РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кобдинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 119 "Об утверждении бюджета Кобдинского сельского округа на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –227 314,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 239,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления–0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0тысяч тенге;
поступления трансфертов– 215 075,9 тысяч тенге;
2) затраты –230 915,1тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства- 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета -0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0тысяч тенге;
погашение займов - 0тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3600,2 тысяч тенге."
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кобдинского районного маслихата |
Ж. Ергалиев |
Приложение к решению Кобдинского районного маслихата от 12 сентября 2022 года № 211 | |
Приложение 1 к решению Кобдинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 119 |
Бюджет Кобдинского сельского округа на 2022 год.
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 227314,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 12239 | ||
04 | Налоги на собственность | 11939 | ||
1 | Налоги на имущество | 710 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11229 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300 | ||
4 | Поступления трансфертов | 215075,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215075,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 215075,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 230915,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57923,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57923,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57923,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54406,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3516,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73557,4 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9700,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9700,6 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9700,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63856,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63856,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19619,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44237,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 99434,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 99434,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99434,5 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 85945,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 13489,5 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3600,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3600,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3600,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3600,2 |