В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2011-2013 годы" от 21 декабря 2010 года № 385 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-14-141, опубликовано 14 января 2011 года в газете "Арна") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 4021874,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1862102,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 5756,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 71314,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2082702,5 тысяч тенге;
2) затраты - 4318303,9 тысяч тенге;";
пункты 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-10. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 31137,8 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинета физики, химии, биологии в сумме 12288,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных, мультимедийных кабинетов в сумме 15949,8 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому в сумме 2900,0 тысяч тенге.
2-11. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 30346,0 тысяч тенге.
2-12. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" в сумме 1168,0 тысяч тенге.
2-13. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 17170,6 тысяч тенге.
2-14. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов в сумме 11790,2 тысяч тенге.
2-15. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 73886,0 тысяч тенге.";
пункт 2-17 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-17. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в сумме 9859,0 тысяч тенге.";
пункт 2-25 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-25. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов в сумме 66903,1 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-29 следующего содержания:
"2-29. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на изъятие земельных участков для государственных нужд в сумме 20571,0 тысяча тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной
сессии Костанайского
районного маслихата А. Досжанов
Секретарь Костанайского
районного маслихата А. Досжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и финансов" акимата
Костанайского района
____________________ З. Кенжегарина
Приложение
к решению маслихата
от 14 ноября 2011 года
№ 492
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 385
Районный бюджет на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
4021874,5 |
||||
Доходы 1, 2, 3 категории |
1939172,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
1862102,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
696786,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный |
696786,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
540506,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
540506,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
563538,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
415948,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
8085,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
127005,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
12500,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
51873,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
7775,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
20996,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
22540,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
562,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, |
9399,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
9399,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
5756,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1800,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1800,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации |
1256,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
1256,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2700,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2700,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи |
71314,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
71314,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
71314,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2082702,5 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
2082702,5 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного |
2082702,5 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
4318303,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
292133,5 |
|||
1 |
Представительные, |
264902,5 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
16002,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12703,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3299,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
74770,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
60886,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
13884,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
174130,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
156648,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
17482,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
967,4 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
967,4 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
961,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
6,4 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
26263,6 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
26263,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
23619,4 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
2644,2 |
|||
02 |
Оборона |
5840,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3090,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3090,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3090,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
2750,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2750,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2250,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
500,0 |
|||
04 |
Образование |
2560737,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
149864,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
149864,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
129777,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
20087,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2086426,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
23871,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в |
23871,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
2062555,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2037967,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
24588,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
324447,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
63463,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9328,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
18790,5 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
899,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
1200,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
30346,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
2900,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
260983,5 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
260983,5 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
137009,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
116436,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
116436,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
14062,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
11500,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
4106,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
14042,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1379,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
21319,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
39158,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
3109,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
7761,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
20573,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
20573,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19844,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
729,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
567790,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
358770,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12920,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
320,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
12600,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
20571,0 |
|||
016 |
Изъятие земельных участков для |
20571,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
325279,5 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
146400,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
178879,5 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
105679,7 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
9511,7 |
|||
012 |
Функционирование системы |
5245,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации |
4266,7 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
96168,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
69958,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
26210,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
103340,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
52833,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
10942,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
10211,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
31680,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
50507,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
407,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
50100,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
201623,3 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
75681,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
75681,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
75681,0 |
|||
2 |
Спорт |
48483,3 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
45643,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
40073,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1469,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
4101,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
2840,3 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
2840,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
57046 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
44350,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
41525,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
2825,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
12696,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
11896,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
800,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20413,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
6108,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6108,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8158,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6427,0 |
|||
003 |
Реализация региональных |
731,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
6147,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5167,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
980,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
106958,4 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25444,2 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
25444,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13526,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
128,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной |
11790,2 |
|||
2 |
Водного хозяйство |
56280,6 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
56280,6 |
|||
012 |
Развитие объектов водного |
56280,6 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8063,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
8063,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7417,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
426,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
220,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
17170,6 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
17170,6 |
|||
013 |
Проведение |
17170,6 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
23070,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
23070,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
13950,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11987,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
1963,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
9120,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6435,0 |
|||
003 |
Разработка схем |
1800,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
885,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
324028,5 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
324028,5 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24050,5 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
24050,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
299978,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
274461,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
25517,0 |
|||
13 |
Прочие |
31283,3 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5628,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
5628,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5608,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
20,0 |
|||
9 |
Прочие |
25655,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1168,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1168,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
9026,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7508,3 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1518,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
15461,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
15461,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
2,6 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных |
2,6 |
|||
15 |
Трансферты |
67828,1 |
|||
1 |
Трансферты |
67828,1 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
67828,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
66903,1 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
72758,4 |
||||
Бюджетные кредиты |
73886,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
73886,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
73886,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
73886,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
73886,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1127,6 |
|||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1127,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
11480,0 |
||||
Приобретение финансовых |
11480,0 |
||||
13 |
Прочие |
11480,0 |
|||
9 |
Прочие |
11480,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
11480,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
11480,0 |
|||
V. Дефицит (-), профицит (+) |
-380667,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
380667,8 |