Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1210 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 тамыздағы N 776 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.08.03 N 776 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2008 жылғы 23 желтоқсандағы 
N 1210 қаулысымен      
      бекітілген       

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігінің  2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық
жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.13 N 693 Қаулысымен.

1. Миссия және пайымдау

      Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің миссиясы - бәсекелестік қабілеттің жоғары деңгейі мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; экономиканың энергия ресурстарына өсіп отырған қажеттігін қамтамасыз ету, минералдық ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған ғылыми-технологиялық әлеуетті дамыту, энергетика секторында өңірлік және халықаралық интеграция мақсатында экономиканың минералдық шикізат және отын-энергетика секторларын дамыту.
      Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің пайымдауы:
      пайдалы қазбалардың қосымша қорларын анықтауға бағытталған геологиялық зерттеу жүйесін жетілдіру, жер қойнауын ұтымды және кешенді қамтамасыз ету;
      мұнай-газ өнеркәсібін мұнай-химия өнімдерін базалық және жоғары қосылған құнымен өндірудің, өңдеудің және шығарудың аяқталған технологиялық циклімен одан әрі дамыту;
      халықаралық энергетика нарығының ықпалды және жауапты қатысушысы ретінде мемлекеттің ұстанымын күшейту;
      елдің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өнімдеріне қажеттілігін қамтамасыз ету;
      энергия ресурстарын тасымалдау жүйелерін одан әрі дамыту;
      ядролық-энергетикалық саланы құру;
      ОЭК салаларына энергия үнемдейтін технологияларды енгізу.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

      Ескерту. 2-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2285 Қаулысымен.

      Геология. 2007 жылы жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік геологиялық зерттеу, мониторинг, қолданбалы ғылыми зерттеулер, мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою жүргізілді.
      Алаңдарды геологиялық жете зерттеу (ГЖЗ-200) осы заманғы геологиялық негіз алуға және қатты пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерінің кен орындарын анықтау үшін келешегі бар 104 объектіні айырып алуға мүмкіндік берді, енді олардың қорларын нығайтып жұмысты жалғастыру қажет.
      Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде пайдалы  қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлардың өсуі: алтын 50 тонна; мыс - 840 мың тонна; никель - 407 мың тонна; марганец кені - 6 млн.тонна; темір рудасы - 82 млн. тонна; мұнай - 61 млн. тонна; газ - 4 млрд. т. м. құрады.
      Минералдық ресурстар Қазақстан экономикасының негізін құрайтын және қаланың негізін салушы болып табылатын таукен-металлургия кешені кәсіпорындарының тұрақты дамуын қамтамасыз ететіндіктен мұнан былайғы геологиялық зерттеулерді жандандыру қажет.
      Геологиялық ақпаратты қалыптастыру мемлекеттік органдар мен жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Цифрлы геологиялық ақпарат жинау және өңдеу мақсатында ақпараттық жүйе құру, геологиялық материалдарды цифрлау бойынша жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Мемлекеттік компьютерлік дерекқор құру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
      Қосымша 152 елді мекен ауыз су қорымен қамтамасыз етілді.
      Каспий теңізінің су басу аймағындағы 8 авариялық мұнай ұңғымасы мен 130 өздігінен төгілетін ұңғыма жойылды.
      Болашақта Елдің минералдық шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес саладағы жоспарлы жұмысты жалғастыру қажет.
      Жер қойнауын пайдалану. 2007 жылы минералдық шикізат кешеніне салынған инвестицияның көлемі 2006 жылмен салыстырғанда 22,8 %-ға өсті және 17,8 млрд. АҚШ долларын құрады, оның 214 млн. АҚШ доллары әлеуметтік сала мен жергілікті инфрақұрылымды дамытуға, 747 млн. АҚШ доллары қазақстандық персоналды оқытуға жұмсалды. Жалпы көлемнің 73%-ы көмірсутек шикізаты бойынша жер қойнауын пайдалану объектілеріне инвестицияланды.
      Жер қойнауын пайдалану саласында лицензиялық-келісімшарттық міндеттемелерді орындау мониторингін өткізген кезде құзыретті және уәкілетті органдардың өзара іс-қимылының жеткіліксіздігі өзекті мәселе болып табылады. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдаланушылар мен құзырлы мемлекеттік органдардың арасында жедел ақпарат алмасу қажеттігі сезіліп отыр.
      Жер қойнауы туралы қазіргі заңнаманы жүйеге келтіру бойынша жұмыс жүргізу қажет.
      Электр энергетикасы. 2007 жылы электр энергиясын өндіру 2006 жылмен салыстырғанда 6,7 %-ға өсті және 76,36 млрд. кВтс. құрады. Электр энергиясын тұтыну 76,42 млрд. кВтс, құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 6,5 % жоғары.
      Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесі (БЭЖ) Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің энергия жүйелерімен қосарлас режимде орнықты жұмыс істейді.
      Елдің энергетикалық қауіпсіздігі мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша электр энергетикасы саласының стратегиялық міндеттерін шешу үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 147-ө өкімімен Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі 2007 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.
      2015 жылға дейінгі электр тұтыну мен электр жүктемесінің деңгейлерін болжау негізінде Қазақстан БЭЖ-і оңтүстік аймағының болжалды қуат тапшылығы, электр станцияларындағы іске қосылатын қуаттар анықталды, оңтүстік аймақта (Балқаш ОЭЖ) базалық электр станциясын орналастыру бойынша негіздемелер мен ұсыныстар және одан қуат берудің алдын ала жасалған сұлбасы дайындалды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электр энергетикасын дамытуға қажет инвестиция есептелді.
      Министрдің бұйрығымен электр энергиясының 2015 жылға дейінгі теңгерімі, қайта құруға, жаңғыртуға және кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің тізбесі, сондай-ақ жаңа электр энергетикасы объектілерінің құрылысы бекітілді.
      Қазақстанның электр энергетикасындағы нарықтық қатынастарды одан әрі дамыту мақсатында нарық субъектілерінің электр энергиясын өндіру және тұтыну үйлесімсіздігін реттеу үшін Министрдің бұйрығымен 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосылатын Теңгерімдеуші электр энергиясы нарығының жұмыс істеу ережесі бекітілді.
      Тұрақты даму мақсатында Қазақстанның Оңтүстік - Солтүстік транзитінің өткізу қабілетін 1350 МВт дейін ұлғайта отырып, транзиттің ВЛ-500 кВ екінші желісі құрылысының инфрақұрылымдық жобасын іске асыру  жалғастырылуда, аяқталуы - 2009 жылы.
      Қазақстанның төрт энергетикалық аймағы бойынша энергия беруші қуаттарды, электр және жылу желілерін кеңейту, жаңғырту және қайта құру бойынша инвестициялық жобалардың әзірлемесі жүзеге асырылуда.
      Энергия үнемдеу саясатын мақсатты жүргізу шеңберінде ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығы деңгейін төмендету, оның ішінде өнім бірлігіне жұмсалатын энергия тұтыну нормативтерін, энергия үнемдеудің мемлекеттік стандарттары мен ҚНмЕ әзірлеу, "Энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясын әзірлеу жөніндегі шаралар кешені белгіленді.
      Электр энергиясын өндіру, электр энергиясының бәсекелі нарығына ЖЭК тарту және ластаушы заттар мен парник газдардың атмосфераға шығарылуын қысқарту үшін ЖЭК пайдалану тетігін заңдық реттеуге мүмкіндік беретін "Жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау және іске асыру қажет.
      Көмір өндіру саласында 2007 жылы 94,4 млн. тонна көмір өндірілді. Көмір өндіретін компаниялар Қазақстанның энергетикалық кәсіпорындарына 44,6 млн. тонна (103 %), коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар мен халыққа 11,4 млн. тонна (101,8 %) көмір жеткізіп берді.
      Тұтас алғанда көмір саласы 2007 жылы экспорттық мүмкіндіктерді де, ішкі өскелең қажеттілікті де қамтамасыз етті.
      Жекелеген көмір өндіруші кәсіпорындарда өндірісті шоғырландыру мен басқарудың жоғары деңгейіне қол жеткізілді. Өндіріс көлемінің тұрақты дамуы мен тиімді өсуін көздейтін өнеркәсіптік-технологиялық саясат жүзеге асырылуда.
      Стандарттау саласында "2007 - 2010 жылдары көмір саласының халықаралық стандарттарға көшуін қамтамасыз ету" бағдарламасын одан әрі іске асыру жүргізілді. 2007 жылы Министрлік 15 мемлекеттік стандартты және қолданыстағы стандартқа бір өзгерісті, Борлы, Талдыкөл және Сарыкөл кен орындары көмір өнімдерінің 3 каталогы мен 3 жіктеуішін әзірледі және оларды Техникалық реттеу және метрология комитеті бекітті.
      Энергетикалық қауіпсіздікті жақсарту және көмір саласын одан әрі дамыту, қайта құрылуға, жаңғыртылуға және кеңейтілуге тиіс электр энергетикасы объектілерін, сондай-ақ жаңадан салынып жатқан электр станцияларын, халықты және коммуналдық-тұрмыстық ұйымдарды отынмен қамтамасыз ету мақсатында Министрлік Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы N 644 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының көмір саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасын әзірледі.
      Тұжырымдаманың аса маңызды міндеттерінің бірі өндірісті жаңғырту, көмір және таужыныс қабаттарын іріктеп қазып алуды жүргізуге мүмкіндік беретін көмір өндірудің жаңа техникасы мен технологиясын енгізу арқылы көмір өнімінің сапасын жақсарту болып табылады.
      Басқа бағыт - бұл сапасы бойынша тиелетін көмірді орташалау, кесектердің оңтайлы ірілігін қамтамасыз ету есебінен электр станцияларында жағылатын көмірдің күлділігін азайту және сапасын жақсарту.
      Тұжырымдамаға сәйкес көмір өндіруді 2008 жылы - 97 млн. тонна, 2009 жылы - 98 млн. тонна, 2010 жылы - 99 млн. тонна және 2011 жылы - 100 млн. тонна көлемінде қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл ішкі және сыртқы нарықтың қажеттіліктерін кокстелетін және энергетикалық көмірмен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Республиканың көмір өндіретін кәсіпорындарында ИСО сериялы 9000, 14000 және OHSAS 18000 стандарттарына сәйкес сапаны, қоршаған орта мен денсаулық сақтауды және еңбек қауіпсіздігін басқару жүйелерін енгізуге ерекше көңіл бөлінетін болады.
      2009 - 2011 жылдары нормативтік-техникалық базаны жетілдіру көмір саласын мемлекеттік стандарттармен, тиісті халықаралық талаптармен қамтамасыз етеді. Жоғарыда аталған стандарттарды енгізу 2009 жылы көмір өнеркәсібінің нормативтік-құқықтық актісін - техникалық регламентін әзірлеуге, ал шаруашылық жүргізуші субъектілерге - өнімнің сапалы және қауіпсіз номенклатурасын әзірлеуге, халықаралық стандарттар бойынша сапа және қоршаған орта менеджменті жүйелерін енгізуге кірісуге мүмкіндік береді.
      Министрлік 2009 - 2011 жылдары Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау және бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің шахталары, разрездері және байыту фабрикалары қызметінің теріс әсерінің деңгейін төмендету бойынша техникалық іс-шаралар өткізу белгіленіп отыр, бұл Қарағанды облысы халқының өмір сүруіне қауіпсіз жағдай жасауды, өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуды және тау-кен өндірістерін тарату салдарының мониторингін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
      Мұнай өнеркәсібі . 2007 жылы республикада мұнай және газ конденсатын өндіру өткен жылмен салыстырғанда 3,6%-ға артып, 67,2 млн. тоннаны құрады.
      60,3 млн. тонна мұнай экспортталды. 12 млн. тоннадан астам мұнай ішкі нарыққа жеткізілді және қайта өңделді, өсім 3,2 %-ды құрады. 2627 мың тонна бензин (112,2 %), 3919 мың тонна дизель отыны (113,4 %), 2575 мың тонна мазут (77,9 %), 259 мың тонна авиакеросин (95,8 %) өндірілді.
      2009 — 2011 жылдары республикада мұнай және газ конденсатын өндіру Екінші Буын Зауытының және Теңіз кенорнында Шикі Газ Айдау жобаларын іске асырудың есебінен өсетін болады. Кен орындарында мұнай өндіру жылына 20 млн. тоннадан астам деңгейге жетеді.
      Отандық мұнай өңдеу зауыттарында өңдейтін қуаттары бар қондырғыларды жаңғырту және жаңасын салу жөніндегі іс-шаралар өткізіледі. Жаңғыртудың нәтижесінде республиканың тұтынушыларын ЕВРО-3, 4 талаптарына сәйкес келетін жоғары сапалы мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету, сондай-ақ 2014 - 2015 жылдары автомобиль бензині мен авиаотын тапшылығын жабу көзделуде. Жаңғырту аяқталғаннан кейін мұнай өңдеу зауыттарының мұнай өңдеу бойынша жиынтық қуаты жылына 17 млн. тоннаға жетеді.
      Министрлік Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2010 жылдарға арналған (II кезең) іс-шаралар жоспарын іске асыруды ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асырады. Республиканың өндірістік-әлеуметтік объектілеріне мазут және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін көктемгі-күзгі дала жұмыстарына дизель отынын жеткізу қамтамасыз етіледі.
      Мұнай өндіру көлемін ұлғайту мұнай көлігі инфрақұрылымын дамытуды талап етеді. Жаңа экспорт жүйесін құру және қолданыстағысын кеңейту жөніндегі жұмыс өзекті болып табылады. Каспий Құбыр Консорциумы мұнай құбырын кезең-кезеңімен кеңейту, Қазақстандық Каспий Тасымалдау Жүйесі арқылы Баку - Тбилиси - Джейхан құбырына қосылу және Қазақстан - Қытай мұнай құбыры жобасының 2-кезеңінің бірінші кезегін салу  - Кеңқияқ - Құмкөл мұнай құбырын салу мәселелері пысықталуда.
       Газ өнеркәсібі. Табиғи және ілеспе газды өндіру 2007 жылы 29,6 млрд. т. м құрады, өсім 2006 жылмен салыстырғанда 9,7 %. 2007 жылы республиканың мұнай және газ өңдейтін кәсіпорындарында 1420 мың тонна сұйытылған көмірсутек газы өндірілді, өсім 111,7 % құрады. Оның ішінде шамамен 960 мың тонна экспортқа жөнелтілді және 460 мың тонна ішкі нарыққа жөнелтілді (2006 жылға қарағанда 102,9 %).
      Республика облыстарының табиғи газ тұтынуының көлемі 8,7 млрд. т. м құрады және 2006 жылы тұтынған газдың көлемінен 13,7 % артты.  Газ экспортының көлемі 4,4 млрд. т. м (алмасу операциясы арқылы ҚР ішкі нарығына жіберілетін Қарашығанақ газын есептемегенде) құрады.
      Ішкі нарықты газбен қамтамасыз ету үшін 2006 жылы "Газпром" ААҚ, "Өзбекмұнайгаз" ҰХК және "ҚазМұнайГаз" ҰҚ" АҚ арасында Газдың қарсы жеткізілімі туралы келісімге қол қойылды.
      Қазақстанда магистральдық газ құбырлары мен газ тарату желілерінің тарихи қалыптасқан жүйесіне сәйкес оңтүстік өңірлер дәстүрлі өзбек газымен қамтамасыз етіледі. Республиканың оңтүстігінің қажеттілігі соңғы жылдары 1,7-ден 3,8 млрд. т. м. дейін өсті.  Сонымен қатар табиғи газ өндіру көлемінің төмендеуін және Өзбекстанда газға қажеттіліктің қыста артатындығын ескере отырып, жыл сайын күзгі-қысқы мезгілде өзбек газына жеткізу шектеледі.
      Бейнеу - Бозой - Ақбұлақ газ құбырын салу Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігінің жақсаруына жағдай жасайтын болады және елдің газ өндіретін батыс өңірлерінен оңтүстікке берілетін газ ағынын қамтамасыз етуге және өзбек газының жеткізіліміне тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
      Қазақстан ішкі және сыртқы нарықтарға көмірсутектерді жеткізудің көп векторлы принциптеріне сүйене отырып, табиғи газдың транзиті мен экспорттық жеткізілімі бойынша барлық экономикалық тиімді бағыттарды дамытуға ұмтылады.
      2007 жылғы 20 желтоқсанда Мәскеуде Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ресей Федерациясының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметінің арасындағы Каспий маңы газ құбырын салудағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.
      Сондай-ақ 2007 жылғы 18 тамызда Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан - Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.
      Осы Келісімдерді іске асыру елдің транзиттік және экспорттық әлеуетін жақсартуға мүмкіндік береді және тиісінше Қазақстан экономикасының дамуына жағдай жасайтын болады.
      Газ тасымалдау саласындағы нормативтік базаны жетілдіру мақсатында газды тұтыну, коммерциялық есепке алу аспаптарын пайдалану, баға белгілеу процестерін мемлекеттік реттеу жолымен сұйытылған газды тұтынушылар мен өнім берушінің арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеуге бағытталған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 568 қаулысымен бекітілген Сұйытылған көмірсутек газын жеткізу, тасу және пайдалану ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қаңтардағы  N 22 қаулысы).
      Жанар-жағар май материалдарының, жабдықтардың, қосалқы бөлшектер мен материалдардың, авариялық қордың, магистральды газ құбырларының сызықтық бөлігіндегі энергетикалық ресурстардың, компрессорлық станциялардың, жерасты газ қоймаларының шығыс нормаларын, магистральды газ құбырлары арқылы газды тасымалдау кезінде өзіндік қажеттіліктерге және технологиялық ысырапқа жұмсалған газдың шығыс нормаларын есептеу жөнінде 22 әдістемелік нұсқаулық әзірленді.
      Газ құбырларындағы жұмыстардың қауіпсіздігіне, пісіру рәсімдеріне, ластаушы заттардың шығарындыларын өлшеу мен бағалауға қатысты 24 мемлекеттік стандарт, оның ішінде 17 стандарт ИСО стандарттарының негізінде әзірленді.
       Мұнай-химия саласында Министрлік республикада көмірсутек шикізатын тереңдей өңдейтін және мұнай-химия өнімдерін шығаратын өндірістік қуаттар құру жөнінде "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-пен, "Kazakhstan Petrochemical Іndustries" АҚ-пен және басқа да мұнай-химия кәсіпорындарымен бірлесіп, нақты серпінді инвестициялық жобаларды іске асыру кезеңіне кірісті. Оларды іске асыру бойынша негізгі іс-шаралар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы  N 101 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсібін дамытудың 2008 - 2013 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" қаулысында белгіленді.
      2007 жылғы желтоқсанда Мемлекет басшысының Жарлығымен Атырау облысының әртүрлі географиялық алаңдарында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы (АЭА) құрылды. «Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 21 қыркүйектегі № 873 Жарлығымен интеграцияланған мұнай-химия кешені инфрақұрылымдық обьектілерінің құрылысына арналған аумақты кеңейту бөлігінде «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағын құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 495 Жарлығына өзгерістер енгізілді.
      Осы Жарлықты іске асыру мақсатында АЭА әкімшілік ету және АЭА ММ жер бөлу жөніндегі мемлекеттік мекемесін құру, АЭА уәкілетті органы етіп ЭМРМ-ні белгілеу көзделген "Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 сәуірдегі N 314 қаулысы қабылданды.
      ЭМРМ министрінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі N 116 бұйрығымен "Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының әкімшілігі" ММ құрылды. Жер мәселелерін шешу Жер кодексіне сәйкес жүргізілетін болады.
      "Шикізат жеткізілімін іске асыру келісім туралы" ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы N 142 ққү қаулысы қабылданды (Атырау облысында салынатын интеграцияланған мұнай-химия кешеніне "Теңізшевройл" ЖШС өнімдерін жеткізіп берумен байланысты).
      2008 жылы жылына қуаты 1,25 млн. тонна базалық мұнай-химия өнімдерін, оның ішінде 800 мың тонна полиэтилен және 450 мың тонна полипропилен алатын әлемдік деңгейдегі бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенін салуға дайындық бойынша рәсімдер аяқталды. Жобаны іске асыратын жер - Атырау облысындағы Қарабатан станциясы.
      Бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенінің инфрақұрылымы объектілерінің құрылысы несиелік республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 маусымдағы N 580 қаулысы).
      "Атырау облысында бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенін салуға "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамына 2008 жылға арналған республикалық бюджеттен несиелік ресурстарды берудің шарттарын анықтау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 қарашадағы N 1073 қаулысына сәйкес республикалық бюджеттен 10 млрд. теңге несиелік ресурс бөлінді.
      Инвестициялық жобаларды әзірлеу кезінде мұнай-химия өндірістерін құру және оларды іске асыруға дайындау, сондай-ақ жаңғыртылған Атырау мұнай өңдеу зауытының технологиялық мүмкіндіктері мен өндірістік ресурстары ескерілді, болашақта басқа мұнай өңдеу зауыттарының да ресурстық және технологиялық мүмкіндіктері анықталатын және іске қосылатын болады.
      Министрлік пен "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ АЭА шеңберінде мынадай инвестициялық жобаларды іске асыруға әзірледі және дайындады.
      Хош иісті көмірсутектер өндіру кешенін салу
      Орналасатын жері: Атырау МӨЗ-і және Атырау облысының Қарабатан станциясы. Жобаның құны: 886 млн. АҚШ долл. Жобаны іске асырудың болжамды мерзімі: 2009 - 2012 жылдар. Атырау МӨЗ-інде бензол өндіретін зауыт салу жылына оны 133 мың тонна және параксилолды жылына 496 мың тонна көлемінде шығаруды қамтамасыз етеді.
      Қарабатанда бензол мен параксилолды тереңдетіп өңдеу негізінде жылына 170 мың тонна терефтал қышқылын, жылына 200 мың тонна полииэтилентерефтал (пластикалық бөтелкелерді шығаруға арналған шикізат), жылына 127 мың тонна этилбензол, жылына 200 мың тонна поливинилхлорид өндірісі құрылатын болады.
      Қазақстанда жол битумдарын өндіру
      Орналасатын жері: Ақтау пластмасса зауыты. Шикізат - Қаражанбас кенорнының мұнайы. Өнімділігі: жылына 450 мың тонна жол битумы. Жобаның құны 400 млн. АҚШ доллары. Жобаны іске асыру мерзімі: 2012 жыл.
      Осы жоба бойынша "Марубени Корпорейшн" компаниясы жобаны бірлесіп іске асыру мүмкіндігін қарастыруда. "Марубени Корпорейшнде" сонымен бірге РМС ретінде осы жобаны іске асыру ниеті бар (жобаны басқару).
      Актау пластикалық масса зауытын әртараптандыру:
      Атырау МӨЗ-інің ресурстарын және Ақтау пластмасса зауытының технологиялық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, полистирол өндірудің толық технологиялық сұлбасын жасау қажет. 2008 жылы Ақтау зауытына егжей-тегжейлі техникалық инспекция жүргізілді, қолданыстағы қондырғыларды жаңғырту бойынша ұсыныстар әзірлеу пысықтау кезеңінде тұр. Өнім көлемі - жылына 155 мың тонна полистирол. Іске асыру мерзімі - 2008 - 2012 жылдар.
      Атом өнеркәсібі. Қазақстан Республикасында атом өндіру көлемі 2007 жылы 6637,2 тоннаны немесе 2006 жылмен салыстырғанда 126 % құрады. Уранның шала тотығын-тотығын өндіру көлемі 6246,2 тоннаны құрады, өсім 2006 жылғы деңгейге қарағанда 22 % құрады. Отындық таблеткалар шығару көлемі 302 тоннаны құрады. Жоспарлы тапсырмалар толық көлемде орындалды.
      Уранның диоксид ұнтағын өз шикізатынан шығару жөніндегі жоспар 112 % орындалды, өндіру көлемі 2006 жылғы деңгейде сақталды және 34,7 тоннаны құрады. Скрап пен күлді қайта өңдеу жоспары 124 % орындалды, уранның диоксид ұнтағын шығару 111,3 тоннаны құрады. Скрап пен пеш қалдықтарын уран диоксидіне қайта өңдеу 2006 жылғы деңгейге қарағанда 22 % ұлғайды.
      Бериллий өнімін шығару 1585,5 тоннаны құрады. Өнім шығару жөніндегі жоспарлы тапсырмалар заттай көрінісінде 100 % орындалды. Тантал өнімін шығару көлемі 170 тоннаны құрады. Ниобий өнімін өндіру көлемі 46,4 тоннаны құрады. Плавик қышқылын өндіру көлемі есепті кезеңде 5664,6 тоннаны құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 31 % жоғары.
      Жұмыс істеп тұрған кеніштерде уран өндірудің көлемін ұлғайту жөніндегі жұмыстар жалғастырылуда және жаңа кеніштер пайдалануға берілмек. Ресеймен, Жапониямен, Канадамен өндіру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар құрылды.
      "Westinghouse" швед зауыты үшін табиғи уран, уранның диоксид ұнтағын, Ресей АЭС үшін-отындық таблеткалар жеткізіп беру, француздық "АРЕВА" және американдық "General Electric" үшін скрапты қайта өңдеу бойынша ядролық-отын циклінің қызметі жүзеге асырылуда. Батыс дизайнының реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау бойынша жұмыс жүргізілуде.
      Kansai Electric және Sumitomo жапон компанияларымен ынтымақтастық туралы келісім шеңберінде қазақстандық отын циклінің қызметтерін жапон нарығына ілгерілету және жапон АЭС-і үшін ядролық отын компоненттерін жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
      Жоғары технологиялық тантал өнімдерін (сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын, нысаналар, сымдар) жасау жөніндегі серпінді жоба іске асырылуда.
      Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті сала құру бірінші кезекте отандық АЭС-ті отынмен жабдықтау мәселесін шешуге мүмкіндік береді, ал келешекте Қазақстан Республикасының жоғары технологиялық уран өнімінің әлемдік нарығындағы дербес ұстанымын қамтамасыз етеді.
      Осы міндеттерді шешу үшін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ базасында толық ядролық отын циклінің сатылас интеграцияланған компаниясын құру көзделуде. Осы мақсатта жоғары технологиялы уран өнімдерін өндіретін кәсіпорындар құрылуда: Ангарск қаласында (РФ) уранды байытатын бірлескен қазақстан - ресей кәсіпорыны құрылды; канадалық Саmесо корпорациясымен "Үлбі металлургия зауыты" АҚ базасында "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-пен бірлескен уран гексафторидін шығаратын кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды; АRЕVА француз компаниясымен "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-пен АЭС-ке арналған ядролық отын өндірудің түпкілікті өнімі - ядролық реакторлар үшін жылу бөлетін құрастырымдар (ЖБҚ) шығаратын бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды.
      Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. Ол үшін сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу кешенін салу және 2009 жылы жұмыс істеген ядролық отынды Ақтау қаласынан Курчатов қаласына көшіру мәселелерін шешу керек.
      Ядролық энергетика. Бүкіл әлемде энергетикалық қажеттіліктің өсуі, мұнай мен табиғи газ бағасының тұрақсыздығы; органикалық отынды пайдалануға байланысты экологиялық шектеулер; бірқатар елдердегі энергиямен жабдықтау сенімділігіне қатысты алаңдаушылық жаңа энергетикалық технологияны дер кезінде дайындауды өзекті етіп отыр. Жаңа жаңғыртылатын энергия көздері мен басқарылатын термоядролық синтезді белсенді түрде зерттеу әзірше олардың кең ауқымда дәстүрлі отынның орнын басатын шынайы бәсекеге қабілетті тәсілдер ретінде қарауға мүмкіндік бермейді.
      Атом энергетикасы басқа энергия технологияларымен салыстырып қарағанда маңызды принципті ерекшеліктерге ие:
      ядролық отында миллиондаған есе көп энергияның шоғырлануы және іс жүзінде сарқылмас ресурстар болады;
      атом энергетикасының қалдықтары біршама аз көлемде болады және сенімді оқшауландырылуы мүмкін, ал олардың неғұрлым қауіптілерін ядролық реакторларда "біткенше жағуға" болады;
      ядролық отын циклі қалдықтардың радиоактивтілігі мен радиоулылығы олардың уран өндірілетін рудадағы мәнінен асып түспейтіндей болып іске асырылады.
      Сонымен, ядролық энергетика қазып алынатын органикалық отында энергетиканың едәуір бөлігінің біртіндеп орнын толтыру және басым энергия технологиясы ретінде қалыптасуы үшін барлық қажетті әлеуетті қасиетке ие болады.
      Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі электр энергиясын өндіру мен тұтыну динамикасын талдау электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өскенін көрсетеді және бұл үрдіс болашақта сақталады. Электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өсуі Еуразия өнеркәсіп қауымдастығы корпорациясы кәсіпорындарының дамуына, тұрғын үй құрылысы қарқынының артуына, өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірісті қалпына келтіруге, ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп кластерлерін құруға, мұнай мен газ өндіру көлемін өсіруге орайластырылған. Электр энергиясы мен жылу өндіруді әртараптандыру елдің қолданыстағы отын-энергетикалық қауіпсіздігін құрылымдық қайта құру мен жаңғыртуды көздейді. Ұзақ мерзімді болашақта елдің кепілді энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АЭС салу және оны іске қосу көзделуде, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға және қолда бар көмірсутек шикізатын неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
      Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеуді Министрліктің Атом энергетикасы комитеті жүзеге асырады. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, лицензиялау, нормативтік құжаттарды әзірлеу қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері болып табылады.

3. Стратегиялық бағыттар, қызметтің мақсаттары мен міндеттері

      Ескерту. 3-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2285 Қаулысымен.

      1-Стратегиялық бағыт. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
      1-мақсат. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету.
      2-мақсат. Халықты жерасты ауыз суымен қамтамасыз ету.
      3-мақсат. Қазақстанның барлық аумағында жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің ресурстық әлеуетінің сапасы туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.
      4-мақсат. Минералдық шикізат кешенінде инвестицияның тұрақты өсуін қамтамасыз ету.
      5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру.
      2-Стратегиялық бағыт. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту.
      1-мақсат. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану.
      2-мақсат. Электр энергиясына деген экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету.
      3-мақсат. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру.
      4-мақсат. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені жақсарту.
      5-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету.
      3-Стратегиялық бағыт. Көмірсутек шикізатын қайта өңдеу деңгейін арттыру.
      1-мақсат. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау.
      4-Стратегиялық бағыт. Ядролық энергетика саласын құру.
      1-мақсат. Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті сала құру.
      2-мақсат. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиялары көздерінің әртараптандырылуын қамтамасыз ету.
      5-Стратегиялық бағыт. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету
      1-мақсат. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездері мен байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.
      2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
      1-Стратегиялық бағыт. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету
      1-мақсат. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету
      Мақсатты индикатор:
      Өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорларын толықтыру пайызы 2007 жылғы 20 %-дан өтелгеннен 2012 жылғы 7%-ға дейін (неғұрлым көп қажет етілетін пайдалы қазбалар бойынша: алтын, мыс, полиметалдар).
       1.1.1-міндет. Болжамдық ресурстарды бағалаумен Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету        

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік
кезең

Жоспарлы кезең

2007 жыл

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

1. Болжамдық ресурстарды бағалаумен 1:200000 масштабында алаңдарды геологиялық жете зерттеу:

мың шаршы
км

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

алтын

тонна

145,4

150

100

165

170

мыс

млн.тонна

1,15

1,2

0,8

1,4

1,5

полиметалдар

млн.тонна


22,7


6,5


4,5


7,3


7,8

АГЗ-200 жүргізу аумағын қамту

%

78,0

79,72
 

81

85,47

90,0

2. Болжамдық ресурстарды бағалаумен кенді алаңдарды геологиялық-минерагеникалық  карталау:

мың шаршы
км

5,5

16,5

15

25,0

30,0

алтын

тонна

2,0

2,21

1,8

2,3

2,4

мыс

млн.тонна

0,1

0,2

0,1

0,4

0,5

полиметалдар

млн.тонна

3,0

3,1

0,3

3,3

3,4

ГМК-200 өткізу аумағын қамту

%

2,2

8,8
 

13,0

26,8

38,8

3. 1:200000 масштабында инженерлік-геологиялық зерттеулермен гидрогеологиялық жете зерттеу

мың шаршы км

13.323

20.93

19,02

30.0

36.0

Жете зерттеуді талап ететін алаң 1561,3 мың шаршы км

%

0,9

2,2

3,4

5,8

8,0

1.1.2-міндет. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау       

1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер (аяқталатын)

жоба

4

5

2

10

16

а) геологиялық барлау жұмыстары өндірісіне енгізілген ғылыми әзірленімдер

%

-

-

100,0

100,0

100,0

2. Тәжірибелік-конструкторлық технологиялар (аяқталатын)

жоба

-

2

2

2

-

а) геологиялық барлау жұмыстары өндірісіне енгізілген тәжірибелік- конструкторлық әзірленімдер

%
 

-

100,0

100,0

100,0

-

1.1.3-міндет. Пайдалы қазбалардың түрлері, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар бойынша       

1. Қорлардың өсуімен қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстары:

учаске

14

12

8

15

23

алтын

тонна

6,5

10

1,0

11

11

мыс

мың тонна

216,9

50

150

80

100

полиметалдар

мың тонна

173,0

100

0

100

120

2. Көмірсутек шикізатына геологиялық-барлау
жұмыстарын жүргізу

объект

3

2

1

2

2

3. Геотермальды суларға іздеу-
барлау жұмыстары

объект

-

1

-

-

-

1.1.4-міндет. Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

1. Пайдалы қазбалардың негізгі 35 түрі бойынша ресурстық әлеуетті нақтылау

жоба

11

6

8

7

7

2. Минералдық шикізат базасының жағдайы туралы анықтамалықтар дайындау, нормативтік-әдістемелік құжаттарды жасау

жоба

2

3

2

3

3

3. "Геология және жер қойнауын қорғау" ақпараттық-талдау журналын тоқсан сайын шығару

Журнал



4

4

4

1.1.5-міндет. Геологиялық ақпарат дерекқоры мен геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру

1. Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

іс-шара

16

16

16

16 

16

2. Геологиялық ақпаратты өңдеудің ақпараттық жүйелерін құру

жүйе

1

1

4

-

-

3. Дерекқорды цифрлық
геологиялық ақпаратпен
толықтыру (оның ішінде
ретроспективті)

%

5

10

15

-

-

2-мақсат. Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. 1650 ауыл ауыз судың тапшылығын қатты сезінуде. Қазіргі уақытта оларды тұщы жерасты суларының жеткілікті қорларымен қамтамасыз ету 13  (213 ауыл) құрайды. Тұщы жерасты суларының жеткілікті қорларымен қамтамасыз етуді: 2008 ж. - 24,9 %, 2009 ж. - 31,4 %, 2010 ж. - 31,4%, 2011 ж. - 31,4 % дейін жеткізу керек.
1.2.1-міндет. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету  

1. Жерасты суларына іздеу-барлау жұмыстары

ауыл

152

197

108

102

104

Барлығы 1650 ауылдық елді мекен

%

12,9

24,9

31,4

31,4

31,4

2. Тұщы жерасты сулары кенорындарының қорын қайта бағалаумен жете зерттеу

кенорны

-

-

2

0

28

Барлығы 194 кенорны

%

-

-

1,0

1,0

15,5

3-мақсат. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.
Мақсатты индикатор:
1. 2012 жылға қарай зерттеуді бақылаулардың мемлекеттік желісімен қамтуды қамтамасыз ету:
жерасты суларын - 7000-ның кемінде 5018 пунктін (полигонын) (2007 ж. - 5005, 2008 ж. - 5017, 2009 ж. - 5018, 2010 ж. - 5018, 2011 ж. -  5018); қауіпті геологиялық процестерді - 850 бекеттің 44 бекетін (полигонын) (2007 ж. - 44, 2008 ж. - 44, 2009 ж. - 44, 2010 ж. - 44, 2011 ж. - 44).
Жерасты суларының сапасы мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы жыл сайынғы есептер.
2. Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау: 926 (2149-дан): 2007 ж.- 373, 2008 ж. - 458, 2009 ж. - 516, 2010 ж. - 716, 2011 ж. - 926 және 99 мұнай ұңғымасын (99-дан): 2007 ж. - 76, 2008 ж. - 80, 2009 ж. - 99, 2010 ж.- 92.
1.3.1-міндет. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер жағдайын бағалау және болжау, іс-шараларды әзірлеу

Жерасты суларының
мониторингі:

пункт

5005

5000

5000

5000

5000

1) пункттерде

пост

-

13

13

13

13

2) жер сілкіністерінің хабаршыларын зерттеу постыларында

полигон
 

-

4

5

5

5

3) жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

пост
 

3

1

-

-

-

4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

Қауіпті геологиялық процестер мониторингі:
1) постыларда

пост
 
 

42
 

42

42

42
 

42

2) полигондарда

полигон

2

2

2

2

2

3) жерасты суларының
мониторингін және қауіпті геологиялық процестерді жүргізуді сүйемелдеу

жоба

5

9

10

10

10

1.3.2-міндет. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау ұңғымаларын жою және консервациялау

1. Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою

ұңғыма

130

85

58

200

210

Барлығы - 2149 ұңғыма

%

17,4

21,3

24,0

38,0

47,3

2. Мұнай ұңғымаларын жою

ұңғыма

8

4

19

6

-

4-мақсат. Минералдық шикізат кешенінде (МШК) инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. 2012 жылға қарай минералдық шикізат кешеніне тікелей инвестициялардың өсуі 19,5 % құрайды.
2. 2011 жылға қарай Қазақстанның ЕІТІ талаптарының барлық өлшемдерін (18) орындауы. Өндіруші компаниялардың 80 % ЕІТІ қосылуы. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы талаптардың 4 өлшемін орындады және кандидат елдердің тізіміне кірді. 103 компания қосылды (45 %).
1.4.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту         

Жер қойнауын пайдалануды
басқарудың бірыңғай
мемлекеттік
жүйесіне
мемлекеттік
органдардың
қатысуы:
1. Құру және
тәжірибелік-
өнеркәсіптік пайдалану кезеңінде


 
 
 
 
 

%






 
 
 
 
 

20


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

2. Өнеркәсіптік
пайдалануға
қосу кезеңінде

%




50


3. "Электрондық үкімет" жүйесіне енгізу кезеңінде

%





100

Жер қойнауын
пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалануды
басқарудың бірыңғай жүйесіне қатысуы
1. Құру және тәжірибелік
өнеркәсіптік
пайдалану кезеңінде





%







10



2. Өнеркәсіптік пайдалануға
қосу кезеңінде

%




30


3. "Электрондық үкімет" жүйесіне енгізу кезеңінде

%





70

1.4.2-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

Қабылданған нормативтік құқықтық актілердің саны

акт


3

3

2

2

1.4.3-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру

Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің
орындалу деңгейін арттыру

%




70

75

80

Консультациялық қызметтер алу жолымен келісім-
шарттарда мемлекеттік
мүдделерді қамтамасыз ету

адам/сағ

13333

10600

10000

10000

10000

1.4.4-міндет. Қазақстан Республикасының ізбасар-ел, яғни Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын (ЕІТІ) іске асыруға қатысушы елдердің валидациясының (бағалау кестесінің) барлық өлшемдеріне толық сай келетін елдердің мәртебесін алуы

Қазақстан Республикасының
валидация
талаптарына
сәйкестігіне қол жеткізуі

өлшем

1,2,3,4

5,6,8,9,10,14,15,17,
18

7,11,12,13,16

7,11,12,13,16

7,11,12,13,16

Жер қойнауын пайдалану құқығын иеленуші мұнай-газ
және тау-кен секторларының
барлық өндіруші
компанияларының өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасына қатысуын, олардың тиісті есеп беруін
қамтамасыз ету.

%

40

45

60

70

80

5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру
Мақсатты индикатор:
2012 жылға қарай ӨБК-дан басқа жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алудың жалпы көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесін тауарлар бойынша 14 %-ға дейін, жұмыстар мен қызметтер бойынша 80 %-ға дейін жеткізу

1.5.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау

акт



4



Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы электронды дерекқор қалыптастыру

қор



1



2-стратегиялық бағыт. Отын-энергетикалық кешеннің қарқынды дамуы
1-мақсат. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану
Мақсатты индикатор:
1. Ел бойынша энергия көздерінің белгіленген қуатын пайдалану коэффициентін жыл сайынғы 2 %-ға өсірумен соны 2008 жылы 68%-ға, 2001 жылы 74%-ға жеткізу.
2.1.1-міндет. Отын-энергетикалық кешенде және электр және жылу энергиясын тұтыну саласында энергия- және ресурс үнемдеу жөніндегі шараларды әзірлеу мен іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база құру

1. Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техник алық құжаттаманы әзірлеу және қайта қарау

саны
 
 
 
 

20

20

20

20

20

2. Энергия үнемдеу саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу

саны

-

-

3

3

3

3. Электр энергетикасы объектілерін, электр және жылу
энергиясының ірі
тұтынушыларын қадағалаумен және бақылаумен қамту

объектілердің саны

-

-

117

117

116

2-мақсат. Экономиканың электр энергиясына деген өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылы электр энергиясын өндіруді 2007 жылғыға қарағанда 4,3%-ға өсіруді қамтамасыз ету.
2. Қазақстанның қажеттілігін өзінің энергия көздерінен 97,6 %-ға дейін қанағаттандыру, бұл экономика және ТКШ салаларын энергиямен жабдықтаудың тұрақтылығына, токтың жиілігі мен кернеуі бойынша берілетін электр энергиясының сапасын тұрақтандыруға, және бәсекеге қабілеттіліктің ағымдағы индексі деңгейі тәуекелінің азаюына алып келеді (81-орын).
2.2.1-міндет. Электр энергетикасы саласындағы инвестициялық тартымдылықты арттыру

Саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

НҚА саны (заң жобасы, салалық бағдарлама, тұжырымдама, базалық және шекті бағалар мен САТ тобы бойынша тәртіп)

-

2

2

1

1

2.2.2-міндет. Жұмыс істеп тұрған қуаттарды қайта құру, жаңғырту және жаңа қуат көздерін салу  

Балқаш ЖЭС-ін салу (қаржыландыру: 70% - заем қаражаты; 30 % - өз қаражаты; оның 25 %-ы және +1 бір акция республикалық бюджеттен қаржыландыру)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

-

Екібастұз 1-ГРЭС-те N 8 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны
іске
асыруды
бастау

-

500

Екібастұз
1-ГРЭС-те N 1, 2 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

-

Екібастұз 2-ГРЭС-те N 3 энергия блогын салу (Заем қаражаты, Самұрық және 2-ГРЭС екінші акционерінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

-

Ақсу ГРЭС-тің N 2 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

325

Өскемен ЖЭО-да турбиналарды іске қосу (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны іске асырудыбастау

80

-

Астана қ. Ақмола 2-ЖЭО-да энергия блогын іске қосу (РБ-дан қаржы)

МВт

-

-

жобаны іске асырудыбастау

-

120

Қарағанды 3-ЖЭО-ны кеңейту (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

55

Энергетикалық қазандарды, желдеткіш градирендерді қайта құру, қазандар мен турбоагрегаттарды орнатумен кеңейту және Алматы ЖЭО-да күл-қож шығарудың аралас жүйесін салу ("АлЭС, Самұрық АҚ қаржысы, заемдық қаражаттар, РБ заемдық қаражаты)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

-

Талдықорған ЖЭО-сын салу (ТЭН-ді әзірлеу - РБ-дан, ГЧП негізінде салу)

МВт

-

-

ТЭН

жобаны іске асыруды бастау

-

Батыс Қазақстан облысында ГТЭС салу (ТЭН-ді әзірлеу -РБ-дан)

МВт

-

-

инвест. ұсынысты әзірлеу

-

-

Қандыағаш қ. Газ-турбиналық электр станциясын салуды аяқтау және пайдалану (концессионердің қаржысы, заемдық қаражаттар және Үкіметтің кепілгерлігі)

тұтынушыларға
электр энергиясын босату млрд. кВт/сағ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Рудный ЖЭО-да турбиналарды іске қосу (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

-

63



Мойнақ ГЭС-ін салу

МВт

-

-

-

-

300

Жаңажол ГТЭС-ін салу (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

45

-

-

-

Қарағанды 2-ГРЭС-те энергия блогын салу (меншік иесінің қаржысы)

МВт

-

-

-

-

55

Қарағанды 4-ЖЭО-ны салу (концессионердің қаржысы, заемдық қаражаттар)

МВт

-

-

жобаны іске асыруды бастау

-

-

  2.2.3-міндет. Электр және жылу жүйелері объектілерін салу  

Солтүстік—Оңтүстік транзиті электр берілісінің екінші
желісін салуды аяқтау ("КЕGОС" АҚ-тың қаражаты,
ЕБРР, МБРР қаржы
институттарының заемдық қаражаттары)

транзиттің өткізу қабілеті(МВт)

630

730

1350

1350

1350

"Мойнақ ГЭС-тің қуатын беру: екі ВЛ-220 кВ салу және жұмыс істеп тұрған 2-уін қайта құру және 1 жаңа қ/ст салу" жобасын іске асыру (БРК және ГБРК заемдық қаражаттары, ҚРҮ мемкепілдігі,
Самұрықтың
корпоративтік кепілі)

инвестициялық жоба

-

-

трассаны келісу,
ЖСҚ-ны
әзірлеу

жобаның басталуы

жобаның
аяқталуы

Қазақстан ҰЭЖ-ге қосылумен 500 кВ Алма қосалқы
станциясын салу (ЕБРР, заемдық қаражаттары, "KEGOC" АҚ қаржысы)

инвестициялық жоба



трассаны
келісу,
ЖСҚ-ны
әзірлеу

жобаның басталуы


жобаның аяқталуы

Алматы электр торабы бойынша Кенсай қ\ст ВЛ-дан 3-ЖЭО-ға, "Ерменсай",
"Топливная", "Отырар" және
"Алатауға" дейін электр желісі объектілерін салу

инвестициялық жоба

-

-

жобаныңбасталуы

іске асыру сатысы

жобаның аяқталуы

Алматы қ. н/ст қайта құрумен 2-ЖЭО - 1-ЖЭО
жалғастырушы жылу
магистральдарын салу (РБ қаржысы)

Алматы қаласының орталық бөлігіне 400 Гкал жиынтығы көлемінде қосымша жылу беру

тэн

жоба іске асырылуда

жоба іске асырылуда

жоба іске асырылуда

жобаның аяқталуы

14 облыс, Астана және Алматы қалалары бойынша перспективалық электр желілерін дамыту жоспарларын әзірлеуді қамтамасыз ету (ЖБ қаржысы)

электр желілерш. дамытудың өңірлік жоспарлары

-

8

2

2

4

"Солтүстік Қазақстан - Актөбе облысы" электр берілісі желісін салуды аяқтау (концессионердің қаражаты,

солтүстік облыстардан Ақтөбе облысына

0,0

0,0

0,8

1,0

1,6

ҚРҮ кепілгерлігі)

электр
энергиясын
беру млрд.
кВтс











Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы  қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетикалық  жүйені дамытуға мақсатты трансферттер (РБ қаржысы)

инвестиция
лық жобалар

13

13

30

26

8

2.2.4-міндет. Жыл бойғы режимде ЖГРЭС-тің толық қуатпен жұмыс істеуі есебінен Қазақстанның оңтүстігіндегі
энергия тапшылығын жабуды қамтамасыз ету  

Электр энергиясын өндіру

млн.
кВтс

3004

4925

5400

4000

4250

2.2.5-міндет. Жаңғыртылатын энергия көздерін теңгерімге тарту

"ЖЭК пайдалануды қолдау туралы" Заң жобасын іске асыру үшін НҚА әзірлеу

НҚА саны

-

-

2

-

-

Угам өзенінде шағын ГЭС-терді салу (ГЭС сарқырамасы) (жеке инвесторлардың қаржысы)

МВт

-

-

-

-

-

Жоңғар қақпаларында қуаты 5 МВт пилоттық жел электр станциясын салу

МВт

-

-

-

-

5

Алматы облысының Есік, Көксу және Қаратал өзенінде шағын ГЭС-терді салу (жеке инвесторлардың қаржысы)

МВт

-

-

жоба іске асырылуда

жоба іске асырылуда

100

3-мақсат. Мұнай ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру
Мақсатты индикатор:
      1. 2011 жылы мұнай өндірудің теңгерімделген көлемінің 13,8 млн. тоннаға өсуін қамтамасыз ету (2007 жылға 120,5%).
      2. 2011 жылы МӨЗ-де мұнай өңдеу көлемі 1,5 млн. тоннаға ұлғаяды (2007 жылы 112,2 %).
      3. 2011 жылы мұнай экспорты 10,7 млн. тоннаға ұлғаяды (2007 жылы 117,7 %). Ұзындығы 777,5 км мұнай құбырын іске қосу

2.3.1-міндет. Экономиканың көмірсутектерге деген ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Мұнай өндіру көлемін жыл сайын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

67 225

70 617

75 770

80 000

81 000

%

103,6

105,0

107,3

105,6

101,3

ҚР МӨЗ-де мұнайды қайта өңдеу көлемін жыл сайын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

12036,9

12288,7

12500

13000

13500

%

103,2

102,1

101,7

104,0

103,8

Бензин өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

2626,8

2491,1

2520,0

2675,8

2829,4

%

112,2

94,8

101,2

106,2

105,7

Дизель отынын өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

3919,0

3898,0

3966,6

4124,1

4206,4

%

113,4

99,5

101,8

104,0

102,0

Авиакеросин өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

259,0

399,2

360,0

416,0

461,3

%

95,8

154,1

90,2

115,6

110,9

Мазут өндіру көлемі (өткен жылмен салыстырғанда)

мың т.

2575,0

3134,6

2720,0

2811,2

2923,6

%

77,9

121,7

86,8

103,4

104,0

2.3.2-міндет. Мұнайды ішкі нарықтарға тасымалдау бағыттарын әртараптандыру

Мұнай экспортын ұлғайту (өткен жылмен салыстырғанда)

млн.т

60,3

62,82

67,50

70,0

71,0

%

107,0

104,2

107,4

103,7

101,4

Қазақстан-Қытай құбырының екінші кезеңінің құрылысы (Кеңқияқ - Құмкөл тармақтары)

мың тонна

-

-

5,5

10

12

км

-

-

792

-

-

2.3.3-міндет. Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Мұнай саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

саны

-

4

3

4

1

Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны

-

1

1

2

1

4-мақсат. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық тиімділікті арттыру
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылы шикі газ өндіру көлемінің өсуін 2007 жылмен салыстырғанда 46 %-ға жеткізу (өндірудің өсімі 13,6 млрд.текше м.).
2. 2011 жылы өткізу қабілеті 5 млрд. текше м. дейінгі Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырының 1-кезегін іске қосу жолымен республиканың оңтүстік өңірлерінің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
2011 жылға қарай 250 елді мекенді табиғи газға қосу.
2011 жылға қарай құрғақ газ экспортын 1,8 млрд. текше м. (2007 жылы 140 %) және халықаралық газ транзитін - 23,6 млрд. текше м. (2007 жылы 124 %) ұлғайту.
4. ОСРП-ға сәйкес өтемділігіне қарай босайтын активтердің 100 % есептелуін қамтамасыз ету.
2.4.1-міндет. Газ өндіру көлемін ұлғайту

Газды өндірудің өсуі (мұның алдындағы жылмен салыстырғанда)

%

109,6

113,8

115,4

109,5

101,4

2.4.2-міндет. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өсіп отырған қажеттіліктерін газбен үздіксіз және тұрақты қамтамасыз ету

"Бейнеу - Бозой -Ақбұлақ" магистральды газ құбырын салу (бюджеттік қаржылар және концессионердің қаржысы)

млрд. текше м/жыл

-

-

-

-

5,0

Үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытының құрылысы ("СНПС - Ақтөбемұнайгаз" АҚ қаржысы)

млрд. текше метр

-

2,0

4 тоқсан 2 кезектегі зауытын қосу

2,0




Табиғи газды тұтыну (мұның алдындағы жылмен салыстырғанда)

%

113,7

103,0

108,0

111,8

114,5

Сұйытылған газды тұтыну (мұның алдындағы  жылмен салыстырғанда)

%

102,9

108,6

108,0

105,5

105,2

Облыстардың газ тасымалдау жүйесін дамытуға бағытталған нысаналы трансферттер

саны

0

44

24

6

3

2.4.3-міндет. Жаңа газ көлігі қуаттарын жаңғырту және салу      

Табиғи газ экспорты (мұның алдындағы жылмен салыстырғанда)

%

107,2

111,1

112,0

107,1

105,0

Сұйытылған газ экспорты (мұның алдындағы жылмен салыстырғанда)

%

108,1

108,4

104,8

105,9

108,4

Халықаралық газ транзиті (мұның алдындағы жылмен салыстырғанда)

%

90,9

100,5

96,7

100,0

100,0

2011 жылы пайдалануға қосумен қуаты жылына 30 млрд. текше м. Қазақстан - Қытай газ құбырын салу

млрд. текше м/жыл

-

-

-

-

12

2011 жылы пайдалануға қосумен қуаты жылына 20 млрд. текше м. Каспий жағалауы газ құбырын салу

млрд. текше м/жыл

-

-

-

-

-

2.4.4-міндет. Газ саласын нормативтік реттеу деңгейін көтеру

1. Техникалық регламенттер әзірлеу

саны

-

-

-

1

1

2. Нормативтік-техникалық құжаттар (стандарттар) әзірлеу

саны

-

-

5

7

-

2.4.5-міндет. Мемлекеттік мүлікті есептеу саласында ӨБК бойынша құзыретті және өкілетті органның өзара іс-қимылын жетілдіру

Мемлекеттік активтерді пайдалануда барлық мемлекеттік органдар мен мердігерлерді бірыңғай бақылау жүйесімен қамту

%





80


100

5-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне деген қажеттілігін қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылға қарай көмір өндіру көлемін 6 млн. тоннаға ұлғайту (2007 жылы 106,4 % ).
2. 2011 жылы: көмірге ішкі қажеттілікті 106,6%-ға, көмір экспортын 100%-ға қамтамасыз ету.
3. Халықаралық талаптарға сәйкес мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз ету үлесі 2007 жылы - 26,3 %, 2011 жылы - 100 % . 2.5.1-міндет. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыруға жағдай жасау    

1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны
 

15
 

18

16

23

24
 

2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістерді әзірлеу

саны
 

1

1

 1

1

1
 

3. Көмір өнімінің каталогтары мен
жіктеуіштерін әзірлеу

саны
 

3

3

3

3

3

4. "Көмірдің және оны өндірудің,
өңдеудің, сақтау мен тасымалдаудың өндірістік
процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентін әзірлеу 

саны
 

-

-

1

-

-

Көмір саласын
халықаралық
талаптарға сәйкес стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

3-стратегиялық бағыт. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту
1-мақсат. Мұнай-химия өндірісін дамытуға жағдай жасау
Мақсатты индикатор:
1. Көмірсутек шикізатын тереңдей өңдеуді ұлғайту және жоғары қосылған құнмен бәсекеге қабілетті мұнай-химия өнімін шығару бойынша жаңа өңдеуші қуаттарды құру
3.1.1-міндет. "Ұлттық индустриальдық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

1. "Ұлттық индустриальдық  мұнай-химия технопаркі" АЭА
әкімшілігі" ММ құру және оның жұмыс істеуі

субъект
 

-

 1

1

1

1

2. АЭА инфрақұрылымын салу

ЖСҚ

-

-

2


1

объектілер

-

-


1

1

Жер телімдеріне арналған актілер



8

8


3. АЭА нормативтік-
құқықтық актілерін әзірлеу

саны

1

4

2


-

3.1.2-міндет. Көмірсутек шикізатын тереңдей өңдеудің және
мұнай-химия өнімін шығарудың өндіруші қуаттарын құру    

1. Инвестициялық жобалар мониторингі

объект

4

4

5

4

2

2. Өндірістер құрылысының мониторингі

объект


1

1

4

5

3. Бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешені инфрақұрылымын салу (концессионердің қаржысы)

ЖСҚ
объек-
тілер


1


1

1

инфра-
құры-
лымдар


7


4


4. Нормативтік-
құқықтық актілерді әзірлеу

саны

5

3

0

2

2

4-стратегиялық бағыт. Ядролық-энергетикалық саланы құру
1-мақсат. Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз етудің бәсекеге  қабілетті саласын құру
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылға қарай Қазақстанның уранның әлемдік нарығындағы үлесін  30%-ға дейін ұлғайту (2007 ж. - 16%, 2008 ж. - 19%, 2009 ж. - 23%, 2010 ж. - 27%, 2011 ж. - 29%)
2. АЭС-ке, уранды байытуға арналған жылу бөлгіш жинамалардың, уранды гексафторидінің жаңа өндірістерін кезең-кезеңмен құру (Ресей Федерациясы). Ядролық реакторларға арналған отындық таблеткаларды сату көлемін тұрақты қамтамасыз ету. 2012 жылы отындық таблеткаларға батыстық дизайн сертификаттарын алу.
4.1.1-міндет. Жаңа уран кеніштерін іске қосу және жұмыс істеп тұрған кеніштерді дамыту

1. Жаңа уран кеніштерін іске қосу

кеніш (өз
қаржысы
есебінен)

2

3

2

2

2

2. Жұмыс істеп тұрған кеніштерді дамыту

(өз қаржысы
есебінен)

3

4

3

2

2

4.1.2-міндет. Толық ядролық отын циклін қалыптастыру үшін жаңа өндірістерді құру

1. Ангарск қаласында (РФ)уранды байыту бойынша қазақстан-ресей кәсіпорнын құру

ЖПҚ СМР (өз қаржысы және банк займдары)
Іске қосу жоспары 1-кезек-
2012 ж.
толық  қосылуы
2016 ж.



1

басталуы

жалғас-
тырылуы

2. Уран гексафторидін алу бойынша
конверсиялық өндірісті құру

ТЭН
ЖСҚ
(өз
қаржысы және
банк займдары)



1


1

4.1.3-міндет. Батыстық дизайндағы реакторлар үшін отындық таблеткаларды сертификаттауды жүргізу

1. Жапония реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау

Сертификат (2012 ж. жоспар) 



басталуы




2. АҚШ реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау

Сертификат (2012 ж. жоспар) 



басталуы



2-мақсат. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясы өндірісінің көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету.
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылға қарай ядролық энергетика саласы инфрақұрылымының 2 объектісін іске қосу.
2. Атом станциясында өндірілетін энергия үлесі 2016 жылы - 1,5 %, 2017 жылы - 2,6 % құрайды.
4.2.1-міндет. Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылымы элементтерін құру (дайындық жұмысы)

1. Қазақстанда АЭС салуға тендер өткізудің ережесі мен тәртібін айқындайтын нормативтік-
құқықтық және техникалық құжаттарды  әзірлеу. 

жинақтама



1







2. Қазақстан Республикасында атом станцияларын салу негіздемесіне техникалық-
экономикалық зерттеулер жүргізу

құжаттар жинағы



1

1





2-1. Ақтау қаласында ВБЭР-300 реактор қондырғыларымен АЭС салудың ТЭН-ін әзірлеу

жиынтық



1



3. Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру (бюджеттік қаржылар)

кешен (СМР, жабдықтан %)

13,9

13,1

19,09

4,36

-

4. Ядролық медицина және биофизика орталығын құру:
Бар инженерлік жүйелер мен құрылыстарды қайта құру (бюджеттік қаржылар)

СМР (%)
 
 
жабдықты дайындау
(%)



7

22

10



14

20

66

ыстық камера
дайындау



20

16

64

5. "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру (бюджеттік қаржылар)

кешен



1

1



1

6. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми- техникалық бағдарламасын іске асыру

әдістемелер, технологиялар,
эксперименттік кешендер,
жобалар

4

5

6
 
 

6
 

8

1

1
 
1

2

2


1


1

1



7. Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

Бағдарл.
топтамасы
 

2
 
 
 

2
 
 
 
 

1
 
 
 

3
 
 
 

3

Диагностика
жүйелері

4

4

3

5

5

Математикалық үлгілер

1

1

-

1

2

Әзірлеу әдістемелері

1

1

-

1

1

8. Физика, химия, биология саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

технологиялар
 









2

мембраналар (шар.м)



2000

20000

100000
 

әдістемелік құралы

4

6

4

6

6

4.2.2-міндет. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2285 Қаулысымен.

5-стратегиялық бағыт. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету
1-мақсат. бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. Таратылатын шахталардан, жердің үстіңгі бетінің құлауынан метан газының шығуына жол бермеу жөніндегі техникалық іс-шараларды 100 % орындау, және тұрғындар мен жақын жерде орналасқан тұрған үй алаптары үшін төтенше жағдайлар туғызу қатерлерін жою.
2. 2009 жылы - Қарағанды бассейні 13 пайдасыз шахтасын жабу жөніндегі бағдарламаны аяқтау.
5.1.1-міндет. Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау  

Қарағанды
көмір бассейнінің
жабылған пайдасыз шахталарының тарату процесі басталғаннан  бергі үлесі

%

76,9

84,6

100,0



5.1.2-міндет. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділерін және карьерлерін жою

"Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің жойылатын оқпандарының, шурфтарының, ұңғымаларының, үйінділерінің және
карьерлерінің үлесі

%



71,0

85,5

86,9

5.1.3-міндет. Таратылған шахталар жұмысшыларының денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыруға азаматтардың құқығын іске асыру

Зиянның орнын толтыру бойынша төлем алған таратылған шахталар жұмысшыларының саны     

адам

640

668

635

635

635

2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылы қайта білінген радиациялық-ластанған аумақтар мен объектілердің негізінде Қазақстанның радиациялық жағдайының картасын актуальді ету. Бұрын білінген радиациялық қауіпті аумақтардың көлемін 15 % азайту.
2. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті объектілердің санын 10% азайту. Ақтау қ. БН-350 реакторын пайдаланудан шығару қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
3. Мониторингтің халықаралық және ғаламдық жүйесіне кіретін станция желілерінде ақпараттық ресурсты 2009 ж. - 20% кеңейту, 2010 ж. - 25%, 2011 ж. - 35%, геофизикалық мониторинг технологияларының санын (2010 жылы - бір технология, 2011 - біреу) арттыру.
5.2.1-міндет. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аумақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекараларын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық база әзірлеу

аумақтың жайластырылуын тексеру (км)

450

600

600

600

600

айырым белгілері

700

1 060

600

800

800

(дана)






субъект

-

-

50

55

64

2. Ядролық және радиациялық-қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу

құрылыс

3

3

2

3

3

штольня

26

26

20

25

25

3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және улы қалдықтарды жою және жабуға дайындау мен радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

аумақтың ауданы (шаршы м.)

-

3000

560

850

850

4. Жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы радиациялық жағдайдың карталарының шынайылығын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

-

-

60

10

10

паспорттар



8

11

10

мониторингілік ұңғыма



3

3

3

5. Басқарушы шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны радиоэкологиясының мәселелері бойынша ақпараттандыру және ағарту жөнінде жұмыстар жүргізу

ГАЖ қабаты

1

1

2

2

3

интернет-ресурс


1




брошюра, мақала

10

10

15

20

15

дәрістер

10

10

10

8

8

5.2.2-міндет. Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму

Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру зардаптарын жою

1. Таратылған
және қалпына
келтірілетін уран кеніштерінің,
радиациялық қауіпті объектілердің саны

саны



1

3

2



2. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ)
аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу

РҚҚ көму,
текше м,

10

2590




аумақтарды
тазарту,
шаршы м,



13360




объектілерді
бөлшектеу
(дана)




1

1

Су мониторингі, сынамалардың саны (дана)


8

31

8

8

5.2.3-міндет. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу    

Лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге өтініштерді қарау

саны

807

500

500

500

500

Инспекциялар жүргізілді

саны

26

31

31

44

48

Нормативтік-
құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттар әзірленді

саны



11

10

11

5.2.4-міндет. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалары мұрағатын қағаз жазбалардан электронды жеткізушілерге көшіру

сейсмограм
-малардың
көлемі
дерекқор
базасының
көлемі, Мб

790

800

950

970

1000

120

150

190

190

200

2. Элементтік базасын толық ауыстырумен "Крест" сейсмикалық топтама жүйесін жаңғырту

станцияны
қалпына
келтіру




1

1

геофиз.
технол.
енгізу



1

1

1

3. "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын жаңа орынға көшіру

ТЭН


1




ЖСҚ



әзірлеуді
бастау



өлшеу кешендері




1

1

5.2.5-міндет. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету  

1. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)







2. Сақталуды қамтамасыз ету (құпия)







       Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің
       стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық                           мақсаттарына сәйкес келуі      

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Мемлекеттің мемлекеттік органның мақсаттарын іске асыруға бағытталған стратегиялық мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы

1-стратегиялық бағыт. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1-мақсат. Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету

Біздің қорларымызды тез және тиімді пайдалану үшін ең үздік халықаралық технологияларды, ноу-хаулар мен ірі капиталды тарту үшін басты халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді әріптестік орнату

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы . 5-ұзақ мерзімді басымдық: Энергетикалық ресурстар


2-мақсат. Халықты жерасты ауыз сумен қамтамасыз ету.

Аурулардың алдын алу - таза су мен таза тағамды пайдалану, тазарту жүйелерінің болуы, қоршаған ортаны ластайтын және экологиялық зиян әкелетін объектілерді қысқарту, басқа да қауіпті факторларды азайту жөніндегі осыған ұқсас шаралар.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 4-ұзақ мерзімді басымдық: Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім алуы және әл-ауқаты

2. Тұрақты дамуға көшудің негізгі принциптері мен басымдықтары, мақсаты мен міндеттері
2.1. Негізгі принциптер мен басымдықтар - сапалы ауыз суға қол жеткізу 

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

3-мақсат. Қазақстанның барлық аумағында жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің ресурстық әлеуетінің сапасы туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3.5. Экологиялық тұрақтылық

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы


4-мақсат. Минералдық шикізат кешенінде инвестицияның тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1. Жаңа әлемдік экономикалық парадигмаға сәйкес келуіміз үшін біз мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен сапасын едәуір арттыруға тиіспіз, жеке сектор мен ұлттық капиталдың белсенділігін арттырып, көмектесуіміз, ынталандыруымыз және толықтыруымыз қажет.
2. Мемлекет дамыған нарықта шектелген рөлге ие болатындықтан, ол шын мәнінде ерік-күшінен айырылады және енжар қадағалаушыға айналады деп түсінбеу керек. Керісінше, ол заңдардың сақталуы үшін өте күшті, конъюнктураны өзгертуге дайын болуы үшін құзыретті және әлемдік және отындық нарықтардың білгірі, бостық пен бей-берекеттікке салынбауы үшін өз жұмысын белсенді жоспарлайтын болуы тиіс. Ол халықтың түрлі топтарының мүдделерін білуі, даму басымдықтарын белгілеуі, қоғамды біріктіре және топтастыра отырып, жеке сектормен тығыз ынтымақтастықта болуы тиіс.
3. Біздің энергетикалық және басқа да табиғи ресурстарды игеруіміз жалғаса береді. Оның мақсаты - тек экономикалық өсімге ғана емес, сонымен бірге елдің саяси тұрақтылығын, сондай- ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал ететін экспорттан пайда табу.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 3-ұзақ мерзімді басымдық: Шетел инвестициялары мен ішкі жинақ ақшалардың жоғары деңгейімен ашық нарықтық экономикаға негізделетін экономикалық өсім





1. Біздің қорларымызды тез және тиімді пайдалану үшін ең үздік халықаралық технологияларды, ноу-хаулар мен ірі капиталды тарту үшін басты халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді әріптестік орнату. Бұл ретте келісім-шарттарда Қазақстанның мүдделері, оның ішінде экологиялық қауіпсіздік мәселелері, қазақстандық персоналды жұмыспен қамту және даярлау, бірқатар әлеуметтік міндеттерді шешу қатаң және байыппен қорғалатын болады.
2. Біздің табиғи ресурстарымызды пайдалануда біз ең үздік әлемдік практикаға сәйкес келетін және Қазақстанның мүдделеріне жауап беретін ашық келісімдерге мүдделіміз.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 5-ұзақ мерзімді басымдық: Энергетикалық ресурстар

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.
Бесінші бағыт - өндіруші саланың тиімділігі мен макроэкономикалық қайтарымдылығын едәуір арттыру.
Сегізінші бағыт.
Үшіншіден, заңнамалық базаны жетілдіру және жер қойнауын пайдаланудың кешенді мониторингі мен жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерін орындауды жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы

5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы электрондық дерекқорды қалыптастыру

"Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы  N 733 Жарлығы

2-стратегиялық бағыт. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

1-мақсат. Энергетикалық
ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану   

Бесінші бағыт - өндіруші саланың тиімділігі мен макроэкономикалық қайтарымдылығын едәуір арттыру.
Екіншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, энерия үнемдеуші технологияларға көшу бойынша практикалық шаралардың бағдарламасын дайындауы тиіс.
 
Екінші - экономиканың негізгі секторларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету. Үкімет энергия үнемдеуші және экологиялық таза технологияларды енгізуге өзінің күш-жігерін шоғырландыруы тиіс.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы  Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы "Халықтың әл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауы  

2-мақсат. Экономиканың электр энергиясына өсіп отырған қажеттілігін қамтамасыз ету

Он екінші бағыт - электр энергетикасы
ресурстарын дамыту және атом энергетикасының
негізін салу.
Екіншіден, электр энергетикасы саласын жаңғырту, тозу және қуат жетіспеушілігі
проблемаларын шешу, жаңа өндірістерді дамытуға жағдай жасау,
қолданыстағы
жабдықтарды және электр
энергиясын беру желілерін кеңейту және қайта құру қажет.
 
3.4. Тұрақты экономикалық прогресс.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

3-мақсат. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы

4-мақсат. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық әсерін арттыру

Екінші - экономиканың негізгі салаларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету.
Республиканың оңтүстік өңірлерінің газға деген қажеттілігін тұрақты қамтамасыз ету үшін Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салу мәселесін пысықтау және бастау керек

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы "Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауы

5-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы

3-стратегиялық бағыт. Көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу деңгейін ұлғайту

1-мақсат. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

1. Бірінші басымдық: Қазақстанның әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі - еліміздің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің негізі
І.І. Халықаралық мәні бар "серпінді" жобаларды іске асыру, индустрияны дамыту, әлемдік нарықтың белгілі бір тауашарларында бәсекеге қабілетті бола алатын тауарлар мен қызметтерді өндіру.
Біз түпкілікті өнімдерді экспортқа шығаруға бағдарланған өндірістерді, мұнай-газ, көлік саласында және машина жасау, металлургия, химия және агроөнеркәсіп кешеніндегі басқа да кіші салаларда бірлескен кәсіпорындар құруға және дамытуға арқа сүйеуіміз керек.
 
2. Екінші басымдық:
Қазақстан экономикасын тұрақты экономикалық өрлеудің іргетасы ретінде одан әрі жаңғырту және әртараптандыру
2.3. Экономиканың отын-энергетикалық және өндіруші салаларының тиімділігі мен экономикалық қайтарымдылығы деңгейін арттыру
Үкіметке Қазақстанда мұнай-химия өндірістерін дамытудың таяудағы он жылға арналған кешенді бас жоспарын нақты іске асыруға кірісу тапсырылды.
 
I бөлім
V. Жаңа кезеңнің негізгі міндеттері
Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.
Біздің энергетика мен мұнай-химияны дамытудың басты мәселесі - энергия өнімдерінің қосылған құнын арттыру арқылы осы салалардың пайдалылығын арттыру. Әсіресе, басым секторларды - мұнай-химия, газ ресурстары, экспорттық энергия дәліздерін басқару тиімді болуға тиісті. Бұл талаптар нарықтың барлық қатысушыларына, бірақ ең алдымен Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мен "Самұрық" мемлекеттік холдингіне қойылады.
II бөлім "Қазақстан-2030" стратегиясы Қазақстанның жаңа даму сатысындағы біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 маңызды бағыты
I. Қазақстанның қазіргі артықшылықтарды анықтау және пайдалану, сондай-ақ жаңа бәсекелес артықшылықтарды қалыптастыру арқылы әлемдік экономикаға кірігуіне бағытталған мемлекеттік саясат
Екінші бағыт: Атырау облысында кейін әлемдік деңгейдегі мұнай-химия өндірістерін дамытуға мүмкіндік беретін алғашқы интеграцияланған газ-химия кешенін салу басталады.
Бесінші бағыт:
Біріншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мұнай-газ өндіруші кәсіпорындарды жаңғырту және қайта жарақтандыру, жаңа мұнай-химия өндірістерін құру жөніндегі бағдарламаларды жасауға және іске асыруға тиісті. Біз жоғары қосылған құнмен жұмыс істейтін өндірістерді, мұнай-газ саласындағы ілеспе және аралас өндірістерді дамытуға тиіспіз.
II. Әртараптандыру, инфрақұрылымдық даму және жоғары технологиялық индустрия негіздерін құру арқылы Қазақстан экономикасының өркендеуі мен орнығуына бағытталған мемлекеттік саясат.
Сегізінші бағыт - Экономиканы әртараптандыру және шикізаттық емес секторды дамыту
Біріншіден, Үкімет нақты мультипликативті әсері бар жаңа технологиялық және жүйе құрушы өндірістерді дамытуға жағдай жасауға тиісті. Мұндай өндірістер, мысалы, мұнай-газ машиналарын жасауды; арнайы қоспалар өндірісін; биохимия және мұнай-химия өнімдерін өндіруді; тамақ, тоқыма, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өндірісін; құрылыс материалдарын шығаруды және басқаларды қамтуы мүмкін.

Екінші - экономиканың негізгі салаларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету.

Жақын арада Атырау қ. бірінші интеграцияланған газ-химия кешенін салу басталады

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың "Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясы" "Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында" атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың "Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясы"
"Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында" атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы
 
 






















































 
 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы "Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауы

4-стратегиялық бағыт. Ядролық энергетика саласын құру

1-мақсат. 1. Атом энергетикасы саласында отынды қамтамасыз етудің бәсекеге қабілетті салаларын құру

Үшінші бағыт - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.
Екінші бағыт - әлемдік шаруашылық жүйесінде қазақстандық "тауашаны" іздестіру, жеңіп алу және құру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы

2-мақсат. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясы өндірістерінің көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Он екінші бағыт - Электр энергетикасы ресурстарын дамыту және атом энергетикасының негізін салу.
Үшіншіден, энергия көздерін әртараптандыру, еліміздің барлық аумағын тұрақты дамыту үшін ресурстармен қамтамасыз ету мақсатында, атом энергетикасын дамытуды талап етеді.
 
Екінші - экономиканың негізгі салаларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету.
Ақтау қ. атом электр станциясын салу бойынша нақты ұсыныстарды енгізу қажет.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына Жолдауы
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы Халықтың әл-ауқатын     арттыру - мемлекеттік  саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауы

5-стратегиялық бағыт. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

1-мақсат. Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен қамтамасыз ету
2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

3.5. Экологиялық тұрақтылық

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

4. Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің функционалдық мүмкіндіктері және ықтимал қатерлер

      Жүргізілген әкімшілік реформа министрліктің құрылымдық бөлімшелері арасында отын-энергетикалық кешен саласындағы стратегиялық, іске асырушылық, реттеуші және бақылау функцияларын бөліп беруге мүмкіндік береді, бұл түпкі нәтижесінде саланы басқарудың тиімділігін арттырады.
      Кадр әлеуетін дамыту үшін персоналдың біліктілігін арттыру, білікті мамандарды, оның ішінде ЖОО бітіруші түлектерді тарту және министрліктің жұмысына олардың қосқан үлестері бойынша қызметкерлерді ынталандыру жөнінде жұмыстар жүргізілетін болады.
       Министрліктің қызметін жақсарту және жетілдіру үшін министрліктің департаменттері мен ведомстволары қызметінің тиімділігі мен сапасын рейтингілік бағалау әзірленіп жатыр.
      Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ және атом өнеркәсібі салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру, басқару процесін үйлестіру мақсатында 001 "Уәкілетті органның энергетика және минералдық ресурстар саласындағы қызметін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасын мына шығындарды енгізе отырып қаржыландыру қажет:
      орталық орган аппаратын және аумақтық органдарды;
       мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру;
      мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру;
      мемлекеттік органдарда ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.
      Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің саны 58 адамды құрайды, 68 адамға дейін көбейту қажет, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің аумақтық органдарының саны 218 адамды құрайды, 89 адамға көбейту қажет.
      "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің комитеттерін Астана қаласына көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 тамыздағы N 700 қаулысына сәйкес Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін оның ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемесімен бірге Астана қаласына "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығына көшіру шығыстарын енгізе отырып 025 бюджеттік бағдарламасын қаржыландыру қажет.
      Жеткізілген электр энергиясы үшін Түрікменстанның, Тәжікстанның, Өзбекстанның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы борыштық міндеттемелер мен талаптарды реттеу мақсатында борышты төлеу жөнінде іс-шаралар өткізілетін болады.
      Министрлік өз қызметін ядролық энергетика саласында жүзеге асырушы акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акция пакеттерін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыруды жалғастыратын болады.
       Геология. Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауын орындау үшін еліміздің тау-кен өнеркәсіп кешенінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін пайдалы қазбалардың жаңа кенорындарын ашу жөніндегі барлау жұмыстарының көлемін арттыру көзделуде.
      Ресурстық бағдарламаға сәйкес жұмыстарды ықтимал қауіп-қатермен жүргізу салдарынан минералдық шикізаттың орны толмауы мүмкін, бұл өңірдегі тау-кен металлургия кешенінің тоқтауына және әлеуметтік-экономикалық шиеленіске, сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілмеуіне байланысты халықтың денсаулығына қауіп-қатер әкелуі мүмкін. Қарсылық шаралары: геологиялық барлау жұмыстарын қаржыландыруды ұлғайту.
       Жер қойнауын пайдалану саласында отын-энергетикалық кешеннің және экономиканың өндіруші секторларының тиімділігі мен экономикалық қайтарымын арттыру, олардың жұмыс істеу ашықтығын қамтамасыз ету міндеті қойылды. Бұл жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін (ЖП МББЖ) осы заманғы ақпараттық технологияларды енгізу арқылы оны ақпараттық-талдау жағынан қамтамасыз ету сапасын жақсарту есебінен арттыруды талап етеді.
      Жобаның талап етілмеушілік қатерінің деңгейі төмен. Жобаны іске асыру жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жер қойнауын пайдалану мәселелері Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының (№ 3 және N 5) ұзақ мерзімді басымдықтарына кіретінін ескере отырып, олар қазіргі күні де өзекті болып табылады. Осыған байланысты ЖП МББЖ жүйесінің жобалық қуатының жеткіліксіз орындалу қаупі ең төмен деңгейде болып табылады.
      Экономикалық жағдай нашарлаған және мұнай, металдар мен басқа да пайдалы қазбалар бағасының түсу жағдайында жер қойнауын пайдаланушылардан түсетін инвестицияның көлемі түсіп кетуі мүмкін. Сондай-ақ бұған экономикалық жағдаймен қатар пайдалы қазбалар кенорындарын игерудің тау-кен-геологиялық, технологиялық жағдайларының төмендеуі сияқты техногендік тәртіп жағдайы да себеп бола алады.
      Жоба шеңберінде іске асырылатын ЖП МББЖ ақпараттық жүйесін 100%-дық қамтуға, тиісті нормативтік-құқықтық актілер мен регламенттерді қабылдау арқылы қол жеткізілуі мүмкін.
      Өндіруші салалар қызметінің ашықтығын, мемлекеттің осы сектордан түсетін кірістері туралы ақпараттың қол жетімділігін арттыру мемлекеттің тұрақты дамуының маңызды аспектісі болып табылады.
      2002 жылы Тони Блэр ашықтық бастамасын ұсынды. 2005 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасында ашықтық бастамасының халықаралық өлшемдерін енгізу өтініші болып табылатын (ЕІТІ) ашықтық бастамасын іске асыру жөніндегі Меморандумға қол қойылды.
      Қазақстан бүгінде ЕІТІ-нің алғашқы 4 өлшемін орындап, үміткер-елдердің тізіміне кірді (превалидтеу).
      Қазақстан қысқа мерзімді перспективада ізбасар - елдің, яғни ЕІТІ іске асыруға қатысушы елдердің валидтеу өлшемдеріне сәйкес (бағалау кестелері) барлық өлшемдерге толық сәйкес келетін елдің мәртебесін алу міндетін қояды.
      Қойылған міндеттерді орындауда мынадай тәуекелдер болады.
      Қол жеткізудің тәуекелдік деңгейі төмен өлшемдерге - төрт өлшем (№ 5, 8, 9, 10) жатады. Оларды іске асыру жөніндегі мұнан былайғы шараларға талқылау жүргізілуде.
      Қол жеткізудің тәуекелдік деңгейі орташа өлшемдерге - бір өлшем (№ 12) жатады. Оны іске асыру мақсатында "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы қаңтардағы Заңына талап етілген нысанда ашықтық бастамасы шеңберінде есептеме беру бөлігінде жер қойнауын пайдаланушылар үшін міндеттеме көздейтін түзету енгізілді. Алайда түзету енгізгенге дейін келісім-шарты бар компанияларды ЕІТІ-ге қосу жөнінде қатер туындайды.
      Қол жеткізудің тәуекелдік деңгейі жоғары өлшемдерге - 6 өлшем (№ 7, 11, 13, 14, 15, 16) жатады.
      Компаниялардың ЕІТІ-ге қатысуы мен олардың ЕІТІ бойынша есеп беруіне қатысты 7, 11 өлшемдер 2007 жылғы қаңтарда жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша заңнамаға түзету енгізгенге дейін жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарға қол қойған компаниялармен келіссөздер жүргізу арқылы шешілетін болады.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаржылық есептемесін жүргізуге сыртқы аудитор тартылмайды, ол N 13 өлшемді іске асыруды қиындатады.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің пікірі бойынша № 14 және 15 өлшемдер ішінара іске асырылды. Алайда, ҮЕҰ бірлескен компаниялар мен жобаларға қатысудан тікелей немесе уәкілетті органдар мен ұйымдар арқылы алынатын ҚҚС бойынша, ӨБК бойынша, дивидендтер бойынша деректерді ЕІТІ-нің есебіне қосу жөнінде бірнеше талап қояды.
      Ұлттық кеңес компаниялар мен үкіметтің, осы мақсат үшін жалға алынған фирмалардың деректерін салыстырып тексеру сапасына қанағаттана ма, соған қатысты № 16 өлшем даулы болып табылады. Оның құрамына Қазақстан Республикасы Үкіметінің (ҚР ЭМРМ, ҚР Қаржымині), Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің, өндіруші компаниялардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді, бұл жалпы оң пікірге қол жеткізуді қиындатады.
      Электр энергетикасы саласында, 2011 жылға таман парк ресурсы ЖЭО-ның негізгі жабдықтарының шамамен 90 % тауысады, еліміздің өңірлік электржелілік компанияларының электржелілік шаруашылығының тозу деңгейі шамамен 65 % құрайды. Осының салдарынан, энергия жабдықтарының авариялық істен шығуы мен электр желілеріндегі техникалық шығын көлемі артты.
      Электр энергиясын өндіруге арналған тарифтерді өсіруге мораторий қалыптасқан жағдайдағы ықтимал қауіпке жатады. Қарсы іс-қимыл шаралары: электр энергетикасы саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыруға үміттенетін кәсіпорындар үшін энергия өндіруші ұйымдар мен жеке инвесттарифтерді топтар бойынша шекті базалық бағаны енгізу жөнінде заңнамалық және заңға тәуелді актілерді қабылдау.
       Мұнай саласындағы ықтимал тәуекелдікке әлемдік нарықта мұнай және энергия ресурстарының негізгі түрлеріне әлемдік бағаның төмендеуі жатады. Қарсы іс-қимыл шаралары: мұнай өндіру және өңдеу жөніндегі белгіленген жоспарларды орындау, бензин және дизель отынын өндіру көлемін арттыру.
       Ядролық энергетикадағы секвестрлеу немесе тиісті кезеңге жоспарланатын жобаларды іске асыруға мемлекеттік бюджеттен ішінара қаражат бөлу салдарынан болуы мүмкін тәуекелдіктер. Бюджетті жеткіліксіз қаржыландыру және секвестрлеу ядролық-энергетика саласының инфрақұрылымдық объектілерін ғылыми және технологиялық қолданысқа уақытылы енгізуге кедергі келтіруі мүмкін.
      Әлемдік деңгейдегі мұнай-химия өндірістерін құрудың өзара байланысты бірнеше инвестициялық жобалар әзірленді және іске асыруға дайындалды.
      Игерілген мұнай-газ кенорындарының ресурстық мүмкіндіктері ғана емес, жаңғыртылған Атырау мұнай өңдеу зауытының технологиялық, өндірістік, ресурстық мүмкіндіктері де ескерілді, болашақта басқа да мұнай-газ өңдейтін зауыттардың ресурстық және технологиялық мүмкіндіктері тартылатын болады.
      Мұнай-химия кешендерінің жоғары капитал сыйымдылығын ескере отырып, олардың құрылысы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Бұл өнімді өндіруге жоспарланған өзіндік құнға жұмсалған шығынды төмендетуге мүмкіндік береді, бұл халықаралық нарықта қазақстандық мұнай-химия өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
      2009 - 2011 жылдары бюджеттік қаржыландыру шеңберінде АЭА-ның осы заманғы инфрақұрылымының құрылысы, соның ішінде АЭА аумағын қоршау және АЭА-ның әкімшілік ғимаратының құрылысы жүзеге асырылатын болады.
      Әлемдік деңгейдегі бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенін шикізат ресурстарының қажетті көлемімен қамтамасыз ету бойынша 2008 жылғы 1-тоқсанда Теңіз кенорнын кейіннен терең өңдеу үшін кепілді шикізат көлемін жеткізуге шартқа қол қойылды.
      2009 - 2011 жылдары бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешенінің инфрақұрылым объектілерінің құрылысы соңғы қарызгер "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" ЖШС-қа (жобаның операторы) "Қазақстан Даму Банкі" АҚ арқылы бюджеттік кредит қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады, 2008 жылы республикалық бюджеттен 10 млрд. теңге бөлінді.
      Инвестициялық жобаларды іске асыруға байланысты ықтимал тәуекелдік жобалардың экономикасын және оның пайдалылығын төмендетуге алып келетін АЭА-ға жеңілдікпен салық салудың күшін жоюы мүмкін, түпкілікті мұнай-химия өнімдерінің өзіндік құны бәсекеге қабілетсіз болады, ол өткізу нарығын қамтамасыз етуді қиындатады. Қарсы іс-қимыл шаралары: капиталды қажет ететін инвестициялық мұнай-химия жобаларын іске асыру үшін АЭА шарттарын сақтау, бюджеттік кредит қаражаттарын уақытылы бөлу және игеру.

  Сектораралық өзара іс-қимыл

      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудың бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесін құру және дамыту міндеттерін шешу (бұдан әрі - ҚР ЖҚП БМБЖ) жер қойнауын пайдалану саласындағы орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың (Үкіметпен, құзыретті органдармен және мүдделі мемлекеттік органдармен) келісілген басқарушылық шешімдер қабылдау үшін олардың құзырет шектерінде өзара іс-қимыл жасауға негізделген.
      Қазіргі уақытта жоғарыда көрсетілген органдарда электрондық әкімшілік процестер мен электрондық әкімшілік регламентінің прототипі болып табылатын ҚР ЖҚП БМБЖ басқару жүйесінің шеңберінде ақпараттық өзара іс-қимыл жөніндегі бірлескен бұйрықтарды келісу жүргізілуде.
      Мемлекеттік органдардың тиімді өзара іс-қимылы жер қойнауын пайдалану саласында біртұтас ақпарат кеңістігін құру кезінде ғана болуы мүмкін. Бұл Үкімет пен мемлекеттік органдарға олардың құзыреттері шектерінде келісілген басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді, сондай-ақ қабылданған шешімдерді орындаудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді.
      Атырау облысындағы бірінші интеграцияланған мұнай-химия кешені инфрақұрылымының объектілерін салуды қамтамасыз ету үшін Экономика және бюджеттік жоспарлау, Қаржы министрліктерімен, "Самұрық-Қазына" ҰӘАҚ" АҚ-пен, Атырау облысының әкімдігімен өзара іс-қимыл жасасу қажет.

Стратегиялық бағыты, мақсаты, міндеті

Салааралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар

Стратегиялық бағыты
1. Еліміздің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету
4-мақсат. Минералдық-шикізат кешенінде (МШК) инвестицияның тұрақты өсуін қамтамасыз ету
1.4.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

БҒМ - жер қойнауын пайдалану саласында қазақстандық мамандарды дайындау
Қоршағанортамині — экология және қоршаған ортаны қорғау
ТЖМ - жер қойнауы бойынша операцияларды жүргізу кезінде техника қауіпсіздігі мәселелері
ҚМ (Салық комитеті, Кеден комитеті) - жер қойнауын пайдаланушылардың салық салу және кеден төлемдері мәселелері
ЭБЖМ - жер қойнауын пайдалану саласында бюджеттік түсімдерді болжау мәселелері
ДСМ - жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік санитария мәселелері
Еңбекмині - жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезінде еңбекті қорғау, қазақстандық орта буын мамандарды дайындау мәселелері
СІМ — жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарының қазақстандық мазмұн мәселелері
ҰҚК — жер қойнауын пайдалану саласындағы ұлттық және экономикалық қауіпсіздік мәселелері
ГБ — жер қойнауын пайдалану саласында заңдылықтың сақталуы мәселелері
Облыстардың әкімдіктері - жергілікті әлеуметтік инфрақұрылым мәселелері, қазақстандық мамандарды дайындау, жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарының қазақстандық мазмұны

1.4.4-міндет. Қазақстан Республикасының ізбасар-ел мәртебесін алуы, яғни елдердің өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыруға қатысушы (ЕІТІ) елдердің барлық валидация (бағалау кестесі) өлшемдеріне толық сәйкес келуі

ҚМ (Салық комитеті, Кеден комитеті, аумақтық салық және кеден органдары) — аудиторлық компанияның тиісті қаржы жылының бюджетіндегі ашықтық бастамасына қосылатын компанияның төлемдері туралы ақпаратты беруі.
Компаниялардан және ҚМ алынған деректердің негізінде аудиторлық компания жыл сайын республиканың өндіруші компанияларынан бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы ЕІТІ есебін жүргізеді.

Стратегиялық бағыты 3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін арттыру
1-мақсат. Мұнай-химиялық өндірістерін дамыту үшін жағдай жасау
3.1.2-міндет. Көмірсутек шикізатын терең өңдеудің өндірістік қуаттарын құру және мұнай-химия өнімдерін шығару
Іс—шара 3. Алғашқы интергациялық мұнай-химия кешені инфрақұрылымының құрылысы
3-іс-шара. Бірінші интеграцияланған мұнай-химия
кешенінің инфрақұрылымдарын салу

ЭБЖМ, ҚМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ - жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және бірінші интергацияланған мұнай-химия кешені инфрақұрылымының объектілерін салу үшін бюджеттік кредитті уақытылы беру

          5. Негізінде Стратегиялық жоспар әзірленген
                   нормативтік құқықтық актілер

       Ескерту. 5-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.13 N 693, 2009.12.30 № 2285 Қаулыларымен.

      1) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі (585960-баптар);
      2) "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңы;
      3) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңы;
      4) "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі Заңы;
      5) "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуірдегі Заңы;
      6) "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы;
      7) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы;
      8) "Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы № 1095 Жарлығы;
      9) "Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" құрудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" ҚР Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығы;
      10) "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы;
      11) "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы N 495 Жарлығы;
      11-1) "Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы N 733 Жарлығы;
      11-2) «Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 21 қыркүйектегі № 873 Жарлығы;
      12) "Қазақстан Республикасының жер қойнауын мемлекеттік сараптау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы N 1288 қаулысы;
      13) "Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысы;
      14) "Қарағандыкөмір бассейнінің шахталарын одан әрі жабу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қыркүйектегі N 1479 қаулысы;
      15) "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысы;
      16) "2001 - 2010 жылдарға арналған уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру зардаптарын жою бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі N 1006 қаулысы;
      17) "Елдің минералдық шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы;
      18) "Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібі мен атом энергетикасын дамытудың 2002 - 2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 20 тамыздағы N 926 қаулысы;
      19) "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1444 қаулысы;
      20) Табиғи газды жеткізу, тасымалдау және өткізу ережесін, сұйытылған көмірсутек газдарын жеткізу, тасымалдау және пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 568 қаулысы;
      21) "Мемлекеттік су кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378 қаулысы;
      22) "Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамытудың 2004 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 78 қаулысы;
      23) "Су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу, суды мемлекеттік есепке алу және оны пайдалану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 қаңтардағы N 85 қаулысы;
      24) "Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсібін дамытудың 2008 - 2013 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысы;
      25) "Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы N 669 қаулысы;
      26) "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1105 қаулысы;
      27) "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы 2005 - 2007 жылдардағы Жолдауларын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламаларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттарының (іс-шаралар) Жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысы;
      28) "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 сәуірдегі N 314 қаулысы;
      29) "Шикізат жеткізілімін өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы N 142 ққү қаулысы;
      30) "Қазақстан Республикасының көмір өнеркәсібін дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы N 644 қаулысы;
      31) "Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенінің инфрақұрылымдарын салуға "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамына 2008 жылға арналған республикалық бюджеттен кредиттік ресурстарды беру шарттарын анықтау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 қарашадағы N 1073 қаулысы.

6-бөлім. "Бюджеттік бағдарламалар"

       Ескерту. 6-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2009.05.13 N 693 Қаулыcымен.

Тұжырымдалған стратегиялық бағыттарға, мақсаттарға және міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сипаттамасын, сандық көрсеткіштерін, нәтижесін және бюджетін көрсете отырып, 29 бюджеттік бағдарлама белгіленді. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстыру, экономикалық орындылығы, бақыланылуы мен тексерімділігі қағидаттарына байланысты тұжырымдалды.
      Бюджеттік шығыстардың жиынтығы Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 1-қосымшада берілді.
      Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша 2009 - 2011 жылдарға арналған шығыстарды бөлу Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 2-қосымшада берілді.
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 — 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының бюджеттік бағдарламалары Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының "Бюджеттік бағдарламалар" деген 6-бөліміне 3-қосымшада әр бағдарлама бойынша жеке берілді.

Қазақстан Республикасы    
Энергетика және минералдық  
ресурстар министрлігінің    
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының   
"Бюджеттік бағдарламалар"  
деген 6-бөліміне      
1-қосымша         

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
Бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.10.13 N 1590, 2009.12.30 № 2285 Қаулыларымен.

Коды

Бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7


Барлығы

84741554

69993056

61536455

100416965

75580150


Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

17377399

16607248

9570057

12033601

12580267

001

Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

879624

800656

1452846

1304668

1636041

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету

15973

181973

22714

24614

28959

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

93347

99881

68222

110490

120438

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

841943

898900

844834

971414

1049307

006

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

59920

99799

191566

238746

197419

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

591027

635812

261061

189704

38988

009

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

533499

533499

512514

543951

581000

011

Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

456000

862385

825168

932055

936336

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

82776

123932

140990

155747

180026

013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014

Минералдық шикізат базасының және жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингі

702619

663674

663674

663674

663674

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

444752

468519

419366

24470

20281

017

Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

1250830

692770

687479

1371320

1041430

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

300000

300000

146617

150000

150000

019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген зиянды өтеу

117237

117990

130686

139740

149409

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

0

21553

22510

24746

026

Оңтүстік Қазақстанның тұтынушыларын тұрақты энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету

6945108

5159945

0

0

0

027

Облыстардың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер

500000

0

0

0

0

029

Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыру

12000

12300

42000

27000

15000

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

26000

56245

68000

75000

70000

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

151974

763953

127070

0

0

056

Облыстық бюджетке шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

500000

0

0

0


Бюджеттік даму бағдарламалары

67364155

53385808

51966398

88383364

62999883

005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау

801809

758090

1100000

250895

0

007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

3470000

2685000

0

501059

550000

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

211037

447860

490226

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

0

290900

500000

1000000

021

Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданының жалғастыратын газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

783215

988857

0

0

0

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы трансферттер

31562075

33601251

49418376

81403549

56852330

027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

0

0

15000

4734000

1939000

028

"Бейнеу - Бозой - Ақбұлақ" магистральдық газ құбырын салуға жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

0

2000000

0

0

0

028

Атом өнеркәсібін институционалдық дамыту

28686193

0

0

0

0

031

"Достық Энерго" АҚ-қа кредит ресурстарын беру

0

2551500

0

0

0

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түрікменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

1849826

95000

477481

0

0

053

Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенінің инфрақұрылымдарын салуға "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кредит ресурстарын беру

0

10000000

0

0

0

057

Экономика салаларының энергия тиімділік деңгейін арттыру

0

200000

0

0

0

064

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

0

0

31358

918000

2612000

112

Электрондық үкімет құру

0

58250

143057

75861

46553

Қазақстан Республикасы    
Энергетика және минералдық  
ресурстар министрлігінің   
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының   
"Бюджеттік бағдарламалар"  
деген 6-бөліміне     
2-қосымша       

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен
2009 - 2011 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар
бойынша шығыстарды бөлу
Бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.10.13 N 1590, 2009.12.30 № 2285 Қаулыларымен.

Коды

Бағдарламалар

Жоспар

Жылдар

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1. Елдің минералдық шикізат кешенін тұрақты дамыту


Барлығы

6197463

5325962

7642590

7894334

013

Өңірлік, геологиялық-түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3798796

2943697

5088498

5677213

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

99881

68222

110490

120438

014

Минералдық шикізат базасының және жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингі

663674

663674

663674

663674

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

123932

140990

155747

180026

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

447860

490226

0

0

017

Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

692770

687479

1371320

1041430

112

Электрондық үкімет құру

58250

143057

75861

46553

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, өңдеу және мұнай өнімдерін сату кезінде мемлекет мүддесін білдіру

300000

146617

150000

150000

029

Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыру

12300

42000

27000

15000

2. Отын-энергетика кешенінің серпінді дамуы


Барлығы

35719242

49632656

81666909

57078708

006

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

99799

191566

238746

197419

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33601251

49418376

81403549

56852330

028

"Бейнеу - Шымкент" магистральдық газ құбырын салу үшін жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

2000000

0

0

0

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету

18192

22714

24614

28959

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін арттыру


Барлығы

0

52911

940510

2636746

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

21553

22510

24746

064

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

0

31358

918000

2612000

4. Ядролық энергетика саласын құру


Барлығы

5105943

2362804

2223368

2599307

005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау

758090

1100000

250895

0

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

898900

844834

971414

1049307

007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

2685000

0

501059

550000

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

763953

127070

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

290900

500000

1000000

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету


Барлығы

2205931

1812429

6614450

3714733

009

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

533499

512514

543951

581000

019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген зиянды өтеу

117990

130686

139740

149409

011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

862385

825168

932055

936336

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

56245

68000

75000

70000

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

635812

261061

189704

38988

027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру


15000

4734000

1939000

6. Басқалары


барлығы

892544

2349693

1329138

1656322

001

Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану салаларындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

797544

1452846

1304668

1636041

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

0

419366

24470

20281

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түрікменстанның шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту


95000

477481

0

БАРЛЫҒЫ (29 бағдарлама)

61536455

100416965

75580150

Даму (10 бағдарлама)

51966398

88383364

62999883

Ағымдағы (19 бағдарлама)

9570057

12033601

12580267

Қазақстан Республикасы    
Энергетика және минералдық  
ресурстар министрлігінің   
2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының   
"Бюджеттік бағдарламалар"  
деген 6-бөліміне      
3-қосымша         

001-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.10.13 N 1590, 2009.12.30 № 2285 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 "Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетикалық кешен, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер"

Сипаттама

Министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Орталық аппараттың штат саны 347 бірлік

бірл.

334

334

347

349

349

Сан көрсеткіштері

Аумақтық органдардың штат саны 292 бірлік

бірл.

218

295

292

295

295

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқыту

бірл.

190

92

92

92

92

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді ағылшын тіліне оқыту

бірл.

24

24

24

24

24

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

бірл.

27

27

27

27

27

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты


766254

800656

1452846

1304668

1636041

015-бюджеттік бағдарлама
Күрделі шығындар

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"

Сипаттама

"Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің комитеттерін Астана қаласына көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 тамыздағы N 700 қаулысын іске асыру мақсатында министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

Министрліктердің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Комитет пен мемлекеттік мекеменің жұмыс тиімділігін арттыру, мемлекеттік басқарудың оралымдылығын қамтамасыз ету

Міндеттер

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін оның "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемесімен бірге Астана қаласына көшіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Күрделі жөндеу

мың теңге

53836,9

0

0

0

0

Сан көрсеткіштері

Министрлікті, ведомстволар мен аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпарат жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге

74126,1

84678

27656

24470

20281

Сан көрсеткіштері

Көшірілген Геология және жер қойнауын пайдалану және Атом энергетикасы Комитеттері мен "Қазгеоақпарат" РГАО ММ-ді тұрғын үймен қамтамасыз ету

мың теңге

419258

384273

391710

0

0

Нәтиже көрсеткіштері

Көшірілген Комитетті және "Қазгеоақпарат" РГАО ММ-ді тұрғын үймен және республикалық геологиялық қорға арналған үй-жаймен қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты


547221

468951

419366

24470

20281

002-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 "Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету"

Сипаттама

Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін қамтамасыз ету және мұнай-газ операциялары бойынша шығындарды өтегеннен кейін мердігердің мемлекетке беретін мүлкін есепке алу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндеттер

2.4.5. Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында ӨБК бойынша құзыретті және уәкілетті органның өзара іс-қимылын жетілдіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Мұнай-газ секторындағы мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу

Сан көрсеткіштері

Штаттық бірлік саны

Бірл.

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

"Қарашығынақ кенорнының өнімін бөлу туралы түпкілікті келісім бойынша мердігердің пайдалануындағы және Қазақстан Республикасының шаруашылық қызметі мен ішкі және халықаралық газ-көлік жүйелерінің концессия шарты бойынша концессия алушыға берілген мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі" нұсқаулыққа сәйкес есеп жүргізу.







Тиімділік көрсеткіштері

Бір қызметшіні ұстауға кететін шығын.

мың теңге

1278,0

1137,0

1419,6

1538,3

1809,9

Нәтиже көрсеткіштері

Құны 65 млрд.теңге мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу, мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланатын мемлекеттік мүліктің тиісті есебі.







Бағдарламаны іске асыруға кететін шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

15973,4

18192,0

22714

24614

28959

006-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

006 "Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру"

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттарды, қолданыстағы стандарттарға өзгерістерді, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін, электр энергетикасы саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы және энергия үнемдеу саласында нормативтік-құқықтық актілерді, мұнай және газ өнеркәсібінде техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді, атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу үшін нормативтік құқықтық актілерді және нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ішкі және сыртқы нарықтарда көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне жағдай жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

Мақсат

5. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Міндет

2.5.1. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Сан көрсеткіштері

1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны

15

18

16

23

24

2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

саны

1

1

1

1

1

3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

саны

3

3

3

3

3

4. "Көмірдің және оны өндірудің, өңдеудің, сақтау мен тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентті әзірлеу

саны

-

-

1

-

-

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







X

Нәтиже көрсеткіштері

Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкесетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Газ саласының қауіпсіз жұмыс істеуі мақсатында нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету

Мақсат

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндет

2.4.4 Газ саласының нормативтік реттеу деңгейін арттыру

Сан көрсеткіштері

Газ саласының техникалық регламенттерін әзірлеу

саны

-

-


1

1

Газ саласының нормативтік-техникалық құжаттары мен стандарттарын әзірлеу Нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды) әзірлеу

саны

-

-

5

7

-

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкесетін нормативтік базасы, газ саласы объектілерінің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

Газ саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Газ саласының техникалық регламенттермен қамтамасыз етілуі







Мұнай саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсат

3. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

Міндет

2.3.3. Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

саны

-

4

3

4

1

Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны

-

1

1

2

1

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

%

40

45

50

60

70

Атом энергетикасында техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.3. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу

Сан көрсеткіштері

Техникалық регламенттерді әзірлеу




3



Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу




8

10

11

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкесетін нормативтік база;







Тиімділік көрсеткіштері

Атом саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық қондырғылар мен атом станцияларын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікті реттеу жөніндегі нормативтік құжаттаманы қамтамасыз ету







Электр энергетикасы және энергия үнемдеу саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу

Стратегиялық бағыт

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту.

Мақсат

1. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану.

Міндет

2.1.1. Отын-энергетикалық кешенінде және электр және жылу энергияларын тұтыну аясында энергия және ресурс үнемдеу жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау

Сан көрсеткіштері

НТҚ (әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар, өкімхаттар, ережелер және т.б.)

дана

20

20

20

20

20

Әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар әзірлеу

дана



3

3

3

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық талаптарға сәйкес отын-энергетикалық кешені өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін нормативтік-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету — тауарларды өндіру мен қызметтерге және электр сыйымдылығына арналған энергияның мөлшері, ЖІӨ өндіруге арналған электр энергиясының шығыны







Нәтиже көрсеткіштері

1. Электр энергетикалық кешені жұмысының тұрақтылығын және объектілерінің қауіпсіздігін арттыру.







2. ОЭҚ пайдалану тиімділігін арттыру, ел экономикасын энергия үнемдеу жолына көшіру үшін жағдай жасау.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

59920

99799

191566

238746

197419

008-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

008 "Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму"

Сипаттама

Уран кеніштерін консервациялау және жою, кеніштердің өнеркәсіп алаңдарында және оған іргелес аумақтарда орналасқан аумақтарды қалпына келтіру және техногендік уран қалдықтарын көму, Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оларға іргелес аумақтарды қауіпсіз жағдайға келтіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Радиациялық қауіпті объектілерді консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.2. Радиациялық қауіпті объектілерді консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

Сан көрсеткіштері

Жойылған және қалпына келтірілген кеніштердің саны


1

3

2



5. Цехтарда радиациялық-қауіпті жою жөніндегі өндірісті жиынтықтылау

жинақталымнан %

-

25

25


10

6. Жабдықтарды бөлшектеу және 22 және 22а цехтарын залалсыздандыру

көлемнен %

-

1

0

25

25

РАСП ирригациялық жүйесін құру

%



100



Ағынды және жерасты суларынық мониторингі (сынамалардың саны)

дана



31



Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес







Баспаналар мен цехтардың сыртқы жақтарының барлық МЭД-нің СПОРО-97 нормаларына сәйкестігі

Зв/с

СПОРО-97 нормаларына тең немесе аз





Тиімділік көрсеткіштері

Кеніштердің аумақтарының жұмыс аяқталғаннан кейінгі радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс
ЕХМЗ радиациялық ластанған аумағын қалпына келтіру
Ластанған топырақты сыртқа шығару, көлемі







шаршы м


13360




текше м

8300

2590




ТРО-ны шығару көлемі,

т


20


1200

800

ЖРО шығару көлемі

т




150

50

Нәтиже көрсеткіштері

Аумақтың жұмыс аяқталғаннан кейінгі радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

591027

635812

261061

189704

38988

009-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

009 "Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, шахталардың, көмір разрездері мен бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігінің байыту фабрикалары қызметтерінің салдары жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігі қызметінің келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

1. Таратылатын және таратылған шахталардың, көмір разрездері мен бұрынғы "Қарағанды көмір" өндірістік бірлестігінің байыту фабрикаларының болуы мүмкін келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету
2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.1.1. Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау

Сан көрсеткіштері

Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын, оның ішінде:

саны

1

1

2



"Арман" ЖШС-тің N 1 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 1 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 2 шахтасын;

"Қарағанды көмір" АТАҚ-тың N 3 шахтасын жабу

Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау







Тиімділік көрсеткіштері

Бассейннің шахталарында тарату жұмыстары басталғаннан бастап акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га

3420,0

3476,8

3578,8

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

Тарату жұмыстарын аяқтау


"Арман" ЖШС-тің N 1 шахтасын тарату

"Қара ғанды көмір" АТАҚ-тың N 1 шахтасын тарату

"Қара ғанды көмір" АТАҚ-тың N 2 және N 3 шахталарын тарату

-

-

Міндет

5.1.2. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін жою

Көрсеткіштер

Сан көрсеткіштері

шахталардың, бұрынғы "Қарағандыкөмір" ӨБ байыту фабрикаларының разрездері қызметінің зардаптарын жою;
оның ішінде:







оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана



46

9


үйінділерді жою;

дана



3

1

1

карьерлерді жою

дана



-

-

-

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері

X


X

X

X

X

X

Нәтиже көрсеткіштері

1. Жойылған оқпандардың, ұңғымалардың, үйінділер мен карьерлердің үлесі

%



71

85,5

86,9

2. Акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га



18,6

210

105

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстардың жиыны

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

533499

533499

512514

543951

581000

011-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

011 "Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету"

Сипаттама

Қазақстан аумағының радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын жасау

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.1. Радиациялық қауіпті аумақтарды және техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау.

Сан көрсеткіштері

1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны

аумақ (км)

450

600

600

600

600

белгі (дана)

700

1060

600

800

800

құрылыс

3

3

3

3

3

субъекті



50

55

64

2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс шаралар өткізу

штольня

26

26

20

25

25

3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтардың, радиоактивті және улы қалдықтарды жоюға және консервациялау дайындау және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөніндегі іс шаралар кешенінен өткізу.

алаң (шаршы км)

-

3000

560

850

850

4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайдың дұрыс карталарын кезең-кезеңімен жасау.







5. Басқарушылық шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін құру және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкология мәселелері бойынша халықты ақпараттандыру және ағарту жөнінде жұмыстар жүргізу

Суды пайдалану объектілері паспорттар



60

70

10



8

11

10

Мониторингтік ұңғымалар ГИС-жобасының қабаттары



3

3

3

1

1

2

2

3

Брошюралар мақалалар мен дәрістер

10

10

15

20

15

10

10

10

8

8

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстар НРБ-99-ға сәйкес келеді

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Зерттелген аумақтың жалпы көлемі

%

5

5

4

6

5

Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

3

3

8

10

10

радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңы нан %

5

8

4

6

6

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына ықпалын зерттеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына ықпалын зерттеу

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.1. Радиациялық қауіпті аумақтарды және техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау технологиялық алаңдарын радиоэкологиялық кешенді зерттеу

Сан көрсеткіштері

Азғыр полигонының

алаң



10



Азғыр полигонына іргелес аумақтар

шаршы км



265



және елді мекендер

елді мекен



3



Гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларының барларын қалпына келтіру және жаңаларын жайғастыру

ұңғыма



4

6


Жерасты суларының радионуклидтік ластануы мониторингінің техникалық базасы

пост монито ринг



4

6


Сапа көрсеткіштері

Жерасты суларының радионуклидтік ластану мониторингінің техникалық базасы

есеп




2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан үшін тиімділікке жер қоры санатынан бұзылған жерлерді жер пайдалануға кейіннен беру арқылы қол жеткізіледі

шаршы км




100


Нәтиже көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын радиоэкологиялық кешенді зерттеу

алаң



10



шаршы км



265



Азғыр полигонына іргелес аумақтар және елді мекендер

елді мекен



3



Ластанудың жойылған дақтары

дақ



30



Жерасты суларының радионуклидтік ластану мониторингі

есеп




2

2

Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауыз су мұқтаждықтарына пайдалану туралы ұсынымдар.

қорытынды




1


3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








4. Сақталуды қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

5. Халықтың тіршілік-қарекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсат

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға барлық шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

456000

862385

825168

932055

936336

012-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру"

Сипаттамасы

Жер қойнауының есебін жүргізу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніне инвестицияларды талдау, геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және пайдалануға беру, жер қойнауы туралы компьютерлік дерекқор банкіне техникалық және технологиялық әкімшілік ету

Стратегиялық бағыт

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсат

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету







Міндет

1.1.5. Геологиялық ақпараттың және геоақпараттық жүйелердің дерекқор банкін қалыптастыру







Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

Толық және дұрыс ақпарат негізінде дайындалған есептілік

іс-шаралар

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдер

мың теңге

823200

300000

300000

300000

300000

Нәтиже көрсеткіштері

Пайдаланушыларды толық және дұрыс геологиялық ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

82776,4

123932

140990

155747

180026

013-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 "Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары"

Сипаттамасы

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздеу-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсат

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық-шикізат қорларымен қамтамасыз ету
2. Халықты жерасты ауызсумен қамтамасыз ету
3. Жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және Қазақстанның барлық аумағындағы қауіпті геологиялық процестер туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Міндет

1.1.1. Болжамды ресурстарды бағалаумен Қазақстанның аумағының зерттелуін қамтамасыз ету
1.1.3. Пайдалы қазбалардың түрлері бойынша, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін:
алтын, мыс, полиметалдар, сондай-ақ көмірсутек шикізаты мен геотермальды сулар бойынша қорларының өсуі
1.2.1. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауызсу қорларымен қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

Инженерлік-геологиялық зерттеулермен өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары

мың шаршы км

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Геологиялық-минерагеникалық карталауды жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

5,5

16,5

15

25

30

Дайындық іс-шаралары шеңберіндегі есептер саны

есеп

9

7

1

8

11

Қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстарының саны

учаске

14

12

8

15

23

Көмірсутек шикізатына іздеу-бағалау жұмыстары

объект

3

2

1

2

2

Жерасты тұщы сулары кенорындарын жете барлау

кенорны


-

2

28

28

Ауылдық елді мекендерді ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

пункт

152

197

108

102

104

Арқалық қаласын ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

объект




1


Геотермальды су қорларымен қамтамасыз ету

объект

-

1

-

-

-

Болжамды жұмыстарды жүргізу алаңдары

мың шаршы км

-

-

-

73,3

83,3

Сапа көрсеткіштері

Қатты пайдалы қазбалар кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км

900

1000

700

1800

2200

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі:







алтын

тонна

145,4

150

100

165

170

мыс

млн.

1,15

1,2

0,8

1,4

1,5

полиметалдар

тонна

22,7

6,5

4,5

7,3

7,8

Болжамды ресурстарды бағалаумен кенді алаңдарды геологиялық-минерагеникалық карталау:







алтын

тонна

2,0

2,1

1,8

2,3

2,4

мыс

мың т

0,1

0,2

0,1

0,4

0,5

полиметалдар

млн. т

3,0

3,1

0,3

3,3

3,4

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының жер қойнауындағы құндылығы:







алтын

млрд. АҚШ

3,26

3,36

2,16

3,70

3,80

мыс

доллары

8,2

8,5

4,7

9,9

10,6

полиметалдар


65,8

18,9

10,1

21,2

22,6

Егжей-тегжейлі мұнай-іздеу жұмыстарын белгілеу үшін мұнай-газ-перспективалы құрылымдар мен учаскелерді табу

құрылым

-

1

-

-

1

учаске

5

-

-

-

-

Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км

10

15

5

20

20

Елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету

%

12,9

24,9

31,4

37,6

43,9

Бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км




1550

1650

Тиімділік көрсеткіштері

Өтелген қорлардың құнына қорлардың өсім құндылығының қатынасы:







алтын

%

34,8

35,9

21,0

39,5

40,7

мыс

%

2,8

2,9

1,7

3,4

3,6

полиметалдар

%

7,8

22,4

19,5

25,2

26,9

Табылған пайдалы қазбалардың құндылығына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%

0,48

0,5

0,5

0,5

0,5

Жер қойнауынан табылған пайдалы қазбалар ресурстарының құнына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%



0,5

0,5

0,5

Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік кенге айналуды оқшаулау мақсатында қаржыландырудың түрлі көздері есебінен іздеу-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін берілген бағаланған болжамдық ресурстармен перспективалық учаскелер саны

учаске

11

10

8

15

16

Қатты пайдалы қазбалар қорларының өсуі:

тонна






алтын

мың тонна

6,5

10

1,0

11

11

мыс

мың тонна

216,9

50

150

80

100

полиметалдар

тәулігіне/мың текше

173,0

100

0

100

120

Жерасты сулары қорларының өсуі

м

27,4

35,5

19,4

18,3

18,7

Зерттелген аумақтарға болжамды учаскелер алаңдарының қатынасы

%




0,7

0,66

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 "Минералдық шикізат базасының, жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингі"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, әлемдік нарықтағы оның интеграциясының мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасы мониторингін жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттеуші нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау желілерінің пункттерінде, постылары мен полигондарында белгіленген әдістеме мен регламент бойынша сандық және сапалық көрсеткіштерді алу үшін жерасты сулары мен геологиялық қауіпті процестердің жағдайына мемлекеттік мониторингті жүргізу

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету
3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету
1.3.1. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайын бағалау және болжау, іс-шараларды әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Минералдық шикізат базасы жағдайының мониторингі

жоба

13

9

10

10

10

журнал



4

4

4

2. Жерасты суларының мониторингі, оның ішінде:







1) пункттерде

пункт

5005

5000

5000

5000

5000

2) жер сілкіну хабаршыларын зерттеу бойынша постыларда

пост


13

13

13

13

3) жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

полигон

1

4

5

5

5

4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

3. Қауіпті геологиялық процестер мониторингі, оның ішінде:







1) постыларда

пост

50

42

42

42

42

2) полигондарда

полигон

2

2

2

2

2

3) жаңа постыларды құру







4) жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер мониторингін сүйемелдеу

объект

5

9

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Пайдаланушыларды республиканың минералдық-шикізат базасының қазіргі жағдайы туралы дұрыс ақпаратпен, нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету

есеп

4

4

5

4

4

журнал



4

4

4

Пайдаланушыларды жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету

есеп

18

13

13

13

13

Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір жоба бойынша жұмысты жүргізуге арналған орташа шығын

мың теңге

5366,54

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

2. Жерасты суларының мониторингі







1 байқау пунктінде жерасты суларының мониторингін жүргізу

теңге

62000

62000

62000

62000

62000

1 пунктте жер сілкіну хабаршыларын зерттеу жөніндегі байқауларды жүргізу

теңге


3000

3000

3000

3000

1 полигонда жерасты суларының техногендік ластануына байқауларды жүргізу

теңге


8333

8333

8333

8333

жер сілкіну хабаршыларын зерттеу бойынша 1 бекет құру;

теңге

37012





жерасты суларының техногендік ластануының 1 полигонын құру

теңге

25000

30000




мемлекеттік су кадастрын (жерасты сулары) жүргізу

теңге

20000

20000

20000

20000

20000

3. Қауіпті геологиялық процестер мониторингі:

теңге






1 бекетте байқауларды құру және жүргізу;

теңге

1250

1250

1250

1250

1250

1 полигонда қауіпті геологиялық процестерге байқауларды жүргізу

теңге

33150

27850

27850

27850

27850

4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің мониторингін сүйемелдеу: 1 объектінің құны

теңге

5500

7130

8584

8584

8584

Нәтиже көрсеткіштері

Қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік талаптар негізінде орындалған геологиялық есептер жұмыс түрлері бойынша республикалық геологиялық қорға электронды және қағаз тасығыштармен берілетін болады.

есеп

22

17

18

18

18

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

702619

663674

663674

663674

663674

017-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 "Өздігінен төгілетін мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау"

Сипаттамасы

Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау үшін мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз және жер беті флорасы мен фаунасын сақтау

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету

Міндеттері

1.3.2. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Теңізде және құрлықта 99 мұнай ұңғымасын жою

ұңғыма

8

4

19

6


2. Өздігінен төгілетін, оның ішінде 315-і радионуклидтердің жоғары құрамымен 2149 гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

ұңғыма

130

73

58

200

210

Сапа көрсеткіштері

1. Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз және жер бетінің флорасы мен фаунасын сақтау







Тиімділік көрсеткіштері

Мына тереңдікте 1 ұңғыманы жою бойынша жұмысты жүргізуге орташа шығын:







100 м-ге дейін - 2340,0 мың теңге;

500 м-ге дейін - 4210,0 мың теңге;

1000 м-ге дейін - 8230,0 млн. теңге

Нәтиже көрсеткіштері

Жойылған ұңғымаларды қабылдау актілері, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне ай сайын ақпараттық есеп беру. Өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау туралы есеп.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

1250830

692770

687479

1371320

1041430

018-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

018 "Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру" (Жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу саласында құзыретті органның функцияларын іске асыру жөніндегі қызметтер)

Сипаттамасы

Келісім-шарттарда мемлекеттің мүдделерін білдіру жөніндегі консультациялық қызметтер және келісім-шарттық міндеттемелерді орындау сапасы

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегиялық бағыты

Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.3. Жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеру


Қабылданған нормативтік құқықтық актілердің саны

акт


3

3

2

2

Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, НПА жобалары, есептер

адам/сағ



2000

2000

2000

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Міндет

1.4.3. Жер қойнауын пайдалануға инвестицияларды арттыру

Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, есептер

адам/сағ



5333

5333

5333

Сапа көрсеткіштері

Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелерді орындау деңгейін көтеру

%



70

75

80

Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Міндет

1.4.4. Келісім-шарттық міндеттемелерді орындау сапасын арттыру

Сан көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары бойынша талдамалық бағалау және сараптамалық қорытындылар

адам/сағ



2667

2667

2667

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

X







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

300000

300000

146617

150000

150000

019-бюджеттік бағдарлама
Трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (Трансферттің атауы)

019 "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына берілген, таратылған шахталар қызметкерлеріне зиянды өтеу"

Сипаттамасы

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Сомаларды жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарынан, көмір разрездері мен байыту фабрикаларынан болуы мүмкін жағымсыз әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Міндеті

5.1.3. Таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге азаматтардың құқықтарын іске асыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бенефициарлар саны

адам

640

668

635

635

635

Нәтиже көрсеткіштері

"Қарағандышахтатарату" РМБК-ке берілген таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді ай сайын 25-күніне дейін уақытылы төлеу







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

117237

128990

130686

139740

149409

029 бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

029 "Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру"

Сипаттамасы

1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін "салыстыру жөніндегі компанияларды" тарту
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) үдерісі үшін валидаторды тарту
Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан) Валидациялау - бұл бекітілгенген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес Қазақстанда ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасында өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру процесін валидациялау (бағалау) үшін өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі және валидатор ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін аудиторлық компанияны тарту.

Стратегиялық бағыты

1.Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешеніндегі инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

1.4.4. Қазақстан Республикасының ізбасар-елдің, яғни Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын (ЕІТІ) іске асыруға қатысушы елдердің валидациялау (бағалау кестесінің) барлық өлшемдеріне толық сәйкес келетін елдің мәртебесін алуы

Сандық көрсеткіштері

1) Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету;

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті әзірлеу

есеп

1

1

2

1

1

Сапа көрсеткіштері

Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Тиімділік көрсеткіштері

Кезеңдерге сәйкес өлшемдерді іске асыру:  

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ЕІТІ кіру (валидация алдындағы өлшем);

дайындық;

жариялылық;

ЕІТІ насихаттау

Нәтиже көрсеткіштері

1) 18 өлшемді орындау, тиісінше ЕІТІ бағдарламасының шеңберінде Қазақстанның қабылдаған міндеттемелерін іске асыру;

өлшемдер

1, 2, 3, 4

5, 6, 8, 9, 10, 17, 18

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

7, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есеп

есеп

1

1

2

1

1

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

12000

20700

42000

27000

15000

030-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 "Ядролық сынақтардың мониторингі"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалар мұрағатын қағаздағы және магниттік жазбаларын электрондық тасушыға көшіру

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іріктеліп алынған сейсмограммалардың және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмо грамма

790

800

950

970

1000

Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

120

150

190

190

200

Сапа көрсеткіштері

Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық сынақтар мониторингінің тиімділігін арттыру және ғылыми мақсаттарда пайдалану үшін ядролық жарылыстардың бірегей мұрағаттық жазбаларын жоғалтудың алдын алу және оларды қазіргі халықаралық қалыптарға көшіру

Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмо грамма

800

950

970

1000

800

2. Элементтік базаны толық ауыстырып "Курчатов-Крест" сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іске қосуға енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология

-


1

1

1

1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу:

км (жабынмен)


4



4

кірме жолдарда

км (грейдер)


53

15

15

15

құрылыстарда

текше м


1800

75



2) Станцияның уақытша желілерінің жабдықтарын сатып алу және жайластыру

станция


5

5



сейсмо метр


-

10

10

-

жинау жүйесі


-

1

1

1

қосымша жиынтық



1



3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м


400

50

80

50

4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция




1


5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру






1

Сапа көрсеткіштері

Станциялар мен байланыс арналарына қойылатын техникалық талаптар Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Іске асырылған геофизикалық технологиялар мониторингінің санын кеңейту

технология

-


1

1

1

Ядролық сынақтардың, жер сілкіністерінің, магниттік және инфрадыбыстық ауытқулардың мониторингі жөніндегі ақпараттық ресурсты ұлғайту

%

-


15

20

20

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

26000

56245

68000

75000

70000

049-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік
бағдарламаның
әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

049 "Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы"

Сипаттамасы

Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған тендерді өткізудің ережесі мен тәртібін белгілейтін нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу және Қазақстан Республикасында атом станцияларын салу негіздемесіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған ғылыми-техникалық базаны құру

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін жасау (дайындық жұмысы)


Қазақстандағы АЭС құрылысына арналған тендер жүргізудің ережесі мен тәртібін белгілейтін нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу

құжаттама (том) регламент

-

3





Қазақстан Республикасында атом электр станцияларын салудың техникалық-экономикалық зерттеулерін жүргізу және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

ТЭЗ, том

-

1

1




Маңғыстау облысында ВБЭР-300 реакторлық қондырғысымен бірге атом станциясының негізгі жабдықтарының техникалық-экономикалық негіздемесін және техникалық жобаларын әзірлеу

ТЭН


1




Сапа көрсеткіштері

Радиациялық қауіпсіздік нормаларына және "Атом энергиясын пайдалану туралы" Заңға сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың нормативтік-құқықтық базасын әзірлеуді және жетілдіруді қамтамасыз ету







Атом энергетикасын құру және нақты алаңдардағы АЭС-тің техникалық сипаттамалары мен сапалық көрсеткіштерін анықтау мәселесінде мемлекеттің саясатын таңдауға ғылыми тәсілді қамтамасыз ету







ТЭН-ді әзірлеу және Маңғыстау облысының Ақтау қаласында ВБЭР-300 реакторлық қондырғысымен бірге атом станциясының негізгі жабдықтарының техникалық жобаларын әзірлеуді бастау







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


763953

127070

0

0

003-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 "Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Пайдалы қазбалар кенорындарын болжау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары, геологиялық-барлау техникасының жаңа үлгілерін жасау жөніндегі ғылыми-конструкторлық әзірленімдер

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорымен қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.2. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

жоба

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологиялары, оларды техникалық қамтамасыз ету

жоба


2

2

2

0

Сапа көрсеткіштері

Пайдалы қазбалар кенорындарын табуға перспективалы болжанатын алаңдардың саны

объект

3

3

2

4

5

Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған ғылыми әзірленімдердің саны

жоба

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдердің саны

жоба


2

0

2

0

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

есеп

4

5

2

10

16

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологияларын әзірлеу, оларды техникалық қамтамасыз ету

есеп


2

2

2


Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

93347

99881

68222

110490

120438

004 бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 "Отын-энергетика кешеніндегі, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

Сипаттамасы

Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін дамытуға және арттыруға бағытталған, ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ядролық энергетиканың ғылыми-техникалық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

1. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіші

Химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

2

3

2

2

3

Ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін негіздеу бойынша тәжірибелік стендтер жасау

дана

1

1

2

2


Аз байытылған белсенді белдеулердің жобаларын әзірлеу

дана

-

1

0

1

-

Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндірісінің технологиясын әзірлеу

дана

-

-

1

1

1

Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологияларды әзірлеу және енгізу

дана

1

1

2

2

3

Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу

дана

1

1

2

1

1

Сапа көрсеткіштері

"Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі" 15.101-98 МСТ-қа сәйкестендіру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіші

Авторлық куәліктер саны

дана

1


1

2

3


Патенттер саны

дана

4

2

1

2

1


Жарияланымдар саны

дана

50

50

50

75

80


Аттестатталған және енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

4

5

6

6

8

Стратегиялық бағыты

3. Ядролық энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасы құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

3.2.1 Ядролық энергетиканың ғылым-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

2. Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Өңдеу бағдарламаларының, сынау материалдарының топтамасы

бағдарламалар топтамасы

2

2

1

3

3

Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

1

1

-

1

2

Плазма диагностикасының жүйесін әзірлеу және енгізу әдістемелері

жүйелер

4

4

3

5

5

әдістемелер

1

1

-

1

1

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық ғылыми журналдардағы жарияланымдар және шетелдік әріптестермен бірлескен бағдарламаларға қатысу

бірлік

6

6

4

6

6

1

1

1

1

1

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірленімдер

1

1

-

1

1

Стратегиялық бағыты

3. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

3.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

3. Физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналар өндірісі

шаршы м



2000

20000

100000

Сапа көрсеткіштері

Мембраналық жарғақтардың беттік тығыздығының орташа мәнінің ауытқуы

%



15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Тректік мембраналар өндірісінің пайдалылығы жоғары озық технологиясын енгізу

технология





1

Нәтиже көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналар

шаршы м



2000

20000

100000

Тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден атом реакторларының сарқын суларын тазартудың кешенді технологиясы

технология





1

Жаңа перспективалық технологияларды әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдармен  және ядролармен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқорлар

дерекқор

4

6

4

6

6

Астана қаласында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеуге және ғылыми-техникалық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған, ДЦ-60-ғы перспективалық ғылыми эксперименттерді дамытуға арналған нормативтік-әдістемелік базалар

әдістеме құралы

4

6

4

6

6

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

841943

898900

844834

971414

1049307

005-бюджеттік бағдарлама
Инвестиялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

005 "Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторы құру"

Сипаттамасы

Қазақстандық термоядролық Тоқамақ материалтану реакторын жасау жөніндегі жұмыстар

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетика саласын құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак термоядролық қондырғысы (КТМ)

кешен (СМР - ден %, жабдық тар)

13,9

13,1

19,09

4,36


Сапа көрсеткіштері

КТМ токамак параметрлерінің ЖСҚ-қа сәйкестігі R плазмасының үлкен радиусы

м




0,9


А плазмасының кіші радиусы

м




0,45


Аспектілік қатынасы к 0,95 плазмасы қиылысының созымдылғы

А




2





1,7


Вtо өсіндегі тороидальдық магнит өрісі

Тл




1


ІР плазмасының тогы

МА




0,75


DtПЛ тогы платосының ұзақтығы

с




1-5


Раuх қосымша қызуының қуаты

МВт




5


Дивертор пластинасындағы жылу жүктемесі

МВт/шаршы м




2-20


Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Термоядролық энергетиканың конструкциялық материалдарына зерттеу жүргізуге арналған тәжірибелік база

бірлік




1


Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

801809

758090

1100000

250895

-

007-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

007 "Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру"

Сипаттамасы

Инновациялық инфрақұрылым құру және ядролық технологиялар саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзірленімдерді енгізу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық көрсеткіштері

кешен


1

0


1

Сапа көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі құралдар (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлық қор)

клиент


2

0

9

18

Тиімділік көрсеткіштері

Ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін арттыру







Нәтиже көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі

мың теңге




50018

54789

Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс


2


4

7

Өндірілген өнім көлемі

мың теңге




100545

118114

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

3470000

2685000

0

501059

550000

016-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 "Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту"

Сипаттамасы

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану саласында мемлекеттік органдардың жедел шешімдерді қабылдауы үшін цифрлық геологиялық ақпаратты қалыптастыру, бастапқы геологиялық-геофизикалық ақпаратты қоса алғанда, жер қойнауы туралы ақпараттың сақталуын, жинақталу мүмкіндігін, стандарттау мен қолжетімділігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорымен қамтамасыз ету

Міндеттері

1.1.5 Геологиялық ақпараттың дерекқорын және геоақпараттық жүйені жасау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Енгізілген ақпараттық жүйелер

жүйе

1

1

4




Дерекқорды цифрлық геологиялық ақпаратпен толықтыру

%

5

10

15



Сапа көрсеткіштері

Бекітілген стандарттарды қолдана отырып, ақпараттық жүйені әзірлеу

стандарт

тиісінше

тиісінше

тиісінше




Дерекқорды бекітілген қалыптарда толықтыру

қалып

тиісінше

тиісінше

тиісінше



Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты іздеу және көбейту құнын арзандату. Шығындарды, оның ішінде уақытша, ақпаратты өңдеу шығындарын азайту

%

5

10

5



Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген ақпараттық жүйелер. 20 Тб-ға дейінгі көлемдегі дұрыс цифрлық геологиялық ақпарат.







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың. теңге

211037

448860

490226

0

0

020-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 "Ядролық медицина және биофизика орталығын құру"

Сипаттамасы

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай туғызу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеттері

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісі корпусын салу

% шаршы м.



7

22

10

Радиоизотоптар алу үшін циклотрон дайындау

%



14

20

66

Радиофармпрепараттар өндірісі үшін "ыстық камералар" дайындау

%



20

16

64

Сапа көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (ОМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді







Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы 2012 жылы пайдалануға берілді.

Өндірістік корпус






Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге



290900

500000

1000000

024-бюджеттік бағдарлама
Мақсатты трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу - энергетикалық жүйені дамытуға берілетін мақсатты даму трансферттері"

Сипаттамасы

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Мақсатты трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Міндеті

2.2.3. Электр- және жылу желілері объектілерін салу

Сан көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер

саны

13

13

30

22

12

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкестігі







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түптің түбінде жылу және электр энергиясын өндіру мен тұтыну көрсеткіштерінің өсуіне алып келеді







Мақсатты трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан түсетін әлеуметтік-экономикалық әсерін арттыру

Міндеті

2.4.2. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өскелең қажеттілігін газбен үзіліссіз және тұрақты қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкес облыстардың газ көлігі жүйесіне бағытталған трансферттер

Саны

0

44

24

7

4

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың газ көлігі жүйесін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түптің түбінде ішкі нарықтың газға деген өскелең қажеттілігін тұрақты түрде қамтамасыз етуге алып келеді.







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

31562074,7

33601251

49418376

81403549

56852330

036-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

036 "Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түркіменстанның шаруашылық етуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін "Достық Энерго" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту"

Сипаттамасы

Жеткізілген электр энергиясы үшін Түркіменстан шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы қарыздық міндеттемелер мен талаптарды реттеу "Достық Энерго" АҚ-тың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

Мақсаты

2. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Міндеттері

2.2.1. Электр энергетикасы саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Қарыздық міндеттемелерді реттеу

Сан көрсеткіштері

"Достық Энерго" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

1849826

95000

477481



Сапа көрсеткіштері

Қарыздық міндеттемелерді өтеу.







Тиімділік көрсеткіштері

Қарыздық міндеттемелер мен талаптарды реттеу







Нәтиже көрсеткіштері

Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы қарыздарды өтеу







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

1849826

95000

477481

0

0

112-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

112 "Электрондық үкімет құру"

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының ЖП ББМЖ жер қойнауын пайдалану саласына қатысатын барлық орталық және жергілікті атқарушы органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды өз құзыреттерінің шегінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс өткізуден бастап өндірілген минералдық шикізатты өңдеу мен өткізуге дейін қамту арқылы жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеруге арналған. Бұл Үкімет пен мемлекеттік органдардың жер қойнауын пайдалану саласында жер қойнауын пайдалану конкурстарын өткізу, келісім-шарттар жасасу, мониторингі және бақылау жүргізу кезінде, сондай-ақ пайдалы қазбалар кенорындарын игеру технологияларында, жер қойнауын пайдаланудың сервистік-технологиялық нарығында, өндірілген минералдық шикізатты өңдеу технологияларында, оны тасымалдау мен өткізуде заңнамалық базаны жетілдіру жолымен іске асырылуы тиіс басқармашылық шешімдер қабылдауы үшін ақпараттық база құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте, ҚР ЖП ББМЖ шеңберінде мемлекеттік органдар қабылдайтын басқармашылық шешімдерді орындауының ашықтығы қамтамасыз етіледі

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.1. міндет. Қазақстан Республикасының Жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Барлық мемлекеттік органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%



20

50

100

Жер қойнауын пайдаланушылардың барлық келісім-шарттарын жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%



10

30

70

Сапа көрсеткіштері

Үкіметтің, Құзыретті, Уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың келіскен басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік құру жолымен жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдаланудан бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайту

%





10

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


58250

143057

75861

46553

022-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

022 "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

Сипаттамасы

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының уәкілетті органының қызметін іске асыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштер

штаттық бірлік саны

бірлік



10

10

10

Сапа көрсеткіштері

X







Тиімділік көрсеткіштері

X







Нәтиже көрсеткіштері

1 қызметкерді ұстау

мың теңге



2045,3

2251,0

2474,6

Бағдарламаны іске асыру шығыстары


мың теңге



20453,0

22510,0

24746,0

2. "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуі (Жерді бағалау және жер телімдері иелеріне өтемақылық төлемдер)

Сан көрсеткіштері

Жер телімінің көлемі

га



63,2



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер учаскелерін және мүлікті бағалау

саны



3



Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Барлығы, соның ішінде




1100



Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын барлық шығындар

Республикалық бюджет қаражаты




21553,0

22510,0

24746,0

064-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

064 "Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау"

Сипаттамасы

Атырау облысындағы "Ұлттық индустриялық мұнай-химии технопаркі" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

1. «Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының әкімшілік ғимараты мен аумағының қоршауларын салу» инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыт

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ның қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

1) Жерге орналастыру жұмыстары (жер учаскелеріне арналған актілер)

бірлік



8



2) ЖСҚ әзірлеу

бірлік



2



3) Құрылыс алаңы

шаршы м.




800


4) Қоршалған аумақтың периметрі

км




41


Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

1) пайдалануға берілген объект

%




80

20

объект саны





1

2) пайдалануға берілген қоршалған аумақ

%




100


объект саны




1


2. Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу» инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыт

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА-ның қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

1) Жерге орналастыру жұмыстары (жер учаскелеріне арналған актілер)

бірлік







8




2) ЖСҚ әзірлеу

бірлік










1

3) Инфрақұрылым салу көрсеткіштері

бірлік











Тиімділік көрсеткіштері

X








Нәтиже көрсеткіштері

Инфрақұрылымды іске қосу

объект саны






Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын барлық шығындар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге



31358,0

918000,0

2612000,0

027-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру"

Сипаттамасы

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен үңгімелері мен ұңғымалары), техникалық және тұрғындық ғимараттарды, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын жаңа орында салу. Жұмыстар ТЭН-ге сәйкес 2009-2012 жылдар аралығында жүргізіледі.

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеттері

5.2.4. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және оларға тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Әзірленген ТЭН саны

ТЭН


1




Әзірленген ЖСҚ-ның саны

ЖСҚ



ЖСҚ әзірлеуді бастау

1


Жұмыс құжаттамасының дайындығы

%




40


Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ)

%




30

50

өлшеу кешендері

дана





1

Сапа көрсеткіштері

Байланыс станциялары мен арналарына қойылатын техникалық талаптар ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен ықпалдастырылған байланыс құралдарымен жарақтандыру







Станциялардың Ұлттық ядролық мониторинг жүйесінің құрамында халықаралық стандарттар (пайдаланылатын бақылаушы технологиялар кешені, бағдарламалық-математикалық қамтамасыз ету, ақпараттық ресурс, жедел мәліметтер қызметі деректерінің дұрыстығы мен дәлдігі бойынша) деңгейіндегі жұмысы.







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар мен жер сілкіністерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

%

-




20

Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге



15000

4734000,0

1939000,0

028-бюджеттік бағдарлама
Инвестжоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 "Бейнеу — Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу"

Сипаттамасы

Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетика кешенін тиімді дамыту

Мақсаты

4. Газ ресурстарын ұғымды және тиімді пайдаланудан болатын әлеуметтік-экономикалық әсерді күшейту

Міндеттері

2.4.2. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының газға деген өскелең қажеттіліктерін іркіліссіз әрі тұрақты қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттама

топтама


«Жоба» сатысы» ЖСҚ




Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды нормативтік құжаттарға және ҚР ҚНмЕ-ге сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жобалық құжаттама жиынтығы







Бағдарламаны іске асыру шығыстары

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге


2000000

0



О Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 776

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.08.2010 № 776.

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов на 2009-2011 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 23 декабря 2008 года № 1210

Стратегический план
Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан на 2009-2011 годы

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.05.2009 № 693.

1. Миссия и видение

      Миссия Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан - развитие минерально-сырьевого и топливно-энергетического секторов экономики в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в энергоресурсах, развитие научно-технологического потенциала, направленного на эффективное использование минеральных ресурсов, региональная и международная интеграция в секторе энергетики.
      Видение Министерства энергетики и минеральных ресурсов:
      Совершенствование системы геологических исследований, направленной на выявление дополнительных запасов полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного использования недр.
      Дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности с завершенным технологическим циклом добычи, переработки и производства базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции.
      Усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных энергетических рынков.
      Обеспечение энергобезопасности страны.
      Обеспечение потребностей внутреннего и внешнего рынков в угольной продукции.
      Дальнейшее развитие систем транспортировки энергоресурсов.
      Создание ядерно-энергетической отрасли.
      Внедрение энергосберегающих технологий в отраслях ТЭК.

2. Анализ текущей ситуации

      Сноска. Раздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2285.

       Геология. В 2007 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
      Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
      В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
      Необходима активизация дальнейших геологических исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
      Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
      Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
      Дополнительно обеспечены запасами питьевой воды 152 сельских населенных пункта.
      Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
      В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
       Недропользование. Объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс в 2007 году по сравнению с 2006 годом вырос на 22,8 % и составил 17,8 млрд. долларов США, из которых на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры направлено 214 млн. долларов, на обучение казахстанского персонала - 74 млн. долларов. 73 % от общего объема инвестировано в объекты недропользования по углеводородному сырью.
      В области недропользования при проведении мониторинга исполнения лицензионно-контрактных обязательств актуальной проблемой является недостаточное взаимодействие компетентного и уполномоченных органов. Кроме того, выявляется необходимость оперативного обмена информацией между недропользователями и компетентными государственными органами.
      Необходимо провести работу по систематизации существующего законодательства о недрах.
       Электроэнергетика . Производство электроэнергии в 2007 году увеличилось на 6,7 % по сравнению с 2006 годом и составило 76,36 млрд. кВтч. Потребление электроэнергии составило 76,42 млрд. кВтч, что на 6,5 % выше прошлогоднего показателя.
      Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
      Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
      На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
      Приказом Министра утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
      В целях дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Казахстана для урегулирования дисбалансов производства и потребления электроэнергии субъектами рынка приказом Министра утверждены Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии с запуском в работу с 1 января 2008 года.
      В целях устойчивого развития продолжается реализация инфраструктурного проекта строительства второй линии ВЛ-500 кВ транзита Север - Юг Казахстана с увеличением пропускной способности транзита до 1350 МВт, завершение в 2009 году.
      По четырем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических и тепловых сетей.
      В рамках проведения целенаправленной политики энергосбережения намечен комплекс мер по снижению уровня энергоемкости внутреннего валового продукта, в том числе разработка нормативов энергопотребления на единицу продукции, государственных стандартов и СНиПов энергосбережения, разработка новой редакции Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении".
      Необходимо принятие и реализация проекта Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", который будет способствовать законодательному урегулированию механизма использования ВИЭ для производства электроэнергии, вовлечению ВИЭ в конкурентный рынок электроэнергии и сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.
      В угледобывающей отрасли в 2007 году добыто 94,4 млн. тонн угля. Угледобывающими компаниями поставлено энергетическим предприятиям Казахстана - 44,6 млн. тонн угля (103 %), коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,4 млн. тонн (101,8 %).
      В целом угольная отрасль в 2007 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
      На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективный рост объемов производства.
      В области стандартизации проводилась дальнейшая реализация Программы "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты на 2007-2010 годы". В 2007 году Министерством разработаны и Комитетом по техническому регулированию и метрологии утверждены 15 государственных стандартов и одно изменение к действующему стандарту, 3 каталога и 3 классификатора угольной продукции месторождений Борлы, Талдыкольское и Сарыкольское.
      В целях повышения энергетической безопасности и дальнейшего развития угольной отрасли, обеспечения топливом объектов электроэнергетики подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также вновь строящихся электростанций, населения и коммунально-бытовых организации Министерством разработана Концепция развития угольной отрасли Республики Казахстан на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644.
      Одной из первостепенных задач Концепции является повышение качества угольной продукции путем модернизации производства, внедрения новой техники и технологии добычи угля, позволяющей вести селективную выемку угольных и породных прослоев.
      Другое направление - это снижение зольности и улучшение качества угля, сжигаемого на электростанциях, за счет усреднения отгружаемого угля по качеству, обеспечение оптимальной крупности кусков.
      В соответствии с Концепцией намечается в 2008 году обеспечить добычу угля в объеме 97 млн. тонн, 2009 году - 98 млн. тонн, 2010 году - 99 млн. тонн и 2011 году - 100 млн. тонн, что позволит полностью обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков в коксующихся и энергетических углях.
      Особое внимание на угледобывающих предприятиях республики будет уделено внедрению систем управления качеством, окружающей средой и охраной здоровья и безопасности труда в соответствии со стандартами ИСО серии 9000, 14000 и OHSAS 18000.
      Совершенствование нормативно-технической базы в 2009-2011 годах обеспечит угольную отрасль государственными стандартами, соответствующими международным требованиям. Внедрение вышеназванных стандартов позволит приступить в 2009 году к разработке нормативно-правового акта - технического регламента угольной промышленности, а хозяйствующим субъектам - разработать номенклатуру качественной и безопасной продукции, внедрить системы менеджмента качества и окружающей среды по международным стандартам.
      В 2009-2011 годах Министерством намечается завершить закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна и проведение технический мероприятий по снижению уровня отрицательного воздействия деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь", что обеспечит создание безопасных условий для проживания населения Карагандинской области, улучшение экологической обстановки в регионе и осуществление мониторинга за последствиями ликвидации горных производств.
       Нефтяная промышленность . В 2007 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 67,2 млн. тонн, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущим годом.
      Экспортировано 60,3 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 3,2 %. Произведено: бензина 2627 тыс. тонн (112,2 %), дизельного топлива - 3919 тыс. тонн (113,4 %), мазута - 2575 тыс. тонн (77,9 %), авиакеросина - 259 тыс. тонн (95,8 %).
      За 2009 - 2011 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет расти за счет реализации проектов Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа на месторождении Тенгиз. Добыча нефти на месторождении достигнет уровня более 20 млн. тонн в год.
      На отечественных нефтеперерабатывающих заводах проводятся мероприятия по модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей и строительству новых. В результате модернизации предполагается обеспечить потребителей республики высококачественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также покрыть дефицит автомобильного бензина и авиатоплива в 2014 - 2015 году. После завершения модернизации суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти достигнет 17 млн. тонн в год.
      Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006 - 2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей.
      Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума, присоединение к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан через систему Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки и строительство первой очереди 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан - Китай - строительство нефтепровода Кенкияк - Кумколь.
       Газовая промышленность . Добыча природного и попутного газа в 2007 году составила 29,6 млрд. куб. м., рост по сравнению с 2006 годом на 9,7 %. За 2007 год на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики произведено 1420 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 111,7 %. Из них на экспорт отгружено порядка 960 тыс. тонн и на внутренний рынок отгружено 460 тыс. тонн (102,9 % к 2006 году).
      Объем потребления природного газа областями республики составил 8,7 млрд. куб. м. и на 13,7 % превысил объем потребления газа в 2006 году. Объем экспорта газа составил 4,4 млрд. куб. м. (без учета объема карачаганакского газа направляемого по обменным операциям на внутренний рынок Республики Казахстан).
      Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО "Газпром", НХК "Узбекнефтегаз" и АО НК "КазМунайГаз".
      В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных газопроводов и газораспределительных сетей в Казахстане южные регионы традиционно обеспечиваются узбекским газом. Потребность Юга республики за последние годы возросла с 1,7 до 3,8 млрд. куб. м. Вместе с тем, учитывая падение объемов добычи природного газа и возрастающую потребность газом в Узбекистане зимой, ежегодно в осенне-зимние периоды ограничиваются поставки узбекского газа.
      Строительство газопровода Бейнеу - Бозой - Акбулак будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и тем самым снизить зависимость от поставок узбекского газа.
      Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа.
      20 декабря 2007 года в г. Москве было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода.
      Также, 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан - Китай.
      Реализация данных Соглашений позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и соответственно будет способствовать развитию экономики Казахстана.
      В целях совершенствования нормативной базы в сфере транспортировки газа внесены изменения и дополнения в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568, которые направлены на упорядочение взаимоотношений между поставщиками и потребителями сжиженного газа путем государственного урегулирования процессов учета потребления газа, эксплуатации приборов коммерческого учета, ценообразования ( постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2008 года № 22).
      Разработаны 22 методических указания по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам.
      Разработаны 24 государственных стандарта, касающиеся безопасности работ на газопроводах, процедур сварки, измерения и оценки выбросов загрязняющих веществ, из них на основе стандартов ИСО - 17 стандартов.
      В нефтехимической отрасли по созданию в республике производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуску нефтехимической продукции министерство совместно с АО "НК "КазМунайГаз", АО "Kazakhstan Petrochemical Industries" и другими нефтехимическими предприятиями приступили к этапу реализации конкретных прорывных инвестиционных проектов. Основные мероприятия по их реализации определены в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности на 2008-2013 годы".
      В декабре 2007 года Указом Главы государства создана специальная экономическая зона (СЭЗ) "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" на различных географических площадках Атырауской области. Указом Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2009 года № 873 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан" внесены изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495 "О создании специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в части расширения территории для строительства инфраструктурных объектов интегрированного нефтехимического комплекса.
      В целях реализации данного Указа принято постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"", которым предусматривается определение МЭМР уполномоченным органом СЭЗ, создание государственного учреждения по администрированию СЭЗ и отвод земель ГУ СЭЗ.
      Приказом МЭМР от 16 апреля 2008 года № 116 создано ГУ "Администрация специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"". Решение земельных вопросов будет производиться в соответствии с Земельным кодексом .
      Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении реализации поставок сырья" (в связи с поставками продукции ТОО "Тенгизшевройл" интегрированному нефтехимическому комплексу, который будет построен в Атырауской области).
      В 2008 году завершены процедуры по подготовке к строительству первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня по получению базовой нефтехимической продукции мощностью 1,25 млн. тонн продукции в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 450 тыс. тонн. Место реализации проекта - станция Карабатан Атырауской области.
      Строительство объектов инфраструктуры первого интегрированного нефтехимического комплекса будет осуществлено за счет кредитных средств республиканского бюджета ( постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2008 года № 580).
      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 1073 "Об определении условий предоставления кредитных ресурсов из республиканского бюджета на 2008 год" акционерному обществу "Банк Развития Казахстана" на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области" выделено 10 млрд. тенге кредитных ресурсов из республиканского бюджета.
      При разработке инвестиционных проектов создания нефтехимических производств и подготовке их к реализации были также учтены технологические возможности и производственные ресурсы модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут определены и вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте- газоперерабатывающих заводов.
      В рамках СЭЗ министерство и АО "НК "КазМунайГаз" разработали и подготовили к реализации следующие инвестиционные проекты.
      Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов
      Место дислокации - Атырауский НПЗ и ст. Карабатан Атырауской области. Стоимость проекта - 886 млн. долл. США. Ориентировочный срок реализации проекта - 2009-2012 годы. Строительство завода на Атырауском НПЗ по производству бензола обеспечит его выпуск в объеме 133 тыс. тонн/год и параксилола в объеме 496 тыс. тонн/год.
      На основе глубокой переработки бензола и параксилола в Карабатане будет создано производство терефталевой кислоты - 170 тыс. тонн/год, полиэтилентерефталата (сырье для производства пластиковых бутылок) - 200 тыс. тонн/год, этилбензола - 127 тыс. тонн/год, поливинилхлорида - 200 тыс. тонн/год.
      Производство дорожных битумов в Казахстане
      Место дислокации - Актауский завод пластических масс. Сырье - нефть месторождения Каражанбас. Производительность - 450 тыс. тонн дорожного битума в год. Стоимость проекта - 400 млн. долл. США. Срок реализации проекта - 2012 год.
      По данному проекту компанией "Марубени Корпорейшн" рассматривается возможность совместной реализации проекта. У "Марубени Корпорейшн" также имеются намерения по реализации данного проекта в качестве РМС (управление проектом).
      Диверсификация Актауского завода пластических масс
      Используя ресурсы Атырауского НПЗ и технологические возможности Актауского завода пластмасс, необходимо создать полную технологическую схему производства полистирола. В 2008 году проведена детальная техническая инспекция Актауского завода, предложения по модернизации существующих установок на стадии проработки. Продукция - полистирол 155 тыс.тонн/год. Срок реализации - 2008-2012 годы.
       Атомная промышленность . Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2007 год составил 6637,2 тонн или 126 % относительно 2006 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 6246,2 тонн, рост к уровню 2006 года составил 22 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 302 тонны. Плановые задания выполнены в полном объеме.
      План по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья выполнен на 112 %, объем производства сохранился на уровне 2006 года и составил 34,7 тонн. План переработки скрапов и зол выполнен на 124 % - выпуск составил 111,3 тонн порошков диоксида урана. К уровню 2006 года переработка скрапов и печных остатков в диоксид урана увеличилась на 22 %.
       Выпуск бериллиевой продукции составил 1585,5 тонн. Плановые задания по выпуску продукции в натуральном выражении выполнены на 100 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 170 тонн. Объем производства ниобиевой продукции составил 46,4 тонн. Объем производства плавиковой кислоты за отчетный период составил 5664,6 тонн, что на 31 % выше показателей прошлого года.
      Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
      Осуществляются поставки природного урана, порошка диоксида урана для шведского завода "Westinghouse", топливных таблеток - для российских АЭС, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
      В рамках Соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями Kansai Electric и Sumitomo ведется работа по продвижению казахстанских услуг топливного цикла на японский рынок и поставок компонентов ядерного топлива для японских АЭС.
      Реализуется прорывной проект по созданию высокотехнологической танталовой продукции (высокоемких танталовых порошков, мишеней, проволоки).
      Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных АЭС топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
      Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией Саmесо по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией AREVA по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
      Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопрос строительства комплекса переработки жидких радиоактивных отходов и транспортировки отработанного ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов в 2009 году.
       Ядерная энергетика . Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
      Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
      ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
      отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
      ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
      Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
      Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
      Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.

3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.05.2009 № 693.

       Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны
      Цель 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья.
      Цель 2. Обеспечение населения подземной питьевой водой.
      Цель 3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана.
      Цель 4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе.
      Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.
       Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса
      Цель 1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.
      Цель 2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии.
      Цель 3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов.
      Цель 4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и эффективного использования ресурсов газа.
      Цель 5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков.
       Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья
      Цель 1. Создание условий для развития нефтехимических производств.
       Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли
      Цель 1. Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики.
      Цель 2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики.
       Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
      Цель 1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь".
      Цель 2. Обеспечение радиационной безопасности.

  Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития
      и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны

      Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.05.2009 № 693; от 30.12.2009 № 2285.

Цель 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья
Целевой индикатор:
Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным
от 20 % в 2007 году до 7 % к 2012 году (по наиболее востребованным полезным ископаемым:
золоту, меди, полиметаллам).

Задача 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1. Геологическое доизучение
площадей масштаба 1:200000
с оценкой прогнозных ресурсов:

тыс.
кв. км

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

золота

тонн

145,4

150

100

165

170

меди

млн. тонн

1,15

1,2

0,8

1,4

1,5

полиметаллов

млн. тонн

22,7

6,5

4,5

7,3

7,8

Охват территории проведения
ГДП-200

%

78,0

79,72

81

85,47

90,0

2. Геолого-минерагеническое
картирование рудных районов
с оценкой прогнозных ресурсов:

тыс.
кв. км

5,5

16,5

15

25,0

30,0

золота

тонн

2,0

2,1

1,8

2,3

2,4

меди

млн. тонн

0,1

0,2

0,1

0,4

0,5

полиметаллов

млн. тонн

3,0

3,1

0,3

3,3

3,4

Охват территории проведения
ГМК-200

%

2,2

8,8

13,0

26,8

38,8

3. Гидрогеологическое доизучение
с инженерно-геологическими
исследованиями масштаба 1:200000

тыс.
кв. км

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Площадь, требующая доизучения
1561,3 тыс. кв. км

%

0,9

2,2

3,4

5,8

8,0

Задача 1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

1. Прикладные научные
исследования (завершаемые)

проект

4

5

2

10

16

а) научные разработки, внедренные
в производство геолого-
разведочных работ

%

-

-

100,0

100,0

100,0

2. Опытно-конструкторские
технологии (завершаемые)

проект

-

2

2

2

-

а) опытно-конструкторские
разработки, внедренные в
производство геолого-разведочных
работ

%

-

100,0

100,0

100,0

-

Задача 1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее
востребованным: золоту, меди, полиметаллам

1. Поисково-оценочные работы на
твердые полезные ископаемые с
приростом запасов:

участок

14

12

8

15

23

золота

тонн

6,5

10

1,0

11

11

меди

тыс. тонн

216,9

50

150

80

100

полиметаллов

тыс. тонн

173,0

100

0

100

120

2. Проведение геолого-разведочных
работ на углеводородное сырье

объект

3

2

1

2

2

3. Поисково-разведочные работы
на геотермальные воды

объект

-

1

-

-

-

Задача 1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии
минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана

1. Уточнение ресурсного
потенциала по 35 основным видам
полезных ископаемых

проект

11

6

8

7

7

2. Подготовка справочников о
состоянии минерально-сырьевой
базы, создание нормативно-
методических документов

проект

2

3

2

3

3

3. Ежеквартальный выпуск
информационно-аналитического
журнала "Геология и охрана недр"

Журнал



4

4

4

Задача 1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных
систем

1. Формирование геологической
информации

меро-
приятия

16

16

16

16

16

2. Создание информационных
систем обработки геологической
информации

система

1

1

4

-

-

3. Наполнение банка данных
цифровой геологической
информацией
(в т.ч. ретроспективной)

%

5

10

15

-

-

Цель 2. Обеспечение населения подземной питьевой водой
Целевой индикатор:
1. 1650 сел испытывают острый дефицит питьевой воды. В настоящее время их обеспеченность
достаточными запасами пресных подземных вод составляет 13 % (213 сел).
Довести обеспеченность достаточными запасами пресных подземных вод:
до 24,9 % - в 2008 г., 31,4 % - в 2009 г., 31,4 % - в 2010 г., 31,4 % - в 2011 г.

Задача 1.2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной
питьевой воды

1. Поисково-разведочные работы
на подземные воды

село

152

197

108

102

104

Всего 1650 сельских населенных
пунктов

%

12,9

24,9

31,4

31,4

31,4

2. Доразведка с переоценкой
запасов месторождений пресных
подземных вод

место-
рождение

-

-

2

0

28

Всего 194 месторождения

%

-

-

1,0

1,0

15,5

Цель 3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных
вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана
Целевой индикатор:
1. К 2012 году обеспечить охват государственной сетью наблюдений изучение:
подземных вод - не менее 5018 пунктов (полигонов) из 7000
(в 2007 г. - 5005, в 2008 г. - 5017, в 2009 г. - 5018, в 2010 г. - 5018,
в 2011 г. - 5018); опасных геологических процессов - не менее 44 постов (полигонов) из
850 (в 2007 г. - 44, в 2008 г. - 44, в 2009 г. - 44, в 2010 г. - 44, в 2011 г. - 44).
Ежегодные отчеты о состоянии качества подземных вод и опасных геологических процессов.
2. Ликвидация и консервация 926 (из 2149) гидрогеологических скважин:
2007 г. - 373, 2008 г. - 458, 2009 г. - 516, 2010 г. - 716, 2011 г. - 926
и 99 нефтяных скважин (из 99): 2007 г. - 76, 2008 г. - 80, 2009 г. - 99, 2010 г. - 92.

Задача 1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических процессов,
выработка мероприятий

Мониторинг поземных вод:







1) на пунктах

пункт

5005

5000

5000

5000

5000

2) на постах по изучению
предвестников землетрясений

пост

-

13

13

13

13

3) на полигонах техногенного
загрязнения подземных вод

полигон

-

4

5

5

5

4) ведение государственного
водного кадастра

кадастр

1

1

1

1

1

Мониторинг опасных геологических
процессов:







1) на постах

пост

42

42

42

42

42

2) на полигонах

полигон

2

2

2

2

2

3) сопровождение проведения
мониторинга подземных вод
опасных геологических процессов

проект

5

9

10

10

10

Задача 1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных
скважин

1. Ликвидация гидрогеологических
скважин

скважина

130

85

58

200

210

Всего - 2149 скважин

%

17,4

21,3

24,0

38,0

47,3

2. Ликвидация нефтяных скважин

скважина

8

4

19

6

-

Цель 4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе (МСК)
Целевой индикатор:
1. К 2012 году прирост прямых инвестиций в минерально-сырьевом комплексе составит 19,5 %.
2. К 2011 году выполнение Казахстаном всех (18) критериев требований EITI. Присоединение
к EITI 80 % добывающих компаний. В настоящее время Республики Казахстан выполнила 4
критерия требований и вошла в список стран-кандидатов. Присоединено 103 компании (45 %).

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы управления
недропользованием Республики Казахстан

Участие государственных органов
в единой государственной системе
управления недропользованием:







1. На этапе создания и
опытно-промышленной эксплуатации

%



20



2. На этапе ввода в промышленную
эксплуатацию

%




50


3. На этапе включения в систему
«электронное правительство»

%





100

Участие недропользователей
в единой системе управления
недропользованием







1. На этапе создания и опытно-
промышленной эксплуатации

%



10



2. На этапе ввода в промышленную
эксплуатацию

%




30


3. На этапе включения в систему
«электронное правительство»

%





70

Задача 1.4.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования

Количество принятых нормативных
правовых актов

акт


3

3

2

2

Задача 1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере
недропользования

Повышение уровня выполнения
финансовых обязательств по
контрактам

%



70

75

80

Обеспечение интересов
государства в контрактах путем
получения консультационных
услуг

чел/час

13333

10600

10000

10000

10000

Задача 1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя, т.е. страны,
полностью соответствующей всем критериям валидации (оценочной таблицы) стран, участвующих
в реализации Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI)

Достижение соответствия
Республики Казахстан критериям
валидации

критерии

1, 2,
3, 4

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

Обеспечение участия всех
добывающих компаний
нефтегазового и горнорудного
секторов, владеющих правами
недропользования, в инициативе
прозрачности деятельности добы-
вающих отраслей, предоставления
ими соответствующего отчета.

%

40

45

60

70

80

Цель 5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование.
Целевой индикатор:
К 2012 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок
недропользователей кроме СРП по товарам до 14 %, по работам и услугам до 80 %.

Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в
рамках Единой государственной системы управления недропользованием Республики
Казахстан

Подготовка соответствующей
законодательной и нормативной
базы

акт



4



Формирование электронной базы
данных о закупаемых товарах,
работах и услугах

база



1



          Стратегическое направление 2. Динамичное развитие
                топливно-энергетического комплекса

      Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.05.2009 № 693; от 30.12.2009 № 2285.

Цель 1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей
Целевой индикатор:
1. Ежегодный прирост коэффициента использования установленной мощности энергоисточников
по стране на 2 % с доведением его с 68 % в 2008 году до 74 % - в 2011 г.

Задача 2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе в сфере потребления электрической и тепловой энергии,
создание нормативной правовой базы в области энергосбережения

1. Разработка и пересмотр
нормативно-технической
документации в области
электроэнергетики

кол-во

20

20

20

20

20

2. Разработка нормативно-
технической документации
в области энергосбережения

кол-во

-

-

3

3

3

3. Охват надзором и контролем
объектов электроэнергетики,
крупных потребителей
электрической и тепловой энергии

кол-во
объектов

-

-

117

117

116

Цель 2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии
Целевой индикатор:
1. Обеспечение прироста производства электроэнергии к 2011 году на 4,3 % к 2007 году.
2. Удовлетворение потребности Казахстана от собственных энергоисточников до 97,6 %, что
приведет к повышению устойчивости энергоснабжения отрасли экономики и ЖКХ, стабилизации
качества передаваемой электроэнергии по частоте и напряжению тока, и уменьшению риска
снижения текущего уровня индекса конкурентоспособности (81 место).

Задача 2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли

Разработка нормативных правовых
актов по вопросам повышения
инвестиционной привлекательности
отрасли

количество
НПА (зако-
нопроект
отраслевая
программа,
концепция,
порядок по
базовым и
предельным
ценам и
группам
ЭПО)

-

2

2

1

1

Задача 2.2.2. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
генерирующих мощностей

Строительство Балхашской ТЭС
(финансирование: 70 % - заемные
средства; 30 % - собственные
средства, из которых 25 % + 1
акция финансирование из
республиканского бюджета)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

-

Восстановление энергоблока № 8
на Экибастузской ГРЭС-1
(средства собственника)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

500

Восстановление энергоблока
№ 1, 2 на Экибастузской ГРЭС-1
(средства собственника)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

-

Строительство энергоблока № 3
на Экибастузской ГРЭС-2
(Заемные средства, средства
Самрук и второго акционера
ГРЭС-2)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

-

Восстановление энергоблока № 2
Аксуской ГРЭС
(средства собственника)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

325

Ввод турбины на
Усть-Каменогорской ТЭЦ
(средства собственника)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

80

-

Ввод энергоблока на Акмолинской
ТЭЦ-2 г. Астана (средства из РБ)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

120

Расширение Карагандинской ТЭЦ-3
(средства собственника)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

55

Реконструкция энергетических
котлов, вентиляторных градирен,
расширение с установкой котлов
и турбоагрегатов и строительство
комбинированной системы
золошлакоудаления на Алматинских
ТЭЦ (средства АО «АлЭС, Самрук,
заемные средства, средства РБ)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

-

Строительство Талдыкорганской
ТЭЦ (разработка ТЭО из РБ,
строительство на основе ГЧП)

МВт

-

-

ТЭО

начало
реали-
зации
проекта

-

Строительство ГТЭС в
Западно-Казахстанской области
(разработка ТЭО из РБ)

МВт

-

-

разра-
ботка
инвест.
предло-
жения

-

-

Завершение строительства и
эксплуатация газотурбинной
электростанции в г. Кандыагаш
(средства концессионера, заемные
средства и поручительство
Правительства)

отпуск
электро-
энергии
потребите-
лям млрд.
кВт/час

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Ввод турбины на Рудненской ТЭЦ
(средства собственника)

МВт

-

-

-

63


Строительство Мойнакской ГЭС

МВт

-

-

-

-

300

Строительство Жанажольской ГТЭС
(средства собственника)

МВт

-

45

-

-

-

Строительство энергоблока на
Карагандинской ГРЭС-2
(средства собственника)

МВт

-

-

-

-

55

Строительство Карагандинской
ТЭЦ-4 (средства концессионера,
заемные средства)

МВт

-

-

начало
реали-
зации
проекта

-

-

Задача 2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов

Завершение строительства второй
линии электропередачи транзита
Север - Юг (средства АО "KEGOC",
заемные средства финансовых
институтов ЕБРР, МБРР)

пропускная
способ-
ность
транзита
(МВт)

630

730

1350

1350

1350

Реализация проекта "Выдача
мощности Мойнакской ГЭС:
Строительство двух ВЛ-220 кВ и
реконструкция 2 существующих
и строительство 1 новой п/ст"
(заемные средства БРК и ГБРК,
госгарантия ПРК, корпоративная
гарантия Самрук)

инвести-
ционный
проект

-

-

согласо-
вание
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
проекта

заверше-
ние
проекта

Строительство подстанции 500 кВ
Алма с присоединением к НЭС
Казахстана (заемные средства
ЕБРР, средства АО "KEGOC")

инвести-
ционный
проект

-

-

согласо-
вание
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
проекта

заверше-
ние
проекта

Строительство электросетевых
объектов по Алматинскому
энергоузлу п\ст Кенсай с ВЛ до
ТЭЦ-3, "Ерменсай", "Топливная",
"Отырар" и "Алатау"
(средства из РБ)

инвести-
ционный
проект

-

-

начало
проекта

стадия
реали-
зации

заверше-
ние
проекта

Строительство соединительной
тепло магистрали ТЭЦ-2 - ТЭЦ-1
с реконструкцией н/ст г. Алматы
(средства из РБ)

передача в
централь-
ную часть
города
Алматы
дополни-
тель ного
объема
тепла
в сумме
400 Гкал

ТЭО

проект
реализу-
ется

проект
реализу-
ется

проект
реали-
зу ется

заверше-
ние
проекта

Обеспечение разработки
перспективных Планов развития
электрических сетей по
14 областям, городам Астана
и Алматы (средства из МБ)

региональ-
ные Планы
развития
электри-
ческих
сетей

-

8

2

2

4

Завершение строительства линии
электропередачи «Северный
Казахстан - Актюбинская область»
(средства концессионера,
поручительство ПРК)

передача
электро-
энергии из
северных
областей
в Актюбин-
скую
область,
млрд. кВтч

0,0

0,0

0,8

1,0

1,6

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы (средства из РБ)

Инвести-
цион ные
проекты

13

13

30

26

8

Задача 2.2.4. Обеспечение покрытия дефицита потребности юга Казахстана за счет работы
ЖГРЭС на полную мощность в круглогодичном режиме

Производство электроэнергии

млн. кВтч

3004

4925

5400

4000

4250

Задача 2.2.5. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии

Разработка НПА в реализацию
Законопроекта «О поддержке
использования ВИЭ»

количество
НПА

-

-

2

-

-

Строительство малых ГЭС на
реке Угам (каскад ГЭС)
(средства частных инвесторов)

МВт

-

-

-

-

-

Строительство пилотной
ветроэлектростанции мощностью
5 МВт в Джунгарских воротах

МВт

-

-

-

-

5

Строительство малых ГЭС в
Алматинской области на реках
Иссык, Коксу и Каратал
(средства частных инвесторов

МВт

-

-

проект
реали-
зу ется

проект
реали-
зу ется

100

Цель 3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов
Целевой индикатор:
1. Обеспечение сбалансированного роста объема добычи нефти на 13,8 млн. тонн в 2011 году
(120,5 % к 2007 году).
2. Объем переработки нефти на НПЗ в 2011 году увеличится на 1,5 млн. тонн
(112,2 % к 2007 году).
3. Экспорт нефти в 2011 году увеличится на 10,7 млн. тонн (117,7 % к 2007 году).
Ввод нефтепровода протяженностью 777,5 км.

Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах

Ежегодное увеличение объемов
добычи нефти (по отношению к
предыдущему году)

тыс. тонн

%

67225

103,6

70617

105,0

75770

107,3

80000

105,6

81000

101,3

Ежегодное увеличение объемов
переработки нефти на НПЗ РК
(по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн

%

12036,9

103,2

12288,7

102,1

12500

101,7

13000

104,0

13500

103,8

Объем производства бензина
(по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн

%

2626,8

112,2

2491,1

94,8

2520,0

101,2

2675,8

106,2

2829,4

105,7

Объем производства дизельного
топлива (по отношению к
предыдущему году)

тыс. тонн

%

3919,0

113,4

3898,0

99,5

3966,6

101,8

4124,1

104,0

4206,4

102,0

Объем производства авиакеросина
(по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн

%

259,0

95,8

399,2

154,1

360,0

90,2

416,0

115,6

461,3

110,9

Объем производства мазута
(по отношению к предыдущему
году)

тыс. тонн

%

2575,0

77,9

3134,6

121,7

2720,0

86,8

2811,2

103,4

2923,6

104,0

Задача 2.3.2. Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки

Объем экспорта нефти
(по отношению к предыдущему году)

млн. т

%

60,3

107,0

62,82

104,2

67,50

107,4

70,0

103,7

71,0

101,4

Строительство второго этапа
трубопровода Казахстан - Китай
(ветки Кенкияк - Кумколь)

млн. тонн

км

-

-

5,5

792

10

12

Задача 2.3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в нефтяной отрасли

Разработка технических
регламентов в нефтяной отрасли

кол-во

-

4

3

4

1

Разработка нормативных правовых
актов в нефтяной отрасли

кол-во

-

1

1

2

1

Цель 4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и эффективного
использования ресурсов газа
Целевой индикатор:
1. Достижение к 2011 году роста объема добычи сырого газа на 46 % по отношению к 2007
году (прирост добычи на 13,6 млрд. куб. м.).
2. Обеспечение энергетической безопасности южных регионов республики путем введения 1-ой очереди газопровода Бейнеу - Бозой - Акбулак пропускной способностью до 5 млрд. куб. м.
в 2011 году. К 2011 году подключение 250 населенных пунктов к природному газу.
3. К 2011 году увеличение экспорта сухого газа на 1,8 млрд. куб. м. (140 % к 2007 году)
и международного транзита газа на 23,6 млрд. куб. м. (124 % к 2007 году).
4. Обеспечение 100 %-го учета высвобождающихся активов по мере окупаемости в
соответствии с ОСРП.

Задача 2.4.1. Увеличение объемов добычи газа

Рост добычи газа (по отношению
к предыдущему году)

%

109,6

113,8

115,4

109,5

101,4

Задача 2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей
внутреннего рынка Республики Казахстан

Строительство магистрального
газопровода «Бейнеу - Бозой -
Акбулак» (бюджетные средства и
средства концессионера)

млрд. куб.
м/год

-

-

-

-

5,0

Строительство Третьего
Жанажольского газоперерабаты-
вающего завода (средства
АО «СНПС-Актобемунайгаз»)

млрд. куб.
м.

-

2,0

4 квар-
тал пуск
завода
2 оче-
реди

2,0

-

Потребление природного газа
(по отношению к предыдущему году)

%

113,7

103,0

108,0

111,8

114,5

Потребление сжиженного газа
(по отношению к предыдущему году)

%

102,9

108,6

108,0

105,5

105,2

Целевые трансферты, направленные
на развитие газотранспортной
системы областей

кол-во

0

44

24

6

3

Задача 2.4.3. Модернизация и строительство новых газотранспортных мощностей

Экспорт природного газа (по
отношению к предыдущему году)

%

107,2

111,1

112,0

107,1

105,0

Экспорт сжиженного газа (по
отношению к предыдущему году)

%

108,1

108,4

104,8

105,9

108,4

Международный транзит газа (по
отношению к предыдущему году)

%

90,9

100,5

96,7

100,0

100,0

Строительство газопровода
Казахстан - Китай мощностью
30 млрд. куб. м. в год с вводом
в эксплуатацию в 2011 году

млрд. куб.
м/год

-

-

-

-

12

Строительство Прикаспийского
газопровода мощностью 20 млрд.
куб. м. в год с вводом в
эксплуатацию в 2012 году

млрд. куб.
м/год

-

-

-

-

-

Задача 2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

1. Разработка технических
регламентов

кол-во

-

-

-

1

1

2. Разработка
нормативно-технических
документов (стандартов)

кол-во

-

-

5

7

-

Задача 2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного органа
по СРП в сфере учета государственного имущества

Охват всех государственных
органов и подрядчиков единой
системой контроля за
пользованием государственными
активами

%




80

100

Цель 5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков
Целевой индикатор:
1. Увеличение объемов добычи угля к 2011 году на 6 млн. тонн (106,4 % к 2007 году).
2. Обеспечить в 2011 году: внутреннюю потребность в угле на 106,6 %, экспорт угля - на
100 %.
3. Доля обеспеченности государственными стандартами, соответствующими международным
требованиям, в 2007 году - 26,3 %, в 2011 году - 100 %.

Задача 2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля

1. Разработка государственных
стандартов

кол-во

15

18

16

23

24

2. Разработка изменений
к действующим стандартам

кол-во

1

1

1

1

1

3. Разработка каталогов
и классификаторов угольной
продукции

кол-во

3

3

3

3

3

4. Разработка технического
регламента «О требованиях к
безопасности углей и
производственных процессов их
добычи, переработки, хранения
и транспортирования»

кол-во

-

-

1

-

-

Доля обеспеченности угольной
отрасли стандартами,
соответствующим международным
требованиям

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья
Цель 1. Создание условий для развития нефтехимических производств
Целевой индикатор:
1. Создание новых перерабатывающих мощностей по увеличению глубины переработки
углеводородного сырья и выпуску конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой
добавленной стоимостью

Задача 3.1.1. Организация деятельности специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»

1. Создание и функционирование
ГУ «Администрация СЭЗ
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

субъект

-

1

1

1

1

2. Строительство инфраструктуры
СЭЗ

ПСД
объекты

Акты на
земельные
участки

-
-

-
-

2
 
 

8


1

8

1
1

3. Разработка нормативно-
правовых актов СЭЗ

кол-во

1

4

2


-

Задача 3.1.2. Создание производственных мощностей глубокой переработки углеводородного
сырья и выпуска нефтехимической продукции

1. Мониторинг инвестиционных
проектов

объект

4

4

5

4

2

2. Мониторинг строительства
производств

объект


1

1

4

5

3. Строительство инфраструктуры
первого интегрированного
нефтехимического комплекса

ПСД
объекты
инфра-
структуры


1
 
 
7


1
 
 
4



1

4. Разработка нормативно-
правовых актов

кол-во

5

4

0

2

2

Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли
Цель 1. Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики
Целевой индикатор:
1. Увеличение доли Казахстана на мировом рынке урана до 30 % к 2011 году
(2007 г. - 16 %, 2008 г. - 19 %, 2009 г. - 23 %, 2010 г.- 27 %, 2011 г. - 29 %)
2. Поэтапное создание новых производств гексафторида урана, тепловыделяющих сборок для
АЭС, обогащению урана (Российская Федерация). Обеспечение стабильных объемов продаж
топливных таблеток для ядерных реакторов.
Получение в 2012 году сертификатов на топливные таблетки западного дизайна

Задача 4.1.1. Ввод новых урановых рудников и развитие существующих рудников

1. Ввод новых урановых рудников

рудник
(за счет
собств.
средств)

2

3

2

2

2

2. Развитие существующих
рудников

(за счет
собств.
средств)

3


4


3


2

2

Задача 4.1.2. Создание новых производств для формирования полного ядерного топливного
цикла

1. Создание казахстанско-
российского предприятия по
обогащению урана в г. Ангарске
(РФ)

ПСД
СМР
( собств.
средства
и банк.
займы)
План ввода
1 оч. -
2012 г.
полный
ввод -
2016 г.



1

начало

прод

2. Создание конверсионного
производства по получению
гексафторида урана

ТЭО
ПСД
(собств.
средства
и банк.
займы)



1


1

Задача 4.1.3. Проведение сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна

1. Сертификация топливных
таблеток для реакторов Японии

Сертификат
(план -
2012 г.)


начало




2. Сертификация топливных
таблеток для реакторов США

Сертификат
(план -
2012 г.)



начало



Цель 2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой
энергии за счет создания атомной энергетики
Целевой индикатор:
1. Ввод к 2011 году 2 объектов инфраструктуры ядерной энергетической отрасли.
2 . Доля энергии, вырабатываемой на атомной станции, доставит в 2016 году - 1,5 %, в 2017 году - 2,6 %.

Задача 4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной
энергетики (подготовительная работа)

1. Разработка нормативно-
правовых и технических докумен-
тов, определяющих правила и
порядок проведения тендера на
строительство АЭС в Казахстане.

комплект


1




2. Проведение технико-экономи-
ческих исследований в обоснова-
ние строительства атомных
станций в Республике Казахстан

комплект
документов


1

1



2-1. Разработка ТЭО
строительства АЭС в г. Актау с
реакторными установками ВБЭР-300

комплект



1



3. Создание Казахстанского
термоядерного материаловедчес-
кого реактора Токамак
(бюджетные средства)

комплекс
(% от СМР,
оборудова-
ния)

13,9

13,1

19,09

4,36

-

4. Создание Центра ядерной
медицины и биофизики:
Реконструкция имеющихся
инженерных систем и сооружений
(бюджетные средства)

СМР (%)
изгот.
обор. (%)
изготов-
ле ние
«горячих
камер»



7

14

20

22

20

16

10

66

64

5. Создание технопарка
«Парк ядерных технологий»
(бюджетные средства)

комплекс


1

1


1

6. Реализация научно-технической
программы развития атомной
энергетики в Республике
Казахстан

методики,
технологии
экспери-
ментальные
комплексы
проекты

4

1

5

1

1

6

2
 

6

2

8

1

7. Реализация программы
научно-технической поддержки
создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора
Токамак

пакет
программ
системы
диагнос-
ти ки
матема-
ти ческие
модели
методики
разработки

2
 

4
 

1
 
 

1

2
 

4
 

1
 
 

1

1
 

3
 

-
 
 

-

3
 

5
 

1
 
 

1

3
 

5
 

2
 
 

1

8. Реализация программы развития
комплексных научных исследований
в области физики, химии,
биологии и передовых технологий
на базе ускорителя тяжелых ионов
ДЦ-60

технологии
мембраны
(кв. м)
методичес-
кое
пособие


 
 
 

4


 
 
 

6

2000
 
 

4

20000
 
 

6

100000
 
 

6

Задача 4.2.2. Исключена постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2285.

Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Цель 1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской
области от возможного отрицательного воздействия ликвидируемых и ликвидированных шахт,
угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"
Целевой индикатор:
1. 100 %-ное выполнение технических мероприятий по недопущению выхода газа метана
из ликвидированных шахт, провалов земной поверхности и ликвидация угрозы создания
чрезвычайной ситуации для населения и близлежащих жилых массивов.
2. 2009 год - завершить программу по закрытию 13 нерентабельных шахт Карагандинского
бассейна.

Задача 5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна

Доля закрытых нерентабельных
шахт Карагандинского угольного
бассейна с начала
ликвидационного процесса

%

76,9

84,6

100,0



Задача 5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения «Карагандауголь»

Доля ликвидированных стволов,
шурфов, скважин, отвалов и
карьеров бывшего производствен-
ного объединения
«Карагандауголь»

%



71,0

85,5

86,9

Задача 5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью
работникам ликвидированных шахт

Количество работников
ликвидированных шахт, получающих
выплаты по возмещению ущерба



чел.



640



668



635



635



635

Цель 2. Обеспечение радиационной безопасности
Целевой индикатор:
1. Актуализация карт радиационной обстановки Казахстана на основе вновь выявленных
к 2011 году радиационно-загрязненных территорий и объектов. Снижение ранее выявленных
площадей радиационно-опасных территорий на 15 %.
2. Снижение количества радиационно-опасных объектов техногенного характера на 10 %.
Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау.
3. Расширение информационного ресурса в 2009 году - на 20 %, в 2010 году - на 25 %,
в 2011 году - на 35 %, числа геофизических технологий мониторинга (одна технология -
в 2010 году, одна - в 2011 году) в сети станций, входящих в международную и глобальную
системы мониторинга.

Задача 5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий
и объектов техногенного характера

1. Мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона и разработка
нормативно-технической базы,
регламентирующей безопасное
проведение работ и мониторинг
ведения хозяйственной
деятельности

ревизия,
обустрой-
ства
территории
(км)

450

600

600

600

600

определи-
тельные
знаки (шт)

700

1060

600

800

800

субъект

-

-

50

55

64

2. Обеспечение безопасности
ядерных и радиационно-опасных
объектов и проведение
мероприятии по поддержанию
режима нераспространения

сооружение

3

3

2

3

3

штольня

26

26

20

25

25

3. Проведение комплекса
мероприятий по подготовке к
ликвидации и консервации
отходов ядерной оружейной
деятельности, радиоактивных и
токсичных отходов и по
ремедиации (восстановлению)
радиационно-загрязненных
территорий

площадь
территории
(кв. м)

-

3000

560

850

850

4. Оценка масштабов поствзрывных
явлений и поэтапное формирование
достоверных карт радиационной
обстановки на территории
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

объекты
водополь-
зования

-

-

60

10

10

паспорта



8

11

10

монито-
ринговая
скважина




3

3

3

5. Формирование информационной
системы принятия управленческих
решений и проведение работ по
информированию и просвещению
населения по вопросам
радиоэкологии бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона

слои ГИС

1

1

2

2

3

интернет-
ресурс


1




брошюра,
статья

10

10

15

20

15

лекции

10

10

10

8

8

Задача 5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение
радиоактивных отходов

Консервация уранодобывающих предприятий и ликвидация последствий разработки урановых
месторождений

1. Количество ликвидированных и
рекультивируемых урановых
рудников, радиационно-опасных
объектов

кол-во

1

3

2



2. Проведение работ по
ликвидации радиационно-опасной
ситуации на территориях бывшего
Иртышского химико-металлургичес-
кого завода (ИХМЗ), пунктах
захоронения радиоактивных
отходов и прилегающих к нему
территориях

захороне-
ние РАО,
куб. м

10

2590




очистка
террит,
кв. м.


13360




демонтаж
объектов
(шт.)




1

1

Мониторинг
вод,
количество
проб (шт)


8

31

8

8

Задача 5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Рассмотрение заявлений на выдачу
и переоформление лицензий

кол-во

807

500

500

500

500

Проведено инспекций

кол-во

26

31

31

44

48

Разработано нормативно-правовых
актов и нормативных технических
документов

кол-во



11

10

11

Задача 5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
международным  договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний

1. Перевод архива исторических
сейсмограмм ядерных взрывов и
землетрясений, зарегистрирован-
ных станциями специального
контроля с бумажных записей на
электронные носители

объем
сейсмо-
грамм
объем базы
данных, Мб

790

800

950

970

1000

120

150

190

190

200

2. Модернизация системы
сейсмического группирования
«Крест» с полной заменой
элементной базы

восст.
станции




1

1

внедрение
геофизи-
ческих
технологий



1

1

1

3. Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое» на новое
место

ТЭО


1




ПСД



начало
разра-
ботки



измери-
тельные
комплексы




1

1

Задача 5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного
оружия

1. Обеспечение безопасности (секр)







2. Обеспечение сохранности
(секр)







    Соответствие стратегических целей Министерства энергетики
           и минеральных ресурсов Республики Казахстан
                 стратегическим целям государства

       Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.05.2009 № 693 .

Стратегические направления и цели
государственного органа

Стратегические цели
государства, на реализацию
которых направлены цели
государственного органа

Наименование
стратегического
документа,
нормативного
правового акта

Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель 1. Обеспечение минерально-
сырьевого комплекса страны
запасами минерального сырья

Долгосрочное партнерство
с главными международными
нефтяными компаниями для
привлечения лучших
международных технологий,
ноу-хау и крупного
капитала, чтобы быстро и
эффективно использовать
наши запасы.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 5:
Энергетические
ресурсы

Цель 2. Обеспечение населения
подземной питьевой водой.

Предотвращение заболеваний
подразумевает использование
чистой воды и здоровой
пищи, наличие очистительных
систем, сокращение
объектов, загрязняющих
окружающую среду и
наносящих экологический
вред, аналогичные меры по
снижению других факторов
риска.

2. Основные принципы и
приоритеты, цель и задачи
перехода к устойчивому
развитию
2.1. Основные принципы и
приоритеты - доступ к
качественной питьевой воде

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 4:
Здоровье,
образование и
благополучие граждан
Казахстана
 


Концепция перехода
Республики Казахстан
к устойчивому
развитию
на 2007-2024 годы

Цель 3. Обеспечение своевременной
информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных
геологических процессов на всей
территории Казахстана.

3.5. Экологическая
устойчивость

Концепция перехода
Республики Казахстан
к устойчивому
развитию на
2007-2024 годы

Цель 4. Обеспечение устойчивого
роста инвестиций в
минерально-сырьевом комплексе

1. Мы должны на порядок
повысить эффективность и
качество государственного
управления, помогать,
стимулировать и дополнять
активность частного сектора
и национального капитала,
чтобы соответствовать новой
мировой экономической
парадигме.
2. Из того, что государство
будет иметь ограниченную
роль в развитых рынках,
совершенно не следует, что
оно будет лишено воли и
силы и превратится в
пассивного наблюдателя.
Напротив, оно должно быть
очень сильным, чтобы
соблюдались законы,
компетентным и знающим
мировые и отечественные
рынки, чтобы быть готовым
к изменениям конъюнктуры,
активно планирующим свою
работу, чтобы не впасть в
дряблость и неорганизован-
ность. Оно должно выявлять
интересы различных групп
населения, определять
приоритеты развития, тесно
сотрудничать с частным
сектором, тем самым,
объединяя и цементируя
общество.
3. Будет продолжаться
разработка наших
энергетических и других
природных ресурсов.
Ее цель - получение доходов
от экспорта, которые будут
способствовать не только
экономическому росту, но и
политической стабильности
страны, а также обеспечению
национальной безопасности.
1. Долгосрочное партнерство
с известными международными
нефтяными компаниями для
привлечения лучших
международных технологий,
ноу-хау и крупного капитала,
чтобы быстро и эффективно
использовать энергетические
запасы. При этом в контрактах
будут жестко и разумно
отстаиваться интересы
Казахстана, в том числе
вопросы экологической
безопасности, занятости и
подготовки казахстанского
персонала, решения ряда
социальных задач.
2. В использовании наших
природных ресурсов мы
заинтересованы в прозрачных
соглашениях, соответствующих
лучшей мировой практике и
отвечающих интересам
Казахстана.
Третья задача - повысить
эффективность добывающего
сектора.
Пятое направление -
Значительное повышение
эффективности и
макроэкономической отдачи
добывающего сектора.
Восьмое направление.
В-третьих, совершенствовать
законодательную базу и
осуществлять комплексный
мониторинг недропользования
и исполнения обязательств
недропользователей.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 3:
Экономический рост,
базирующийся на
открытой рыночной
экономике с высоким
уровнем иностранных
инвестиций и
внутренних
сбережений.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года. Долгосрочный
приоритет 5:
Энергетические
ресурсы
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана
от 1 марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Цель 5. Повышение доли
казахстанского содержания в
контрактах на недропользование

Подготовка соответствующей
законодательной и
нормативной базы.
Формирование электронной
базы данных о закупаемых
товарах, работах и услугах.

Указ Президента
Республики
Казахстан от 27
января 2009 года №
733 «О некоторых
вопросах
казахстанского
содержания при
закупке товаров,
работ и услуг,
приобретаемых
организациями и
государственными
органами»

Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель 1. Эффективное использование
энергетических ресурсов и мощностей

Пятое направление -
Значительное повышение
эффективности и
макроэкономической отдачи
добывающего сектора.
Во-вторых, Министерство
энергетики и минеральных
ресурсов, совместно с другими
государственными органами,
должно подготовить программу
практических мер по переходу
на энергосберегающие
технологии.
Второе - опережающее
инфраструктурное обеспечение
основных секторов экономики.
Правительство должно
сконцентрировать свои усилия
на внедрении энергосберегаю-
щих и экологически чистых
технологий

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана
от 1 марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»
 
 

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
«Рост благосостояния
граждан - главная
цель
государственной
политики»

Цель 2. Обеспечение растущей
потребности экономики в
электроэнергии

Двенадцатое направление -
Развитие электроэнергети-
ческих ресурсов и создание
основ атомной энергетики.
Во-вторых, необходимо
последовательно
модернизировать
электроэнергетическую
отрасль, решать проблемы
износа и нехватки мощностей,
создать условия для развития
новых производств, расширения
и реконструкции действующего
оборудования и сетей передачи
электроэнергии.
3.4. Устойчивый экономический
прогресс.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Концепция
перехода
Республики Казахстан
к устойчивому
развитию на
2007-2024 годы

Цель 3. Повышение эффективности
использования нефтяных ресурсов

Третья задача - повысить
эффективность добывающего
сектора.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана
Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Цель 4. Повышение социально-
экономического эффекта от
рационального и эффективного
использования ресурсов газа

Второе - опережающее
инфраструктурное обеспечение
основных секторов экономики.
Для стабильного обеспечения
потребностей в газе южных
регионов республики
необходимо проработать вопрос
и начать строительство
магистрального газопровода
Бейнеу - Шымкент.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
«Рост благосостояния
граждан - главная
цель государственной
политики»

Цель 5. Обеспечение потребности
в угольной продукции внутреннего
и внешнего рынков

Третья задача - повысить
эффективность добывающего
сектора.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана
Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель 1. Создание условий для
развития нефтехимических производств

1. Первый приоритет:
Успешная интеграция
Казахстана в мировую
экономику - основа
качественного прорыва в
экономическом развитии страны
1.1. Реализация «прорывных»
проектов международного
значения, развитие индустрии,
производства товаров и услуг,
которые могут быть
конкурентоспособными в
определенных нишах на мировом
рынке.
Мы должны сделать ставку на
создание и развитие
производств, ориентированных
на экспорт конечных
продуктов, совместных
предприятий в области
нефтегазового, транспортного
и других подотраслей
машиностроения, металлургии,
химии, агропромышленной
сферы.

2. Второй приоритет:
Дальнейшая модернизация и
диверсификация экономики
Казахстана как фундамент
устойчивого экономического
роста
2.3. Повышение уровня
эффективности и экономической
отдачи топливно-энергетичес-
кого и добывающего секторов
экономики Правительству
поручено приступить к
практической реализации
комплексного Генерального
плана развития
нефтехимического производства
в Казахстане на ближайшие
десять лет.

Часть I
V. Основные задачи Нового
этапа
Третья задача - повысить
эффективность добывающего
сектора.
Главный вопрос развития нашей
энергетики и нефтехимии -
повышение прибыльности этих
секторов через увеличение
добавленной стоимости
энергопродуктов. Особенно
эффективным должно быть
управление приоритетными
секторами - нефтехимией,
газовыми ресурсами,
экспортными энергокоридорами.
И это - требования ко всем
участникам рынка, но прежде
всего к Министерству
энергетики и минеральных
ресурсов и госхолдингу
"Самрук".
Часть II
Стратегия «Казахстан-2030»
на Новом этапе развития
Казахстана 30 важнейших
направлений нашей внутренней
и внешней политики
I. Государственная политика,
направленная на успешную
интеграцию Казахстана в
мировую экономику через
определение и использование
существующих, а также
формирование новых
конкурентных преимуществ
Второе направление:
начнется строительство
первого интегрированного
нефтехимического комплекса в
Атырауской области, который
позволит в дальнейшем
развивать нефтехимические
производства мирового уровня
Пятое направление:
Во-первых, Министерство
энергетики и минеральных
ресурсов должно создать и
реализовать программы по
модернизации и переоснащению
нефтегазоперерабатывающих
предприятий, созданию новых
нефтехимических производств.
Мы должны развивать
производства с высокой
добавленной стоимостью,
сопутствующие и смежные
производства в нефтегазовом
секторе.
II . Государственная политика,
направленная на управление
ростом и устойчивостью
экономики Казахстана через
диверсификацию,
инфраструктурное развитие и
создание основ высокотехноло-
гичной индустрии
Восьмое направление
- Диверсификация экономики и
развитие несырьевого сектора
Во-первых, Правительство
должно создать условия для
развития новых технологичных
и системообразующих
производств с реальным
мультипликативным эффектом.
Такие производства могут
включить, например,
нефтегазовое машиностроение;
производство специальных
сплавов; производство
биохимической и нефтехими-
ческой продукции;
перерабатывающих производств
пищевой, текстильной,
сельхозпродукции;
производство строительных
материалов и другие.

Второе - опережающее
инфраструктурное обеспечение
основных секторов экономики.

В ближайшее время начнется
строительство первого
интегрированного
газохимического комплекса
в г. Атырау

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2006 года
«Стратегия вхождения
Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных
стран мира»
«Казахстан на пороге
нового рывка вперед
в своем развитии»
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2006 года
«Стратегия вхождения
Казахстана в число
50-ти наиболее
конкурентоспособных
стран мира»
«Казахстан на пороге
нового рывка вперед
в своем развитии»
 
 
 
 

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»
 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
«Рост благосостояния
граждан - главная
цель государственной
политики»

Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель 1. Создание конкурентоспособной
отрасли топливного обеспечения
атомной энергетики

Третья задача – повысить
эффективность добывающего
сектора.
Второе направление - Поиск,
завоевание и создание
казахстанских «ниш» в системе
мирового хозяйства.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Цель 2. Обеспечение диверсификации
источников производства
электрической и тепловой энергии за
счет создания атомной энергетики

Двенадцатое направление -
Развитие электроэнергети-
ческих ресурсов и создание
основ атомной энергетики.
В-третьих, диверсификация
источников энергии требует
развития атомной энергетики
с целью обеспечения ресурсов
для устойчивого развития всей
территории страны.
Второе - опережающее
инфраструктурное обеспечение
основных секторов экономики.
Необходимо внести конкретные
предложения по строительству
атомной электростанции в
г. Актау.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1
марта 2007 года
«Новый Казахстан в
новом мире»

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6
февраля 2008 года
«Рост благосостояния
граждан - главная
цель государственной
политики»

Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
населения

Цель 1. Обеспечение безопасных
условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного
отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных
шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего
производственного объединения
«Карагандауголь»
Цель 2. Обеспечение
радиационной безопасности

3.5. Экологическая
устойчивость

Концепция перехода
Республики Казахстан
к устойчивому
развитию на
2007-2024 годы

4. Функциональные возможности Министерства энергетики
и минеральных ресурсов и возможные риски

      Проводимая административная реформа позволит распределить между структурными подразделениями Министерства стратегические, реализационные, регулятивные и контрольные функции в области топливно-энергетического комплекса, что в конечном итоге повысит эффективность управления отраслью.
      Для развития кадрового потенциала будет проведена работа по повышению квалификации персонала, привлечению квалифицированных специалистов, в том числе выпускников ВУЗов, и стимулированию работников по их вкладу в работу Министерства.
      Для улучшения и совершенствования деятельности Министерства разрабатывается рейтинговая оценка эффективности и качества деятельности департаментов и ведомств министерства.
      В целях реализации государственной политики, координации процесса управления в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, угольной, нефтехимической, нефтегазовой и атомной промышленности, необходимо финансирование бюджетной программы 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов" с включением расходов:
      аппарата центрального органа и территориальных органов;
      повышения квалификации государственных служащих;
      материально-технического оснащения государственных органов;
      обеспечения функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственных органов.
      Численность Комитета геологии и недропользования составляет 58 человек, необходимо увеличение до 68 человек, численность территориальных органов Комитета геологии и недропользования составляет 218 человек, необходимо увеличение на 89 человек.
      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2007 года № 700 "О передислокации комитетов Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в город Астану" необходимо финансирование бюджетной программы 025 с включением расходов по передислокации Комитета геологии и недропользования с его подведомственным государственным учреждением Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" в город Астану.
      В целях урегулирования долговых обязательств и требований перед хозяйствующими субъектами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана за поставленную электроэнергию будут проведены мероприятия по выплате долгов.
      Министерством будет продолжаться осуществление прав по владению и пользованию государственными пакетами акций акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в сфере ядерной энергетики.
       Геология . Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года предусматривается увеличение объемов разведочных работ по открытию новых месторождений полезных ископаемых для обеспечения устойчивой работы горнопромышленного комплекса страны.
      Возможными рисками проведения работ в соответствии с ресурсной Программой могут быть невосполнение минерального сырья, что может привести к остановке горнометаллургического комплекса и к социально-экономической напряженности в регионе, угроза здоровью населения в связи с необеспечением качественной питьевой водой. Меры противодействия: увеличение финансирования геологоразведочных работ.
      В сфере недропользования поставлена задача повышения эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического комплекса и добывающих секторов экономики, обеспечение прозрачности их функционирования. Это требует повышения эффективности государственной системы управления недропользованием (ЕГСУ НП) за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий.
      Степень риска невостребованности проекта низкая. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстана до 2030 года, они являются актуальными и на сегодняшний день. В связи с этим риск недоиспользования проектных мощностей системы ЕГСУ НП является минимальным.
      В случае ухудшения экономической ситуации и падении цен на нефть, металлы и другие полезные ископаемые, объем инвестиций от недропользователей может упасть. Также, причиной этому, наряду с экономической ситуацией, могут служить как обстоятельства техногенного порядка, так и ухудшение горно-геологических, технологических условий разработки месторождений полезных ископаемых.
      Достижение 100 %-го охвата информационной системы ЕГСУ НП, реализуемой в рамках проекта, возможно путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и регламентов.
      Повышение прозрачности деятельности добывающих отраслей, доступности информации о доходах государства от данного сектора является важным аспектом устойчивого развития государства.
      В 2002 году Тони Блэр выдвинул инициативу прозрачности. В октябре 2005 года был подписан Меморандум в отношении реализации инициативы прозрачности в Республике Казахстан, что явилось заявлением внедрения международных критериев инициативы прозрачности (EITI).
      На сегодня Казахстан, выполнив первые 4 критерия EITI, вошел в список стран-кандидатов (превалидация).
      В краткосрочной перспективе Казахстан ставит задачу получить статус страны - последователя, т.е. страны, полностью соответствующей всем критериям согласно критериям валидации (оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации EITI.
      В выполнении поставленной задачи имеются следующие риски.
      К критериям с низкой степенью риска достижения относятся - 4 критерия (№ 5, 8, 9, 10). Обсуждение дальнейших мер по их реализации проводится.
      К критериям со средней степенью риска достижения относится - один критерий (№ 12). В целях его реализации в Закон Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" в январе 2007 года была внесена поправка, предусматривающая для недропользователей обязательство в части представления отчетности в рамках Инициативы прозрачности в требуемой форме. Однако возникает риск по присоединению к EITI компаний, имеющих контракт до внесения поправок.
      К критериям с высокой степенью риска достижения относятся - 6 критериев (№ 7, 11, 13, 14, 15, 16).
       Критерии 7, 11 касательно участия компаний в EITI и представления ими отчета по EITI являются решаемыми путем переговоров с компаниями, которые подписали контракты на недропользование, до внесения поправок в законодательство по вопросам недропользования в январе 2007 года.
      Для проведения финансовой отчетности Правительства Республики Казахстан не привлекается внешний аудитор, что затрудняет реализацию критерия № 13.
      По мнению Правительства Республики Казахстан критерии № 14 и 15 частично реализованы. Однако НПО выдвигают ряд требований по включению в Отчет EITI данных по НДС, по СРП, по дивидендам от участия в совместных компаниях и проектах, получаемым непосредственно или через уполномоченные органы и организации.
      Критерий № 16 касательно того, удовлетворен ли Национальный совет качеством сверки данных компаний и правительства, фирмы, нанятой для этих целей, является спорным. В его состав входят представители Правительства Республики Казахстан (МЭМР РК, МФ РК), Мажилиса Парламента Республики Казахстан, добывающих компаний, неправительственных организаций, что затрудняет достижение общего положительного мнения.
      В электроэнергетической отрасли к 2011 году парковый ресурс исчерпают около 90 % основного оборудования ТЭЦ, уровень износа электросетевого хозяйства региональных электросетевых компаний страны составляет порядка 65 %. Вследствие чего, увеличились аварийные отказы энергооборудования и объемы технических потерь в электрических сетях.
      Мораторий на повышение тарифа на производство электроэнергии относится к возможному риску в сложившейся ситуации. Меры противодействия: принятие законодательных и подзаконных актов по введению предельных базовых цен по группам энергопроизводящих организаций и индивидуальных инвесттарифов для предприятий, претендующих на реализацию инвестпроектов в сфере электроэнергетики.
       В нефтяной отрасли к возможным рискам относится снижение мировых цен на нефть и основные виды энергоресурсов на мировом рынке. Меры противодействия: выполнение установленных планов по добыче нефти и переработке, увеличение объемов выработки бензина и дизельного топлива.
       В ядерной энергетике возможны риски из-за секвестирования или частичного выделения средств от планируемых на соответствующий период на реализацию проектов из государственного бюджета. Недофинансирование и секвестирование бюджета может привести к срыву своевременного ввода в действие научных и технологических инфраструктурных объектов ядерно-энергетической отрасли.
      Разработаны и подготовлены к реализации несколько взаимосвязанных инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня.
      Были учтены не только ресурсные возможности освоенных нефтегазовых месторождений, но и технологические, производственные, ресурсные возможности модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте-, газоперерабатывающих заводов.
      Учитывая высокую капиталоемкость нефтехимических комплексов, их строительство будет осуществлено в рамках специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Это позволит снизить затраты на себестоимость планируемой к производству продукции, что обеспечит конкурентоспособность казахстанской нефтехимической продукции на международном рынке.
       В 2009-2011 годах в рамках бюджетного финансирования будет осуществлено строительство современной инфраструктуры СЭЗ, в том числе ограждения территорий СЭЗ и строительство административного здания СЭЗ.
      По обеспечению первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня необходимыми объемами сырьевых ресурсов в 1 квартале 2008 года подписаны договора на поставку гарантированных объемов сырья с Тенгизского месторождения для последующей глубокой переработки.
      В 2009-2011 годах строительство объектов инфраструктуры первого интегрированного нефтехимического комплекса будет осуществлено за счет средств бюджетного кредита через АО "Банк Развития Казахстана" конечному заемщику ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (оператор проекта), в 2008 году выделены 10 млрд. тенге из республиканского бюджета.
      Возможными рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов, может быть отмена льготного налогообложения СЭЗ, которая приведет к ухудшению экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта. Меры противодействия: сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита.

Межсекторальное взаимодействие

      Решение задачи создания и развития Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан (далее - ЕГСУ НП РК) основано на взаимодействии центральных и местных исполнительных государственных органов в сфере недропользования в пределах их компетенции для принятия согласованных управленческих решений (Правительством, компетентным органом и заинтересованными государственными органами).
      В настоящее время с вышеуказанными органами проводится согласование совместных приказов по информационному взаимодействию в рамках системы управления ЕГСУ НП РК, которые являются прототипами электронных административных процессов и электронного административного регламента.
      Эффективное взаимодействие государственных органов возможно только при создании единого информационного пространства в сфере недропользования. Это позволит принимать Правительством и государственными органами согласованные управленческие решения в пределах их компетенции, а также обеспечит прозрачность и эффективность выполнения принятых решений.
      Для обеспечения строительства объектов инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области необходимо взаимодействие с министерствами экономики и бюджетного планирования, финансов, АО "ФНБ "Самрук-Казына", акиматом Атырауской области.

Стратегическое направление, цель, задача

Мероприятия, требующие межотраслевой
координации

Стратегическое направление 1. Обеспечение
устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны
Цель 4. Обеспечение устойчивого роста
инвестиций в минерально-сырьевом комплексе
(МСК)
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой
государственной системы управления
недропользованием Республики Казахстан

МОН - подготовка казахстанских
специалистов в сфере недропользования
МООС - экология и охрана окружающей среды
МЧС - вопросы техники безопасности при
проведении операций по недропользованию
МФ (Налоговый комитет, Таможенный
комитет) - вопросы налогообложения и
таможенных платежей недропользователей
МЭБП - вопросы прогноза бюджетных
поступлений в сфере недропользования
МЗ - вопросы промышленной санитарии при
проведении операций по недропользованию
МТСЗН - вопросы охраны труда при
проведении операций по недропользованию,
подготовка казахстанских специалистов
среднего звена
МИТ - вопросы казахстанского содержания
контрактов на недропользование
КНБ - вопросы национальной и
экономической безопасности в сфере
недропользования
ГП - вопросы соблюдения законности в
сфере недропользования
Акиматы областей - вопросы местной
социальной инфраструктуры, подготовки
казахстанских специалистов,
казахстанского содержания контрактов
на недропользование

Задача 1.4.4. Получение Республикой
Казахстан статуса страны-последователя,
т.е. страны, полностью соответствующей
всем критериям валидации (оценочной
таблицы) стран, участвующих в реализации
Инициативы прозрачности деятельности
добывающих отраслей (EITI).

МФ (Налоговый комитет, Таможенный
комитет, территориальные налоговые и
таможенные органы) - предоставление
аудиторской компании информации о
платежах компаний, присоединившихся к
инициативе прозрачности (EITI), в бюджет
соответствующего финансового года. На
основе полученных данных от компаний и от
МФ аудиторская компания ежегодно проводит
Отчет EITI о поступлениях и платежах в
бюджет от добывающих компаний республики.

Стратегическое направление 3. Увеличение
уровня переработки углеводородного сырья
Цель 1. Создание условий для развития
нефтехимических производств
Задача 3.1.2. Создание производственных
мощностей глубокой переработки
углеводородного сырья и выпуска
нефтехимической продукции
Мероприятие 3. Строительство
инфраструктуры первого интегрированного
нефтехимического комплекса

МЭБП, МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» -
своевременное предоставление бюджетного
кредита для проведения проектно-
изыскательских работ и строительства
объектов инфраструктуры первого
интегрированного нефтехимического
комплекса

5. Нормативные правовые акты, на основе которых
разработан Стратегический план

       Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.05.2009 № 693; от 30.12.2009 № 2285.

      1) Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (статьи 58 59 60 );
      2) Закон Республики Казахстан от 28 июня 1995 года "О нефти";
      3) Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании";
      4) Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
      5) Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
      6) Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
      7) Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
      8) Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года № 1095 "О государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря";
      9) Указ Президента РК от 10 ноября 2004 года № 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
      10) Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года";
      11) Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495 "О создании специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
      11-1) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами";
      11-2) Указ Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2009 года № 873 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан";
      12) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
      13) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года № 106 "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
      14) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года № 1479 "О дальнейшем закрытии шахт карагандинского угольного бассейна";
      15) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 108 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
      16) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы";
      17) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1449 "Об утверждении Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы";
      18) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2002 года № 926 "О Концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы";
      19) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1444 "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
      20) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568 "Об утверждении Правил поставки, транспортировки и реализации природного газа, Правил поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами";
      21) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра";
      22) постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении Программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы";
      23) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2004 года № 85 "Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их пользования";
      24) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы";
      25) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
      26) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1105 "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан";
      27) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы";
      28) постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
      29) постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении о реализации поставок сырья";
      30) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644 "О Концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года";
      31) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 1073 "Об определении условий предоставления кредитных ресурсов из республиканского бюджета на 2008 год акционерному обществу "Банк Развития Казахстана" на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".

Раздел 6. "Бюджетные программы"

       Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2009 № 693 .

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 29 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы, исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
      Свод бюджетных расходов представлен в приложении 1 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям задачам и бюджетным программам на 2009-2011 годы представлено в приложении 2 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
      Бюджетные программы Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы представлены по каждой программе в отдельности в приложении 3 к разделу 6. "Бюджетные программы" Стратегического плана Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2009-2011 годы.

Приложение 1          
к разделу 6. "Бюджетные программы"
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан      
на 2009-2011 годы       

Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.10.2009 № 1590; от 30.12.2009 № 2285.

Код

Программы

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7


Всего

84741554

69993056

61536455

100416965

75580150


Текущие бюджетные программы

17377399

16607248

9570057

12033601

12580267

001

Услуги по координации
деятельности в областях
электроэнергетики, атомной
энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-
энергетического комплекса,
угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии

879624

800656

1452846

1304668

1636041

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества,
право пользования которым
подлежит передаче подрядчикам
по нефтегазовым проектам

15973

18192

22714

24614

28959

003

Прикладные научные
исследования в области
геологии и использования недр

93347

99881

68222

110490

120438

004

Прикладные научные исследо-
вания технологического
характера в области топливно-
энергетического комплекса,
нефтехимии и минеральных
ресурсов

841943

898900

844834

971414

1049307

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

59920

99799

191566

238746

197419

008

Консервация и ликвидация
урановых рудников, захороне-
ние техногенных отходов

591027

635812

261061

189704

38988

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

533499

512514

543951

581000

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

456000

862385

825168

932055

936336

012

Формирование геологической
информации

82776

123932

140990

155747

180026

013

Региональные, геологосъемоч-
ные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

014

Мониторинг минерально-
сырьевой базы и недропользо-
вания, подземных вод и
опасных геологических
процессов

702619

663674

663674

663674

663674

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

444752

468519

419366

24470

20281

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

1250830

692770

687479

1371320

1041430

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций,
а также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

300000

146617

150000

150000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт,
переданных в республиканское
государственное предприятие
«Карагандаликвидшахт»

117237

117990

130686

139740

149409

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической
зоны «Национальный индуст-
риальный нефтехимический
технопарк»

0

0

21553

22510

24746

026

Обеспечение стабильного
энергоснабжения потребителей
Южного Казахстана

6945108

5159945

0

0

0

027

Целевые трансферты для
организации эксплуатации
тепловых сетей, находящихся в
коммунальной собственности
областей или районов (городов
областного значения)

500000

0

0

0

0

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в
Республике Казахстан

12000

12300

42000

27000

15000

030

Мониторинг ядерных испытаний

26000

56245

68000

75000

70000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

151974

763953

127070

0

0

056

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам для
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения малых городов

0

500000

0

0

0

Бюджетные программы развития

67364155

53385808

51966398

88383364

62999883

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловед-
ческого реактора Токамак

801809

758090

1100000

250895

0

007

Создание технопарка «Парк
ядерных технологий» в городе
Курчатове

3470000

2685000

0

501059

550000

016

Развитие информационных
систем в недропользовании

211037

447860

490226

0

0

020

Создание центра ядерной
медицины и биофизики

0

0

290900

500000

1000000

021

Целевые трансферты на
развитие областному бюджету
Актюбинской области на
строительство подводящего
газопровода Мартукского
района

783215

988857

0

0

0

024

Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

31562075

33601251

49418376

81403549

56852330

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»

0

0

15000

4734000

1939000

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода
Бейнеу — Шымкент

0

2000000

0

0

0

028

Институциональное развитие
атомной промышленности

28686193

0

0

0

0

031

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Достык Энерго»

0

2551500

0

0

0

036

Увеличение уставного капитала
АО «Достык Энерго» для
обеспечения выплаты долгов
юридических лиц Республики
Казахстан перед хозяйствующи-
ми субъектами Туркменистана

1849826

95000

477481

0

0

053

Предоставление кредитных
ресурсов АО «Банк Развития
Казахстана» на строительство
инфраструктуры первого
интегрированного
газохимического комплекса в
Атырауской области

0

10000000

0

0

0

057

Повышение уровня энергоэффек-
тивности отраслей экономики

0

200000

0

0

0

064

Строительство инфраструктуры
и ограждений территорий
специальной экономической
зоны «Национальный
индустриальный
нефтехимический технопарк» в
Атырауской области

0

0

31358

918000

2612000

112

Создание электронного
правительства

0

58250

143057

75861

46553

Приложение 2         
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам на 2009 - 2011 годы
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.10.2009 № 1590; от 30.12.2009 № 2285.

Код

Программы

План 2008

Годы

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны


Всего

6197463

5325962

7642590

7894334

013

Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы

3798796

2943697

5088498

5677213

003

Прикладные научные исследования в
области геологии и использования
недр

99881

68222

110490

120438

014

Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования,
подземных вод и опасных
геологических процессов

663674

663674

663674

663674

012

Формирование геологической
информации

123932

140990

155747

180026

016

Развитие информационных систем в
недропользовании

447860

490226

0

0

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

692770

687479

1371320

1041430

112

Создание электронного
правительства

58250

143057

75861

46553

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций, а
также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

300000

146617

150000

150000

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в Республике
Казахстан

12300

42000

27000

15000

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса


Всего

35719242

49632656

81666909

57078708

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

99799

191566

238746

197419

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы

33601251

49418376

81403549

56852330

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода Бейнеу
-Шымкент

2000000

0

0

0

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества, право
пользования которым подлежит
передаче подрядчикам по
нефтегазовым проектам

18192

22714

24614

28959

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья


Всего

0

52911

940510

2636746

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

0

21553

22510

24746

064

Строительство инфраструктуры и
ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный
индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области

0

31358

918000

2612000

4. Создание ядерно-энергетической отрасли


Всего

5105943

2362804

2223368

2599307

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

758090

1100000

250895

0

004

Прикладные научные исследования
технологического характера в
области топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов

898900

844834

971414

1049307

007

Создание технопарка «Парк ядерных
технологий» в городе Курчатове

2685000

0

501059

550000

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

763953

127070

0

0

020

Создание центра ядерной медицины
и биофизики

0

290900

500000

1000000

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения


Всего

2205931

1812429

6614450

3714733

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

512514

543951

581000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных
в республиканское государственное
предприятие «Карагандаликвидшахт»

117990

130686

139740

149409

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

862385

825168

932055

936336

030

Мониторинг ядерных испытаний

56245

68000

75000

70000

008

Консервация и ликвидация урановых
рудников, захоронение техногенных
отходов

635812

261061

189704

38988

027

Передислокация геофизической
обсерватории «Боровое»


15000

4734000

1939000

6. Прочие


Всего

892544

2349693

1329138

1656322

001

Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии

797544

1452846

1304668

1636041

015

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

0

419366

24470

20281

036

Увеличение уставного капитала АО
«Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц
Республики Казахстан перед
хозяйствующими субъектами
Туркменистана

95000

477481

0

0


ИТОГО (29 программ)


61536455

100416965

75580150


Развитие (10 программ)


51966398

88383364

62999883


Текущие (19 программ)


9570057

12033601

12580267

Приложение 3          
к разделу 6. «Бюджетные программы»
Стратегического плана Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан     
на 2009-2011 годы      

Бюджетная программа 001
Услуги

      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.10.2009 № 1590; от 30.12.2009 № 2285.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 «Услуги по координации процесса деятельности в областях
электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов,
топливно-энергетического комплекса, угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и использования атомной энергии»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

347 единицы штатная
численность
центрального аппарата

ед.

334

334

347

349

349

Показатели
количества

292 единиц штатная
численность
территориальных
органов

ед.

218

295

292

295

295

Показатели
количества

Обучение государствен-
ному языку госслужащих

ед.

190

92

92

92

92

Показатели
качества

Обучение английскому
языку госслужащих

ед.

24

24

24

24

24

Показатели
количества

Повышение квалификации
госслужащих

ед.

27

27

27

27

27

Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы

Средства республиканс-
кого бюджета

тыс.
тенге

766254

800656

1452846

1304668

1636041

Бюджетная программа 015
Капитальные затраты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 «Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, в целях реализации постановления Правительства Республики
Казахстан от 17 августа 2007 года № 700 «О передислокации комитетов
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в
г. Астану».

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов, повышение эффективности работы Комитета и государственного
учреждения, обеспечение оперативности государственного управления

Задачи

Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан, передислокация Комитета геологии и
недропользования с его подведомственным государственным учреждением
Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» в
г. Астану

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Капитальный ремонт

тыс.
тенге

53836,9

0

0

0

0

Показатели
количества

Материально-техни-
ческое оснащение и
обеспечение
функционирования
информационных
систем и информа-
ционно-техническое
обеспечение
министерства,
ведомств и
территориальных
органов

тыс.
тенге

74126,1

84678

27656

24470

20281

Показатели
количества

Обеспечение
передислоцированных
Комитетов геологии и
недропользования и
по атомной
энергетике, и ГУ
РЦГИ «Казгеоинформ»
жильем

тыс.
тенге

419258

384273

391710

0

0

Показатели
результата

Обеспечение
передислоцированного
Комитета и ГУ РЦГИ
«Казгеоинформ»
жильем и помещением
для республиканского
геологического фонда







Расходы на
реализацию
программы

Средства республи-
канского бюджета

тыс.
тенге

547221

468951

419366

24470

20281

Бюджетная программа 002
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам»

Описание

Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком
государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного
органа по СРП в сфере учета государственного имущества

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе

Показатели
количества

Количество штатных
единиц

Ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Ведение учета в
соответствии с
инструкцией «По
ведению бухгалтерс-
кого учете
государственного
имущества,
находящегося в
эксплуатации у
подрядчика по
Окончательному
соглашению о разделе
продукции
Карачаганакского
месторождения и
переданного
концессионеру по
договору концессии
внутренней и
международной
газотранспортных
систем и
хозяйственной
деятельности
Республики
Казахстан».







Показатели
эффективности

Затраты на содержание
одного служащего

тыс.
тенге

1278,0

1137,0

1419,6

1538,3

1809,9

Показатели
результата

Ведение реестра
государственных
активов, стоимостью
65 млрд.тенге,
надлежащий учет
государственного
имущества,
используемого
подрядчиками в
нефтегазовых
проектах.







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

15973,4

18192,0

22714

24614

28959

Бюджетная программа 006
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 «Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли,
нормативно-технической документации в области электроэнергетики и
нормативно-правовых актов в области энергосбережения, технических
регламентов и нормативно-правовых актов в нефтяной и газовой
промышленности, нормативных правовых актов и нормативных технических
документов для регулирования безопасности в сфере использования атомной
энергии

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности
угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Цель

5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего
рынков

Задача

2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля.

Показатели
количества

1. Разработка
государственных
стандартов

кол-
во

15

18

16

23

24

2. Разработка изменений
к действующим
стандартам

кол-
во

1

1

1

1

1

3. Разработка каталогов и
классификаторов
угольной продукции

кол-
во

3

3

3

3

3

4. Разработка
технического
регламента
«О требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения
и транспортирования»

кол-
во

-

-

1

-

-

Показатели
качества








Показатели
эффективности







X

Показатели
результата

Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным
требованиям

%

26,3

42,9

58,6

78,9

100

Обеспечение нормативными документами в целях безопасного функционирования
газовой отрасли

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов

кол-
во

-

-


1

1

Разработка
нормативно-техничес-
ких документов
(стандартов)

кол-
во

-

-

5

7

-

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам, обеспечение
безопасности
функционирования
объектов газовой
отрасли







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций газовой
отрасли







Показатели
результата

Обеспеченность
газовой отрасли
техническими
регламентами







Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов

Задача

2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов в
нефтяной отрасли

кол-
во

-

4

3

4

1

Показатели
количества

Разработка
нормативных правовых
актов в нефтяной
отрасли

кол-
во

-

1

1

2

1

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Совершенствование
нормативной базы в
нефтяной отрасли

%

40

45

50

60

70

Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Показатели
количества

Разработка
технических
регламентов




3



Разработка
нормативных правовых
актов и нормативных
технических
документов




8

10

11

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан
и международным
нормам







Показатели
эффективности

Устранение пробелов
в законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций атомной
отрасли







Показатели
результата

Обеспечение
нормативной
документацией по
регулированию
безопасности при
строительстве и
эксплуатации ядерных
установок и атомных
станций







Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики
и энергосбережения

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса.

Цель

1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.

Задача

2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электрической и
тепловой энергии, создание нормативной правовой базы в области
энергосбережения

Показатели
количества

НТД (методические
указания, инструкции,
циркуляры, правила и
т.д.)

шт.

20

20

20

20

20

Разработка
методических
указаний, инструкции

шт.



3

3

3

Показатели
качества

Нормативно-правовое
научно-техническое
обеспечение
конкурентоспособности
продукции топливно-
энергетического
комплекса в
соответствии с
международными
требованиями







Показатели
эффективности

Снижение
энергоемкости ВВП -
количество энергии
для производства
товаров и услуг и
электроемкости,
расход электроэнергии
на производство ВВП







Показатели
результата

1. Повысить
устойчивость работы и
безопасность объектов
электроэнергетическо-
го комплекса.
2. Повышение
эффективности
использования ТЭР,
создание условий для
перевода экономики
страны на
энергосберегающий
путь.







Расходы на
реализацию
программы
(всего)

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

59920

99799

191566

238746

197419

Бюджетная программа 008
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов»

Описание

Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и
захоронение техногенных урановых отходов, размещенных на промплощадках
рудников и прилегающей к ним территории, приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и
прилегающей к ним территории

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
захоронение радиоактивных отходов

Показатели
количества

Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
рудников


1

3

2



5. Комплектация
производства по
ликвидации
радиационной
опасности в цехах

% от
комп-
лекта

-

25

25


10

6. Демонтаж
оборудования и
дезактивация цехов
22 и 22а

% от
объе-
ма

-

1

0

25

25

Создание
ирригационной
системы ПХРО

%



100



Мониторинг сточных и
грунтовых вод
(количество проб)

шт.



31



Показатели
качества

В соответствии с
проектно-сметной
документацией







Соответствие МЭД
всех внешних
поверхностей укрытий
и цехов нормам
СПОРО-97

Зв/ч

меньше
или равно
нормам
СПОРО-97





Показатели
эффективности

Уровень
радиационного
загрязнения
территории рудников,
после окончания
работ, не должен
превышать проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Рекультивация
радиационной

кв.
м.


13360




загрязненной
территории ИХМЗ


8300

2590




Вывоз загрязненного
грунта, объем

куб.
м.






Вывоз ТРО, объем

т


20


1200

800

Вывоз ЖРО, объем

т




150

50

Показатели
результата

Уровень
радиационного
загрязнения
территории после
окончания работ не
должен превышать
проектных
показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

591027

635812

261061

189704

38988

Бюджетная программа 009
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского
угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от
отрицательных последствий деятельности бывшего производственного объединения
«Карагандауголь»

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь».
2. Обеспечение радиационной безопасности.

Задача

5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного
бассейна

Показатели
количества

Закрытие
нерентабельных шахт
Карагандинского
угольного бассейна,
в том числе:
шахта № 1 ТОО
«Арман»
шахта № 1 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 2 АООТ
«Карагандакомир»
шахта № 3 АООТ
«Карагандакомир»

кол-
во

1

1

2



Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель с начала
ликвидационных работ
на шахтах бассейна

га

3420,0

3476,8

3578,8

X

X

Показатели
результата

Завершение
ликвидационных работ


ликвида-
ция шахты
№ 1 ТОО
«Арман»

ликвида-
ция
шахты
№ 1 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»

ликвида-
ция шахт
№ 2 и
№ 3 АООТ
«Кара-
гандако-
мир»


-


-

Задача

5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения «Карагандауголь»

Показатели

Показатели
количества

1) Ликвидация
последствий
деятельности шахт,
разрезов
обогатительных
фабрик бывшего ПО
«Карагандауголь», в
т.ч.:







ликвидация стволов,
шурфов, скважин;

шт



46

9


ликвидация отвалов;

шт



3

1

1

ликвидация карьеров

шт



-

-

-

Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

X


X

X

X

X

X

Показатели
результата

1. Доля
ликвидированных
стволов, скважин,
отвалов и карьеров

%



71

85,5

86,9

2. Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель

га



18,6

210

105

Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

533499

533499

512514

543951

581000

Бюджетная программа 011
Услуга

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения

1. Обеспечение безопасности бывшего СИП

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

1. Мониторинг границ
бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона и
разработка норматив-
но-технической базы,
регламентирующей
безопасное
проведение работ и
мониторинг ведения
хозяйственной
деятельности

тер-
рито-
рия
(км)

450

600

600

600

600

знак
(шт)

700

1060

600

800

800

соо-
руже-
ние

3

3

2

3

3

субъ-
ект



50

55

64

2. Обеспечение
безопасности ядерных
и радиационно-
опасных объектов и
проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

што-
льня

26

26

20

25

25

3. Проведение
комплекса
мероприятий по
подготовке
ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и
по ремедиации
(восстановлению)
радиационно-загряз-
ненных территории

пло-
щадь
(кв.
км)

-

3000

560

850

850

4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений
и поэтапное
формирование
достоверных карт
радиационной
обстановки на
территории бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

объ-
екты
водо-
поль-
зова-
ния



60

70

10

пас-
порта



8

11

10

мони-
то-
рин-
говые
сква-
жины



3

3

3

5. Формирование
информационной
системы принятия
управленческих
решений и проведение
работ по информиро-
ванию и просвещению
населения по
вопросам радиоэколо-
гии бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

слои
ГИС-
прое-
кта

1

1

2

2

3

бро-
шюра
ста-
тьи

10

10

15

20

15

лек-
ции

10

10

10

8

8

Показатели
качества

Работы соответствуют
НРБ-99

%


100

100

100

100

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Общий объем
исследованной
территории
Количество
паспортизированных
загрязненных
объектов карты
радиационной
обстановки

%

5

5

4

6

5

шт

3

3

8

10

10

% от
пло-
щади
СИП

5

8

4

6

6

2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир

пло-
щадка



10



прилегающих к
полигону Азгир
территорий

кв.
км.



265



и населенных пунктов

насе-
лен-
ный
пункт



3



Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных
скважин

сква-
жина



4

6


Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

пост
мони-
то-
ринга



4

6


Показатели
качества

Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Показатели
эффективности

Эффективность для
Казахстана
достигается
посредством
последующего
предоставления в
землепользование
нарушенных земель из
категории земель
запаса

кв.
км.




100


Показатели
результата

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир, прилегающих к
полигону Азгир
территорий и
населенных пунктов

площадка



10



кв. км.



265



насел
пункт



3



Ликвидированные
пятна загрязнений

пятно



30



Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет




2

2

Заключение об
экологическом
состоянии подземных
вод и рекомендации
об их использовании
для хозяйственных и
питьевых нужд

зак-
люче-
ние




1


3. Обеспечение безопасности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








4. Обеспечение сохранности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

456000

862385

825168

932055

936336

Бюджетная программа 012
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Республики Казахстан, сбор, хранение и
предоставление в пользование геологической информации, техническое и
технологическое администрирование компьютерного банка данных о недрах

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической
информации.

меро-
прия-
тия

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Отчетность,
подготовленная на
основе полной и
достоверной
информации

меро-
прия-
тия

15

15

15

15

15

Показатели
эффективности

Поступления от
реализации
геологической
информации

тыс.
тенге

823200

300000

300000

300000

300000

Показатели
результата

Своевременное
обеспечение
пользователей
полной и
достоверной
геологической
информацией







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

82776,4

123932

140990

155747

180026

Бюджетная программа 013
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
2. 0беспечение населения подземной питьевой водой
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
прогнозных ресурсов
1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам
1.2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной
подземной питьевой воды

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Площади проведения
геологического
доизучения (ГДП-200)

тыс.
км
кв.

38,98

41,63

35,0

81,3

59,0

Площади проведения
регионального
гидрогеологического
доизучения с инже-
нерно-геологическими
исследованиями

тыс.
км.
кв.

13,323

20,93

19,02

30,0

36,0

Площади проведения
геолого-минерагени-
ческого картирования
(ГМК-200)

тыс.
км
кв.

5,5

16,5

15,0

25

30

Количество отчетов в
рамках подготови-
тельных мероприятии

отчет

9

7

1

8

11

Количество участков
проведения поисково-
оценочных работ на
твердые полезные
ископаемые

учас-
ток

14

12

8

15

23

Поисково-оценочные
работы на
углеводородное сырье

объ
ект

3

2

1

2

2

Доразведка
месторождений
пресных подземных
вод

мес
тор.


-

2

28

28

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой
воды

пункт

152

197

108

102

104

Обеспечение
г. Аркалык запасами
питьевой воды

объект




1


Обеспечение запасами
геотермальных вод

объект

-

1

-

-

-

Площади проведения
прогнозных работ

тыс.
кв.
км

-

-

-

73,3

83,3

Показатели
качества

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
твердых полезных
ископаемых

кв.
км

900

1000

700

1800

2200

Объем
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

145,4
1,15
22,7

150
1,2
6,5

100
0,8
4,5

165
1,4
7,3

170
1,5
7,8

Геолого-минерагени-
ческое картирование
рудных районов с
оценкой прогнозных
ресурсов:







золота
меди
полиметаллов

тонн
млн.
тонн

2,0
0,1
3,0

2,1
0,2
3,1

1,8
0,1
0,3

2,3
0,4
3,3

2,4
0,5
3,4

Ценность в недрах
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:







золота
меди
полиметаллов

млрд.
долл.
США

3,26
8,2
65,8

3,36
8,5
18,9

2,16
4,7
10,1

3,70
9,9
21,2

3,80
10,6
22,6

Выявление
нефтегазоперспектив-
ных структур и
участков для
постановки детальных
нефтепоисковых работ

стру-
ктура

-

1

-

-

1

учас
ток

5

-

-

-

-

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
подземных вод

кв.
км.

10

15

5

20

20

Обеспечение
населенных пунктов
питьевой водой

%

12,9

24,9

31,4

37,6

43,9

Показатели
эффективности

Отношение ценности
прироста запасов к
стоимости погашенных
запасов:







золота

%

34,8

35,9

21,0

39,5

40,7

меди

%

2,8

2,9

1,7

3,4

3,6

полиметаллов

%

7,8

22,4

19,5

25,2

26,9

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к ценности
выявленных полезных
ископаемых

%

0,48

0,5

0,5

0,5

0,5

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к стоимости
выявленных ресурсов
полезных ископаемых
в недрах

%



0,5

0,5

0,5

Показатели
результата

Количество
перспективных
участков с
оцененными
прогнозными
ресурсами,
переданных для
проведения поисково-
оценочных работ за
счет различных
источников
финансирования с
целью локализации
промышленного
оруденения

учас
ток

11

10

8

15

16

Прирост запасов
твердых полезных
ископаемых:







золота

тонн

6,5

10

1,0

11

11

меди

т.
тонн

216,9

50

150

80

100

полиметаллов

т.
тонн

173,0

100

0

100

120

куб.
м/
сутки

27,4

35,5

19,4

18,3

18,7

Прирост запасов
подземных вод
Отношение площадей
прогнозных участков
к изученным
территориям

%




0,7

0,66

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3372769

3798796

2943697

5088498

5677213

Бюджетная программа 014
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
вод и опасных геологических процессов»

Описание

Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за
состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения
по определенной методике и регламенту количественных и качественных
показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети
наблюдений Республики Казахстан

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии Минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории
Казахстана
1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Мониторинг за
состоянием
минерально-
сырьевой базы

Про
ект

13

9

10

10

10

жур-
нал



4

4

4

2. Мониторинг
подземных вод, в том
числе:


5005

5000

5000

5000

5000

1) на пунктах

пун-
кт


13

13

13

13

2) на постах по
изучению
предвестников
землетрясений

пост

1

4

5

5

5

3) на полигонах
техногенного
загрязнения подземных вод

по-
ли-
гон

1

1

1

1

1

4) ведение
государственного
водного кадастра

ка-
да-
стр






3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов, в том
числе:







1) на постах

пост

50

42

42

42

42

2) на полигонах

по-
ли-
гон

2

2

2

2

2

3) создание новых
постов







4) Сопровождение
проведения
мониторинга
подземных вод и
опасных
геологическихпроцессов

объ
ект

5

9

10

10

10

Показатели
качества

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
текущем состоянии
минерально-сырьевой
базы республики,
нормативно-техничес-
кими документами.

от-
чет

4

4

5

4

4

жур нал



4

4

4

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
состоянии подземных
вод и опасных
геологических
процессов

от-
чет

18

13

13

13

13

Показатели
эффективности

1. Средние затраты
на проведение работ
по одному проекту

тыс.
тен-
ге

5366,54

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

2. Мониторинг
подземных вод:







ведение мониторинга
подземных вод на 1
пункте наблюдений

тен-
ге

62000

62000

62000

62000

62000

ведение наблюдений
по изучению
предвестников
землетрясений на 1 пункте

тен-
ге



3000

3000

3000

3000

ведение наблюдений
на 1 полигоне
техногенного
загрязнения
подземных вод

тен-
ге



8333

8333

8333

8333

создание 1 поста по
изучению
предвестников
землетрясений

тен-
ге

37012





создание 1 полигона
техногенного
загрязнения
подземных вод

тен-
ге

25000

30000




ведение
государственного
водного кадастра
(подземные воды)

тен-
ге

20000

20000

20000

20000

20000

3. Мониторинг
опасных геологичес-
ких процессов:

тен-
ге






создание и ведение
наблюдений на 1
посту;

тен-
ге

1250

1250

1250

1250

1250

ведение наблюдений
за опасными
геологическими
процессами на 1
полигоне

тен-
ге

33150

27850

28750

28750

28750

4. Сопровождение
мониторинга
подземных
вод и опасных
геологических
процессов:
стоимость 1 объекта

тен-
ге

5500
 

7130

8584

8584

8584

Показатели
результата

Геологические
отчеты, выполненные
на основе
действующих
инструкций и
методических
требований, по видам
работ будут сданы на
хранение в
республиканский
геологический фонд
на электронном и
бумажном носителях

от-
чет

22

17

18

18

18

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тен-
ге

702619

663674

663674

663674

663674

Бюджетная программа 017
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 «Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин»

Описание

Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологичес-
ких скважин для предотвращения нефтяного, радионуклидного, химического
загрязнения недр и окружающей среды, и потерь естественных водных
ресурсов, восстановление гидрогеодинамических, гидрогеохимических и
геодинамических условий, сохранение морской и наземной флоры и фауны

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны

Цель

3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Ликвидация 99
нефтяной скважины
на море и на суше

сква-
жина

8

4

19

6


2. Ликвидация и
консервация
2149 самоизливаю-
щихся гидрогеологи-
ческих скважин, в
том числе с
повышенным
содержанием
радионуклидов - 315


сква-
жина

130

73

58

200

210

Показатели
качества

1. Предотвращение
нефтяного,
радионуклидного,
химического
загрязнения недр и
окружающей среды и
потерь естественных
водных ресурсов,
восстановление
гидрогеодинамичес-
ких, гидрогеохими-
ческих и
геодинамических
условий, сохранение
морской и наземной
флоры и фауны







Показатели
эффективности

Средние затраты на
проведение работ по
ликвидации 1
скважины глубиной:
до 100 м - 2340,0
тыс тенге;
до 500 м - 4210,0
тыс тенге;
до 1000 м - 8230,0
млн тенге







Показатели
результата

Акты приемки
ликвидированных
скважин,
ежемесячное
представление
информационного
отчета в Комитет
геологии и
недропользования.
Отчет о ликвидации
и консервации
самоизливающихся
скважин







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1250830

692770

687479

1371320

1041430

Бюджетная программа 018
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение
нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации
нефтепродуктов» (Услуги по реализации функции компетентного органа в
сфере недропользования и проведения нефтяных операций)

Описание

Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в
контрактах и качества исполнения контрактных обязательств

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегическое
направление

Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Количество принятых
нормативных
правовых актов

акт


3

3

2

2

Экспертные
заключения, проекты
НПА, отчеты

чел/
час.



2000

2000

2000

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.3. Повышение инвестиций в недропользование

Показатели
количества

Экспертные
заключения, отчеты

чел/
час.



5333

5333

5333

Показатели
качества

Повышение уровня
выполнения
финансовых
обязательств по
контрактам

%



70

75

80

Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Задача

1.4.4. Повышение качества выполнения контрактных обязательств

Показатели
количества

Аналитическая
оценка и экспертные
заключения по
условиям проведения
операций по
недропользованию

чел/
час.



2667

2667

2667

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

X







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

300000

300000

146617

150000

150000

Бюджетная программа 019
Трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(Наименование
трансферта)

019 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Задача

5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
здоровью работникам ликвидированных шахт

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество
бенефициаров

чел.

640

668

635

635

635

Показатели
результата

ежемесячно
своевременная
выплата до 25 числа
возмещения ущерба,
нанесенного
здоровью работникам
ликвидированных
шахт, переданных
РГСП «Карагандалик-
видшахт»







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

117237

128990

130686

139740

149409

Бюджетная программа 029

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей
в Республике Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о
поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями
согласно требованиям программы EITI
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в
Республике Казахстан.
Валидации осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список
экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и
правлением EITI, a оплата услуг производится оцениваемой страной (в
данном случае Казахстаном)
Валидации - это оценка процесса внедрения программы EITI в стране
в соответствии с утвержденными критериями EITI

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о поступлениях и
платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики
Казахстан и валидатора для валидации (оценка) процесса реализации инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя,
т.е. страны, полностью соответствующей всем критериям валидации
(оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации Инициативы
прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI)

Показатели
количества

1) Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям
валидации;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Подготовка
отчета о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Обеспечение
соответствия
Республики
Казахстан 18
критериям валидации

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,10,17,18

7,11,12, 13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели
эффективности

Реализация
критериев согласно
стадиям: вступление
в EITI (критерии
превалидации);
подготовка;
гласность;
пропаганда EITI

крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,
13,14,15,
16

Показатели результата

1) Выполнение 18 критериев, соответственно, реализация принятых Казахстаном обязательств в рамках программы EITI;

Крите-
рий

1,2,3,4

5,6,8,9,
10,17,18

7,11,12,
13,14,
15,16

7,11,
12,13,
14,15,
16

7,11,12,13,
14,15,16

2) Отчет о
поступлениях и
платежах в бюджет,
представленный
добывающими
компаниями и
Правительством
Республики
Казахстан

отчет

1

1

2

1

1

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

12000

20 700

42000

27000

15000

Бюджетная программа 030
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и
землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий
в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам

1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
зарегистрированных станциями специального контроля с бумажных и магнитных записей на
электронные носители

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Объем сейсмограмм
отобранных и
оцифрованных/пере-
форматированных
сейсмограмм

Сейс-
мог-
рамма

790

800

950

970

1000

Объем базы данных
по ядерным взрывам

Мб

120

150

190

190

200

Показатели
качества

Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

Показатели
эффективности

Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и
перевод их в современные международные форматы для повышения
эффективности мониторинга ядерных испытаний и использования в научных
целях

Показатели
результата

Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейс-
мог-
рамма

800

950

970

1000

800

2. Модернизация системы сейсмического группирования «Курчатов-Крест» с полной заменой
элементной базы

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Количество
введенных в
действие
геофизических
технологий

техно-
логия

-


1

1

1

1) Проведение
ремонтно-восстано-
вительных работ: на
подъездных дорогах

км.(с покры-
тием)


4



4


км.
(грей-
дер)


53

15

15

15

на сооружениях

куб.
м.


1800

75



2) Приобретение
оборудования и
обустройство
временных сетей
станций
 

 
 
 

стан-
ция


5

5



сейс-
мометр


-

10

10

-

систе-
ма
сбора


-

1

1

1

ком-
плект
вспо-
мога-
тель-
ный



1



3) Восстановление
сетей электроснаб-
жения аппаратуры

пог. м


400

50

80

50

4) Восстановление
инфразвуковой
станции

стан-
ция




1


5) Восстановление
магнитометрической
станции






1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям и каналам
связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО).







Показатели
эффективности

Расширение числа
реализованных
геофизических
технологий
мониторинга

техно-
логия

-


1

1

1


Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний,
землетрясений,
магнитных и
инфразвуковых
аномалий

%

-


15

20

20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

26000

56245

68000

75000

70000

Бюджетная программа 049
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

049 Подготовительная работа по развитию атомной энергетики

Описание

Разработка нормативно-правовых и технических документов, определяющих
правила и порядок проведения тендера на строительство АЭС в Казахстане и
проведение технико-экономических исследований в обоснование
строительства атомных станций в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы для строительства АЭС в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

4. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1 Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)


Разработка
нормативно-правовых
и технических
документов,
определяющих
правила и порядок
проведения тендера
на строительство
АЭС в Казахстане

доку-
мен-
тация
(том)
рег-
ла-
мент

-

3





Проведение
технико-экономичес-
ких исследований и
разработка
технико-экономичес-
ких обоснований
строительства
атомных станций в
Республике
Казахстан

ТЭИ,
том

-

1

1




Разработка технико-
экономического
обоснования и
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области

ТЭО


1




Показатели
качества

В соответствии с
нормами
радиационной
безопасности и
Законом «Об
использовании
атомной энергии»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение
разработки и
совершенствования
нормативно-правовой
базы развития
атомной энергетики
в Республике
Казахстана







Обеспечение
научного подхода к
выбору политики
государства в
вопросе создания
атомной энергетики
и определения
технических
характеристик и
качественных
показателей АЭС
на конкретных
площадках







Разработка ТЭО и
начало разработки
технических
проектов основного
оборудования
атомной станции с
реакторной
установкой ВБЭР-300
в Мангистауской
области г. Актау







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


763953

127070

0

0

Бюджетная программа 003
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 «Прикладные научные исследования в области геологии и использования
недр»

Описание

Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
полезных ископаемых, научно-конструкторские разработки по созданию новых
образцов геологоразведочной техники

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

проект

4

5

2

10

16

Опытно- конструк-
торские технологии
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

проект


2

2

2

0

Показатели
качества

Количество
прогнозируемых
площадей,
перспективных на
выявление
месторождений
полезных ископаемых

объект

3

3

2

4

5

Показатели
эффективности

Количество научных
разработок,
нашедших применение
при проведении
геологосъемочных и
поисковых работ

проект

4

5

2

10

16

Количество
опытно-конструк-
торских разработок,
нашедших применение
при проведении
геологоразведочных
работ

проект


2

0

2

0

Показатели
результата

Научные разработки
по методике
проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития
минерально-сырьевой
базы и
информационное
обеспечение
геологической
отрасли

отчет

4

5

2

10

16

Разработка опытно-
конструкторских
технологий
проведения
геологоразведочных
работ, их
техническое
обеспечение

отчет


2

2

2


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

93347

99881

68222

110490

120438

Бюджетная программа 004
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 «Прикладные научные исследования технологического характера в
области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и минеральных
ресурсов»

Описание

Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных
на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике
Казахстан

Показатели
количества

Разработка химико-
аналитических
методик

шт

2

3

2

2

3

Создание
экспериментальных
стендов по
обоснованию
безопасности ядерных
установок

шт

1

1

2

2


-

Разработка проектов
активных зон с
низким обогащением

шт


-

1

0

1


Разработка
технологии
производства нового
топлива для АЭС на
основе
казахстанского сырья

шт


-


-

1

1

1

Разработка и
внедрение ядерных и
сопутствующих
технологий по
ядерной медицине,
промышленных
изотопов

шт

1

1

2

2

3

Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов

шт

1

1

2

1

1

Показатели
качества

Соответствие ГОСТу
15.101-98. «Система
разработки и
постановки продукции
на производство.
Порядок выполнения
научно-исследова-
тельских работ»







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Кол-во авторских
свидетельств

шт

1


1

2

3

Кол-во патентов

шт

4

2

1

2

1

Кол-во публикаций

шт

50

50

50

75

80

Кол-во аттестованных
и внедренных
технологий, методик

шт

4

5

6

6

8

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак

Показатели
количества

Пакет программ
обработки, испытания
материалов.

пакет
прог-
рамм

2

2

1

3

3

Теоретические и
экспериментальные
модели процессов,
происходящих в
материалах при
взаимодействии с
плазмой

ма-
тем.
моде-
ли

1

1


-

1

2

Разработка и
внедрение систем
диагностики плазмы

сис-
темы

4

4

3

5

5

Методики
исследования

мето-
дики

1

1

-

1

1

Показатели
качества

Публикации в
международных
научных журналах и
участие в совместных
программах с
зарубежными
партнерами

ед.

6
 
 
1

6
 
 
1

4
 
 
1

6
 
 
1

6
 
 
1

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание научных
основ для разработки
исследовательских
установок, методик,
и рекомендаций по их
внедрению

тех-
ноло-
гиче-
ские
раз-
рабо-
тки

1

1

-

1

1

Стратегическое
направление

3. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Показатели
количества

Производство
трековых мембран на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Показатели
качества

Отклонение
поверхностной
плотности трековых
мембран от ее
величины

%



15

15

15

Показатели
эффективности

Внедрение передовой
технологии
высокорентабельного
производства
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Показатели результата

Трековые мембраны на
основе полиэтиленте-
рефталата

кв.
м.



2000

20000

100000

Комплексная
технология очистки
сточных вод атомных
реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием
трековых мембран

тех-
ноло-
гия





1

Базы данных по
результатам
взаимодействия
тяжелых ионов с
атомами и ядрами для
разработки новых
перспективных
технологий.

база
дан-
ных

4

6

4

6

6

Нормативно-методи-
ческие базы для
развития
перспективных
научных
экспериментов на
ДЦ-60, направленных
на разработку
наукоемких
технологий и
формирование
научно-технического
потенциала в
г. Астане.

Мето-
дич.
посо-
бие

4

6

4

6

6

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

841943

898900

844834

971414

1049307

Бюджетная программа 005
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора
Токамак»

Описание

Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Первая в Республике
Казахстан
термоядерная
установка Токамак
(КТМ)

комп-
лекс
(% от
СМР,
обор-
удо-
ва-
ния)

13,9

13,1

19,09

4,36


Показатели
качества

В соответствии с ПСД
параметры токамака
КТМ Большой радиус
плазмы R

м




0,9


Малый радиус
плазмы а

м




0,45


Аспектное отношение

А




2


Вытянутость сечения
плазмы k0,95





1,7


Тороидальное
магнитное поле на
оси Bto

Тл




1


Ток плазмы IP

МА




0,75


Длительность
плато тока /\ tПЛ

с




1-5


Мощность
дополнительного
нагрева Paux

МВт




5


Тепловая нагрузка на
пластины дивертора

МВт/
кв.м.




2-20


Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Экспериментальная
база для проведения
исследований
конструкционных
материалов
термоядерной
энергетики

ед.




1


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

801809

758090

1100000

250895

-

Бюджетная программа 007
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов»

Описание

Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и
высокотехнологичных разработок в сфере ядерных технологий

Стратегическое направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комп-
лекс


1

1


1

Показатели
качества

Обеспечение
потребности в
современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-произ-
водственные
помещения;
промышленные
ускорители
электронов,
информационно-теле-
коммуникационная
сеть, транспортно-
логический терминал;
венчурный фонд) для
клиентов технопарка

клиент


2

0

9

18

Показатели
эффективности

Повышение
инновационной
активности ученых и
предпринимателей







Показатели
результата

Объем оказанных
услуг для клиентов
технопарка

тыс.
тенге




50018

54789

Созданные наукоемкие
производства

про-
из-
вод-
ство


2


4

7

Объем произведенной
продукции

тыс.
тенге




100545

118114

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3470000

2685000

0

501059

550000

Бюджетная программа 016

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 «Развитие информационных систем в недропользовании»

Описание

Формирование цифровой геологической информации для принятия оперативных
решений государственными органами в сфере недр и недропользования,
обеспечение сохранности, возможности накопления, стандартизации и
доступности информации о недрах, включая первичную
геолого-геофизическую информацию

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Внедренные
информационные
системы

сис-
тема

1

1

4



Наполнение банка
данных цифровой
геологической
информацией

%

5

10

15



Показатели
качества

Разработка
информационных
систем с применением
утвержденных
стандартов

стан-
дарт

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Наполнение банка
данных в
утвержденных
форматах

фор-
мат

соот-
ветств

соот-
ветств

соот-
ветств



Показатели
эффективности

Понижение стоимости
на поиск и
тиражирование
геологической
информации.
Сокращение затрат, в
том числе временных,
на обработку
информации

%

5

10

5



Показатели
результата

Запущенные в
промышленную
эксплуатацию
информационные
системы. Достоверная
цифровая
геологическая
информация в объеме
до 20 Тб







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

211037

447860

490226

0

0

Бюджетная программа 020
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и
терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов
ядерной медицины и биофизики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Строительство
корпуса производства
радиофармпрепаратов.

%/
кв. м



7

22

10

Изготовление
циклотрона для
получения
радиоизотопов.

%



14

20

66

Изготовление
«горячих камер» для
производства
радиофармпрепаратов.

%



20

16

64

Показатели
качества

Условия производства
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям
надлежащей
производственной
практики(GМР)







Показатели
результата

В 2012 году введен в
эксплуатацию Корпус
производства
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов
с целью обеспечения
создаваемых
отделений ядерной
медицины в крупных
городах Казахстана и
организации
экспортных поставок

Прои-
звод-
ст-
вен-
ный
кор-
пус






Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



290900

500000

1000000

Бюджетная программа 024
Целевые трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и
теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача

2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов

Показатели
количества

Трансферты
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы

Кол-
во

13

13

30

22

12

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы,
в конечном счете
приведет к росту
показателей
производства и
потребления тепло- и
электроэнергии







Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели
количества

Трансферты,
направленные на
развитие
газотранспортной
системы областей

Кол-
во

0

44

24

7

4

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов, направлен-
ных на развитие
газотранспортной
системы областей, в
конечном счете
приведет к
стабильному
обеспечению газом
растущих
потребностей
внутреннего рынка







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

31562074,7

33601251

49418376

81403549

56852330

Бюджетная программа 036
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
Программа
(подпрограмма)

036 «Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана»

Описание

Урегулирование долговых обязательств и требований перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана за поставленную
электроэнергию. Обеспечение функционирования АО «Достык Энерго»

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задачи

2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической
отрасли

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Урегулирование долговых обязательств

Показатели
количества

Увеличение уставного
капитала АО «Достык
Энерго»

тыс.
тенге

1849826

95000

477481



Показатели
качества

Погашение долговых
обязательств







Показатели
эффективности

Урегулирование
долговых
обязательств и
требований







Показатели
результата

Погашение долгов
перед хозяйствующими
субъектами
Туркменистана,
Таджикистана,
Узбекистана







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

1849826

95000

477481

0

0

Бюджетная программа 112

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

112 «Создание электронного правительства»

Описание

Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня
государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех
центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере
недропользования, и недропользователей по вопросам согласования,
мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе
создания единого информационного пространства недропользования начиная с
проведения конкурса на получение права недропользования и до переработки
и реализации добытого минерального сырья. Это позволит создать
информационную базу для принятия управленческих решений Правительством и
государственными органами в сфере недропользования, которые могут быть
реализованы путем совершенствования законодательной базы, при проведении
конкурса, заключении контрактов, мониторинге и контроле
недропользования, а также в технологиях разработки месторождений
полезных ископаемых и сервисно-технологическом рынке недропользования, в
технологиях переработки добытого минерального сырья, ее транспортировки
и реализации. При этом в рамках системы ЕГСУ НП РК обеспечивается
прозрачность выполнения принимаемых государственными органами
управленческих решений

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задачи

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы
управления недропользованием Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Охват всех
государственных
органов и
недропользователей
единой системой
управлений
недропользованием

%



20

50

100

Охват всех
контрактов
недропользователей
единой системой
управления
недропользованием

%



10

30

70

Показатели
качества

Повышение
качественного уровня
государственного
управления в сфере
недропользования
путем создания
единого информацион-
ного пространства
для принятия
согласованных
управленческих
решений Правительст-
вом, Компетентным,
Уполномоченными и
местными исполнитель-
ными органами.







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение
поступления в бюджет
от недропользования

%





10

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

0

58250

143057

75861

46553

Бюджетная программа 022
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»»

Описание

Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

количество штатных
единиц

ед.



10

10

10

Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

содержание 1
работника

тыс.
тенге



2045,3

2251,0

2474,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



20453,0

22510,0

24746,0

2. Функционирование специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» (Оценка земли и компенсационные выплаты собственникам
земельных участков)

Показатели
количества

Площадь земельного участка

га



63,2



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Произведенные
выплаты
собственникам

кол-
во
лиц



3



Расходы на
реализацию
программы

Всего, в т.ч.

тыс. тенге



1100



Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс. тенге



21553,0

22510,0

24746,0

Бюджетная программа 064
Инвестпроекты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк» в Атырауской области»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

1. Инвестиционный проект «Строительство административного здания и ограждений
территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк» в Атырауской области»

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

1) Землеустроитель-
ные работы (акты на
земельные участки)

ед.



8



2) Разработка ПСД

ед.



2



3) Площадь
застройки

кв.м.




800


4) Периметр
огражденной
территории

км.




41


Показатели
качества

X







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

1) введенный в
эксплуатацию объект

%




80

20


кол-во
объек-
тов





1

2) введенная в
эксплуатацию
огражденная
территория

%




100



кол-во
объек-
тов




1


2. Инвестиционный проект «Строительство объектов инфраструктуры специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в
Атырауской области»

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Показатели
количества

1) Землеустроитель-
ные работы (акты на
земельные участки)

ед.




8


2) Разработка ПСД

ед.





1

3) Строительство
инфраструктуры

ед.






Показатели
качества

В соответствии со
СНиП







Показатели
эффективности

X







Показатели
результата

Ввод в эксплуатацию
инфраструктуры

кол-во
объек-
тов






Всего расходов
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



31358

918000

2612000

Бюджетная программа 027
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

027 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории
«Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные
сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания,
системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты. Работы ведутся в
соответствии с ТЭО в период 2009-2012 гг.

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Кол-во
разработанных ТЭО

ТЭО


1




Кол-во
разработанных ПСД

ПСД



начало
разра-
ботки ПСД

1


Готовность рабочей
документации

%




40


Объем выполненных
строительно-монтаж-
ных работ СМР

%




30

50

Измерительные
комплексы

шт.





1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям, каналам
связи обеспечи-
ваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)







Показатели
эффективности

Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной
цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными
системами других
стран







Работа станций в
составе
национальной
системы ядерного
мониторинга на
уровне
международных
стандартов (по
комплексу
используемых
контролирующих
технологий,
программно-матема-
тическому
обеспечению,
информационному
ресурсу,
достоверности и
точности данных
службы срочных
донесений).







Показатели
результата

Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

%

-




20

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге



15000

4734000

1939000

Бюджетная программа 028
Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

028 «Разработка проектно-сметной документации строительства
магистрального газопровода Бейнеу — Шымкент»

Описание

Разработка проектно-сметной документации к строительству магистрального
газопровода Бейнеу-Шымкент

Стратегическое
направление

Эффективное развитие топливно -энергетического комплекса

Цель

4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Проектно-сметная
документация к
строительству
магистрального
газопровода Бейнеу
- Шымкент

комп-
лект


Стадия
"Проект"
ПСД




Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
нормативными
документами и
СНиП РК







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Комплект проектной
документации







Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге


2000000

0