Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2326 Қаулысы

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010.08.05 N 802 Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010.08.05 N 802 Қаулысымен.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2009 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 2326 қаулысымен     
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің
2010 - 2014 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

      Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010.08.05 N 802 Қаулысымен.

Мазмұны

      1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
      2. Ағымдағы жағдайды талдау
      3. Мәдениет министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері
      4. Мәдениет министрлігінің функционалдық мүмкіндіктері және ықтимал қатерлер
      5. Нормативтік-құқықтық база
      6. Бюджеттік бағдарламалар

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің
миссиясы мен пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің (бұдан әрі - ММ) миссиясы - мәдениет саласында сапалы және қолжетімді қызметтер көрсетуге, мемлекеттік және басқа тілдердің қарқынды дамуына, ұлттық бірлігінің нығаюына, діндердің теңдігі мен үндесуін қамтамасыз етуге, мемлекет пен азаматтық сектор әріптестігінің тиімді жүйесін қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты әзірлеу және тиімді іске асыру.
      Мәдениет министрлігінің пайымдауы - діндердің теңдігі мен үндесуінің мызғымас қағидаттары, азаматтық бастамаларды іске асырудың тиімді тетіктері бар жалпыұлттық мәдени және тілдік орта.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

      Азаматтардың мәдени қажеттіліктерін сапалы қанағаттандыру, тіл саясатын тиімді іске асыру, этносаралық және конфессияаралық келісімді одан әрі нығайту, мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылын кеңейту саласындағы министрліктің қызметі алдағы жылдары бірқатар үрдістерге негізделетін болады.
      Біріншіден, Қазақстанның тәуелсіздік алған кезеңі ішінде байқалатын жақын және алыс шет елдердің мәдениет өнімдерінің басым ықпал жасауы шетелдік ұқсас үлгілермен лайықты бәсекеге түсе алатын отандық мәдени өнімдерді шығаруға барынша назар аударуды талап етеді.
      Екіншіден, елдегі этносаралық келісімнің әлеуетін, Қазақстан халқының бірлігін одан әрі нығайту мемлекеттік тілді одан әрі дамыту, оның қолдану аясын кеңейту, сондай-ақ тілдердің үш тұғырлығы саясатын іске асыру және ана тілді, мәдени мұраны және Қазақстанда тұратын барлық этностар Дәстүрлерінің еркін дамуына барынша жағдай жасауды талап етеді.
      Үшіншіден, қазіргі заманғы жағдайда, конфессияаралық келісім мәселелері мемлекетке жалған діндердің енуі мен таралуы проблемаларымен байланысты болып отырған кезде халықтың дінтану сауаттылығын арттыру және діни сенім бостандығын қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұлжытпай сақтау міндеттері ерекше маңыздылыққа ие болады.
      Төртіншіден, азаматтық қоғам мен билік арасындағы толық мәнді әріптестікті қарастыратын демократиялық мемлекеттің басты міндеті мемлекеттің ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл тетіктерін одан әрі жетілдіруді және қоғамдық институттардың елдің даму Стратегиясын іске асыруға қатысуын одан әрі кеңейтуді талап етеді.
      Саланы одан әрі дамытудың аталған үрдістері саланың қазіргі проблемалармен қатар, орта мерзімді перспективада дәйекті әрі жүйелі шешуді талап етеді.

      Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің жеткіліксіз жоғары сапасы
      Сала инфрақұрылымының жай-күйі.
      Республикадағы мәдениет ұйымдарының желісін 39 республикалық, 7 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымдары құрайды, соның ішінде: 164 мұражай, 4 001 кітапхана, 2 727 клуб, 50 театр, 24 концерттік ұйым, 58 кинотеатр және телетеатр, 458 киноқондырғы, 4 хайуанаттар бағы, 2 цирк, 31 мәдениет және демалыс саябағы бар.
      Саланың табыстары және жетістіктері.
      Заңнамалық базаны жетілдіру шеңберінде 2008 жылы «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы Парламентке енгізілді. 2008 жылы 2009 - 2011 жылдарға арналған «Мәдени мұра» бағдарламасының тұжырымдамасы қабылданды, оның аясында ұлттық стратегиялық жобаны іске асырудың екінші кезеңі басталды.
      Мәдениет мекемелері көрсететін қызметтер. 2009 жылы 10 мыңға жуық спектакль қойылды, 7 мың концерт, 80 мың мұражай экскурсиясы, 10 мың лекция өткізілді, 12 ғылыми-қолданбалы зерттеу, 49 археологиялық зерттеу басталды, 26 объектіде қайта қалпына келтіру жұмыстары жалғасын тапты. Жыл ішінде 8 тарих және мәдениет ескерткішін қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталды.
      Республикалық мұражайларда 107 көрме, 347 лекция және 14 353 экскурсия өткізілді. Кітапханаларда тақырыптық поэзия, ән кештерін, көрмелерді, сондай-ақ кітапхана ісі жөніндегі семинарлар мен «дөңгелек үстелдерді» қоса алғанда, 500-ден астам іс-шаралар ұйымдастырылды.
      Мәдениет қайраткерлерін қолдау. 2008 жылы музыкалық, драма, әдеби-сахналық, соның ішінде, мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған туындыларды жасауға 92 мемлекеттік грант бөлінді. 2009 жылы отандық репертуарды толықтыру мақсатында опера, балет, драматургия, камералық музыка, қазіргі заманғы және балалар әндері сияқты әртүрлі жанрдағы алты номинация бойынша «Тәуелсіздік толғауы» атты конкурс өткізілді.
      Мәдени іс-шаралар өткізу. 2009 жылы Қазақстанда: балет әртістерінің халықаралық конкурсы, республикалық театр фестивалі, халықтық жанрдағы республикалық конкурс, патриоттық әндердің республикалық конкурсы өткізілді.
      Шетелдегі Қазақстан мәдениетін танымал ету жөніндегі іс-шаралар әлемнің 10 елінде өтті және оларды 50 мыңнан астам адам тамашалады.
      Қаржыландыру. Мәдениет саласының жұмыс істеуі үшін 2005 - 2009 жылдары бөлінген қаражат көлемі 111 млрд. теңгені құрады, соның ішінде 2005 жылы - 8,8 млрд. теңге, 2006 жылы - 11,3 млрд. теңге, 2007 жылы - 20,1 млрд. теңге, 2008 жылы - 37,7 млрд. теңге, 2009 жылы - 33,1 млрд. теңге.
      Саланың ағымдағы және перспективалы проблемаларының арасында мыналарды атап өту қажет.
      Біріншіден, шетел өндірушілерінің қызмет көрсету нарығындағы үстемдігі кезінде мәдениет саласындағы отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің жеткіліксіз болуы;
      Екіншіден, өңірлердегі мәдениет ұйымдары желісін дамытудағы үйлеспеушілікке негізделген, республика халқының мәдениет мекемелері көрсететін қызметтерге бірдей қол жеткізе алмауы;
      Үшіншіден, нормативтік-құқықтық базаның жетілдірілмеуінде, өңірлердегі мәдениет мекемелерінің материалдық-техникалық базасын дамытудың төмен деңгейінде, инфрақұрылымы дамуының төмен дәрежесі мәдениет мекемелері мен мамандандырылған кадрлар тапшылығында көрініс беретін мәдениет саласы.

Мемлекеттік тілді қолданудың төмен дәрежесі, Қазақстан халқының бірігу факторы ретінде төзімді тілдік ортаны сақтаудың қажеттілігі

      Сала инфрақұрылымының жай-күйі. Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы жұмыс істейді. Мемлекеттік тілді үйрету орталықтарының өңірлік желісі жоспарлы түрде кеңейтілуде: 2005 жылы - 8, 2006 жылы - 11, 2007 жылы - 36, 2008 жылы - 93, 2009 жылы - 101 орталық жұмыс істеді.
      Саланың табыстары және жетістіктері.
      2009 жылы мемлекеттік органдарда іс жүргізуді мемлекеттік тілде жүргізуге кезең кезеңмен көшіру аяқталды. 2009 жылы мемлекеттік органдардағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымы 60,5 % жетті. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілде іс жүргізу мониторингінің автоматтандырылған жүйесі енгізілді.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 2 ақпандағы № 550 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ересектерге мемлекеттік тілді жеделдетіп оқытудың тұжырымдамасы, Стандарты және Үлгі бағдарламасы әзірленіп бекітілді. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар жанындағы курстарды ұйымдастырушыларға балама ретінде өңірлік мемлекеттік тілді оқыту орталықтарына тиісті оқу құралдары бар көп деңгейлік мемлекеттік тілді үйрету бағдарламалары, сондай-ақ, сөздіктерді, дидактикалық материалдарды қамтитын компьютерлік бағдарламалар кешені дайындалып, таратылды.
      Барлығы 71 әдістемелік құрал әзірленген: 12 оқулық, 18 оқу-әдістемелік құрал, 6 оқу-әдістемелік кешен, 16 екі - үш тілді атаулы сөздік, әр түрлі салалар бойынша (медицина, техника, құқық, спорт, экономика салалары, бекітілген терминдер сөздігі, қазақ есімдері және жер - су атаулары анықтамалықтары) 10 орысша-қазақша тілашар және 8 сөздік. Сонымен қатар «ҚР мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі» әзірленді, оған 19 атау кіреді, соның ішінде: электрондық аудио- және бейне оқулықтар, грамматикалық анықтамалықтар, оқыту сөздігі.
      Мемлекеттің тіл саясаты жөніндегі ақпараттық орталықтың рөлін атқаратын «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» интернет-порталы іске қосылды.
      Төзімді тілдік орта қалыптастыру. 2009 жылғы жағдай бойынша этномәдени орталықтар жанында 190-нан аса жексенбілік мектептер жұмыс істейді (2005 жылы мектептердің саны 160 болған), оларда республикамызда тұратын 7 мыңнан астам балалар мен ересектер 30-ға жуық этностық топтардың тілдерін оқиды.
      Тілдердің үш тұғырлығы саясаты. Мемлекеттік органдардың іс жүргізуінде қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми қолданылады. Қазақ тілін меңгермеген азаматтар үшін арнайы курстар ұйымдастырылады. Сондай-ақ, ағылшын тілін үйренуге жағдай жасалуда.
      Қаржыландыру. 2005 - 2009 жылдары бөлінген қаржының көлемі 7 млрд. 307 млн. теңгені құрады: 2005 жылы республикалық бюджеттен - 327,9 млн. теңге, 2006 жылы - 560,6 млн. теңге, 2007 жылы - 1 млрд. 872 млн. теңге, 2008 жылы - 2 млрд. 390 млн. теңге, 2009 жылы - 2 млрд. 157 млн. теңге бөлінді.
      Саланың ағымдағы және перспективалы проблемаларының арасында мыналарды атап өту қажет.
      Біріншіден, қоғамның барлық саласында мемлекеттік тіл қолданылуының жеткіліксіз дәрежесі.
      Екіншіден, тілдерді оқыту инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы.
      Үшіншіден, шет елде тұратын отандастармен байланысты әрі қарай кеңейту қажеттігі.

Ұлттың орнықты дамуы үшін мемлекеттілікті одан әрі нығайту, Қазақстан халқының бірлігі мен қоғамның бірігу қажеттілігі

      Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйі. Республикада 10 саяси партия, 818 этно-мәдени бірлестік (бұдан әрі - ЭМБ), 18 000 астам үкіметтік емес ұйымдар (бұдан әрі - ҮЕҰ) және бірқатар кәсіптік одақтар жұмыс істейді. Сонымен қатар елімізде 40-тан астам конфессиялар мен деноминацияны білдіретін 4 000 діни ұйым жұмыс істейді. Бұдан басқа, Қазақстанда әлемнің 27 елінен, негізінен Польша, Корея, АҚШ, Ресей, Германия, Украина, Италия, Испания және Швейцариядан келген 350-ден астам шетелдік миссионер тіркелген.
      Діни төзімділіктің жай-күйі мен даму үрдістерін терең зерттеу мақсатында республикамызда жағдайдың жүйелі мониторингін және халықтың дінтану сауаттылығын арттыру жөніндегі түсіндіру жұмыстарын жүргізу қамтамасыз етілген.
      Табыстар мен жетістіктер. Қазақстан халқы Ассамблеясы, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің жанындағы Қоғамдық Палата, Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесі, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардағы және барлық деңгейдегі әкімдер жанындағы ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестер мемлекет пен «үшінші сектордың» өзара іс-қимылының маңызды институттары болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 шілдедегі № 154 Жарлығымен бекітілген Азаматтық қоғамды дамытудың 2006 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы қолданыста.
      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс. 2009 ж. 206 үкіметтік емес ұйым 226 әлеуметтік маңызды жобаны іске асырды.
      Олардың ішінде ЭМБ, жастар саясатын, балалар бастамаларын қолдауға, төзімді тілдік орта құруға, азаматтық қоғамды дамытуға бағдарланған жобалар, салауатты өмір салты, патриоттық тәрбие беру мәселелері бойынша, зерттеу жобалары және т.б. бар.
      Қаржыландыру. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыруға 2005 жылы 59,7 млн. теңге бөлінді, 2006 жылы - 200 млн. теңге, 2007 жылы - 299 млн. 28 мың теңге, 2008 жылы - 709,2 млн. теңге, 2009 жылы - 917,2 млн.теңге бөлінді.
      Саланың ағымдағы және перспективалы проблемаларының арасында мыналарды атап өту қажет.
      Біріншіден, қоғамның және барлық мақсатты топтардың мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары, «үндесу алаңдары» және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын дамыту арқылы этносаралық және конфессияаралық келісімді насихаттау туралы хабардар болуы деңгейін арттыру қажеттігі;
      Екіншіден, елді дамыту мақсатында қоғамды шоғырландыру және жалпықазақстандық патриотизмді одан әрі қалыптастыру қажеттігі;
      Үшіншіден, қоғамның әлеуметтік міндеттерін шешуде ҮЕҰ қатысуын кеңейту қажеттігі;
      Төртіншіден, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру саласында құқықтық базасын жетілдіру қажеттігі.

3. Мәдениет министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары,
мақсаттары мен міндеттері

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж. (есеп)

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

1. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат. «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі қарай іске асыру

Нысаналы индикатор

«Мәдени мұра» бағдарламасының аясында іске асырылатын жобалар туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейі

%

38,5

40

70

90

90

90

90

1.1.1-міндет. Тарихи-Мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

Ұлттың Мәдениет тарихында ерекше маңызы бар қалпына келтірілген ескерткіштердің саны

Бірл.

10

8

7

7

7

7

7

1.1.2-міндет. Тарихи-Мәдени мұраларды танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық беделін арттыру

Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын тарих және мәдениет ескерткіштерінің саны

Бірл.

137

137

141

143

145

145

145

Тарихи-мәдени мұраларды танымал етуге бағытталған дүниежүзілік арналардың (BBC, Discovery) форматында жасалған жоғары сапалы деректі фильмдердің саны

Бірл.

-

2

1

1

1

1

1

1.2-мақсат. Отандық Мәдениетті елде және шет елдерде танымал ету

Нысаналы индикатор

Тұтынушылардың отандық мәдени өнімдердің сапасына қанағаттанушылық деңгейі

%

-

30

50

50

50

50

50

Шараларға қатысатын шет елдік көрермендер

адам

55 000

30 000

65 000

70 000

70 000

70 000

70 000

1.2.1-міндет. Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге сұраныстың артуын ынталандыру

Жалпы кинопрокат көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі

%

4,5

5,2

6,5

4

4

4

4

Халықтың қолы жететін, отандық туындылардың жалпы көлемінде өнер саласындағы жаңа отандық туындылардың үлесі

%

24

13

20

30

30

30

30

1.2.2-міндет. Мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен өзара іс-қимылды жандандыру

Мемлекеттік саясатты іске асыруға тартылған шығармашылық одақтар мен бірлестіктердің үлесі

%

50

70

80

100

100

100

100

1.3-мақсат. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту

Нысаналы индикатор

Цифрлық форматтағы мәдениет саласының қызметтерін пайдаланушылардың саны

мың адам

150

-

200

200

200

200

200

1.3.1-міндет. Ұлттық кітапханалық жүйе ресурстарына қол жеткізуді кеңейту

Кітапханалардың электрондық қызметтерін пайдаланушылардың саны

мың адам

150

-

160

160

160

160

160

Цифрлық форматқа аударылған кітапханалық қордың үлесі

%

0,5

-

-

-

-

-

-

1.3.2-міндет. Қазақстанның тарихи-Мәдени мұрасына қол жеткізуді кеңейту

Цифрлық форматқа аударылған тарихи-Мәдени мұра объектілерінің үлесі

%

0,5

-

-

-

-

-

-

1.4-мақсат. Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

Нысаналы индикатор

Техникалық жағдай саласындағы нормативтерге жауап беретін мәдениет ұйымдарының үлесі

%

-

-



2012 ж. зерттеулердің қорытындылары бойынша

1.4.1-міндет. Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

Елді мекендер мен өңірлерді мәдениет мекемелерімен қамтамасыз ету бойынша әзірленген және бекітілген нормативтердің (стандарттардың) саны

Бірл.

-

-

-

-

-

1

-

1.4.2-міндет. Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңғырту және кеңейту

Республика халқының әр 1000 адамына шаққандағы Мәдениет мекемелерінің саны

Бірл./1000 адам

0,47

0,47

0,48

0,48

0,49

0,49

0,49

1.4.3-міндет. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру

Шет елдерде тағылымдамадан өткен Мәдениет мекемелері қызметкерлерінің үлесі

адам

-

100

20

20

20

-

-

Мәдениет саласындағы мамандықтар бойынша жоғары білімді мамандар даярлау есебінен кадр тапшылығын азайту

Кадрларға қажеттілік, адам/мәдениет саласындағы мамандықтар бойынша түлектер саны, адам

3 200 / 700

2 400 / 700

1700/ 700

1000/ 700

1000/ 700

1 000/ 700

1000/ 700

Мамандықтары бойынша ЖОО түлектерінің республикалық Мәдениет мекемелеріне жұмысқа орналасу деңгейі

адам

-

84

80

80

80

80

80

Мәдениет саласындағы қызметкерлердің жалақысын көтеру

%

-

25

25

30

-

-

-

2. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы қағидатын іске асыру

Нысаналы индикаторлар

Республикадағы мемлекеттік тілді меңгерген ересек халықтың үлесі

%

51,0

52,0

60,0

65,0

68,0

68,0

68,0

Республикадағы орыс тілін меңгерген ересек халықтың үлесі

%

86,0

88,0

89,0

97,0

97,5

97,5

97,5

Республикадағы ағылшын тілін меңгерген ересек халықтың үлесі

%

1,1

2

5,6

6,2

6,2

6,2

6,2

2.1.1-міндет. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік және біріктіру функцияларын кеңейту

Қоғамдық өмірдің негізгі салаларында мемлекеттік тілге деген сұраныстың дәрежесі

%

30

32

50

75

78

78

78

Мемлекеттік органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде іс жүргізу жұмысының үлестік көлемі

%

50

60

80

90

95

95

95

Мемлекеттік тілді меңгерген ұлты қазақ емес ересек халықтығ үлесі

%

8

12

17

22

25

25

25

Мемлекеттік тіл ұлттық порталын қолданушылардың саны

мың адам

-

162 506

200

200

200

200

200

2.1.2-міндет. Тілдердің үш тұғырлығы қағидатын іске асыру

Республикадағы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген ересек халықтың үлесі

%

1,0

1,5

3,5

5,0

5,5

5,5

5,5

2.1.3-міндет. Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту

Ұлттық-мәдени бірлестіктер жанындағы ана тілін үйрену курстарымен қамтылған өзге этнос өкілдерінің үлесі

%

77

79

81

87

89

89

89

2.1.4-міндет. Шетелдегі отандастармен мәдени байланыстарды дамыту және нығайту

Ұйымдық-әдістемелік іс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдер саны

бірл.

9

12

18

20

20

20

20

3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 3. Мемлекеттілікті, халық бірлігін одан әрі нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы-қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

Нысаналы индикаторлар

Мемлекет пен қоғамдық санада мемлекеттік саясатты дамыту стратегиясын қолдау деңгейі

%

79

55

85

90

90

90

90

3.1.1-міндет. Ұлтаралық келісімді сақтау мен нығайту және Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін одан әрі көтеру

Қоғамдық санада этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты дамыту деңгейі

%

76

70

85

90

90

90

90

ММ, Қазақстан халқы Ассамблеясы және ұлттық-мәдени бірлестіктер өткізетін ұлтаралық келісім және толеранттықты насихаттау іс-шараларымен қамтылған ересек халықтың үлесі

%

63

70

75

80

80

80

80

3.1.2-міндет. Мемлекеттік діни жағдайды мониторинг жүргізу және талдау

Қоғамдық санада конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейі

%

65

70

75

80

80

80

80

3.1.3-міндет. Конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат туралы қазақстандықтардың хабардар болу деңгейін арттыру

Дінтану сауаттылыған арттыру жөніндегі ақпараттық-насихаттау іс-шараларымен қамтылған тұрғындардың саны

адам

15108

18087

21087

24087

24087

24087

24087

3.1.4-міндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау

Халықтың ақпараттық-насихат іс-шараларын жүргізу нәтижесінде шараларын жүргізу нәтижесінде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары туралы хабардар болу деңгейі

%

75

80

83

90

90

90

90

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру және насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек халықтың үлесі

%

70

78

83

90

90

90

90

Салауатты өмір салты құндылықтарын насихаттау жұмысымен қамтылған халықтың үлесі

%

-

50

50

50

50

50

50

Азаматтардың гендерлік саясаттың негізгі бағыттары мен іске асырылуы туралы хабардар болу деңгейі

%

40

45

50

55

55

55

55

3.1.5-міндет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандарына құрмет сезімін қалыптастыру

Ересек халық азаматтардың арасындағы Қазақстанның мемлекеттік рәміздері туралы хабардар болу деңгейі

%

73

77

81

85

85

85

85

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу деңгейі

%

10

30

35

40

40

40

40

Мемлекеттік рәміздерді танымал ететін іс-шараларға қатысқан ересек халықтың үлесі

%

45

50

55

60

60

60

60

3.2-мақсат. Мемлекеттілікті мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы нығайту

Нысаналы индикатор

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердің үлесі

%

40

45

52

55

55

55

55

3.2.1-міндет. Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға тартылған ҮЕҰ-дың саны

бірл.

80

120

120

80

80

80

80

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі ҮЕҰ-дың қызметтері мен қамтылған халықтың үлесі

%

13

16

16

13

13

13

13

Тұрақты негізде жұмыс істейтін азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны

бірл.

240

300

300

250

250

250

250

Мемлекеттік органның даму мақсаттарының мемлекет дамуының стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Іске асыруға Мемлекеттік органның мақсаттары бағытталған мемлекеттің стратегиялық мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы

1-стратегиялық бағыт Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1 «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру

«4-басымдық: Осы заманғы білім беруді дамыту, кадрлардың біліктілігі мен оларды қайта даярлауды ұдайы арттыру және Қазақстан халқы мәдениетінің одан әрі өркендеуі»
«Біздің таланттыларымыздың өзінің шығармашылық қызметінің есебінен лайықты өмір сүру деңгейіне жетуіне мүмкіндік беретін жағдайлар жасау»

«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы

1.2 Отандық мәдениетті елде және шетелде кеңінен насихаттау

1.3 Халықтың жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

Қазақстан халқының кемінде 20 %-ы Интернет желісін күнделікті өмірде тиімді пайдалануы үшін қолайлы жағдай жасау; Қазақстан халқының өмірінде ақпараттық ресурстардың әлеуметтік және экономикалық маңызын арттыру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы

1.4 Мәдени сала инфрақұрылымын дамыту

«IV. Осы заманғы білім беруді дамыту, кадрлардың біліктілігі мен оларды қайта даярлау ұдайы арттыру және Қазақстан халқы мәдениетінің одан әрі өркендеуі»
«Осы заманғы дамыған мәдениет жүйесін қалыптастыру, бірыңғай мәдени-ақпараттық кеңістікті нығайту, тарихи-мәдени мұраларды сақтау және дамыту»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 - 2008 жылдарға арналған Бағдарламасын бекіту туралы «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы № 80 Жарлығы

2-стратегиялық бағыт Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

2.1 Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш бірлігі ұстанымын жүзеге асыру

«Мемлекет Қазақстан халқы тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды»

Қазақстан Республикасының Конституциясы 7-бап, 3-т.

«III. Қазақстан халқының әл-ауқатын көтеру»
«Бүкіл қоғамымыздағы топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше назар аударғым келеді» «Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Жиырма алтыншы бағыт - Қазақстан халқының рухани дамуы және үш тұғырлы тіл саясаты»
««Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы
Ішкі және сыртқы саясатымыздың аса маңызды 30 серпінді бағыттары

III. «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру»
«Үкімет «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі тиіс»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Республика өзінің одан тыс жерлерде жүрген азаматтарын қорғауға және оларға қамқорлық жасауға кепілдік береді»

Қазақстан Республикасының Конституциясы 11-бап, 2-т.

3-стратегиялық бағыт
Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

3.1 Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпықазақстандық патриотизмді қалыптастыру

II «Қазақстандық мемлекеттілікті одан әрі нығайту, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру»
«бірінші.... біз қоғамдық тұрақтылықты, ұлтаралық келісімді қамтамасыз етуде, қазақстандық біртұтастық пен жалпықазақстандық патриотизмді қалыптастыруда өз моделімізді жүзеге асырдық. Мемлекетті, оның қауыпсіздігін одан әрі нығайтып... Қазақстанға ұзақ мерзімді тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім керек»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

2-ұзақ мерзімді басымдық «Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы. Қазақстанға бүгін және алдағы ондаған жылдар ішінде ұлттық стратегияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ішкі саяси тұрақтылық пен ұлттық біртұтастықты сақтап, нығайта беру»

«Қазақстан-2030 барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы

«V. Жаңа кезеңдегі негізгі міндеттер»
«Жаңа Қазақстанның Орталық Азия өңірі мен әлемдік қоғамдастықтағы жетістіктері мен мүмкіндіктерін іргелеу»

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы

«5. Ішкі саяси тұрақтылық — 2020 Стратегиялық жоспарын іске асырудың сенімді іргетасы»
«Ішкі саяси сала мен ұлттық қауіпсіздіктің 2020 жылға дейінгі негізгі мақсаттары қоғамда келісім мен тұрақтылықты сақтау, ел қауіпсіздігін нығайту болып қала береді»

«Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы

«Түйінді бағыт: ұлттық келісімді, қауіпсіздікті, халықаралық қатынастардың орнықтылығын қамтамасыз ету»
«Ішкі саяси салада 2020 жылға дейінгі кезеңде бейбітшілік пен келісімді, Қазақстан қоғамының орнықтылығы мен тұрақтылығын сақтау негізгі мақсаттар болып қала береді»

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Ішкі тұрақтылықты қолдау»
«2020 жылға дейін «Қазақстан-2030» Стратегиясының ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның біріктірілуін қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімді басымдықтарын іске асыру шеңберінде саяси жүйені одан әрі жаңғырту, этникалық және діни дүрдараздықтың алдын алу, Қазақстанның барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктерге негізделген республика халқының бірлігін нығайту бойынша жүйелі жұмыс жалғасатын болады
Қоғамның ұйымдасуына, отансүйгіштік сезімнің нығаюына және жалпыұлттық идеялар мен бірыңғай құндылықтар негізінде қазақстандықтардың бірыңғай ерекшелігін қалыптастыруға ықпалын тигізетін теңдестірілген ұлттық саясатты іске асыру бойынша бірегей және тиімділігі жоғары институт ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясы одан әрі дамитын болады»



«Этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту саласындағы стратегиялық мақсаттар» «2020 жылға қарай діни сенім бостандығына құқықтарды одан әрі іске асыру, сондай-ақ Қазақстанда тұратын барлық этностардың мәдениеті мен салт-дәстүрлерінің еркін дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасалады
тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама табысты іске асырылады



этносаралық және конфессияаралық қақтығыстардың профилактикасы мен ерте алдын алудың тиімді жүйесі құралды»


3.2 Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылын жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту

II «Қазақстандық мемлекеттілікті одан әрі нығайту, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру»
«Екінші. Қазақстанда қазіргі заманғы саяси жүйені дамыту міндеті тұр.
Бұл үдерісте саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар және басқа да қоғамдық институттар басты рөл атқаруы тиіс»

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы


«Жиырма үшінші бағыт - Саяси жүйені дамыту»
«Саяси партиялардың рөлін арттыру, азаматтық қоғам институттарын дамыту үшін қолайлы жағдайлар туғызу»

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауы
Ішкі және сыртқы саясатымыздың аса маңызды 30 серпінді бағыты


«Этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту саласындағы стратегиялық мақсаттар» «2020 жылға қарай Қазақстанда өкілдік биліктің мәні арта түседі, саяси партиялардың рөлі мен жауапкершілігі артады, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесі тиімді жұмыс істейтін болады. Демократиялық институттар мен азаматтық қоғамның құрылымдары егемен Қазақстанның әлеуметтік-саяси жүйесінің үйлесімді
бөлшектеріне айналады»

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Сектораралық өзара іс-қимыл

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

ММ Стратегиялық жоспарының іс-шаралары

Бірге орындаушы мемлекеттік органдар

Салааралық өзара іс-қимыл іс-шаралары

Тарихи-мәдени мұраны кеңінен таныту,
Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мүра» бағдарламасының халықаралық мәртебесін арттыру

ТСМ

Экотуризмді дамыту, туристік қызығушылық объектілеріне айналған ескерткіштерге туристік жол бағыттарын әзірлеу

Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру

Еңбекмині

Мәдениет саласындағы қызметкерлердің жалақы деңгейін арттыру

БҒМ

Мәдениет саласындағы мамандықтар бойынша жоғары білімді мамандар дайындауға мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу

ЖАО

Мәдениет және өнер саласы үшін мамандар дайындауды жүзеге асыратын ЖОО бітірушілерін жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету

Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

Мәдениет министрлігінің стратегиялық жоспарының іс-шаралар

Бірге орындаушы мемлекеттік органдар

Салааралық өзара іс-қимыл іс-шаралары

Шетелде тұратын отандастармен мәдени байланысты дамыту және нығайту

СІМ

Шетелде ұйымдастырушылық-әдістемелік іс-шаралар дайындауға ықпал ету

4. Министрліктің функционалдық мүмкіндіктері
және ықтимал қатерлер

      Министрліктің орта мерзімді стратегиясын тиімді іске асыру үшін мына бағыттарда мәдени кеңістіктің құрылымын оңтайландыру жөніндегі бірқатар тактикалық міндеттерді шешу қажет.
      Біріншіден, мәдени кеңістікті дамытуға өзіне атқарушылық функцияларды алуға қабілетті мәдени ортаның тиімді инфрақұрылымын қалыптастыру. Ол үшін «Салалардың тиімді инфрақұрылымын қалыптастыру» ішкі бағдарламасы әзірленеді және іске асырылады, бұл инфрақұрылыммен жұмыстың тиімділігін арттыру үшін министрлік ішіндегі функцияларды қайта бөлуді көздейді.
      Екіншіден, министрлікте мемлекеттік стратегиялық және жедел реттеуді сақтай отырып, мәдени кеңістікте нарықтық тетіктерді теңгерімді дамыту; нарықтық қатынастарды дамыту есебінен мәдениет саласында бәсекеге қабілетті өнім шығару.
      Үшіншіден, министрлікте менеджмент жүйесін жаңғырту. Осы бағытта мынадай іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:
      министрлік менеджментінің бағдарламалық-нысаналы моделін енгізу; тиісті бағдарламалар, жобалар және стратегиялар бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін бөлімшелерге жауапкершілікті бөлу;
      қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеру, министрлік мақсаттарының айналасына топтастыру үшін «Персоналды басқару» бағдарламасын іске асыру;
      нәтижеге бағдарланған бюджеттеу жүйесіне көшуге байланысты серпінді жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу және инфрақұрылым мен нарықтық тетіктердің көмегімен олардың орындалуын қамтамасыз ету;
      мәдени кеңістікті дамытудың реттеуіш функциясын орындау: мәдени кеңістіктің салаларын реттейтін ҚР Заңдарын және заңға тәуелді актілерін әзірлеу және түзету, сондай-ақ салаларды жедел реттеу үшін лицензиялау және сертификаттау тетіктерін қолдану.
      инфрақұрылым тиімділігінің мониторингі және «ММ-индикатор» моделінің көмегімен мемлекеттік ресурстарды қолдану.
      іске асырылатын бағдарламалардың сапасын бағалау жүйесін енгізу және болашақта ISO 9000 стандарттарын енгізу.
      Төртіншіден, мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың айналасына қоғамды топтастыру:
      ММ жанындағы Сараптамалық кеңестің жұмысын жаңғырту;
      салалық нысаналы топтар бойынша Қазақстанның картасын жасау және олардың әрқайсысы үшін бағдарлама әзірлеу; нысаналы топтармен жұмыс бойынша Мәдениет министрлігінің бөлімшелері мен басшылары арасында жауапкершілікті бөлу;
      мәдени қоғамдастықпен белсенді өзара іс-қимыл қағидаттары бойынша, сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қағидаттары бойынша Министрліктің стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар.
      Министрлік қызметін стратегиялық жоспарлау жүйесіне және нәтижеге бағдарланған бюджеттеу жүйесіне көшу кезінде нысаналы көрсеткіштер мен индикаторлардың қол жеткізілген мәндерін жоспарланған мәндерге сәйкес келмеуі түріндегі стратегиялық міндеттердің орындалмауы тәуекеліне ерекше назар аударылады.

Ықтимал қатерлер және оларды жоюдың жолдары

Қатерлер

Мазмұны

Қарсы іс-қимыл шаралары

Сыртқы

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткіштерге қол жеткізбеу

Тарихи-мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайдың теріс әсер етуі

Қаржы қаражатын бөлу кезінде басымды мәртебесі бар тарихи-мәдени объектілердің тізбесін жасау

Ішкі

Өңірлердегі әлеуметтік-мәдени ахуалды дамытуға бағытталған көрсеткіштерге қол жеткізбеу

Жергілікті атқарушы органдардың нәтижесіз жұмысы

Облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкімдерімен меморандумдарға қол қою

Әлеуметтік-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткіштеріне қол жеткізбеу

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың нәтижесіз жұмысы

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына мониторинг және бақылау жүйесін енгізу

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардан кадрлардың кетуі

Қызметкерлердің мансаптық өсуі мен уәждеу тетігін құру

Кәсіпқой кадрлар даярлау шеңберінде БҒМ-мен тиімді сектораралық өзара іс-қимыл

5. Нормативтік құқықтық база

      1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.
      2. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы.
      3. «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңы.
      4. «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі Заңы.
      5. «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңы.
      6. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі Заңы.
      7. «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы.
      8. «2010 — 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы.
      9. Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы «Қазақстан - 2030» Жолдауында айтылған Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы.
      10. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
      11. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары.
      12. Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі № 856 Жарлығымен бекітілген Қазақстан халқы Ассамблеясының стратегиясы (2011 жылға дейінгі).
      13. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 шілдедегі № 154 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы.
      14. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 10 қазандағы № 200 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006 - 2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
      15. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
      16. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қыркүйектегі қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
      17. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы.
      18. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 1122 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтудің, оның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 2007 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы.
      19. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 қарашадағы № 1016 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасының 2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы.
      20. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 158 қаулысымен бекітілген «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасының 2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
      21. «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 2162 қаулысы.
      22. «2010 жылға арналған республикалық бюджеттің көрсеткіштерін түзету туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 мамырдағы № 406 қаулысы.

6. Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 6-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.14 № 1356 Қаулысымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

Сипат

Мәдениет, ішкі саяси тұрақтылық, этносаралық және конфессияаралық келісім және тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі стратегиялық саясатты және тиімді салааралық үйлестіруді жүргізу. Ұлттық мәдениетті және басқа халықтардың мәдениетін қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін жасау, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту үшін жағдай жасау. Тіл саясаты саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. Мәдениет министрлігінің аппараты мен оның бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің археологиялық және реставрациялау жұмыстарына жүргізуге лицензия беру.

1. Министрліктің жұмыс істеуін, халықаралық ынтымақтастықты және стратегиялық жоспарлауды қамтамасыз ету (ҚҰҚЖД, ТСЖД)

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

1.1 "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру

1.2 Отандық мәдениетті елде және шет елдерде танымал ету

1.4. мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.1.1-міндет

Тарихи-Мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық мәртебесін арттыру

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

Сандық көрсеткіштер

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Министрліктің стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

дана


3

3

3

3

Министрліктің базалық және тақырыптық социологиялық зерттеулерінің шамамен алынған саны

дана


16

16

16

16

Министрліктің қаржы, жедел қызметі туралы есептерінің шамамен алынған саны

дана


92

92

92

92

Біліктілігін арттырудан өткен министрлік қызметкерлерінің шамамен алынған саны

%

50

60

60

60

60

Әзірленген халықаралық шарттар мен келісімдердің шамамен алынған саны

дана

8

8

8

5

5

Министрлік әзірлеген нормативтік-құқықтық актілер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуіне қарай)

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

«Мәдени Мұра» бағдарламасы шеңберінде іске асырылып жатқан жобалар туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейі

%

40

70

90

90

90

2. Мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру (МК)

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

1.1 "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.2 Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.3 Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып Мәдени құндылықтарға халықтың кол жеткізуін кеңейту

1.4. Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.1.1-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Белгіленген мерзімде Реставрациялық және археологиялық жұмыстарға берілетін лицензиялардың болжамды саны (сұрау бойынша)

дана

50

36

35

35

35

Тарихи-Мәдени құндылықтарды әкелуге және әкетуге берілген рұқсаттардың болжамды саны (сұрау бойынша)

дана

10

12

Өтініштер түсуіне қарай

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Заңнамада белгіленген мерзімдерде дайындалған рұқсат құжаттардың үлесі

%


100

100

100

100

3. Тілдерді дамыту саласында мемлекеттік саясатты жүргізу (ТК)

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқының бірігу факторы ретінде төзімді тілдік орта құру.

Мақсат

2.1 Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үштұғырлығы қағидатын орындау

2.1.2-міндет

Тілдердің үштұғырлылық қағидатын іске асыру

2.1.3-міндет

Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту

2.1.4-міндет

Шет елде тұратын отандастармен Мәдени байланыстарды нығайту және дамыту


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны.

дана

16

16

16

16

16

Жұмыс істейтін комиссиялар, жұмыс топтары өткізген отырыстардың шамамен алынған саны

дана

15

15

14

14

14

Өткізілген конференциялардың, дөңгелек үстелдердің, семинарлардың шамамен алынған саны

дана

29

29

26

32

28

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны

дана

7

7

5

4

3

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық өмірдің барлық салаларында мемлекеттік тілдің рөлін арттыру, этностық топтар тілдерінің дамуын жақсарту, шет елдерде тұратын отандастардың ұлттық-мәдени қажеттігін қанағаттандыру сапасын арттыру.

%



41

47

48

4. Ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру (АМК)

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Мақсат

3.1 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

3.2 Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.3 Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына халықтың қол жеткізуін кеңейту.

3.1.1-міндет

Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруін отандық бұқаралық ақпарат құралдармен ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру және кеңейту

3.1.2-міндет

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі медиа кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру

3.1.3-міндет

Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін арттыру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

3.2.3-міндет

Мемлекеттік электрондық БАҚ тақырыптық дифференциясы (жұмыс істейтін арналардың базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)

3.2.4-міндет

Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Көрсетілген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою туралы берілген куәліктердің шамамен алынған саны

%

100

100




Теледидар және радиохабарларын тарату ұйымдарының қызметіне берілген лицензиялардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)

%

100

100





Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Президент Әкімшілігіне, Үкіметке берілген есептердің, анықтамалардың шамамен алынған саны.

дана

4

4





Халықаралық қатынастарға байланысты іс-шаралардың шамамен алынған саны

дана

12

0




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттің негізгі даму басымдықтары және өткізіліп жатқан мемлекеттік саясат туралы халықтың хабарландырылған деңгейі

%


83




5. Қоғамдық тұрақтылықты сақтау саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге және қалыптастыруға қатысу (ҚСЖД)

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін бұдан әрі нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

Мақсат

4.1. Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.2 Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту

4.1.1-міндет

Ұлтаралық келісімді нығайту және сақтау, Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру

4.1.2-міндет

Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау

4.1.3-міндет

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру

4.2.1-міндет

Елді дамыту Стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Социологиялық зерттеулер

дана



19

19

19

Жұмыс істейтін комиссиялардың, жұмыс топтарының өткізілген отырыстарының шамамен алынған саны

дана

10

10

8

10

12

Өткізілген конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлардың шамамен алынған саны

дана

25

25

25

25

25

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың шамамен алынған саны

дана

7

7

7

7

7

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Қоғамдық санадағы мемлекеттің даму стратегиясы және мемлекеттік саясатты қолдаудың деңгейі

%


55

85

90

90

6. Діни сенім бостандығын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу (ДIК)

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін бұдан әрі нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.4-міндет

Мемлекеттегі діни жағдайға мониторинг жүргізу және талдау

4.1.5-міндет

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат туралы қазақстандықтардың хабардар болу деңгейін арттыру


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Министрлік басшылығына, мемлекеттік органдарға, Үкімет және Президент әкімшілігіне берілген есептердің, анықтамалардың болжалды саны

дана





15

15

15

Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі іс-шаралардың болжалды саны

дана



8

8

8

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық санада конфессияаралық қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейінің өсуі

%



75

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

002 Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаттау

Мәдениет пен өнердің даму үрдісіне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымның жұмыс істеуінің тиімді және перспективалы үлгілерін әзірлеу; тарих және мәдениет ескерткіштерін мұражайландыру және танымал ету; көшпенді және отырықшы-егіншілік мәдениеттерді және олардың өзара іс-қимылы аспектілерін, ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін Еуразия аумағында болып өткен басқа да этномәдени үдерістерді зерделеуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету; объектілерді археологиялық, архитектуралық, кала құрылыстық зерттеуді қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

«Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру

1.1.1-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың шамамен алынған саны

бірл.

16

25

20

20

20

Басылып шығарылған ғылыми каталогтар мен альбомдардың шамамен алынған саны

бірл.

5

5

6

6

7

Тарихи-мәдени мұра проблемалары жөніндегі ғылыми-зерттеу экспедицияларының шамамен алынған саны

бірл.

15

33

25

25

25

Сапа көрсеткіштері

Тарих және мәдениет ескерткіштерінің зерттелген бөлігі

%

30

35

35

35

35

Экспонаттарды есепке алу жүйесін жаңғырту

%

20

25

25

25

25

Тиімділік көрсеткіштері













Нәтиже көрсеткіштері

Тарихи-мәдени мұра проблемалары бойынша халықтың ғылыми өнімге сұранысын өсіру

%

35

45

46

47

48

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың.теңге

245 035

268 091

173 213

174 096

174 096

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Қоғамдық, этносаралық және конфессияаралық келісімді бекіту, Республиканың көпұлтты халқының бірлігін нығайту. Демократияны және әлеуметтік өрлеуді дамыту, әдебиет пен өнер саласындағы үздік жарияланымдар үшін мәдениет қайраткерлеріне мемлекеттік сыйақы төлеуді қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт.

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде танымал ету

1.2.2-міндет

Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерінің шамамен алынған саны

адам

11

1

4

1

4

Мемлекеттік стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерінің шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы мәдениет, әдебиет және өнер саласындағы көрнекті қайраткерлердің, шығармашылық одақтар және жеке қайраткерлердің мемлекеттік саясатты іске асыруға тартылған үлесі

%

50

70

70

70

70

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

Сипаттама

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-комуникативтік функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту. Біртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлігі ретінде шетелде тұратын отандастарды әлеуметтік-экономикалық, құқықтық қорғау және қолдау жөніндегі мемлекеттік жүйені құру.

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқын біріктіретін фактор ретінде толеранттық тілдік орта құру

2.1-мақсат

Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту және тілдердің үштұғырлығы қағидатын іске асыру

2.1.2-міндет

Тілдердің үштұғырлығы қағидатын іске асыру

2.1.3-міндет

Қазақстан халқының тілдерін дамыту және сақтау

2.1.4-міндет

Шетелде тұратын отандастармен мәдени байланысты нығайту және дамыту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Республикалық ұлттық-мәдени бірлестіктер жанындағы жексенбілік мектептер арқылы мемлекеттік тілді оқыту курстарын ұйымдастыру, ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбілік мектептері арқылы ұлттық тілдердің дамуына мемлекеттік қолдау көрсету

%

18

25

28

30

30

Мемлекеттік тіл саясаты мәселелері бойынша білім беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттер әзірлеу және шығару

%

38

41

45

48

50

Шетелде тұратын отандастар және тіл саясаты проблемалары жөніндегі социологиялық және талдау зерттеулерін жүргізу

%


20

22

23

23

Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау жөніндегі ұйымдастырушылық, мәдени, әдістемелік іс-шаралар өткізу

%

30

33

33

34

35

Шетелде тұратын казак диаспорасы үшін оқу-әдістемелік құралдар, сөздіктер мен оқулықтар басып шығару

%

35

38

0

0

0

Қазақ диаспорасын біріктіру жөніндегі ұйымдастырушылық, әдістемелік-мәдени іс-шаралар өткізу

%

25

27

29

31

32

Сапа көрсеткіштері

Қоғамдық өмірдің негізгі салаларындағы мемлекеттік тілге деген сұраныс деңгейінің өсуі

%

30

32

50

75

75

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік басқару органдарында мемлекеттік тілді енгізудің тиімділігін арттыру

%

50

60

80

90

90

Мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын жетілдіру

%

100 (45 бірл.)

206 (93 бірл.)

107 (100 бірл.)

120 (120 бірл.)

100 (120 бірл.)

Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық өмірдің барлық салаларында мемлекеттік тілдің рөлін арттыру, этностық топтардың тілдерін дамытуды жақсарту, шетелде тұратын отандастардың ұлттық-мәдени қажеттілігін қамтамасыз ету сапасын арттыру

%

39

40

41

47

48

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Жергілікті, қалалық маңызы бар мәдениет объектілерінің құрылысы

1-стратегиялық бағыт.

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат.

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңғырту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Салынуы тиіс объектілердің саны

Бірл.

6

4

2



Сапа көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Салынуы тиіс объектілердің саны

Бірл.

6

4

2



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

26 951 699

17 330 476

1 996 055



Әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

Сипаттау

Мәдениет саласындағы уәкілетті органның материалдық-техникалық базасын жарақтандыру

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.1-міндет

Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны



65









Жиһаздың шамамен алынған саны

жиынтық

48





Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

дана

9



7

10

10

Сапа көрсеткіштері

Министрлік аппаратының жұмысқа қажетті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, сондай-ақ жиһазбен жабдықталуы

%

60









Тиімділік көрсеткіштері














Нәтиже көрсеткіштері

Орталық атқарушы орган, оның ведомстволарын компьютерлік және кеңселік техникалармен, жиһаздармен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз ету

%

90



90

90

90

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

43 837



4 161

1 353

1 367

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

Сипаттау

Мәдениет пен өнер саласындағы мекемелер мен кәсіпорындарда күрделі жөндеу жүргізу

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер салаларының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңғырту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Күрделі жөндеуге жататын объектілердің саны

Бірл.

15

4


1


Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Күрделі жөндеуден өткен мәдениет объектілерінің саны

Бірл.

1

1


1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 034 237

451 544


161 323


Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 Ұлттық фильмдер шығару

Сипаттама

Кез келген нысандағы және әр түрлі жанрлардағы аудиокөрнекі туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндірістік, ғылыми, білім беру қызметін қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшін жағдай жасау, ұлттық фильмдерді шығару, тираждау және прокаттау үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімге қажеттіліктің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған фильмдердің шамамен алынған саны

Бірл.

16

22

21

11

11

Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны

Бірл.

4

2

2

3

4

Көркем фильм шығарудың орташа құны

мың теңге

84 400

210 000

139 706

203 344

117 549

Сапа көрсеткіштері

Деректі фильм шығарудың орташа құны

мың теңге

3 000

24 720

15 714

-

14 000

Анимациялық фильм шығарудың орташа құны

мың теңге

5 000

20 000

34 643

51 250

87 750

Нәтиже көрсеткіштері

Жалпы кинопрокат көлемінде отандық фильмдердің үлесі

%

4,5

5,2

6,5

4

4

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

Сипаттау

Мәдениет инфрақұрылымын дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы ұлттық мәдениет игіліктерін тиімді пайдалану

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңғырту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Салынып жатқан және реконструкцияланып жатқан мәдениет объектілерінің саны

Бірл.

6

3

1



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Пайдалануға берілген мәдениет объектілерінің шамамен алынған саны

Бірл.

6

3

1



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

284 026

859 875

86 149



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

Сипаттау

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелік және мерейтойлық іс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуі, Қазақстанның өзге елдердегі және өзге елдердің Қазақстандағы мәдениет күндері шеңберінде концерттік іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, Қазақстан мәдениетінің қазіргі жетістіктерін және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерін жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсіби деңгейін жетілдіру, Қазақстанның шетелдегі жағымды имиджін қалыптастыру

1-стратегиялық бағыт.

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат.

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.2-міндет

Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Елде және шетелде мәдениет пен өнер жетістіктерін көрсету жөніндегі жылжымалы көрмелердің шамамен алынған саны

Бірл.

6

1

11

10

10

Елде және шетелде мәдениет пен өнер жетістіктерін көрсету жөніндегі театр-концерттік іс-шаралардың шамамен алынған саны

Бірл.

15

16

25

19

9

ММ ұйымдастырған шығармашылық конкурстардың, мерейтойлардың, мерекелік іс-шаралардың, конференциялардың шамамен алынған саны

Бірл.

10

29

22

10

16

Қазақстанда шетелдік шығармашылық ұжымдар немесе мәдениет пен өнер қайраткерлері іс-шараларының шамамен алынған саны

Бірл.

6

5

12

4

5

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бір іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

31 006

23 014

37 334

20 705

22 258

Нәтиже көрсеткіштері

Тұрғындардың мәдени деңгейін арттыру, шетелдік азаматтардың Қазақстан туралы білімдерін кеңейту, мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармашылық мүмкіндіктерін арттыру

Бірл.

20

21

32

23

14

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы еліміздің мәдени ұлттық құндылықтарын тиімді пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершілікке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазіргі композиторлардың шығармаларын, әлемдік мәдениеттің озық үлгілерін насихаттау бойынша көрсетілетін қызметтерді орындау. Республика халқының барлық топтарын мәдени өмір саласына тарту мақсатында олар үшін театр-концерттік іс-шаралардың жалпыға бірдей қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың бекітілген Жоспарға сәйкес Қазақстан мен шетелдерде гастрольдік сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды, халықаралық және республикалық фестивальдерге қатысуды жүзеге асыру.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.2-міндет

Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

Бірл.

25

27

35

28

30

Гастролдердің шамамен алынған саны

Бірл.

30

33

35

38

41

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Тұтынушылардың отандық мәдени өнім сапасымен қанағаттанушылық деңгейі

%


30

50

50

50

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды танымал ету, мұражай ісі саласында еліміздің ұлттық мәдени игіліктерін зерделеу және пайдалану үдерісін ғылыми-әдістемелік, технологиялық, ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімнің қажеттілігінің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мұражайға, мұражай-қорықтарға барушылардың шамамен алынған саны

адам

108

115

117

120

145

Негізгі қордағы мұражай заттарының жалпы санынан көрермендерге ұсынылған мұражай заттарының шамамен алынған үлесі

%

5

10

12

15

20


Қорлардағы экспонаттардың жалпы санынан қалпына келтірілген экспонаттардың шамамен алынған үлесі

%

2

5

6

7

8

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жабдықпен және мамандандырылған мамандармен қамтамасыз етілу, техникалық жай-күй саласындағы мемлекеттік стандарттарға жауап беретін мұражайлардың, мұражай-қорықтардың үлесі

%

20

30

35

40

45

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар



994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

Сипаттау

Мәдениет мемлекеттік ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жарақтандыру

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.2-міндет

Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңғырту және кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Бағдарламалық қамтамасыз етудің шамамен алынған саны


10





Жиһаздың шамамен алынған саны

дана

200


4662

4480

30690

Жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны

дана

100


13

16

80

Сапа көрсеткіштері

Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының жұмысқа қажетті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, сондай-ақ жиһазбен жабдықталуы

%

60


70

75

90

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының жұмысқа қажетті жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, сондай-ақ жиһазбен жабдықталуы

%

60


65

68

75

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

831 014


24 139

16 385

158 854

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

Сипаттау

Халықтың рухани-білім беру және зияткерлік-мәдени деңгейін арттыру, өскелең ұрпақты бүкіләлемдік идеалдардың құндылықтары рухында тәрбиелеу. Әлеуметтік маңызды әдебиетті шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларды шығару.

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік кітапхана қорларын толықтыру үшін шығарылатын әлеуметтік маңызды әдебиет атауларының саны

Бірл.

440

480




Сапа көрсеткіштері

Әр түрлі тақырыптық бағыттардағы әдебиетті шығару және кітап қорларына өтеусіз беру есебінен кітапхана қорларының инфрақұрылымының деңгейін арттыру. Оқырмандар санын ұлғайту және халықтың рухани-білім беру пен зияткерлік-мәдени деңгейін арттыру



Мемлекеттік кітапхана қорларына 1 113 500 дана кітап беру есебінде инфрақұрылымның деңгейі арттырылды




Тиімділік көрсеткіштері

Бір басылымды жеткізуімен қоса шығаруға кететін шығындардың орташа құны

теңге

411

961





Нәтиже көрсеткіштері

Әлеуметтік маңызды әдебиеттерді жалпы таралымы 775,6 мың данамен шығару

дана

2 430 000

1 113 500





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 000 000

1 090 000




Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

Сипаттау

Ішкі саяси тұрақтылықты нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру; қоғамда демократиялық бастауларды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету; этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдіру; саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі карай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.1-міндет

Ұлтаралық келісімді сақтау және нығайту және Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру

4.1.2-міндет

Қазақстан дамуы Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау

4.1.3-міндет

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру

4.2-мақсат

Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылын жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту

4.2.1-міндет

Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттің даму Стратегиясы мен мемлекеттік саясатты қоғамдық санада қолдаудың деңгейі

%

79

55

85

90

90

Этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты қоғамдық санада қолдаудың деңгейі

%

76

70

85

90

90

ММ, Қазақстан халқы Ассамблеясы және бірлестіктер өткізетін төзімділік пен этносаралық келісім құндылықтарын насихаттау жөніндегі іс-шараларымен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі

%

63

70

75

80

80

Ақпараттық-насихаттық іс-шаралар нәтижесінде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары жөнінде халықтың хабардарлық деңгейі

%

75

80

83

90

90

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру және насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған ересек тұрғындардың үлесі

%

70

78

83

90

90

Салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі жұмыстармен қамтылған тұрғындардың үлесі

%


50

50

50

50

Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары және оны іске асыру жөнінде азаматтардың хабардарлық ересек тұрғындар арасындағы деңгейі

%

40

45

50

55

55

Азаматтардың Қазақстанның мемлекеттік рәміздері туралы хабардарлық деңгейі

%

73

77

81

85

85

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу деңгейі

%

10

30

35

40

40

Мемлекеттік рәміздерді танымал етуге бағытталған іс-шараларға қатысқан ересек тұрғындардың үлесі

%

45

50

55

60

60

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердің үлесі

%

40

40

45

52

55

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде ҮЕҰ-дың қызметтерімен қамтылған халықтың үлесі

%

13

16

16

13

13

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыруға тартылған ҮЕҰ-ның саны

Бірл.

80

120

120

80

80

Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен тұрақты түрде жұмыс жасайтын үндесу алаңдарының саны

Бірл.

240

300

300

250

250

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

Сипаттау

Ежелгі мешіттер мен кесенелерді тарихи кешендер мен мәдени-сәулет ескерткіштерін қайта жаңғырту және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. Бұйымдарды қайта қалпына келтіру және консервациялау. Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін салу.

1-стратегиялық бағыт.

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

«Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.1.1-міндет

Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраларды танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық мәртебесін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Қалпына келтіру барысындағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің болжамды саны

Бірл.

24

26

19

27

26

Қазақстанда орнатылған ескерткіштердің болжамды саны

Бірл.

0

1

0

0

0

Шет елдерде орнатылған ескерткіштердің болжамды саны

Бірл.

0

0

1

0

0

Сапа көрсеткіштері

Ескерткішті қалпына келтіру мен орнатуға жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

23 500

23 500

23 500

33 790

26 791

Тиімділік көрсеткіштері

Елдің мәдени мұрасын насихаттау мен пайдалануға, тарихи-мәдени дәстүрлерді жаңғырту мен дамыту сабақтастығына байланысты ұлттық мәдениеттің сақталуын және қалпына келтірілуін жақсарту


10

8

7

7

7

Нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық мәдениетке маңызы зор қалпына келтірілген ескерткіштердің саны

Бірл.

10

8

7

7

7

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын білікті мамандармен қамтамасыз ету. Өсіп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндірістегі және әлеуметтік саладағы құрылымдық өзгерістерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсіби шеберлігіндегі теориялық білімін жетілдіру

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.4-мақсат

Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

1.4.3-міндет

Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен алынған саны

адам


100

20

20

20

Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің шамамен алынған саны

адам

700

700




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру қажеттілігін қамтамасыз ету үлесі

%

30

29

5

5

5

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның Алдын ала тізіміне кіргізілген мәдени және аралас мұралар объектілерін қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнінде жұмыстар жүргізуді қарастыратын әр түрлі бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесін құру

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.1-мақсат

«Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру

1.1.2-міндет

Тарихи-мәдени мұраларды танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық мәртебесін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік тарих және мәдениет тізіміне енгізілген объектілердің саны

Бірл.

7 137

11 085

7 200

7 200

7 200

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Негізгі мінездемелері көрсетілген облыстар бойынша тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағын шығару

Бірл.




1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын толықтыру, сақталуын қамтамасыз ету, арнайы пайдалану және мемлекеттік есепке алу, мұрағат ісі, басқарушылық, аудиобейне және ғылыми-техникалық құжаттамасы бар құжаттану саласында ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмысты жүргізу

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.3-мақсат

Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына халықтың қол жеткізуін кеңейту

3.3.1-міндет

Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін жасау және пайдалануға енгізу

3.3.2-міндет

Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту

3.3.3-міндет

ҚР аумағында басылып шығарылған құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негізінде баспасөз мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Ұлттық мұрағат қорының көлемі

Бірл.

18 800 000

18 950 000





Мемлекеттік және ведомствалық сақтауда тұрған Ұлттық мұрағат коры құжаттарының жалпы көлеміндегі олардың тұрақты (мәңгі) сақталуын қамтамасыз ететін нормативтік талаптардағы Ұлттық мұрағат қоры және ведомствалар құжаттарының үлесі

%

50

70





Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесіне кіріктірілген Ұлттық мұрағат коры құжаттарының үлесі

%


10





Қазақстан Республикасы аумағында басылып шығарылған және библиографиялық өңдеуден өткен баспасөз шығармаларының саны

Бірл.

5 103 451

5 175 451




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық мұрағат қорының, мұрағат баспасының құжаттарын пайдалану мен сақтауды, мемлекеттік мұрағат мекемелерінің жұмыс істеуін, олардың материалдық-техникалық базасын жабдықтауды қамтамасыз етуге қажетті жағдайларға қол жеткізу, мұрағат ісі моделі мен құжаттама жүйелерін одан әрі дамыту және жетілдіру

%

100

100




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

236 937

301 426




Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

Сипаттау

Ұйымдасқан есірткі қоғамдарын айқындау және олардың қызметіне тосқауыл қою кезіндегі мемлекеттік органдардың қызметін жариялау, халықаралық есірткі бизнесі пайдаланатын қаржы ағымдарының айқындау, бақылау және жою тетіктерін әзірлеу

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.1-мақсат

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

3.1.1-міндет

Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруін ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру мен кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Нашақорлықпен күрес мәселелерін жария етуге бағытталған өткізілген іс-шаралар саны

Бірл.

6





Есірткіге қарсы насихат мақсатында шығарылған теле және бейне материалдардың саны

Бірл.

7





Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Есірткіге қарсы күресті насихаттау жөніндегі бейнероликтер өндіруді және көрсетуді жүзеге асыру, осы бағытта жұмыс істейтін сарапшыларды, республикалық БАҚ өкілдерін шақыра отырып, есірткіге қарсы насихаттың негізгі бағыттарын талқылау жөнінде семинарлар, тренингтер, конференциялар өткізу

Бірл.

13





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

10 902





Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының баска да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру

Сипаттама

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

2-стратегиялық бағыт

Қазақстан халқын біріктіруші фактор ретінде толеранттық тілдік орта құру

2.1-мақсат

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамыту, Тілдердің үштұғырлығы принципін іске асыру

2.1.1-міндет

Мемлекеттік тілдің біріктіруші қызметін және әлеуметтік-коммуникативтік қызметін кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік тілді білетін қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесі

%

8.0

12.0




Ұлттық-мәдени бірлестіктер жанындағы мемлекеттік тілді оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкілдерінің үлесі

%

77

79




Ұйымдастыру-әдістемелік іс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны

Бірл.

9

12




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілдегі құжат айналымы

%

40

60




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

975 856

328 298




Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

025 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

Сипаттау

Қазақстан Республикасында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.1-мақсат

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

3.1.1-міндет

Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруін ақпараттық қолдау

3.1.2-міндет

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша медиа-кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру

3.1.3-міндет

Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық Мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

3.2-мақсат

Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2.3-міндет

Мемлекеттік электрондық БАҚ-ты тақырыптық саралау (жұмыс істеп тұрған телеарналар базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)

3.2.4-міндет

Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мемлекеттік тапсырысты қоспағанда, республикалық мемлекеттік электрондық БАҚ-тың жалпы жылдық кірісінің үлесі

%

7

7




Мемлекеттік тапсырысты қоспағанда, республикалық мемлекеттік БАҚ-тың жалпы жылдық кірісінің үлесі

%

71

74




Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі

А-2 формат жолағы

12 685

12 685





есепке алынған баспа парағы

875

875




Мониторингпен қамтылған БАҚ өнімдерінің көлемі

сағат

131 400

131 400




Спутниктік сегменттегі мемлекеттік арналардың хабар таратуының орташа тәуліктік көлемі

сағат

19.8

20.0




Хабар таратудың ортақ торшасындағы республикалық электрондық БАҚ жүргізген бағдарламаларының үлесі

%

35

40




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Сағат 16-дан 24-ке дейінгі таралымдардың мемлекеттік телеарналардағы хабар таратудың орташа тәуліктік көлемінің қамтылуы; электрондық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақ тілінде аудиокөрнекі өнімді шығару; Қазақстан Республикасының Заңын сақтай отырып, электрондық БАҚ-ты күнделікті бақылауға алу

%

100

100




%

50

52




сағат күніне

320

320




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

16 467 456

16 467 456




Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту

Сипаттау

Хабар таратудың цифрлық жүйесін дамыту жолымен қазақстандық ақпарат нарығын нығайту үшін жағдай жасау. Спутниктік және жер үсті сегменттеріндегі телерадио хабарларын тарату инфрақұрылымын цифрлық стандартқа, оның ішінде жоғары айқындықтағы стандартқа кезең-кезеңмен ауыстыруды жүзеге асыру. 2015 жылы балама хабар таратуды тоқтату, халықтың барлық санаттары үшін цифрлық телерадио хабарларын таратудың қол жетімділігін қамтамасыз ету, көпбағдарламалы цифрлық теледидар және радио қызметін ұсынатын операторлар рыногын құру, цифрлық телерадио хабарларын тарату саласындағы субъектілердің өзара іс-қимылын реттейтін және регламенттейтін нормативтік құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу, радио-жиілік спектрің қайта қарау, жиілік саясатын жетілдіру, тұрғындардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін республика аумағында цифрлық қабылдау құрылғыларын өндіруге жәрдем көрсету

3-стратегиялық бағыт

Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2-мақсат

Отандық ақпараттық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

3.2.1-міндет

Цифрлық телерадио хабарларын таратуды енгізу

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Цифрлық хабар таратумен республика аумағын қамту

%






Сапа көрсеткіштері

Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамытудың оңтайлы жолдарын таңдау. Азаматтарды хабарландырып және интерактивті көп бағдарламалы теледидар, сапалы радио қызметтерімен қамтамасыз ету, телевизиялық бағдарламаларды көрсету жөніндегі қызметті көрсету сапасының көрсеткіштерін жақсарту, соның ішінде теледидар және радио хабарларымен таратумен қамтылуын ұлғайту







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Цифрлық телерадио хабарларын таратуға көшу, көп бағдарламалы теледидар көрсету, телевизиялық және радио бағдарламаларды көрсету жөніндегі қызметтерді көрсету сапасынының көрсеткіштерін жақсарту, ғылымды көп қажет ететін салаларды дамытудың алғы шарттарын жасау, теледидар және радио хабарларын тарату, қабылдау және беру аппаратуралардың жаңа түрлерін шығаруды игеру







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар



мың теңге

22 400







Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

028 Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа кол жеткізуді қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кітапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға кол жеткізуін қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның ішінде, зағип және нашар көретін азаматтардың рухани, зияткерлік және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтерді іске асыру, кітапхана пайдаланушыларының жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасау кітап көрмелерін және тұсаукесерлер, оқырмандарға конференциялар өткізу

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.3-мақсат

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту

1.3.1-міндет

Ұлттық кітапханалық жүйе қорларына қол жеткізуді кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Кітап көрмелері мен тұсаукесерлердің шамамен алынған саны

Бірл.

38

45

45

50

60

Оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердің шамамен алынған саны

Бірл.

28

30

30

32

35

Консервациялауға және реставрациялауға жататын жазба және мұрағаттық құжаттардың шамамен алынған саны

%

5

6

6

7

8

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

Бір кітапты сақтауға жұмсалатын шығынның орташа құны

теңге

153.3

94.5

96.2

136.2

126.5

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік кітапханалар оқырмандарының сұрауларын қанағаттандыру дәрежесі

%

20

30

40

45

50

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 Мәдениет саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

Саланы инвестициялау үшін тиімді өндірістік-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.2-мақсат

Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

1.2.1-міндет

Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Жабдықтардың пайдалануға енгізілген бірліктерінің шамамен алынған саны

Бірл.

10

10

30



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қатысуы бар акционерлік қоғам қызметінің тиімділігін арттыру

%

35

61

50



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 045 602

3 790 000

1 000 000



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың мәдени құндылықтарға кол жеткізуін кеңейту

Сипаттау

Жалпыұлттық мәдениет кеңістігінің нығаюы, елдегі өңірлердің өзара мәдениет алмасуларын кеңейту; Жаһандық ақпараттық жүйедегі ұлттық мәдениеттің интеграциясы; Қазақстанның саяси, географиялық, мәдени, тарихи білімін қалыптастыру коллекциясы; Ғылыми қызметкерлер мен мамандарды тақырыпты терең меңгеруде жоғары дәрежеде дайындау және қоғамдық гуманитарлық тәртіп саласында мамандануына жәрдемдесу; шартты және шартты емес білімді, кітаптан алу жолымен, сондай-ақ қосымша қажетті әдебиеттен алуын жүзеге асыруды қолдау; кең өрісті білімді бір рет қолдану қажеттілігін қанағаттандыруын талап ету; кітапхананың дәстүрлі қорындағы электрондық түрдегі құжаттар, қолжазбалар мен жеке тұлғаның бағалы кітабын сақтандыру қызметін кеңейту

1-стратегиялық бағыт

Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1.3-мақсат

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы мәдени құндылықтарға халықтың қол жеткізуін кеңейту

1.3.1-міндет

Ұлттық кітапханалық жүйе қорларына рұқсатты кеңейту

1.3.2-міндет

Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларына рұқсатты кеңейту

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштері

Веб-порталдар саны

Бірл.


3




Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық қорды толық жетілдіру

мың адам

150





Кітапхананың электрондық қызметін пайдаланушылар саны

мың адам

150





Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Сандық форматқа аударылған кітапхана қорының үлесі

%

0.5





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

242 859





Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Сипаттау

Діни сенім бостандығына азаматтардың құқығын қамтамасыз ету, теолог-ғалымдарды, заңгерлер мен өзге ғылыми қызметкерлерді тартумен дінтану сараптамалары, әлеуметтік зерттеу, діни жағдайлар мониторингі саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері бойынша үгіт-насихат іс-шараларын жүргізу. Діни бірлестіктер қызметіне бақылау.

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.4-міндет

Мемлекеттегі діни жағдайды бақылау және талдау

4.1.5-міндет

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат туралы қазақстандықтардың хабардар болу деңгейін арттыру

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Дін мәселелері бойынша шығарылатын ақпараттық, мерзімді, баспа өнімдерінің, ғылыми, әдістемелік материалдардың болжалды таралымы

дана



4000

4000

4000

Халықаралық, республикалық және өңірлік ғылыми-практикалық конференциялардың, семинар-мәжілістердің болжалды саны

бірл.



4

4

4

Теолог-ғалымдарды, заңгерлерді және өзге ғылыми қызметкерлерді тарта отырып, діни сенім бостандығы мәселелері бойынша үгіт-насихат топтары өткізетін іс-шаралардың болжалды саны

бірл.



1

1

1

Бейнефильмдерді, бейнероликтерді шығару

бірл.



3

3

3

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық санада конфессияаралық қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейінің өсуі

%





75
 

80

80
 

Дінтану сауаттылығын арттыру жөніндегі ақпараттық-насихат іс-шараларымен қамтылған халықтың саны

адам



21 087
 

24 087
 

24 087
 

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



21 725

22 325

22 325

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

032 Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдамалық қызметтер

Сипаттау

Зерттеу жүргізу және діни проблемаларды талдау

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.4-міндет

Елдегі діни жағдайдың мониторингі және оны талдау

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Шығарылатын оку-әдістемелік материалдардың (оку, монографиялық әдебиет, сөздіктер, энциклопедиялар, ақпараттық бюллетеньдер, арнайы баспа басылымдары) болжалды саны

дана





22

23

24

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық санада конфессияаралық қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейінің өсуі

%



75

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



53 109

59 949

66 200

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

033 Мәдениет пен діндер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

Сипаттау

Халықаралық көлемдегі іс-шаралар мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру.

4.1.4-міндет

Мемлекеттегі діни жағдайды бақылау және талдау

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

Сандық көрсеткіштер

Мәдениет пен дін саласындағы зерттеу есептері және консультациялық жазбалар, талдамалық есептердің болжамды саны

бірл.



10

10

11

Шығарылатын оку-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік материалдар атауларының болжалды саны

бірл.



20

25

31

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық санада конфессияаралық қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейінің өсуі

%



75

80

80

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



82 557

96 038

106 635

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

034 Қазақстан Республикасындағы дін, конфессияаралық қарым-қатынас саласындағы әлеуметтік зерттеулер

Сипаттау

Әлеуметтік зерттеулер, діни ахуал мониторингін жүргізу

4-стратегиялық бағыт

Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

4.1-мақсат

Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру

4.1.4-міндет

Мемлекеттегі діни жағдайды бақылау және талдау

Көрсеткіштер

Өлшем бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сандық көрсеткіштер

Практикалық ұсынымдар әзірлеуге бағытталған әлеуметтік зерттеулер, діни жағдай мониторингін жүргізудің болжамды саны

дана



7

7

7


Құқықтық мәдениет деңгейін арттырудың өзекті проблемалары бойынша кешенді ғылыми зерттеулердің болжалды саны

дана



4

4

5

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Өткізілген әлеуметтік зерттеулер, діни жағдай мониторингі бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу

%



11

11

12

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



34 097

35 776

37 578

Бюджеттік шығындардың жиынтығы

      Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.14 № 1356 Қаулысымен.

Бағдарламаның атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, олардың ішінде:

59 962 121,9

54 903 917,9

20 424 024

11 934 151

12 867 583

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

29 462 079,9

32 595 268,9

17 341 820

11 934 151

12 867 583

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

245 035

268 091

173 213

174 096

174 096

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

43 837

-

4 161

1 353

1 367

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

1 034 237

451 544


161 323

-

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру



21 725

22 325

22 325

Ұлттық фильмдер шығару

1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдамалық қызметтер



53 109

59 949

66 200

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

831 014

-

24 139

16 385

158 854

Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

1 000 000

1 090 000




Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу және жаңғырту

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

236 937

301 426




Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

10 902





Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 467 456

16 467 456




Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту

22 400

-




Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

84 819, 6

586 233,5




Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу

7 961,3

27 176,4




Мәдениет пен діндер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу



82 557

96 038

106 635

Қазақстан Республикасындағы дін, конфессияаралық қарым-қатынас саласындағы әлеуметтік зерттеулер



34 097

35 776

37 578

Бюджеттік даму бағдарламалары

30 500 042

22 308 649

3 082 204

-

-

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

26 951 699

17 330 476

1 996 055

-

-

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

284 026

859 875

86 149

-

-

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру

975 856

328 298

-

-

-

Мәдениет саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 045 602

3 790 000

1 000 000

-

-

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

242 859

-

-

-

-

Шығыстарды стратегиялық бағыттар, мақсаттар міндеттер және
бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу

      Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.14 № 1356 Қаулысымен.

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атауы)

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

38 511 151,9

33 817 860

17 625 985

9 998 588

10 856 324

1.1-мақсат. «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру

1 190 516

873 961

765 264

808 164

816 136

1.1.1-міндет. Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1-бағдарлама. Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

245 035

268 091

161 441

161 441

161 441

1.1.1-міндет. Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1.1.2-міндет. Тарихи-мәдени мұраны көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1-бағдарлама. Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

1.1.2-міндет. Тарихи-мәдени мұраларды көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде «Мәдени мұра» бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1-бағдарлама. Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жүйелеу және жинақтау

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

1.2-мақсат. Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету

6 257 193

11 866 806

14 055 470

8 212 080

8 998 750

1.2.1-міндет. Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қажеттіліктің артуын ынталандыру






1-бағдарлама. Ұлттық фильмдер шығару

1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

2-бағдарлама. Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару

1 000 000

1 090 000




3-бағдарлама. Тарихи-мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету

994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

4-бағдарлама. Мәдениет саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

247 625

1 970 000

1 000 000



1.2.2-міндет. Шығармашылық бірлестіктермен және одақтармен мәдениет пен өнер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылды жандандыру






1-бағдарлама. Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шараларды өткізу

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

2-бағдарлама. Театр-концерттік ұйымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

3-бағдарлама. Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

1.3 -мақсат. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың мәдени құндылықтарға қол жеткізуін кеңейту

807 329

659 818

674 504

777 421

857 715

1.3.1-міндет. Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына қол жетімділікті кеңейту






1-бағдарлама. Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

1.3.1-міндет. Ұлттық кітапхана жүйесінің ресурстарына кол жетімділікті кеңейту






1.3.2-міндет. Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасына қол жетімділікті кеңейту






1-бағдарлама. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып халықтың мәдени құндылықтарға кол жеткізуін кеңейту

242 859

-

-

-

-

1.4-мақсат.. Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту

29 256 113, 9

19 327 275

2 130 747

200 923

183 723

1.4.1-міндет. Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру






1-бағдарлама. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау

43 837

-

4 161

1 353

1 367

1.4.2-міндет. Мәдениет мекемелерінің жүйесін жаңарту және кеңейту






1-бағдарлама. Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, орын-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу

1 034 237

451 544


161 323

-

2-бағдарлама. Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету

831 014

-

24 139

16 385

158 854

3-бағдарлама. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы трансферттер

26 951 699

17 330 476

1 996 055

-

-

4-бағдарлама. Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

284 026

859 875

86 149

-

-

5-бағдарлама. Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу

7 961,3

27 176

-

-

-

6-бағдарлама. Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен іс-шаралар өткізу

84 819,6

586 234

-

-

-

1.4.3-міндет. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру






1-бағдарлама. Мемлекеттік мәдениет ұйымдарындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

1 543 891

966 243

668 938

590 881

637 648

2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы принципін орындау

1 543 891

966 243

668 938

590 881

637 648

2.1.2-міндет. Тілдердің үш тұғырлылық принципін орындау






2.1.3-міндет. Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту






2.1.4-міндет. Шет елдегі отандастармен мәдени байланыстарды нығайту және дамыту






1-бағдарлама. Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

2.1.1-міндет. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік коммуникативтік және топтастыру функцияларын кеңейту






2-бағдарлама. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту жөнінде ақпараттық жүйе құру

975 856

328 298

-

-

-

3-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

18 535 672

18 588 882




3.1-мақсат, Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру аясында қазақстандықтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру

16 478 358

16 467 456




3.1.1-міндет. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының Қазақстанның Даму стратегиясы мен әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруін ақпараттық қолдаудың тиімділігін арттыру мен кеңейту






3.1.2-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша медиа-кеңістікпен өзара іс-қимылды жандандыру






3.1.3-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету






3.2-мақсат. Отандық ақпараттық өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру






3.2.3-міндет. Мемлекеттік электрондық БАҚ-ты тақырыптық саралау (жұмыс істеп тұрған телеарналар базасында республикалық мамандандырылған телеарналар құру)






3.2.4-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге деген тәуелділіктің төмендеуі






1-бағдарлама. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 467 456

16 467 456




2-бағдарлама. Нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресті насихаттау

10 902

-




3.2-мақсат. Отандық ақпараттық өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру

1 820 377

1 820 000




1-бағдарлама. Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту

22 400

-




3.2.2-міндет. Ұлттық ақпараттық холдинг құру






1-бағдарлама. Мәдениет пен ақпарат саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

1 797 977

1 820 000




3.3-мақсат. Халықтың Ұлттық мұрағат қорының ресурстарына қол жеткізуін кеңейту

236 937

301 426




3.3.1-міндет. Мұрағат ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін жасау және пайдалануға беру






3.3.2-міндет. Ұлттық мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету, құрамын және мазмұнын байыту






3.3.3-міндет. ҚР аумағында басылып шығарылған құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негізінде баспасөз мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету






1-бағдарлама. Мұрағат құжаттары мен баспасөз мұрағатын сақтауды қамтамасыз ету

236 937

301 426




4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттілікті, халық бірлігін одан әрі нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

1 087 090

1 126 428

1 644 443

784 596

752 398

4.1-мақсат. Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы қазақстандық патриотизмді қалыптастыру






4.1.1-міндет. Ұлтаралық келісімді нығайту және сақтау, Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі арттыру






4.1.2-міндет. Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау






4.1.3-міндет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру






4.1.4-міндет. Мемлекеттегі діни жағдайды бақылау және талдау






4.1.5-міндет. Конфессияаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат туралы қазақстандықтардың хабардар болу деңгейін арттыру






1-бағдарлама. Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру



21 725

22 325

22 325

2-бағдарлама. Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдамалық қызметтер



53 109

59 949

66 200

3-бағдарлама. Мәдениет пен діндер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу



82 557

96 038

106 635

4-бағдарлама. Қазақстан Республикасындағы дін, конфнссияаралық қарым-қатынас саласындағы әлеуметтік зерттеулер



34 097

35 776

37 578

4.2-мақсат. Елді дамыту Стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту






4.2.1-міндет. Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту






1-бағдарлама. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

2-бағдарлама. Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

-

-

11 772

12 655

12 655

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
2-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру
4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттілікті, халық бірлігін әрі қарай нығайту, ұлтты тұрақты дамыту үшін қоғамды шоғырландыруды қамтамасыз ету

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

1.1-мақсат. "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын әрі қарай іске асыру






1.1.1-міндет. Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау және дамыту






1.1.2-міндет. Тарихи-мәдени мұраларды көпшілікке танымал ету, Қазақстанның бірегей бренді ретінде "Мәдени-мұра" бағдарламасының халықаралық беделін арттыру






1.2-мақсат. Отандық мәдениетті елде және шет елдерде көпшілікке танымал ету






1.2.1-міндет. Мәдениет саласындағы отандық өнімдерге қыжеттіліктің артуын ынталандыру






1.4-мақсат. Мәдениет және өнер саласының инфрақұрылымын дамыту






1.4.1-міндет. Мәдениет саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру






2.1-мақсат. Мемлекеттік тілді, Қазақстан халқының тілдерін дамыту және тілдердің үш тұғырлығы принципін орындау






2.1.2-міндет. Тілдердің үш тұғырлылық принципін орындау






2.1.3-міндет. Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту






2.1.4-міндет Шет елдегі отандастрмен мәдени байланыстарды нығайту және дамыту






4.1-мақсат Халық бірлігін қамтамасыз ету және жалпы Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру






4.1.1-міндет Ұлтаралық келісімді нығайту және Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін одан әрі көтеру






4.1.2-міндет. Қазақстанның даму Стратегиясы мен басымдықтарын және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясатты түсіндіру және насихаттау






4.1.3-міндет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру











4.2-мақсат. Мемлекеттік азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту











4.2.1-міндет. Елді дамыту стратегиясын іске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту











1-бағдарлама. Мәдениет саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөнінде көрсетілетін қызметтер

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі бюджетінің жиыны

59 968 121,9

54 903 917,9

20 424 024

11 934 151

12 867 583

Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2326.

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2009 года № 2326

Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан
на 2010-2014 годы

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 05.08.2010 № 802 (порядок введения в действие см. п. 2).

Содержание

      1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан

      2. Анализ текущей ситуации

      3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

      Министерства культуры

      4. Функциональные возможности Министерства культуры и возможные риски

      5. Нормативно-правовая база

      6. Бюджетные программы

1. Миссия и видение Министерства культуры
Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры Республики Казахстан (далее - МК) - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, обеспечение равенства и диалога религий, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.

      Видение Министерства культуры - общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами равенства и диалога религий, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации

      Деятельность министерства в сфере качественного удовлетворения культурных потребностей граждан, эффективной реализации языковой политики, дальнейшего укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, расширения взаимодействия государства с институтами гражданского общества в ближайшие годы будет обусловлена рядом тенденций.

      Во-первых, наблюдающееся на протяжении всего периода независимости Казахстана доминирующее влияние культурной продукции ближнего и дальнего зарубежья требует повышенного внимания к производству отечественного культурного продукта, способного составить достойную конкуренцию аналоговым зарубежным образцам.

      Во-вторых, дальнейшее укрепление потенциала межэтнического согласия в стране, единства народа Казахстана требует создания максимальных условий для дальнейшего развития государственного языка, расширения сферы его применения, а также реализации триединой языковой политики и свободного развития родного языка, культурного наследия и традиций всех этносов, проживающих в Казахстане.

      В-третьих, в современных условиях, когда вопросы межконфессионального согласия сопряжены с проблемами проникновения и распространения в стране так называемых псевдорелигий на первый план выступают задачи по повышению религиоведческой грамотности населения и безусловного соблюдения законодательства в области обеспечения свободы вероисповедания.

      В-четвертых, ключевая задача демократического государства, предусматривающая полноценное партнерство между гражданским обществом и властью, требует дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия государства с НПО и дальнейшего расширения участия общественных институтов в реализации Стратегии развития страны.

      Данные тенденции дальнейшего развития сферы наряду с уже имеющимися проблемами отрасли требуют в среднесрочной перспективе последовательного и системного решения.

      Недостаточно высокое качество услуг в сфере культуры

      Состояние инфраструктуры отрасли.

      Сеть организаций культуры в республике составляет 39 республиканских, более 7 тыс. областных организаций культуры, в том числе: 164 музея, 4 001 библиотеки, 2 727 клубов, 50 театров, 24 концертных организации, 58 кинотеатров и телетеатров, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 31 парков культуры и отдыха.

      Успехи и достижения отрасли.

      В рамках совершенствования законодательной базы в 2008 году в Парламент внесен законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре". В 2008 году принята Концепция Программы "Мәдени мұра" на 2009-2011 годы, в рамках которой начат второй этап реализации национального стратегического проекта.

      Услуги учреждений культуры. В 2009 году поставлено более 10 тыс. спектаклей, проведено 7 тыс. концертов, 80 тыс. музейных экскурсий, 10 тыс. лекций, начаты 12 научно-прикладных, 49 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 26 объектах. В течение года реставрационные работы завершены на 8 памятниках истории и культуры.

      В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14353 экскурсий. В библиотеках организованы более 500 мероприятий, включая тематические вечера поэзии, песни, выставки, а также семинары и "круглые столы" по вопросам библиотечного дела.

      Поддержка деятелей культуры. В 2008 году было выделено 92 государственных гранта на создание музыкальных, драматических, литературно-сценических произведений, в том числе, для детей дошкольного и школьного возраста. С целью пополнения отечественного репертуара в 2009 году проведен конкурс "Тәуелсіздік толғауы" по шести разножанровым номинациям: опера, балет, драматургия, камерная музыка, современная и детская песня.

      Проведение культурных мероприятий. В 2009 году в Казахстане проведены: международный конкурс артистов балета, республиканский театральный фестиваль, республиканский конкурс народного жанра, республиканский конкурс патриотической песни.

      Мероприятия по популяризации культуры Казахстана за рубежом состоялись в 10-ти странах мира, их посетило более 50 тысяч зрителей.

      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2009 гг. составил 111 млрд. тенге, из них в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году - 33,1 млрд. тенге.

      Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.

      Во-первых, недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.

      Во-вторых, неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.

      В-третьих, недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, выражающаяся в несовершенстве нормативно-правовой базы, низком уровне развития материально-технической базы культурных учреждений в регионах, дефиците специализированных кадров и организаций культуры.

      Недостаточная степень функционирования государственного языка, необходимость сохранения толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных Центров обучения государственному языку: в 2005 году - их действовало 8, в 2006 - 11, в 2007 году - 36, в 2008 году - 93, в 2009 году - 101.

      Успехи и достижения отрасли.

      В 2009 году завершен процесс поэтапного перевода делопроизводства в государственных органах на государственный язык. Объем делопроизводства на государственном языке в госорганах в 2009 г. составил 67 %. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке.

      В соответствии с Государственной программой функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550, разработаны и утверждены Концепция, Стандарт и Типовая программа интенсивного обучения взрослого населения государственному языку. В качестве альтернативы всем организаторам курсов при центральных и местных государственных органах, региональным центрам обучения языку предложены многоуровневые программы обучения государственному языку с соответствующими учебными пособиями, а также комплекс компьютерных программ, состоящих из пособий, словарей, дидактических материалов, практических разработок.

      Всего разработано 71 методическое пособие: 12 учебников, 18 учебно-методических пособий, 6 учебно-методических комплексов, 16 наименований двух- и трехъязычных словарей, 10 русско-казахских разговорников и 8 словарей по различным отраслям: медицина, техника, право, спорт, экономика, словарь утвержденных терминов, справочники казахских имен и топонимики местностей. А также пособие "Языковой портфель государственного служащего РК", которое состоит из 19 наименований: электронных аудио- и видеоучебников, грамматических справочников, учебного словаря.

      Действует Интернет-портал "Государственный язык Республики Казахстан", выполняющий роль информационного центра по языковой политике государства.

      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2009 год при этнокультурных центрах действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году насчитывалось 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.

      Триединая языковая политика. В делопроизводстве наравне с государственным языком официально употребляется русский. Для граждан, не владеющих казахским языком, организуются специальные курсы. Также создаются условия для изучения английского языка.

      Финансирование. Объем финансирования в 2005-2009 годах составил 7 млрд. 307 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году - 560,6 млн. тенге, в 2007 году - 1 млрд. 872 млн. тенге, в 2008 году - 2 млрд. 390 млн. тенге, в 2009 году - 2 млрд. 157 млн. тенге.

      Среди текущих и перспективных проблем отрасли выделяются следующие.

      Во-первых, недостаточная степень функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни.

      Во-вторых, недостаточно развитая инфраструктура обучения языкам.

      В-третьих, необходимость дальнейшего расширения связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

      Необходимость дальнейшего укрепления государственности, единства народа Казахстана и консолидации общества для стабильного развития нации

      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. В стране также действуют 4 000 религиозных организаций, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций. Кроме того, в Казахстане зарегистрировано свыше 350 иностранных миссионеров более чем 27 стран мира, в основном из Польши, Кореи, США, России, Германии, Украины, Италии, Испании и Швейцарии.

      С целью глубокого изучения состояния и тенденций развития религиозной терпимости в республике обеспечено проведение системного мониторинга ситуации и проведение разъяснительной работы по повышению религиоведческой грамотности граждан.

      Успехи и достижения.

      Важнейшими институтами взаимодействия государства и "третьего сектора" стали Ассамблея народа Казахстана, Общественная Палата при Мажилисе Парламента Республики Казахстан, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также Советы по взаимодействию с НПО в центральных государственных органах и при акимах всех уровней.

      Действует Концепция развития гражданского общества на 2006-2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154.

      Государственный социальный заказ. В 2009 году 206 неправительственными организациями было реализовано 226 социально значимых проектов.

      В их числе проекты, ориентированные на поддержку ЭКО, молодежной политики, детских инициатив, создание толерантной языковой среды, развитие гражданского общества, по вопросам здорового образа жизни, патриотического воспитания, исследовательские проекты и другие.

      Финансирование. В 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году - 299 млн. 28 тыс. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году - 917,2 млн. тенге.

      Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.

      Во-первых, необходимость повышения уровня информированности общества и всех целевых групп об основных направлениях государственной политики, пропаганды межэтнического и межконфессионального согласия посредством развития "диалоговых площадок" и информационно-пропагандистских мероприятий.

      Во-вторых, необходимость консолидации общества вокруг целей развития страны и дальнейшего формирования общеказахстанского патриотизма.

      В-третьих, необходимость расширения участия НПО в решении социальных задач общества.

      В-четвертых, необходимость совершенствования правовой базы в области реализации государственного социального заказа.

3. Стратегические направления,
цели и задачи деятельности Министерства культуры

Наименование

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 г.

(отчет)

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени мұра"

Целевой индикатор

Уровень информированности

потребителей о проектах,

реализуемых в рамках программы

"Мәдени мұра"

%

38,5

40

70

90

90

90

90

Задача 1.1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Количество восстановленных

памятников, имеющих особое

значение для национальной истории

культуры

ед.

10

8

7

7

7

7

7

Задача 1.1.2. Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного

статуса программы "Мәдени мұра" как уникального бренда Казахстана

Количество памятников истории и

культуры, ставших объектами

туристского интереса

ед.

137

137

141

143

145

145

145

Количество созданных

высококачественных документальных

фильмов в формате мировых каналов

(ВВС, Discovery), направленных на

популяризацию историко-

культурного наследия

ед.

-

2

1

1

1

1

1

Цель 1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Целевой индикатор

Степень удовлетворенности

потребителей качеством

отечественного культурного

продукта

%

-

30

50

50

50

50

50

Посещение мероприятий зарубежными

зрителями

чел.

55 000

30 000

65 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Задача 1.2.1. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы

культуры

Доля отечественных фильмов в

общем объеме кинопроката

%

4,5

5,2

6,5

4

4

4

4

Доля новых отечественных

произведений в области искусства

в общем объеме отечественных

произведений, доступных населению

%

24

13

20

30

30

30

30

Задача 1.2.2. Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по

реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Доля творческих союзов и

объединений, привлеченных к

реализации государственной

политики

%

50

70

80

100

100

100

100

Цель 1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых

информационных технологий

Целевой индикатор

Количество пользователей услугами

сферы культуры в цифровом формате

тыс.

чел.

150

-

200

200

200

200

200

Задача 1.3.1. Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Количество пользователей

электронными услугами библиотек

тыс.

чел.

150

-

160

160

160

160

160

Доля библиотечного фонда,

переведенного в цифровой формат

%

0,5

-

-

-

-

-

-

Задача 1.3.2. Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана

Доля объектов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат

%

0,5

-

-

-

-

-

-

Цель 1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Целевые индикаторы

Доля организаций культуры,

отвечающих нормативам в сфере

технического состояния

%

-

-

-

-

По итогам

исследований

2012 г.

Задача 1.4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры

Количество разработанных и

утвержденных нормативов

(стандартов) обеспеченности

населенных пунктов и регионов

культурными учреждениями

ед.

-

-

-

-

-

1

-

Задача 1.4.2. Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Количество учреждений культуры в

расчете на 1 000 человек

населения республики

ед./

1000

чел.

0,47

0,47

0,48

0,48

0,49

0,49

0,49

Задача 1.4.3. Повышение уровня профессионализма работников культуры

Доля сотрудников учреждений

культуры, прошедших стажировку за

рубежом

чел.

-

100

20

20

20

-

-

Снижение дефицита кадров за счет

подготовки специалистов с высшим

образованием по специальностям в

сфере культуры

Пот-

реб-

ность

в кад-

рах,

чел./

коли-

чество

выпу-

скни-

ков

по

спе-

циаль-

ностям

в

сфере

куль-

туры,

чел.

3 200/700

2 400/700

1 700/700

1 000/700

1 000/700

1 000/700

1000/700

Уровень трудоустройства

выпускников ВУЗов по

специальностям в республиканских

учреждениях культуры

чел.

-

84

80

80

80

80

80

Повышение заработной платы

работников культурной сферы

%

-

25

25

30

-

-

-


Наименование

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 г.

(отчет)

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

Цель 2.1. Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация

принципа триединства языков

Целевые индикаторы

Доля взрослого населения

республики, владеющего

государственным языком

%

51,0

52,0

60,0

65,0

68,0

68,0

68,0

Доля взрослого населения

республики, владеющего русским

языком

%

86,0

88,0

89,0

97,0

97,5

97,5

97,5

Доля взрослого населения

республики, владеющего английским

языком

%

1,1

2

5,6

6,2

6,2

6,2

6,2

Задача 2.1.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций

государственного языка

Степень востребованности

государственного языка в основных

сферах общественной жизни

%

30

32

50

75

78

78

78

Удельный объем делопроизводства на

государственном языке в

государственных органах в общем

объеме документооборота

%

50

60

80

90

95

95

95

Доля взрослого населения

неказахской национальности,

владеющего государственным языком

%

8

12

17

22

25

25

25

Количество пользователей

Национального портала

государственного языка

тыс.

чел.

-

162 506

200

200

200

200

200

Задача 2.1.2. Реализация принципа триединства языков

Доля взрослого населения

республики, владеющего

государственным, русским и

английским языками

%

1,0

1,5

3,5

5,0

5,5

5,5

5,5

Задача 2.1.3. Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Доля представителей других

этносов, охваченных курсами по

обучению родному языку при

национально-культурных

объединениях

%

77

79

81

87

89

89

89

Задача 2.1.4. Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,

проживающими за рубежом

Количество стран проживания

казахской диаспоры, охваченных

организационно-методическими

мероприятиями

Ед.

9

12

18

20

20

20

20


Наименование

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 г.

(отчет)

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

3. Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение

консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 3.1. Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского патриотизма

Целевой индикатор

Уровень поддержки Стратегии

развития государства и

государственной политики в

общественном сознании

%

79

55

85

90

90

90

90

Задача 3.1.1. Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее повышение

роли Ассамблеи народа Казахстана

Уровень поддержки в общественном

сознании государственной политики

в сфере межэтнических отношений

%

76

70

85

90

90

90

90

Доля взрослого населения,

охваченного мероприятиями по

пропаганде ценностей

толерантности и межнационального

согласия, проводимыми МК,

Ассамблеей народа Казахстана и

национально-культурными

объединениями

%

63

70

75

80

80

80

80

Задача 3.1.2. Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Уровень поддержки в общественном

сознании государственной политики

в сфере межконфессиональных

отношений

%

65

70

75

80

80

80

80

Задача 3.1.3. Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной

политике в сфере межконфессиональных отношений

Количество населения, охваченного

информационно-пропагандистскими

мероприятиями по повышению

религиоведческой грамотности

чел.

15108

18087

21087

24087

24087

24087

24087

Задача 3.1.4. Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и

проводимой государственной политики

Уровень информированности

населения о программных

документах и основных

направлениях государственной

политики в результате проведения

информационно-пропагандистских

мероприятий

%

75

80

83

90

90

90

90

Доля взрослого населения,

охваченного мероприятиями по

разъяснению и пропаганде

программных документов и основных

направлений государственной

политики

%

70

78

83

90

90

90

90

Доля населения, охваченного

работой по пропаганде ценностей

здорового образа жизни

%

-

50

50

50

50

50

50

Уровень информированности граждан

об основных направлениях и

реализации гендерной политики

%

40

45

50

55

55

55

55

Задача 3.1.5. Формирование уважительного отношения к государственным символам

Республики Казахстан

Уровень информированности граждан

о государственных символах

Казахстана среди взрослого

населения

%

73

77

81

85

85

85

85

Степень обеспеченности

государственных учреждений

имиджевыми материалами,

популяризирующими государственные

символы

%

10

30

35

40

40

40

40

Доля взрослого населения,

принявшего участие в

мероприятиях, популяризирующих

государственные символы

%

45

50

55

60

60

60

60

Цель 3.2. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия

государства с институтами гражданского общества

Целевой индикатор

Доля респондентов, положительно

оценивших взаимоотношения

институтов гражданского общества

и государства

%

40

45

52

55

55

55

55

Задача 3.2.1. Расширение участия институтов гражданского общества в реализации

Стратегии развития страны

Количество НПО, привлеченных к

реализации социально значимых

проектов в рамках

государственного социального

заказа

ед.

80

120

120

80

80

80

80

Доля населения, охваченного

услугами НПО в рамках

государственного социального

заказа

%

13

16

16

13

13

13

13

Количество диалоговых площадок с

участием институтов гражданского

общества, действующих на

постоянной основе

ед.

240

300

300

250

250

250

250

Соответствие целей развития государственного
органа стратегическим целям развития государства

Стратегические

направления и цели

государственного органа

Стратегические цели государства, на

реализацию которых направлены цели

государственного органа

Наименование

стратегического документа,

нормативного правого акта

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1. Дальнейшая

реализация Национально-

го стратегического

проекта "Мәдени мұра"

"Приоритет 4: Развитие современного

образования, непрерывное повышение

квалификации и переквалификации

кадров и дальнейшее процветание

культуры народа Казахстана".

"Создание условий, при которых наши

таланты могут иметь достойный

уровень жизни за счет своей

творческой деятельности"

Послание Президента

Республики Казахстан от 1

марта 2006 года "Стратегия

вхождения Казахстана в

число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран

мира"

1.2. Популяризация

отечественной культуры

в стране и за рубежом

1.3. Расширение доступа

населения к культурным

ценностям с

использованием новых

информационных

технологий

Создать благоприятные условия для

эффективного использования в

повседневной жизни сети Интернет не

менее 20 %-там населения Казахстана;

Повысить социальную и экономическую

значимость информационных ресурсов в

жизни населения Казахстана

Программа снижения

информационного неравенст-

ва в Республике Казахстан

на 2007-2009 годы,

утвержденная постановле-

нием Правительства

Республики Казахстан от 13

октября 2006 года № 995

1.4. Развитие

инфраструктуры

культурной сферы

"IV. Развитие современной системы

образования, процветание культуры и

развитие духовного потенциала

народа".

"Формирование современной развитой

системы культуры, укрепление единого

культурно-информационного

пространства, сохранение и развитие

историко-культурного наследия".

Указ Президента Республики

Казахстан от 30 марта 2006

года № 80 "О дальнейших

мерах по реализации

Стратегии развития

Казахстана до 2030 года"

об утверждении Программы

Правительства Республики

Казахстан на 2006-2008

годы.

Стратегическое направление 2.

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

2.1. Развитие

государственного языка,

языков народа

Казахстана и реализация

принципа триединства

языков

"Государство заботится о создании

условий для изучения и развития

языков народа Казахстана".

Конституция Республики

Казахстан статья 7, п. 3

"III. Повышение благосостояния

народа Казахстана"

"Особое внимание хочу обратить на

необходимость повышения качества в

обучении казахскому языку как

государственному языку, объединяю-

щему общество"

"Необходимо разработать и внедрить

на основе международного опыта самые

современные программы и методики

обучения казахскому языку"

Послание Президента

Республики Казахстан от 6

февраля 2008 года

"Повышение благосостояния

народа Казахстана -

главная цель государствен-

ной политики"

"Двадцать шестое направление —

Духовное развитие народов Казахстана

и триединая языковая политика"

"Начать поэтапную реализацию

культурного проекта "Триединство

языков". Казахстан должен

восприниматься во всем мире как

высокообразованная страна, население

которой пользуется тремя языками".

Послание Президента

Республики Казахстан от 28

февраля 2007 года "Новый

Казахстан в новом мире" 30

важнейших направлений

нашей внутренней и внешней

политики.

III. "Повышение благосостояния

народа Казахстана"

"Правительству надо ускорить

реализацию культурного проекта

"Триединство языков".

Послание Президента

Республики Казахстан от 6

февраля 2008 года

"Повышение благосостояния

народа Казахстана -

главная цель

государственной политики"

"Республика гарантирует своим

гражданам защиту и покровительство

за ее пределами"

Конституция Республики

Казахстан статья 11, п. 2

Стратегическое направление 3.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение

консолидации общества для стабильного развития нации

3.1. Обеспечение

единства народа и

формирование

общеказахстанского

патриотизма

II. "Дальнейшее укрепление

казахстанской государственности,

повышение эффективности

государственного управления"

"Первое. ... Мы реализовали

собственную модель обеспечения

общественной стабильности,

межнационального согласия,

формирования казахстанской

идентичности и общеказахстанского

патриотизма

Для дальнейшего укрепления

государства... Казахстану необходимы

долгосрочная стабильность, мир и

согласие"

Послание Президента

Республики Казахстан от 6

февраля 2008 года

"Повышение благосостояния

народа Казахстана -

главная цель

государственной политики"

Долгосрочный приоритет 2.

"Внутриполитическая стабильность и

консолидация общества. Сохранить и

укрепить внутриполитическую

стабильность и национальное

единство, что позволит Казахстану

претворить в жизнь национальную

стратегию в течение нынешнего и

последующих десятилетий"

Послание Президента страны

народу Казахстана

"Казахстан 2030

Процветание, безопасность

и улучшение благосостояния

всех казахстанцев",

октябрь 1997 года

"V. Основные задачи нового этапа"

"Продвижение достижений нового

Казахстана в центральноазиатском

регионе и в мировом сообществе"

Послание Президента

Республики Казахстан от 28

февраля 2007 года "Новый

Казахстан в новом мире"

"5. Внутриполитическая стабильность -

надежный фундамент реализации

Стратегического плана 2020"

"Во внутриполитической сфере и

национальной безопасности основными

целями до 2020 года остаются

сохранение согласия и стабильности в

обществе, укрепление безопасности

страны"

Послание Президента

Республики Казахстан от 29

января 2010 года "Новое

десятилетие - новый

экономический подъем -

новые возможности

Казахстана"

"Ключевое направление: обеспечение

межнационального согласия,

безопасности, стабильности

международных отношений"

"Во внутриполитической сфере

основными целями в период до 2020

года остаются сохранение мира и

согласия, стабильности и

устойчивости развития казахстанского

общества"

Указ Президента Республики

Казахстан от 1 февраля

2010 года № 922 "О

Стратегическом плане

развития Республики

Казахстан до 2020 года"

"Поддержание внутренней

стабильности"

"До 2020 года в рамках реализации

долгосрочного приоритета Стратегии

"Казахстан - 2030" по обеспечению

внутриполитической стабильности и

консолидации общества будет

продолжена системная работа по

дальнейшей модернизации политической

системы, предупреждению этнических и

религиозных разногласий, укреплению

единства народа Казахстана,

основанного на равенстве

возможностей для всех граждан

республики

Дальнейшее развитие получит

Ассамблея народа Казахстана как

уникальный и высокоэффективный

институт по реализации

сбалансированной национальной

политики, способствующий

консолидации общества, укреплению

патриотизма и формированию

идентичности казахстанцев на основе

общенациональной идеи и единых

ценностей"

"Стратегические цели по укреплению

межэтнического и

межконфессионалъного согласия"

"К 2020 году созданы благоприятные

условия для дальнейшей реализации

права на свободу вероисповедания, а

также свободного развития культуры и

традиций всех этносов, проживающих в

Казахстане

успешно реализована программа

функционирования и развития языков

на 2011-2020 годы

создана эффективная система

профилактики и раннего

предупреждения межэтнических и

межконфессиональных конфликтов"

3.2. Укрепление

государственности

посредством

совершенствования

взаимодействия

государства с

институтами

гражданского общества

II. "Дальнейшее укрепление

казахстанской государственности,

повышение эффективности

государственного управления"

"Второе. Предстоит продолжить

развитие современной политической

системы в Казахстане.

Главную роль в этом процессе должны

играть политические партии,

неправительственные организации и

другие общественные институты"

Послание Президента

Республики Казахстан от 6

февраля 2008 года

"Повышение благосостояния

народа Казахстана -

главная цель

государственной политики"

"Двадцать третье направление —

Развитие политической системы"

"Создание благоприятных условий для

повышения роли политических партий,

развития институтов гражданского

общества"

Послание Президента

Республики Казахстан от 28

февраля 2007 года "Новый

Казахстан в новом мире" 30

важнейших направлений

нашей внутренней и внешней

политики.

"Стратегические цели по укреплению

межэтнического и

межконфессионалъного согласия"

"К 2020 году в Казахстане возрастет

значение представительной власти,

повысятся роль и ответственность

политических партий, эффективно

заработает система органов местного

самоуправления. Демократические

институты и структуры гражданского

общества станут органичными

элементами социально-политической

системы суверенного Казахстана"

Указ Президента Республики

Казахстан от 1 февраля

2010 года № 922 "О

Стратегическом плане

развития Республики

Казахстан до 2020 года"

Межсекторальное взаимодействие

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Мероприятия Стратегического плана

Министерства культуры

Государст-

венные

органы-

соисполни-

тели

Мероприятия межотраслевого

взаимодействия

Популяризация историко-культурного

наследия, повышение международного

статуса программы "Мәдени мұра" как

уникального бренда Казахстана

МТС

Развитие экотуризма, разработка

туристических маршрутов к

памятникам, ставшими объектами

туристского интереса

Повышение уровня профессионализма

работников культуры

МТСЗН

Повышение уровня заработной платы

работников сферы культуры

МОН

Выделение государственных

образовательных грантов на

подготовку специалистов с высшим

образованием по специальностям в

сфере культуры

МИО

Обеспечение трудоустройства

выпускников ВУЗов, осуществляющих

подготовку специалистов для сферы

культуры и искусства

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана

Мероприятия Стратегического плана

Министерства культуры

Государст-

венные

органы-

соисполни-

тели

Мероприятия межотраслевого

взаимодействия

Развитие и укрепление культурных

связей с соотечественниками,

проживающими за рубежом

МИД

Содействие в подготовке

организационно-методических

мероприятий за рубежом

4. Функциональные возможности министерства и возможные риски

      Для эффективной реализации среднесрочной стратегии министерства необходимо решение ряда тактических задач по оптимизации архитектуры культурного пространства в следующих направлениях.

      Во-первых, формирование эффективной инфраструктуры культурной среды, способной взять на себя исполнительские функции в развитии культурного пространства. Для этого будут осуществлены разработка и реализация внутренней программы "Формирование эффективной инфраструктуры отраслей", что предполагает перераспределение функций внутри министерства для повышения эффективности работы с инфраструктурой.

      Во-вторых, сбалансированное развитие рыночных механизмов в культурном пространстве при сохранении за министерством государственного стратегического и оперативного регулирования; производство конкурентоспособной продукции в области культуры за счет развития рыночных отношений.

      В-третьих, модернизация системы менеджмента в министерстве. В данном направлении будут осуществлены следующие мероприятия:

      внедрение программно-целевой модели менеджмента министерства; наделение подразделений ответственностью за достижение целевых показателей по соответствующим программам, проектам и стратегиям;

      реализация программы "Управление персоналом" для повышения профессионального уровня сотрудников, консолидации вокруг целей Министерства;

      разработка прорывных проектов и программ и обеспечение исполнения с помощью инфраструктуры и рыночных механизмов; в связи с переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат;

      выполнение регуляторной функции развития культурного пространства: разработка и корректировка Законов РК и подзаконных актов, регулирующих отрасли культурного пространства, а также использование механизмов лицензирования и сертификации для оперативного регулирования отраслей;

      мониторинг эффективности инфраструктуры и использования государственных ресурсов с помощью модели "МК-индикатор";

      внедрение системы оценки качества реализуемых программ и в перспективе внедрение стандартов ISO 9000.

      В-четвертых, консолидация общества вокруг реализации государственной политики в области культуры. В данном направлении предполагается:

      модернизация работы Экспертного совета при МК;

      составление карты Казахстана по отраслевым целевым группам и разработка программ для каждой из них; распределение ответственности среди подразделений и руководителей Министерства культуры по работе с целевыми группами;

      мероприятия по реализации Стратегии министерства на принципах активного взаимодействия с культурным сообществом, а также на принципах государственно-частного партнерства.

      * * *

      При переходе на систему стратегического планирования деятельности министерства и на систему бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется рискам невыполнения стратегических задач в виде несоответствия достигнутых значений целевых показателей и индикаторов запланированным значениям.

Возможные риски и пути их устранения

Риски

Содержание

Меры противодействия

Внешние

Недостижение показателей,

направленных на сохранение и

развитие объектов историко-

культурного наследия

Негативное влияние

природно-климатических

условий на объекты

историко-культурного

наследия

Составление перечня

культурно-исторических

объектов, имеющих статус

приоритетных при распределении

финансовых средств

Внутренние

Недостижение показателей,

направленных на развитие

социально-культурной ситуации в

регионах

Неэффективная работа

местных исполнительных

органов

Подписание Меморандумов с

акимами областей и городов

Астаны и Алматы

Недостижение отдельных

показателей развития

социально-культурной сферы

Неэффективная работа

подведомственных

организаций

Внедрение системы мониторинга

и контроля работы

подведомственных организаций

Отток кадров из

подведомственных

организаций

Создание механизма карьерного

роста и мотивации сотрудников

Эффективное межсекторальное

взаимодействие с МОН в рамках

подготовки профессиональных

кадров

5. Нормативно-правовая база

      1. Конституция Республики Казахстан;

      2. Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года "О государственных символах Республики Казахстан";

      3. Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 года "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях";

      4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия";

      5. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан";

      6. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года "О государственном социальном заказе";

      7. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре";

      8. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";

      9. Стратегия развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в Послании народу Казахстана от 10 октября 1997 года "Казахстан-2030";

      10. Государственная программа функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года;

      11. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735;

      12. Стратегия Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный период (до 2011 года), утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856;

      13. Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154;

      14. Государственная программа патриотического воспитания граждан РК на 2006-2008 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года № 200;

      15. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922;

      16. План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года;

      17. Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995;

      18. Концепция расширения сферы применения и повышения конкурентоспособности государственного языка, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2007 года № 1122;

      19. Концепция стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 1016;

      20. План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 158;

      21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2009 года № 2162 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";

      22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2010 года № 406 "О корректировке показателей республиканского бюджета на 2010 год".

6. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 14.12.2010 № 1356.

Администратор

бюджетной

программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в

области культуры

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой

координации по формированию и реализации государственной политики в

области культуры, внутриполитической стабильности, межэтнического и

межконфессионального согласия и языковой политики. Создание правовых,

экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения,

развития, использования и распространения национальной культуры и

культуры других народов, создание условий для расширения применения

государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией

государственной политики в сфере языковой политики, повышение

профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение

функционирования аппарата Министерства культуры и его подразделений.

Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ

памятников истории и культуры.

1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое

планирование Министерства (ДФОПР, ДАСП)

Стратегическое

направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта

"Мәдени мұра"

1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного

статуса программы "Мәдени мұра" как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы

культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели

количества

Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Ориентировочное количество

стратегических документов

Министерства

шт.




3

3

3

3

Ориентировочное количество

базовых и тематических

социологических

исследований

шт.




16

16

16

16

Ориентировочное количество

отчетов о финансовой,

оперативной деятельности

Министерства

шт.




92

92

92

92

Ориентировочное количество

сотрудников министерства,

прошедших повышение

квалификации

%

50

60

60

60

60

Ориентировочное количество

разработанных международных

договоров и соглашений

шт.

8

8

8

5

5

Ориентировочное количество

экспертиз разработанных

нормативно правовых актов

Министерством (по мере

поступления)

%

100

100

100

100

100

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Уровень информированности

потребителей о проектах,

реализуемых в рамках

программы "Мәдени мұра"

%

40

70

90

90

90

2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования

объектов историко-культурного наследия (КК)

Стратегическое

направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта

"Мәдени мұра"

1.2. Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.3. Расширение доступа населения к культурным ценностям с

использованием новых информационных технологий

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного

статуса программы "Мәдени мұра" как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы

культуры

Задача 1.4.1.

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры




Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Прогнозируемое количество

выдачи лицензий на

реставрационные и

археологические работы (по

запросу)

шт.

50

36

35

35

35

Прогнозируемое количество

выданных разрешений на ввоз

и вывоз историко-культурных

ценностей (по запросу)

шт.

10

12

По мере поступления

заявлений

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Доля разрешительных

документов, оформленных в

установленные

законодательством сроки

%




100

100

100

100

3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ)

Стратегическое

направление 2

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа

Казахстана

Цель

2.1. Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и

реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,

проживающими за рубежом




Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

отчетов, справок,

представленных для

руководства министерства,

государственные органы,

Правительства и

Администрации Президента

шт.

16

16

16

16

16

Ориентировочное количество

проведенных заседаний

действующих комиссий,

рабочих групп

шт.

15

15

14

14

14

Ориентировочное количество

проведенных конференций,

круглых столов, семинаров

шт.

29

29

26

32

28

Ориентировочное количество

мероприятий по международ-

ному сотрудничеству

шт.

7

7

5

4

3

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение роли

государственного языка во

всех сферах общественной

жизни, улучшение развития

языков этнических групп,

повышение качества

удовлетворения национально-

культурных потребностей

соотечественников,

проживающих за рубежом.

%







41

47

48

4. Формирование государственной политики в области информации (КИА)

Стратегическое

направление 3

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель

3.1. Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках

совершенствования государственной информационной политики

3.2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

продукта

3.3. Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного

фонда

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки

Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран мира отечественными средствами массовой

информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации

государственной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение

соблюдения законодательства

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание

республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта




Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

выданных свидетельств о

постановке на учет средств

массовой информации в

установленные сроки

%

100

100










Ориентировочное количество

выданных лицензий на

деятельность организации

телевидения и радиовещания

(по запросу)

%

100

100










Ориентировочное количество

отчетов, справок,

представленных для

руководства министерства,

государственные органы,

Правительства и

администрации Президента

шт.

4

4










Ориентировочное количество

мероприятий по международ-

ному сотрудничеству

шт.

12

0










Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Уровень информированности

населения об основных

приоритетах развития страны

и проводимой

государственной политике

%




83










5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения

общественной стабильности (ДОПР)

Стратегическое

направление

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение

консолидации общества для стабильного развития нации

Цель

4.1. Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

4.2. Укрепление государственности посредством совершенствования

взаимодействия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее

повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и

проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам

Республики Казахстан

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации

Стратегии развития страны




Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Социологические

исследования

шт.







19

19

19

Ориентировочное количество

проведенных заседаний

действующих комиссий,

рабочих групп

шт.

10

10

8

10

12

Ориентировочное количество

проведенных конференций,

круглых столов, семинаров

шт.

25

25

25

25

25

Ориентировочное количество

мероприятий по международ-

ному сотрудничеству

шт.

7

7

7

7

7

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Уровень поддержки стратегии

развития государства и

государственной политики в

общественном сознании

%




55

85

90

90

6. Проведение государственной политики в области обеспечения реализации свободы

вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями (КДР)

Стратегическое

направление 4

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение

консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.4.

Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Задача 4.1.5.

Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной

политике в сфере межконфессиональных отношений




Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый

период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

отчетов, справок,

представленных для

руководства министерства,

государственные органы,

Правительства и

администрации Президента

шт.







15

15

15

Ориентировочное количество

мероприятий по международ-

ному сотрудничеству

шт.







8

8

8

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение уровня поддержки

в общественном сознании

государственной политики в

сфере межконфессиональных

отношений

%







75

80

80

Расходы на

реализацию

программы




тыс. тенге

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

002 Прикладные научные исследования в области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций

развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных

моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры;

музеефикация и популяризация памятников истории и культуры;

обеспечение организации изучения кочевнической и

оседло-земледельческой культур и аспектов их взаимодействия, других

этнокультурных процессов, происходивших на территории Евразии с

древнейших времен до наших дней; обеспечение археологических,

архитектурных, градостроительных исследований объектов

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1.

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени

мұра"

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

научных и научно-

методических работ

Ед.

16

25

20

20

20

Ориентировочное количество

изданных научных каталогов и

альбомов

Ед.

5

5

6

6

7

Ориентировочное количество

научно-исследовательских

экспедиций по проблемам

историко-культурного

наследия

Ед.

15

33

25

25

25

Показатели

качества

Доля изученных памятников

истории и культуры

%

30

35

35

35

35

Модернизация системы учета

экспонатов

%

20

25

25

25

25

Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Увеличение спроса населения

на научную продукцию по

проблемам историко-

культурного наследия

%

35

45

46

47

48

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

245 035

268 091

173 213

174 096

174 096

     

Администратор

бюджетной

программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление

произведений искусств, имеющих общенациональную значимость.

Утверждение общественного, межэтнического и межконфессионального

согласия, укрепление единства многонационального народа Республики.

Развитие демократии и социального прогресса, обеспечение выплат

государственных премий деятелям культуры за лучшие публикации в

области литературы и искусства

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по

реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

деятелей культуры,

удостоенных государственных

премий

чел.

11

1

4

1

4

Ориентировочное количество

деятелей культуры,

удостоенных государственных

стипендий

чел.

50

50

50

50

50

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Доля творческих союзов,

объединении и отдельных

деятелей в области культуры,

литературы и искусства

Республики Казахстан

привлеченных к реализации

госполитики.

%

50

70

70

70

70

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

     

Администратор

бюджетной

программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций

государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.

Создание государственной системы по социально-экономической, правовой

защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как

составной части единой казахской нации.

Стратегическое

направление 2.

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа

Казахстана

Цель 2.1.

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и

реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,

проживающими за рубежом

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 г.

(отчет)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Показатели

количества

Организация курсов обучения

государственному языку в

воскресных школах

республиканских национально-

культурных объединений,

оказание государственной

поддержки развитию

национальных языков через

воскресные школы

национально-культурных

центров

%

18

25

28

30

30

Разработка и выпуск

литературы образовательного

и научного характера по

вопросам государственной

языковой политики

%

38

41

45

48

50

Проведение социологических и

аналитических исследований

по проблемам языковой

политики и соотечественни-

ков, проживающих за рубежом

%




20

22

23

23

Проведение организационных,

методических, культурных

мероприятий по пропаганде

государственной языковой

политике

%

30

33

33

34

35

Издание словарей, учебников,

учебно-методических пособий

для казахской диаспоры,

проживающей за рубежом

%

35

38

0

0

0

Проведение организационных,

методических, культурных

мероприятий по консолидации

казахской диаспоры

%

25

27

29

31

32

Показатели

качества

Повышение степени

востребованности государст-

венного языка в основных

сферах общественной жизни

%

30

32

50

75

75

Показатели

эффективности

Повышение эффективности

внедрения государственного

языка в органах

государственного управления

%

50

60

80

90

90

Совершенствование

инфраструктуры обучения

государственному языку

%

100

(45 ед.)

206

(93 ед.)

107

(100 ед.)

120

(120 ед.)

100

(120 ед.)

Показатели

результата

Повышение роли

государственного языка во

всех сферах общественной

жизни, улучшение развития

языков этнических групп,

повышение качества

удовлетворения национально-

культурных потребностей

соотечественников,

проживающих за рубежом.

%

39

40

41

47

48

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам

городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2.

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество объектов

подлежащих строительству

Ед.

6

4

2







Показатели

качества






















Показатели

результата

Количество объектов

подлежащих строительству

Ед.

6

4

2







Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

26 951 699

17 330 476

1 996 055







     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры

Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в

области культуры

Стратегическое

направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.1.

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

программного обеспечения




65













Ориентировочное количество

мебели

комп.

48













Ориентировочное количество

оборудования, прочие

шт.

9




7

10

10

Показатели

качества

Оснащенность аппарата

министерства необходимым для

работы оборудованием,

программным обеспечением, а

также мебелью

%

60













Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Обеспечение центрального

исполнительного органа, его

ведомств компьютерной и

офисной техникой, мебелью,

лицензионными программными

продуктами

%

90




90

90

90

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

43 837




4 161

1 353

1 367

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных

организаций в области культуры

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области

культуры

Стратегическое

направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2.

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество объектов,

подлежащих капитальному

ремонту

Ед.

15

4


1




Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Количество объектов

культуры, на которых

завершен капитальный ремонт

Ед.

1

1


1




Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

1 034 237

451 544


161 323




     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной

деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных

произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для

сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;

обеспечение условий для производства, тиражирования и проката

национальных фильмов

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы

культуры

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

фильмов, произведенных в

рамках государственного

заказа

ед.

16

22

21

11

11

Предполагаемое количество

призов и наград

международных кинофестивалей

ед.

4

2

2

3

4

Средняя стоимость

производства художественного

фильма

тыс.

тенге

84 400

210 000

139 706

203 344

117 549

Показатели

качества

Средняя стоимость

производства документального

фильма

тыс.

тенге

3 000

24 720

15 714

-

14 000

Средняя стоимость

производства анимационного

фильма

тыс.

тенге

5 000

20 000

34 643

51 250

87 750

Показатели

результата

Доля отечественных фильмов в

общем объеме кинопроката

%

4,5

5,2

6,5

4

4

Расходы на

реализацию

программы







1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование

культурного национального достояния страны в области

историко-культурного наследия

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2.

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество строящихся и

реконструируемых объектов

культуры

Ед.

6

3

1







Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Ориентировочное количество

объектов культуры введенных

в эксплуатацию

Ед.

6

3

1







Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

284 026

859 875

86 149







     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:

республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных

мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы

государства с иностранными делегациями, дней культуры других

государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда

национальных историко-культурных ценностей и современных достижений

культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование

профессионального уровня творческих коллективов; формирование

позитивного имиджа Казахстана за рубежом.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по

реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

передвижных выставок

достижений культуры и

искусства в стране и за

рубежом

Ед.

6

1

11

10

10

Ориентировочное количество

театрально-концертных

мероприятий по представлению

достижений культуры и

искусства в стране и за

рубежом

Ед.

15

16

25

19

9

Ориентировочное количество

творческих конкурсов,

юбилейных дат, фестивалей,

праздничных мероприятий,

конференций организованных

МК

Ед.

10

29

22

10

16

Ориентировочное количество

мероприятий зарубежных

деятелей культуры и

искусства или творческих

коллективов в Казахстане

Ед.

6

5

12

4

5

Показатели

качества






















Показатели

эффективности

Средняя стоимость затрат на

проведение одного

мероприятия

тыс.

тенге

31 006

23 014

37 334

20 705

22 258

Показатели

результата

Повышение культурного уровня

населения, расширение знаний

иностранных граждан о

Казахстане, повышение

творческого потенциала

деятелей культуры и

искусства.

Ед.

20

21

32

23

14

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование

культурного национального достояния страны в области

историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде

творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического

творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов

мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное

воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан.

Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для

всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу

культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану

и за рубежом, а также новых произведений, участие в международных и

республиканских фестивалях.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по

реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

новых постановок

Ед.

25

27

35

28

30

Ориентировочное количество

гастролей

Ед.

30

33

35

38

41

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Степень удовлетворенности

потребителей качеством

отечественного культурного

продукта

%




30

50

50

50

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской

деятельности. Популяризация предметов музейного значения,

материально-техническое, технологическое, организационное,

научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования

культурного национального достояния страны в сфере музейного дела.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта

сферы культуры

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

посещений музеев,

музеев-заповедников

чел.

108

115

117

120

145

Ориентировочная доля

представленных зрителю

музейных предметов от общего

количества музейных

предметов основного фонда

%

5

10

12

15

20

Ориентировочная доля

отреставрированных

экспонатов от общего

количества экспонатов в

фондах

%

2

5

6

7

8

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Доля республиканских музеев,

музее-заповедников,

отвечающих государственным

стандартам в сфере

технического состояния,

обеспеченности оборудованием

и специализированными

кадрами

%

20

30

35

40

45

Расходы на

реализацию

программы







994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в

области культуры

Описание

Оснащение материально-технической базы государственных организаций

культуры

Стратегическое

направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2.

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

программного обеспечения




10













Ориентировочное количество

мебели

шт.

200




4662

4480

30690

Ориентировочное количество

оборудования, прочие

шт.

100




13

16

80

Показатели

качества

Оснащенность

подведомственных

организаций министерства

необходимым для работы

оборудованием, программным

обеспечением и мебелью

%

60




70

75

90

Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Оснащенность

подведомственных

организаций министерства

необходимым для работы

оборудованием, программным

обеспечением и мебелью

%

60




65

68

75

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

831 014




24 139

16 385

158 854

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

017 Издание социально важных видов литературы

Подпрограмма




Описание

Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного

уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе

общемировых ценностных идеалов. Обеспечение выпуска и доведения до

потенциальных читателей социально важной литературы; выпуск

развернутых художественных, научных, публицистических и

библиографических серий, отражающих перемены в

общественно-политической, социально-экономической,

научно-образовательной и культурной сферах жизни.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы

культуры




Показатели

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество наименований

выпускаемой социально

значимой литературы для

пополнения государственных

библиотечных фондов

ед.

440

480










Показатели

качества

Повышение уровня

инфраструктуры библиотечных

фондов за счет выпуска

литературы разных

тематических направлений и

безвозмездной передачи в

книжные фонды. Увеличение

количества читателей и

повышение духовно-

образовательного и

интеллектуально-культурного

уровня населения.







Повы-

шен

уро-

вень

инф-

раст-

рукту-

ры

биб-

лио-

течных

фондов

за

счет

пере-

дачи в

фонды

гос.

биб-

лиотек

1 113

500

экз.

книг










Показатели

эффективности

Средняя стоимость затрат на

выпуск одного издания с

доставкой

тенге

411

961










Показатели

результата

Издание социально-важных

видов литературы общим

тиражом 775,6 тыс.

экземпляров

экз.

2430000

1113500










Расходы на реализацию программы

1 000 000

1 090 000










     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической

стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению

внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на

укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование

казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение

политических реформ, развитие гражданского общества.

Стратегическое

направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и

обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межэтнического согласия и дальнейшее

повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана,

а также проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам

Республики Казахстан

Цель 4.2.

Укрепление государственности посредством совершенствования

взаимодействия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации

Стратегии развития страны

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Уровень поддержки Стратегии

развития государства и

государственной политики в

общественном сознании

%

79

55

85

90

90

Уровень поддержки в

общественном сознании

государственной политики в

сфере межэтнических

отношений

%

76

70

85

90

90

Доля взрослого населения,

охваченного мероприятиями по

пропаганде ценностей

толерантности и

межэтнического согласия,

проводимыми МК, Ассамблеей

народа Казахстана и

этнокультурными

объединениями

%

63

70

75

80

80

Уровень информированности

населения о программных

документах и основных

направлениях государственной

политики в результате

проведения информационно-

пропагандистских мероприятий

%

75

80

83

90

90

Доля взрослого населения,

охваченного мероприятиями по

разъяснению и пропаганде

программных документов и

основных направлений

государственной политики

%

70

78

83

90

90

Доля населения, охваченного

работой по пропаганде

ценностей здорового образа

жизни

%

-

50

50

50

50

Уровень информированности

граждан об основных

направлениях и реализации

гендерной политики

%

40

45

50

55

55

Уровень информированности

граждан о государственных

символах Казахстана среди

взрослого населения

%

73

77

81

85

85

Степень обеспеченности

государственных учреждений

имиджевыми материалами,

популяризирующими

государственные символы

%

10

30

35

40

40

Доля взрослого населения,

принявшего участие в

мероприятиях,

популяризирующих

государственные символы

%

45

50

55

60

60

Доля респондентов,

положительно оценивших

взаимоотношения институтов

гражданского общества и

государства

%

40

40

45

52

55

Доля населения, охваченного

услугами НПО в рамках

государственного социального

заказа

%

13

16

16

13

13

Показатели

качества

Количество НПО, привлеченных

к реализации социально

значимых проектов в рамках

государственного социального

заказа

ед.

80

120

120

80

80

Количество диалоговых

площадок с участием

институтов гражданского

общества, действующих на

постоянной основе

ед.

240

300

300

250

250

Показатели

результата

Уровень поддержки

казахстанцами, проводимой

государственной политики

%

53.1

55.1

62.7

67.2

67.2

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1.

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени

мұра"

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного

статуса программы "Мәдени мұра" как уникального бренда Казахстана

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Предполагаемое количество

восстанавливаемых памятников

истории и культуры

ед.

24

26

19

27

26

Предполагаемое количество

установленных памятников в

Казахстане

ед.

0

1

0

0

0

Предполагаемое количество

установленных памятников за

рубежом

ед.

0

0

1

0

0

Показатели

качества

Средняя стоимость затрат на

восстановление и сооружение

памятника

тыс.

тенге

23 500

23 500

23 500

33 790

26 791

Показатели

эффективности

Улучшение сохранности и

возрождения национальной

культуры, связанной с

использованием и пропагандой

культурного наследия страны,

преемственностью развития и

возрождения историко-

культурных традиций.

ед.

10

8

7

7

7

Показатели

результата

Количество восстановленных

памятников, имеющих особое

значение для национальной

культуры

ед.

10

8

7

7

7

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных

организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными

кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального

мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с

возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными

изменениями в производстве и социальной сфере

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.3.

Повышение уровня профессионализма работников культуры

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

сотрудников учреждений

культуры, прошедших

стажировку за рубежом

чел.




100

20

20

20

Ориентировочное количество

сотрудников учреждений

культуры, прошедших

стажировку в Казахстане

чел.

700

700










Показатели

качества























Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Доля обеспечения потребности

в повышении квалификации

работников государственных

организаций культуры

%

30

29

5

5

5

Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского

народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по

разным направлениям, предусматривающим проведение работ по

определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и

смешанного наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО,

уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и

культуры Казахстана

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1.

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта "Мәдени

мұра"

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение

международного статуса программы "Мәдени мұра" как уникального

бренда Казахстана

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество объектов

включенных в Государственный

список истории и культуры

Ед.

7 137

11 085

7 200

7 200

7 200

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Издание Свода памятников

истории и культуры по

областям с указанием их

основных характеристик

Ед.










1




Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Подпрограмма




Описание

Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и

специальное использование документов Национального архивного фонда

Республики Казахстан, ведение научно-исследовательской и

научно-методической работы в области архивного дела, документоведения

с управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документацией

Стратегическое

направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель 3.3.

Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.3.1.

Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы

архивного дела

Задача 3.3.2.

Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания

Национального архивного фонда

Задача 3.3.3.

Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных

экземпляров несекретных изданий, издаваемых на территории РК

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Объем Национального

архивного фонда

Ед.

18 800 000

18 950 000










Доля документов

Национального архивного

фонда и ведомств,

находящихся в нормативных

условиях, обеспечивающих их

постоянное (вечное) хранение

в общем объеме документов

Национального архивного

фонда, находящихся на

государственном и

ведомственном хранении

%

50

70










Доля документов

Национального архивного

фонда, интегрированных в

Единую информационную

систему архивного дела

%




10










Количество произведений

печати, издаваемых на

территории Республики

Казахстан и прошедших

библиографическую обработку

Ед.

5 103 451

5 175 451










Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Достижение необходимых

условий по обеспечению

сохранности и использования

документов Национального

архивного фонда, архива

печати, функционирования

государственных архивных

учреждений, оснащения их

материально-технической

базы, дальнейшее развитие и

совершенствование модели

архивного дела и систем

документации

%

100

100










Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

236 937

301 426










     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Подпрограмма




Описание

Освещение деятельности государственных органов при выявлении и

пресечении деятельности организованных наркообществ, разработка

механизма выявления, контроля и ликвидации финансовых потоков,

используемых международным наркобизнесом

Стратегическое

направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках

совершенствования государственной информационной политики

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки

Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран мира отечественными СМИ

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество проведенных

мероприятий, направленных на

освещение вопросов борьбы с

наркоманией

Ед.

6













Количество теле-, видео

материалов, выпущенных в

целях антинаркотической

пропаганды

Ед.

7













Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Осуществление производства и

трансляции видеороликов по

антинаркотической

пропаганде, проведение

семинаров, тренингов,

конференции по обсуждению

основных направлений

антинаркотической пропаганды

с приглашением

представителей

республиканских СМИ,

экспертов работающих в

данном направлении.

Ед.

13













Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

10 902













     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка

и других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития

языков на 2001-2010 годы, Государственной программы поддержки

соотечественников, проживающих за рубежом

Стратегическое

направление

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа

Казахстана

Цель 2.1.

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и

реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.1.

Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций

государственного языка

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Доля взрослого населения

неказахской национальности,

владеющего государственным

языком

%

8

12










Доля представителей других

этносов, охваченных курсами

по обучению родному языку

при национально-культурных

объединениях

%

77

79










Количество стран проживания

казахской диаспоры,

охваченных организационно-

методическими мероприятиями

Ед.

изм.

9

12










Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Удельный объем

делопроизводства на

государственном языке в

государственных органах в

общем объеме

документооборота

%

40

60










Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

975 856

328 298










     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

025 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики в Республике

Казахстан

Стратегическое

направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках

совершенствования государственной информационной политики

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки

Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран мира отечественными средствами массовой

информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации

государственной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение

соблюдения законодательства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание

республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Доля общегодового дохода

республиканских

государственных электронных

СМИ за исключением госзаказа

%

7

7










Доля общегодового дохода

республиканских печатных СМИ

за исключением госзаказа

%

71

74










Объем печатных материалов

выпущенных в рамках

реализации государственного

заказа

поло-

са

фор-

мата

А-2

12 685

12 685










учет-

но-

изда-

тель-

ский

лист

875

875










Объем продукции СМИ,

охваченной мониторингом

час

131400

131400










Среднесуточный объем вещания

государственных каналов в

спутниковом сегменте

час

19.8

20.0










Доля программ, производимых

республиканскими

электронными СМИ в общей

сетке вещания

%

35

40










Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Обеспечение среднесуточных

объемов вещания телеканалов

от 16 до 24 часов;

Производство аудиовизуальной

продукции на государственном

языке электронными

средствами массовой

информации;

Проведение ежедневного

мониторинга электронных

средств массовой информации

на предмет соблюдения

законодательства Республики

Казахстан

%

%

часов

в

день

100

50

320

100

52

320










Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

16 467 456

16 467 456










     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

026 Развитие цифрового телерадиовещания

Описание

Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка

путем развития цифровой системы вещания. Осуществление поэтапного

перевода инфраструктуры телерадиовещания в спутниковом и наземном

сегментах на цифровой стандарт, в том числе на стандарт высокой

четкости. Прекращение аналогового вещания в 2015 году, обеспечение

доступности цифрового телерадиовещания для всех категорий населения,

создание рынка операторов, предоставляющих услуги многопрограммного

цифрового телевидения и радио, разработка нормативных правовых и

технических документов, регулирующих и регламентирующих взаимодействие

субъектов в области цифрового телерадиовещания, пересмотр

радиочастотного спектра, совершенствование частотной политики,

содействие производству на территории республики цифровых приемных

устройств для удовлетворения потребностей населения.

Стратегическое

направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.1.

Внедрение цифрового телерадиовещания

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Охват территории республики

цифровым вещанием

%
















Показатели

качества

Выбор оптимального пути

развития цифрового

телерадиовещания.

Обеспечение граждан услугами

многопрограммного и

интерактивного телевидения,

качественного радио,

улучшение показателей

качества предоставления

услуг по трансляции

телевизионных программ, в

том числе увеличение охвата

телевизионного и

радиовещания.



















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Переход на цифровое

телерадиовещание,

предоставление услуг

многопрограммного

телевидения, улучшение

показателей качества

предоставления услуг по

трансляции телевизионных и

радиопрограмм, создание

предпосылок для развития

наукоемких отраслей,

освоение производства новых

видов приемной и передающей

аппаратуры телевизионного и

радиовещания



















Расходы на

реализацию

программы




тыс.

тенге

22 400













     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках

республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного

обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным

интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской

деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных

и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих

граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей

библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских

конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях

по международному библиотечному сотрудничеству.

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3.

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием

новых информационных технологий

Задача 1.3.1.

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

книжных выставок и

презентаций

Ед.

38

45

45

50

60

Ориентировочное количество

читательских конференций,

круглых столов и творческих

встреч

Ед.

28

30

30

32

35

Ориентировочное количество

письменных и архивных

документов, которые подлежат

консервации и реставрации

%

5

6

6

7

8

Показатели

качества






















Показатели

эффективности

Средняя стоимость затрат на

хранение одной книги

тенге

153,3

94,5

96,2

136,2

126,5

Показатели

результата

Степень удовлетворенности

запросов читателей

республиканских библиотек

%

20

30

40

45

50

Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих

деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и

благоприятных условий для инвестирования отрасли

Стратегическое

направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта

сферы культуры

Стратегическое

направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного

пространства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного продукта

Задача 3.2.2.

Создание национального информационного холдинга

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Ориентировочное количество

вводимых в эксплуатацию

единиц оборудования

Ед.

10

10

30







Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение эффективности

деятельности акционерного

общества с государственным

участием

%

35

61

50







Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

2 045 602

3 790 000

1 000 000







     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с

использованием новых информационных технологий

Описание

Укрепление общенационального культурного пространства, расширение

культурного обмена между регионами страны; интеграция национальной

культуры в глобальную информационную сеть; формирование коллекций,

направленные на распространение общих знаний об истории, культуре,

географии, политики Казахстана, как в целом, так и по отдельным

аспектам; содействие глубокому изучению темы (предмета) научными

работниками и специалистами высокого уровня подготовленности, в том

числе, специалистами в области общественных гуманитарных дисциплин;

осуществление поддержки как формального, так и неформального

образования, путем предоставления не только учебного материала, но и

необходимой дополнительной литературы; необходимость удовлетворения

потребности в информации одноразового характера по широкому кругу

знаний; расширение традиционного библиотечного фонда документами в

электронном виде и выполнение функции страхового фонда рукописной и

ценной книги частных лиц.

Стратегическое

направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3.

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием

новых информационных технологий

Задача 1.3.1.

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Задача 1.3.2.

Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Количество веб-порталов

Ед.




3










Ориентировочное количество

услугами сферы культуры в

цифровом формате

тыс.

чел.

150













Ориентировочное количество

пользователей электронными

услугами библиотек

тыс.

чел.

150













Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Доля библиотечного фонда,

переведенного в цифровой

формат

%

0,5













Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге

242 859













     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

031 Реализация государственной политики в сфере свободы вероисповедания

Описание

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий по вопросам

государственной политики в области обеспечения прав граждан на

свободу вероисповедания, религиоведческих экспертиз с привлечением

ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников. Контроль за

деятельностью религиозных объединений.

Стратегическое

направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и

обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.4.

Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Задача 4.1.5.

Повышение уровня информированности казахстанцев о государственной

политике в сфере межконфессиональных отношений

Показатели

Ед.

изм

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Прогнозируемый тираж

выпускаемой информационной,

периодической, печатной

продукции, научных,

методических материалов по

вопросам религии

шт.







4000

4000

4000

Прогнозируемое количество

международных, республиканс-

ких и региональных научно-

практических конференций,

семинаров-совещаний

ед.







4

4

4

Прогнозируемое число

мероприятий, проведенных

агитационно-пропагандистскими

группами по вопросам свободы

вероисповедания с

привлечением ученых-теологов,

юристов и иных научных

сотрудников

ед.







1

1

1

Выпуск видеофильмов,

видеороликов

ед.







3

3

3

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение уровня поддержки в

общественном сознании

государственной политики в

сфере межконфессиональных

отношений

%







75

80

80

Количество населения,

охваченного информационно-

пропагандистскими

мероприятиями по повышению

религиоведческой грамотности

чел.







21087

24087

24087

Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге







21725

22325

22325

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

032 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным

вопросам

Описание

Проведение исследований и анализа религиозных проблем

Стратегическое

направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и

обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.4.

Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели количества

Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий)

шт.







22

23

24

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение уровня поддержки в

общественном сознании

государственной политики в

сфере межконфессиональных

отношений

%







75

80

80

Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге







53 109

59 949

66 200

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

033 Содействие развитию международного сотрудничества в области

культуры и религий

Описание

Организация и проведение исследований и мероприятий международного

масштаба

Стратегическое

направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и

обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.4.

Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Прогнозируемое количество

исследовательских отчетов и

консультационных записок,

аналитических отчетов

развития в сфере культуры и

религии

ед.







10

10

11

Прогнозируемое количество

наименований выпускаемых

учебно-методических и

научно-методических

материалов

ед.







20

20

23

Показатели

качества






















Показатели

эффективности






















Показатели

результата

Повышение уровня поддержки в

общественном сознании

государственной политики в

сфере межконфессиональных

отношений

%







75

80

80

Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге







82 557

96 038

106 635

     

Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная

программа

034 Социологические исследования в области религии,

межконфессиональных отношений в Республике Казахстан

Описание

Проведение социологических исследований, мониторинга религиозной

ситуации

Стратегическое

направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и

обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1.

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского

патриотизма

Задача 4.1.4.

Мониторинг и анализ религиозной ситуации в стране

Показатели

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008

год

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

Показатели

количества

Прогнозируемое проведение

социологических исследований,

мониторингов религиозной

ситуации, направленных на

выработку практических

рекомендаций

шт.



7

7

7

Прогнозируемое количество

комплексных научных

исследований по актуальным

проблемам повышения уровня

правовой культуры

шт.



4

4

5

Показатели

качества










Показатели

эффективности










Показатели

результата

Выработка практических

рекомендаций по проведенным

социологическим исследованиям

и мониторингу религиозной

ситуации

%



11

11

12

Расходы на реализацию программы

тыс.

тенге



34097

35776

37578

Свод бюджетных расходов

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 14.12.2010 № 1356.

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие

программы, из них:

59 962 121,9

54 903 917,9

20 424 024

11 934 151

12 867 583

Текущие бюджетные программы

29 462 079,9

32 595 268,9

17 341 820

11 934 151

12 867 583

Услуги по формированию и

реализации государственной

политики в области культуры

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

Прикладные научные

исследования в области

культуры

245 035

268 091

173 213

174 096

174 096

Стимулирование деятелей в

сфере культуры

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

Развитие государственного

языка и других языков

народа Казахстана

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

Материально-техническое

оснащение Министерства

культуры Республики

Казахстан

43 837

-

4 161

1 353

1 367

Капитальный ремонт зданий,

помещений и сооружений

государственных организаций

культуры

1 034 237

451 544


161 323

-

Реализация государственной

политики в сфере свободы

вероисповедания







21 725

22 325

22 325

Производство национальных

фильмов

1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

Проведение социально-

значимых и культурных

мероприятий

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

Обеспечение

функционирования

театрально-концертных

организаций

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

Обеспечение сохранности

историко-культурного

наследия

994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

Научно-исследовательские и

аналитические услуги по

религиозным вопросам







53 109

59 949

66 200

Материально-техническое

оснащение государственных

организаций в области

культуры

831 014

-

24 139

16 385

158 854

Издание социально важных

видов литературы

1 000 000

1 090 000










Воссоздание, сооружение

памятников историко-

культурного наследия

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

Проведение государственной

политики в области

внутриполитической

стабильности и

общественного согласия

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

Повышение квалификации и

переподготовка кадров

государственных организаций

культуры

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

Свод и систематизация

изучения культурного

наследия казахского народа

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

Обеспечение сохранности

архивных документов и

архива печати

236 937

301 426










Пропаганда борьбы с

наркоманией и наркобизнесом

10 902

-










Проведение государственной

информационной политики

16 467 456

16 467 456










Развитие цифрового

телерадиовещания

22 400













Обеспечение доступа к

информации в публичных

библиотеках

республиканского значения

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

Проведение мероприятий за

счет резерва Правительства

Республики Казахстан на

неотложные затраты

84 819,6

586 233,5










Проведение мероприятий за

счет средств на

представительские затраты

7 961,3

27 176,4










Содействие развитию

международного

сотрудничества в области

культуры и религий







82 557

96 038

106 635

Социологические

исследования в области

религии, межконфессиональ-

ных отношений в Республике

Казахстан







34 097

35 776

37 578

Бюджетные программы

развития

30 500 042

22 308 649

3 082 204

-

-

Целевые трансферты на

развитие областным

бюджетам, бюджетам городов

Астаны и Алматы на развитие

объектов культуры

26 951 699

17 330 476

1 996 055

-

-

Строительство,

реконструкция объектов

культуры

284 026

859 875

86 149

-

-

Создание информационных

систем по развитию

государственного языка и

других языков народа

Казахстана

975 856

328 298

-

-

-

Увеличение уставных

капиталов юридических лиц,

осуществляющих деятельность

в области культуры

2 045 602

3 790 000

1 000 000

-

-

Расширения доступа

населения к культурным

ценностям с использованием

новых информационных

технологий

242 859

-

-

-

-

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 14.12.2010 № 1356.

Стратегические направления,

цели, задачи и бюджетные

программы (наименование)

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

Стратегическое направление

1. Повышение

конкурентоспособности сферы

культуры и искусства

38 511 151,9

33 817 860

17 625 985

9 998 588

10 856 324

Цель 1.1. Дальнейшая

реализация Национального

стратегического проекта

"Мәдени мұра"

1 190 516

873 961

765 264

808 164

816 136

Задача 1.1.1. Сохранение и

развитие объектов

историко-культурного

наследия
















Программа 1. Прикладные

научные исследования в

области культуры

245 035

268 091

161 441

161 441

161 441

Задача 1.1.1. Сохранение и

развитие объектов

историко-культурного

наследия
















Задача 1.1.2. Популяризация

историко-культурного

наследия, повышение

международного статуса

программы "Мәдени мұра"

как уникального бренда

Казахстана
















Программа 1. Воссоздание,

сооружение памятников

историко-культурного

наследия

906 981

563 650

565 323

608 223

616 195

Задача 1.1.2. Популяризация

историко-культурного

наследия, повышение

международного статуса

программы "Мәдени мұра"

как уникального бренда

Казахстана
















Программа 1. Свод и

систематизация изучения

культурного наследия

казахского народа

38 500

42 220

38 500

38 500

38 500

Цель 1.2 Популяризация

отечественной культуры в

стране и за рубежом

7 257 193

12 956 806

14 055 470

8 212 080

8 998 750

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста

востребованности

отечественного продукта

сферы культуры
















Программа 1. Производство

национальных фильмов

1 392 527

4 600 465

4 957 976

1 957 976

1 957 976

Программа 2. Издание

социально важных видов

литературы

1 000 000

1 090 000










Программа 3. Обеспечение

сохранности историко-

культурного наследия

994 690

969 728

1 300 942

1 304 747

1 446 742

Программа 4. Увеличение

уставных капиталов

юридических лиц,

осуществляющих деятельность

в области культуры

247 625

1 970 000

1 000 000







Задача 1.2.2. Активизация

взаимодействия с

творческими объединениями и

союзами по реализации

государственной политики в

сфере культуры и искусства
















Программа 1. Проведение

социально значимых и

культурных мероприятий

1 147 234

1 173 711

2 613 347

890 300

890 300

Программа 2. Обеспечение

функционирования

театрально-концертных

организаций

2 425 614

3 123 979

4 132 497

4 031 005

4 644 179

Программа 3. Стимулирование

деятелей в сфере культуры

49 503

28 923

50 708

28 052

59 553

Цель 1.3. Расширение

доступа населения к

культурным ценностям с

использованием новых

информационных технологий

807 329

659 818

674 504

777 421

857 715

Задача 1.3.1. Расширение

доступа к ресурсам

Национальной библиотечной

системы
















Программа 1. Обеспечение

доступа к информации в

публичных библиотеках

республиканского значения

564 470

659 818

674 504

777 421

857 715

Задача 1.3.1. Расширение

доступа к ресурсам

Национальной библиотечной

системы
















Задача 1.3.2. Расширение

доступа к историко-

культурному наследию

Казахстана
















Программа 1. Расширения

доступа населения к

культурным ценностям с

использованием новых

информационных технологий

242 859

-

-

-

-

Цель 1.4. Развитие

инфраструктуры сферы

культуры и искусства

29 256 113,9

19 327 275

2 130 747

200 923

183 723

Задача 1.4.1.

Совершенствование

нормативно-правовой базы

сферы культуры
















Программа 1.

Материально-техническое

оснащение Министерства

культуры Республики

Казахстан

43 837

-

4 161

1 353

1 367

Задача 1.4.2. Модернизация

и расширение сети

культурных учреждений
















Программа 1. Капитальный

ремонт зданий, помещений и

сооружений государственных

организаций культуры

1 034 237

451 544


161 323

-

Программа 2. Материально-

техническое оснащение

государственных организаций

в сфере культуры

831 014

-

24 139

16 385

158 854

Программа 3. Целевые

инвестиционные трансферты

областным бюджетам,

бюджетам городов Астаны и

Алматы на развитие объектов

культуры

26 951 699

17 330 476

1 996 055

-

-

Программа 4. Строительство,

реконструкция объектов

культуры

284 026

859 875

86 149

-

-

Программа 5. Проведение

мероприятий за счет средств

на представительские

затраты

7 961,3

27 176

-

-

-

Программа 6. Проведение

мероприятий за счет резерва

Правительства Республики

Казахстан на неотложные

затраты

84 819,6

586 234

-

-

-

Задача 1.4.3. Повышение

уровня профессионализма

работников культуры
















Программа 1. Повышение

квалификации и

переподготовка кадров

государственных организаций

культуры

18 520

71 970

20 243

21 862

23 502

Стратегическое направление

2. Создание толерантной

языковой среды как фактора

единения народа Казахстана

1 543 891

966 243

668 938

590 881

637 648

Цель 2.1. Развитие

государственного языка,

языков народа Казахстана и

реализация принципа

триединства языков

1 543 891

966 243

668 938

590 881

637 648

Задача 2.1.2. Реализация

принципа триединства языков
















Задача 2.1.3. Сохранение и

развитие языков народа

Казахстана
















Задача 2.1.4. Развитие и

укрепление культурных

связей с соотечественни-

ками, проживающими за

рубежом
















Программа 1. Развитие

государственного языка и

других языков народа

Казахстана

568 035

637 945

668 938

590 881

637 648

Задача 2.1.1. Расширение

социально-коммуникативных и

консолидирующих функций

государственного языка
















Программа 2. Создание

информационных систем по

развитию государственного

языка и других языков

народа Казахстана

975 856

328 298

-

-

-

Стратегическое направление

3. Повышение

конкурентоспособности

отечественного информацион-

ного пространства

18 535 672

18 588 882










Цель 3.1. Формирование

социального оптимизма

казахстанцев в рамках

совершенствования

государственной

информационной политики

16 478 358

16 467 456

-

-

-

Задача 3.1.1. Расширение и

повышение эффективности

информационной поддержки

Стратегии развития и

вхождения Казахстана в

число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран

мира отечественными

средствами массовой

информации
















Задача 3.1.2. Активизация

взаимодействия с медиа-

сообществом по реализации

государственной

информационной политики
















Задача 3.1.3. Повышение

правовой культуры средств

массовой информации и

обеспечение соблюдения

законодательства
















Цель 3.2. Повышение

конкурентоспособности

отечественного

информационного продукта
















Задача 3.2.3. Тематическая

дифференциация государст-

венных электронных СМИ

(создание республиканских

специализированных

телеканалов на базе

действующих)
















Задача 3.2.4. Снижение

зависимости от зарубежного

информационного продукта
















Программа 1. Проведение

государственной

информационной политики

16 467 456

16 467 456










Программа 2. Пропаганда

борьбы с наркоманией и

наркобизнесом

10 902













Цель 3.2. Повышение

конкурентоспособности

отечественного

информационного продукта

1 820 377

1 820 000










Программа 1. Развитие

цифрового телерадиовещания

22 400













Задача 3.2.2. Создание

национального

информационного холдинга
















Программа 1. Увеличение

уставных капиталов

юридических лиц,

осуществляющих деятельность

в области культуры и

информации

1 797 977

1 820 000










Цель 3.3. Расширение

доступа населения к

ресурсам Национального

архивного фонда

236 937

301 426










Задача 3.3.1. Создание и

введение в эксплуатацию

Единой информационной

системы архивного дела
















Задача 3.3.2. Обеспечение

сохранности, обогащение

состава и содержания

Национального архивного

фонда
















Задача 3.3.3. Обеспечение

сохранности архива печати

на основе контрольных

экземпляров несекретных

изданий, издаваемых на

территории Республики

Казахстан
















Программа 1. Обеспечение

сохранности архивных

документов и архива печати

236 937

301 426










Стратегическое направление

4. Дальнейшее укрепление

государственности, единства

народа и обеспечение

консолидации общества для

стабильного развития нации

1 087 090

1 126 428

1 644 443

784 596

752 398

Цель 4.1. Обеспечение

единства народа и

формирование общеказах-

станского патриотизма
















Задача 4.1.1. Сохранение и

укрепление межнационального

согласия и дальнейшее

повышение роли Ассамблеи

народа Казахстана
















Задача 4.1.2. Разъяснение и

пропаганда Стратегии и

приоритетов развития

Казахстана и проводимой

государственной политики
















Задача 4.1.3. Формирование

уважительного отношения к

государственным символам

Республики Казахстан
















Задача 4.1.4. Мониторинг и

анализ религиозной ситуации

в стране
















Задача 4.1.5. Повышение

уровня информированности

казахстанцев о

государственной политике в

сфере межконфессиональных

отношений
















Программа 1. Реализация

государственной политики в

сфере свободы

вероисповедания







21 725

22 325

22 325

Программа 2. Научно-

исследовательские и

аналитические услуги по

религиозным вопросам







53 109

59 949

66 200

Программа 3. Содействие

развитию международного

сотрудничества в области

культуры и религий







82 557

96 038

106 635

Программа 4. Социологичес-

кие исследования в области

религии, межконфессиональ-

ных отношений в Республике

Казахстан







34 097

35 776

37 578

Цель 4.2. Укрепление

государственности

посредством

совершенствования

взаимодействия государства

с институтами гражданского

общества
















Задача 4.2.1. Расширение

участия институтов

гражданского общества в

реализации Стратегии

развития страны
















Программа 1. Проведение

государственной политики в

области внутриполитической

стабильности и

общественного согласия

1 087 090

1 126 428

1 441 183

557 853

507 005

Программа 2. Прикладные

научные исследования в

области культуры

-

-

11 772

12 655

12 655

Стратегическое направление

1. Повышение

конкурентоспособности сферы

культуры и искусства.

Стратегическое направление

2. Создание толерантной

языковой среды как фактора

единения народа Казахстана.

Стратегическое направление

3. Повышение конкуренто-

способности отечественного

информационного

пространства.

Стратегическое направление

4. Дальнейшее укрепление

государственности, единства

народа и обеспечение

консолидации общества

для стабильного развития

нации





284 317





404 505





484 658





560 087





621 213

Цель 1.1. Дальнейшая

реализация Национального

стратегического проекта

"Мәдени мұра"
















Задача 1.1.1. Сохранение и

развитие объектов историко-

культурного наследия
















Задача 1.1.2. Популяризация

историко-культурного

наследия, повышение

международного статуса

программы "Мәдени мұра"

как уникального бренда

Казахстана
















Цель 1.2. Популяризация

отечественной культуры в

стране и за рубежом
















Задача 1.2.1.

Стимулирование роста

востребованности

отечественного продукта

сферы культуры
















Цель 1.4. Развитие

инфраструктуры сферы

культуры и искусства
















Задача 1.4.1.

Совершенствование

нормативно-правовой базы

сферы культуры
















Цель 2.1. Развитие

государственного языка,

языков народа Казахстана и

реализация принципа

триединства языков
















Задача 2.1.2. Реализация

принципа триединства языков
















Задача 2.1.3. Сохранение и

развитие языков народа

Казахстана
















Задача 2.1.4. Развитие и

укрепление культурных

связей с соотечественни-

ками, проживающими за

рубежом
















Цель 3.1. Формирование

социального оптимизма

казахстанцев в рамках

совершенствования

государственной

информационной политики
















Задача 3.1.1. Расширение и

повышение эффективности

информационной поддержки

Стратегии развития и

вхождения Казахстана в

число 50-ти наиболее

конкурентоспособных стран

мира отечественными

средствами массовой

информации
















Задача 3.1.2. Активизация

взаимодействия с

медиа-сообществом по

реализации государственной

информационной политики
















Задача 3.1.3. Повышение

правовой культуры средств

массовой информации и

обеспечение соблюдения

законодательства
















Цель 3.2. Повышение

конкурентоспособности

отечественного

информационного продукта
















Задача 3.2.3. Тематическая

дифференциация

государственных электронных

СМИ (создание республи-

канских специализированных

телеканалов на базе

действующих)
















Задача 3.2.4. Снижение

зависимости от зарубежного

информационного продукта
















Цель 4.1. Обеспечение

единства народа и

формирование общеказах-

станского патриотизма
















Задача 4.1.1. Сохранение и

укрепление межнационального

согласия и дальнейшее

повышение роли Ассамблеи

народа Казахстана
















Задача 4.1.2. Разъяснение и

пропаганда Стратегии и

приоритетов развития

Казахстана и проводимой

государственной политики
















Задача 4.1.3. Формирование

уважительного отношения к

государственным символам

Республики Казахстан
















Цель 4.2. Укрепление

государственности

посредством совершенство-

вания взаимодействия

государства с институтами

гражданского общества
















Задача 4.2.1. Расширение

участия институтов

гражданского общества в

реализации Стратегии

развития страны
















Программа 1. Услуги по

формированию и реализации

государственной политики в

области культуры

284 317

404 505

484 658

560 087

621 213

Итого бюджет Министерства

культуры Республики

Казахстан

59 962 121,9

54 903 917,9

20 424 024

11 934 151

12 867 583