В соответствии со статьей 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 505 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-15-162, опубликовано 26 января и 2 февраля 2012 года в районной газете "Мендіқара үні") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1727517,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 372735,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 6407,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 52056,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1296319,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1718197,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23195,5 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 27375,5 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4180,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 24780,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 24780,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -38656,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 38656,2 тысячи тенге";
дополнить указанное решение пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 10925,8 тысяч тенге;
в областной бюджет 0,1 тысячи тенге.
2-2. Поступление трансфертов из областного бюджета в сумме 11365,0 тысяч тенге на содержание организаций образования.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Л. Тихоненко
Секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Мендыкаринского района"
__________________ С. Хабалкина
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Мендыкаринского района"
__________________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 8 февраля 2012 года
№ 13
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1727517,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
372735,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный |
181790,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный |
181790,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
125278,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
51370,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9421,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
3342,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные |
29449,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
9158,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
12078,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1874,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
4570,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
5598,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
36,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, |
2219,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2219,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6407,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1603,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1601,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
2,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации |
16,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
16,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, |
303,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, |
303,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые |
4485,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые |
4485,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи |
52056,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и |
52056,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
52028,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных |
28,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1296319,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
1296319,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного |
1296319,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1718197,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
190921,2 |
|||
01 |
Представительные, |
164675,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12016,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11716,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
49858,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
43958,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5900,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
102801,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97951,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4850,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
16454,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
16454,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14456,2 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в |
1200,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
29,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
250,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
519,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
9792,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и |
9792,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9792,0 |
|||
02 |
Оборона |
1102,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1102,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1102,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
1102,0 |
|||
04 |
Образование |
1200929,6 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и |
67976,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
67976,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
67036,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
940,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1104674,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
3256,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
3256,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1101418,6 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1048750,6 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
35788,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
15555,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
28279,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
28279,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8870,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7384,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
11525,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
500,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
92257,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
75322,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
75322,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
17114,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
2300,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
60,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7000,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
535,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14632,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
23500,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1500,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
8681,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
16935,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16935,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16406,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
229,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
21712,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
21712,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
21712,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
10948,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1500,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
114,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9150,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
109626,0 |
|||
01 |
Деятельность в области |
48307,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
48307,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
48307,0 |
|||
02 |
Спорт |
3765,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3765,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
1000,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
700,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2065,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
39745,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
36945,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
35995,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
950,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
2800,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2240,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
560,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
17809,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7316,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7316,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6153,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5333,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в |
820,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4340,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4340,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
45140,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
27296,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства |
19339,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14556,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4783,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
7957,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7007,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
650,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
300,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5409,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5409,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5409,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12435,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
12435,0 |
|||
011 |
Проведение |
12435,0 |
|||
11 |
Промышленность, |
7400,0 |
|||
02 |
Архитектурная, |
7400,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7400,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7200,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
13900,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
13900,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
13900,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
13900,0 |
|||
13 |
Прочие |
22153,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
5622,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
5622,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5422,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
09 |
Прочие |
16531,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
4150,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
4150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4000,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
4000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8381,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6681,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1700,0 |
|||
15 |
Трансферты |
13056,9 |
|||
01 |
Трансферты |
13056,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13056,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
10925,9 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
23195,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
27375,5 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
27375,5 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
27375,5 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства |
27375,5 |
|||
008 |
Бюджетные кредиты для |
27375,5 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
24780,0 |
||||
Приобретение финансовых |
24780,0 |
||||
13 |
Прочие |
24780,0 |
|||
09 |
Прочие |
24780,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1780,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
1780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
23000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
23000,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
-38656,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
38656,2 |
||||
07 |
Поступления займов |
26697,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
26697,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
26697,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
26697,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4180,0 |
|||
01 |
Погашение займов |
4180,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4180,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
4180,0 |
|||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
5 |
01 |
1 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4180,0 |
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4180,0 |
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
16139,2 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
16139,2 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
16139,2 |
||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
5 |
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
||
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4180,0 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 8 февраля 2012 года
№ 13
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Перечень бюджетных программ
сел и сельских округов на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
199895,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
199895,0 |
|||
01 |
Представительные, |
199895,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
199895,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97951,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4850,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
3256,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
10948,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1500,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
114,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9150,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
67036,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
940,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
4150,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
8640,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
7260,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
150,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1130,0 |
|||
Борковский сельский округ |
6283,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5823,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
250,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Буденовский сельский округ |
7505,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6485,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
720,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Введенский сельский округ |
8063,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6601,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
1062,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Каменск–Уральский сельский |
6407,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6047,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
150,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Краснопресненский сельский |
9188,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7512,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
756,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
600,0 |
|||
Каракогинский сельский округ |
8954,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6730,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
354,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1570,0 |
|||
Ломоносовский сельский округ |
8161,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7861,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16986,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8210,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
7300,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
66,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
550,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
11683,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
9409,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
364,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
1600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
18101,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7046,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
10279,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
500,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
80,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
96,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
6880,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6370,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Боровской сельский округ |
83044,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12597,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
17212,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
17212,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
6278,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
820,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
114,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
8400,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1600,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
53235,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
49457,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
778,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
3000,0 |