Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26194) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 315 632,5 тысячи тенге:
налоговые поступления – 19 828 127 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 258 202,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 547 930 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 581 372,9 тысяч тенге;
2) затраты – 53 460 682,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 000 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 20 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 55 000 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 110 049,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 110 049,6 тысяч тенге:
поступление займов – 18 203 250,4 тысяч тенге;
погашение займов – 10 196 383,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 103 182,6 тысяч тенге";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Петропавловского городского маслихата | А. Бердагулов |
Приложение к решению | |
от 31 марта 2022 года | |
№ 2 |
Бюджет города Петропавловска на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1)Доходы | 42 315 632,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 928 127,0 | ||
03 | Социальный налог | 8 695 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 8 695 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 484 189,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 647 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 142 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 695 189,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 522 564,0 | ||
2 | Акцизы | 8 030 600,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 111 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 380 964 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 226 374 | ||
1 | Государственная пошлина | 226 374 | ||
2 | Неналоговые поступления | 258 202,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 73 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 73 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 185 202,6 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 185 202,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 547 930 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 407 930 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 407 930 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 140 000 | ||
1 | Продажа земли | 125 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 15 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 581 372,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 581 372,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 581 372,9 | ||
Функциональная группа |
Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2) Затраты | 53 460 682,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 072 483,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 458,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 458,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 676 201,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 612 631,5 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 63 570,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 77 008,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 782,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 032,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 194,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 900,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 700,7 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 200,0 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 45 956,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 45 956,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 179 958,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 179 958,0 | ||
02 | Оборона | 77 706,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 706,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 77 706,4 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 124 927,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 124 927,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 124 927,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 828 613,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 812 013,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 182 723,0 | ||
002 | Программа занятости | 739 252,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 322 141,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 324,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 219 981,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 176,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 800,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 156 509,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 261 564,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 780 209,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 76 804,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 21 400 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 30 130 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 600,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 16 000,0 | ||
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 600,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 161 419,2 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 491 336,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 18 223 071,6 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 268 264,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 630 853,4 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 800 000,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 50 000,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 700 000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 011 790,4 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 985 000,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 519 254,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 23 600,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 209 746,8 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 55 000,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7 620,3 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 183 993,9 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 500,0 | ||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 083 348,0 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 39 229,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 35 983,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 246,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 699 423,1 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 224 642,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 101 351,1 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 99 425,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 866 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 474 781,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 63 389,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 214 155,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 69 386,6 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 977 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 483 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 115 390 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 88 813,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 72 813,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 72 813,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 000 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 10 000 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 6 000 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6 000 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 194 474,5 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 194 474,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 130 760,9 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 63 713,6 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 834 168,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 834 168,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 12 000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 905 168,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 47 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 805 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 65 000,0 | ||
13 | Прочие | 1 455 097,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 500 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 500 000,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 238 892,6 | ||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 238 892,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 716 205,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 716 205,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 588 315 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 588 315 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 588 315 | ||
15 | Трансферты | 13 335 242,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 335 242,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 29 709,6 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 454 836,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 850 696,4 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 35 000,0 | |||
Бюджетные кредиты | 20 000,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 000,0 | ||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 20 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 55 000 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 55 000 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 55 000 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 55 000 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -11 110 049,6 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 110 049,6 | |||
7 | Поступления займов | 18 203 250,4 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 18 203 250,4 | ||
2 | Договоры займа | 18 203 250,4 | ||
16 | Погашение займов | 10 196 383,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 196 383,4 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 196 383 | ||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 103 182,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 103 182,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 103 182,6 |