Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1218 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«3. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
кестеде:
«Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
1.3-мақсатта:
«Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО бірлесіп);» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
Жол картасы іс-шараларының іске асырылуын ескере отырып жұмыспен қамтуға жәрдемдесу (ЖАО-мен бірлесіп); |
Жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны, мың адам |
211,2 |
215,4 |
430,1 |
354,1 |
228,6 |
оның ішінде: |
106,3 |
102,8 |
176,8 |
106,8 |
108,8 |
|
жастар |
61,7 |
72,3 |
129,3 |
99,2 |
116,2 |
|
«Жол картасы» шеңберінде |
246,4 |
130,0 |
||||
оның ішінде: |
70,7 |
21,7 |
||||
жастар |
51,7 |
17,3 |
»;
«балалар үйлерінің тәрбиеленушілері мен жетім балалар және ата-анасының камқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгі балалар;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «61,3», «32,3» деген сандар тиісінше «82,2», «43,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты, көп балалы ата-аналар және т.б.;» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «34,4» деген сандар «48,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«жұмысынан айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемнің ең жоғары кезеңін ұлғайту» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «136,4», «136,4» деген сандар тиісінше «60,0», «60,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
2.1-мақсатта:
«2.1.2. Еңбектің заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «44», «9» деген сандар тиісінше «30», «3» деген сандармен ауыстырылсын;
«2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.», «2011 ж.» деген бағандарындағы «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» деген сандар тиісінше «325», «320», «310», «74», «72», «70» деген сандармен ауыстырылсын;
2.2-мақсатта:
«2.2.3. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «400» деген сандар «230» деген сандармен ауыстырылсын;
«Көші-қон процестерін басқару» деген 3-стратегиялық бағытта:
3.2-мақсатта:
«3.2.1. Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдерімен бірлесіп)» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «ішкі көші-қон квотасын белгілеу (2009 ж.)» және «Еліміздің қолайсыз аумақтарында тұратын Қазақстан азаматтарын «Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыруға қатыстыру (2009 - 2011 жж.)» деген сөйлемдер алып тасталсын;
«Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару» деген 4-стратегиялық бағытта:
4.1-мақсатта:
«4.1.6. Әлеуметтік төлемдерді ұйымдастырудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету» деген жолдың «2009 ж.», «2010 ж.» деген бағандарындағы «10», «32» деген сандар тиісінше «80», «90» деген сандармен ауыстырылсын;
4.3-мақсатта:
«Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «4» деген сан «1» деген санмен ауыстырылсын;
«4.3.1. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің құқықтық негіздерін құру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2009 ж.» деген сандар «2009 - 2010 жж.» деген сандармен ауыстырылсын;
«4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «9» деген сан «3» деген санмен ауыстырылсын;
«Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару» деген 5-стратегиялық бағытта:
5.1-мақсатта:
«5.1.1. Ең төмен күнкөріс деңгейін айқындау әдістемесін жетілдіру» деген жолдың «Көрсеткіштері» деген бағанындағы «2. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен бірлесіп тұтыну себетінің ең төмен құрамының нақты өзгерістеріне сәйкес ең төмен күнкөріс деңгейін белгілеу әдістемесін жетілдіру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу (2009 ж.)» деген тармақ алып тасталсын;
5.2-мақсатта:
«Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу» деген жолдың «2009 ж.» деген бағанындағы «12,0» деген сандар «13,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 6-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 2211 қаулысына
қосымша
6. Бюджеттік бағдарламалар тізбесі 2009 - 2011 жылдарға арналған бюджет шығыстарының жиынтығы
Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Функц. тобы |
Кіші функция |
Бағдарлама |
Көрсеткіштері |
2007 жыл |
2008 жылға арналған нақтыланған бюджет |
Болжам |
|||
нақты орындалуы |
кассалық орындалуы |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
682 064 405 |
800 528 683 |
998 507 911 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
676 178 651 |
798 697 233 |
998 507 911 |
|||
6 |
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек |
433 528 321 |
433 661 795 |
535 466 119 |
644 431 275 |
758 215 040 |
952 144 791 |
||
1 |
Әлеуметтік қамсыздандыру |
410 322 855 |
410 343 158 |
501 981 531 |
611 209 426 |
713 242 405 |
903 926 512 |
||
002 |
Зейнетақылық бағдарлама |
293 152 783 |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
003 |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |
73 218 069 |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
||
004 |
Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар |
41 019 168 |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
||
017 |
Мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар |
2 942 835 |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
2 |
Әлеуметтік көмек |
23 195 466 |
23 318 637 |
33 484 588 |
33 221 849 |
44 972 635 |
48 218 279 |
||
005 |
Жерлеуге берілетін жәрдемақы |
1 714 139 |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
007 |
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар |
16 723 302 |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
||
008 |
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
4 682 498 |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
||
010 |
Ақталған азаматтарға жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бір жолғы ақшалай өтемақы |
75 261 |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
11 |
Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер |
27 610 076 |
27 617 810 |
28 118 570 |
31 747 376 |
40 482 193 |
46 363 120 |
||
001 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
1 625 698 |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 057 542 |
2 553 811 |
3 203 619 |
||
006 |
Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
11 450 450 |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
009 |
Еңбекминін материалдық-техникалық жабдықтау |
348 636 |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
||
012 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жөніндегі қызметтер |
61 325 |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
013 |
Зейнетақы және жәрдемақыларды төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
8 210 718 |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
014 |
Жұмыспен қамту және кедейлік қоры бойынша ақпараттық-талдаумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
64 757 |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
016 |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу |
1 267 424 |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
018 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
||
20 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күн көрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
||
21 |
1995 жылғы қараша айына дейін құрылған «Қарметкомбинат» МАҚ қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеу үшін Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарының кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау |
3 309 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
023 |
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету |
26 829 |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
027 |
Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау |
134 106 |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
028 |
Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтау |
0 |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
||
052 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон салаларындағы өзекті мәселелерді зерттеу |
0 |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
||
053 |
Мемлекеттік аннуитеттік компаниясын құру |
0 |
0 |
220 511 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аз қамтамасыз етілген отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына арналған Мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге арналған нысаналы трансферттер |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектің жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарының, мүгедектерге жеке көмекшінің қызметін ұсынуға арналған нысаналы трансферттер |
600 825 |
600 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
|||
015 |
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту |
723 635 |
723 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы трансферттер |
507 000 |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
1 831 450 |
0 |
||
Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
130 835 941 |
12 719 016 |
20 752 685 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
130 505 891 |
8 642 178 |
16 155 332 |
|||
001 |
Жыл сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу |
0 |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
||
015 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтердің стандарттарын енгізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
022 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемтапсырысты орналастыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
||
024 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне күндізгі медициналық-әлеуметтік мекемелердің желісін дамытуға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
||
025 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтанудың нормасын арттыруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
031 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
||
115 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамту |
0 |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
4 076 838 |
4 597 353 |
|||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының құрылысына және қайта құруға арналған нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 730 |
3 975 685 |
||
011 |
Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
0 |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
||
Шығыстың барлығы, оның ішінде: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
806 684 542 |
807 339 411 |
1 014 663 243 |
|||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
6 215 804 |
5 908 288 |
4 597 353 |
Мемлекеттік мекеменің басшысы _______________________
Бас бухгалтер (ҚЭБ басшысы) _________________________
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы уәкілетті органның қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрлік аппаратының және оның аумақтық органдарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік-еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығы мониторингі және болжау. |
||||||
1.Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы мониторинг, үйлестіру және стратегиялық, әдістемелік, әдіснамалық қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны |
дана |
6 |
3 |
2 |
||
Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік құқықтық актілердің болжамды саны |
бірлік |
61 |
30 |
29 |
22 |
25 |
|
Үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны |
бірлік |
43 |
44 |
30 |
45 |
55 |
|
Қайта қаралған Қызметшілердің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, біліктілік анықтамалығының және біліктілік сипаттамасының болжамды саны |
бірлік |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
|
Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
бірлік |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Үкімет және Президент Әкімшілігі, Министрлік басшыларына ұсынылған есептердің, анықтамалардың болжамды саны |
дана |
610 |
643 |
678 |
702 |
723 |
|
БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған кол қоюшылардың болжамды саны |
кәсіпорын саны |
- |
300 |
230 |
450 |
500 |
|
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Нормативтік-құқықтық актілерді іске асыру мониторингі |
бірлік |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Кеңестердің, семинарлардың, конкурстардың болжамды саны |
дана |
11 |
15 |
18 |
23 |
25 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-коны және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны |
бірлік |
7335 |
8000 |
9500 |
11000 |
12500 |
Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамту (кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны |
мың адам |
293,2 |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
|
Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан) |
% |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
|
Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны |
мың адам |
43,2 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
|
Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны |
мың бірлік |
263,1 |
263 |
263,1 |
264 |
264 |
|
МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан) |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
|
Оңалтудың орындалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына) |
% |
63,8 |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны |
бірлік |
2400 |
13200 |
6600 |
3000 |
1200 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету. |
||||||
3. Оралмандарды қабылдау, орналастыру, алғашқы бейімдеу, халықтың көші-коны туралы заңнаманың сақталуын бақылау мәселелері бойынша мемлекеттік көші-қон саясатын іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандар квотасына енгізу жөніндегі өтініштерінің болжамды саны |
мың отбасы |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
Шетелдердегі қазақ диаспорасы өкілдерінің арасында таратуға арналған ақпараттық материалдардың болжамды саны |
бірлік |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
Алғашқы бейімдеу қызметімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
|
Шетелге жұмыс күшін шығарумен байланысты қызметті жүзеге асыратын, тексерілетін лицензиялардың болжамды саны |
бірлік |
- |
7 |
20 |
24 |
30 |
|
Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру ережесінің сақталуы бойынша тексерілетін жергілікті атқарушы органдардың болжамды саны |
бірлік |
7 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Сапа көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
Тұрақты тұруға көшіп келген иммигранттардың жалпы санындағы оралмандардың үлес салмағы |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Көшіп келу квотасының орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Барлық лицензиялардың лицензиядағы талаптарды орындауы |
|||||||
Белгіленген квота шеңберінде шетелдік жұмыс күшін әкелу |
|||||||
4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту. |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезеңі |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бағдарламалық, стратегиялық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны |
бірлік |
62 |
51 |
45 |
40 |
35 |
Көрсетілетін мемлекеттік стандарттар мен регламенттердің әзірленген болжамды саны |
бірлік |
10 |
3 |
5 |
8 |
10 |
|
Министрліктің қаржы, оперативтік қызметі туралы есептердің болжамды саны |
бірлік |
73 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Министрлікте әзірленген нормативтік құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны |
бірлік |
70 |
25 |
70 |
70 |
70 |
|
Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін үйрену курстарынан өткен қызметкерлердің болжамды саны |
адам |
745 |
661 |
509 |
509 |
509 |
|
Шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың уәкілетті органдарымен жасалатын кол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдер) болжамды саны |
бірлік |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
19 |
14 |
10 |
15 |
15 |
|
Әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық бейіндердің, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны |
бірлік |
3 |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Сапа көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкілікті нәтижелерге кол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру. |
||||||
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 094 537 |
2 594 135 |
3 247 572 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
002 «Зейнетақы бағдарламасы» |
||||||
Сипаттамасы |
- базалық зейнетақы төлемдерін; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
3 287 179 |
3 298 048 |
3 326 988 |
3 353 721 |
3 388 087 |
- базалық зейнетақы төлемін; |
1 654 337 |
1 664 229 |
1 680 884 |
1 688 475 |
1 705 929 |
||
Сандық көрсеткіштері |
- ынтымақты зейнетақы; |
адам |
1 632 687 |
1 633 762 |
1 646 104 |
1 664 961 |
1 681 873 |
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар; |
155 |
57 |
285 |
285 |
285 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
% |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері |
теңге |
3000 |
4810 |
5487 |
5819 |
7820 |
Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері |
теңге |
10823 |
13647 |
17367 |
21381 |
27796 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
293 154 278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу жағдайының және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны: |
адам |
633 506 |
639 890 |
654 563 |
642 005 |
635 461 |
мүгедектігі бойынша |
404 540 |
414 619 |
432 268 |
419 906 |
417 165 |
||
асыраушысынан айрылуы бойынша |
216 839 |
211 346 |
206 310 |
209 049 |
205 176 |
||
жасына байланысты |
12 127 |
13 925 |
15 985 |
13 050 |
13 120 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санын азайту |
% |
- |
- |
80 |
70 |
60 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
1 топ |
12051 |
16354 |
18655 |
19968 |
21764 |
||
2 топ |
9393 |
12747 |
14540 |
15563 |
16963 |
||
3 топ |
6557 |
8899 |
10151 |
10865 |
11842 |
||
асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде |
|||||||
асырауында 1 адам болғанда |
5848 |
7937 |
9053 |
9690 |
10562 |
||
асырауында 2 адам болғанда |
10102 |
13709 |
15637 |
16737 |
18243 |
||
асырауында 3 адам болғанда |
12494 |
16955 |
19341 |
20702 |
22564 |
||
асырауында 5 адам болғанда |
13735 |
18639 |
21261 |
22757 |
24805 |
||
жасына байланысты |
4 431 |
6 013 |
6859 |
7 341 |
8 002 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
73 218 332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемақы түрінде материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.3. Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны |
адам |
1 119 960 |
1 139 716 |
1 159 975 |
1 239 541 |
1 247 873 |
Сапа көрсеткіштері |
Ең төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы; |
% |
106 |
107 |
109 |
108 |
107,5 |
Тиімділік көрсеткіштері |
- 1 және 2-топтағы мүгедектер |
% |
43 |
34 |
34 |
34 |
34 |
- 3-топтағы мүгедектер |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
- «Алтын алқа» және «Күміс алқамен» марапатталған көп балалы аналар және көп балалы отбасылар |
122 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
005 «Жерлеуге берілетін жәрдемақы» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
93 272 |
106 152 |
97 131 |
96 118 |
96 465 |
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
76 906 |
87 361 |
79 578 |
79 351 |
79 101 |
||
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін |
16 366 |
18 791 |
17 553 |
16 767 |
17 364 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштердің санының азаюы |
% |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Жәрдемақының орташа мөлшері; |
теңге |
|||||
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
38 220 |
40 880 |
45 360 |
48 125 |
51 730 |
||
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін |
16 380 |
17 520 |
19 440 |
20 625 |
22 170 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жәрдемақыны уақтылы және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-кон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерін ескере отырып, оралмандарды орналастыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Оралмандардың көшіп келу квотасы |
мың отбасы |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың иммигранттардың жалпы санындағы үлес салмағы |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен темен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
467 183 |
491 782 |
495 621 |
548 416 |
548 329 |
- баланың туылуына байланысты |
адам |
258 332 |
350 780 |
351 582 |
323 696 |
323 946 |
|
- бала бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша |
адам |
208 851 |
141 002 |
144 039 |
176 448 |
175 532 |
|
- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар |
адам |
- |
- |
- |
48 272 |
48 851 |
|
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен |
% |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен |
106 |
107 |
111 |
132 |
107,5 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Балаларға арналған жәрдемақының уақтылы және толық төленуі |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 336 875 |
42 703 496 |
45 912 916 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
008 «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттің Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі -ткен жылдардың борышын орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және өзге де заңнамада көзделген негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
х |
адам |
289 724 |
228 366 |
51 697 |
17 408 |
5 737 |
- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
9 843 |
4 110 |
1 128 |
376 |
213 |
|
Сандық көрсеткіштері |
- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың орташа жылдық саны: |
адам |
279 881 |
224 256 |
50 569 |
17 032 |
5 524 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің және жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
4 682 512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару; |
||||||
Мақсаты |
Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. |
||||||
Міндеттері |
Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны |
дана |
0 |
6 |
0 |
||
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техниканың болжамды саны |
дана |
561 |
470 |
741 |
|||
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
0 |
370 |
235 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі: |
% |
|||||
- материалдық-техникалық |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- ақпараттық-техникалық |
60 |
77 |
80 |
90 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
010 "Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы" |
||||||
Сипаттамасы |
Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санатына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны |
адам |
2 047 |
735 |
990 |
600 |
460 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары, Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендердің қатарындағы өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
011 «Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру» |
||||||
Сипаттамасы |
«Е-Үкімет» бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.3. Халықты жұмыспен қамту мәселесі жөнінде халықтың хабардар болуын арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны |
дана |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Әзірленген деректер базасының болжамды саны |
дана |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту |
күн |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер қызметтері» |
||||||
Сипаттамасы |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.1.Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
2.1.1. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Аяқталған ҒЗЖ болжамды саны |
дана |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны |
дана |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнетақы мен жәрдемақының уақытылы және толық төленуін жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.1. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны |
адам |
5 326 831 |
5 340 504 |
5 442 721 |
5 498 354 |
5 551 943 |
Сапа көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны тағайындау және төлеу |
күн |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Халық шағымдары мен өтініштерінің саны |
% |
- |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы |
% |
1,03 |
0,93 |
0,90 |
0,89 |
0,85 |
Нәтиже көрсеткіштері |
- зейнетақы және жәрдемақыларды төлеудің; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
% |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
014 «Жұмыспен қамту және кедейлік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығы мониторингін жақсарту және болжау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Өңделетін ақпараттың болжамды саны |
дана |
5 159 |
5 581 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
Сапа көрсеткіштері |
Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шешім қабылдау үшін министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әртүрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі факторларының бірі ретінде пайдалану |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу» |
||||||
Сипаттамасы |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту |
||||||
Міндеттері |
2.2.4. Еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды қатаңдату |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны |
Атқару парағы |
827 |
978 |
978 |
881 |
783 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Төлемнің уақытылы және атаулылығы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, асыраушысынан айрылу және мүгедектіктің басталуы салдарынан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
22 473 |
33 658 |
42 317 |
50 104 |
55 051 |
- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
|||||||
а) № 1 тізім бойынша |
22 473 |
25 200 |
26 837 |
30 390 |
33 230 |
||
б) № 2 тізім бойынша |
0 |
8 458 |
15 480 |
19 714 |
21 821 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Алушылар тарапынан шағымдар мен өтініштер санының азаюы |
% |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
а) № 1 тізім бойынша |
теңге |
10151 |
10512 |
11664 |
12375 |
13302 |
|
б) № 2 тізім бойынша |
теңге |
0 |
9344 |
10 368 |
11000 |
11824 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақытында және толық төлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2009 жыл - 4 бірлік, 2010 жыл - 4 бірлік., 2011 жыл - 3 бірлік. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4.Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
15 243 |
212 012 |
535 254 |
1 084 095 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттамасы |
Бағдарламада: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың Көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
507 000 |
2 915 495 |
5 885 754 |
5 239 180 |
3 975 685 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеміне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Белгіленген ең төменгі шекті деңгейден төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.2. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.2.2. Балалар және отбасы жәрдемақыларының мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес секторда орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4.Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.2. МЕҰ және бизнес құрылымдарды әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Протездік-ортопедиялық кәсіпорын үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
1. Протездік - ортопедиялық кәсіпорындар үшін протез жасау саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу. Стандарттарды ИСО халықаралық стандарттарымен үйлестіру |
дана |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
2. Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне техникалық құжаттамаларды әзірлеу |
дана |
5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3.Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
дана |
11 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
4. Құрамзаттардың: |
дана |
0 |
20 |
40 |
80 |
100 |
|
30 |
50 |
100 |
200 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
26829 |
21448 |
17914 |
22265 |
27807 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамытуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.2. Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі күндізгі бөлімшелер желілерін дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179 070 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелердегі тамақтандыру нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.3. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
4.3.3. Әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақытылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және оларды бастапқы кіріктіру» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.2. Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
||||||
Міндеттері |
3.2.4. Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бір оралманға бейімделу қызметін көрсетуге жұмсалатын шығындар |
мың теңге |
- |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың бастапқы бейімделуі жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тезірек кіріктіру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағыты |
028 «Әлеуметтік қорғау ұйымдарын республикалық деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Басқару: |
||||||
Мақсаты |
1.1 Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу. |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Еңбек нарығының мониторингі мен болжамын жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
881 |
306 |
285 |
||
Сатып алынған кеңселік жиһаздың болжамды саны |
дана |
9 |
8 |
8 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі: |
пайыз |
|||||
- материалдық-техникалық |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
-ақпараттық-техникалық |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағыты |
052 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласында өзекті зерттеулер жүргізу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2. Еңбек құқықтарын қорғау жүйесін дамыту |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жөнінде әзірленген нормалар мен нормативтердің, жүргізілген зерттеулердің болжамды саны |
дана |
3 |
6 |
6 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
1. Төмендегі мәселелер бойынша ұсыныстар беру: |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
40 000 |
31563 |
66 338 |
32 790 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағыты |
031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірибесін кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңа мемлекеттік жұмыс орындарын құру және жастарды жастар практикасына тарту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмыстың болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалалардың әкімдерімен жасалған келісімдерде белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағыты |
115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясы шеңберінде халықты жұмыспен қамту» |
||||||
Сипаттамасы |
1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау); |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл (нақты) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сан көрсеткіші |
Жұмысқа орналастырылатындардың саны |
мың адам |
211,2 |
215,4 |
246,4 |
||
Сапа көрсеткіші |
х |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
х |
||||||
Нәтиже көрсеткіші |
1.Жол картасының бағыты бойынша 5211 нысан жөнделетін (қайта салынатын) болады. |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстары |
мың теңге |
0 |
0 |
117 425 642 |
0 |
0 |
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу
мың теңге
Мақсат/міндеттер |
Қаржыландыру көзі (БЖ коды) |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
РБ, оның ішінде: |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 900 346 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
||
базалық |
461 786 339 |
566 500 184 |
682 064 405 |
792 101 550 |
989 340 142 |
||
жаңа бастамалар |
723 901 |
0 |
130 835 941 |
21 146 149 |
29 920 454 |
||
Әкімшілік шығыстар |
РБ (001.009.028) |
6 400 645 |
2 150 258 |
2 469 186 |
2 937 296 |
3 523 684 |
|
1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
|||||||
1.1-мақсат |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
65 023 |
66 226 |
403 535 |
753 698 |
721 239 |
|
1.1.3-міндет |
Халықтың жұмыспен қамту мәселелері жөнінде хабардар болуын арттыру |
РБ (011) |
266 |
0 |
330 050 |
669 108 |
621 668 |
РБ (014) |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
1.3-мақсат |
Жұмыспен тиімді қамтуға жәрдемдесу |
0,0 |
804 822 |
4 141 430 |
4 388 130 |
4 783 100 |
|
1.3.4-міндет |
Нысаналы топтарды жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын қолдану |
РБ (031) |
7 600 440 |
||||
1.4-мақсат |
Жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісте жұмыс көлемінің қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылып жатқан адамдарды, түлектерді және еңбекке қабілетті оралмандарды бірінші кезекте жұмысқа орналастыру |
||||||
1.3.6-міндет |
Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету |
РБ (115) |
117 425 642 |
||||
2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығын бұзу қатерін басқару |
|||||||
2.1-мақсат |
Еңбек құқығын бұзу қатерінің алдын алу |
61325 |
65618 |
76745 |
90178 |
109002 |
|
2.1.1-міндет |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудың заманауи стандарттарын әзірлеу және енгізу |
РБ (012) |
61325 |
65618 |
76745 |
90178 |
109002 |
2.2-мақсат |
Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау |
1 267 424 |
1 540 000 |
1 075 558 |
806 662 |
776 743 |
|
2.2.2-міндет |
Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін кезең-кезеңмен жетілдіру |
РБ (052) |
0 |
40 000 |
38 563 |
66 338 |
32 790 |
РБ (016) |
1 267 424 |
1 500 000 |
1000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
2.2.3-міндет |
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру |
РБ (001) |
0 |
0 |
36995 |
40324 |
43953 |
3-стратегиялық бағыт. Көші-қон процестерін басқару |
|||||||
3.2-мақсат |
Халықтың көші-қонын реттеу тетігін жетілдіру |
11 958 960 |
12 749 307 |
14 461 980 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
3.2.3-міндет |
Оралмандарды өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере отырып, қоныстандыру |
РБ (006) |
11 451 960 |
12 131 736 |
13 027 595 |
18 843 794 |
20 308 742 |
3.2.4-міндет |
Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
РБ (019), оның ішінде: |
507000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
РБ (027) |
134152 |
44467 |
71954 |
129274 |
224841 |
||
4-стратегиялық бағыт. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
|||||||
4.1-мақсат |
Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
293154278 |
363 609 000 |
454 231 109 |
545 090 230 |
721 081 605 |
|
4.1.1-міндет |
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
РБ (002.102) |
65199030 |
96 059 272 |
109 677 691 |
117 902 830 |
160 084 385 |
РБ (002.100.101.103) |
227955248 |
267 549 728 |
344 553 418 |
427 187 400 |
560 997 220 |
||
4.2-мақсат. |
Еңбек ету қабілетінен айрылу, асыраушысынан айрылған жағдайларда және заңнамада көзделген өзге де негіздемелер бойынша әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыруға жәрдемдесу |
90967111 |
111536 171 |
125 998 550 |
131602 628 |
144 755 769 |
|
4.2.1-міндет |
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі параметрлерін жетілдіру |
РБ (003.100,101,102) |
73218332 |
92 246 990 |
105 870 902 |
108 446 712 |
117 012 743 |
РБ (013) |
8210718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
РБ (005.) |
1837082 |
1 980 107 |
2 061 455 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
РБ (017.) |
2943190 |
4 406 540 |
5 763 383 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
РБ (010.) |
75277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
РБ (008.) |
4682512 |
3 559 358 |
781 147 |
156 771 |
34 187 |
||
4.3-мақсат |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
750464 |
2 334 615 |
10 124 109 |
14 398 553 |
21 198 966 |
|
4.3.2-міндет |
МЕҰ және бизнес құрылымдарды арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту |
РБ (022) |
0 |
0 |
165 120 |
541 603 |
915 050 |
4.3.3-міндет |
Арнаулы әлеуметтік қызметтің қолжетімділігін қамтамасыз ету (жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп) |
РБ (024) |
0 |
0 |
151 100 |
584 532 |
1 179070 |
РБ (015) |
723635 |
0 |
936 694 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
РБ (018) |
0 |
15 243 |
212012 |
535 254 |
1 084 095 |
||
РБ (019) оның ішінде |
0 |
2 297 924 |
4 451 369 |
5 239 180 |
3 975 685 |
||
РБ (023) |
26829 |
21448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
РБ (025) |
0 |
0 |
4 189 900 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
5-стратегиялық бағыт. Белгіленген ең төмен шекті деңгейден төмен табысты азайту тәуекелін басқару |
|||||||
5.2-мақсат |
Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
57750858 |
72 404 522 |
78 961 538 |
98 595 386 |
106 660 005 |
|
5.2.2-міндет |
Балалар және отбасылық жәрдемақылардың мөлшерін арттыру |
РБ (007.100) |
4221001 |
11 854 828 |
13 584 823 |
14 420 670 |
15 512 881 |
РБ (007.101) |
12502499 |
16 045 193 |
16 752 052 |
19 855 693 |
21 232 266 |
||
РБ (020.101) |
0 |
1 709 900 |
2 130 569 |
2179924 |
2 169 650 |
||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
0 |
8 427 133 |
9 167 769 |
||
5.2.3-міндет |
Көрсетілетін әлеуметтік көмектің атаулылығын қамтамасыз ету |
РБ (004) |
41027358 |
41719001 |
45 344 032 |
52 590 309 |
57 431 849 |
РБ (020.100) |
1075 600 |
1 150 062 |
1 121 657 |
1 145 590 |