Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 14 қазандағы № 19/221 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 16 қазан № 2056 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі № 113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 шілдесіндегі № 21/191 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-112 болып тіркелген, 2009 жылғы 4 тамыздағы № 123 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 8 қыркүйектегі № 23/213 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-115 болып тіркелген, 2009 жылғы 17 қыркүйектегі № 149-150 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 11 290 253 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 218 434 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 314 702 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 741 580 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2 015 537 мың теңге;
2) шығындар – 11 659 714 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 237 031 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 237 031 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 606 492 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 606 492 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 300 000 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
2 тармақтың:
бірінші абзацтағы «17,2» саны «22,4» санымен ауыстырылсын;
алтыншы абзацтағы «15,7» саны «7,9» санымен ауыстырылсын.
3 тармақтың 5) тармақшасында он алтыншы абзацы келесі
мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын: «Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне (30 тамыз)».
7 тармақтағы «25 516» саны «10 373» санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Е. Қосмағанбетов
Қалалық мәслихаттың хатшысы Ж. Матаев
КЕЛІСІЛДІ:
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
ММ бастығы м.а.
З. Төлеш
16 қазан 2009 жыл
2009 жылғы 16 қазандағы № 24/219
қалалық мәслихаттың шешіміне
қосымша
2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
11 290 253 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
8 218 434 |
||
01 |
Табыс салығы |
3 827 447 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
3 827 447 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
751 122 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
751 122 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
2 919 345 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
2 329 996 |
||
3 |
Жер салығы |
286 295 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
302 980 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
74 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
426 744 |
||
2 |
Акциздер |
38 195 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
225 630 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
129 565 |
||
5 |
Құмар ойын бизнеске салық |
33 354 |
||
07 |
Басқа да салықтар |
11 |
||
1 |
Басқа да салықтар |
11 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
293 765 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
293 765 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
314 702 |
||
01 |
Мемлекет меншіктен түсетін кірістер |
29 718 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
12 718 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 956 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 956 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
215 198 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
215 198 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
66 830 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
66 830 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
741 580 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
406 548 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
406 548 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
335 032 |
||
1 |
Жерді сату |
283 004 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
52 028 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
2 015 537 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2 015 537 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
2 015 537 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың тенге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
11 659 714 |
|||
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
162 168 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
11 797 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
11 797 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
96 484 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
96 484 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
7 391 |
||
001 |
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
7 391 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
35 272 |
||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
13 546 |
||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
3 000 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
11 984 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
6 742 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
11 224 |
||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
11 224 |
||
2 |
Қорғаныс |
8 413 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
8 413 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
8 413 |
||
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
74 033 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
74 033 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
74 033 |
||
4 |
Білім беру |
4 526 842 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
4 412 081 |
||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
19 940 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
2 580 167 |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
10 500 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
27 409 |
||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
180 555 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
11 647 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 240 494 |
||
010 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу |
38 145 |
||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
303 224 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
114 761 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
114 761 |
||
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
507 849 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
373 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
373 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
486 561 |
||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
39 959 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
94 802 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
18 678 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
4 115 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
230 211 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
3 370 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 544 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
20 594 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
49 277 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 296 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі |
16 715 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
20 915 |
||
008 |
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау |
20 915 |
||
7 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
4 655 738 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
18 898 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2 377 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
9 317 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
7 204 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
2 990 051 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
729 423 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
684 541 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
166 283 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
1 086 046 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
23 758 |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту |
300 000 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 646 789 |
||
002 |
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру |
12 000 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
474 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі |
41 375 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
115 935 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
304 100 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
9 750 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
652 628 |
||
030 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту |
510 527 |
||
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
365 896 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
337 525 |
||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
6 050 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
308 812 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
22 663 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
12 845 |
||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 115 |
||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу |
3 870 |
||
003 |
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
1 860 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
15 526 |
||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету |
3 952 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
7 078 |
||
007 |
Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 496 |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
328 062 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
328 062 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
328 062 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
14 381 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
802 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
802 |
||
462 |
Ауыл шаруашылық бөлімі |
256 |
||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
256 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
13 323 |
||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 700 |
||
006 |
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
623 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
32 854 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
9 961 |
||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
9 961 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
22 893 |
||
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
15 793 |
||
003 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
7 100 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
895 364 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
895 364 |
||
008 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау |
500 000 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
34 800 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
360 564 |
||
13 |
Басқалар |
85 645 |
||
454 |
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
58 221 |
||
001 |
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 305 |
||
006 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
50 916 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
10 373 |
||
012 |
Жергілікті атқарушы органының резерві |
10 373 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
17 051 |
||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 051 |
||
15 |
Трансфертер |
2 469 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
2 469 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
2 469 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
237 031 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
237 031 |
|||
13 |
Басқалар |
237 031 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
237 031 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
237 031 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-606 492 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
606 492 |
|||
Қарыздар түсімі |
48 975 |
|||
Қарыздарды өтеу |
300 000 |
|||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
857 517 |