В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы" от 13 декабря 2010 года № 357 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3744, опубликовано 11 января 2011 года в газетах "Қостанай таңы" и "Костанайские новости") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 86277175,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5608486,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 461981,2 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4202,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 80202506,3 тысячи тенге;
2) затраты – 86958169,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1062843,5 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1631569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 568725,5 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 278744,2 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 278744,2 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – -2022581,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2022581,1 тысячи тенге.";
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 783760,0 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 634334,3 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 149425,7 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 6143,6 тысячи тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.";
дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:
"4-2. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 60287,3 тысячи тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 62,3 тысячи тенге:
Поступление в областной бюджет указанных сумм определяется на основании постановления акимата Костанайской области.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2011 год в сумме 44008,6 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Т. Шерстобитова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
______________ Г. Кисленкова
Приложение
к решению маслихата
от 20 октября 2011 года № 432
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
86277175,6 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5608486,1 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5608486,1 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование природных |
5608486,1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
461981,2 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
62479,9 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
6571,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные пакеты |
216,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45037,0 |
2 |
01 |
6 |
0 |
Вознаграждения (интересы) за |
2382,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
8273,9 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3276,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3276,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
337893,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
337893,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
58332,3 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
58332,3 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
4202,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
4202,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
4202,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
80202506,3 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
6391009,3 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
6391009,3 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
73811497,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского бюджета |
73811497,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
86958169,0 |
|||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1087041,6 |
|
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, исполнительные |
724625,0 |
|
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
47525,0 |
|
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
46525,0 |
|
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
618317,0 |
|
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392547,0 |
|
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности центров |
202170,0 |
|
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
23600,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
58783,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
47828,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
10955,0 |
||||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
212903,6 |
|
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
212903,6 |
|
001 |
Услуги по реализации |
143134,0 |
||||
009 |
Организация приватизации |
1133,0 |
||||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
19,5 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
5800,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
60817,1 |
||||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
2000,0 |
||||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
149513,0 |
|
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
149513,0 |
|
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
142513,0 |
|
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
|
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
68257,0 |
|
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18962,0 |
|
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18962,0 |
|
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12824,0 |
|
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6138,0 |
|
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
49295,0 |
|
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
49295,0 |
|
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
23405,2 |
|
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
13023,0 |
|
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9310,5 |
|
009 |
Капитальные расходы |
3556,3 |
||||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
4832440,0 |
|
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
4832440,0 |
|
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
4818959,0 |
|
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4166461,0 |
|
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3303,0 |
|
006 |
Капитальные расходы |
484642,0 |
||||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
36655,0 |
||||
014 |
Организация содержания лиц, |
33003,0 |
||||
015 |
Организация содержания служебных |
26804,0 |
||||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2744,0 |
||||
018 |
Обеспечение охраны общественного |
34958,0 |
||||
019 |
Содержание, |
28192,0 |
||||
020 |
Содержание, |
2197,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
13481,0 |
||||
003 |
Развитие объектов органов |
13481,0 |
||||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
11096722,1 |
|
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и обучение |
768123,0 |
|
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
768123,0 |
|
04 |
2 |
260 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
542637,0 |
|
045 |
Целевые текущие трансферты из |
225486,0 |
||||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2642423,0 |
|
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
926989,0 |
|
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
926989,0 |
|
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1715434,0 |
|
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
938863,0 |
|
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
361163,0 |
|
048 |
Целевые текущие трансферты |
204850,0 |
||||
058 |
Целевые текущие трансферты |
210558,0 |
||||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
3868540,0 |
|
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
172572,0 |
|
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172572,0 |
|
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3695968,0 |
|
024 |
Подготовка специалистов в |
3288625,0 |
||||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
350701,0 |
|
034 |
Обновление и переоборудование |
25000,0 |
||||
047 |
Установление доплаты за |
31642,0 |
||||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
630240,0 |
|
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
236540,0 |
|
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
236540,0 |
|
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
16481,0 |
|
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
16481,0 |
|
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
377219,0 |
|
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
92547,0 |
|
035 |
Приобретение учебного |
28000,0 |
||||
052 |
Повышение квалификации, |
256672,0 |
||||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3187396,1 |
|
253 |
Управление здравоохранения |
99651,0 |
||||
034 |
Капитальные расходы |
99651,0 |
||||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1487531,2 |
|
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
78567,0 |
|
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
74011,0 |
|
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
18390,0 |
|
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
179569,0 |
|
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
106083,0 |
|
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
229607,0 |
|
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
|
033 |
Целевые текущие трансферты из |
348667,0 |
||||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
56799,0 |
||||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
388838,2 |
|
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1600213,9 |
|
007 |
Целевые трансферты на развитие |
|||||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
481471,9 |
||||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
398629,0 |
|
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
17679078,4 |
|
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
972907,0 |
|
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
972907,0 |
|
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
640416,0 |
|
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
231248,0 |
|
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
97916,0 |
|
012 |
Реализация социальных проектов |
3327,0 |
||||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4830124,0 |
|
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4830124,0 |
|
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3453513,0 |
|
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
95008,0 |
|
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
304978,0 |
|
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
238539,0 |
|
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с |
64747,0 |
|
026 |
Обеспечение факторами |
275700,0 |
||||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
308270,0 |
||||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
89369,0 |
||||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6301653,0 |
|
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6301653,0 |
|
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5769115,0 |
|
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
532538,0 |
|
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
890762,0 |
|
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
890762,0 |
|
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
843090,0 |
|
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
47672,0 |
|
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4683632,4 |
|
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1658739,0 |
|
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
92901,0 |
|
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
191323,0 |
|
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
71570,0 |
|
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
9737,0 |
|
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
15989,0 |
|
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1271219,0 |
||||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
3024893,4 |
|
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
3024893,4 |
|
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3196698,0 |
|
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2509637,0 |
|
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
1711099,0 |
|
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
738546,0 |
|
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
697209,0 |
|
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44033,0 |
|
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
231311,0 |
|
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
792938,0 |
|
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
764790,0 |
|
037 |
Социальная реабилитация |
28148,0 |
||||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
5600,0 |
|
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
5600,0 |
|
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
303594,0 |
|
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
303594,0 |
|
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
303594,0 |
|
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
383467,0 |
|
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
383379,0 |
|
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
87124,0 |
|
007 |
Капитальные расходы |
13620,0 |
||||
018 |
Размещение государственного |
7714,0 |
||||
026 |
Целевые текущие трансферты |
58860,0 |
||||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
213058,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
3003,0 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и |
88,0 |
||||
018 |
Обучение предпринимательству |
88,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5398641,7 |
|
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1879088,7 |
|
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1879088,7 |
|
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
|
024 |
Целевые трансферты на развитие |
167886,9 |
||||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1125000,0 |
||||
031 |
Целевые трансферты на развитие |
201,8 |
||||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3413153,0 |
|
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
241188,0 |
|
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
214978,0 |
|
044 |
Целевые трансферты на развитие |
26210,0 |
||||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3171965,0 |
||
2 |
001 |
Услуги по реализации |
55162,0 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
711697,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы |
6929,0 |
||||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1232624,0 |
||||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
239623,0 |
||||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
465065,0 |
||||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
171053,0 |
||||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
289812,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
106400,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
106400,0 |
||||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
106400,0 |
||||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4548480,0 |
|
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
2474298,0 |
|
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
854812,0 |
|
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
47109,0 |
|
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
138287,0 |
|
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
172659,0 |
|
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
485609,0 |
|
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|
113 |
Целевые текущие трансферты из |
9148,0 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1619486,0 |
||||
016 |
Развитие объектов культуры |
1619486,0 |
||||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1290933,0 |
|
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1288383,0 |
|
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
37852,0 |
|
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
45995,0 |
|
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1144227,0 |
|
010 |
Капитальные расходы |
5084,0 |
||||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
55225,0 |
|
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
2550,0 |
|
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
2550,0 |
|
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
637399,0 |
|
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
208989,0 |
|
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
20725,0 |
|
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
182794,0 |
|
005 |
Капитальные расходы |
5470,0 |
||||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
182661,0 |
|
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
182661,0 |
|
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
188534,0 |
|
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
188534,0 |
|
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
57215,0 |
|
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
25420,0 |
|
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
25623,0 |
|
003 |
Капитальные расходы |
6172,0 |
||||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
5643,0 |
|
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
5643,0 |
|
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
5643,0 |
|
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
140207,0 |
|
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
140207,0 |
|
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
97280,0 |
|
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных программ |
41007,0 |
|
005 |
Капитальные расходы |
1920,0 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
2361793,5 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
2361793,5 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1395,5 |
||||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
1395,5 |
||||
279 |
Управление энергетики и |
2360398,0 |
||||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
2006333,0 |
||||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
354065,0 |
||||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
9458119,6 |
|
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5196634,6 |
|
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5196634,6 |
|
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
97021,0 |
|
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
372832,0 |
|
003 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
||||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
593171,0 |
|
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1241428,0 |
|
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
289,7 |
|
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
6100,0 |
|
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
||||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
110439,0 |
||||
099 |
Целевые текущие трансферты |
74387,9 |
||||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2011944,0 |
|
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
7468,0 |
|
002 |
Установление водоохранных зон и |
2968,0 |
||||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
4500,0 |
|
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
292638,0 |
|
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
292638,0 |
|
271 |
Управление строительства области |
1711838,0 |
||||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
1711838,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
607359,0 |
|
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
607359,0 |
|
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
595244,0 |
|
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12115,0 |
|
4 |
Рыбное хозяйство |
218,0 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства |
218,0 |
||||
034 |
Cубсидирование повышения |
218,0 |
||||
10 |
5 |
0 |
Охрана окружающей среды |
118807,0 |
||
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
118807,0 |
|
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
55206,0 |
|
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
60601,0 |
|
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
||||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42316,0 |
|
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42316,0 |
|
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
41316,0 |
|
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|
9 |
Прочие услуги в области |
1480841,0 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1480841,0 |
||||
013 |
Субсидирование повышения |
1250795,0 |
||||
019 |
Услуги по распространению и |
10700,0 |
||||
026 |
Целевые текущие трансферты |
216378,0 |
||||
028 |
Услуги по транспортировке |
2968,0 |
||||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
114092,0 |
|
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная |
114092,0 |
|
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
35865,0 |
|
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
35094,0 |
|
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
771,0 |
|
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
41435,0 |
|
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
38135,0 |
|
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|
113 |
Целевые текущие трансферты из |
1300,0 |
||||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36792,0 |
|
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
33792,0 |
|
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
6336113,2 |
|
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4592275,8 |
|
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4592275,8 |
|
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
3022837,0 |
|
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1569438,8 |
|
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
1743837,4 |
|
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1743837,4 |
|
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
42833,0 |
|
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1378863,0 |
|
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
46325,0 |
|
011 |
Капитальные расходы |
2900,0 |
||||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
272916,4 |
|
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1558049,6 |
|
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
55504,0 |
|
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и |
55504,0 |
|
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
53504,0 |
|
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1502545,6 |
|
256 |
Управление координации занятости |
71760,0 |
||||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
71760,0 |
||||
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
44008,6 |
|
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
44008,6 |
|
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
60668,0 |
|
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
60668,0 |
|
265 |
Управление предпринимательства и |
455079,0 |
||||
13 |
9 |
004 |
Поддержка частного |
108808,0 |
||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной ставки |
204709,0 |
|
13 |
9 |
015 |
Частичное гарантирование |
99652,0 |
||
13 |
9 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41910,0 |
||
271 |
Управление строительства области |
871030,0 |
||||
051 |
Развитие индустриальной |
871030,0 |
||||
14 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
62,3 |
|
14 |
1 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
62,3 |
|
14 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
62,3 |
|
016 |
Обслуживание долга местных |
62,3 |
||||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19222580,0 |
|
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19222580,0 |
|
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19222580,0 |
|
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
17893796,0 |
|
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
783760,0 |
|
017 |
Возврат, использованных не по |
33000,0 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
412024,0 |
||||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100000,0 |
||||
III. Чистое бюджетное |
1062843,5 |
|||||
Бюджетные кредиты |
1631569,0 |
|||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1164000,0 |
|
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1164000,0 |
|
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1164000,0 |
|
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1164000,0 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
465569,0 |
|
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465569,0 |
|
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
465569,0 |
|
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465569,0 |
||||
13 |
Прочие |
2000,0 |
||||
09 |
Прочие |
2000,0 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и |
2000,0 |
||||
009 |
Содействие развитию |
2000,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
|||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
|
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
|
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508438,2 |
|
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
451493,2 |
|
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
56945,0 |
|
5 |
01 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
60287,3 |
||
5 |
01 |
04 |
Возврат из бюджетов районов |
60287,3 |
||
IV. Сальдо по операциям с |
278744,2 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
278744,2 |
|||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278744,2 |
|
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278744,2 |
|
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278744,2 |
|
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278744,2 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2022581,1 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
2022581,1 |