О внесении изменении в решение Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VІ "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы"

С истёкшим сроком

Решение Отрарского районного маслихата Туркестанской области от 18 апреля 2019 года № 40/197-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Туркестанской области 22 апреля 2019 года № 4981. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии пункта 1 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Отрарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Отрарского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 35/175-VI "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4876, опубликовано 18 января 2019 года в газете "Отырар алқабы" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 28 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Караконыр на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 79 136 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –9 681 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 665 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 68 790 тысяч тенге;

      2) затраты – 79 448 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 312 тысяч тенге.

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Коксарай на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 395 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6421 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 79 959 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 584 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 189 тысяч тенге.

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа Балтакол на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2019 годв следующих объемах:

      1) доходы – 51 986 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 136 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 48 835 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 573 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 587 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Талапты на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 107 292 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7355 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 127 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 99 810 тысяч тенге;

      2) затраты – 108 231 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 939 тысяч тенге.

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      9. Утвердить бюджет сельского округа Шилик на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 65 483 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 094 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 51 374 тысяч тенге;

      2) затраты – 65 986 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 503 тысяч тенге.

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Шаульдер на 2019-2021 годы согласно приложениям 16 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 290 314 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –33 355 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 256 944 тысяч тенге;

      2) затраты – 291 935 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 621 тысяч тенге.

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      13. Утвердить бюджет сельского округа Тимур на 2019-2021 годы согласно приложениям 19 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 115 727 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –8 524 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 107 188 тысяч тенге;

      2) затраты – 117 012 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 285 тысяч тенге.

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      15. Утвердить бюджет сельского округа Маякум на 2019-2021 годы согласно приложениям 22 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 57 618 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –5473 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 185 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 51 960 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 687 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 069 тысяч тенге.

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      17. Утвердить бюджет сельского округа Отырар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 85 454 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 076 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 74 363 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 010 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 556 тысяч тенге.

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      19. Утвердить бюджет сельского округа Когам на 2019-2021 годы согласно приложениям 28 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 252 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –5 435 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 71 802 тысяч тенге;

      2) затраты – 78 436 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 184 тысяч тенге.

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      21. Утвердить бюджет сельского округа Каргалы на 2019-2021 годы согласно приложениям 31 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 75 902 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –3 136 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0;

      поступлениям трансфертов – 72 751 тысяч тенге;

      2) затраты – 76 058 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 156 тысяч тенге.

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Отрарского районного маслихата" в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государсвенное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликаования и включения в эталонный контрольный банк нормативных прововых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Отрарского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата Б. Байтұрсын
      Секретарь районного маслихата М. Манапов

  Приложение 1
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 1
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Караконырского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

79 136

1




Налоговые поступления

9 681


01



Подоходный налог

6 130



2


Индивидуальный подоходный налог

6 130


04



Hалоги на собственность

3 551



1


Hалоги на имущество

80



3


Земельный налог

246



4


Hалог на транспортные средства

3 225

2




Неналоговые поступления

665


01



Доходы от государственной собственности

650



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

650


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

68 790


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 790



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 790

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

79 448

01




Государственные услуги общего характера

25 106


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 106



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 106




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 726




022

Капитальные расходы государственного органа

380

04




Образование

43 684


1



Дошкольное воспитание и обучение

43 684



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 684




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 684

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 574


3



Благоустройство населенных пунктов

2 574



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 574




008

Освещение улиц населенных пунктов

600




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 604

12




Транспорт и коммуникации

8 084


1



Автомобильный транспорт

8 084



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 084




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

8 084





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-312





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

312





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

312


01



Остатки бюджетных средств

312



1


Свободные остатки бюджетных средств

312


  Приложение 2
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 4
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Коксарайского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

86 395

1




Налоговые поступления

6 421


01



Подоходный налог

808



2


Индивидуальный подоходный налог

808


04



Hалоги на собственность

5 613



1


Hалоги на имущество

237



3


Земельный налог

688



4


Hалог на транспортные средства

4 688

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

79 959


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 959



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79 959

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

87 584

01




Государственные услуги общего характера

29 371


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 371



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 371




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 371

04




Образование

51 188


1



Дошкольное воспитание и обучение

51 188



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 188




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

51 188

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 025


3



Благоустройство населенных пунктов

7 025



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 025




008

Освещение улиц населенных пунктов

829




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 696





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 189





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 189





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 189


1



Используемые остатки бюджетных средств

1 189



01


Остатки бюджетных средств

1 189


  Приложение 3
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 7
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Балтаколского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

51 986

1




Налоговые поступления

3 136


01



Подоходный налог

305



2


Индивидуальный подоходный налог

305


04



Hалоги на собственность

2 831



1


Hалоги на имущество

51



3


Земельный налог

437



4


Hалог на транспортные средства

2 343

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

48 835


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 835



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

48 835

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

53 573

01




Государственные услуги общего характера

28 370


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 370



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 370




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 370

04




Образование

20 465


1



Дошкольное воспитание и обучение

20 465



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 465




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

20 465

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 604


3



Благоустройство населенных пунктов

1 604



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604




008

Освещение улиц населенных пунктов

600




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

420




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

584

12




Транспорт и коммуникации

3 134


1



Автомобильный транспорт

3 134



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 134




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

3 134





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 587





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 587





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 587


1



Используемые остатки бюджетных средств

1 587



01


Остатки бюджетных средств

1 587




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 587


  Приложение 4
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 10
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Талаптынского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

107 292

1




Налоговые поступления

7 355


01



Подоходный налог

2 844



2


Индивидуальный подоходный налог

2 844


04



Hалоги на собственность

4 511



1


Hалоги на имущество

104



3


Земельный налог

586



4


Hалог на транспортные средства

3 821

2




Неналоговые поступления

127


01



Доходы от государственной собственности

112



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

112


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

99 810


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 810



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99 810

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

108 231

01




Государственные услуги общего характера

30 999


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 999



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 999




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 569




022

Капитальные расходы государственного органа

430

04




Образование

68 861


1



Дошкольное воспитание и обучение

68 861



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 861




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

68 861

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 200


3



Благоустройство населенных пунктов

2 200



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12




Транспорт и коммуникации

6 171


1



Автомобильный транспорт

6 171



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 171




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

6 171





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-939





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

939





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

939


1



Используемые остатки бюджетных средств

939



01


Остатки бюджетных средств

939


  Приложение 5
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 13
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Шиликского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

65 483

1




Налоговые поступления

14 094


01



Подоходный налог

9 251



2


Индивидуальный подоходный налог

9 251


04



Hалоги на собственность

4 843



1


Hалоги на имущество

76



3


Земельный налог

223



4


Hалог на транспортные средства

4 544

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

51 374


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 374



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 374

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

65 986

01




Государственные услуги общего характера

24 831


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 831



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 831




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 831

04




Образование

26 543


1



Дошкольное воспитание и обучение

26 543



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 543




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

26 543

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 472


3



Благоустройство населенных пунктов

6 472



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 472




008

Освещение улиц населенных пунктов

500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 472

12




Транспорт и коммуникации

8 140


1



Автомобильный транспорт

8 140



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 140




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

8 140





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-503





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

503





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

503


1



Используемые остатки бюджетных средств

503



01


Остатки бюджетных средств

503


  Приложение 6
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 16
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Шаульдерского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

290 314

1




Налоговые поступления

33 355


01



Подоходный налог

10 964



2


Индивидуальный подоходный налог

10 964


04



Hалоги на собственность

22 391



1


Hалоги на имущество

478



3


Земельный налог

1 325



4


Hалог на транспортные средства

20 588

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

256 944


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

256 944



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

256 944

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

291 935

01




Государственные услуги общего характера

31 008


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 008



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 008




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 008

04




Образование

233 236


1



Дошкольное воспитание и обучение

233 236



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

233 236




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

233 236

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 172


3



Благоустройство населенных пунктов

23 172



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 172




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 300




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 872

12




Транспорт и коммуникации

4 519


1



Автомобильный транспорт

4 519



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 519




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 519





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 621





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 621





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 621


1



Используемые остатки бюджетных средств

1 621



01


Остатки бюджетных средств

1 621


  Приложение 7
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 19
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Тимурского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

115 727

1




Налоговые поступления

8 524


01



Подоходный налог

1 040



2


Индивидуальный подоходный налог

1 040


04



Hалоги на собственность

7 484



1


Hалоги на имущество

138



3


Земельный налог

410



4


Hалог на транспортные средства

6 936

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

107 188


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 188



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

107 188

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

117 012

01




Государственные услуги общего характера

25 618


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 618



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 618




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 618

04




Образование

81 918


1



Дошкольное воспитание и обучение

81 918



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 918




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

81 918

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 763


3



Благоустройство населенных пунктов

3 763



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 763




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

515




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 248

12




Транспорт и коммуникации

5 713


1



Автомобильный транспорт

5 713



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 713




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

5 713





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 285





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 285





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 285


1



Используемые остатки бюджетных средств

1 285



01


Остатки бюджетных средств

1 285




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 285


  Приложение 8
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 22
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Маякумского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

57 618

1




Налоговые поступления

5 473


01



Подоходный налог

1 148



2


Индивидуальный подоходный налог

1 148


04



Hалоги на собственность

4 325



1


Hалоги на имущество

109



3


Земельный налог

515



4


Hалог на транспортные средства

3 701

2




Неналоговые поступления

185


01



Доходы от государственной собственности

170



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

51 960


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 960



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 960

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

59 687

01




Государственные услуги общего характера

26 566


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 566



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 566




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 141




022

Капитальные расходы государственного органа

425

04




Образование

25 669


1



Дошкольное воспитание и обучение

25 669



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 669




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25 669

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 046


3



Благоустройство населенных пунктов

3 046



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 046




008

Освещение улиц населенных пунктов

645




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

664




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 737

12




Транспорт и коммуникации

4 406


1



Автомобильный транспорт

4 406



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 406




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 406





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 069





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 069





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 069


1



Используемые остатки бюджетных средств

2 069



01


Остатки бюджетных средств

2 069


  Приложение 9
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 25
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Отырарского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

85 454

1




Налоговые поступления

11 076


01



Подоходный налог

5 723



2


Индивидуальный подоходный налог

5 723


04



Hалоги на собственность

5 353



1


Hалоги на имущество

206



3


Земельный налог

696



4


Hалог на транспортные средства

4 451

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

74 363


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

74 363



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

74 363

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

86 010

01




Государственные услуги общего характера

27 801


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 801



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 801




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 651




022

Капитальные расходы государственного органа

150

04




Образование

47 328


1



Дошкольное воспитание и обучение

47 328



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 328




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47 328

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 350


3



Благоустройство населенных пунктов

4 350



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 350




008

Освещение улиц населенных пунктов

850




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12




Транспорт и коммуникации

6 531


1



Автомобильный транспорт

6 531



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 531




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

6 531





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-556





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

556





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

556


01



Остатки бюджетных средств

556



1


Свободные остатки бюджетных средств

556


  Приложение 10
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 28
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Когамского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

77 252

1




Налоговые поступления

5 435


01



Подоходный налог

1 000



2


Индивидуальный подоходный налог

1 000


04



Hалоги на собственность

4 435



1


Hалоги на имущество

184



3


Земельный налог

821



4


Hалог на транспортные средства

3 430

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

71 802


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 802



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71 802

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

78 436

01




Государственные услуги общего характера

31 189


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 189



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 189




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 829




022

Капитальные расходы государственного органа

360

04




Образование

41 273


1



Дошкольное воспитание и обучение

41 273



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 273




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

41 273

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 424


3



Благоустройство населенных пунктов

1 424



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 424




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

524

12




Транспорт и коммуникации

4 550


1



Автомобильный транспорт

4 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 550




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

4 550





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 184





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 184





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 184


01



Остатки бюджетных средств

1 184



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 184


  Приложение 11
к решению Отрарского
районного маслихата от
18 апреля 2019 года
№ 40/197-VI
  Приложение 31
к решению Отрарского
районного маслихата от
28 декабря 2018 года
№ 35/175-VI

Бюджет Каргалынского сельского округа на 2019 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1


2

3





1. Доходы

75 902

1




Налоговые поступления

3 136


01



Подоходный налог

840



2


Индивидуальный подоходный налог

840


04



Hалоги на собственность

2 296



1


Hалоги на имущество

99



3


Земельный налог

328



4


Hалог на транспортные средства

1 869

2




Неналоговые поступления

15


06



Прочие неналоговые поступления

15



1


Прочие неналоговые поступления

15

3




Поступления от продажи основного капитала

0

4




Поступления трансфертов

72 751


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 751



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 751

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подпрограмма



Администратор бюджетных программ




Программа

1

2

3





2. Затраты

76 058

01




Государственные услуги общего характера

23 481


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23 481



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 481




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 261




022

Капитальные расходы государственного органа

220

04




Образование

49 270


1



Дошкольное воспитание и обучение

49 270



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 270




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

49 270

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 024


3



Благоустройство населенных пунктов

1 024



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 024




008

Освещение улиц населенных пунктов

687




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

337

12




Транспорт и коммуникации

2 283


1



Автомобильный транспорт

2 283



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 283




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2 283





3. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступление от продажи финансовых активов государства

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-156





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

156





Поступление займов

0





Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

156


1



Используемые остатки бюджетных средств

156



01


Остатки бюджетных средств

156




1

Свободные остатки бюджетных средств

156


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.