О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата Карасуского района Костанайской области от 29 апреля 2025 года № 234

      Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 117,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 107,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 712,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 38 741,2 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 624,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 624,1 тысячи тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 624,1 тысячи тенге";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 276 555,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 269 280,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 279 106,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 551,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 551,1 тысяча тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 551,1 тысяча тенге";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 785,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 292,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 35 601,4 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 816,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 816,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 816,3 тысяч тенге";

      пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 626,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 945,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 047,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 421,3 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 421,3 тысяча тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 421,3 тысяча тенге";

      пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 221 351,1 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 208 136,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 224 414,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 063,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 063,2 тысячи тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 063,2 тысячи тенге";

      пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 193 072,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 99 148,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 211 491,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 18 419,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 419,1 тысячи тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 18 419,1 тысяч тенге";

      пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 128,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 488,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 455,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 327,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 327,5 тысячи тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 327,5 тысяч тенге";

      пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:

      "14. Утвердить бюджет Люблинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 195,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 15 401,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 16 794,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 39 707,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 512,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 512,5 тысячи тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 512,5 тысяч тенге";

      пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:

      "16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 31 771,1 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2972,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 230,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 459,1 тысяч тенге";

      пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:

      "20. Утвердить бюджет Ушаковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 177,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 958,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 31 219,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 174,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 997,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 997,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 997,8 тысяч тенге";

      пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:

      "22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 81 114,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 41 755,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 963,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 849,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 849,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 849,0 тысяч тенге";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Черняевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 510,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 649,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 861,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 44 149,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 638,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 638,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 638,9 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Карасуского районного маслихата С. Кажиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

34117,1

1



Налоговые поступления

16298,0


01


Подоходный налог

1610,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1610,0


04


Налоги на собственность

14567,0



1

Налоги на имущество

76,0



3

Земельный налог

510,0



4

Налог на транспортные средства

4925,0



5

Единый земельный налог

9056,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

121,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

121,0

2



Неналоговые поступления

107,0


01


Доходы от государственной собственности

107,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

17712,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17712,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17712,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

38741,2

01




Государственные услуги общего характера

31234,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31234,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31234,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31234,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7507,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

7507,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4624,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4624,1





Движение остатков бюджетных средств

4624,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

4624,1


01



Остатки бюджетных средств

4624,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

4624,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет села Жалгыскан на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

276555,1

1



Налоговые поступления

7217,0


01


Подоходный налог

1504,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1504,0


04


Налоги на собственность

3733,0



1

Налоги на имущество

25,0



3

Земельный налог

67,0



4

Налог на транспортные средства

1962,0



5

Единый земельный налог

1679,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1980,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1980,0

2



Неналоговые поступления

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

58,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

58,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

269280,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

269280,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

269280,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

279106,2

01




Государственные услуги общего характера

25651,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25651,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25651,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25651,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8050,3


3



Благоустройство населенных пунктов

8050,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8050,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1650,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6400,0

13




Прочие

245404,0


9



Прочие

245404,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

245404,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

245404,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2551,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2551,1





Движение остатков бюджетных средств

2551,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

2551,1


01



Остатки бюджетных средств

2551,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

2551,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

32785,1

1



Налоговые поступления

32493,0


01


Подоходный налог

4300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4300,0


04


Налоги на собственность

28176,0



1

Налоги на имущество

73,0



3

Земельный налог

193,0



4

Налог на транспортные средства

4323,0



5

Единый земельный налог

23587,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

17,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

292,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

292,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

292,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

35601,4

01




Государственные услуги общего характера

33199,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33199,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33199,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33199,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2401,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2401,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2401,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

934,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1467,8

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-2816,3





V. Дефицит (профицит) бюджета

2816,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Движение остатков бюджетных средств

2816,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

2816,3


01



Остатки бюджетных средств

2816,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2816,3

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

37626,1

1



Налоговые поступления

13681,0


01


Подоходный налог

1900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1900,0


04


Налоги на собственность

11701,0



1

Налоги на имущество

62,0



3

Земельный налог

84,0



4

Налог на транспортные средства

2555,0



5

Единый земельный налог

9000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

23945,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23945,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23945,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

44047,4

01




Государственные услуги общего характера

32798,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32798,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32798,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32798,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11249,2


3



Благоустройство населенных пунктов

11249,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11249,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7778,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3471,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6421,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6421,3





Движение остатков бюджетных средств

6421,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

6421,3


01



Остатки бюджетных средств

6421,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

6421,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

221351,1

1



Налоговые поступления

13190,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Налоги на собственность

9219,0



1

Налоги на имущество

55,0



3

Земельный налог

253,0



4

Налог на транспортные средства

2368,0



5

Единый земельный налог

6543,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1971,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1971,0

2



Неналоговые поступления

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

25,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

208136,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

208136,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

208136,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

224414,3

01




Государственные услуги общего характера

28152,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28152,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28152,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28152,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10159,9


3



Благоустройство населенных пунктов

10159,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10159,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1466,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8693,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0

13




Прочие

184602,0


9



Прочие

184602,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

184602,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

184602,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3063,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3063,2





Движение остатков бюджетных средств

3063,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

3063,2


01



Остатки бюджетных средств

3063,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

3063,2

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

193072,1

1



Налоговые поступления

93171,0


01


Подоходный налог

40000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40000,0


04


Налоги на собственность

51458,0



1

Налоги на имущество

358,0



3

Земельный налог

2000,0



4

Налог на транспортные средства

27100,0



5

Единый земельный налог

22000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1713,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1713,0

2



Неналоговые поступления

395,0


01


Доходы от государственной собственности

395,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

395,0

3



Поступления от продажи основного капитала

358,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

358,0



2

Продажа нематериальных активов

358,0

4



Поступления трансфертов

99148,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99148,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99148,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

211491,2

01




Государственные услуги общего характера

77821,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

77821,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77821,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77821,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

124855,4


3



Благоустройство населенных пунктов

124855,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

124855,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

28987,0




009

Обеспечение санитарии населенныхпунктов

11872,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

212,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83784,4

12




Транспорт и коммуникации

8600,0


1



Автомобильный транспорт

8600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8600,0

15




Трансферты

214,7


1



Трансферты

214,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

214,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

214,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-18419,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

18419,1





Движение остатков бюджетных средств

18419,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

18419,1


01



Остатки бюджетных средств

18419,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

18419,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

45128,1

1



Налоговые поступления

14270,0


01


Подоходный налог

5896,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5896,0


04


Налоги на собственность

8030,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

425,0



4

Налог на транспортные средства

5683,0



5

Единый земельный налог

1831,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

344,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

344,0

2



Неналоговые поступления

370,0


01


Доходы от государственной собственности

320,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

320,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

30488,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30488,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30488,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

50455,6

01




Государственные услуги общего характера

35793,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35793,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35793,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35793,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14661,6


3



Благоустройство населенных пунктов

14661,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14661,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9665,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4996,6

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5327,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5327,5





Движение остатков бюджетных средств

5327,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

5327,5


01



Остатки бюджетных средств

5327,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

5327,5

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Люблинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

32195,1

1



Налоговые поступления

15401,0


01


Подоходный налог

6000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6000,0


04


Налоги на собственность

8851,0



1

Налоги на имущество

69,0



3

Земельный налог

12,0



4

Налог на транспортные средства

4470,0



5

Единый земельный налог

4300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

550,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

550,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

16794,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16794,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16794,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

39707,6

01




Государственные услуги общего характера

30812,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30812,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30812,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30812,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8895,5


3



Благоустройство населенных пунктов

8895,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8895,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6697,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2198,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7512,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7512,5





Движение остатков бюджетных средств

7512,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

7512,5


01



Остатки бюджетных средств

7512,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

7512,5

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет села Новопавловка на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

31771,1

1



Налоговые поступления

2972,0


01


Подоходный налог

859,0



2

Индивидуальный подоходный налог

859,0


04


Налоги на собственность

2106,0



1

Налоги на имущество

42,0



3

Земельный налог

41,0



4

Налог на транспортные средства

2008,0



5

Единый земельный налог

15,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7,0

2



Неналоговые поступления

22,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

22,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

22,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

28777,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28777,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28777,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

32230,2

01




Государственные услуги общего характера

29873,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29873,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29873,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29873,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2353,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2353,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2353,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1898,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

455,8

15




Трансферты

3,3


1



Трансферты

3,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-459,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

459,1





Движение остатков бюджетных средств

459,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

459,1


01



Остатки бюджетных средств

459,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

459,1

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Ушаковского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

40177,1

1



Налоговые поступления

8958,0


01


Подоходный налог

350,0



2

Индивидуальный подоходный налог

350,0


04


Налоги на собственность

8579,0



1

Налоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

4,0



4

Налог на транспортные средства

2545,0



5

Единый земельный налог

6000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

29,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

31219,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31219,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31219,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42174,9

01




Государственные услуги общего характера

29029,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29029,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29029,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29029,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13145,8


3



Благоустройство населенных пунктов

13145,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13145,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8748,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4397,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1997,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1997,8





Движение остатков бюджетных средств

1997,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

1997,8


01



Остатки бюджетных средств

1997,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

1997,8

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 34
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

81114,1

1



Налоговые поступления

39359,0


01


Подоходный налог

20022,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20022,0


04


Налоги на собственность

18857,0



1

Налоги на имущество

161,0



3

Земельный налог

596,0



4

Налог на транспортные средства

9300,0



5

Единый земельный налог

8800,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

480,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

480,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

41755,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41755,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

41755,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

82963,1

01




Государственные услуги общего характера

36825,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36825,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36825,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36825,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20268,8


3



Благоустройство населенных пунктов

20268,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20268,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16280,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

648,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3340,0

12




Транспорт и коммуникации

1200,0


1



Автомобильный транспорт

1200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1200,0

13




Прочие

24669,0


9



Прочие

24669,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24669,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

24669,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1849,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1849,0





Движение остатков бюджетных средств

1849,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1849,0


01



Остатки бюджетных средств

1849,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1849,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 29 апреля 2025 года
  № 234
  Приложение 37
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Черняевского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

42510,1

1



Налоговые поступления

6649,0


01


Подоходный налог

1200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1200,0


04


Налоги на собственность

4871,0



1

Налоги на имущество

59,0



3

Земельный налог

25,0



4

Налог на транспортные средства

1787,0



5

Единый земельный налог

3000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

578,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

578,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

35861,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35861,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35861,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

44149,0

01




Государственные услуги общего характера

32419,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32419,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32419,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32419,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11729,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11729,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11729,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3261,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8468,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1638,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1638,9





Движение остатков бюджетных средств

1638,9

8




Используемые остатки бюджетных средств

1638,9


01



Остатки бюджетных средств

1638,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

1638,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.