В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 17 ноября 2009 года № 20/225 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2058 от 20 ноября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125), от 8 сентября 2009 года № 23/213 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-115, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 17 сентября 2009 года № 150-151), от 16 октября 2009 года № 24/219 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-117, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 октября 2009 года № 174) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
1) доходы – 11 171 206 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 237 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 341 511 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 695 571 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 896 490 тысяч тенге;
2) затраты – 11 541 400 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 236 298 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 236 298 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
В пункте 2:
в абзаце первом цифру «22,4» заменить цифрой «20,7»;
в абзаце шестом цифру «7,9» заменить цифрой «8,7».
В пункте 6 цифру «27 409» заменить цифрой «27 158».
В пункте 6-1:
в абзаце первом цифру «12 291» заменить цифрой «12 150»;
в абзаце втором цифру «16 623» заменить цифрой «15 995».
В пункте 6-4 цифру «802» заменить цифрой «275».
В пункте 6-5 цифру «1 179 310» заменить цифрой «1 079 310»;
в абзаце первом цифру «594 000» заменить цифрой «494 000».
В пункте 6-9 цифру «47 518» заменить цифрой «30 018»;
в абзаце первом цифру «14 468» заменить цифрой «14 218»;
в абзаце втором цифру «33 050» заменить цифрой «15 800».
В пункте 7 цифру «10 373» заменить цифрой «6 373».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь городского маслихата
С. Нурманова Ж. Матаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования»
__________________А. Ким
20 ноября 2009 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 ноября 2009 года № 25/226
Бюджет города Актау на 2009 год
категория |
класс |
подкласс |
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
1. ДОХОДЫ |
11 171 206 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 237 634 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 722 447 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 722 447 |
||
03 |
Социальный налог |
836 122 |
||
1 |
Социальный налог |
836 122 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 928 845 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
2 329 996 |
||
3 |
Земельный налог |
286 295 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
312 480 |
||
5 |
Единый земельный налог |
74 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
450 044 |
||
2 |
Акцизы |
38 195 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
245 630 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
129 565 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
36 654 |
||
07 |
Прочие налоги |
11 |
||
1 |
Прочие налоги |
11 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
300 165 |
||
1 |
Государственная пошлина |
300 165 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
341 511 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
29 718 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
12 718 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 456 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 456 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
9 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
9 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
233 498 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
233 498 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
74 830 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
74 830 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
695 571 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
406 848 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
406 848 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
288 723 |
||
1 |
Продажа земли |
251 695 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
37 028 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1 896 490 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 896 490 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 896 490 |
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
2. ЗАТРАТЫ |
11 541 400 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
161 828 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
11 797 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
11 797 |
||
122 |
Аппарат акима города |
96 484 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения) |
96 484 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
7 391 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 391 |
||
452 |
Отдел финансов |
35 472 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
13 746 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения |
3 000 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
11 984 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 742 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
10 684 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
10 684 |
||
2 |
Оборона |
8 413 |
||
122 |
Аппарат акима города |
8 413 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 413 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
74 028 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
74 028 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
74 028 |
||
4 |
Образование |
4 525 822 |
||
464 |
Отдел образования |
4 411 061 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
19 940 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 580 810 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
9 088 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
27 158 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
180 555 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
11 647 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 240 494 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
38 145 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
303 224 |
||
467 |
Отдел строительства |
114 761 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
114 761 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
489 634 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
468 346 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
40 369 |
||
002 |
Программа занятости |
76 862 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
18 478 |
||
006 |
Жилищная помощь |
3 415 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
230 656 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 450 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 580 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
20 548 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
49 277 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 996 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 715 |
||
464 |
Отдел образования |
20 915 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
20 915 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 561 660 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
18 898 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 377 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 317 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 204 |
||
467 |
Отдел строительства |
2 889 408 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
629 423 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
684 541 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
166 283 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 086 046 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
23 115 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
300 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 653 354 |
||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
11 792 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
474 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
41 375 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
115 935 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
304 100 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
9 750 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
659 401 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
510 527 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
369 891 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
341 520 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
6 050 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
312 807 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
22 663 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
12 845 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
7 115 |
||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
3 870 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 860 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
15 526 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
3 952 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 078 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 496 |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
328 062 |
||
467 |
Отдел строительства |
328 062 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
328 062 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
13 854 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
275 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
275 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства |
256 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
256 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
13 323 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
12 700 |
||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов |
623 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
32 854 |
||
467 |
Отдел строительства |
9 961 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
9 961 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
22 893 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
15 793 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
7 100 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
900 306 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
900 306 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
500 000 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 800 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
365 506 |
||
13 |
Прочие |
72 579 |
||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |
48 910 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства |
7 305 |
||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
41 605 |
||
452 |
Отдел финансов |
6 373 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
6 373 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
17 296 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
17 296 |
||
15 |
Трансферты |
2 469 |
||
452 |
Отдел финансов |
2 469 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 469 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
Бюджетные кредиты |
0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
236 298 |
|||
Приобретение финансовых активов |
236 298 |
|||
13 |
Прочие |
236 298 |
||
452 |
Отдел финансов |
236 298 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
236 298 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-606 492 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
606 492 |
|||
Поступление займов |
48 975 |
|||
Погашение займов |
300 000 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
857 517 |