2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2008 жылдың 24 желтоқсанда N 11-1-100 тіркелді

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 85 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2008 жылғы 12 желтоқсандағы N 2034 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. 2009 жылға арналған қалалық бюджет 1 - қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
       1) кірістер – 11 171 206 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 8 237 634 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 341 511 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 695 571 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 1 896 490 мың теңге;
      2) шығындар – 11 541 400 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 236 298 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 236 298 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 606 492 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 606 492 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 300 000 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге.
      Ескерту. 1 тармаққа өзгертулер енгізілді - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.17 N 18/165 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.05.07 N 19/177 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.24  № 20/182(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.20 № 21/191(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.08 № 23/213 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),2009.10.16 № 24/2190 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.11.20 № 25/226 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      2. Салықтық түсімдер бойынша қалалық бюджетке кірістер бөлу нормативтері мыналар бойынша төмендегідей көлемде белгіленгені ескерілсін:
      төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы –  20,7 пайыз;
      төлем көзінен ұсталмайтын кірістен алынатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      қызметін біржолғы талондар бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталмайтын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      әлеуметтік салық – 8,7 пайыз.
      Ескерту. 2 тармаққа өзгертулер енгізілді - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.17 N 18/165 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.24 № 20/182 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.20 № 21/191(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.08 № 23/213 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.16 № 24/2190 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.11.20 № 25/226 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      3. Қалалық бюджеттен бөлінетін, азаматтардың жекелеген санаттарына берілетін әлеуметтік төлемдер мынадай көлемде бекітілсін:
      1)1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек:
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар;
      Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қайта тұрмыс құрмаған жесірлері;
      мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға);
      2)1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ай сайынғы әлеуметтік көмек:
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар;
      Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қайта тұрмыс құрмаған жесірлері;
      мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      жалғызілікті зейнеткерлерге;
      3) ай сайынғы қосымша үстемақы:
      облыстық маңыздағы дербес зейнеткерлерге 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
      қаланың құрметті азаматтарының, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектерінің үй ішіндегі электр қондырғыларының қызмет етуіне 58 теңге;
      4) 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үйден оқып және тәрбиеленетін бала кезден мүгедек балаларға ай сайынғы әлеуметтік көмек;
      5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелері мен атаулы күндер құрметіне бір жолғы әлеуметтік көмек:
      Ұлы Жеңіс күніне (9 мамыр):
      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 30 000 теңге мөлшерінде;
      Ауғанстанда әскери қызметін өтеу кезінде мүгедек болған әскери қызметшілерге 25 000 теңге мөлшерінде;
      Ауғанстанда әскери қимылдарға қатысқан әскери қызметшілерге 20 000 теңге мөлшерінде;
      Чернобыль АЭС-дағы апаттың салдарын жоюға қатысқан және Чернобыль АЭС- дағы апаттың салдарынан мүгедек болған адамдарға 20 000 теңге;
      Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Ұлы Отан соғысы жылдары жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін орден, медальдармен марапатталған адамдарға 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендер (қызмет еткендер) және тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін орден, медальдарымен марапатталмаған адамдарға 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Ауғанстандағы ұрыс қимылдары кезінде жараланудың, контузия алудың, зақымданудың немесе ауруға шалдығудың салдарынан қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына 10 000 теңге мөлшерінде;
      Қарттар күніне (1 қазан):
      70 жастан асқан жалғызілікті зейнеткерлерге 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Мүгедектер күніне (қазанның екінші жексенбісі):
      барлық топтағы мүгедектер, бала кезден мүгедектер, мүгедек-балаларға 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне (30 тамыз).
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға (балаларға) 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Қала күніне:
      қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
      Ескерту. 3 тармақтың 5 тармақшасына өзгертулер енгізілді - Ақтау қалалақ мәслихатының 2009.10.16 № 24/2190 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімімен.
      6) бір жолғы материалдық көмек:
      Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне, Чернобыль АЭС мүгедектеріне тіс протездерін дайындауға 10 000 теңгеге дейін;
      Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне–таңдауы бойынша облыстық қоғамдық-саяси газеттің бір түріне жазылу үшін мерзімді баспасөзге жылдық жазылу құны;
      Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне амбулаториялық ем алу кезінде дәрі-дәрмек сатып алуға 5000 теңге көлемінде;
      аз қамтылған азаматтар мен аса мүжәлсіз азаматтардың басына қиын жағдай туғанда, қалалық бюджеттің қаражатынан берілетін біржолғы материалдық көмек;
      7) Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарындағы оқуды төлеу мақсатымен жалпы орта білім беру мектептерінің түлектеріне әлеуметтік көмек.

      4. Ауылдық елді мекендерде жұмыс жасайтын денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының мамандарына осы қызмет түрлерімен қалалық жағдайларда айналысатын мамандармен салыстырғанда, 25 пайызға көтеріңкі жалақы және тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.

      5. Ақтау қалалық Мәслихатының шешімі анықтайтын тәртіп бойынша, қала білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілер үшін қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жүруге құқық берілсін.

      6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен білім беру мемлекеттік ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізуге 27 158 мың теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін.
      6-1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
      мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге – 12 150 мың теңге;
      мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға – 15 995 мың теңге;
      білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізуге – 38 145 мың теңге;
      6-2. *
      6-3. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік қамсыздандыру аясындағы шараларға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 8 160 мың теңге;
      аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 025 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын өсіруге – 2 000 мың теңге;
      6-4. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке ауыл мекендерінің әлеуметтік сала қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге 275 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
      6-5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 1 079 310 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының үйін салуға – 494 000 мың теңге;
      құрылысы "100 мектеп және 100 аурухана" жобасы аясында іске асырылып отырған, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған үй құрылысын аяқтау мақсатында қала бюджетін несиелендіруге – 48 975 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға – 544 000 мың теңге;
      6-6. *
      6-7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) «нөлдік» ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін.
      Қайтқан қаражат мыналарға:
      300 000 мың теңге – қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге;
      74 130 мың теңге – 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын-үй Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) «нөлдік» ставкасы арқылы тұрғын-үй салуының аяқталуына бағытталсын.
      6-8. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясындағы шараларды қаржыландыруға 700 961 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы және даму трансферттері қаралғаны ескерілсін.
      6-9. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге 30 018 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
      жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 14 218 мың теңге;
      әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 15 800 мың теңге.
      Ескерту. 6 тармаққа толықтырулар енгізілді - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.17 N 18/165 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.05.07 N 19/177 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.08 № 23/213 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.11.20 № 25/226 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      7. Қала әкімдігінің резерві 6 373 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 7 тармаққа өзгертулер енгізілді - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.20 № 21/191(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.08 № 23/213 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.10.16 № 24/2190 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.11.20 № 25/226 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

      8. 2 - қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған қалалық бюджеттің 2009 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      9. 3 - қосымшаға сәйкес 2009 жылы қалалық бюджеттің орындалу барысында секвесторға жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.

      10. 4 - қосымшаға сәйкес Өмірзақ селосы бойынша 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін.

      11. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                             Ы. Көшербай

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                   Ж. Матаев

      «КЕЛІСІЛДІ»:
      «Экономика және бюджеттік жоспарлау
      бөлімі» ММ-нің бастығы
      _________________А.Н.Ким
      2008 жылы 23 желтоқсан

2009 жылғы 16 қарашадағы № 25/226
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 қосымша

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.17  N 18/165(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.05.07  N 19/177(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.24 № 20/182 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.07.20  № 21/191(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.09.08 № 23/213 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.10.16 № 24/2190 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді),  2009.11.20 № 25/226 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Iшкi сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

 

 

 

1. КІРІСТЕР

11 171 206

1

 

 

Салықтық түсiмдер

8 237 634

 

01

 

Табыс салығы

3 722 447

 

 

2

Жеке табыс салығы

3 722 447

 

03

 

Әлеуметтік салық

836 122

 

 

1

Әлеуметтік салық

836 122

 

04

 

Меншiкке салынатын салықтар

2 928 845

 

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 329 996

 

 

3

Жер салығы

286 295

 

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

312 480

 

 

5

Бірыңғай жер салығы

74

 

05

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

450 044

 

 

2

Акциздер

38 195

 

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

245 630

 

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

129 565

 

 

5

Құмар ойын бизнеске салық

36 654

 

07

 

Басқа да салықтар

11

 

 

1

Басқа да салықтар

11

 

08

 

Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

300 165

 

 

1

Мемлекеттiк баж

300 165

2

 

 

Салықтық емес түсімдер

341 511

 

01

 

Мемлекет меншіктен түсетін кірістер

29 718

 

 

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

12 718

 

 

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000

 

02

 

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 456

 

 

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 456

 

03

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9

 

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9

 

04

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

233 498

 

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

233 498

 

06

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

74 830

 

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

74 830

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

695 571

 

01

 

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

406 848

 

 

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

406 848

 

03

 

Жерді және материалдық емес активтерді сату

288 723

 

 

1

Жерді сату

251 695

 

 

2

Материалдық емес активтерді сату

37 028

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

1 896 490

 

02

 

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 896 490

 

 

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 896 490

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың тенге

 

 

 

2. ШЫҒЫНДАР

11 541 400

1

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

161 828

 

112

 

Қалалық мәслихаттың аппараты

11 797

 

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11 797

 

122

 

Қала әкімінің аппараты

96 484

 

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

96 484

 

123

 

Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

7 391

 

 

001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391

 

452

 

Қаржы бөлімі

35 472

 

 

001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 746

 

 

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000

 

 

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984

 

 

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 742

 

453

 

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

10 684

 

 

001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10 684

2

 

 

Қорғаныс

8 413

 

122

 

Қала әкімінің аппараты

8 413

 

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

74 028

 

458

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 028

 

 

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

74 028

4

 

 

Білім беру

4 525 822

 

464

 

Білім беру бөлімі

4 411 061

 

 

001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19 940

 

 

003

Жалпы білім беру

2 580 810

 

 

004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

9 088

 

 

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 158

 

 

006

Балалар үшін қосымша білім беру

180 555

 

 

007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647

 

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 240 494

 

 

010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145

 

 

011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

303 224

 

467

 

Құрылыс бөлімі

114 761

 

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

114 761

6

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

489 634

 

123

 

Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373

 

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373

 

451

 

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

468 346

 

 

001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 369

 

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

76 862

 

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 478

 

 

006

Тұрғын үй көмегі

3 415

 

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

230 656

 

 

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 450

 

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 580

 

 

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

20 548

 

 

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

49 277

 

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 996

 

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

16 715

 

464

 

Білім беру бөлімі

20 915

 

 

008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

20 915

7

 

 

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4 561 660

 

123

 

Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 898

 

 

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377

 

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 317

 

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 204

 

467

 

Құрылыс бөлімі

2 889 408

 

 

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

629 423

 

 

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

684 541

 

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

166 283

 

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 086 046

 

 

007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

23 115

 

 

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

300 000

 

458

 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 653 354

 

 

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

11 792

 

 

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

474

 

 

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

41 375

 

 

015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935

 

 

016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 100

 

 

017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750

 

 

018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

659 401

 

 

030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

510 527

8

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

369 891

 

455

 

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

341 520

 

 

001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050

 

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

312 807

 

 

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

22 663

 

456

 

Ішкі саясат бөлімі

12 845

 

 

001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 115

 

 

002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870

 

 

003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860

 

465

 

Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 526

 

 

001

Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

3 952

 

 

006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078

 

 

007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

328 062

 

467

 

Құрылыс бөлімі

328 062

 

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

328 062

10

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 854

 

453

 

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

275

 

 

099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

275

 

462

 

Ауыл шаруашылық бөлімі

256

 

 

001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256

 

463

 

Жер қатынастары бөлімі

13 323

 

 

001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 700

 

 

006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

623

11

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 854

 

467

 

Құрылыс бөлімі

9 961

 

 

001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 961

 

468

 

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 893

 

 

001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 793

 

 

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12

 

 

Көлік және коммуникация

900 306

 

458

 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

900 306

 

 

008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

500 000

 

 

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800

 

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

365 506

13

 

 

Басқалар

72 579

 

454

 

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

48 910

 

 

001

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 305

 

 

006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

41 605

 

452

 

Қаржы бөлімі

6 373

 

 

012

Жергілікті атқарушы органының резерві

6 373

 

458

 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 296

 

 

001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 296

15

 

 

Трансфертер

2 469

 

452

 

Қаржы бөлімі

2 469

 

 

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469

 

 

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

 

 

 

Бюджеттік кредиттер

0

 

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

 

 

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

236 298

 

 

 

Қаржы активтерін сатып алу

236 298

13

 

 

Басқалар

236 298

 

452

 

Қаржы бөлімі

236 298

 

 

014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

236 298

 

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-606 492

 

 

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

606 492

 

 

 

Қарыздар түсімі

48 975

 

 

 

Қарыздарды өтеу

300 000

 

 

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

2009 жылғы маусымдағы № 20/182
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қаласы мәслихатының 2009.02.12 N 17/157 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.04.17  N 18/165(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.05.07  N 19/177(2009.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2009.06.24 № 20/182 (2009.01.01 бастап қолданысқа енеді) шешімдерімен.

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

Инвестициялық жобалар

4



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Қала құрылысы бөлімі



009

Жылу - энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 15/140 қалалық мәслихаттың шешіміне
3 қосымша

2009 ЖЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫНДА СЕКВЕСТОРҒА ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

4



Бiлiм беру


464


Білім беру бөлімі



003

Жалпы бiлiм беру

2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 15/140 қалалық мәслихаттың шешіміне
4 қосымша

2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ӨМІРЗАҚ СЕЛОСІ БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

7



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

О городском бюджете на 2009 год

Решение Актауского городского маслихата N 15/140 от 23 декабря 2008 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау N 11-1-100 от 24 декабря 2008 года

      В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2034 от 12 декабря 2008 года), городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
     1) доходы – 11 171 206 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 8 237 634 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 341 511 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 695 571 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 1 896 490 тысяч тенге;
      2) затраты – 11 541 400 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 236 298 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 236 298 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
     поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177, от 24.06.2009 № 20/182, от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009  № 24/2190 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);

       2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,7 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      социальный налог – 8,7 процента.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24.06.2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009  № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);

      3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
      1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по возрасту;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
      2) ежемесячную социальную помощь в размере 1-го месячного расчетного показателя:
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      одиноким пенсионерам;
      3) ежемесячную дополнительную надбавку:
      персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
      на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге;
      4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 месячных расчетных показателей;
      5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
      ко Дню Победы (9 мая):
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 30 000 тенге;
      военнослужащим, ставшим инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане в размере 25 000 тенге;
      военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане в размере 20 000 тенге;
      лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере 20 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 3 месячных расчетных показателей;
      иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
      иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      лицам, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
      лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане в размере 10 000 тенге;
      ко Дню пожилых людей (1 октября):
      одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
      инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа):
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      ко Дню города:
      почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей;
      Сноска. подпункт 5 пункта 3 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 16.10.2009  № 24/2190 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6) единовременную материальную помощь:
      участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
      малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
      7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.

      4. Установить повышенные оклады и тарифные ставки на 25% специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      5. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, определяемом решением Актауского городского маслихата.

      6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования в сумме 27 158 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 6 внесены дополнения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы:
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 150 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 15 995 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
      Сноска. В пункт 6-1 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-2. *
      Сноска. пункт 6-2 искючен - решением Актауского городского маслихата от 07.05.2009  N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
      на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 160 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 025 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
      Сноска. в пункт 6-3 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 275 тысяч тенге;
      Сноска. В пункт 6-4 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 079 310 тысяч тенге, в том числе:
      на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 494 000 тысяч тенге;
      на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 48 975 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
      Сноска. в пунк 6-5 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-6. *
      Сноска. пунк 6-6 искючен - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 374 130 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
      Возвратные средства направить:
      300 000 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
      74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008-2010 годы.
      Сноска. пункт 6-7 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009);
      6-8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие и трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 700 961 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.
      6-9. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 30 018 тысяч тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе:
      на расширение программ молодежной практики – 14 218 тысяч тенге;
      на создание социальных рабочих мест – 15 800 тысяч тенге.
      Сноска. в пункт 6-9 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);

       7. Утвердить резерв акимата города в сумме 6 373 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009  № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);

      8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.

      9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2009 году согласно приложению 3.

      10. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2009 год, согласно приложению 4.

      11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии  Секретарь городского маслихата
      Ы. Кушербай          Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»:
      Начальник ГУ «Отдел экономики
      и бюджетного планирования»
      __________________А.Н.Ким
      23 декабря 2008 год

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 ноября 2009 года № 25/226

      Сноска. Приложение 1 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 года N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24.06.2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009  № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);

Бюджет города Актау на 2009 год

категория

класс

подкласс

Наименование

Сумма тыс. тенге

 

 

 

1. ДОХОДЫ

11 171 206

1

 

 

Налоговые поступления

8 237 634

 

01

 

Подоходный налог

3 722 447

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

3 722 447

 

03

 

Социальный налог

836 122

 

 

1

Социальный налог

836 122

 

04

 

Hалоги на собственность

2 928 845

 

 

1

Hалоги на имущество

2 329 996

 

 

3

Земельный налог

286 295

 

 

4

Hалог на транспортные средства

312 480

 

 

5

Единый земельный налог

74

 

05

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450 044

 

 

2

Акцизы

38 195

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

245 630

 

 

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

129 565

 

 

5

Налог на игорный бизнес

36 654

 

07

 

Прочие налоги

11

 

 

1

Прочие налоги

11

 

08

 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

300 165

 

 

1

Государственная пошлина

300 165

2

 

 

Неналоговые поступления

341 511

 

01

 

Доходы от государственной собственности

29 718

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 718

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 000

 

02

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 456

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 456

 

03

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9

 

04

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

233 498

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

233 498

 

06

 

Прочие неналоговые поступления

74 830

 

 

1

Прочие неналоговые поступления

74 830

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

695 571

 

01

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

406 848

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

406 848

 

03

 

Продажа земли и нематериальных активов

288 723

 

 

1

Продажа земли

251 695

 

 

2

Продажа нематериальных активов

37 028

4

 

 

Поступления трансфертов

1 896 490

 

02

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 896 490

 

 

2

Трансферты из областного бюджета

1 896 490

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма тыс. тенге

 

 

 

2. ЗАТРАТЫ

11 541 400

1

 

 

Государственные услуги общего характера

161 828

 

112

 

Аппарат маслихата города

11 797

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 797

 

122

 

Аппарат акима города

96 484

 

 

001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

96 484

 

123

 

Аппарат акима села Умирзак

7 391

 

 

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391

 

452

 

Отдел финансов

35 472

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 746

 

 

003

Проведение оценки имущества в целях налогооблажения

3 000

 

 

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984

 

 

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 742

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования

10 684

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

10 684

2

 

 

Оборона

8 413

 

122

 

Аппарат акима города

8 413

 

 

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

74 028

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 028

 

 

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

74 028

4

 

 

Образование

4 525 822

 

464

 

Отдел образования

4 411 061

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела образования

19 940

 

 

003

Общеобразовательное обучение

2 580 810

 

 

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

9 088

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 158

 

 

006

Дополнительное образование для детей

180 555

 

 

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647

 

 

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 240 494

 

 

010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145

 

 

011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

303 224

 

467

 

Отдел строительства

114 761

 

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

114 761

6

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

489 634

 

123

 

Аппарат акима села Умирзак

373

 

 

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ

468 346

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 369

 

 

002

Программа занятости

76 862

 

 

005

Государственная адресная социальная помощь

18 478

 

 

006

Жилищная помощь

3 415

 

 

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

230 656

 

 

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 450

 

 

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 580

 

 

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

20 548

 

 

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

49 277

 

 

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 996

 

 

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

16 715

 

464

 

Отдел образования

20 915

 

 

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

20 915

7

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 561 660

 

123

 

Аппарат акима села Умирзак

18 898

 

 

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377

 

 

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 317

 

 

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 204

 

467

 

Отдел строительства

2 889 408

 

 

003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

629 423

 

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

684 541

 

 

005

Развитие коммунального хозяйства

166 283

 

 

006

Развитие системы водоснабжения

1 086 046

 

 

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 115

 

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 653 354

 

 

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

11 792

 

 

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

474

 

 

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

41 375

 

 

015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935

 

 

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 100

 

 

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750

 

 

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

659 401

 

 

030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

510 527

8

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

369 891

 

455

 

Отдел культуры и развития языков

341 520

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050

 

 

003

Поддержка культурно-досуговой работы

312 807

 

 

006

Функционирование районных (городских) библиотек

22 663

 

456

 

Отдел внутренней политики

12 845

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 115

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870

 

 

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта

15 526

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

3 952

 

 

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078

 

 

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9

 

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

328 062

 

467

 

Отдел строительства

328 062

 

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

328 062

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 854

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования

275

 

 

099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

275

 

462

 

Отдел сельского хозяйства

256

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256

 

463

 

Отдел земельных отношений

13 323

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 700

 

 

006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

623

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 854

 

467

 

Отдел строительства

9 961

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 961

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства

22 893

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

15 793

 

 

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12

 

 

Транспорт и коммуникации

900 306

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

900 306

 

 

008

Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

500 000

 

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800

 

 

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

365 506

13

 

 

Прочие

72 579

 

454

 

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

48 910

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства

7 305

 

 

006

Поддержка предпринимательской деятельности

41 605

 

452

 

Отдел финансов

6 373

 

 

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

6 373

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 296

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

17 296

15

 

 

Трансферты

2 469

 

452

 

Отдел финансов

2 469

 

 

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469

 

 

 

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

Бюджетные кредиты

0

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов

0

 

 

 

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

236 298

 

 

 

Приобретение финансовых активов

236 298

13

 

 

Прочие

236 298

 

452

 

Отдел финансов

236 298

 

 

014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

236 298

 

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

 

 

 

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-606 492

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

606 492

 

 

 

Поступление займов

48 975

 

 

 

Погашение займов

300 000

 

 

 

Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 июня 2009 года № 20/182

      Сноска. Приложение 2 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24 июня 2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009);

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Инвестиционные проекты

4



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

04



Образование


464


Отдел образования



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2009 ГОД

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


123


Аппарат акима села Умирзак



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


123


Аппарат акима села Умирзак



008

Освещение улиц населенных пунктов



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов