Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26.12.2013 № 01-26/463).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 октября 2013 года № 15/180-V «О внесении изменений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3078) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2012 года № 12/65-V «О бюджете города Семей на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2791, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 4 января 2013 года № 1-2), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы – 24 794 252,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 503 294 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 92 665 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 404 041 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 794 252,2 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 25 339 536,8 тысяч тенге;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 240 000 тысяч тенге.»;
в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 238 224 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«на приобретение учебно-методического комплекса для общеобразовательных школ – 2 426 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«на подготовку и участие в республиканских спортивных мероприятиях КГКП «Футбольный клуб «Спартак» – 21 332 тысяч тенге;»;
в пункте 10-1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 613 269,2 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
«на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 15 579 тысяч тенге;»;
в пункте 10-2:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 16 502 тысяч тенге;»;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
городского маслихата Р. Шельдебаев
Секретарь
городского маслихата Б. Акжалов
Приложение 1
к решению от 15 ноября 2013 года
№ 24/123-V
Бюджет города Семей на 2013 год
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
24 794 252,2 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
11 503 294,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 452 183,8 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 452 183,8 |
||
03 |
Социальный налог |
3 971 198,0 |
||
1 |
Социальный налог |
3 971 198,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 580 050,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
808 337,0 |
||
3 |
Земельный налог |
192 949,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
576 264,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
396 886,0 |
||
2 |
Акцизы |
55 493,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
94 582,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
229 074,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
17 737,0 |
||
07 |
Прочие налоги |
1,0 |
||
1 |
Прочие налоги |
1,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
102 975,2 |
||
1 |
Государственная пошлина |
102 975,2 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
92 665,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
50 702,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 221,0 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
16 284,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
26 529,0 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета |
2,0 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
5 666,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 600,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 600,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
66,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
66,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
7 804,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
7 804,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
29 493,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
29 493,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
404 041,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
238 041,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
238 041,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
166 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
151 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
15 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
12 794 252,2 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
12 794 252,2 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
12 794 252,2 |
Функ |
Функ |
Адми |
Прог |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
25 339 536,8 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
540 950,7 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
433 622,7 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
23 490,0 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 652,0 |
01 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 838,0 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
262 617,0 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
243 903,0 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
18 714,0 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
147 515,7 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
127 515,8 |
01 |
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 999,9 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
64 913,0 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
64 913,0 |
|
01 |
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
50 897,0 |
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 313,0 |
01 |
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 817,0 |
01 |
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 874,0 |
01 |
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 335,0 |
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
5 677,0 |
|||
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
42 415,0 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
42 415,0 |
|
01 |
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
41 560,0 |
01 |
5 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
855,0 |
02 |
Оборона |
48 999,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
39 646,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
39 646,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
39 646,0 |
02 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
9 353,0 |
||
02 |
2 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
9 353,0 |
|
02 |
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 547,0 |
02 |
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
7 806,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
53 935,9 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
53 935,9 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
53 935,9 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
53 935,9 |
04 |
Образование |
8 068 668,8 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 152 603,0 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 152 603,0 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
747 164,0 |
04 |
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
405 439,0 |
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
6 098 076,0 |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 098 076,0 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 738 061,0 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
360 015,0 |
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
108 967,0 |
||
04 |
4 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
108 967,0 |
|
04 |
4 |
464 |
018 |
Организация профессионального обучения |
108 967,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
709 022,8 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
546 074,4 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
31 177,4 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
83 366,0 |
04 |
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
22 235,0 |
04 |
9 |
464 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 117,0 |
04 |
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
73 970,0 |
04 |
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
10 290,0 |
04 |
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
305 479,0 |
04 |
9 |
464 |
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
17 440,0 |
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
162 948,4 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
162 948,4 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 043 648,0 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
924 326,0 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
924 326,0 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
122 001,0 |
06 |
2 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
6 275,0 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
57 399,0 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
37 065,0 |
|||
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
285 566,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
52 523,0 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
76 690,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
95 511,0 |
06 |
2 |
451 |
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
134 157,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
16 772,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
39 099,0 |
06 |
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 268,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
119 322,0 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
119 322,0 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
103 633,0 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 953,0 |
06 |
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 767,0 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
9 969,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 562 237,8 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
2 811 131,9 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 703,7 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2 353,7 |
07 |
1 |
458 |
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5 350,0 |
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 789 650,2 |
|
07 |
1 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 532 320,4 |
07 |
1 |
467 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 049 463,8 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
207 866,0 |
|||
07 |
1 |
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
13 778,0 |
|
07 |
1 |
479 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
13 174,0 |
07 |
1 |
479 |
002 |
Создание информационных систем |
60,0 |
07 |
1 |
479 |
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
544,0 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
1 842 050,0 |
||
07 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
747,0 |
|
07 |
2 |
123 |
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
747,0 |
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
416 042,6 |
|
07 |
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
117 256,7 |
07 |
2 |
458 |
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
298 785,9 |
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 425 260,4 |
|
07 |
2 |
467 |
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
224 675,5 |
07 |
2 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
694 970,8 |
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
505 614,1 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
909 055,9 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 831,0 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
736,0 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
95,0 |
07 |
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 000,0 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
907 224,9 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
486 195,2 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
55 842,8 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
7 386,6 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
357 800,3 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
729 628,0 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
195 869,0 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
195 869,0 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
193 869,0 |
08 |
1 |
455 |
009 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
2 000,0 |
08 |
2 |
Спорт |
246 007,0 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
245 607,0 |
|
08 |
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
16 322,0 |
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
6 037,0 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
223 248,0 |
08 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
400,0 |
|
08 |
2 |
467 |
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
400,0 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
188 090,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
102 171,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
92 445,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 726,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
85 919,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
38 679,0 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
47 240,0 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
99 662,0 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
34 583,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
18 763,0 |
08 |
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 954,0 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
7 866,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
52 430,0 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
30 919,0 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
17 166,0 |
08 |
9 |
456 |
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 345,0 |
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
12 649,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 835,0 |
08 |
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
08 |
9 |
465 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 379,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6 970 363,5 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
6 970 363,5 |
||
09 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 970 363,5 |
|
09 |
9 |
467 |
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
6 970 363,5 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
174 452,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
66 573,0 |
||
10 |
1 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
5 035,0 |
|
10 |
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5 035,0 |
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
61 538,0 |
|
10 |
1 |
474 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
32 231,5 |
10 |
1 |
474 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
17 099,5 |
10 |
1 |
474 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
12 207,0 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
36 723,0 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
36 723,0 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
36 252,0 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
471,0 |
10 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
71 156,0 |
||
10 |
9 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
71 156,0 |
|
10 |
9 |
474 |
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
71 156,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
223 547,8 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
223 547,8 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
33 671,8 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
32 485,8 |
11 |
2 |
467 |
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 186,0 |
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
189 876,0 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
18 098,0 |
11 |
2 |
468 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
170 000,0 |
11 |
2 |
468 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 778,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 447 303,3 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
1 446 589,4 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 446 589,4 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
247 845,2 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 198 744,2 |
12 |
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
713,9 |
||
12 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
713,9 |
|
12 |
9 |
458 |
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
713,9 |
13 |
Прочие |
339 093,2 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
26 569,0 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
26 569,0 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
25 839,0 |
13 |
3 |
469 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
730,0 |
13 |
9 |
Прочие |
312 524,2 |
||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
240 000,0 |
|
13 |
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
240 000,0 |
13 |
9 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
938,0 |
|
13 |
9 |
453 |
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
938,0 |
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
71 586,2 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
68 927,5 |
13 |
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 658,7 |
14 |
Обслуживание долга |
287,7 |
|||
14 |
1 |
Обслуживание долга |
287,7 |
||
14 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
287,7 |
|
14 |
1 |
452 |
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
287,7 |
15 |
Трансферты |
136 421,1 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
136 421,1 |
||
15 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
136 421,1 |
|
15 |
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 911,1 |
15 |
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
130 510,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
10 768,1 |
||||
Бюджетные кредиты |
12 986,1 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
12 986,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
12 986,1 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
12 986,1 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
12 986,1 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
2 218,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-556 052,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
556 052,7 |
Приложение 2
к решению от 15 ноября 2013 года
№ 24/123-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
|||||
001 |
008 |
009 |
011 |
014 |
022 |
|||
1 |
Абралинский |
10 228,2 |
7 691,9 |
2 536,3 |
||||
2 |
Айнабулакский |
9 712,2 |
7 212,2 |
2 500,0 |
||||
3 |
Акбулакский |
9 512,0 |
6 820,9 |
2 691,1 |
||||
4 |
Алгабасский |
10 260,2 |
7 760,2 |
2 500,0 |
||||
5 |
Достыкский |
8 154,9 |
7 834,9 |
320,0 |
||||
6 |
Жазыкский |
7 343,9 |
6 436,9 |
587,0 |
320,0 |
|||
7 |
Жиеналинский |
7 856,2 |
7 647,2 |
209,0 |
||||
8 |
Знаменский |
10 233,9 |
8 649,9 |
264,0 |
1 000,0 |
320,0 |
||
9 |
Иртышский |
9 275,9 |
8 645,9 |
630,0 |
||||
10 |
Караоленский |
13 512,2 |
10 654,2 |
208,0 |
2 650,0 |
|||
11 |
Новобаженовский |
9 741,3 |
9 018,3 |
723,0 |
||||
12 |
Озерский |
10 444,3 |
9 804,3 |
640,0 |
||||
13 |
Приречный |
8 513,3 |
7 354,3 |
264,0 |
95,0 |
160,0 |
640,0 |
|
14 |
Танатский |
8 935,7 |
6 415,2 |
2 520,5 |
||||
15 |
поселок Шульбинск |
9 574,3 |
8 934,3 |
640,0 |
||||
16 |
поселок Чаган |
6 795,2 |
6 635,2 |
160,0 |
||||
Всего по бюджету |
150 093,7 | 127 515,8 | 736,0 | 95,0 | 1 000,0 | 747,0 | 19 999,9 |
---|