Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 586 282 168,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 76 739 919,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 053 826,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 499 488 421,6 тысяча тенге;
2) затраты – 588 729 883,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 129 173,4 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 13 053 016,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 923 842,6 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 576 889,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 576 889,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Акмолинского областного маслихата | Б.Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области
М.Ахметжанов
"15" апреля 2024 года
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области"
А.Шугурмакова
"15" апреля 2024 года
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 15 апреля 2024 года № 8С-10-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Областной бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 586 282 168,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 76 739 919,7 | ||
01 | Подоходный налог | 71 530 116,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 673 292,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 56 856 824,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 209 803,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 182 031,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 772,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 053 826,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 905 328,9 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 31 406,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 418,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 728 504,9 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 465,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 465,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 779,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 779,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 371 623,6 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 7 371 623,6 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 773 630,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 773 630,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 499 488 421,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 44 143 600,6 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 44 143 600,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 455 344 821,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 455 344 821,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 588 729 883,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 358 718,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 159 693,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 159 693,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 657 914,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 755 884,6 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 64 581,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 157,3 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 796 724,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 568,0 | ||
257 | Управление финансов области | 165 986,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 165 986,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 627 550,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 351 150,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 276 400,2 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 205 774,8 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 205 774,8 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 348 659,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 307 973,5 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 12 904,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 27 782,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 287 280,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 100 531,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 229,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 170 520,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 442 536,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 429 031,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 505,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 463 322,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 184 088,1 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 940,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 275 294,0 | ||
02 | Оборона | 3 565 369,2 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 082 648,2 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 141 034,7 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 441 613,5 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 500 000,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 466 721,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 858 281,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 608 440,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 16 000,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 16 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 116 450,1 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 14 097 593,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 669 795,2 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 479,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 422 318,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 18 857,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 18 857,0 | ||
04 | Образование | 273 784 033,9 | ||
120 | Аппарат акима области | 24 654,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 24 654,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 459 021,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 189 812,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 633 260,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 635 949,0 | ||
261 | Управление образования области | 235 356 362,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 779 690,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 548 442,8 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 211 624,4 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 906 665,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 3 025 300,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 313 992,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 028 598,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 21 257 306,8 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 959 097,3 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 906 735,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 234 769,7 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 559 223,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 571 983,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 827 406,7 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 111 411 995,6 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 309 824,8 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 816,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 468 166,4 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 244 610,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 26 001 048,1 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 38 786 066,9 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 851 462,1 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 081 004,5 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 770 457,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 29 092 534,2 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 035 968,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 297 995,4 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 713 262,8 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 25 045 308,0 | ||
05 | Здравоохранение | 20 442 521,1 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 12 846 414,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 253 228,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 260 579,6 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 41 437,7 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 133 217,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 127,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 57 970,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 222 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 664 213,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 160 164,1 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 222 322,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объҰма медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 763 230,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 294 087,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 075,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 1 769 764,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 596 106,7 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 7 596 106,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 111 161,8 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 16 140 679,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 251 701,2 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 913 682,2 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 50 862,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 367 758,5 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 616 139,2 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 95 290,0 | ||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 360 000,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 3 893,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 263 245,2 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодҰжи | 31 219,6 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 723,0 | ||
068 | Программа занятости | 3 304 838,7 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 21 630,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 762 697,0 | ||
261 | Управление образования области | 818 967,3 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 595 189,2 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 200 985,9 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 22 792,2 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 151 514,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 151 514,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 3 000 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 750 968,9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 56 750 968,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 194 048,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 801,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 460,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 20 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 008 174,8 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 47 118 484,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 000 000,0 | ||
006 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 000 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 629 281,1 | ||
262 | Управление культуры области | 7 296 931,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 115 431,1 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 969 581,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 652 824,5 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 389 951,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 233 476,2 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 734,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 247 172,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 685 761,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 715 458,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 380 152,8 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 271 440,2 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 921 832,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 141 756,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 277,0 | ||
284 | Управление туризма области | 359 264,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 93 207,6 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 110 460,0 | ||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 43 512,0 | ||
072 | Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность | 29 805,0 | ||
073 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | 31 282,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 998,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45 000,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 175 564,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 229 413,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 109 099,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 364 099,5 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 223,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 368 916,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 102 814,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 191 377,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 1 191 377,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 890 685,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 1 477 622,0 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 737 477,3 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 675 581,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 105 041,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 105 041,4 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 9 498 097,4 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 606 944,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 56 934 857,6 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 209 567,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 173 370,2 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 445 051,5 | ||
006 | Охрана животного мира | 60 808,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 745 697,3 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 581 510,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 203 130,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 948 803,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 322 321,7 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 20 185,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 072 798,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 47 569,0 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 45 094,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 4 207,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 27 012,0 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 264 507,2 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 49 276 486,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 833 728,1 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 617 484,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 583,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 7 558 976,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 400 000,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 997,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 48 903,9 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 348 910,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 150 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 5 048 920,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 14 091 077,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 2 129 914,7 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 427 642,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 11 667 203,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 925 874,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 363 692,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 19 269 952,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 285 024,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 698 382,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 286 545,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 93 740,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 93 740,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 61 424 276,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 61 424 276,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 133 008,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 254 298,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 900 000,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 60 472,9 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 410,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 18 248 870,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 975 627,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 851 590,0 | ||
13 | Прочие | 13 356 582,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 145 505,0 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 145 505,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 661 454,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 661 454,0 | ||
261 | Управление образования области | 4 325 571,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 325 571,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 3 126 730,2 | ||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 150 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 661 397,2 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства приоритетных проектов | 276 333,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 39 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 347 879,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 347 879,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 749 443,4 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 165 668,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 71 768,5 | ||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 3 512 006,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 221 883,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 221 883,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 216 521,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 362,0 | ||
15 | Трансферты | 8 565 046,2 | ||
257 | Управление финансов области | 8 565 046,2 | ||
007 | Субвенции | 6 967 411,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 513 739,2 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 30 079,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,4 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счҰт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 053 816,6 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 129 173,4 | |||
Бюджетные кредиты | 13 053 016,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 890 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 890 000,0 | ||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодҰжи | 890 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 505 548,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 505 548,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 505 548,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 657 468,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 309 468,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 309 468,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 500 000,0 | ||
025 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 500 000,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 6 848 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 5 000 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 11 923 842,6 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 923 842,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 923 842,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 921 069,7 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 772,9 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 576 889,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 576 889,0 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 15 апреля 2024 года № 8С-10-2 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 109 667 605,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 19 772 118,0 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 224 069,0 |
Аппарат акима области | 334 821,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | 334 821,0 |
Управление образования области | 6 540 161,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 3 590 553,0 |
На реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах | 489 352,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 460 256,0 |
Управление здравоохранения области | 650 000,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | 650 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 750 747,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 623 639,0 |
На обеспечение деятельности центров трудовой мобильности | 127 108,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 591 497,0 |
На повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений | 591 497,0 |
Управление ветеринарии области | 285 474,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 237 905,0 |
На приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных | 47 569,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 762 467,0 |
На ремонт транспортной инфраструктуры населҰнных пунктов, прилегающих к городу Астане | 7 762 467,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 601 600,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоҰв населения | 2 601 600,0 |
Управление туризма области | 31 282,0 |
На возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | 31 282,0 |
Целевые трансферты на развитие | 80 848 019,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 39 584 115,0 |
На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения | 3 000 000,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 903 648,0 |
На строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 25 045 308,0 |
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | 2 831 896,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 5 804 234,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 999 029,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 33 809 630,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 5 190 425,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 17 040 256,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 942 180,0 |
На развитие систем теплоснабжения | 4 080 800,0 |
На развитие газотранспортной системы | 3 900 000,0 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 394 346,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 261 623,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 283 971,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 6 500 971,0 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 383 000,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 400 000,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 170 303,0 |
На увеличение водности поверхностных водных ресурсов | 170 303,0 |
Бюджетные кредиты | 9 047 468,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 309 468,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 309 468,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 6 848 000,0 |
На предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 |
На инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе | 5 000 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 890 000,0 |
На содействие предпринимательской инициативе молодҰжи | 890 000,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 15 апреля 2024 года № 8С-10-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 63 258 901,3 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 36 803 765,0 |
в том числе: | |
Управление туризма области | 45 000,0 |
На установку санитарно-гигиенических узлов в Бурабайском районе | 45 000,0 |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 275 294,0 |
На приобретение помещений, зданий, сооружений | 275 294,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 256 000,2 |
На содержание государственных органов Есильского района | 256 000,2 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 4 138 267,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 681 243,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 1 612 480,0 |
На обеспечение льготного проезда | 57 709,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 624 887,0 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 100 207,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 786 634,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 243 107,0 |
На оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау | 32 000,0 |
Управление культуры области | 2 669 042,6 |
На ремонт объектов культуры | 826 743,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 323 055,2 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 83 895,0 |
На содержание объектов культуры | 435 349,4 |
Управление физической культуры и спорта области | 102 044,0 |
На реализацию мероприятий в сфере спорта | 102 044,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 008 174,8 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 4 349 303,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 90 428,0 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 307 403,2 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 3 261 040,1 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 213 160,1 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 16 613 491,1 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 3 599 669,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 096 782,3 |
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 205 923,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоҰв населения | 890 859,3 |
Целевые трансферты на развитие | 26 455 136,3 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 578 663,0 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 855 443,2 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 560 458,5 |
На развитие объектов спорта | 3 509 524,0 |
На развитие объектов государственных органов и обороны | 198 248,8 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 983 292,0 |
На развитие информационных систем | 44 800,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 426 896,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 308 854,3 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 5 107 569,8 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах | 3 277 289,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 2 370 222,1 |
На развитие газотранспортной системы | 1 238 823,0 |
На развитие малых и моногородов | 92 911,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 624 680,2 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 597 359,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 567 619,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 608 324,0 |
На развитие малых и моногородов | 759 295,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 200 000,0 |