Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С 10/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 191321) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 843 368,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 260 078,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 48 022,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 920,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 509 348,5 тысяч тенге;
2) затраты – 9 942 451,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -334,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 7 321,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 655,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -98 748,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 98 748,5 тысяч тенге:
поступление займов – 7 321,0 тысяча тенге;
погашение займов – 383 815,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 475 242,5 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Атбасарского районного маслихата | Н.Рахимов |
Приложение к решению Атбасарского районного маслихата от 18 марта 2024 года № 8С 13/4 |
|
Приложение 1 к решению Атбасарского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С 10/2 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысячи тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 9 843 368,5 | |||
1 | Hалоговые поступления | 2 260 078,0 | ||
01 | Подоходный налог | 378 286,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 370 188,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 098,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 205 194,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 205 194,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 572 635,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 572 635,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 614,0 | ||
2 | Акцизы | 8 497,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42 117,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 53 349,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 53 349,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48 022,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 276,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 116,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 286,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 36 607,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 267,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 746,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 746,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 920,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 25 920,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 25 920,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 509 348,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 139 225,5 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 139 225,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 370 123,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 370 123,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысячи тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 9 942 451,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 851 812,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 957,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 957,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 271 058,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 240 278,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 780,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 595,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 63 035,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 860,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 000,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 10 700,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 57 291,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 155,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 15 136,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 55 328,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 128,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 200,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 343 581,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 60 081,9 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 155 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 126 500,0 | ||
02 | Оборона | 58 226,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 58 226,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 827,3 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 18 252,5 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 147,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 166,7 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 11 166,7 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 11 166,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 459 953,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 452 453,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 68 518,8 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27 801,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 81 600,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 300,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 69 555,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 531,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 329,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 136 214,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 15 304,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 46 801,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 7 500,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 7 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 720 637,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 438 139,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 370 945,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 95 054,4 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 90 296,6 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 100 000,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 651 109,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 130 734,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 282 498,1 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 179 811,1 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 85 787,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 900,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 3 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 728 344,5 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 78 644,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 31 957,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 736,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 000,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 19 501,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 649 700,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 23 764,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 129 845,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 284 134,0 | ||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 013,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 555,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 892,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 186 146,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 029 961,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 029 961,0 | ||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 4 029 961,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 342,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 342,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 342,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 692,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 34 958,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 34 608,2 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23 734,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 23 734,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 352 249,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 352 249,0 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 352 249,0 | ||
13 | Прочие | 53 301,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 301,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 53 301,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 53 469,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 469,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 53 469,0 | ||
15 | Трансферты | 555 295,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 555 295,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 20 548,6 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 28 013,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 257 530,0 | ||
038 | Субвенции | 249 202,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -334,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 321,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 321,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 321,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 321,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 655,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 655,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 655,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 655,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -98 748,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 98 748,5 | |||
Поступление займов | 7 321,0 | |||
7 | Поступления займов | 7 321,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 7 321,0 | ||
2 | Договоры займа | 7 321,0 | ||
Погашение займов | 383 815,0 | |||
16 | Погашение займов | 383 815,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 383 815,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 383 815,0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 475 242,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 475 242,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 475 242,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 475 242,5 |