Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата роайна Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 13/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177606) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 245 568,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 898 715,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21 101,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 325 752,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 700 136,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 55 860,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –114 631,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 58 771,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 156 232,3 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 156 232,3 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -666 660,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 666 660,1 тысяч тенге;
поступление займов – 103 500,0 тысяч тенге;
погашение займов – 58 771,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 621 931,1 тысяч тенге."
приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Аксуат от 8 августа 2023 года № 5/5-VIII Приложение 1 к решению маслихата района Аксуат от 26 декабря 2022 года № 13/2-VII |
Бюджет района Аксуат на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Атауы | Сумма (тысячи теңге) |
I. ДОХОДЫ | 7 245 568,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 898 715,2 | ||
01 | Подоходный налог | 2 335 181,2 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 644 542,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 690 638,7 | ||
03 | Социальный налог | 524 729,0 | ||
1 | Социальный налог | 524 729,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 27 978,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 27 978,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 435,0 | ||
2 | Акцизы | 2 707,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 728,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 392,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 392,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 21 101,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 129,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 111,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 18,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 104,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 104,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 916,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим | 916,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 952,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 952,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 325 752,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 653,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 653,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 325 099,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 325 099,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысячи теңге) | ||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 7 700 136,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 975 248,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 284 882,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 69 378,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 62 749,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 829,7 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 800,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 215 504,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 215 504,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 966,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 966,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 966,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 688 399,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145 009,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 872,7 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 54 146,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 990,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 543 390,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 89 775,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 223,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 100,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 453 291,9 | |||
02 | Оборона | 91 261,0 | |||
1 | Военные нужды | 34 966,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 34 966,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 34 966,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 56 295,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 295,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 21 413,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 34 882,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 716,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 716,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 716,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 716,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 122 000,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 411 747,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 411 747,4 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 411 747,4 | |||
2 | Социальная помощь | 640 751,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 640 751,7 | |||
002 | Программа занятости | 163 381,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 55 088,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 284,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 313,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 586,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 198 442,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 89 122,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 40 998,5 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 537,2 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 69 501,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 69 501,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 58 776,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 105,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 620,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 589 286,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 628 811,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 628 811,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 55 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 23 011,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 550 800,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 936 247,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 936 247,7 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 103 840,7 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 832 407,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 227,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24 227,3 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 227,3 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 228 971,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 376 851,9 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 376 851,9 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 376 851,9 | |||
2 | Спорт | 22 423,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 22 423,0 | |||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1 723,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне | 16 500,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 200,0 | |||
3 | Информационное пространство | 102 763,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 102 763,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27 500,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 74 963,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 300,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 726 933,8 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 726 933,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 83 725,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 43 208,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 600 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 237 085,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 122 547,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 122 547,3 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 122 547,3 | |||
6 | Земельные отношения | 6 000,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | ||||
021 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 108 538,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 432,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 40 432,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 68 106,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 68 106,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 44 856,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 44 856,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 44 856,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 44 856,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 485 347,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 384 847,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 384 847,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 970,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 314 781,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 069 096,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 90 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 000,0 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 90 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 500,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 10 500,0 | |||
13 | Прочие | 477 390,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 32 750,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32 400,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 32 400,0 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 350,0 | |||
012 | Поддержка предпринимательской деятельности | 350,0 | |||
9 | Прочие | 444 640,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 434 640,0 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 243 668,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 190 972,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 5 179,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 179,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 179,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 179,0 | |||
15 | Трансферты | 438 794,9 | |||
1 | Трансферты | 438 794,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 438 794,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 348,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 32 203,1 | |||
038 | Субвенции | 333 864,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 72 379,7 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 55 860,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 114 631,2 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 114 631,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 114 631,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 114 631,2 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 114 631,2 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 58 771,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 58 771,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 58 771,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 58 771,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 156 232,3 | ||||
Приобретение финансовых активов | 156 232,3 | ||||
13 | Прочие | 156 232,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 156 232,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 156 232,3 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 156 232,3 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -666 660,1 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 666 660,1 | ||||
Поступление займов | 103 500,0 | ||||
7 | Поступления займов | 103 500,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 103 500,0 | |||
2 | Договоры займа | 103 500,0 | |||
Погашение займов | 58 771,0 | ||||
16 | Погашение займов | 58 771,0 | |||
1 | Погашение займов | 58 771,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 771,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 58 771,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 621 931,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 621 931,1 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 621 931,1 |