Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 4 августа 2017 года № 11/136 "О внесении изменений в решение Областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3410), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 6/80 "О районном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3255, опубликовано в газете "Қарақия" от 26 января 2017 года № 6-9 (775-778)) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы - 9 206 631,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 8 707 123,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25 124,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 121 748,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 352 636,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 209 949,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 038,6 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 153 157,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 154 195,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступление от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 279,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 2 279,3 тысяч тенге;
поступление займов – 153 157,0 тысяч тенге;
погашение займов – 154 195,6 тысяч тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 3 317,9 тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | Б.Дусупов |
Исполняющий полномочия секретаря | |
районного маслихата | К.Кошенов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель Государственного
учреждения "Каракиянский районный
отдел экономики и финансов"
Абдикаликова Алия Жумабаевна
15 августа 2017 год
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 15 августа 2017 года № 10/128 |
Районный бюджет на 2017 год
Категория | класс | подкласс | Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
І. ДОХОДЫ | 9 206 631,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 707 123,3 | ||
01 | Подоходный налог | 361 486,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 361 486,0 | ||
03 | Социальный налог | 360 906,0 | ||
1 | Социальный налог | 360 906,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 877 668,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 7 695 635,0 | ||
3 | Земельный налог | 127 259,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 53 679,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 095,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 99 328,0 | ||
2 | Акцизы | 1 646,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82 831,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 803,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 48,0 | ||
07 | Прочие налоги | 1 777,3 | ||
1 | Прочие налоги | 1 777,3 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 958,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 958,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 124,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 918,3 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 875,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 43,3 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 047,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 047,7 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 19 158,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 19 158,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 121 748,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 886,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 886,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 117 862,2 | ||
1 | Продажа земли | 107 625,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 10 237,2 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 352 636,0 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 352 636,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 352 636,0 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | программа | Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | ||
2.ЗАТРАТЫ | 9 209 949,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 408 915,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 078,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22 078,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 101 872,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 98 949,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 923,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 145 794,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 141 629,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 165,0 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского | 46 172,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 20 300,0 | ||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 25 872,0 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 33 195,0 | ||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области | 30 589,0 | ||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, | 2 000,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 606,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19 405,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 19 405,0 | ||
494 |
Отдел предпринимательства и промышленности района | 13 793,0 | ||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и | 13 443,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 26 606,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 25 606,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | ||
02 | Оборона | 2 500,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 500,0 | ||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 2 500,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 748,0 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского | 1 748,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 748,0 | ||
04 | Образование | 3 579 147,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 438 054,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 28 825,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 385 596,0 | ||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических | 119 737,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 126 208,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 162,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 479 210,0 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 539,0 | ||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в | 260 758,0 | ||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 31 019,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 141 093,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 141 093,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 564 320,9 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 021,0 | ||
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным | 5 021,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 564 233,7 | ||
004 | Программа занятости | 340 832,0 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 20 162,0 | ||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 800,0 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 9 126,0 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 95 817,9 | ||
014 | Оказание соцальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 350,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей 18 лет | 5 078,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами ипредоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 16 175,0 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 792,0 | ||
023 | Обеспечение деятелности центров занятости населения | 23 040,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 14 351,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 11 710,0 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского | 66,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятии на 2012-2018 годы по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 66,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 854 237,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 272 121,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 675,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71 446,0 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского | 206 324,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 9 446,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 144 420,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 51 458,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 375 792,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 27 856,0 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 105 178,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 522,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 239 236,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 242 239,0 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 184 373,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 14 875,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 31 251,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 108 386,0 | ||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 8 576,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне | 9 260,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 025,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 49 191,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков | 25 918,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 723,0 | ||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 8 675,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 8 675,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения | 95 482,0 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 26 048,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 26 048,0 | ||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города | 69 434,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 13 336,0 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 000,0 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 55 098,0 | ||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и | 19 520,0 | ||
467 | Отдел строительства района(города областного значения) | 19 520,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 19 520,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 472 673,8 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского | 472 673,8 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 198 647,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 131 569,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 142 457,0 | ||
13 | Прочие | 5 000,0 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 5 000,0 | ||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города | 5 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 677,6 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 677,6 | ||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по | 677,6 | ||
15 | Трансферты | 2 963 489,1 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 2 963 489,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 549,1 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 2 930 922,0 | ||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 17 018,0 | ||
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | - 1 038,6 | |||
10 | Бюджетные кредиты | 153 157,0 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 153 157,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 153 157,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 154 195,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 154 195,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 154 195,6 | ||
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 279,3 | |||
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 279,3 | |||
07 | Поступление займов | 153 157,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 153 157,0 | ||
2 | Договоры займа | 153 157,0 | ||
16 | Погашение займов | 154 195,6 | ||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного | 154 195,6 | ||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед | 154 195,6 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 317,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 317,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 317,9 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 15 августа 2017 года № 10/128 |
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 2017 ГОД
Функциональная группа | |||
администратор | |||
программа | |||
Наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Инвестиционные проекты (программы) | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры |