Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения решением Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 27.05.2014 № 127.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пункта 1 статьи 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О бюджете Байганинского района на 2013-2015 годы» от 21 декабря 2012 года № 47 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3482, опубликованное 17, 24 января 2013 года в газете № 3, 4 «Жем-Сағыз») следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 2)
затраты
цифры «3 009 970,4» заменить цифрами «2 969 170,4»;
в подпункте 4)
сальдо по операциям с финансовыми активами
цифры «0» заменить цифрами «40 800»;
в том числе:
приобретение финансовых активов
цифры «0» заменить цифрами «40 800»;
2) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии Н. Нұрмағанбет
Секретарь маслихата Б. Турлыбаев
Приложение 1 к решению № 90 Байганинского
районного маслихата от 21 октября 2013 года
Приложение 1 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года
Бюджет Байганинского района на 2013 год
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I.ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 710 441 | |||
---|---|---|---|---|
Доходы |
2 710 441 | |||
1 |
Налоговые поступления |
2 316 027 | ||
01 |
Подоходный налог |
97 020 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
97 020 |
||
03 |
Социальный налог |
93 365 | ||
1 |
Социальный налог |
93 365 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 112 460 | ||
1 |
Hалоги на имущество |
2 095 948 |
||
3 |
Земельный налог |
1 312 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
13 500 |
||
5 |
Единый земельный налог |
1 700 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
11 756 | ||
2 |
Акцизы |
990 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
9 465 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 151 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
150 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 426 | ||
1 |
Государственная пошлина |
1 426 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
3 260 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
300 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
300 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
60 | ||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
60 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2 900 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2 900 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
3 600 | ||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 600 | ||
1 |
Продажа земли |
3 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
387 554 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
387 554 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
387 554 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II.ЗАТРАТЫ |
2 969 170,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 |
Государственные услуги общего характера |
233 755,4 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
196 736,4 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
20 456,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
14 659,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 797,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
64 572,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
56 432,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 140,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
111 708,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
107 697,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 011,4 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
19 389,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
19 389,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района |
16 243,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
706,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
100,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 340,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
17 630,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
17 630,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства |
16 850,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
780,0 |
|||
02 |
Оборона |
9 564,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2 596,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
2 596,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 596,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
6 968,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
6 968,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
4 097,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2 871,0 |
|||
04 |
Образование |
1 904 934,5 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
236 328,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
236 328,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
236 328,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 474 015,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
1 474 015,0 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение |
1 418 861,0 |
|||
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
55 154,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
194 591,5 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
22 684,5 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
22 684,5 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
171 907,0 |
|||
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
10 196,0 |
|||
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба |
20 503,0 |
|||
020 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
3 776,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
137 432,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
142 721,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
120 074,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
120 074,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
39 995,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
12 000,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
0,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
40 774,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
5 524,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
19 700,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 081,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
22 647,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
22 647,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
19 384,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
273,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 990,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
256 011,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
191 645,8 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
442,0 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
442,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
5 552,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
3 800,0 |
|||
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 752,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
184 951,8 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
44 503,5 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
140 448,3 |
|||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
0,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
700,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
700,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
37 446,4 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
16 346,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
5 200,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
46,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
11 100,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
21 100,4 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 451,4 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
649,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
18 000,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
26 919,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
17 898,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9 101,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 936,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
60,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 801,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
9 021,0 |
|||
015 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 000,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 021,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
158 040,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
55 285,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
55 285,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
55 285,0 |
|||
2 |
Спорт |
6 500,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
6 500,0 |
|||
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 000,0 |
|||
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 500,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
68 235,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
57 635,0 |
|||
006 |
Функционирование районных библиотек |
57 135,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
500,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10 600,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8 400,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
28 020,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
17 940,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 258,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
822,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8 860,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10 080,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8 280,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 350,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
450,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
96 524,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
17 111,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
316,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
316,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
12 930,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
12 730,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
200,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
0,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
3 865,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 865,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
11 294,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
11 294,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
9 404,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 890,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
68 119,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района |
68 119,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
68 119,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
19 073,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
19 073,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района |
19 073,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района |
8 323,0 |
|||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
10 000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
750,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
79 850,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
79 850,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
79 850,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
79 850,0 |
|||
13 |
Прочие |
60 256,1 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
1 710,1 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
1 710,1 |
|||
005 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 710,1 |
|||
9 |
Прочие |
58 546,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
19 301,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
19 301,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
0,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района |
0,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
8 630,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
7 962,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
668,0 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района |
30 615,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
18 178,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
12 437,0 |
|||
15 |
Трансферты |
8 441,2 |
|||
1 |
Трансферты |
8 441,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
8 441,2 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 578,6 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
5 862,6 |
|||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
15 451,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
18 176,0 | ||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
18 176,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
18 176,0 |
|||
476 |
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района |
18 176,0 |
|||
004 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
18 176,0 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
класс |
|||||
подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 725,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 725,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета |
2 725,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
40 800,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приобретение финансовых активов |
40 800,0 | ||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
40 800,0 | |||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
40 800,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (профицит) |
-314 980,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) |
314 980,4 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступление кредитов |
18 176,0 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Внутренние государственные кредиты |
18 176,0 |
||
2 |
Договора на получение кредитов |
18 176,0 |
Функциональная группа |
Сумма (тысяч тенге) |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
16 |
Погашение кредитов |
2 725,0 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Погашение кредитов |
2 725,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
2 725,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2 725,0 |
Категория |
Сумма (тысяч тенге) |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
299 529,4 | ||
---|---|---|---|---|
01 |
Остатки бюджетных средств |
299 529,4 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
299 529,4 |
Приложение 2 к решению № 90 Байганинского
районного маслихата от 21 октября 2013 года
Приложение 5 к решению № 47 Байганинского
районного маслихата от 21 декабря 2012 года
Бюджетные программы аппаратов акимов аульных (сельских) округов в районном бюджете на 2013 год
Функциональная группа |
Караулкельд |
Ащинский сельский округ |
Жанажолский сельский округ |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
II.ЗАТРАТЫ |
41444,9 |
13777 |
11686,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
21640,4 |
10992 |
10135 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
21640,4 |
10992 |
10135 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
21640,4 |
10992 |
10135 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
18940 |
10731 |
9985 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2700,4 |
261 |
150 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11010 |
1268 |
800 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
11010 |
1268 |
800 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
11010 |
1268 |
800 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5900 |
768 |
300 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2000 |
200 |
300 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
60 |
|||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3050 |
300 |
200 |
|||
13 |
Прочие |
8794,5 |
1517 |
751,4 |
|||
9 |
Прочие |
8794,5 |
1517 |
751,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
8794,5 |
1517 |
751,4 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
8794,5 |
1517 |
751,4 |
продолжение таблицы
Жаркамысск |
Культабанский сельский округ |
Копинский сельский округ |
Кзылбулакс |
Миялинский сельский округ |
Сартугайский сельский округ |
Всего |
13043,6 |
14842,4 |
12397,6 |
15206,2 |
13219,8 |
13289,5 |
148 907,4 |
11631 |
11610 |
10378 |
12942 |
11398 |
10982 |
111 708,4 |
11631 |
11610 |
10378 |
12942 |
11398 |
10982 |
111 708,4 |
11631 |
11610 |
10378 |
12942 |
11398 |
10982 |
111 708,4 |
11481 |
11460 |
10228 |
12792 |
11248 |
10832 |
107 697,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
4 011,4 |
700 |
820 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
17 898,0 |
700 |
820 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
17 898,0 |
700 |
820 |
800 |
700 |
1000 |
800 |
17 898,0 |
300 |
420 |
313 |
300 |
500 |
300 |
9 101,0 |
200 |
200 |
336 |
200 |
200 |
300 |
3 936,0 |
60,0 |
||||||
200 |
200 |
151 |
200 |
300 |
200 |
4 801,0 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |
712,6 |
2412,4 |
1219,6 |
1564,2 |
821,8 |
1507,5 |
19 301,0 |