Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26.12.2013 № 01-26/463).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 февраля 2013 года № 10/112-V «О внесении изменений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2887) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы – 23 571 401 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 887 128 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55 369 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 357 800 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 271 104 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 24 122 365,4 тысяч тенге;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«чистое бюджетное кредитование – 10 768,1 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 12 986,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 218,0 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – (-)561 732,5 тысяч тенге;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 561 732,5 тысяч тенге:
поступление займов – 334 547,0 тысяч тенге;
погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 229 403,5 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 211 922,1 тысяч тенге.»;
в пункте 10-2 абзацы десятый и одиннадцатый исключить;
в пункте 10-3 абзац второй исключить;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии,
секретарь городского маслихата Ж. Елюбаев
Приложение 1
к решению от 1 марта 2013 года
№ 14/79-V
Бюджет города Семей на 2013 год
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
23 571 401,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
10 887 128,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 076 848,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 076 848,0 |
||
03 |
Социальный налог |
3 771 671,0 |
||
1 |
Социальный налог |
3 771 671,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 549 192,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
774 000,0 |
||
3 |
Земельный налог |
206 428,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
566 264,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
396 728,0 |
||
2 |
Акцизы |
53 854,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
117 500,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
198 374,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
27 000,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
92 689,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
92 689,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
55 369,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
26 529,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
26 529,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 700,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 700,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3 140,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
3 140,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 000,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 000,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
357 800,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
226 800,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
226 800,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
106 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
25 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
12 271 104,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
12 271 104,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
12 271 104,0 |
Функ |
Функ |
Адми |
Прог |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
24 122 365,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
489 499,0 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
383 576,0 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 127,0 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 419,0 |
01 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
708,0 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
254 372,0 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
237 398,0 |
01 |
1 |
122 |
002 |
Создание информационных систем |
1 100,0 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
15 874,0 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
112 077,0 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
111 927,0 |
01 |
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
63 306,0 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
63 306,0 |
|
01 |
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
49 677,0 |
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 411,0 |
01 |
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 236,0 |
01 |
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 200,0 |
01 |
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 105,0 |
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
5 677,0 |
|||
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
42 617,0 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
42 617,0 |
|
01 |
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
39 894,0 |
01 |
5 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 785,0 |
110 |
Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
938,0 |
|||
02 |
Оборона |
52 955,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
37 251,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
37 251,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
37 251,0 |
02 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
15 704,0 |
||
02 |
2 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
15 704,0 |
|
02 |
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
5 458,0 |
02 |
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
10 246,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
48 427,0 |
|||
03 |
1 |
Правоохранительная деятельность |
1 400,0 |
||
03 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 400,0 |
|
03 |
1 |
467 |
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
1 400,0 |
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
47 027,0 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
47 027,0 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
47 027,0 |
04 |
Образование |
7 892 651,0 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 093 708,0 |
||
04 |
1 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1 093 708,0 |
|
04 |
1 |
471 |
003 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
723 766,0 |
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
369 942,0 |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
6 022 816,0 |
||
04 |
2 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 022 816,0 |
|
04 |
2 |
464 |
004 |
Общеобразовательное обучение |
5 674 663,0 |
04 |
2 |
464 |
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
348 153,0 |
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
112 077,0 |
||
04 |
4 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
112 077,0 |
|
04 |
4 |
464 |
007 |
Организация профессионального обучения |
112 077,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
664 050,0 |
||
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
135 250,0 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
135 250,0 |
04 |
9 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
528 800,0 |
|
04 |
9 |
464 |
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
76 090,0 |
04 |
9 |
464 |
010 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
12 820,0 |
04 |
9 |
464 |
020 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
73 970,0 |
04 |
9 |
464 |
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
10 290,0 |
04 |
9 |
471 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
338 190,0 |
04 |
9 |
471 |
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
17 440,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 058 785,0 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
948 982,0 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
948 982,0 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
121 501,0 |
06 |
2 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
6 509,0 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
81 234,0 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
37 065,0 |
|||
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
293 223,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
52 523,0 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
70 663,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
91 166,0 |
06 |
2 |
451 |
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
126 562,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
23 872,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
43 396,0 |
06 |
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 268,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
109 803,0 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
109 803,0 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
102 380,0 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 853,0 |
06 |
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
122,0 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 448,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 746 396,9 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
2 642 153,9 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
49 315,0 |
|
07 |
1 |
458 |
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
42 800,0 |
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1 165,0 |
07 |
1 |
458 |
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5 350,0 |
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 580 755,9 |
|
07 |
1 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 730 426,9 |
07 |
1 |
467 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
688 942,0 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
161 387,0 |
|||
07 |
1 |
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
12 083,0 |
|
07 |
1 |
479 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
11 709,0 |
07 |
1 |
479 |
002 |
Создание информационных систем |
102,0 |
07 |
1 |
479 |
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
272,0 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
1 513 768,0 |
||
07 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
587,0 |
|
07 |
2 |
123 |
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
587,0 |
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
48 355,0 |
|
07 |
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
48 355,0 |
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 464 826,0 |
|
07 |
2 |
467 |
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
225 879,0 |
07 |
2 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
735 563,0 |
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
503 384,0 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
590 475,0 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
623,0 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
528,0 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
95,0 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
589 852,0 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
225 587,0 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
42 795,0 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
8 466,0 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
313 004,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
642 605,0 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
189 277,0 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
189 277,0 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
187 277,0 |
08 |
1 |
455 |
009 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
2 000,0 |
08 |
2 |
Спорт |
202 675,0 |
||
08 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
400,0 |
|
08 |
2 |
467 |
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
400,0 |
08 |
2 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
202 275,0 |
|
08 |
2 |
465 |
013 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 822,0 |
08 |
2 |
465 |
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 347,0 |
08 |
2 |
465 |
015 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
195 106,0 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
183 743,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
96 902,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
92 312,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
4 590,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
86 841,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
39 601,0 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
47 240,0 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
66 910,0 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
24 546,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
19 710,0 |
08 |
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 176,0 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 660,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
42 364,0 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
28 786,0 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
13 118,0 |
08 |
9 |
456 |
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
460,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6 962 587,3 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
6 962 587,3 |
||
09 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 962 587,3 |
|
09 |
9 |
467 |
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
6 962 587,3 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
165 974,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
44 750,0 |
||
10 |
1 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
5 025,0 |
|
10 |
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5 025,0 |
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
39 725,0 |
|
10 |
1 |
474 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
30 145,0 |
10 |
1 |
474 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 080,0 |
10 |
1 |
474 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
8 500,0 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
43 009,0 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
43 009,0 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
42 775,0 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
234,0 |
10 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
78 215,0 |
||
10 |
9 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
78 215,0 |
|
10 |
9 |
474 |
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
78 215,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
220 974,0 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
220 974,0 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
31 642,0 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
31 542,0 |
11 |
2 |
467 |
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
100,0 |
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
189 332,0 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
18 668,0 |
11 |
2 |
468 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
170 000,0 |
11 |
2 |
468 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
664,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 360 757,0 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
1 359 877,0 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 359 877,0 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
252 887,0 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 106 990,0 |
12 |
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
880,0 |
||
12 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
880,0 |
|
12 |
9 |
458 |
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
880,0 |
13 |
Прочие |
344 056,1 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
24 166,0 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
24 166,0 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
23 926,0 |
13 |
3 |
469 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
240,0 |
13 |
9 |
Прочие |
319 890,1 |
||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
211 922,1 |
|
13 |
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
211 922,1 |
13 |
9 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
938,0 |
|
13 |
9 |
453 |
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
938,0 |
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
67 452,0 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
65 170,0 |
13 |
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 282,0 |
08 |
9 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
39 578,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
39 051,0 |
08 |
9 |
465 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
527,0 |
14 |
Обслуживание долга |
277,0 |
|||
14 |
1 |
Обслуживание долга |
277,0 |
||
14 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
277,0 |
|
14 |
1 |
452 |
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
277,0 |
15 |
Трансферты |
136 421,1 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
136 421,1 |
||
15 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
136 421,1 |
|
15 |
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 911,1 |
15 |
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
130 510,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
10 768,1 |
||||
Бюджетные кредиты |
12 986,1 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
12 986,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
12 986,1 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
12 986,1 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
12 986,1 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
2 218,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-561 732,5 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
561 732,5 |
Приложение 2
к решению от 1 марта 2013 года
№ 14/79-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
||||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" |
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах" |
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" |
022 "Капитальные расходы государственного органа" |
|||
1 |
Абралинский |
7 037 |
7 037 |
||||
2 |
Айнабулакский |
6 832 |
6 832 |
||||
3 |
Акбулакский |
6 027 |
6 027 |
||||
4 |
Алгабасский |
6 950 |
6 950 |
||||
5 |
Достыкский |
6 970 |
6 970 |
||||
6 |
Жазыкский |
5 946 |
5 359 |
587 |
|||
7 |
Жиеналинский |
7 187 |
7 187 |
||||
8 |
Знаменский |
8 104 |
7 840 |
264 |
|||
9 |
Иртышский |
7 429 |
7 279 |
150 |
|||
10 |
Караоленский |
9 212 |
9 212 |
||||
11 |
Новобаженовский |
8 296 |
8 296 |
||||
12 |
Озерский |
7 634 |
7 634 |
||||
13 |
Приречный |
6 102 |
5 743 |
264 |
95 |
||
14 |
Танатский |
5 668 |
5 668 |
||||
15 |
поселок Шульбинск |
7 640 |
7 640 |
||||
16 |
поселок Чаган |
6 253 |
6 253 |
||||
Всего по бюджету |
113 287 | 111 927 | 528 | 95 | 587 | 150 |
---|