Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2009 жылғы 20 қарашадағы № 25/226 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 26 қарашада № 11-1-119 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 17 қарашадағы № 20/225 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 20 қараша № 2058 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі № 113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 шілдесіндегі № 21/191 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-112 болып тіркелген, 2009 жылғы 4 тамыздағы № 123 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 8 қыркүйектегі № 23/213 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-115 болып тіркелген, 2009 жылғы 17 қыркүйектегі № 149-150 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 16 қазандағы № 24/219 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-117 болып тіркелген, 2009 жылғы 27 қазандағы № 172 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 11 171 206 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 8 237 634 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 341 511 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 695 571 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 1 896 490 мың теңге;
      2) шығындар – 11 541 400 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 236 298 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 236 298 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 606 492 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 606 492 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 300 000 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
      2 тармақтың:
      бірінші абзацтағы «22,4» саны «20,7» санымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы «7,9» саны «8,7» санымен ауыстырылсын.
      6 тармақтағы «27 409» саны «27 158» санымен ауыстырылсын.
      6 - 1 тармақта:
      бірінші абзацтағы «12 291» саны «12 150» санымен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «16 623» саны «15 995» санымен ауыстырылсын.
      6 - 4 тармақтағы «802» саны «275» санымен ауыстырылсын.
      6 - 5 тармақтағы «1 179 310» саны «1 079 310» санымен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы «594 000» саны «494 000» санымен ауыстырылсын.
      6 - 9 тармақтағы «47 518» саны «30 018» санымен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы «14 468» саны «14 218» санымен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «33 050» саны «15 800» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақтағы «10 373» саны «6 373» санымен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы                         С. Нұрманова

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

      КЕЛІСІЛДІ:
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      ММ бастығы
      А. Ким
      20 қараша 2009 жыл

2009 жылғы 16 қарашадағы № 25/226
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 қосымша

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджет

Санаты

Сыны-бы

Iшкi сыны-бы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

11 171 206

1



Салықтық түсiмдер

8 237 634


01


Табыс салығы

3 722 447



2

Жеке табыс салығы

3 722 447


03


Әлеуметтік салық

836 122



1

Әлеуметтік салық

836 122


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 928 845



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 329 996



3

Жер салығы

286 295



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

312 480



5

Бірыңғай жер салығы

74


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

450 044



2

Акциздер

38 195



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

245 630



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

129 565



5

Құмар ойын бизнеске салық

36 654


07


Басқа да салықтар

11



1

Басқа да салықтар

11


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

300 165



1

Мемлекеттiк баж

300 165

2



Салықтық емес түсімдер

341 511


01


Мемлекет меншіктен түсетін кірістер

29 718



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

12 718



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 456



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

3 456


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

233 498



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

233 498


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

74 830



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

74 830

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

695 571


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

406 848



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

406 848


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

288 723



1

Жерді сату

251 695



2

Материалдық емес активтерді сату

37 028

4



Трансферттердің түсімдері

1 896 490


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 896 490



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 896 490

Функ-цио- нал- дық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағ-дар-лама

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

11 541 400

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

161 828


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

11 797



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11 797


122


Қала әкімінің аппараты

96 484



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

96 484


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

7 391



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391


452


Қаржы бөлімі

35 472



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 746



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 742


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

10 684



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10 684

2



Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

74 028


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 028



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

74 028

4



Білім беру

4 525 822


464


Білім беру бөлімі

4 411 061



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19 940



003

Жалпы білім беру

2 580 810



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

9 088



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 158



006

Балалар үшін қосымша білім беру

180 555



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 240 494



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

303 224


467


Құрылыс бөлімі

114 761



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

114 761

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

489 634


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

468 346



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 369



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

76 862



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 478



006

Тұрғын үй көмегі

3 415



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

230 656



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 450



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 580



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

20 548



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

49 277



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 996



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

16 715


464


Білім беру бөлімі

20 915



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

20 915

7



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

4 561 660


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 898



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 317



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 204


467


Құрылыс бөлімі

2 889 408



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

629 423



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

684 541



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

166 283



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 086 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

23 115



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

300 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 653 354



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

11 792



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

474



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

41 375



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 100



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

659 401



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

510 527

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

369 891


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

341 520



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

312 807



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

22 663


456


Ішкі саясат бөлімі

12 845



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 115



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 526



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

3 952



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

328 062


467


Құрылыс бөлімі

328 062



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

328 062

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 854


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

275



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

275


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастары бөлімі

13 323



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 700



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

623

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 854


467


Құрылыс бөлімі

9 961



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 961


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 893



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 793



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12



Көлік және коммуникация

900 306


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

900 306



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

500 000



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

365 506

13



Басқалар

72 579


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

48 910



001

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 305



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

41 605


452


Қаржы бөлімі

6 373



012

Жергілікті атқарушы органының резерві

6 373


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 296



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 296

15



Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

236 298




Қаржы активтерін сатып алу

236 298

13



Басқалар

236 298


452


Қаржы бөлімі

236 298



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

236 298




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-606 492




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

606 492




Қарыздар түсімі

48 975




Қарыздарды өтеу

300 000




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады