Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 12/84-VII (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26257) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 736 114,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 493 266,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 306,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 313,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 219 229,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 758 326,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -22 212,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 212,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 37 598,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 59 810,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Курчатовского городского маслихата | Б. Тажиев |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 30 ноября 2022 года № 25/157-VII |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 12/84-VII |
Бюджет города Курчатов на 2022 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 1 736 114,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 493 266,0 | ||
01 | Подоходный налог | 708 240,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 426,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 698 814,0 | ||
03 | Социальный налог | 583 806,0 | ||
1 | Социальный налог | 583 806,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 166 862,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 89 660,0 | ||
3 | Земельный налог | 39 551,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 37 651,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 108,0 | ||
2 | Акцизы | 550,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26 016,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 542,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 250,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 250,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 18 306,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 362,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 187,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 175,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 944,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 944,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 313,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 313,0 | ||
1 | Продажа земли | 4 563,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 750,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 219 229,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 219 229,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 219 229,0 |
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 1 758 326,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 342 746,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 219 285,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 40 518,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40 518,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 178 767,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 178 767,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 546,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 546,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 546,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 122 915,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 007,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 007,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 40 186,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 40 186,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 38 722,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 38 547,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 175,0 | |||
02 | Оборона | 6 655,0 | |||
1 | Военные нужды | 5 515,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 515,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5 515,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 140,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 140,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 140,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 045,2 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 7 045,2 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 045,2 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 045,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 216 981,2 | |||
1 | Социальное обеспечение | 15 914,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 15 914,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 15 914,0 | |||
2 | Социальная помощь | 200 892,2 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 200 892,2 | |||
004 | Программа занятости | 100 928,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 462,7 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 74,3 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 37 737,6 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 11 054,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 20 044,6 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 30 591,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 175,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 175,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 175,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140 639,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 740,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 740,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 740,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 53 351,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 351,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 53 351,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 548,3 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 85 548,3 | |||
007 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43 263,7 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 135,9 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 900,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 248,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 219 639,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 95 873,2 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 95 873,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 95 873,2 | |||
2 | Спорт | 20 835,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19 965,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 19 965,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 870,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 870,0 | |||
3 | Информационное пространство | 29 640,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26 640,9 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 16 982,9 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 658,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 73 290,3 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 48 144,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 832,2 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 312,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 146,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 23 046,4 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 297,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 802,1 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46 094,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 46 094,2 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 46 094,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 46 094,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 54 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 54 700,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54 700,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 54 700,0 | |||
13 | Прочие | 33 822,6 | |||
9 | Прочие | 33 822,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 037,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 037,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 785,6 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 785,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 340,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 340,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 340,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 340,0 | |||
15 | Трансферты | 686 663,7 | |||
1 | Трансферты | 686 663,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 686 663,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 686 514,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 139,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22 212,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22 212,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 37 598,0 | |||
1 | Погашение займов | 37 598,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 598,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 37 598,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 59 810,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 59 810,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 59 810,6 |