Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1218 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары" деген бөлімде:
"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары" деген кіші бөлімде:
кестеде:
"Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару" деген 1-стратегиялық бағытта:
1.1-мақсатта:
"Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу" деген жолдың "2009 ж.", "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "93,3", "93,5", "93,6" деген сандар тиісінше "92,0", "93,0", "93,5" деген сандармен ауыстырылсын;
1.2-мақсатта:
"халықтың нысаналы топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "25,8" деген сандар "26,1" деген сандармен ауыстырылсын;
1.3-мақсатта:
"Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу" деген жолдың "2009 ж.", "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "6,7", "6,5", "6,4", "8,3", "8,1", "7,9" деген сандар тиісінше "8,0", "7,0", "6,5", "8,5", "8,3", "8,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО бірлесіп);" деген жолда:
"2009 ж." деген бағандағы "219,7", "104,8", "84,7" деген сандар тиісінше "282,6", "134,8", "109,3" деген сандармен ауыстырылсын;
"жұмыспен қамтуға жәрдемдесу" деген сөздердің алдынан "Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
"халықтың нысаналы топтарын жұмыспен қамту;" деген жолда:
"оның ішінде:", "балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балалар;", "кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты, көп балалы ата-аналар және т.б." деген жолдардың "2009 ж." деген бағанындағы "96,4", "62,6", "15,4", "8,2", "4,3", "2,8" деген сандар тиісінше "101,4", "65,9", "16,2", "61,3", "32,3", "34,4" деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"
жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары кезеңін ұлғайту |
5. жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем алатын босатылған қызметкерлердің саны, мың адам |
136,4 |
136,4 |
";
"Көші-қон процестерін басқару" деген 3-стратегиялық бағытта:
3.1-мақсатта:
"Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу" деген жолдың "2010 ж.", "2011 ж." деген бағандарындағы "3,2", "4,0" деген сандар тиісінше "1,8", "2,8" деген сандармен ауыстырылсын;
"Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару" деген 4-стратегиялық бағытта:
4.2-мақсатта:
"4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109" деген сандар "111" деген сандармен ауыстырылсын;
"Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару" деген 5-стратегиялық бағытта:
5.1-мақсатта:
"Ең төмен табыстың мемлекеттік кепілін іске асыру" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "0,73" деген сандар "0,72" деген сандармен ауыстырылсын;
5.2-мақсатта:
"5.2.3. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау жүйесін дамыту" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109", "109", "109" деген сандар тиісінше "111", "111", "111" деген сандармен ауыстырылсын;
"5.2.4. Әлеуметтік көмектің деңгейін арттыру" деген жолдың "2009 ж." деген бағанындағы "109" деген сандар "111" деген сандармен ауыстырылсын;
"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары мен мақсатының мемлекеттің стратегиялық мақсатына сәйкестілігі" деген кіші бөлімде:
кестеде:
"Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару" деген 1-стратегиялық бағытта:
"1.3-мақсат. Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу" деген жолдың "Мемлекеттік органның қызметі бағытталған мемлекеттің стратегиялық мақсаты" және "Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы" деген бағандары мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
"
Өңірлік жұмыспен қамтылуды және кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз ету үшін мен Үкіметке кемінде 140 млрд. теңге бөлуді тапсырамын. Жергілікті бюджеттерден де жұмыспен қамту стратегиясын бірлесіп қаржыландыруға ресурстар бөлінуі тиіс. Жұмысынан айрылатындар үшін жаңа жұмыс орындарын құратын боламыз. Төртіншіден, бұл - әлеуметтік жұмыс орындарын кеңейту және жастар практикасын ұйымдастыру. Халықты жұмыспен қамту туралы қолданыстағы Заң бізге бюджет қаражатын осы мақсатқа пайдалануға мүмкіндік береді. Біздің бүгінгі міндетіміз - қазіргі бағдарламалардың шеңберін кеңейту. Осы мақсатқа қосымша 8,6 млрд. теңге бөлуді тапсырамын. Сонда біз 96 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етеміз. |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы |
";
"5. Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік құқықтық актілердің тізбесі" деген бөлім мынадай мазмұндағы 22, 23-тармақтармен толықтырылсын:
"22. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 наурыздағы N 264 қаулысы.
23. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 наурыздағы N 274 қаулысы";
"2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалардың тізбесі" деген бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 30 сәуірдегі
N 620 қаулысына
қосымша
6. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік
шығыстардың жиынтығы
Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Функц. тобы |
Кіші функция |
Бағдарлама |
Көрсеткіштер |
2007 жыл |
2008 жылға арналған нақтыланған бюджет |
Болжау |
|||
нақты орындалуы |
кассалық орындалуы |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
680 896 598 |
800 528 683 |
998 507 911 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
675 091 512 |
798 697 233 |
998 507 911 |
|||
6 |
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек |
433 528 321 |
433 661 795 |
535 466 119 |
638 738 642 |
758 215 040 |
952 144 791 |
||
1 |
Әлеуметтік қамсыздандыру |
410 332 855 |
410 343 158 |
501 981 531 |
605 848 110 |
713 242 405 |
903 926 512 |
||
002 |
Зейнетақы бағдарламасы |
293 152 783 |
293 154 278 |
363 609 000 |
451 445 409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
003 |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |
73 218 069 |
73 218 332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
||
004 |
Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар |
41 019 168 |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
||
017 |
Мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар |
2 942 835 |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
2 |
Әлеуметтік көмек |
23 195 466 |
23 318 637 |
33 484 588 |
32 890 532 |
44 972 635 |
48 218 279 |
||
005 |
Жерлеуге берілетін жәрдемақы |
1 714 139 |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
007 |
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар |
16 723 302 |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 099 787 |
42 703 496 |
45 912 916 |
||
008 |
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
4 682 498 |
4 682 512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
||
010 |
Ақталған азаматтарға, жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы |
75 261 |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
11 |
Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер |
27 610 076 |
27 617 810 |
28 118 570 |
36 352 870 |
40 482 193 |
46 363 120 |
||
001 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
1 625 698 |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 057 542 |
2 553 811 |
3 203 619 |
||
006 |
Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
11 450 450 |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
009 |
Еңбекминін материалдық-техникалық жарақтандыру |
348 636 |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
||
012 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жөніндегі қызметтер |
61 325 |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
013 |
Зейнетақы және жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
8 210 718 |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
014 |
Жұмыспен қамту және кедейлік коры бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
64 757 |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
016 |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу |
1 267 424 |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
018 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
||
20 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
||
21 |
1995 жылғы қарашаға дейін құрылған "Қарметкомбинат" МАҚ қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеуге Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік ұйымдарының кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау |
3 309 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
023 |
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
26 829 |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
027 |
Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау |
134 106 |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
028 |
Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
0 |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
||
052 |
Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қон салаларындағы өзекті проблемаларды зерделеу |
0 |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
||
053 |
Мемлекеттік аннуитеттік компаниясын құру |
0 |
0 |
220 511 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына арналған мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге арналған нысаналы трансферттер |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамсыздандыру және ымдау тілі мамандарының, мүгедектерге жеке көмекшінің қызметін ұсынуға арналған нысаналы трансферттер |
600 825 |
600 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
5 805 086 |
1 831 450 |
0 |
|||
015 |
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту |
723 635 |
723 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы трансферттер |
507 000 |
507 000 |
2 915 495 |
5 805 086 |
1 831 450 |
0 |
||
Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
131 806 379 |
12 719 016 |
20 752 685 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
131 361 379 |
8 642 178 |
16 155 332 |
|||
001 |
Жыл сайын "Парыз" бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі конкурс өткізу |
0 |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
||
015 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтердің стандарттарын енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
022 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
||
024 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне күндізгі медициналық-әлеуметтік мекемелердің желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
||
025 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтанудың нормасын арттыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
031 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
||
115 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету |
0 |
0 |
0 |
117 000 000 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
4 076 838 |
4 597 353 |
|||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 730 |
3 975 685 |
||
011 |
Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
||
Шығыстың барлығы, оның ішінде: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 702 977 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
806 452 891 |
807 339 411 |
1 014 663 243 |
|||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
6 250 086 |
5 908 288 |
4 597 353 |
|||
Мемлекеттік мекеменің басшысы_______________________ |
|||||||||
Бас бухгалтер (ҚЭБ басшысы)_________________________ |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама ның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті органның қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттамасы |
Министрлік аппаратының және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығы мониторингі және болжау; 1.1.2. Жұмыспен қамтуды заңдастыруды ынталандыру; 1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру; 1.2.1. Жұмыс күші сапасын арттыру; 1.3.1. Қосымша құн жоғары салалардағы жұмыспен қамтуды ұлғайту; 1.3.2. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 1.3.3. Халықтың нысаналы топтарын, оның ішінде: аз қамтамасыз етілгендерді; 21 жасқа дейінгі жастарды; балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балаларды және ата-анасының қамқорынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балаларды; кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар мен т.б. жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету; 2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу; 2.1.2. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету; 2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру; 2.2.2. Бюджет сала қызметкерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңімен жетілдіру; 2.2.3.Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру; 2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту; 3.1.1. Халықтың көші-коны мониторингін және оны болжауды жақсарту; 3.1.2. Көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейту; 3.1.3. Шет елдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 3.2.1. Ішкі Еңбек көші-коны процестерін тәртіпке келтіру (мүдделі органдармен бірлесе отырып); 3.2.2. экономиканың басымды салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету; 3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру; 3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту; 4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру; 4.1.2. Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру; 4.1.3. ЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау; 4.1.4. Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне әкімшілік етуді жетілдіру; 4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету; 4.2.1. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлері жүйесін жетілдіру; 4.2.2. МӘСҚ-ға міндетті әлеуметтік аударымдардың уақтылы түсуін қамтамасыз етуге жәрдемдесу; 4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету; 4.3.1. Әлеуметтік қызмет көрсетудің ұйымдық және құқықтық негіздерін құру, 4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту; 4.3.3. Әлеуметтік қызметтің кол жетімділігін қамтамасыз ету; 5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру; 5.1.2. Зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшерін арттыру; 5.1.3. Еңбекақының ең төмен мөлшерін арттыру; 5.2.1. Аз қамтамасыз етілген халықты жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру; 5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету |
||||||
1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы мониторинг, үйлестіру және стратегиялық, әдістемелік, әдіснамалық қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны |
дана |
6 |
3 |
2 |
||
Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны |
бірлік |
61 |
30 |
29 |
22 |
25 |
|
Үлгілік нормалар мен нормативтердін болжамды саны |
бірлік |
43 |
44 |
44 |
45 |
55 |
|
Қайта қаралған қызметшілердің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, біліктілік анықтамалығының және біліктілік сипаттамасының болжамды саны |
бірлік |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
|
Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
бірлік |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшыларына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны |
дана |
610 |
643 |
678 |
702 |
723 |
|
Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны |
кәсіпорын саны |
- |
300 |
400 |
450 |
500 |
|
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі "Парыз" конкурсын өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мониторингі |
бірлік |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Кеңестердің, семинарлардың, конкурстардың болжамды саны |
дана |
11 |
15 |
18 |
23 |
25 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған объектілердің болжамды саны |
бірлік |
7 335 |
8 000 |
9 500 |
11 000 |
12 500 |
Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны |
мың адам |
293,2 |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
|
Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан) |
% |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
|
Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны |
мың адам |
43,2 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
|
Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны |
мың бірлік |
263,1 |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
|
МӘС-тін төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан) |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
|
Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына) |
% |
63,8 |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны |
бірлік |
2 400 |
13 200 |
6 600 |
3 000 |
1 200 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызметкерлердің Еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету. |
||||||
3. Оралмандарды қабылдау, орналастыру, алғашқы бейімдеу, халықтың көші-қоны туралы заңнаманың сақталуын бақылау мәселелері бойынша мемлекеттік көші-кон саясатын іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштердің болжамды саны |
мың отбасы |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны |
бірлік |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
Алғашқы бейімдеу қызметімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
- |
673 |
1 220 |
2 340 |
2 340 |
|
Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асырушылардың, лицензиарлар тексеретін болжамды саны |
бірлік |
- |
7 |
20 |
24 |
30 |
|
Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны |
бірлік |
7 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Тұрақты тұруға көшіп келген иммигранттардың жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Көшіп келу квотасының орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Барлық лицензиарлардың лицензиядағы талаптарды орындауы |
|||||||
Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу |
|||||||
4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту. |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 ж. |
2010 ж. |
2011 ж. |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бағдарламалық, стратегиялық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны |
бірлік |
62 |
51 |
45 |
40 |
35 |
Көрсетілетін мемлекеттік стандарттар мен регламенттердің әзірленген болжамды саны |
бірлік |
10 |
3 |
5 |
8 |
10 |
|
Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны |
бірлік |
73 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Министрлікте әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны |
бірлік |
70 |
25 |
70 |
70 |
70 |
|
Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін үйрену курстарынан өткен қызметкерлердің болжамды саны |
адам |
745 |
661 |
509 |
509 |
509 |
|
Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың уәкілетті органдарымен жасалатын қол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдер) болжамды саны |
бірлік |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
19 |
14 |
10 |
15 |
15 |
|
Әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық бейіндердің, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны |
бірлік |
3 |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру. |
||||||
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 094 537 |
2 594 135 |
3 247 572 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 "Зейнетақы бағдарламасы" |
||||||
Сипаттамасы |
- базалық зейнетақы төлемдерін; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардағы орташа жылдық саны: |
адам |
3 287 179 |
3 298 048 |
3 320 854 |
3 353 721 |
3 388 087 |
- базалық зейнетақы төлемін; |
1 654 337 |
1 664 229 |
1 671 689 |
1 688 475 |
1 705 929 |
||
Сандық көрсеткіштері |
- ынтымақты зейнетақы; |
адам |
1 632 687 |
1 633 762 |
1 648 879 |
1 664 961 |
1 681 873 |
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар; |
155 |
57 |
285 |
285 |
285 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
өткен жылға % |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері |
теңге |
3 000 |
4 810 |
5 487 |
5 819 |
7 820 |
Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері |
теңге |
10 823 |
13 647 |
17 105 |
21 381 |
27 796 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
293 154 278 |
363 609 000 |
451 445 409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 "Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар" |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны: |
адам |
633 506 |
639 890 |
650 155 |
642 005 |
635 461 |
мүгедектігі бойынша |
404 540 |
414 619 |
425 439 |
419 906 |
417 165 |
||
асыраушысынан айрылу бойынша |
216 839 |
211 346 |
211 730 |
209 049 |
205 176 |
||
жасына байланысты |
12 127 |
13 925 |
12 986 |
13 050 |
13 120 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
өткен жылға % |
- |
- |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері: |
теңге |
8 867 |
12 013 |
13 166 |
14 077 |
15 345 |
мүгедектігі бойынша |
9 331 |
12 542 |
14 415 |
14 854 |
16 189 |
||
асыраушысынан айрылу бойынша |
8 507 |
11 349 |
12 086 |
12 936 |
14 098 |
||
жасына байланысты |
4 670 |
6 348 |
6 858 |
7 341 |
8 002 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
73 218 332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 "Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар" |
||||||
Сипаттамасы |
Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен темен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл. |
2010 жыл. |
2011 жыл. |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны |
адам |
1 119 960 |
1 139 716 |
1 184 594 |
1 239 541 |
1 247 873 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
% |
106 |
107 |
109 |
108 |
107,5 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ен темен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы: |
% |
|||||
- 1 және 2-топтағы мүгедектер |
43 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||
- 3-топтағы мүгедектер |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
- "Алтын алқа" және "Күміс алқамен" марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар |
122 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 "Жерлеуге берілетін жәрдемақы" |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
93 272 |
106 152 |
96 813 |
96 118 |
96 465 |
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
76 906 |
87 361 |
80 601 |
79 351 |
79 101 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін |
16 366 |
18 791 |
16 212 |
16 767 |
17 364 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санының азаюы |
өткен жылға % |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Жәрдемақының орташа мөлшері; |
теңге |
|||||
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
38 220 |
40 880 |
45 360 |
48 125 |
51 730 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнекерлерді жерлеуге берілетін |
16 380 |
17 520 |
19 440 |
20 625 |
22 170 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
жәрдемақыны уақтылы және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247 716 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 "Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету" |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-қон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандардың көшіп келу квотасы |
мың отбасы |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың иммигранттардың жалпы санындағы үлес салмағы |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 "Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар" |
||||||
Сипаттамасы |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі табалдырығы деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
467 183 |
491 782 |
529 851 |
548 416 |
548 329 |
- баланың туылуына байланысты |
адам |
258 332 |
350 780 |
336 862 |
323 696 |
323 946 |
|
- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша |
адам |
208 851 |
141 002 |
192 989 |
176 448 |
175 532 |
|
- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар |
адам |
_ |
_ |
_ |
48 272 |
48 851 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен |
% |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен |
106 |
107 |
111 |
132 |
107,5 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 099 787 |
42 703 496 |
45 912 916 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар" |
||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Орташа жылдық саны: |
адам |
289 724 |
228 366 |
47 401 |
17 408 |
5 737 |
- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың |
адам |
9 843 |
4 110 |
837 |
376 |
213 |
|
- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың |
адам |
279 881 |
224 256 |
46 564 |
17 032 |
5 524 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
4 682 512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. |
||||||
Міндеттері |
Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны |
дана |
0 |
6 |
0 |
||
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
561 |
470 |
741 |
|||
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
0 |
370 |
235 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-коны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі: |
% |
|||||
- материалдық-техникалық |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- ақпараттық-техникалық |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 "Ақталған азаматтарға-жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы" |
||||||
Сипаттамасы |
Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны |
адам |
2 047 |
735 |
990 |
600 |
460 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, СЯСП ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 "Еңбек-әлеуметтік салада біртұтас ақпараттық жүйе құру" |
||||||
Сипаттамасы |
Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселесі жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны |
дана |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Әзірленген деректер базасының болжамды саны |
дана |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту |
күн |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
012 "Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер қызметтері" |
||||||
Сипаттамасы |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.1. Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен Еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Аяқталған ҒЗЖ болжамды саны |
дана |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны |
дана |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны |
адам |
5 326 831 |
5 340 504 |
5 442 721 |
5 498 354 |
5 551 943 |
Сапа көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу |
күн |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Халық шағымдары мен өтініштерінің саны |
өткен жылға % |
_ |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы |
% |
1,03 |
0,93 |
0,90 |
0,89 |
0,85 |
Нәтиже көрсеткіштері |
- зейнетақы және жардемақыларды төлеудің; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- міндетті зейнетақы жарналары мен зейнетақы жинақтарының жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдар; |
|||||||
- МӘСҚ-ға әлеуметтік аударымдардың уақтылығы |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
014 "Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттамасы |
Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығы мониторингін жақсарту және болжау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Өңделетін ақпараттың болжамды саны |
дана |
5 159 |
5 581 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
Сапа көрсеткіштері |
Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі факторларының бірі ретінде пайдалану |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттер |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 "Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу" |
||||||
Сипаттамасы |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2 . Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту |
||||||
Міндеттері |
2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды қатайту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны |
Атқару парағы |
827 |
978 |
978 |
881 |
783 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Төлемнің уақтылығы және атаулылығы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 "Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар" |
||||||
Сипаттама |
N 1, N 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
22 473 |
33 658 |
45 173 |
50 104 |
55 051 |
- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
|||||||
а) N 1 тізім бойынша |
22 473 |
25 200 |
27 764 |
30 390 |
33 230 |
||
б) N 2 тізім бойынша |
0 |
8 458 |
17 409 |
19 714 |
21 821 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаю |
өткен жылға % |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
а) N 1 тізім бойынша |
теңге |
10 151 |
10 512 |
11 664 |
12 375 |
13 302 |
|
б) N 2 тізім бойынша |
теңге |
0 |
9 344 |
10 368 |
11 000 |
11 824 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2009 жыл - 4 бірлік, 2010 жыл - 4 бірлік., 2011 жыл - 3 бірлік. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері" |
||||||
Сипаттамасы |
Бағдарламада: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделу мен кірігу жағдайларын жақсарту 4.3.3. Әлеуметтік қызметтің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
507 000 |
2 915 495 |
5 805 086 |
5 239 180 |
3 975 685 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеміне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес секторда орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 "Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттамасы |
Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
1. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру |
дана |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу |
дана |
5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
дана |
11 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
4. Құрам заттардың: |
дана |
0 |
20 |
40 |
80 |
100 |
|
- тізе модулдерінің; |
30 |
50 |
100 |
200 |
|||
- табандардың болжамды жасалуы |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджетеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.2. Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі күндізгі бөлімшелер желілерін дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттердің уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердегі тамақтандыру нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 "Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және оларды бастапқы кіріктіру" |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттер |
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезеңі |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
- |
673 |
1 220 |
2 340 |
2 340 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
- |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағыты |
028 "Әлеуметтік қорғау ұйымдарын республикалық деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Басқару: |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу. |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығының мониторингі мен болжамын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
881 |
306 |
285 |
||
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
9 |
8 |
8 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі: |
өткен жылға % |
|||||
- материалдық-техникалық |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- ақпараттық-техникалық |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
052 "Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттамасы |
- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 ж (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жөнінде әзірленген нормалар мен нормативтердің, жүргізілген зерттеулердің болжамды саны |
дана |
3 |
6 |
6 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
1. Төмендегі мәселелер бойынша ұсыныстар беру: |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар практикасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңа әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастарды жастар практикасына тарту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 ж (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Жұмысқа орналастырылатындардың саны |
мың адам |
15,2 |
10,6 |
95,7 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
61,2 мың әлеуметтік жұмыс орнын құру, "жастар практикасына" 34,5 мың түлек жіберілетін болады |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
118 "Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы" |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекеменің (МӘМ) нысандарына күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу - 35 бірлік |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, бітірушілерді және еңбекке қабілетті оралмандарды басымды тәртіппен жұмысқа орналастыру |
||||||
Міндеттері |
Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіші |
Сандық көрсеткіштер облыс, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасасқан келісімдермен айқындалды |
||||||
Сапа көрсеткіші |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіші |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің уақытылы аударылуы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1 478 500 |
0 |
0 |
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу
мың теңге
Мақсат/міндеттер |
Қаржыландыру көзі (БЖ коды) |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең, оның ішінде жылдар бойынша |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
РБ, оның ішінде: |
462 510 240 |
566 500 184 |
697 181 477 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
||
базалық |
461 786 339 |
566 500 184 |
680 896 598 |
792 101 550 |
989 340 142 |
||
жаңа бастамалар |
723 901 |
0 |
16 284 879 |
21 146 149 |
29 920 454 |
||
Әкімшілік шығыстар |
РБ (001.009. 028) |
6 400 645 |
2 150 258 |
2 469 186 |
2 937 296 |
3 523 684 |
|
1-стратегиялық бағыты. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
|||||||
1.1-мақсат |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
65 023 |
66 226 |
518 485 |
753 698 |
721 239 |
|
1.1.3-міндет |
халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөнінде хабардар болуын арттыру |
РБ (011) |
266 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
РБ (014) |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
1.3-мақсат |
Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу |
0,0 |
804 822 |
4 141 430 |
4 388 130 |
4 783 100 |
|
1.3.4-міндет |
Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану |
РБ (031) |
8 600 000 |
||||
1.4-мақсат |
Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, бітірушілерді және еңбекке қабілетті оралмандарды басымды тәртіппен жұмысқа орналастыру |
||||||
1.3.6-міндет |
Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету |
РБ (118) |
1 478 500 |
||||
2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығын бұзу қатерін басқару |
|||||||
2.1-мақсат |
Еңбек құқығын бұзу қатерін алдын алу |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
|
2.1.1-міндет |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу |
РБ (012) |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
2.2-мақсат |
Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау |
1 267 424 |
1 540 000 |
1 11 1495 |
806 662 |
776 743 |
|
2.2.2-міндет |
Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңмен жетілдіру |
РБ (052) |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
РБ (016) |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
2.2.3-міндет |
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру |
РБ (001) |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
3-Стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару |
|||||||
3.2-мақсат |
Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
11 958 960 |
12 749 307 |
18 972 877 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
3.2.3-міндет |
Оралмандарды өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере отырып, қоныстандыру |
РБ (006) |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
3.2.4-міндет |
Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
РБ (019), оның ішінде: |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
РБ (027) |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
4-Стратегиялық бағыт. Қарттықтың басталуы, мүгедектіктің басталуы, асырушысынан айрылу жағдайының салдарынан және өзге де әлеуметтік қатерлерден туындайтын қатерді басқару |
|||||||
4.1-мақсат |
Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
29 315 4278 |
363 609 000 |
45 144 5409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
|
4.1.1-міндет |
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
РБ (002.102) |
65 199 030 |
96 059 272 |
109 077 707 |
117 902 830 |
160 084 385 |
РБ (002.100.101.103) |
227 955 248 |
267 549 728 |
342 367 702 |
427 187 400 |
560 997 220 |
||
4.2-мақсат |
Еңбек ету қабілетінен айырылу, асыраушысынан айырылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
90 967 111 |
111 536 171 |
122 986 522 |
131 602 628 |
144 755 769 |
|
4.2.1-міндет |
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің параметрлерін жетілдіру |
РБ (003.100,101,102) |
73 218 332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
РБ (013) |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
РБ (005.) |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
РБ (017.) |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
РБ (010.) |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
РБ (008.) |
4 682 512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
||
4.3-мақсат |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
750 464 |
2 334 615 |
10 383 671 |
14 398 553 |
21 198 966 |
|
4.3.2-міндет |
МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту |
РБ (022) |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
4.3.3-міндет |
Арнаулы әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету (жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп) |
РБ (024) |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
|
РБ (015) |
723 635 |
0 |
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
РБ (018) |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
||
РБ (019) ВТЧ. |
0 |
2 297 924 |
4 370 701 |
5 239 180 |
3 975 685 |
||
РБ (023) |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
РБ (025) |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару |
|||||||
5.2-мақсат |
Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
57 750 858 |
72 404 522 |
79 066 633 |
98 595 386 |
106 660 005 |
|
5.2.2-міндет |
Балалар және отбасылық жәрдемақылардың мөлшерін арттыру |
РБ (007.100) |
4 221 001 |
11 854 828 |
13 218 180 |
14 420 670 |
15 512 881 |
РБ (007.101) |
12 502 499 |
16 045 193 |
16 881 607 |
19 855 693 |
21 232 266 |
||
РБ (020.101) |
0 |
1 709 900 |
2 126 044 |
2 179 924 |
2 169 650 |
||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
0 |
8 427 133 |
9 167 769 |
||
5.2.3-міндет |
Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету |
РБ (004) |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 154 587 |
1 121 657 |
1 145 590 |