В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2034 от 12 декабря 2008 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 11 171 206 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 237 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 341 511 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 695 571 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 896 490 тысяч тенге;
2) затраты – 11 541 400 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 236 298 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 236 298 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге.
Сноска. В пункт 1 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177, от 24.06.2009 № 20/182, от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009 № 24/2190 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,7 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
социальный налог – 8,7 процента.
Сноска. В пункт 2 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24.06.2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009 № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по возрасту;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
2) ежемесячную социальную помощь в размере 1-го месячного расчетного показателя:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
одиноким пенсионерам;
3) ежемесячную дополнительную надбавку:
персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге;
4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 месячных расчетных показателей;
5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
ко Дню Победы (9 мая):
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 30 000 тенге;
военнослужащим, ставшим инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане в размере 25 000 тенге;
военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане в размере 20 000 тенге;
лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере 20 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 3 месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
лицам, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане в размере 10 000 тенге;
ко Дню пожилых людей (1 октября):
одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа):
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню города:
почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей;
Сноска. подпункт 5 пункта 3 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 16.10.2009 № 24/2190 (вводится в действие с 01.01.2009);
6) единовременную материальную помощь:
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
4. Установить повышенные оклады и тарифные ставки на 25% специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
5. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, определяемом решением Актауского городского маслихата.
6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования в сумме 27 158 тысяч тенге.
Сноска. В пункт 6 внесены дополнения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 150 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 15 995 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;
Сноска. В пункт 6-1 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-2. *
Сноска. пункт 6-2 искючен - решением Актауского городского маслихата от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 160 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 025 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;
Сноска. в пункт 6-3 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 275 тысяч тенге;
Сноска. В пункт 6-4 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 079 310 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 494 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 48 975 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;
Сноска. в пунк 6-5 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-6. *
Сноска. пунк 6-6 искючен - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 374 130 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Возвратные средства направить:
300 000 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008-2010 годы.
Сноска. пункт 6-7 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009);
6-8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие и трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 700 961 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.
6-9. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 30 018 тысяч тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе:
на расширение программ молодежной практики – 14 218 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 15 800 тысяч тенге.
Сноска. в пункт 6-9 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
7. Утвердить резерв акимата города в сумме 6 373 тысяч тенге.
Сноска. В пункт 7 внесены изменения - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009 № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.
9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2009 году согласно приложению 3.
10. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2009 год, согласно приложению 4.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь городского маслихата
Ы. Кушербай Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник ГУ «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
__________________А.Н.Ким
23 декабря 2008 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 ноября 2009 года № 25/226
Сноска. Приложение 1 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 года N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24.06.2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009); от 20.07.2009 № 21/191 (вводится в действие с 01.01.2009); от 08.09.2009 № 23/213 (вводится в действие с 01.01.2009); от 16.10.2009 № 24/2190(вводится в действие с 01.01.2009); от 20.11.2009 № 25/226 (вводится в действие с 01.01.2009);
Бюджет города Актау на 2009 год
категория |
класс |
подкласс |
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
|
|
|
1. ДОХОДЫ |
11 171 206 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
8 237 634 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
3 722 447 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 722 447 |
|
03 |
|
Социальный налог |
836 122 |
|
|
1 |
Социальный налог |
836 122 |
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
2 928 845 |
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
2 329 996 |
|
|
3 |
Земельный налог |
286 295 |
|
|
4 |
Hалог на транспортные средства |
312 480 |
|
|
5 |
Единый земельный налог |
74 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
450 044 |
|
|
2 |
Акцизы |
38 195 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
245 630 |
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
129 565 |
|
|
5 |
Налог на игорный бизнес |
36 654 |
|
07 |
|
Прочие налоги |
11 |
|
|
1 |
Прочие налоги |
11 |
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
300 165 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
300 165 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
341 511 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
29 718 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
12 718 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 000 |
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 456 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3 456 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
9 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
9 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
233 498 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
233 498 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
74 830 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
74 830 |
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
695 571 |
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
406 848 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
406 848 |
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
288 723 |
|
|
1 |
Продажа земли |
251 695 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
37 028 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
1 896 490 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 896 490 |
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 896 490 |
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма тыс. тенге |
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ |
11 541 400 |
1 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
161 828 |
|
112 |
|
Аппарат маслихата города |
11 797 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
11 797 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
96 484 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения) |
96 484 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
7 391 |
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 391 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
35 472 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
13 746 |
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения |
3 000 |
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
11 984 |
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 742 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
10 684 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
10 684 |
2 |
|
|
Оборона |
8 413 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
8 413 |
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 413 |
3 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
74 028 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
74 028 |
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
74 028 |
4 |
|
|
Образование |
4 525 822 |
|
464 |
|
Отдел образования |
4 411 061 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
19 940 |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 580 810 |
|
|
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
9 088 |
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
27 158 |
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
180 555 |
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
11 647 |
|
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 240 494 |
|
|
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
38 145 |
|
|
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
303 224 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
114 761 |
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
114 761 |
6 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
489 634 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ |
468 346 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
40 369 |
|
|
002 |
Программа занятости |
76 862 |
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
18 478 |
|
|
006 |
Жилищная помощь |
3 415 |
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
230 656 |
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 450 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 580 |
|
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
20 548 |
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
49 277 |
|
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 996 |
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 715 |
|
464 |
|
Отдел образования |
20 915 |
|
|
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
20 915 |
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 561 660 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
18 898 |
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 377 |
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 317 |
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 204 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
2 889 408 |
|
|
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
629 423 |
|
|
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
684 541 |
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
166 283 |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 086 046 |
|
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
23 115 |
|
|
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
300 000 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 653 354 |
|
|
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
11 792 |
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
474 |
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
41 375 |
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
115 935 |
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
304 100 |
|
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
9 750 |
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
659 401 |
|
|
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
510 527 |
8 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
369 891 |
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков |
341 520 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
6 050 |
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
312 807 |
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
22 663 |
|
456 |
|
Отдел внутренней политики |
12 845 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
7 115 |
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
3 870 |
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 860 |
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
15 526 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
3 952 |
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 078 |
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 496 |
9 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
328 062 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
328 062 |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
328 062 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
13 854 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
275 |
|
|
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
275 |
|
462 |
|
Отдел сельского хозяйства |
256 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
256 |
|
463 |
|
Отдел земельных отношений |
13 323 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
12 700 |
|
|
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов |
623 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
32 854 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
9 961 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
9 961 |
|
468 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
22 893 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
15 793 |
|
|
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
7 100 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
900 306 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
900 306 |
|
|
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
500 000 |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 800 |
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
365 506 |
13 |
|
|
Прочие |
72 579 |
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |
48 910 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства |
7 305 |
|
|
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
41 605 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
6 373 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
6 373 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
17 296 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
17 296 |
15 |
|
|
Трансферты |
2 469 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
2 469 |
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 469 |
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
0 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
236 298 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
236 298 |
13 |
|
|
Прочие |
236 298 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
236 298 |
|
|
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
236 298 |
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-606 492 |
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
606 492 |
|
|
|
Поступление займов |
48 975 |
|
|
|
Погашение займов |
300 000 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
857 517 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 июня 2009 года № 20/182
Сноска. Приложение 2 в новой редакции - решением Актауского городского маслихата от 12.02.2009 N 17/157 (вводится в действие с 01.01.2009); от 17.04.2009 N 18/165 (вводится в действие с 01.01.2009); от 07.05.2009 N 19/177 (вводится в действие с 01.01.2009); от 24 июня 2009 № 20/182 (вводится в действие с 01.01.2009);
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Инвестиционные проекты |
|||
4 |
Образование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 4
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2009 ГОД
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |