Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 26/162-VII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 656 878,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 773 309,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21 121,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 263,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 852 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 2 970 165,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -18 890,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 18 890,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -294 396,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 294 396,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 18 890,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 313 286,3 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Предусмотреть в городском бюджете на 2023 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 309 673,8 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2023 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 20 000,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Курчатовского городского маслихата | Г. Хусайнова |
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 28 сентября 2023 г. № 10/55-VIII |
Бюджет города Курчатов на 2023 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 2 656 878,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 773 309,0 | ||
01 | Подоходный налог | 925 040,8 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 135 943,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 789 097,0 | ||
03 | Социальный налог | 627 007,2 | ||
1 | Социальный налог | 627 007,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 180 231,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 95 414,0 | ||
3 | Земельный налог | 45 661,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 39 156,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 37 699,0 | ||
2 | Акцизы | 1 290,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 409,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 331,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 331,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 21 121,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 953,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 440,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 324,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 189,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 168,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 168,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 263,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 108,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 108,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 155,0 | ||
1 | Продажа земли | 3 386,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 769,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 852 185,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 852 185,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 852 185,8 |
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 2 970 165,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 369 073,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 271 427,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 567,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 567,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 226 860,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 212 242,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 617,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 552,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 552,6 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 552,6 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 97 093,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 50 697,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 49 367,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 330,3 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 46 396,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 46 396,0 | |||
02 | Оборона | 11 649,2 | |||
1 | Военные нужды | 8 143,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 143,7 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 143,7 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 505,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 505,5 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 505,5 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 13 500,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 13 500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 13 500,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 209 952,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 13 258,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 13 258,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 13 258,0 | |||
2 | Социальная помощь | 156 233,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 97 699,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 117,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 51 810,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 497,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12 206,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 32 069,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 58 534,4 | |||
004 | Программа занятости | 36 587,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 21 947,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 40 460,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 40 460,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 38 927,7 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 175,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 1 358,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 777 997,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 528 154,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 528 154,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 106 338,0 | |||
035 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 414 816,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 164 174,9 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 164 174,9 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 67 359,1 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 96 815,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85 669,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 85 669,0 | |||
007 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34 356,7 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 141,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 923,3 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 248,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 257 109,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 107 277,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 107 277,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 107 277,0 | |||
2 | Спорт | 26 249,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26 249,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 26 249,0 | |||
3 | Информационное пространство | 31 468,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 468,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 16 801,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 667,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 92 115,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 276,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 933,9 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 198,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 145,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 839,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 24 839,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 49 000,0 | |||
9 | Топливо и энергетика | 49 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 49 000,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 49 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 260,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 150,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 150,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 3 150,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 39 110,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 39 110,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 39 110,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 98 537,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 98 537,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 98 537,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 98 537,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 152 150,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 152 150,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 152 150,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 152 150,0 | |||
13 | Прочие | 35 744,4 | |||
9 | Прочие | 35 744,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35 744,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 35 744,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 335,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 335,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 335,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 335,0 | |||
15 | Трансферты | 949 856,5 | |||
1 | Трансферты | 949 856,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 949 856,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 173,6 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 917 526,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 20 841,1 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 11 315,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -18 890,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 18 890,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 18 890,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 18 890,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -294 396,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 294 396,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 18 890,0 | |||
1 | Погашение займов | 18 890,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 890,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 18 890,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 313 286,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 313 286,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 313 286,3 |