О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2022-2024 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 ноября 2022 года № 189-27/4. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      "1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года №101-16/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 718,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 551,0 тысяч теңге;

      не налоговые поступление – 298,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 869,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 114 179,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета) – -8 461,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 461,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 461,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 ноября 2022 года №189-27/4
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 101-16/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

105 718,0

1




Налоговые поступления

22 551,0


01



Подоходный налог

1160,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1160,0


04



Hалоги на собственность

21 391,0



1


Hалоги на имущество

1723,0



3


Земельный налог

850,0



4


Hалог на транспортные средства

18 818,0

2




Неналоговые поступления

298,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

298,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

298,0




70

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.

298,0

4




Поступления трансфертов

82 869,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 869,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 869,0




01

Целевые текущие трансферты

20 339,0




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

62 530,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

114 179,2

01





Государственные услуги общего характера

49 431,5


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 431,5



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 431,5




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 448,5




022


Капитальные затраты государственного органа

2983,0

05





Здравоохранение

58,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

58,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

58,0

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

4 565,0


2




Социальная помощь

4 565,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 565,0




003


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 565,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

21 970,8


3




Благоустройство населенных пунктов

21 970,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 970,8




008


Освещение улиц в населенных пунктах

13 120,0




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

938,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 912,8

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 904,0


1




Деятельность в области культуры

29 737,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 737,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 737,0


2




Спорт

167,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

167,0

12





Транспорт и коммуникации

348,0


1




Автомобильный транспорт

348,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

348,0




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

348,0

13





Прочие

3 725,0


9




Прочие

3 725,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 725,0




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 725,0

15





Трансферты

4 176,9


1




Трансферты

4 176,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 176,9




044


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

11,0




048


Возврат нетспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 165,9






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

5





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-8 461,2






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

8 461,2

8





Используемые остатки бюджетных средств

8 461,2


01




Свободные остатки бюджетных средств

8 461,2



1



Свободные остатки бюджетных средств

8 461,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.