Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес және аудан әкімдігі ұсынған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна ауылдық округтерінің 2019 жылғы бюджеттерін нақтылау туралы жобаларын қарап, Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жылыой аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 30-1 "2019-2021 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4318 болып тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
"371 272" деген сандар "435 754" деген сандармен ауыстырылсын;
"0" деген сан "-64 482" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" деген жолдағы "0" деген сан "64 482" деген сандармен;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген жолдағы "0" деген сан "64 482" деген сандармен ауыстырылсын.
"228 271" деген сандар "263 365" деген сандармен ауыстырылсын;
"211 271" деген сандар "246 365" деген сандармен ауыстырылсын;
"228 271" деген сандар "266 965" деген сандармен ауыстырылсын;
"0" деген сан "-3 600" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" деген жолдағы "0" деген сан "3 600" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген жолдағы "0" деген сан "3 600" деген сандармен ауыстырылсын.
"76 277" деген сандар "98 435" деген сандармен ауыстырылсын;
"69 690" деген сандар "91 848" деген сандармен ауыстырылсын;
"76 277" деген сандар "100 089" деген сандармен ауыстырылсын;
"0" деген сан "-1 654" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" деген жолдағы "0" деген сан "1 654" деген сандармен;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген жолдағы "0" деген сан "1 654" деген сандармен ауыстырылсын.
"105 758" деген сандар "171 358" деген сандармен ауыстырылсын;
"92 777" деген сандар "158 377" деген сандармен ауыстырылсын;
"105 758" деген сандар "173 791" деген сандармен ауыстырылсын;
"0" деген сан "-2 433" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" деген жолдағы "0" деген сан "2 433" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген жолдағы "0" деген сан "2 433" деген сандармен ауыстырылсын.
"78 713" деген сандар "113 530" деген сандармен ауыстырылсын;
"72 123" деген сандар "106 940" деген сандармен ауыстырылсын;
"78 713" деген сандар "115 786" деген сандармен ауыстырылсын;
"0" деген сан "-2 256" деген сандармен ауыстырылсын;
"бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)" деген жолдағы "0" деген сан "2 256" деген сандармен;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" деген жолдағы "0" деген сан "2 256" деген сандармен ауыстырылсын.
"393 054" деген сандар "550 723" деген сандармен ауыстырылсын;
"188 256" деген сандар "223 350" деген сандармен ауыстырылсын;
"62 741" деген сандар "84 899" деген сандармен ауыстырылсын;
"80 147" деген сандар "145 747" деген сандармен ауыстырылсын;
"61 910" деген сандар "96 727" деген сандармен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың бюджет, қаржы, экономика және кәсіпкерлікті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (Ү. Жақашев) жүктелсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Жылыой аудандық мәслихатының кезектен тыс XXXIII сессиясының төрағасы |
М. Наукенов |
Жылыой аудандық мәслихат хатшысы | М. Кенғанов |
Құлсары қаласының 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 371 272 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 366 054 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 198 532 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 198 532 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 166 601 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2971 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 11196 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 152434 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 921 | ||||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 921 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 3478 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3478 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3478 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 1740 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1740 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 1740 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы,мың теңге | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 435 754 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 363 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 363 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 819 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 4 544 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 333599 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 333599 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 56000 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 150000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 127599 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 7503 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7503 | ||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 7503 | ||||||||||
13 | Басқалар | 29289 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29289 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 29289 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -64482 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 64482 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 64482 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 64482 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 64482 |
Жаңа-Қаратон кентінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 263 365 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 880 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 680 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 680 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 200 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 400 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 800 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10000 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 120 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 120 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 246365 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 246365 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 246365 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы,мың теңге | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 266 965 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 124 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 124 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 542 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 582 | ||||||||||
04 | Білім беру | 151005 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 151005 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 151005 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 80875 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80875 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18058 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16801 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 46016 | ||||||||||
13 | Басқалар | 5961 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5961 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 5961 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3600 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3600 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3600 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3600 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3600 |
Жем ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 98 435 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 247 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 247 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 97 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 250 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 340 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 340 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 340 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 91848 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 91848 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 91848 | ||||||||||
| Сомасы,мың теңге | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 100 089 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 25 182 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 182 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 307 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 875 | ||||||||||
04 | Білім беру | 46709 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46709 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 46709 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 25000 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25000 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1971 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3029 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20000 | ||||||||||
13 | Басқалар | 3198 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3198 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 3198 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1654 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1654 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1654 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1654 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1654 |
Қосшағыл ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 171 358 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 300 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 580 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 580 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 720 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 143 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 235 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7342 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 681 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 681 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 681 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 158377 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 158377 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 158377 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы,мың теңге | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 173 791 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 36 616 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 616 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 518 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 047 | ||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 51 | ||||||||||
04 | Білім беру | 48926 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48926 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 48926 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 51163 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51163 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4202 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 39961 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 29636 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29636 | ||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 29636 | ||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3150 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3150 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3150 | ||||||||||
13 | Басқалар | 4300 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4300 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 4300 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2433 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2433 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2433 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2433 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2433 |
Қара-Арна ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 113 530 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 180 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 000 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 000 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 180 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 110 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4000 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 410 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 410 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 410 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 106940 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 106940 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 106940 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы,мың теңге | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 115 786 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 33 850 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 850 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 924 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 703 | ||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 223 | ||||||||||
04 | Білім беру | 53253 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53253 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 53253 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 25900 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25900 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2400 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3500 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20000 | ||||||||||
13 | Басқалар | 2783 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2783 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 2783 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2256 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2256 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2256 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2256 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2256 |