Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 ақпандағы № 70 Қаулысы

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2010 жылғы 4 ақпандағы
№ 70 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

      Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.

Астана

Мазмұны

      1. Миссиясы мен пайымдауы
      2. Ағымдағы ахуалды талдау
      3. Стратегиялық бағыттар
      4. Министрліктің функционалдық мүмкіндіктері
      5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
      6. Тәуекелдерді басқару
      7. Нормативтік құқықтық актілер
      8. Бюджеттік бағдарламалар

1. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы:
      жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай жасау.

      Пайымдауы:
      бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін өнім әзірлеуді және өндіруді қамтамасыз етуге қабілетті тиімді ұлттық инновациялық жүйе;
      әлемдік стандарттарға сәйкес келетін және өлшем бірлігін қамтамасыз ететін техникалық реттеудің топтық жүйесі;
      отандық және шетелдік капиталды тартуға ықпал ететін қолайлы инвестициялық ахуал;
      электр энергетика ресурстарын өндірудің жедел қарқынымен қамтамасыз етілген экономикалық даму;
      жер қойнауын ұғымды және кешенді пайдалану.

2. Ағымдағы ахуалды талдау

1. Индустриялық даму

Экономиканың өңдеуші салаларын дамыту

      2008 жылы 10196,23 млрд. теңгеге өнім өндірілді, бұл 2007 жыл деңгейімен салыстырғанда 102,1 %-ды құрады.
      Тау-кен өндіру өнеркәсібінде 2008 жылы өндіріс көлемі 6229,76 млрд. теңгені құрады, нақты көлем индексі 2007 жылмен салыстырғанда 105,3 %-ды құрады. Тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі өсу қарқыны шикі мұнай мен ілеспе газ өндірісінің 5,3 %-ға, табиғи газ өндірісінің 15,1 %-ға ұлғаюы есебінен өңдеуші өнеркәсіпке қарағанда жоғары болды. Өңдеуші өнеркәсіпте 2008 жылы нақты көлем индексі 2007 жылмен салыстырғанда 97,1 %-ды құрады.
      2009 жылғы қаңтар - қарашада Қазақстанның барлық өнеркәсіп кәсіпорындары (шағын кәсіпорындарды, қосалқы өндірістерді, үй шаруашылығы секторын коса алғанда) қолданыстағы бағамен 7 925,4 млрд. теңгеге өнім өндірді, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезеңнің нақты көлем индексі 100,7 %-ды құрады.
      Тау-кен өндіру өнеркәсібінің өсу қарқыны есептік кезең үшін 105,7 %-ды құрады. Өсу табиғи газ өндірісінің (8,6 %-ға), шикі мұнай мен ілеспе газ өндірісінің 7,7 %-ға ұлғаюы есебінен қамтамасыз етілді.
      Өңдеуші өнеркәсіпте.
      2009 жылғы 11 ай ішінде өндіріс көлемі алдыңғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6,3 пайыздық тармаққа (93,7 %) төмендеді. Қара металлургия өнімдері 392,7 млрд. теңгеге, түсті - 511,8 млрд. теңгеге өндірілді. Қара металлургиядағы нақты көлем индексі 94 %-ды, ал түсті металдар өндірісінде - 90 %-ды құрады.
      Химия және фармацевтикалық өнеркәсіпте 2008 жылы ІЖӨ-дегі химия өнеркәсібі үлесі 0,86 %-ды, 2009 жылғы 1-ші жарты жылдық үшін - 0,64 %-ды құрады. Химия өнеркәсібінің негізгі капиталына салынған инвестициялар 2008 жылы - 8 006 млн. теңгені және 2009 жылғы 10 ай үшін 21 897,7 млн. теңгені құрады.
      2009 жылдан бастап ауыл шаруашылығы өндірушілерінің отандық зауыттардан сатып алатын минералдық тыңайтқыштардың құнын арзандату бойынша жаңа бюджеттік бағдарлама іске асырылады. Бұл ретте субсидиялар отандық тыңайтқыштар өндіретін зауыттарға іске асырылған тыңайтқыштардың 1 тоннасына арналған субсидиялар нормативтеріне сәйкес ауыл шаруашылығы өндірушілерінің нақты сатып алған тыңайтқыштары үшін төленеді.
      Қазақстанның фармацевтика өнеркәсібі индустрияның дамушы саласы бола отырып, онда жалпы тұрғыда - медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұсақ өндірушілерді қоса алғанда, медициналық және фармацевтикалық өнім өндірушілерінің 79 кәсіпорыны бар.
      Бұл ретте Қазақстанда шығарылатын барлық дәрілердің ақшалай көрінісіндегі 90 %-дан астамы 5 ең ірі зауыттың үлесіне тиесілі. «Химфарм» АҚ, «Глобал Фарм» БК», «Ромат» ФК, «Нобел АФФ», «Нұр-Май Фарм» ЖШС, Қарағанды фармацевтикалық зауыты сияқты отандық кәсіпорындары өндірістің толық тізбелі бар кәсіпорынды білдіреді.
      Қазақстанның фармацевтикалық нарығының негізгі бөлігін құндық көріністе 90 %-ға дейін және заттай көріністе 70 % импортталған өнім құрайды, отандық дәрілік құралдардың үлесі тиісінше 10 % және 30 % құрайды. Қазақстандағы медикаменттердің жиынтық нарығы шамамен 6000 атаулармен есептеледі.
      Дәрілер өндірісі баяу дамып келеді, он бес жыл ішіндегі нарықтағы отандық өндірушілердің үлесі 3 %-дан 10 %-ға дейін ұлғайды. Қазақстанның фармацевтикалық кәсіпорындары республика тұтынатын медикаменттердің көлемінен құндық мәніндегі 10 %-дан аспайтын өнім шығарады, бұл уақытта Ресей Федерациясында бұл көрсеткіші 33 %-дан астамын құрайды.
      Құрылыс индустриясында және құрылыс материалдары өндірісінде:
      2008 жылы өндіріс көлемі 398,5 млрд. теңгені құрады, импорт 347,5 млрд. теңге сомасын құрады, құрылыс материалдары өндірісін дамытуға бағытталған тартылған инвестициялар көлемі 53,6 млрд. теңгені құрады.
      2008 жылы Қазақстан Республикасының тұтынуындағы құрылыс материалдарының жалпы өндіріс үлесінің көлемі 53,3 %-ды құрады.
      2009 жылғы қаңтар - қазанда құрылыс материалдарының, бұйымдардың және конструкциялардың өндіріс көлемі 150,2 млрд. теңгені құрады. Құрылыс материалдарының, бұйымдардың және конструкциялардың өнеркәсібін дамытуға бағытталған, тартылған инвестициялар көлемі 2009 жылғы қаңтар - казан ішінде барлығы 22,9 млрд. теңгені құрады, алайда мұндай көлемдер саланы тұрақты дамыту үшін жеткіліксіз, бұл негізгі қорлардың, әсіресе олардың белсенді бөліктерінің күрт ескіруіне алып келеді.
      Құрылыс индустриясының өнеркәсіптік базасы құрылыс саласындағы өнімдердің көлемдері мен номенклатурасы бойынша қажеттілігін толық көлемінде қанағаттандырмайды. Құрылыс секторының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жеке өндірістік база: қазіргі заманғы цемент зауыттары, табақ шыны, әрлеу материалдарының, темір бетон және керамика бұйымдарының өндірісі жеткілікті дамымаған немесе жоқ.
      Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсібінде.
      2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда тоқыма және тігін өнеркәсібіндегі өнімдер өндірісінде - 10,4 %-ға; былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар өндірісінде және аяқ киімдер өндірісінде - 28,1 %-ға өсу байқалған. Өндірістің артта қалуы целлюлозды-қағаз өнеркәсібінде және баспа ісінде- 14,4 %, сүректі өңдеуде және ағаштан жасалған бұйымдар өндірісінде - 1,1 % болды.
      Тоқыма және тігін өнеркәсібінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 20,3 млрд. теңгеге өнім өндірілген, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезең үшін өнімдердің нақты көлемінің индексі 86,6 %-ды құрады.
      Былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар мен аяқ киімдер өндірісінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 2,362 млрд. теңгеге өнім өндірілді, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезең үшін өнімдердің нақты көлемінің индексі 91,9 %-ды құрады.
      Өндірістің жүргізіліп отырған жаңғыртуына қарамастан саланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарында қосылған құны жоғары өнімдердің (маталардың, тігін және тоқыма бұйымдарының және т.б.) үлесін арттыру бағытында жеңіл өнеркәсіп күрделі экономикалық жағдайда тұр.
      Дамудың жалпы үрдісі сала әлеуетінің төмендеуімен сипатталады, өйткені өндірісті тоқтатқан кәсіпорындардың саны құрылатын кәсіпорын сандарынан артық болады. Өндірістің өсу қарқынын және көлемдерін төмендету процесі халықтың өмір сүру деңгейінің өсуі мен ішкі нарықта киім және аяқ киім сатып алу сұранысынан ұлғаюы реңінде болады. Тек, 2005 - 2008 жылдар шегінде республиканың өнеркәсіп құрылымындағы салалар үлесі 2,1 %-дан 0,7 %-ға дейін төмендеді. Белсенді әрекет ететін кәсіпорындар саны 608-ден 514-ке дейін төмендеді.
      Ағаш өңдеу өнеркәсібінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 7881 млн. теңге сомаға өнім өндірілді, өнімнің нақты көлемінің индексі 2008 жылғы ұқсас кезеңге қатынасы бойынша 108,3 %-ды құрады.

Геология

      2008 жылы жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік геологиялық зерттеу, мониторинг, қолданбалы ғылыми зерттеулер, мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою жүргізілді.
      Алаңдарды геологиялық жете зерттеу (АГЗ-200) қазіргі заманғы геологиялық негізді алуға және қатты пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерінің кенорындарын анықтау үшін перспективалы 104 объектіні анықтауға мүмкіндік берді, енді олардың қорларын бекітумен жұмысты жалғастыру қажет.
      Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде пайдалы қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлардың өсуі: алтын 50 тоннаны; мыс - 840 мың тоннаны; никель - 407 мың тоннаны; марганец кені - 6 млн.тоннаны; темір рудасы - 82 млн. тоннаны; мұнай - 61 млн. тоннаны; газ - 4 млрд. текше метрді құрады.
      Минералдық ресурстар Қазақстан экономикасының негізін құрайтын және қала құраушы болып табылатын тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарының тұрақты дамуын қамтамасыз ететіндіктен, бұдан кейінгі геологиялық зерттеулерді жандандыру қажет.
      Геологиялық ақпаратты қалыптастыру мемлекеттік органдар мен жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы толық әрі дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Цифрлық геологиялық ақпарат жинау және өңдеу мақсатында ақпараттық жүйе құру, геологиялық материалдарды цифрлау бойынша жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Мемлекеттік компьютерлік дерекқор құру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
      509 елді мекен ауыз су қорымен қамтамасыз етілді.
      Каспий теңізінің су басу аймағында 8 авариялық мұнай ұңғымасы мен өздігінен төгілетін 130 ұнғыма жойылды.
      Перспективада елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес саладағы жоспарлы жұмысты жалғастыру қажет.

2. Инновациялық даму

Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру

      Ұлттық экономиканы одан әрі жаңғырту, әртараптандыру және бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі табысты процесс мемлекеттің индустриялық-инновациялық саясатын кейіннен іске асырумен тікелей байланысты.
      Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін инновациялық индустрияландыру шеңберінде мемлекеттің күш-жігерін шоғырландыру қажет болатын жеті бағыт айқындалды. Бұлар агроөнеркәсіптік кешен және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; энергетика (таза энергетиканы дамытуды қоса алғанда); құрылыс индустриясын дамыту және құрылыс материалдарын өндіру; мұнайды қайта өңдеу және мұнай-газ секторының инфрақұрылымы; металлургия және дайын металлургиялық өнімдердің өндірісі; химия, фармацевтика және қорғаныс өнеркәсібін дамыту; көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту.
      Министрлік инновациялық даму саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттің, жеке бизнес пен азаматтық қоғамның басымдықтарын инновациялық қызметті жандандыруға және әлемдік экономикадағы қазіргі уақыттағы өзгерістерді елдің технологиялық деңгейін арттыруға уақтылы қайта бағдарлау бойынша шараларды қабылдайды.
      Заңнамалық базаны жетілдіру шеңберінде «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы Заңда негізгі қызметі инновациялық саланы дамытуға бағытталған әртүрлі заңды тұлғалардың мүдделерін кеңейтетін нормалар көзделген. Атап айтқанда, ол «Инжиниринг және технологиялар трансферті» АҚ, «Ғылым қоры» АҚ және «ҚазАгроИнновация» АҚ даму институттарына қатысты болады. Бұдан басқа жоғарыда көрсетілген заң жобасының тағы бір сипатты ерекшелігі инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын Инновациялық дамыту шараларының кешенін қалыптастыру арқылы жүзеге асыру болып табылады. Инновациялық дамыту шараларының кешенін инновациялық қызмет саласындағы уәкілетті орган қалыптастырады және инновациялық даму институттары іске асырады.
      Ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-кезеңінде (2005 - 2007 жылдар) Ұлттық инновациялық қорды, Ғылым қорын, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығын, 8 өңірлік технопарктерді, 11 отандық және шетелдік қорларды қамтитын қаржылық және инновациялық инфрақұрылым құрылды.
      «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ.
      «ИТТО» АҚ-ға ұлттық инновациялық жүйеде инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мен даму жөніндегі үйлестіруші рөлі бөлінді. Бұған байланысты, «ИТТО» АҚ өзіне ҰАЖ және ҒЗТҚЖ нәтижелерін дайындау элементін арнайы экономикалық аймақ, индустриялық аймақ және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар негізінде инновациялық өндірісті тәжірибелік құру элементтерін де технопарктерін қамтитын бірыңғай ұлттық инновациялық құрылымды құру жөніндегі мақсатқа сай жұмысты жүргізеді.
      Алматы, Қарағанды және Орал қалаларында 3 өңірлік технопарктер құрылды. Өңірлік технопарктер өңірлерде жеткілікті дамымаған зертханалық кешен, оқыту орталықтарының қызметін, технология трансферттері, инжиниринг және т.б. бойынша қызмет көрсетеді. Қазіргі уақытта, ТЭН әзірленді және Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында және Астана қаласында төрт өңірлік технопарктерді құру бойынша жұмыс басталды.
      Бұдан басқа, «ИТТО» АҚ-ға берілген «Ақпараттық технология паркі» АЭА-ның және ҚАЗҒТУ технопаркі активтері республикадағы инновациялық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі институттың әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейтті.
      «ИТТО» АҚ ақпараттық алмасуды кеңейту және серпінді технологиялар трансфертін жүзеге асыру мақсатында Қазақстандық технологиялар трансферттері желісін (ҚТТЖ) құрды. Қазіргі уақытта ҚТТЖ Ресей және Белоруссия технологиялар трансферті желілерінің сертификатталған мүшесі болып табылады және олардың сайттарында өз клиенттерінің әзірлемелерін орналастыру мүмкіндігіне ие. ҚТТЖ бұдан әрі Еуропалық технологиялар трансферттері жүйесіне кіреді деп болжануды. Құрылатын Инновация және патенттер банкі ҚТТЖ-ның әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
      Қаржылық даму институттары.
      2003 жылы құрылған «Ұлттық инновация қоры» АҚ-ның негізгі мақсаты елде инновациялық белсенділікті арттыруға жәрдемдесу және жоғары технологиялық, әрі ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту болып табылады.
      Жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту мақсатында «ҰИҚ» АҚ мына міндеттерді шешуге бағытталған еліміздің венчурлік индустриясын қалыптастыру және дамыту қызметін жүзеге асырады:
      экономиканың инновациялық секторына коммерциялық инвестицияларды тарту және барабар бақылауды қамтамасыз ету;
      жаңа өндірістік қуаттарды игеру, жаңа жұмыс орындарын құру;
      отандық әзірлемелерді коммерцияландыру және осы арқылы инновациялық өнімнің отандық нарығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
      2008 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ҰИҚ» АҚ-ға барлығы 502 жоба түсті, оның ішінде: 147 инвестициялық жобалар, 351 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, жыл сайынғы NIFS50K конкурсы жеңімпаздарының 4 жобасы. 2008 жылғы 31 мамырдағы жай-күй бойынша тау-кен өндіру, мұнай-газ, химия және медицина өнеркәсібі, машина жасау, ауыл және орман шаруашылығы, ақпараттық технологиялар саласы, құрылыс, металлургия тәрізді салаларда 33 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер мен 5 инвестициялық жоба аяқталды.
      2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша 9 инвестициялық жоба, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің 15 жобасы іске асырылуда, 3 жоба әлі қарау сатысында тұр.
      Қор өз қызметі шеңберінде 6 қазақстандық венчурлік қор құрды:
      1. «ВФ Адвант» АҚ - фармацевтика және биотехнология;
      2. «АИФРИ «Сентрас» АҚ - әртүрлі салалар;
      3. «ФВТ Арекет» АҚ - старт-ап компанияларындағы инвестициялар;
      4. «Glotur Technology Fund» АҚ - ақпараттық технологиялар;
      5. «Almaty Venture Capital» АҚ - құрылыс материалдары және технологиялар;
      6. «LogyCom» АҚ - ақпараттық технологиялар.
      2009 жылдың 11 айы ішінде қазақстандық венчурлік қорлар жобаларды қаржыландыру бойынша 38-ден астам өтініш қарады, құны 2 120,98 млн. теңге 3 жоба қаржыландыруға мақұлданды. 2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша жергілікті венчурлік қорлар жалпы сомасы 10,3 млрд. теңге болатын 17 жобаны қаржыландыруда, Қордың үлесі 4,3 млрд. теңгені құрайды.
      Отандық венчурлік қорлардың жұмыс тиімділігін бағалау үшін кезең ішінде тартылған жобалар және инвестициялардың өсу саны бойынша Тиімділіктің басым көрсеткіштері әзірленді, келісілді және бекітілді.
      Отандық өндіріске қазіргі заманғы технологияларды дамыту және енгізу үшін Қор 5 шетелдік венчурлік қорлардың акционері болды.
      Бұдан өзге, отандық және шетелдік инвесторларды тарта отырып, қазақстандық венчурлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі бағдарламаны іске асыру үшін 2010 жыл ішінде инвестициялау географиясы бар, Қазақстан Республикасының аумағымен шектелмеген отандық және шетелдік инвесторлармен бірлесіп 10 жыл жұмыс істеу мерзімі бар 2 венчурлік қор құру жоспарлануда.
      Сонымен қатар, қолданыстағы жобалардан және таза пайдадан жоспарланған шығындар қаражатының жартысы жаңа инновациялық жобаларды қаржыландыруға бағытталатын болады. 2010 жылдан бастап 2014 жыл аралығында 7 500 млн. теңге сомасына жаңа 15 жобаны қаржыландыру жоспарлануда, жылына орташа есеппен жаңа 3 инновациялық жоба.
      Бұл жобаларды іске асыру жаңа жұмыс орындарын құруды, жаңа қызметтер мен өндірістерді дамытуды қамтамасыз етеді.
      Қазақстандағы кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі 3 жыл бойы 4 %-дан сәл астам деңгейде ауытқып тұрды, бұл ЕО елдерінен анағұрлым төмен. Бұдан өзге проблемалық мәселе ғылымды қаржыландыру көлемі болып табылады. Мәселен, қолдағы деректер бойынша ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге мемлекеттің жыл сайынғы шығыстары орташа есеппен мыналарды (ЖІӨ-ден): АҚШ-та және Жапонияда - 3 %-ды, Германия мен Францияда - 2 - 2,5 %-ды, Швецияда - 4,0 %-ды құрайды.

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Электр энергетикасы

      2008 жылы электр энергиясын өндіру 2007 жылмен салыстырғанда 4,8 %-ға өсті және 80,0 млрд. кВтс. құрады. Электр энергиясын тұтыну 80,6 млрд. кВтс. құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 5,5 % жоғары.
      2009 жылы электр энергиясының күтілетін өндірісі 78,72 млрд. кВтс құрайды.
      Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесі (БЭЖ) Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің энергия жүйелерімен қосарлас режимде орнықты жұмыс істейді.
      Елдің энергетикалық қауіпсіздігі мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша электр энергетикасы саласының стратегиялық міндеттерін шешу үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 147-ө өкімімен Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі 2007 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.
      2015 жылға дейінгі электр тұтыну мен электр жүктемесінің деңгейлерін болжау негізінде Қазақстан БЭЖ-і оңтүстік аймағының болжалды қуат тапшылығы, электр станцияларындағы іске қосылатын қуаттар анықталды, оңтүстік аймақта (Балқаш ЖЭС) базалық электр станциясын орналастыру бойынша негіздемелер мен ұсыныстар және одан қуат берудің алдын ала жасалған схемасы дайындалды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электр энергетикасын дамытуға қажетті инвестиция есептелді.
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009 жылғы 26 маусымдағы № 153, № 154 бұйрықтарымен электр энергиясының 2015 жылға дейінгі теңгерімі, қайта құруға, жаңғыртуға және кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің тізбесі, сондай-ақ жаңа электр энергетикасы объектілерінің құрылысы бекітілді.
      Қазақстанның үш энергетикалық аймағы бойынша энергия беруші қуаттарды, электр желілерін кеңейту, жаңғырту және қайта көру бойынша инвестициялық жобалардың әзірлемесі жүзеге асырылуда.
      Дүниежүзілік экономикалық форумның 2009 жылғы деректері бойынша Бәсекелестік қабілетінің ғаламдық индексінің «Инфрақұрылым сапасы - электр» индикаторы рейтингте 4 позицияға жоғарылады және 77-орынды (81-ден) иеленді.

Энергия үнемдеу

      Қазіргі уақытта іс жүзінде әлемнің өнеркәсібі дамыған барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу мәселесі қарқынды шешілуде.
      Қазіргі заманғы нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу елде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін дамытудың негізгі талабы болып табылады. Осыған байланысты, «Энергия үнемдеу туралы» Заңның жобасы Қазақстан Республикасының Парламентіне қарауға енгізілді.
      Энергия үнемдеу - бұл бейіндік министрліктің ғана емес, жалпы мемлекеттік ауқымдағы міндет. Энергия үнемдеу бойынша барабар шара қабылдау өнеркәсіп және тұрғын үй-коммуналдық саласының барлық аяларында қамтамасыз етілуге тиіс.
      «Энергия үнемдеу туралы» Заң жобасында өнеркәсіптегі энергия тұтынуды төмендету үшін мынадай шаралар көзделеді:
      1) жаңа объектілерді оларға есепке алу аспаптары мен отын-энергетика ресурстарының шығынын реттеу жүйесін орнатпай пайдалануға беруге тыйым салатын норма көзделеді;
      2) энергия тиімді құрылғыларды әкелушілер үшін кедендік жеңілдіктер белгілеу;
      3) кейіннен мониторинг жасау үшін ірі кәсіпорындар мен ұйымдар енгізілетін энергия үнемдеу туралы деректердің Мемлекеттік тізілімін жасау;
      4) берілген міндетті орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қолдана отырып, уақтылы жөндеу жүргізуге және мүлікті жаңғыртуға міндет белгілеу;
      5) энергия тұтыну нормативтері.
      Заң жобасында: энергия тұтыну нормативтерін бекіту; тұтынушылар мен электр энергиясын өндірушілердің құқықтары мен міндеттерін белгілеу және олардың заң нормаларын орындамауына байланысты әкімшілік жауапкершілік белгілеу; пайдаланылатын үй-жайлар мен құрылғыларды міндетті энергетикалық тексеру; құрылыс жобаларына міндетті сараптама жасау; энергия тиімділігі деңгейі нормативтерден артық жаңа құрылыс объектілерін салуға тыйым салу; энергия үнемдеу үшін мониторингке жататын объектілердің тізіліміне енгізу; мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау функцияларын регламенттеу көзделеді.
      Жаңартылатын энергия көздері. Қазақстанның электр энергетикасын дамыту және экологиялық проблемаларын шешудің басым бағыттарының бірі жаңартылатын энергетика ресурстарын пайдалану болып табылады. Қазақстанда жаңартылатын энергетика ресурстарының әлеуеті (су энергиясы, жел және күн энергиясы) аса маңызды. Қазақстан Республикасының Президенті «Нұр-Отан» ХДП партиясының кезектен тыс XII съезінде «Қазақстанның индустриялық-технологиялық дамуы біздің болашағымыз үшін» сөйлеген сөзінде маңызды бағыт жаңартылатын энергия көздерін желдің күші мен күн сәулесін пайдалану есебінен дамыту болып табылатынын атап көрсетті.
      Қазақстан аумағы үшін жаңартылатын энергия көздерінің мынадай түрлері: шағын су электр станциялары; күн жылу және электр энергиясын өндіруге арналған күн қондырғылары; жел энергетикасы неғұрлым перспективалы.
      Жаңартылатын энергия көздерін қолдау бойынша бірнеше шараларды көздейтін «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2009 жылы 4 шілдеде қабылданды.
      Бүкіл әлем бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдалану өсіп келеді.

Көмір өндіру саласы

      Көмір өндіру саласында 2008 жылы 104,9 млн. тонна көмір өндірілді, бұл 2007 жылмен салыстырғанда 11,2 млн. тоннаға көп. Алғашқы рет соңғы 10 жылда көмір өндірудің 100 миллиондық межесі еңсерілді. Көмір өндіруші компаниялар экспортқа 33,0 млн. тонна, өсуі 2007 жылға қарағанда 128 %, Қазақстанның энергетикалық кәсіпорындары - 47,3 млн. тонна, өсуі - 106 %, коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар мен халыққа - 11,2 млн. тонна көмір жеткізді.
      Тұтастай алғанда, көмір саласы 2008 жылы экспорттық мүмкіндіктер сияқты өскелең ішкі қажеттілікті де қамтамасыз етті.
      Жекелеген көмір өндіруші кәсіпорындарда өндіріс пен басқаруды шоғырландырудың жоғары дәрежесіне кол жеткізілді. Тұрақты даму мен көмірдің баланстық қорларын тиімді алуды көздейтін өнеркәсіптік-технологиялық саясат жүзеге асырылуда.
      Сонымен бірге, 2009 жылы экономикалық дағдарыс жағдайында көмір өндіру көлемінің төмендеуі байқалады. 2009 жылы көмір өндірудің күтілетін көлемі 93,6 млн. тоннаны құрайды, бұл 2008 жылғы деңгейден 11,3 млн. тоннаға немесе 10,9 %-ға төмен.
      Көмір өндіру көлемінің төмендеуінің негізгі себептері Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының тұтас электр станцияларының экономикалық дағдарыс салдарынан көмір өнімдерін тұтынудың азаюы, сондай-ақ 2008 жылмен салыстырғанда қыстың жылы болуы болып табылады.
      Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, көмір өндіруші кәсіпорындар белгіленген шараларды орындау бойынша жұмысты жалғастыратын болады.

Атом өнеркәсібі

      Қазақстан Республикасында атом өндіру көлемі 2008 жылы 8512 тоннаны немесе 2007 жылмен салыстырғанда 128 % құрады. Уранның шала тотығын-тотығын өндіру көлемі 8130 тоннаны құрады, өсуі 2007 жылғы деңгейге Қарағанда 30 % құрады. Отындық таблеткалар шығару көлемі 176 тоннаны құрады. Уранның диоксид ұнтағын өз шикізатынан өндіру көлемі 2007 жылғы деңгейде сақталды және 34,7 тоннаны құрады.
      Бериллий өнімін шығару 1689 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда, өнім шығару 6,3 %-ға ұлғайды. Тантал өнімін шығару көлемі 306 тоннаны құрады. Тантал өнімін шығару 2007 жылдың деңгейіне қарағанда 74 %-ға ұлғайды. Ниобий өнімін өндіру көлемі 65 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда өнім шығару 40 %-ға артты.
      2009 жылы күтілетін уран өндіру көлемі 13462 тоннаны құрайды.
      Жұмыс істеп тұрған кеніштерде уран өндірудің көлемін ұлғайту жөніндегі жұмыстар жалғастырылуда және жаңа кеніштер пайдалануға берілмек. Ресеймен, Жапониямен, Канадамен өндіру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар құрылды.
      Экспортқа отындық таблеткаларды, табиғи уранды жеткізіп беру, француздық «АРЕВА» және американдық «General Electric» үшін скрапты қайта өңдеу бойынша ядролық-отын циклінің қызметі жүзеге асырылуда. Батыс дизайнынын реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау бойынша жұмыс жүргізілуде.
      Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті сала құру бірінші кезекте отандық атом электр станцияларын (АЭС-ті) отынмен жабдықтау мәселесін шешуге мүмкіндік береді, ал келешекте Қазақстан Республикасының жоғары технологиялық уран өнімінің әлемдік нарығындағы дербес ұстанымын қамтамасыз етеді.
      Осы міндеттерді шешу үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ базасында толық ядролық отын тізбегінің сатылас интеграцияланған компаниясын құру көзделуде. Осы мақсатта жоғары технологиялы уран өнімдерін өндіретін кәсіпорындар құрылуда: Ангарск қаласында (РФ) уранды байытатын бірлескен қазақстан-ресей кәсіпорны құрылды; канадалық «Саmесо» корпорациясымен «Үлбі металлургия зауыты» АҚ базасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен бірлескен уран гексафторидің шығаратын кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды; «АРЕВА» француз компаниясымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен АЭС-ке арналған ядролық отын өндірудің түпкілікті өнімі - ядролық реакторлар үшін жылу бөлетін құрастырымдар (ЖБҚ) шығаратын бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды.
      Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. Ол үшін сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өндеу кешенін салу және 2009 жылы пайдаланылған ядролық отынды Ақтау қаласынан Курчатов қаласына көшіру және «МАЭК-Қазатоменөркәсіп» ЖШС-тің аймағында сұйық радиоактивтік қалдықтарды сақтау үшін резервтік сыйымдылықтарды құрастыру мәселелерін шешу керек.
      2008 жылдың желтоқсанында жоғары сыйымдылықты тантал ұнтақтары өндірісін құру жөніндегі жоба аяқталды, нысаналар мен сымдарды шығару мақсатында тантал өндірісін қайта құру бойынша жоба іске асырылуда.

Атом энергетикасы

      Бүкіл әлемде энергетикалық қажеттіліктің өсуі, мұнай мен табиғи газ бағасының тұрақсыздығы; органикалық отынды пайдалануға байланысты экологиялық шектеулер; бірқатар елдердегі энергиямен жабдықтау сенімділігіне қатысты алаңдаушылық жаңа энергетикалық технологияны дер кезінде дайындауды өзекті етіп отыр. Жаңадан жаңартылатын энергия көздері мен басқарылатын термоядролық синтезді белсенді түрде зерттеу әзірше оларды кең ауқымда дәстүрлі отынның орнын басатын шынайы бәсекеге қабілетті тәсілдер ретінде қарауға мүмкіндік бермейді.
      Атом энергетикасы басқа энергия технологияларымен салыстырып қарағанда маңызды принципті ерекшеліктерге ие:
      ядролық отында миллиондаған есе көп энергияның шоғырлануына және іс жүзінде сарқылмас ресурстарға ие болады;
      атом энергетикасының қалдықтары біршама аз көлемде болады және сенімді оқшауландырылуы мүмкін, ал олардың неғұрлым қауіптілерін ядролық реакторларда «біткенше жағуға» болады;
      ядролық отын циклі қалдықтардың радиоактивтілігі мен радиоулылығы олардың уран ендірілетін рудадағы мәнінен асып түспейтіндей болып іске асырылады.
      Сонымен, ядролық энергетика қазып алынатын органикалық отында энергетиканың едәуір бөлігінің біртіндеп орнын толтыру және басым энергия технологиясы ретінде қалыптасуы үшін барлық қажетті әлеуетті қасиетке ие болады.
      Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі электр энергиясын өндіру мен тұтыну динамикасын талдау электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өскенін көрсетеді және бұл үрдіс болашақта сақталады. Электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өсуі Еуразия өнеркәсіптік қауымдастығы корпорациясы кәсіпорындарының дамуына, тұрғын үй құрылысы қарқынының артуына, өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірісті қалпына келтіруге, ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп кластерлерін құруға, мұнай мен газ өндіру көлемін өсіруге орайластырылған. Электр энергиясы мен жылу өндіруді әртараптандыру елдің қолданыстағы отын-энергетика қауіпсіздігін құрылымдық қайта құру мен жаңғыртуды көздейді. Ұзақ мерзімді перспективада елдің кепілді энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АЭС салу және оны іске қосу көзделуде, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға және қолда бар көмірсутек шикізатын неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
      Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеуді Министрліктің Атом энергетикасы комитеті жүзеге асырады. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, лицензиялау, нормативтік құжаттарды әзірлеу қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері болып табылады.
      Тұтастай алғанда, рұқсаттама құжаттар саны 2014 жылы 2010 жылға қарағанда 30 %-ға төмендеуі жорамалданып отыр.
      Таратпау жөніндегі бағдарлама шеңберінде Семей сынақ полигонында ядролық қызмет қалдықтарын шығару және тарату әрекеттерінің алдын алу мақсатында 16 инженерлік құрылысты (штольнялар) қорғауды күшейту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
      Ядролық сынақтар өткізілген Қазақстан өңірлерінің радиациялық жағдайын зерделеу бойынша жұмыстар жалғастырылды. Ядролық сынақтар өткізілген және атом өнеркәсібі кәсіпорындары бар жерлерде мониторинг жүйесін құру бойынша жұмыстар жалғастырылуда.
      ССП аумағының 3000 ш.км. халық шаруашылығына беру үшін кешенді экологиялық зерттеу материалдары дайындалды.
      Қарашығанақ газконденсатты кен орнындағы жұмыстарды радиациялық сүйемелдеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
      Бұрынғы Ертіс химия-металлургиялық зауыты (ЕХМЗ) аумағындағы радиациялық-қауіпті ахуалды жою бойынша жұмыстардың шеңберінде радиоактивті қалдықтарды көму орындарында және оған іргелес аумақтарда сұйық және қатты радиоактивті қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша жұмыс жүргізілді.
      Пайдаланылған БН-350 отынын тасымалдау жөніндегі бағдарлама шеңберінде инфрақұрылым: ПЯО жөнелту және қабылдау (сақтау) үшін жабдықталған сақтау, артық жүктеу алаңдары дайындалды. Имитатормен тасымалдаудың тестік жүгіртпесі және 3 ПЯО тасымалы жүргізілді.
      АЭС салудың әлеуметтік-экономикалық салдарларын, болжамды қаржылық салымдарын және қаржыландыру ұйымдарының схемаларын қоса алғанда, Қазақстанда АЭС салудың сметалық құны мен техникалық-экономикалық көрсеткіштерін бағалау орындалды.
      Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жалғастырылды: КТМ Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құру бойынша жұмыстар жалғастырылды.
      Ядролық медицина және биофизика орталығын құру бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары басталды.
      «Байкал» алаңында ампульдық иондаушы сәуле көздерін ұзақ уақыт сақтауға тасымалдау және орналастыру жүргізілді. Сақтауға 1286 иондаушы сәуле көздері қабылданды.
      Таратпау туралы халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерді орындау үшін ҚР ҰЯО станциялары тәулік бойғы мониторинг жүргізуде.
      «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркін» құру» жобасы бойынша қазіргі уақытта технопарк инфрақұрылымын қалыптастыру және жобаларды коммерцияландыру бойынша жұмыстар орындалды. Жобаларды коммерцияландырудың шеңберінде «Ядролық технологиялар паркі» АҚ-ның қатысуымен мынадай бірлескен кәсіпорындар құрылды:
      «Kaz-Kor NuTech Company» ЖШС - «SAMYONG UNITECH Co., Ltd» (Корея) компаниясымен бірлесіп судан қорғағыш шатыр материалын өндіретін кәсіпорын. «Xsenon» ЖШС - «ДЭКОМ А2» ЖШҚ-мен (Ресей) бірлесіп радиациялық-тігілген фармпрепараттар өндіру және емдік асхана суын фтормен газдау кәсіпорны, «Демпург-PNT» ЖШС - «Демпурпг» сауда үйі» (Украина) ЖШҚ-мен бірлесіп т/ж жылжымалы құрамына арналған автотежегіш жабдығын өндіретін кәсіпорын. «Kazfoam» ЖШС - көбікті полиэтилен және мұнай-газ құбырлары мен ТКШ-ға арналған жылу сақтау манжеттері мен желілерін өндіретін кәсіпорын.

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторына
шетелдік инвестицияларды тарту

      Ұзақ мерзімді бағдарламалық құжаттарды (оның ішінде Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру Қазақстан аумағында қосымша құны жоғарғы өндірістерді құру арқылы мүмкін болады. Жаңа өндірістерді құрған кезде Қазақстанда бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды әрі экономиканың шикізаттық емес секторларында, оның ішінде қазақстандық тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің экспортына және капиталына ықпал ететін инфрақұрылымды дамытумен және құрумен байланысты жобаларға басымдылық беріледі.
      Халықаралық деңгейдегі инвестициялық ынтымақтастық инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы екі жақты үкіметаралық келісімдердің нормативтік-құқықтық шеңберінде жүзеге асырылады.
      2009 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Үкіметі 42 елмен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы екі жақты келісімдерге қол қойды, олардың ішінде АҚШ, Біріккен Корольдік, Германия, Франция, Ресей, Нидерланды, Түркия, Иордания, Катар т.б. бар, сондай-ақ ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер арасында бір көп жақты келісімге қол қойылды.
      1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы кезеңінде Қазақстанға барлығы 89,7 млрд. АҚШ долл. тікелей шетелдік инвестициялар тартылды. Негізгі инвестор елдер: АҚШ - (Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағынының жалпы көлемінен 20,2 %), Нидерланды - (17,1 %), Ұлыбритания - (8,9 %). Виргиния аралдары (Ұлыбритания) (6,1 %), Франция - (5,1%).
      Тікелей шетелдік инвестициялардың салалық құрылымында 1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы кезеңінде тау-кен өндіру өнеркәсібіне (орташа көрсетілген кезеңге 37 %) және геологиялық барлау және іздестіруге (31,6 %) салынған инвестициялар басым болды. Өңдеуші өнеркәсіпке тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі 1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы 9,5 %-ды құрады.
      2008 жылы Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар ағыны 19,8 млрд. АҚШ долл. құрады.
      Салалық құрылымда 2008 жылы тартылған инвестициялардың барынша көп үлесі геологиялық барлау және іздестіру жүргізу қызметіне - 7,6 млрд. АҚШ долл. немесе 38,2 %, тау-кен өндіру өнеркәсібіне - 3,1 млрд. АҚШ долл. немесе 15,7 % тиесілі. Экономиканың шикізаттық емес секторына (бұл тұста және бұдан әрі мәтін бойынша шетелдік инвестицияларды шикізаттық емес секторға тарту қаржылық қызметті және жылжымайтын мүлікпен, жалдаумен және кәсіпорындар қызметтерімен жасалатын операцияларды ескермей қабылданады) 3,3 млрд. АҚШ долл. немесе шетелдік инвестициялар жалпы көлемінің 16,8 %-ы, оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпке 1,8 млрд. АҚШ долл. немесе 2008 жылы тартылған барлық тікелей инвестициялардың 8,9 %-ы тартылған.
      2009 жылғы 1-жарты жылдықта ТШИ 7,7 млрд. АҚШ долларын, оның ішінде шикізаттық емес секторға 0,9 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл 2008 жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда 18 %-ға (9,4 млрд. АҚШ доллары) кем.
      Салалар бөлінісінде 2009 жылдың 1-ші жарты жылдығында тау-кен өнеркәсібіне - 2 144 млн. АҚШ доллары, өңдеуші өнеркәсіпке - 388,3 млн. АҚШ доллары, электр, газ бен суды өндіруге және бөлуге - 174 млн. АҚШ доллары тартылған.
      Бірлескен кәсіпорындарды құру инвестициялық ынтымақтастықтың кеңінен тараған түрлерінің бірі болып табылады. 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (жыл қорытындысы бойынша қалыптасады) Қазақстанда шетел капиталы қатысатын (137 ел) 19109 кәсіпорын тіркелген.

Қазақстан экономикасының басым салаларындағы
инвестицияларды мемлекеттік қолдау

      Экономиканың басым секторына бағытталған инвестицияларды мемлекеттік қолдау «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген және инвестициялық преференцияларды беру арқылы жүзеге асырылады.
      Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шеңберінде инвестициялық преференцияларды көздейтін инвестицияларды жүзеге асыруға барлығы 425 келісімшарт, мәлімделген инвестициялардың жалпы 2984,4 млрд. теңге сомасына жасалды. Олардың ішінде 2007 жылы - мәлімделген инвестициялардың жалпы 245,0 млрд. теңге сомасына 102 келісімшарт, 2008 жылы мәлімделген инвестициялардың жалпы 2283,5 млрд. теңге сомаға 107 келісімшарт жасалды.
      Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген жобаларды іске асыру нәтижесінде нақты салынған инвестициялардың көлемі 2007 жылы - 1093,2 млн. АҚШ долларын, 2008 жылы - 2177,4 млн. АҚШ долларын құрады.
      Инвестициялар тарту мәселесінде инвестициялық преференциялар институты рөлінің төмендеуі инвестицияларды мемлекеттік қолдау саласындағы негізгі проблема болып табылады. Көптеген жағдайда инвестициялық преференциялар инвестицияларды жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға ынталандыратын әсер етпейді, ал оларды инвесторлар инвестициялық жобаны іске асыру кезінде шығындарды төмендетудің қосымша тәсілі ретінде қолданады.
      Қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Қаржы құралдарының кең спектрін пайдалану жобаларды қаржыландыру мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Инвестицияларды, оның ішінде шетелдік инвестицияларды реттеу саласындағы айтарлықтай өзгерістерге қарамастан ең бірінші инвестициялар тарту, сондай-ақ инвестициялық инфрақұрылымды жақсарту мақсатында қаржылық құралдарды (венчурлік қаржыландыру, инвестициялық кредит беру, стратегиялық әріптестік, қаржылық лизинг т.б.) таңдау және қолдану негіздемесі проблемасының пысықталмағандығын атап өту керек.

Инвестициялар саласындағы негізгі проблемалар

      Экономиканың шикізаттық емес секторына жеткіліксіз инвестициялық тартымдылық (әкімшілік кедергілер, көлік және коммуникациялық инфрақұрылымның дамымағандығы, білікті жұмыс күшінің жеткіліксіздігі, қазақстандық нарық сыйымдылығының төмендігі);
      отандық өндірушілерді қолдау мен қорғау тетігі дамуының жеткіліксіздігі;
      инвестициялар салудың әлеуетті нарықтары мен шетелдік компаниялар үшін осы нарықтарға шығу тәсілдері туралы жеткілікті ақпараттың болмауы.

Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

      Пилоттық жобаларды іске асыру және қамтамасыз етуші инфрақұрылымдарды (кластерлерді, технопарктерді, АЭА, индустриялық аймақтарды) салудың бастамасы жасалды.
      Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың 2-кезеңінде (2006 - 2010 жылдары) немесе «белсенді іске асыру сатысында» өнеркәсіпті жаңғырту және экономиканы әртараптандыру жөніндегі жобаларды іске асыру бойынша нақты міндеттер қойылады. Сондықтан ағымдық қызметтің өзекті бағыты басым салаларда өңдеуші технологиялық өндірістер құру болып табылады.
      Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, бизнесті дамытуға арналған, атап айтқанда, салық жеңілдіктері мен кедендік преференциялар берілетін қолайлы жағдайлар құрылатын аумақтар - арнайы экономикалық аймақтарды құру мейлінше тиімді ынталандыру тетіктерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты арнайы салық және кедендік режимі бар АЭА құру және қажетті инфрақұрылымдық ресурстармен қамтамасыз ету отандық экспорт тауарларын қайта бөлуді тереңдету, қосылған құны жоғары өндірістер мен Қазақстанның көліктік әлеуетін дамыту көзқарасы бойынша перспективалық болып табылады.
      Шекара маңы өңірлерінде арнайы экономикалық аймақтар құру айрықша тартымды болып табылады, өйткені бұл жағдайда аймақ шегінде трансшекаралық аумақтың барлық ерекше проблемаларын ойдағыдай шешуге болады.
      Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында 2001 жылдан - бастап 2008 жылдар кезеңінде құрылған 6 арнайы экономикалық аймақ жұмыс істейді: «Астана - жаңа қала» АЭА (2001 ж.), «Ақтау теңіз порты» АЭА (2002 ж.), «Ақпараттық, технологиялар паркі» АЭА (2003 ж.), «Оңтүстік» АЭА (2005 ж.), «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА (2007 ж.) және «Бурабай» АЭА (2008 ж.).
      «Ақтау» «теңіз порты» мен «Астана - жаңа қала» АЭА ойдағыдай жұмыс істеуде, олардың әрекет ету мерзімі тиісінше 2028 және 2015 жылдарға созылады. «Ақпараттық технологиялар паркі» мен «Оңтүстік» АЭА - қалыптасу үдерісі үстінде. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия паркі» АЭА-ның қызметін қамтамасыз ету үшін АЭА-ның әкімшілігі құрылды, «Бурабай» АЭА уәкілетті органы ретінде АЭА оператор-компаниясы анықтады, екі АЭА аумағында қажетті жағдайлар кеден және салық органдарының аумақтық бөлімшелері құрылуда.
      2009 жылғы 1 желтоқсанда үш АЭА мен ИА аумағында 184 жоба іске асырылған, оның ішінде «Астана - жаңа қала» - 160 жоба, «Ақтау теңіз порты» - 3 жоба, «Ақпараттық технологиялар паркі» - 19 жоба, Астана қ. ИА - 2 жоба іске асырылды.
      Бұдан өзге осы және «Оңтүстік» АЭА аумағында тағы 111 жоба (оның ішінде «Оңтүстік» АЭА - 3 жоба, «Астана - жаңа қала» - 95 жоба, «Ақтау теңіз порты» - 4 жоба, «АТП» - 5 жоба, ИА «Астана қ.» ИА - 4 жоба) іске асырылды.
      АЭА құруға және дамытуға салынған бюджеттік инвестициялардың жалпы көлемі 410 млрд. теңгені (оның ішінде «Астана - жаңа қала» - 390 млрд. тенге, «Ақтау теңіз порты» - 470 млн.теңге, «Акпараттық технологиялар паркі» - 11,5 млрд. теңге, «Оңтүстік» - 7,7 млрд. теңге, «Бурабай» - 100 млн. теңге, «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» - 32 млн.теңге) құрады. Оның ішінде 2009 жылы - 17,4 млрд. теңге.

Қазақстандық қамтуды дамыту

      Министрлік қойылған міндеттерді орындау үшін қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы уәкілетті орган ретінде қазақстандық өнім шығаруға жәрдемдесу мен қолдаудың барлық қажетті шараларын алдын ала қабылдайды және жергілікті ресурстарды барынша пайдаланады.
      Қазақстандық қамтуды дамыту саласында қойылған міндеттерді шешу бойынша мақсаттар және қағидаттар және бағыттар айқындалды.
      Елдің ішкі резервті ұлғайту, елдің әлеуметтік дамуын арттыру бойынша тиімді шаралардың бірі барлық мемлекеттік органдардағы, ұлттық холдингтердегі және ірі шаруашылық субъектілеріндегі және жер қойнауын пайдаланушылардағы мемлекеттік сатып алудағы қазақстандық қамтуды ұлғайту болып табылады.
      Үкімет алдын ала қабылдайтын әрекеттерді нақты үйлестіру үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді барлық сатып алулар төрт бағытқа бөлінген:
      мемлекеттік органдар жүзеге асыратын сатып алу;
      ұлттық компаниялар жүзеге асыратын сатып алу;
      жер қойнауын пайдаланушылар жүзеге асыратын сатып алу;
      жүйе құраушы ұйымдар жүзеге асыратын сатып алу.
      Отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілерді мемлекеттік қолдау шараларын айқындау мақсатында «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1353 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 мамырдағы № 756 қаулысы қабылданды. Онда мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілердің тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді міндетті түрде сатып алуының нақты көлемдері белгіленген, міндетті түрде сатып алынуы тиіс тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізбесі айқындалды және толықтырылды. Бұл қаулыны қабылдау отандық тауар өндірушілер өндіретін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және отандық жеткізушілердің жұмыстары мен қызметтеріне жағдай жасап әрі қолдау көрсету болып табылады.
      Түпкілікті тауарда қазақстандық қамтудың (адволарлық улесі) пайыздық үлесі көрсетілетін «CT-KZ» тауарының шығуы туралы сертификат бланкінің жаңа нысанын енгізуді көздейтін «Тауардың шығу елін айқындау және тауардың шығуы туралы сертификатын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 қазандағы № 1647 қаулысы қабылданды.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы Жарлығын іске асыру шеңберінде, сондай-ақ отандық тауар өндірушілерді қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу мақсатында «Орта мерзімдік кезеңге арналған қазақстандық қамтуды дамыту тұжырымдамасын бекіту туралы» (бұдан әрі - Тұжырымдама) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы әзірленді.
      Тұжырымдаманың негізгі мақсаты тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді отандық өндірушілерді бәсекеге қабілетті өнім өсіруге ынталандыру арқылы шикізаттық емес сектордың отандық өнеркәсібін дамытуды қамтамасыз ететін шарттарды құру болып табылады.
      Ақпараттандыру және байланыс агенттігімен бірлесіп мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың, ұлттық компаниялардың және холдингтердің сатып алу жоспарлары шоғырланған «Қазақстандық қамтудың» интернет-порталы әзірленді. Осы веб-порталды пайдалану отандық тауар өндірушілерге тапсырыс берушілердің қажеттілігіне сәйкес таяу жылдары перспективасына өз өндірістерін барынша тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні сайтта 4 360 тұтынушы кәсіпорындар және 364 өндіруші кәсіпорындар бойынша ақпарат орналасқан (ШОБ субъектілерінің үлесі 95%).
      Елдің инновациялық саясатын жүзеге асыру және одан әрі кеңейту шеңберінде негізгі мақсат Қазақстанның АТ-саласының жоғары бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және оны одан әрі дамыту болып табылады. Қойылған міндеттің мүмкіндігі инновациялық саланы дамытудың кешенді құрылымымен сипатталады, яғни жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамыту, біріншіден, оларды ақпараттық инфрақұрылыммен тиісті қызмет көрсетуді құрусыз мүмкін емес, екіншіден, АТ-салалар секторының қатарының өзі өндірістердің және қызметтер көрсетудің жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін түрлері болып табылады.

5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

      2007 жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы № 361 қаулысымен бекітілген Техникалық регламенттерді әзірлеудің 2007 — 2009 жылдарға арналған жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасында бірінші рет техникалық регламенттерді әзірлеу бойынша жұмыс басталды. Белгіленген техникалық регламенттердің талаптарын сақтауды мемлекеттік қадағалау және бақылау объектілері өнімдер, оның тіршілік циклінің процестері, сәйкестікті растау органдары және техникалық регламенттің күші қолданылатын сынақ зертханалары болып табылады.
      Жоғарыда көрсетілген Техникалық регламенттерді әзірлеудің 2007 - 2009 жылдарға арналған жоспарына сәйкес 97 техникалық регламенттер әзірлеу көзделуде, бүгінгі күнде оның ішінде 49 техникалық регламентін Қазақстан Республикасы Үкіметі қабылдады.
      Техникалық реттеудің жаңа жүйесіне көшу жағдайында стандарттаудың негізгі мақсаты халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген мемлекеттік стандарттар түріндегі техникалық регламенттерге деректер базасын қалыптастыру болады.
      Жыл сайын экономиканың басымдықты салалары (тоқыма өнеркәсібі, тамақ, мұнай-газ, машина жасау т.с.с.) бойынша мемлекеттік стандарттар әзірлеуді қамтитын Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспары қалыптастырылып, іске асырылуда, сондай-ақ, экономикалық салаларға мемлекеттік стандарттарды енгізу мақсатымен қабылданған стандарттарды қарастыратын стандарттаудың салалық жоспарларын әзірлеу жөніндегі жұмыс жүргізілуде. Мемлекеттік стандарттаудың 2009 жылға арналған жұмыс жоспарын орындау үшін 427 әзірлеуге жататын мемлекеттік стандарттардың 400 мемлекеттік стандарттары әзірленді және бекітілді.
      2008 жылы үйлесімдендірудің мемлекеттік стандарттарының жалпы пайызы 62,7 %-ды, 2009 жылдың 11 айында - 66 %-ды құрады. Экономиканың нақты секторында үйлесімдендірілген стандарттардың деңгейі 69 %-ды құрады.
      Бұл ретте халықаралық стандарттармен үйлесімдендіру көрсеткіштерінің анағұрлым жоғарғы деңгейі жол-көлік және темір жол техникаларын өндіру саласы, тамақ өнеркәсібі, мұнай және газ, құрылыс материалдары және құрылыс салаларына және төменгі деңгейі энергетика және электротехника, машина жасау салаларына тиесілі болып отыр.
      Қазіргі таңда халықаралық тәжірибе есебімен стандарттарды әзірлеу үшін республикада құрамында мемлекеттік органдар, өндірушілер, тұтынушылар және т.б. бар 49 техникалық комитет пен стандарттау жөніндегі 2 мемлекетаралық техникалық комитет жұмыс істейді. 2009 жылдың басынан бастап стандарттау бойынша 6 техникалық комитеттерді құру бойынша жұмыс жүргізілді. Өнеркәсіптік қоғамдық қауіпсіздік және төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік саласында техникалық комитет құру бойынша жұмыс жалғасуда.
      Мұнай-газ саласындағы стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің РГ 4 «Терминология» ИСО/ТК 193 «Табиғи газға» енуі бойынша рәсімдер өткізілді. Халықаралық стандарттарды әзірлеу сатысында қазақстандық тауар өндірушілердің мүдделерінің ескерілуіне мүмкіндік беретіндіктен, қазақстандық техникалық комитеттердің халықаралық және мемлекетаралық техникалық комитеттердің қызметіне қатысуын жандандыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
      Қазақстан стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың (ИСО және МЭК) мүшесі ретінде ИСО 17 техникалық комитетінің толық құқықты мүшесі және қауымдастырылған мүшелер сипатындағы 4 ИСО/ТК бақылаушы-мүшесі болып табылады.
      Халықаралық комитеттермен өзара бірлесіп әрекет ету шеңберінде халықаралық стандарттар жобасы қаралып, республиканың мүдделі адамдарының қатысуымен сайлау рәсімі өткізіліп жатыр.
      ДСҰ-ға мүше мүдделі елдерге Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттар бойынша мағлұмат беру үшін 2005 жылы Үкімет өңірлердегі аумақтық бөлімшелермен және Ауыл шаруашылығы, Денсаулық сақтау министрліктері жанындағы ішкі орталықтармен саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі Ақпарат орталығын құрды.
      ДСҰ Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден түскен ТБТ және СФС мәселелері жөніндегі хабарландыруларды Ақпарат орталығы өңдеп,www.memst.kz сайтына, ал филиалдар және кіші орталықтар өңірлердегі әкімдіктер мен жергілікті басқару органдарының сайттарына орналастырады.
      Соңғы 3 жылда Дүниежүзілік сауда ұйымының саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық өлшемдер жөніндегі Келісімінің шеңберінде ДСҰ Хатшылығы мен ДСҰ-ға мүше елдерден саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі - 3 977, санитарлық және фитосанитарлық өлшемдер жөніндегі - 3 761 хабарландыру түсіп, өңделді.
      «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес техникалық регламенттер мен стандарттардың Мемлекеттік қоры қалыптасып жұмыс істеуде, оның нормативтік құжаттарының жалпы саны 55 646 атаулардан тұрады, оның ішінде 2 382 мемлекеттік, 19 527 мемлекетаралық стандарттар; 19 000 мыңнан астам халықаралық стандарттар т.с.с.
      Әл-ауқат бойынша аккредиттеу тізілімінде 2009 жылдың 1 шілдесіне 1022 субъект тіркелді, оның ішінде сәйкестікті растау бойынша 188 орган, 515 сынақ зертханалары, 292 сенім білдірілген және 27 калибрленген зертханалар, 3 ұйым өлшемдерді орындау әдістемелерінің метрологиялық аттестациясын өткізу құқығына аккредиттелді.
      2009 жылғы 1 желтоқсанда Қазақстан бойынша сериялары ИСО 9000, 14000, 22000, OHSAS 18000. SA 8000 талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесін енгізген кәсіпорындардың жалпы саны - 2 249. Экспортқа бағдарланған кәсіпорындар саны - 186. 222 кәсіпорын енгізу және сертификаттау сатысында тұр.
      Отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілетті өнімдерінің өндірісін ынталандыру мақсатында Республикада Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алу үшін жыл сайын конкурс өткізіледі.
      Қазақстандық өнімнің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілетін арттыру үшін жағдайлар жасау мақсатында техникалық реттеу және менеджмент жүйесі саласында қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде.
      Техникалық реттеу және менеджмент жүйесі саласындағы мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру шеңберінде 2008 жылы 416 адамды оқыту жүзеге асырылды.
      Оқыту рәсімін жетілдіру мақсатында қашықтықтан оқыту мен электронды тестілеуді енгізу жөніндегі шаралар кешені (қашықтықтан оқытуды енгізудің теориялық тәжірибесін зерттеу, электронды тестілеудің деректер базасын құру үшін тестілер әзірлеу, электронды оқулық жобасын жасау) әзірленуде. Бұдан басқа, кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі бірыңғай орталық құру мәселелері талқылануда.
      Метрологиялық қызметтің негізгі мақсаты «Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын өлшемдердің дұрыс емес нәтижелерінің салдарынан ел экономикасының мүдделері мен азаматтарының құқықтарын қорғау болып табылады.
      2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша республиканың эталондық базасы 98 эталондық бірліктерден және эталондық жабдықтан тұрады, оның ішінде 50 бірлігі мемлекеттік эталондар, 27 бірлігі жұмыс эталондары және 21 бірлігі эталондық жабдықтардан тұрады.

Техникалық реттеу саласындағы проблемалық мәселелер

      Өнеркәсіптің базалық салаларында (мұнай-газ секторы, құрылыс, тау-кен металлургиялық кешені, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы) техникалық регламенттер мен стандарттарды енгізу;
      халықаралық талаптармен стандарттау саласындағы нормативтік құжаттарды үйлесімдендіру деңгейінің жеткіліксіздігі (Қазақстанның стандарттары - 2382 бірлік, үйлесімдендіру деңгейі - 62,7 %, МЕМСТ-тар - 19518 бірлік, үйлесімдендіру деңгейі - 12 % астамды, жыл сайын қайта қабылданған үйлесімдендірудің МЕМСТ деңгейі 50 % астамды құрайды);
      республикалық кәсіпорындарға сапа менеджменті жүйесін енгізу деңгейінің жеткіліксіздігі;
      кәсіпкерліктің менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарын енгізуге қызығушылығының төмендігі (бүгінгі күні республикада статистика деректері бойынша 247 930 заңды тұлға тіркелген, оның ішінде 2 065 кәсіпорын ИСО-9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000 стандарттарын сертификаттады);
      республикада өлшем құралдарын метрологиялық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі және өңірлерде сынақтық зертханалар желілерін тең емес орналастыру.

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер

      1. Индустриялық даму
      2. Инновациялық даму
      3. Энергетикалық кешенді дамыту
      4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру
      5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 (есеп)

2009 (бағалау)

2010

2011

2012

2013

2014

1-бағыт. Индустриялық даму

1.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту

Нысаналы индикаторлар:
2015 жылға: ЖІӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіп үлесі кемінде 12,5 %-ды құрайды;
өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі кемінде 1,5 есеге ұлғаяды;
экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесі кемінде 40 %-ды құрайды;
шикізаттық емес экспорт көлемі өңдеуші өнеркәсіптегі жиынтық өндірістің кемінде 43 %-құрайды;

«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту

орын

80

76

75

74

73

72

71

1.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту

2015 жылға қарай минералдық шикізатты терең қайта өңдеу және жаңа бөліністерді құру негізінде металлургия саласының жалпы қосылған құнын кемінде 107% ұлғайту

%

100

106

110

120

140

160

207

2015 жылға карай металлургия өнімі өндірісін екі есеге арттыру

млн. теңге

-

1750

1 800

2 000

2 500

2 800

3 600

2015 жылға карай металлургия өнімінің экспортын екі есеге арттыру

%

-

100,0

103,8

116,0

146,5

164,8

200,0

млрд. теңге

-

1638

1700

1900

2400

2700

3276

Металлургия саласындағы еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту

%

-

100

110

120

130

140

150

1.1.2-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту

2015 жылға қарай химия өнімі өндірісінің жалпы көлемін 2 есе ұлғайту

млн. теңге

-

73 995

98 000

115 000

120 000

134 000

142 000

Жоғары бөліністі химия өнімінің экспортын 2 есе ұлғайту

млн. теңге

-

36 372

40 000

43 600

45 000

61 000

73 000

Минералдық тыңайтқыштардың әртүрлі түрлерін шығару жылына 3 млн.-нан астам тоннаға жетеді

млн. тонна

-


255

257

260

1000

1465

1.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту

Құрылыс индустриясындағы жалпы қосылған құнды кемінде 76%-ға ұлғайту

%

-

100

110

125

140

160

176

Елдің ішіндегі құрылыс материалдарын шығару үлесі

%

-

58

63

65

70

75

82

Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемін 20 % дейін ұлғайту.

%

-

0,1

1

3

5

12,9

20

1.1.4-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту

Отандық өндірісті тұтынудың жалпы көлеміндегі фармацевтикалық өнімдері көлемінің үлесі (заттай көріністе)

%

31,1

30

33,5

35

40

45

50

1.1.5-міндет. Қазақстанның ауыл шаруашылығы машинасын жасауды қоса алғанда, машина жасау саласын дамыту

Жалпы қосылған құнның өсуі (ұлғаймалы бойынша)

%

-

100

105

120

140

155

174

Машина жасау саласындағы еңбек өнімділігін 52 мың АҚШ долларына дейін ұлғайту

мың теңге

-

3 440

4 190

4 874

5 659

6 559

7 592

Өнеркәсіп өнімі өндірісінің жалпы көлеміндегі сала өнімінің үлесі

%

2,9

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

1.1.6-міндет. Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсіптерін дамыту

2014 жылға карай 2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің жалпы қосылған құнын 50%-ға ұлғайту

%

-

100,0

104,0

108,0

112,0

120,0

145,4

Жеңіл өнеркәсіп өніміне ішкі нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі

%

-

8

9

11

16

22

30

Жеңіл өнеркәсіп еңбегінің өнімділігін 4,9 млн. теңге/адамға дейін бір жарым есе ұлғайту (33 мың АҚШ долл.)

мың АҚШ долл./адам

-

23

24

25

26

28

33

1.2-мақсат. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:
2014 жылға қарай: 50% дейін өтелген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өндірілген қорларын толтыру пайызы;
өңірлік геологиялық зерттеулерді жүргізу үшін қолжетімді Қазақстан Республикасының аумағын қамту пайызы 78 %-дан 2009 жылы 95% дейін.

1.2.1-міндет. Болжамдық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету

1:200000 ауқымында болжамдық ресурстарды бағалаумен алаңдарға геологиялық жете зерттеулер:

мың шаршы км

41,63

35,0

40,0

43,9

58,4

38,0

40,0

Алтын

тонна

150

100

110

105,0

170

100

80

Мыс

млн. тонна

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

Полиметалдар

млн. тонна

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

5,0

5,0

ГДП - 200 өткізу аумағын қамту

%

79,72

81

84,2

87,0

93,2

95,6

98,9

Болжамдық ресурстарды бағалаумен кенді аудандарды геологиялық-минерагендік карталау:

мың шаршы км

16,5

15,0

14,0

12,0

16,0

30,0

30,0

Алтын

тонна

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

2,2

2,4

Мыс

млн. тонна

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Полиметалдар

млн. тонна

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

3,0

3,2

ГДП - 200 өткізу аумағын қамту

%

8,8

13,0

26,8

31,2

38,0

45,0

50,0

1:200000 ауқымында инженерлік-геологиялық зерттеулермен терең геологиялық карталау

мың шаршы км

0

0

0

25,2

22,3

19,0

22,0

Алтын

тонна

0

0

0

0

10,0

15,0

18,0

Мыс

млн. тонна

0

0

0

0

0,8

1,2

1,5

Полиметалдар

млн. тонна

0

0

0

0

0,5

0,8

1,0

1:200000 ауқымында инженерлік-геологиялық зерттеулермен гидрогеологиялық жете зерттеу

мың шаршы км

20,93

19,02

22,07

22,23

29,31

36,07

36,07

Жете зерттеуді талап ететін алаң 1561,3 мың шаршы км

%

2,2

3,4

4,8

6,2

8,1

10,3

12,7

Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде дайындық іс-шаралары

әзірлемелер

7

4

8

9

11

7

10

Аэроғарыш және геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау негізінде пайдалы қазбалардың кен орындарын болжау

мың шаршы км

-

-

-

-

70,0

73,3

83,3

Қазақстан аумағын қамту - 2,7 млн. шаршы км

%





7,8

15,8

24,9

1.2.2-міндет. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

жоба

5

2

2

5

7

10

10

геологиялық-барлау жұмыстарының өндірісіне енгізілген ғылыми әзірлемелер

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Жаңа тәжірибе-конструкторлық технологиялар

жоба

2

2

1

2

4

5

5

геологиялық-барлау жұмыстарының өндірісіне енгізілген тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2.3-міндет. Пайдалы қазбалардың түрлері, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар бойынша қорлардың өсуі

Ірі ауқымды алаңдық іздеу жұмыстары

мың шаршы км

0

0

0

4,2

11,5

17,2

20,0

Қорлардың өсуімен қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстары:

мың шаршы км

0,2

0,2

0,3

0,8

1,5

2,5

2,5

Алтын

тонна

10,0

10,0

11,0

15,0

18,0

25,0

25,0

Мыс

мың тонна

50,0

150,0

80,0

185,0

220,0

250,0

250,0

Полиметалдар

мың тонна

100,0

0

0

150,0

200,0

250,0

300,0

Көмірсутек шикізатына геологиялық-барлау жұмыстарын
жүргізу

объект

2

1

1

11

11

12

13

Геотермалды суларға іздеу - барлау жұмыстары

объект

1

-

-

-

-

2

2

1.2.4-міндет. Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық-шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Пайдалы қазбалардың негізгі 35 түрі бойынша ресурстық әлеуетті нақтылау

жоба

6

8

8

8

9

9

9

Минералдық шикізат базасының жағдайы туралы анықтамалықтар дайындау, нормативтік-әдістемелік құжаттарды жасау

жоба

3

2

2

2

1

1

1

«Геология және жер қойнауын қорғау» ақпараттық-сараптамалық журналын тоқсан сайын шығару»

журнал

-

4

4

4

4

4

4

1.2.5-міндет. Геологиялық ақпарат дерек қоры мен геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

іс-шара

16

16

18

18

18

18

18

Мамандандырылған ақпараттық кешен (МАК) ұйымдастыру

МАК

-

-

-

1

1

1

3

Геологиялық ақпаратты санға айналдыру

кесте

-

-

-

3

8

15

20

Ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оның ішінде деректерді аумақтық өңдеу

жүйе жұмысы

-

-

-

1

2

3

5

Дерекқорды цифрлық геологиялық ақпаратпен толықтыру (оның ішінде ретроспективті)

%

10

15

20

30

40

70

100

1.3-мақсат. Халықты жерасты ауыз суымен қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор:

2015 жылға тұщы жерасты суларының қорларымен қамтамасыз етуді 54,3 % дейін жеткізу керек.

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

47,0

54,3

1.3.1-міндет. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жерасты сулары кенорындарының қорларын барлау

Жерасты суларына іздеу - барлау жұмыстары

село

197

108

-

51

104

112

120

Барлығы 1650 ауылдық елді мекен

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

47,0

54,3

Тұщы жерасты сулары кенорындарының қорын қайта бағалаумен жете барлау

кен орны

-

2

4

9

26

28

30

Барлығы 194 кен орны

%

-

1,0

3,1

7,7

21,1

35,6

51,0

Қостанай облысының Арқалық қаласының халқын жер асты су қорларымен қамтамасыз ету үшін Көктау учаскесі жер асты суын барлау

учаске

-

-

-

1

-

-

-

1.4-мақсат. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Нысаналы иидикаторлар:

2015 жылға зерттеуді бақылаулардың мемлекеттік желісімен қамтуды қамтамасыз ету: жерасты сулары - 7000-нан кемінде 5239 пункттер, посттар, полигондар;

пункттер посттар полигон

5017

5018

5018

5018

5047

5075

5239

қауіпті геологиялық процестер - 850-ден кемінде 133 посттар, полигондар

посттар полигон

44

44

44

44

64

79

133

Жерасты суларының сапасы мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы жыл сайынғы есептер.

есептер

13

20

19

12

23

32

34

2015 жылға 1376 гидрогеологиялық ұңғымаларды (2149- дан),

ұңғымалар

85

58

ұңғымаларды зерттеу

200

210

220

230

оның ішінде 139 мұнай ұңғымасын (139-дан) жою және консервациялау.

4

19

10

10

10

10

1.4.1-міндет. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер жағдайын бағалау және болжау, іс - шараларды әзірлеу

Жерасты суларының мониторингі:



Пункттерде

пункт

5000

5000

5000

5000

5000

5023

5043

жер сілкіністерінің хабаршыларын зерделеу посттарында

пост

13

13

13

13

13

19

24

жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

полигон

4

5

5

5

5

6

8

мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

1

1

жер сілкінуді алдын ала зерделеу бойынша посттар құру

пост

-

-

-

-

6

7

12

бақылау пункттерін құру

пункт

-

-

-

-

23

20

150

жерасты суларының техногенді ластануына полигонын құру

полигон

-

-

-

-

1

2

2

Қауіпті геологиялық процестер мониторингі:









Посттарда

пост

42

42

42

42

42

62

77

Полигондарда

полигон

2

2

2

2

2

2

2

посттар құру

пост

-

-

-

-

20

15

54

жерасты суларының мониторингін және қауіпті геологиялық процестерді жүргізуді сүйемелдеу

объект

9

10

10

10

10

10

15

1.4.2-міндет. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою

ұңғыма

85

58

зерттеу

200

210

220

230

Барлығы - 2149 ұңғыма

%

21,3

24,0

-

33,3

43,0

53,3

64

Мұнай ұңғымаларын жою

ұңғыма

4

19

зерттеу

10

10

10

10

Мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу:

ұңғыма



Теңізде

ұңғыма

-

-

1900

-

-

-

-

Құрлықта

ұңғыма

-

-

11000

-

-

-

-

Гидрогеологиялық

ұңғыма

-

-

3500

-

-

-

-

2-бағыт. Инновациялық даму

2.1-мақсат. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:
2015 жылға қарай: инновациялық, белсенді кәсіпорындар үлесі 10%-ға дейін ұлғаяды.
2014 жылға қарай: халықаралық танылған патенттердің санын 30 дейін ұлғайту;
енгізілген жаңа технологиялардың санын 200 дейін ұлғайту;
жүзеге асырылған тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің санын 160 дейін ұлғайту.

2.1.1 міндет. Инновациялық қызметті дамыту

ҚР-да шығарылатын өнімдердің жалпы көлемінде инновациялық өнімдерді және инновациялық сипаттағы қызметтерді шығару

%

2,8

3,0

3,2

3,5

4,0

5,0

6,0

Даму институттары қаржыландырған ұлғаймалы қорытындыларымен инновациялық жобалардың, саны

бірлік

-

-

5

15

27

42

50

2.1.2-міндет. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Инновациялық инфрақұрылымдардың құрылған объектілерінің саны, оның ішінде:









технопарктер (4 технопарк 2007 жылға дейін құрылды)

бірлік

5

-

-

1

1

1

1

тәжірибелік-құрастырмалық бюро (ТҚБ)

бірлік

-

1

2

2

-

-

-

инжинирингтік ұйым

бірлік

-

-

-

-

1

-

-

Салалық орталық

бірлік

-

-

-

-

-

1

1

«Өнімді дамыту үшін жағдай жасау» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рентингінде жақсарту

орын

52

62

61

60

59

58

57

2.1.3-міндет. Технологиялар трансфертін дамыту

Инновациялық өнімдерді коммерциялизациялауға арналған шарттардың саны

бірлік

-

2

2

3

5

5

5

Қазақстанға тартылған озық шетелдік технологиялардың саны

бірлік

-

2

6

27

25

25

25

Инновациялық технологияларға арналған сатып алынған құрастырмалық-технологиялық құжаттамалар, лицензиялар мен патенттердің саны

бірлік

-

5

6

25

24

24

24

Бюджет қаражаты есебінен қазіргі заманғы басқарушылық технологияларды енгізген кәсіпорындар саны

бірлік

-

15

13

27

27

27

27

«Қосылған құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту

орын

104

96

95

94

93

92

91

«Соңғы технологиялардың колжетімділігі» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту

орын

93

101

100

99

98

97

96

«Өнімді дамытуға арналған жағдайлар» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту

орын

52

62

61

60

59

58

57

«Компанияның дамыту және зерттеу қызметіне арналған шығыстары» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту

орын

62

60

59

58

57

56

55

2.1.4-міндет. Тәуекелдік инвестициялық ортаны дамыту: қазақстандық венчурлік қаржыландыру инфрақұрылымын қаржыландыру

Құрылған венчурлік қорлардың саны (жыл сайын)

бірлік

1

-

-

2

-

-

-

«Венчурлік капиталдың қолжетімділігі» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту

орын

55

59

58

57

55

54

52

3-бағыт. Энергетикалық кешенді дамыту

3.1-мақсат. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:
2014 жылы электр энергиясын өндіруді 96,8 млрд. кВт сағ болжамдық тұтыну кезінде 97,9 млрд. кВт сағ дейін жеткізу.
2015 жылы Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын аяқтау.
«Сапа инфрақұрылымы - электр» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде бәсекеге қабілеттілік индексінің ағымдағы деңгейінің төмендеу тәуекелін азайту (77-орын).

3.1.1-міндет. Жұмыс істеп тұрған қуаттарды қайта құру, жаңғырту және жаңаларын салу

1. Балқаш ЖЭСI модулін салу, 1320 МВт (қаржыландыру: 70 % - заем қаражаты; 30 % - меншікті қаражат)

жоба



жобаны іске асыруды бастау





2. Екібастұз ГРЭС-2-де 500 МВт № 3 энергия блогын салу (заем қаражаты, «Самұрық-Энерго» АҚ және ГРЭС-2 екінші акционерінің қаражаты)

жоба



жобаны іске асыруды бастау




жобаны аяқтау

3. Мойнақ СЭС салу, 300 МВт (меншікті, қарыз қаражаттары)

жоба





жобаны аяқтау



4. Ақшабұлақ кенорнында 87 МВт ГТЭС салу (меншікті қаражат, қарыз қаражаты)

жоба



жобаны іске асыруды бастау


жобаны аяқтау



5. Орал қаласында 54 МВт ГЖЭС салу (меншікті қаражат, қарыз қаражаты)

жоба



жобаны іске асыруды бастау


жобаны аяқтау



6. Екібастұз МАЭС-1-де 500 МВт № 8 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаражаты)

жоба



жобаны іске асыру ды бастау


жобаны аяқтау



7. Ақсу МАЭС, 325 МВт № 2 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаражаты)

жоба


жобаны іске асыруды бастау


жобаны аяқтау




3.1.2-міндет. Электр желілері объектілерін салу

«Мойнақ СЭС қуаттарын беру» жобасын іске асыру: Ей 220 кВ ЖЖ салу, жұмыс істеп тұрған 2 қосалқы станцияны кеңейту және 220 кВ ОРУ Мойнақ СЭС салу» («KEGOC» АҚ-ның жарғылық капиталын одан әрі ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты)

жоба


трассаны келісу, ЖСҚ 2зірлеу

жобаны бастау


жобаны аяқтау



Қазақстанның ҰЭЖ-ге қосылуымен 500 кВ Алма қосалқы станциясын салу («KEGOC» АҚ-ның жарғылық капиталын одан әрі ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты)

жоба


трассаны келісу, ЖСҚ әзірлеу

жобаны іске асыруды бастау




жобаны аяқтау

Облыстық бюджеттерге, Алматы және Астана қалаларының бюджеттеріне жылу энергетикасы жүйесін дамытуға нысаналы трансферттер (РБ-дан қаражат)

жобалар

13

30

24

14

9



3.2-мақсат. Жаңартылатын энергия көздерін теңгерімге тарту

Нысаналы индикаторлар:
2015 жылға энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерін пайдалану үлесі 1,5 % астамды құрайды;
2014 жылы өндірілетін электр энергиясының көлемін жылына 1 млрд. кВт сағ жаңартылатын энергия көздеріне жеткізу.

3.2.1-міндет. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту және дамыту жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, жаңартылатын энергия көздері саласында нормативтік құқықтық база жасау

Жаңартылатын энергия көздері саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттамаларды әзірлеу және қайта қарау

саны



1

2

2

2


ЖЭК пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру

саны



2

2

3

3

3

3.3-мақсат. Энергетика ресурстары мен қуаттарын тиімді пайдалану

Нысаналы индикатор:

2015 жылға қарай: ІЖӨ энергия сыйымдылығы кемінде 10%-ға азаяды;

%







2,5

5

7,5

10

3.3.1-міндет. Электр және жылу энергияларын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау

Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу және қайта қарау

бірлік

20

20

20

20

20

20

20

Энергия үнемдеу саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу

бірлік


3

3

3

2

6

6

Электр энергетикасы объектілерін, электр және жылу энергияларын ірі тұтынушыларды қадағалау мен бақылауды қамту

объектілер саны


117

108

117

117

117

117

«Энергия үнемдеу туралы» ҚР Заңын іске асыру үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы







9







Энергия үнемдеудің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру

тізілім







1

1

1

1

3.4-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор:
2014 жылға көмір өндіру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету.

3.4.1-міндет. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Мемлекеттік стандарттар әзірлеу

бірлік

18

16

23

24




Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

бірлік

1

1

1

1




Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

бірлік

3

3

3

3




Көмір саласын халықаралық талаптарға сәйкес стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%

42,9

58,6

78,9

100




3.5-мақсат. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор:
Таратылатын шахталардан, жердің үстіңгі бетінің құлауынан метан газының шығуына жол бермеу жөніндегі техникалық іс-шараларды 100 % орындау және тұрғындар мен жақын жерде орналасқан тұрғын үй алаптары үшін төтенше жағдайлар туғызу қатерлерін жою.

3.5.1-міндет. Қарағанды көмір бассейнінің рентабелді емес шахталарын жабуды аяқтау

Тарату процесі басталғаннан бастап Қарағанды көмір бассейнінің жабық рентабелді емес шахталарының үлесі

%

84,6

100,0






3.5.2-міндет. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін тарату

Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өңдірістік бірлестігінің таратылған оқпандарының, шурфтарының, ұңғымаларының, үйінділері мен карьерлерінің үлесі

%

-

71,0

85,5

86,9

89,9

94,2

100,0

3.5.3-міндет. Таратылған шахталар жұмысшыларының денсаулығына келтірілген зиянды өтеу үшін азаматтардың құқықтарын іске асыру

Зиянды өтеу бойынша төлемақы алатын, таратылған шахталар жұмысшыларының саны

адам

608

635

606

586

586

586

586

3.6-мақсат. Атом энергетикасының ғылыми-техникалық базасы мен инфрақұрылым элементтерін жасау (дайындық жұмысы)

Нысаналы индикатор:

Атом саласының инфрақұрылым объектілерін іске қосу

объектілер

-

1

1

1

2

-

2

3.6.1-міндет. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру (бюджет қаражаты)

кешен (ҚМЖ-дан, жабдықтан %)

13,1

15,67

3,57

17,93

-

-

-

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру:









радиофарм препараттар корпусын салу (бюджет қаражаты)

ҚМЖ (%)

-

8,2

14,2

66,4

11,2

-

-

қолданыстағы материалдық базаны қайта жаңалау және электрмен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ (%)

-

-

-

22,4

48,3

18,4

-

радиациялық зарарсыздандыру корпусын салу

ҚМЖ (%)

-

-

-

-

13,8

66,2

20,0

«Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру (бюджет қаражаты)

кешен

-

1

1

-

1

-

-

Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламаларын іске асыру

әдістемелер

5

6

6

8

5

4

5

технологиялар

-

-

-

-

-

2

3

эксперименталдық кешендер

1

2

2

1

-

2

3

жобалар

1

-

-

-

-

1

1

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламаларын іске асыру

бағдарламалар топтамасы

2

1

2

2

3

1

1

математикалық үлгілер

1

-

1

2

2

2

1

диагностика жүйелері

4

3

5

4

2

1

1

технологиялық әзірлемелер

1

1

1

1

-

1

1

Физика, химия, биология саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық техникаларды дамыту бағдарламасын іске асыру

технологиялар

-

-

-

1

-

-

-

мембраналар (шаршы. м)

-

2000

20000

50000

75000

75000

75000

әдістемелік құрал

6

4

3

2

2

2

2

3.7-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар:

Халықаралық және жаhандық мониторинг жүйесіне кіретін станциялар желісіне геофизикалық технологиялар мониторингінің ақпараттық ресурсін кеңейту

%

-

-

25

35

-

-

-

технологиялар

-

-

1

1

-

-

-

3.7.1-міндет. Радиациялық қауіпті аумақтар мен техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

1.Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету:

1.1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды  қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

600

600

белгі (дана)

1060

600

800

800

800

1000

1000

физикалық тосқауылдар (км)





15

20

25

субъект


50

55

64

54

55

55

АСЕ-ні зерттеу (адам)



50

100

200

200

200

1.2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөнінде іс-шаралар жүргізу

құрылыс

3

2

3

3

3

4

5

штольня

26

20

25

25

25

29

29

1.3. Ядролық қару-жарақ әрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу

зерттеу аумағы (ш.км)

3000

560

850

850

900

1000

1000

ремедиациялау аумағы (ш.км)





0,020

0,025

0,025

0,025

0,025

радиациялық қауіпті нысандарды түгендеу





5

10

10

10

10

1.4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері


60

70

10

20





паспорттар


8

11

10

2

2

2

мониторингтеу ұңғымалары


3

3

3

10

5

5

су пайдалану нысандары мен бақылау ұңғымаларының мониторингі






39

44

1.5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабаттары

1

2

2

3

2





интернет-ресурс

1













брошюра мақалалар

10

15

20

15

15

15

15

дәрістер

10

10

8

8

8

10

10

ГАЖ-жобасын жаңарту











1

1

2. Жерасты суларының экологиялық жағдайларына Азғыр полигонының әсерін зерттеу

зерттелген алаңдар



10











шаршы км



265











елді мекен



3











тарату (дақ)



30





10





ұңғымаларды қалпына келтіру



4

6









мониторинг посты



4

6









мониторинг туралы есеп





2

2

2

2

2

жерасты суларының жағдайы туралы қорытынды







1




3.7.2- міндет. Радиациялық қауіпті объектілерді тарату және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму.

1. Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру салдарларын жою


1.1. Таратылған және қалпына келтірілетін уран кеніштерінің, радиациялық қауіпті объектілердің саны, таратылған кеніштердегі мониторингі

саны

3

2








1.2. Таратылған кеніштердің мониторингі







3






1.3. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу:









1.3.1. 22А цехында радиациялық қауіпті жою бойынша өндірісті жинақтау

% жинақтан

25

25



50




1.3.2. жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу

% көлемінен

2



28

40




1.3.3. 22а цехынан СРҚ қайта өңдеу

текше м.





90

60




1.3.4. 22а цехынан ҚРҚ шығару және ұзақ сақтауға орналастыру

Т (ш.м)

15



600

500




(42)



(630)

(720)




1.3.5. ЕХМЗ айналасындағы ластанған аумақта қалпына келтіру

ш. м

13360










1.3.6. төмен активті РАҚ орларға орналастыру (Первомайский кенті)

т. ш.

 2590










1.3.7. ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31




2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету


2.1. БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%



20

80









2.2. Ұзақ уақыт сақтау алаңдарында (ПЯО) бар контейнерлерді сақтауды қамтамасыз ету

%







100

100

100

100

2.3. Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы

%






35

65



2.4. Сұйық радиоактивті қалдықтың резервтегі қазандық құрылысы

%





60

40







2.5.158 Б ғимараттың сұйық радиоактивті қалдықтың № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы

%





45

55





2.6. Сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені құрылысы үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамаларды дайындау

%





100







2.7. СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттама әзірлеу

%





16



30



2.8. Стандарт емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгі жабдықтарын сатып aлу

%





4



11



2.9. Құрамында РАҚ аз өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%







4

10



3.7.3-міндет. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу

Лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге өтініштерді қарау

саны

500

500

500

500

500

500

500

Инспекциялар жүргізілді

саны

31

31

31

33

34

55

55

Нормативтік-құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттар әзірлеу

ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы



11

7

7

8

10

10

3.7.4-міндет. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы

Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалары мұрағатын қағаз жазбалардан электронды жеткізушілерге көшіру

сейсмограммалардың көлемі

800

950

970

1000





дерекқор базасының көлемі, Мб

150

190

190

200





Элементтік базасын толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтама жүйесін жаңғырту

станцияны қалпына келтіру



1

1

1





геофизикалық технологаяларды енгізу



1

1

1

1



«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын жаңа орынға көшіру

ТЭН

1













жоба



1

1









жұмыс құжаттамасы





2









өлшеу кешендері









2





КМЖ,%





10

60

30





тестілеу











1



сертификат













1

Халықаралық шарттар мен келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесінің инфрақұрылымы жұмысын қамтамасыз ету

станцияларға қызмет көрсету





11

11

11

13

13

деректер орталығына қызмет көрсету





1

1

1

1

1

коммуникация жүйелеріне қызмет көрсету





1

1

1

1

1

3.7.5-міндет. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)









Сақталуды қамтамасыз ету (құпия)









4-бағыт. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

4.1-мақсат. Шетелдік инвестицияларды тарту

Нысаналы индикаторлар

2020 жылға қарай: экономиканың шикізаттық емес секторларына (ауыл шаруашылығы өнімін және қызметтерін қайта өңдеуді қоспағанда өңдеуші өнеркәсіп) тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды;
IЖӨ-ге тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі он пайыздық деңгейге ұлғаяды.

4.1.1-міндет. Халықаралық шартты-құқықтық базаны дамыту

Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы шетелдік мемлекеттермен жасалған келісімдер

бірлік

2

1

2

2

2

2

2

Инвестицияларды тарту бойынша шетелдік инвесторлармен жасалған құжаттар (келісімдер, меморандумдар, шарттар және т.б.)

бірлік

10

18

15

18

18

20

20

2020 жылға қарай инвестициялар көздерін әртараптандыру (әрбір елдің үлесі 5% және одан да астам 10 негізгі инвестор елдер)

бірлік

-

5

5

6

6

7

7

4.1.2-міндет. Қазақстан Республикасының оң имиджін және инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту

Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны

бірлік

-

4

2

3

4

4

5

Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту жөніндегі ақпараттық-тұсау кесерлік іс-шараларының саны

бірлік

16

16

14

14

14

14

14

«Бизнеске тікелей шетел инвестицияларын реттейтін ережелердің әсері» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту

орын

101

107

106

104

101

99

96

«Тікелей шетел инвестициялары және технологиялары» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту

орын

114

113

112

110

106

103

99

4.1.3-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының нормаларын іске асыруға нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу

ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы

3

3

2

2

2

2

1

4.1.4-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру

Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің орындалу деңгейін арттыру

%


70

75

80

80

81

82

Мемлекеттің операция жүргізу шарттары бойынша мүддесін консультациялық қызметтерді алу жолымен қамтамасыз ету

адам/ сағ.

10600

10000

3333

3333

3333

3333

3333

4.2-мақсат. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

Нысаналы индикаторлар:
2015 жылға қарай: АЭА аумақтарындағы экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялы шикізат емес өндіріске инвестицияларды 1588 млрд. теңгеге дейін және ИА аумағында - 151 млрд. теңгеге дейін ұлғайту;
АЭА аумақтарында тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндіру көлемін 2009 жылғы 21,9 млрд. теңгеден 2015 жылға - 718 млрд. теңгеге дейін, ИА-да 719 млрд. теңгеге дейін, оның ішінде өнім экспортын шығарылатын өнім көлемінің кем дегенде 50 %-ына дейін ұлғайту;
2009 жылы қатысушылар санын АЭА-да 39-дан 159 дейін және ИА-да 42 дейін ұлғайту.

4.2.1-міндет. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау

Арнайы экономикалық аймақтардың санының өсуі (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

6

6

6

8

8

8

8

оның ішінде белсенді жұмыс істейтіндер (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

3

4

4

4

5

6

6

АЭА мақұлданған инвестициялық жобалардың саны (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

42

53

65

73

75

75

75

оның ішінде іске асырылған (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

20

14

19

21

22

25

30

4.2.2-міндет. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау

Индустриялық аймақтарды құру (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

2

2

2

2

2

2

2

оның ішінде белсенді жұмыс істейтіндер (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

1

1

1

2

2

2

2

ИА мақұлданған инвестициялық жобалардың саны

бірлік

29

33

34

38

40

40

40

оның ішінде іске асырылған (ұлғаймалы қорытындыларымен)

бірлік

0

3

12

17

20

24

27

4.3-мақсат. Жергілікті қамтуды дамыту

Нысаналы индикатор:

Қазақстандық қамтудың үлесін мемлекеттік органдардың және ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды сатып алуында 60%-ға дейін, ал жұмыстар мен қызметтерді сатып алуында 90%-ға дейін ұлғайту

%

-

57

58

59

60

60

60

%

-

83

84

85

86

87

90

4.3.1-міндет. Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы құқықтық аяны жетілдіру

Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру (жыл сайын)

бірлік

-

10

3

3

3

3

3

4.3.2-міндет. Қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша семинарларды, конференцияларды, көрмелерді өткізу

Қазақстандық қамтуды дамыту тетіктері туралы семинарлар, конференциялар өткізу

бірлік

-

-

1

1

1

1

1

4.3.3-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау, оның ішінде:

ҚРҮҚ


4

2



1


жер қойнауын пайдаланушылар мен мердігерлердің адалдығын айқындайтын өлшемдерді жүйелеу алгоритмін жасау

ҚРҮҚ




1




тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда қазақстандық қамту үлесі бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың оңтайлы міндеттемелерін есептеу әдістемесін әзірлеу

ҚРҮҚ




1




«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін толтырылу бөлігінде қамтамасыз ету

іс-шара





4

4

4

2

2

«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесін кешенді консультациялық, ақпараттық-технологиялық және техникалық сүйемелдеу



1

1

1

1

1

1

«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесі бойынша конференция, дөңгелек үстел және оқыту семинарларын өткізу

іс-шара





3

5

5

5

5

5-бағыт. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

5.1-мақсат. Адамның өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдік және хайуанаттар әлемі үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру

Нысаналы индикаторлар

Өнімдердің техникалық регламенттер талаптарына, сәйкестік мәніне іске асыру сатысында оларды тексерудің жалпы санындағы анықталған тәртіп бұзушылықтардың үлесі

%

53

53

50

48

45

43

40

5.1.1-міндет. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормалармен үйлестірілген техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау

Техникалық регламенттерді әзірлеу жоспарларында көзделген әзірленген техникалық регламенттердің саны (ұлғаймалы бойынша)

бірлік

39

62

63

70

75

80

90

5.1.2-міндет. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу

Мемлекеттік бақылаудың заңнамалық базасын жаңарту

%

30

40

50

60

70

80

90

Мемлекеттік инспекторлардың оқудан өтуін және біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

%

30

50

70

90

95

100

-

5.1.3-міндет. Субъектілердің техникалық жай-күйін талдау және бағалау

Техникалық реттеу және метрология саласындағы бақылауға жататын субъектілерді жоспарлы тексеруді төмендету қарқыны (тексерулер жоспарына сәйкес)

2010 жылғы %-бен

-

-

-

1

1

1

1

Тәуекелдің елеусіз санатына және орташа дәрежесіне жатқызылған техникалық реттеу және метрология саласындағы бақылауға жататын субъектілерді тексеруді жүргізуді жалғастыру

жұмыс күні

30

30

29

28

28

28

28

5.2-мақсат. Отандық өнімдердің сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Нысаналы индикаторлар

Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру деңгейі

%

62,7

65

68

70

72

74

76

Халықаралық деңгейдегі сынақтардың нәтижелері мен сертификаттарды тану

ILАС-қа мүшелік

-

-

-

-

ILАС



Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны

бірлік

1400

2249

2300

2400

2600

2800

3000

Метрологиялық қызметтердің шығыс эталондарының метрологиялық қамтамасыз етілуі

бірлік

1

25

30

35

65

70

75

Кемінде 30 мемлекеттік эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

бірлік

-

8

16

10

10

10

14

5.2.1-міндет. Халықаралық талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік стандарттарды қабылдау және техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорын ұлғайту

Мемлекеттік үйлестірілген стандарттарды қабылдау

бірлік

260

350

350

850

850

850

850

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

бірлік

54857

55910

57270

58630

59990

61350

62710

5.2.2-міндет. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу халықаралық жүйесіне көшу

ILAC/IAF халықаралық ұйымдарының талаптарына сәйкес келетін аккредиттеу жөніндегі органды құру (аккредиттеу жөніндегі орган ILAC/IAF сарапшыларының бағасы)

бірлік

1/ILAC

1/ILAC

1/IAF

-

-

-

-

Халықаралық деңгейде аккредиттелген сәйкестікті сынақ зертханалары мен растау жөніндегі органдарының саны

бірлік

16

19

22

25




Зертханааралық салыстырмалы сынақтарды жүргізу (ЗСС):

бірлік








салыстыру объектілерінің саны;

бірлік

4

5

6

7

8

9

10

зертхана-қатысушыларының саны

бірлік

80

100

110

120

130

150

170

5.2.3.-міндет. Мемлекеттік эталондық базаны дамыту және жетілдіру

Физикалық шама бірлігінің эталондық базасының саны бірлік

бірлік

98

101

101

101

101

101

101

4. Министрліктің функционалдық мүмкіндіктері

      Қазіргі уақытта Министрліктің жаңа ұйымдық құрылымы қабылданды.
      Оның негізіне мынадай алғышарттар қойылған:
      «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын іске асыру шеңберінде стратегиялық, реттеуіш, іске асырушылық және бақылау функцияларын бөлу және оларды Министрліктің комитеттері мен орталық аппаратының арасында қайта бөлу;
      Министрліктің функцияларын құрылымдық бөлімшелердің арасында дәл бөлу және бөлімше басшыларының салалық жауапкершіліктерін дербестендіру;
      адам санын қайта бөлу жолымен құрылымдық бөлімшелердің әрқайсысына салалық жүктемені оңтайландыру;
      құрылымдық бөлімшелердің арасындағы функционалдық міндеттердің қайталануын болдырмау.
      Заң жобалау қызметі - Министрлік қызметінің өзіне жүктелген функцияларды іске асыруға мүмкіндік жасайтын негізгі бағыттарының бірі.
      Министрлік үшін заң жобалау қызметі бөлігінде 2008 жыл  неғұрлым белсенді жыл болды. Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2008 жылға арналған жоспарында көзделген 65 заң жобасының Министрлік 12 заң жобасын әзірледі, бұл 20 %-ын құрады, Жоспардан тыс - 17. 2009 жылы 11 заң жобасы әзірленді. Заң жобалау жұмыстарының жоспары бойынша - 1 заң жобасы, жоспардан тыс - 10 заң жобасы әзірленді. Ағымдағы жылы Мемлекет басшысы 6 заңға кол қойды.
      Алда үдемелі индустриялық-инновациялық даму, экономиканы одан әрі дамыту және ел халқының әл-ауқатын арттыру жөніндегі, оның ішінде өнеркәсіп салаларын тұрақты дамыту жөніндегі нақты міндеттерді іске асыру тұр.
      Алға қойылған міндеттерді Министрліктің іске асыруы заң жобалау қызметімен сүйемелденуі мүмкін еместігі түсінікті, қолданыстағы заңнама жетілдірілуі тиіс.
      Заң жобалау жұмысы - бұл қиын, күрделі, еңбекті көп керек ететін жұмыс. Ол тәртіпке салынғандықты, заң шығару үдерісінің барлық қатысушыларының ұйымдастырушылығын талап етеді.
      Заң шығару қызметінің сапасын арттыру мақсатында заң жобаларын әзірлеудің тәжірибесіне Министрлікте құрылатын жеке бөлімшелер емес, жеке топтары енгізілді.
      Жұмыс тобының құрамы құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволар мамандарының ішінен құрылады, сондай-ақ әзірлеуге қатысуға ғалымдар, бизнес-қоғамдастық, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, депутаттар және тәуелсіз сарапшылар шақырылады.

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Министрліктің таңдалған стратегиялық мақсаттары бойынша мақсаттарға қол жеткізу табыстылығы көп жағдайда басқа мүдделі тараптармен үйлесімділік және өзара іс-қимыл дәрежесіне байланысты болады:

1-стратегиялық бағыт

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

Индустриялық дамыту

ЭДСМ - республикалық бюджеттен қаражат талап ететін іс-шараларды жоспарлау;
БҒМ - өнеркәсіпті техникалық мамандығы бар кадрлармен қамтамасыз ету, құрылыс индустриясын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, адам ресурстарын дамыту;
Қаржымині - салықтық және кедендік әкімшілік ету, шекарадан өту кезіндегі кедендік рәсімдерді оңайлату;
Қаржымині, Әділетмині - кедендік реттеу және салықтық әкімшілік ету, лицензиялау, кәсіпорынды жабу тәсілдерін және басқаларды жүзеге асыру кезінде әкімшілік және бюрократтық кедергілерді төмендету;
ККМ, БАМ - көлік және коммуникация инфрақұрылымын қамтамасыз ететін құрылыс, көліктік логистика саласын дамыту бойынша жұмыстар;
АШМ - ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды, тамақ өнеркәсібін бірлесіп дамыту;
Еңбекмині - құрылыс индустриясы саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыру бөлігінде шетелдік біліктілігі жоғары мамандарды транзиттеу бойынша келісілген саясатты жүзеге асыру;
ПМ - жүктерді халықаралық тасымалдауды жүзеге асырған кезде транзиттің еркіндігін қамтамасыз ету (импорттық технологиялық жабдықтар, шағын зауыттар, шикізаттар мен материалдар);
Қаржымині, ӨҚК ШҚ, ДСМ - тауарларды шекара арқылы өткізу рәсімдерін оңайлату;
ЭДСМ, Қаржымині, ЖРБА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - мемлекеттік қолдаудың әртурлі шараларын көрсету және жетілдіру;
Қаржымині, ККМ - өткізу пункттерінің енгізу қабілетін арттыру;
ЭДСМ, Қаржымині - кедендік заңнаманы үйлестіру;
IIМ, ККМ - жүктерді (тауарларды) тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
ТМРА - өңдеуші салаларды басымды дамытуға балама тарифтік саясатты жүргізу;
БҚА - бәсекелес нарықты дамыту, сөз байласудың және нарықты монополияландырудың жолын кесу, оның ішінде құрылыс индустриясындағы ірі, орташа, шетелдік кәсіпорындар арасындағы жосықсыз бәсекелестік анықтау жөніндегі тетіктерді жетілдіру;
СА - статистикалық деректерді ұсыну, оның ішінде сала стратегиясын дамыту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу үшін өңірлер және республика бойынша өнеркәсіп салаларының өндірісі бойынша статистикалық деректермен қамтамасыз ету және экономиканың барлық салаларында отандық тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жергілікті қамту үлесі бойынша статистикалық деректермен қамтамасыз ету;
БҒМ - жер қойнауын пайдалану саласында қазақстандық мамандарды даярлау
Қоршағанортамині - жер қойнауын пайдалану және минералдық шикізаттарды өңдеу кезінде экологиялық нормалар мен ережелердің сақталуын бақылау;
ТЖМ - жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы мәселелері
Қаржымині (Салық комитеті, Кеден комитеті) - жер қойнауын пайдаланушылардың салық салу және кеден төлемдері мәселелері;
ЭДСМ - жер қойнауын пайдалану саласында бюджеттік түсімдерді болжау мәселелері;
ДСМ - жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік санитария мәселелері
Еңбекмині - еңбекті қорғау мәселелері;
БАМ - ақпараттандыру мәселелері;
БП - жер қойнауын пайдалану саласында заңдылықтың сақталу мәселелері (келісім бойынша)
Облыстардың әкімдіктері - жергілікті әлеуметтік инфрақұрылым мәселелері, қазақстандық мамандарды дайындау, жер қойнауына пайдалануға арналған келісім-шарттардың қазақстандық қамту мәселелері
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - өңдеуші кәсіпорындарды қаржы ресурстарымен және сервистік қызметтермен қолдау;
инфрақұрылымдық инвестициялық жобаларды бірлесіп іске асыру, өнеркәсіп салаларын энергия ресурстарымен қамтамасыз ету, қазақстандық қамтуды ұлғайту жөніндегі бірлескен жұмыстар;
өңірлік деңгейде инвестициялық жобаларды іске асыру, өнеркәсіптің өңдеуші салаларын қажетті шикізатпен (жер қойнауын пайдалану құқығы) қамтамасыз ету.

2-стратегиялық бағыт

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

Инновациялық дамыту

ЭДСМ - республикалық бюджеттен қаражат талап ететін іс-шараларды жоспарлау;
БҒМ - өнеркәсіпті білікті техникалық мамандығы бар кадрлармен қамтамасыз ету;
Қаржымині - салықтық және кедендік әкімшілік ету, шекараны кесіп өту кезіндегі кедендік рәсімдерді оңайлату;
ККМ - қамтамасыз ететін инфрақұрылымды жасау, көліктік машина жасауды дамыту бойынша бірлескен жұмыс (вагон жасау, автомобиль жасау және басқалары.);
СА - статистистикалық деректерді беру;
МГМ - өнеркәсіптің өңдеуші салаларын қажетті шикізатпен қамтамасыз ету (жер қойнауын пайдалану құқығы);
АШМ - тамақ өнеркәсібін бірлесіп дамыту;
Еңбекмині - шетелдік жоғары білікті мамандарды, оның ішінде инвестициялық жобаларды іске асыру бөлігінде транзит бойынша келісілген саясатты жүзеге асыру;
ІІМ - жүктерді халықаралық тасымалдауды (технологиялық жабдықтардың импорты, шағын зауыттар, шикізат және материалдар) жүзеге асыру кезінде транзит еркіндігін қамтамасыз ету;
ТМРА - өңдеуші салаларды басым дамытуға барабар тариф саясатын жүргізу;
БҚА - бәсекелі нарықты дамыту, сөз байласу мен нарықты монополияландырудың жолын кесу;
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - өнеркәсіптің шикізаттық емес салаларын қаржылық ресурстармен және сервистік қызметтермен қолдау;
Инфрақұрылымдық инвестициялық жобаларды бірлесіп іске асыру, өнеркәсіп салаларын энергия ресурстарымен қамтамасыз ету, жер қойнауын пайдаланудағы қазақстандық қамтуды ұлғайту жөніндегі бірлескен жұмыс; инвестициялық жобаларды өңірлік деңгейде іске асыру, өнеркәсіптің өңдеуші салаларын қажетті шикізатпен қамтамасыз ету (жер қойнауын пайдалану құқығы);
Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері - өңірлерде инвестициялық жобаларды (оның ішінде серпінді) іске асыруды мониторингтеу, өңірлік деңгейде өнеркәсіп салаларын барабар мемлекеттік реттелуін қамтамасыз ету. Қажет қамтамасыз ететін инфрақұрылымды жасау.

3-стратегиялық бағыт

Салааралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар

Энергетикалық кешенді дамыту

Қоршағанортамині - экология және қоршаған орта мәселелері бойынша
ТЖМ - қауіпсіздік техникасы мәселелері
Қаржымині - міндетті энергетикалық тексеруге жататын объектілерді қаржыландыру мәселелері
ЭДСМ - міндетті энергетикалық тексеруге жататын объектілерді қаржыландыру мәселелері
ККМ - көлік саласындағы энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу жөніндегі жалпы талаптар
ТМРА - «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» ҚР заңына сәйкес тарифтерді (бағаны, алым ставкаларын) бекіту кезінде энергия үнемдеу бойынша іс-шараларға кететін шығындар есебі
ҚТКШІА - республикалық маңызы бар объектілердің үй-жайларын салу және пайдалануға беру кезінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу бойынша талаптардың орындалуына сәулет-құрылыс бақылауы Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жергілікті маңызы бар объектілердің үй-жайларын сату және пайдалануға беру кезінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу бойынша талаптардың орындалуына сәулет-құрылыс бақылауы
CM - халықаралық ұйымдармен және Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қатысушы елдермен өзара іс-қимыл
ТЖМ, БҒМ - сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттық ресурс жасау
ЭДСМ, Қаржымині - бағдарламаларды бюджеттік қаржыландыруды болжау мәселелері
Қаржымині (Салық комитеті, Кеден комитеті, аумақтық салық және кеден органдары) - қазақстандық ядролық және сейсмикалық мониторинг станцияларын жабдықпен қамтамасыз ету, салу және пайдалану мәселелері
Қоршағанортамині - экология және қоршаған ортаны қорғау
ТЖМ - қауіпсіздік техникасы мәселелері
Қаржымині - салық салу және кедендік төлемдер мәселелері
ЭДСМ - жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік саясатын жүргізу
ТМРА - табиғи монополиялар саласына жататын мәселелер
ҚТКШІА - сәулет-құрылыс бақылауы
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері - жаңартылатын энергия көздерін дамыту және пайдаланудың салалық бағдарламаларын іске асыру мәселелері

4-стратегиялық бағыт

Салааралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар

Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

СІМ, «Самұрық-Қазына» ҮӘҚ» АҚ - әлеуетті инвесторлармен жұмыс жүйесін әзірлеу;
СІМ - имидждік және ақпараттық-тұсаукесерлік іс-шаралар өткізу, шетелдерде қазақстандық инвесторлардың мүдделерін білдіру жүйесін құру;
СІМ, ЭДСМ, Қаржымині, Әділетмині, ҰБ - инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімдерді әзірлеу және жасау;
БАМ - өндірілген өнімдер мен көрсетілетін жұмыстар мен қызметтерді көрсетіп барлық отандық жеткізушілердің, сондай-ақ олардың қажеттіліктерін көрсетіп тапсырыс берушілердің бірыңғай деректер базасын құру бойынша ақпараттық жүйені техникалық сүйемелдеу. «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-да IT - саласын дамыту бойынша бірлескен жұмыс;
МГМ - «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА дамыту бойынша бірлескен жұмыс;
Облыстардың әкімдіктері - өңірлік деңгейде өнеркәсіп салаларын барабар мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету.
Қажет қамтамасыз етуші инфрақұрылымды жасау. Ұйымдардан бекітілген нысан бойынша қазақстандық қамту бойынша ақпарат жинау, талдау және беру.

5-стратегиялық бағыт

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

Техникалық реттеу жане метрология жүйесін дамыту

Қаржымині - республикалық бюджет есебінен іске асыру көзделген іс-шараларды қаржыландыру;
ККМ, Қоршағанортамині, ІІМ, ТЖМ, ЭДСМ, АШМ, ДСМ, Еңбекмині, АБМ, ҰҚК - техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау;
ККМ, Қоршағанортамині, ІІМ, ТЖМ, ЭДСМ, АШМ, ДСМ, Еңбекмині, Қорғанысмині, БҒМ АБМ, ЖРБА, ҰКҚ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «ҚазАгро» ҰХ» АҚ (келісім бойынша) - халықаралық талаптары бар үйлестірілген мемлекеттік стандарттарды әзірлеу, экономика секторларындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарға, оларды нарық талаптарына өзектендіру мақсатында талдау жасау;
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері - республика кәсіпорындарында менеджмент жүйесін енгізу жөніндегі өңірлік жоспарларды іске асыру.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ЭДСМ             - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму
                   және сауда министрлігі
БҒМ              - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                   министрлігі
Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ККМ              - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
                   министрлігі
БАМ              - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат
                   министрлігі
АШМ              - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                   министрлігі
Қоршағанортмині  - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                   министрлігі
СІМ              - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ТЖМ              - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                   министрлігі
Еңбекмині        - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                   әлеуметтік қорғау министрлігі
IIМ              - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
Қорғанысмині     - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ҰҚК ШҚ           - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                   комитетінің Шекара қызметі
ҰҚК              - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ДСМ              - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                   министрлігі
МГМ              - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
БП               - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ҰБ               - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ЖРА              - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
                   агенттігі
TМPA             - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
                   реттеу агенттігі
БҚА              - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау
                   агенттігі
СА               - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ҚТКШIА           - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
                   үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

6. Тәуекелдерді басқару

      Тәуекелдерді басқару үшін олардың түрі мен көздеріне қатысты стандартты және жағдаяттық арнайы шаралар іске асырылатын болады.

Тәуекел атауы

Ден қоюдың первентивті және (немесе) уақтылы шараларын қабылдамаған жағдайда ықтимал салдарлар

Тетіктер және басқару шаралары

Жаhандық

Капиталдың әлемдік нарығындағы дағдарыс

Қазақстанның экономикасына шетелдік инвестициялар көлемінің құлдырауы және шетелдік компаниялардың Қазақстан нарығынан кетуі

Қазақстан нарығындағы босаған тауашаларды тез игеруге қабілетті мықты отандық бизнесті (ұлттық инвесторларды) қалыптастыру

Өңір елдерінің шетел инвесторларына қатысты көбірек преференциялық режимдерді қолдануы

Қазақстанның экономикасына шетелдік инвестициялар көлемінің құлдырауы және шетелдік компаниялардың Қазақстан нарығынан кетуі

Өңір елдерінде инвесторлар жасаған жағдайлардың тұрақты мониторингі және Қазақстанда өңір елдері Қарағанда инвестициялау үшін тым жақсы жағдай жасау үшін алдын алу шараларын қабылдау

Елішілік

Шетел капиталының Қазақстанның экономикасына әсер етуінің жедел өсуі

Қазақстан экономикасы салаларының даму барысын бақылауды жоғалуы және шетел компаниялары саясатынан тәуелділіктің жоғарылуы

Ішкі нарықты шетелдік капиталдан қорғау жүйесін құру

Қазақстанның инвестициялық ахуалына әсер етуші факторлардың нашарлауы (әкімшілік кедергілер, инфрақұрылым және адами ресурстар, заңнама және т.б.)

Экономиканы әртараптандыру жөніндегі міндеттерге жетпеу, экономиканың шикізат секторынан тәуелдіктерін ұлғайту, Қазақстанның халықаралық қоғамдастықтағы беделінің нашарлауы, елдің бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі

Инвестициялық ахуалға әсер ететін факторлардың тұрақты мониторингі және оларды жою (әсерді төмендету) жөніндегі шараларды қабылдау

Институционалдық

Министрліктен білікті құрамның кетуі

Мемлекеттік органның кәсіптік мүмкіндіктерінің тез төмендеуі және олардың негізгі міндеттерді орындауға қабілетсіздігі

жұмыс күнінің ұзақтығын тұрақтандыруды басқару әдістерін жетілдіру; моральдық және материалдық ынталандыру; қызметтік мақсатта көлікпен қамтамасыз ету; қызметкерлердің біліктілігін арттыру; еңбектің қолайлы жағдайларын жасау

Даму институттарын тиімсіз корпоративтік басқару

Елде инновациялық және инвестициялық белсендікті төмендету. ҒЗТКӘ қаржыландыруды және инновациялық әзірленімдерді қысқарту

Тәуекелдік ҒЗТКӘ-ні қаржыландыру және инновациялық әзірлемелер үшін тиісті құрылымдар жасау. Қажетті сұралатын қаржылық ресурстарды бөлу

7. Нормативтік құқықтық актілер

      1. Қазақстан Республикасының Конститутциясы;
      2. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Конституциялық заң;
      3. 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық кодекс;
      4. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексі;
      5. Кеден одағының Кеден кодексі;
      6. 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексі;
      7. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі;
      8. 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі (585960-баптар);
      9. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңы;
      10. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы;
      11. «Халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңы;
      12. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы;
      13. «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы Заңы;
      14. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы Заңы;
      15. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 шілдедегі Заңы;
      16. «Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы;
      17. «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңы;
      18. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы Заңы;
      19. «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі Заңы;
      20. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі Заңы;
      21. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуірдегі Заңы;
      22. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы;
      23. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңы;
      24. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы;
      25. «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі Заңы;
      26. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      27. «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылгы 21 шілдедегі Заңы;
      28. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      29. «Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      30. «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
      31. «Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы Жарлығы;
      32. «Қазақстан Республикасының жер қойнауын мемлекеттік сараптау туралы ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы қаулысы;
      33. «Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы қаулысы;
      34. «Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы қаулысы;
      35. «Қазақстан Республикасының Жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы қаулысы;
      36. «Мемлекеттік су кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысы.

8. Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 8-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.22 № 1405 Қаулысымен.

мың теңге

Бюджеттік бағдарламалардың атауы

Есепті кезең

Іске асыру кезеңі

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі бойынша барлығы

172 053 730

97 583 835

283 355 912

90 396 464

99 555 639

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

13 088 774

14 805 668

21 658 039

21 987 338

20 759 543

001-Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушы сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 780 913

3 290 992

2 221 877

2 488 890

2 690 076

003-Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

99 881

68 222

32 000

0

0

010- Отын энергетикалық кешен, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласында технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

006-Технологиялық сипаттағы қолданбалы зерттеулер

417 431

2 275 738

2 114 176

2 510 176

0

016-Отын-энергетикалық кешенінде нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

99 799

191 566

150 656

167 379

127 200

007-Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

34 844

33 347

35 814

38 041

39 655

008-Ақпараттарды сақтауды қамтамасыз ету

251 880

274 511

290 918

333 775

367 470

034-Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

635 812

261 061

871 298

2 327 827

3 565 978

035-Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

036- Астана қаласының бюджетіне электрмен қамту кабелін қалпына келтіру жөндеу жұмыстарын жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0

0

482 300

0

0

038-Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

012- Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу

0

0

500 000

0

0

039-Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

123 802,2

140 990

199 023

253 695

267 103

013-Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 419 930

1 057 221

1 976 722

1 804 749

1 888 695

040- Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

3 208 032

2 943 697

3 575 974

4 488 202

5 415 079

041-Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

663 674

663 674

743 237

743 315

743 315

017- Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер

0

0

186 570

138 674

138 674

042- Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

692 770

687 479

448 411

598 248

598 248

018-ҮИИДМБ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

0

0

479 598

0

0

043- «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

117 990

130 686

130 006

150 296

160 418

052 - Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеудің іске асырылуын қамтамасыз ету

0

0

210 000

0

0

020- «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға ықпал ету

0

0

364 200

0

0

022- «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 174 598

300 000

1 253 950,0

350 000

350 000

023- Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

0

10 828

11 803

12 865

12 865

026- «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

0

0

1 725 000

1 500 000

0

027- «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

16 389

19 782

23 157

27 350

30 430

044- Ядролық сынақтардың мониторингі

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

031- Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

0

15 630

133 573

1534

1534

033-Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

0

22 100

17 368

18 868

13 618

069-Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу

0

0

0

1 050 000

1 050 000

070-Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

0

17 628

470 395

265 195

265 195

085- «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде заманауи басқарушылық технологияларды енгізу

0

150 000

165 000

0

0

090-Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласында зерттеулер

0

0

348 450

110 128

110 128

116- Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

4 734

0

0

0

0

Бюджеттік даму бағдарламалары

158 964 956

82 778 162

261 697 873

68 409 126

78 796 096

045-Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру

758 090

1 100 000

250 895

0

0

046- Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру

2 685 000

0

0

829 695

523 535

009-«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық - инновациялық ннфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

0

0

600 000

0

0

011- «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру

3 988 410

7 508 800

0

0

0

015- Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

0

9 701 231

3 947 727

3 000 000

0

017- Елдегі инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыруды қамтамасыз ету үшін «Қазына» орнықты даму қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

127 484 420

0

0

0

0

019- Оңтүстік Қазақстан облысының бюджетіне «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымын дамытуға арналған нысаналы трансферттер

1 992 936

0

0

0

0

019- Экспорттаушы - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

0

0

1 500 000

0

0

047- Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

021- Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың міндеттеріне және мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына сәйкес жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету үшін олардың жарғылық капиталын ұлғайту

22 000 000

0

0

0

0

021- Инвестор - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

0

0

29 259 284

9 000 000

5 000 000

048- Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

0

43 525 827

63 055 512

38 801 951

37 948 859

050- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту



139 947 867

13 764 549

33 107 930

049- «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

0

15 000

399 883

2 012 931

805 172

030-Ақпараттық жүйелерді дамыту

56 100

78 800

0

0

0

051- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру



18 803 000



066-Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымын даму үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

0

20 557 609

2 000 000

0

0

072-Қарулы күштерді және әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан инжиниринг» ұлттық қомпаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

0

0

500 000

0

0

Бюджетті бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттау

мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1) Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2) СМЖ-ға инспекциялық бақылау жүргізу;
3) СМЖ-ны қолдау және жақсарту,
4) Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;
5) Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6) Қатаң есептегі бланкілерді дайындау,
7) Ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру;
8) Экономиканың шикізаттық емес секторына инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
9) Қазақстандық қамту бойынша бірыңғай Интернет-портал жасау және жүргізу;
10) Өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлікті жетілдіру ішін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласында теориялық және практикалық білімдері, білім бағдарламалары жөніндегі дағдыларын жасарту;
11) Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
12) Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Көрсеткіштер


Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

1. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму;
2. Инновациялық даму;
3. Энергетикалық кешенді дамыту;
4. Өнеркәсіп салаларын ынтыландыру
5. Техникалық реттеу жүйесі мен метрологияны дамыту.

Мақсаты

1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту
1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету
1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету
2.1. Экономиканың нақты секторын инновациялық дамытуды қамтамасыз ету
3.2. Теңгерімге жаңартылатын энергия көздерін тарту
3.3. Энергиялық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану
3.4. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету
3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
4.1. Шетелдік инвестицияларды тарту
4.2.Индустриялық инфрақұрылымды дамыту
4.3. Жергілікті қамтуды дамыту
5.1. Өнімдер мен процестердің адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлеміне қауіпсіздігін арттыру
5.2. Отандық өнімнің қауіпсіздігін арттыру үшін жағдайлар жасау

Міндеттер

1.1.1. Тау-кен металлургиялық кешенін дамыту
1.1.2. Химия өнеркәсібін дамыту
1.1.3. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту
1.1.4. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту
1.1.5. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту
1.1.6. Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту
1.2.4. Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық-шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету
1.2.5 Геологиялық ақпараттың деректер қорын және геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру
1.4.1. Жер асты сулары мен қауіпті геологиялық үдерістердің жағдайын бағалау және болжау, іс-шаралар әзірлеу
2.1.1. Инновациялық қызметті дамыту
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту
2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту
2.1.4. Тәуекелдік инвестициялық ортаны дамыту: қазақстандық венчурлік қаржыландыру инфрақұрылымын қаржыландыру
3.2.1. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту мен дамыту бойынша шаралар әзірлеу және іске асыру, жаңартылатын энергия көздері саласындағы нормативтік құқықтық базаны құру
3.3.1. Электрлік және жылу энергиясын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу жөніндегі шараларды әзірлеу мен іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база құру
3.4.1. Қазақстандық көмірдің бәсекеге қабілеттігі мен сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау
3.7.3. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу
3.7.4. Қазақстан Республикасының ядролық қаруды таратпау және ядролық сынақтарға тыйым салу туралы халықаралық шарттары бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау
4.1.1. Халықаралық шарттық-құқықтық базаны дамыту
4.1.2. Қазақстан Республикасының оң беделі мен инвестициялық мүмкіндіктерін ілгерілету
4.1.3. Жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативтік-құкықтық базаны жетілдіру
4.1.4. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру
4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.2.2.Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.3.1. Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы құқықтық өрісті жетілдіру
4.3.2. Қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойышна семинарлар, конференциялар, көрмелер өткізу
4.3.3. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру
5.1.1. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормамен үйлестірілген техникалық регламенттер әзірлеу және қабылдау
5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылаудың халықаралық үлгісіне көшу
5.1.3. Субъектілердің техникалық жағдайын талдау және бағалау
5.2.1. Халықаралық талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік стандарттарды қабылдау және техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорын ұлғайту
5.2.2. Сәйкестікті бағалау саласындағы халықаралық аккредиттеу жүйесіне көшу
5.2.3. Мемлекеттік эталон базасын дамыту және жетілдіру

Нәтиже көрсеткіштері

Министрліктің орталық аппараты, оның ведомстволары мен олардың аумақтық бөлімшелерін ұстау

бірлік

566

557

985

985

985

Стратегиялық бағыт

2. Инновациялық даму.
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторын инновациялық дамытуды қамтамасыз ету
4.3. Жергілікті қамтуды дамыту

Міндеттері

2.1.1. Инновациялық қызметті дамыту
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту
2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту
4.3.3. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру

Сан көрсеткіштері

Қазақстандық қамту мәселелері бойынша бірыңғай Интернет-портал құру және жүргізу

%

-

-

100

100

100

Индустриялдық-инновациялық даму бағдарламасы бойынша семинарлар өткізу

іс-шара

9

7

8

9

9

Нәтиже көрсеткіштері

Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

4. Техникалық реттеу саласында іс-шараларды өткізу жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыт

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Мақсаты

4.1. Шетеддік инвестицияларды тарту
5.1. Өнімдер мен процестердің адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлеміне қауіпсіздігін артыру
5.2. Отандық өнімнің қауіпсіздігін арттыру үшін жағдайлар жасау

Міндеттері

4.1.2. Қазақстан Республикасының оң беделі мен инвестициялық мүмкіндіктерін ілгерілету
5.1.1. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормамен үйлестірілген техникалық регламенттер әзірлеу және қабылдау
5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылаудың халықаралық үлгісіне көшу
5.1.3. Субъектілердің техникалық жағдайын талдау және бағалау
5.2.1. Халықаралық талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік стандарттарды қабылдау және техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорын ұлғайту
5.2.2. Сәйкестікті бағалау саласындағы халықаралық аккредиттеу жүйесіне көшу
5.2.3. Мемлекеттік эталон базасын дамыту және жетілдіру


Қатаң есептілік бланкілерін дайындау (лидензиялар, сарашпы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

3 300

2 000


Тауарлардың үлгілерін сатып алу

дана

10080

5 760

5 760

5 760

5 760


Орамаларда қатталған тауарларды сатып алу

дана

-

768

768

768

768


Менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша мамандар оқыту

адам

10

15

15

15

15

Сапа көрсеткіштері

Жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнім шығаратын отандық кәсіпорындардын қызметін халықаралық деңгейде ынталандыру







Тиімділік көрсеткіштері

Сапаны басқарудың тиімді әдісіне жәрдемдесу







Өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды адастыруға әкелетін іс-қимыддардың алдын алу







ТРМК және оның аумақтық бөлімшелердің халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларын көбейту

бірлік

10

15

15



Нәтиже көрсеткіші

Өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру, экспортты дамыту







Тұтынушыларды сапасыз өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнім үшін техникалық кедергілерді алып тастау







Халықаралық деңгейде қазақстандық кәсіпорындарды тану







Ақпараттық орталықтың жұмыс істеуі







Сан көрсеткіштері

Халықаралық бизнес-форумдар өткізу

форумдар өткізу

16

16

14 (шетелде 5, ҚР-да 9)

14 (шетелде 5, ҚР-да 9)

14 (шетелде 5, ҚР-да 9)

«Investors Guide» Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері бойынша анықтамалығын шығару

дана (түйір)

2000

2000

2000

2000

2000

Инвестициялардың халықаралық нарықтарын зерттеу

зерттеу

0

0

1

1

1

Шетелдік инвесторлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету

отырыс өткізу

2

2

2

2

2

Еуразия Іскерлік Конгресін құру мақсатында Өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің Іскерлік форумын ұйымдастыру және өткізу

іс-шара

0

0

1

1

1

Буклеттерді дайындау

дана

0

10 000

7 000

7 000

7 000

БАҚ-та бейнероликтерді дайындау және жалға беру

дана

0

1

1

1

1

Материалдарды БАҚ-та орналастыру

дана

0

1

1

1

1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 780 913

3 290 992

2 221 877

2 488 890

2 690 076

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Пайдалы қазбалар кенорындарын болжау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары, геологиялық-барлау техникасының жаңа үлгілерін жасау жөніндегі ғылыми-конструкторлық әзірленімдер

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

Міндеттер

1.2.2. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

жоба

5

2

2

-

-

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологиялары, оларды техникалық қамтамасыз ету

жоба

2

2

1



Сапа көрсеткіштері

Пайдалы қазбалар кенорындарын келешекте табуға болжанатын аландардың саны

объект

3

2

2



Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған ғылыми әзірленімдердің саны

жоба

5

2

1



Геологиялық барлау жұмыстарын жұргізу кезінде қолдануға ие болтан тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдердің саны

жоба

2


1



Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

есеп

5

2

2



Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологияларын әзірлеу, оларды техникалық қамтамасыз ету

есеп

2

2

4



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

99881

68222

32000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Министрлік жетекшілік ететін өнеркәсіп салалардағы ғылыми қолданбалы зерттеулер жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму
2. Инновациялық даму

Мақсаты

1.1 Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту
2.1. Экономиканың нақты секторын иновациялық дамытуды қамтамасыз ету

Міндеттер

1.1.5. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердін (өтінімдердің) саны

бірлік

2(8)

-

(5)

3

-

Техникалық құжаттаманы әзірлеу

жиынтық

-

-

2

-

-

Тәжірибелік үлгіні дайындау

дана

-

-

-

2

-

Нәтиже көрсеткіштері

Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялардың %

%

10

-

-

20

-

Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялардың %

%

-

-

100

100

-

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

417 431

2 275 738

2 114 176

2 510 176

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру

Стратегиялык бағыты

5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Мақсаты

5.1. Адамның өмірі мен денсаулық және қоршаған орта үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру

Міндеттер

5.1.1. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Метрология саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бекітілген есептер

бірлік

1

1

1

1

1

Стандарттау саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бекітілген есептер

бірлік

1

1

1

1

1

Сапа менеджменті жүйесі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бейтілген есептер

бірлік

1

1

1

1

1

Сапа көрсеткіштері

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін іс жүзінде енгізу (енгізу актісі)

бірлік

2

2

2

2

3

Зерттеуге жататын объектілер саны

бірлік

кемінде 1

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

Тиімділік көрсеткіштері

Эталондардың метрологиялық мүмкіндіктерін кеңейту

бірлік

2

2

2

2

2

ҒЗӘ әзірлеуге кететін шығындар мен сыртқы пайдаланушылар санының қатынасы*

мың теңге

544,4

483,3

453,3

422,6

392,6

Нәтиже көрсеткіші

Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны

бірлік

4

4

4

5

6

Стандарттау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны

бірлік

30

35

40

45

50

Менеджмент жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны

бірлік

30

30

35

40

45

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

34 844

33 347

35 814

38 041

39 655

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

010 «Отын-энергетика кешені және минераддық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттамасы

Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін дамытуға және арттыруға бағытталған, ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Стратегиялық бағыты

3. Энергетикалы кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Міндеттер

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-техникалық базасы мен элементтерін құру

1. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

3

2

2

3

5

Нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана



3

3

3

Ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін негіздеу бойынша эксперименттік стендтер жасау

дана

1

2

2


2

Аз байытылған белсенді белдеулердің жобаларын әзірлеу

дана

1

1



3

Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана


1

1

1


Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологияларды әзірлеу және енгізу

дана

1

2

2

3

1

Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу

дана

1

2

1

1

1

Экспериментік кешендер

дана

1


2


3

Теориялық және эксперименттік модельдер

дана

5

1

1

1

2

Әзірленген жобалар

дана


1



2

Сапа көрсеткіштері

«Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МСТ-ка сәйкестендіру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Авторлық куәліктер саны

дана


1

2

3

2

Патенттер саны

дана

2

1

2

1

3

Жарияланымдар саны

дана

50

50

75

80

92

Аттестатталған және енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

5

6

6

8

7

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Міндеттері

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

2. Қазақстандық Токамақ термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдаланудың ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Материаядарды өңдеу сынау бағдарламаларының топтамасы

бағдарламалар топтамасы

2

1

2

2

3

Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

1


1

2

2

Плазма диагностикасының жүйесін әзірлеу және енгізу

жүйелер

4

3

5

4

2

Технологиялық әзірленімдер

әзірлемелер

1

1

1

1


Зерттеу әдістемелері

әдістемелер

1


1

1

2

Сапа көрсеткіштері

Халыкаралық ғылыми журналдардағы жарияланымдар

бірлік

6

2

2

2

1

Шетелдік әріптестермен бірлескен бағдарламаларға қатысу


1





Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін әзірлеу үшін ғылыми негіздер жасау және оларды енгізу жөніндегі ұсыныстар

технологиялық әзірленімдер

1


1

1

1

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Міндеттері

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

3. ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді және озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналарды өндіру

шаршы м


2000

20000

75000

75000

Сапа көрсеткіштері

Тректік мембраналардын беттік тығыздығының оның шамасынан ауытқуы

%


15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Тректік мембраналар өндірісінің пайдалылығы жоғары озық технологиясын енгізу

технология




1


Нәтиже көрсеткіштері

Полизтилентерефталат негізіндегі тректік мембраналар

шаршы м


2000

20000

75000

75000

Тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден атом реакторларының сарқынды суларын тазартудың кешенді технологиясы

технология




1


Жаңа перспективалык технологняларды әзірлеу үшін ауыр иондардын атомдармен және ядролармен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқорлар

дерекқор

6

4

6

6

6

Астана қаласында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеуге және ғылыми-техникалық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған, ДЦ-60-ғы перспективалық ғылыми эксперименттерді дамытуға арналған норматнвтік-әдістемелік базалар

әдістеме құралы

6

4

3

2

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 - Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу

Сипаттау

инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1) елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;
2) ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру.

Стратегиялық бағыты

2. Инновациялық бағыт.

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторын инновациялық дамытуды қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Индустриялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау бойынша талдамалық орталық құру (think tank)

бірлік

-

-

1

-

-

«Ұлттық инновациялық қор» АҚ-да инновациялық жобаларды коммерцияландыру әдіснамасы департаментін құру

бірлік

-

-

1

-

-

Технопарктер іске асыру сатысына дейін жеткізген жобалар саны

бірлік

-

-

5

10

10

Жобаларды технологиялық сараптау

жобалар саны

-

-

30

150

150

Технологиялық келісімдерді әзірлеу кезіндегі инжинирингтік қызметтер (зерттеу-тандамалық қызмет)

іс-шара

-

-

1

-

-

Техникалық келісімдерді іске асыру кезінде инжиниринггік сүйемелдеу (жоба алды, жобалық жұмыстар, қайта инжиниринг)

жобалар саны

-

-

1

2

2

Сапа көрсеткіштері

Отандық өнімнің бәсекеге қабілетін арттыру; Жұмыстар мен қызметтерде қазақстандық қамтуды ұлғайту;
Техникалық келісімдерді іске асыру кезінде көрсетілген  инжиниринггік қызметтер саны мен көлемі







Тиімділік көрсеткіштері

Өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) жаңа түрлерін шығару; Құрылған жаңа өндірістер саны; Әрбір техникалық келісімдер бойынша өнімнің 30 түрін игеру







Нәтиже көрсеткіштері

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың. теңге

0

0

500 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар өткізу;
Сертификаттау жөніндегі органдарды, сынақ және өлшем зертханаларын аккредиттеу;
Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу, халықаралық және өңірлік стандарттарды сатып алу;
Техникалық регламенттерді сараптау;
Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өнірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау;
Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету;
Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;
Өлшем құралдары үшін салыстырып тексеру зертханаларын құру және салыстырып тексеру жұмыстарын ұйымдастыру;
Өлшем құралдарының мемлекеттік сынақ орталығын құру және дамыту;
Қазақстанның халықаралық IAF және  ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;
Өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелерін зертханааралық салыстырып тексеруді жүргізуді ұйымдастыру;

Стратегиялық бағыты

5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Мақсаты

5.1. Адамның өмірі мен денсаулығы үшін өнімнің және процестердің және қоршаған ортаның, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қауіпсіздігін арттыру
5.2. Отандық өнімнің сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау

Міндеттер

5.1.1. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормалармен үйлестірілген техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау;
5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу;
5.2.1. Халықаралық талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік стандарттарды қабылдау және техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорын ұлғайту
5.2.2. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеудің халықаралық жүйесіне көшу;
5.2.3. Мемлекеттік эталондық базаны дамыту және жетілдіру

Көрсеткіштер




Көрсеткіш атауы


Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

кәсіпорын

150

30

100

100

100

Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар саны

дана

кемінде 300

кемінде 300

кемінде 100

кемінде 100

кемінде 100

СМЖ енгізу бойынша өткізілген өңірлік семинарлар саны

бірлік

4

4

4

4

4

Қабылданған мемлекеттік стандарттар саны

бірлік

260

350

350

850

850

Қазақстанның индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттар саны

бірлік

-

-

150

-

-

ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерін сараптау

бірлік

-

-

15

-

-

Өлшем кұралдарына жүргізілген салыстырып тексерулер саны (өспелі қорытындысымен)

бірлік

10

20

90

110

130

Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындысымен)

бірлік

10

15

30

45

60

Эталондық базаны құру

бірлік

2

2

-

-

-

Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны

бірлік

20

30

35

40

45

Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын акредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері

есеп

-

ELAC есебі

ILAC есебі,ІАҒ есебі

ІАҒ есебі

ІАҒ есебі

Халықаралық деңгейде аккредиттелген сәйкестікті растау жөніндегі органдардың саны

бірлік

-

3

-

3

-

Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

бірлік

55

55

55

55

55

Зертханааралық салыстырма сынақтары мен жалғастырулар жүргізу:

бірлік

4

5

6

7

8

салыстыру объектілерінің саны; қатысушы зертханалардың саны

80

100

110

120

130

Сапа көрсеткіштері

Отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнімдерді халықаралық деңгейде шығару жөніндегі қызметін ынталандыру







Техникалық реттеудің халықаралық тәжірибесіне өту үшін жағдайлар жасау







Мемлекеттік және халықаралық стандарттарды үйлестіру деңгейі

%

62,7

65

68

70

72

СМЖ-ны енгізу бойынша өңірлік семинарларда көтерілген тақырыптар саны

бірлік

кемінде 1

кемінде 1

кемінде 1

кемінде 1

кемінде 1

Елдің метрологиялық қызметтерінің бастапкы эталондарын салыстырып тексеру және калибрлеу жөніндегі мемлекеттік эталондарға арналған жұмыстар саны (өспелі қорытындысымен)

бірлік

20

25

45

55

65

ЭИС жүргізілген сынақтар саны (өспелі қорытындысымен)

бірлік

5

7

15

20

30

Мемлекеттік эталондарды жаңғырту (өспелі қорытындысымен)

бірлік

1

6

8

9

10

Қазақстанда өзекті етілген қолданыстағы техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің саны

бірлік

12-ден көп емес

12-ден көп емес

12-ден көп емес

12-ден көп емес

12-ден көп емес

ILAC және IAF кіру кезеңдерін уақтылы орындау («Жол картасы» тармақтрын)

есеп

-

ILAC есебі

ILAC есебі ІАҒ есебі

ІАҒ есебі

ІАҒ есебі

Сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттеу органдары бойынша шетелдік АО оң шешімдері

бірлік

-

3

-

3

-

Оқыту курстарын аяқтау бойынша тестердің оң нәтижелері

бірлік

55

55

55

55

55

МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері

бірлік

80

100

110

120

130

Тиімділік көрсеткіштері

Сапаны басқарудың тиімді әдістеріне жәрдемдесу







Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін шығындар*

мың теңге

548

952

1038

1125

1215

Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны **

мың теңге






Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың құны ***

мың теңге






Өлшемдердің қолда бар 13 түрінің Республика экономикасының салаларында метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өспелі қортындыларымен);

бірлік

6

7

8

9

10

Эталондардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту және олардың метрологиялық және техникалық сипаттамаларын жақсарту

бірлік

1

4

6

7

9

ЭМС бойынша сынақ түрлерін ұлғайту

бірлік

1

2

3

4

5

Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктеуішін басу, өзекті ету, жүргізу, сақтауға кететін шығындар

мың теңге

кемінде 475

кемінде 500

кемінде 533

кемінде 566

кемінде 608

Нәтиже көрсеткіштері

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экспортты дамыту







Қазақстандық кәсіпорындарды халықаралық деңгейде тану







Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны

бірлік

1400

2249

2300

2400

2600

Эталон орталығы ғимаратының барлық технологиялық жабдықтарының үздіксіз және авариясыз жұмыс істеуі







Метрология сипаттамаларын бастапқы эталондар деңгейіне дейін жақсарту (өспелі қорытындымен)

бірлік

1

2

3

4

5

ЭМС-ға арналған сынақтардың берілген хаттамаларының саны (өспелі қорытындымен)

бірлік

5

7

15

20

30

Техникалық-экономикалық ақпараттар жіктегіштерінің өзекті етілген депозитарийді жүргізуі


1

1

1

1

1

ILAC және ІАҒ аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі.

толық мүшелік

-

-

-

ILAC

IAF

Сәйкестік сертификаттарын шетелдерде тану жолымен экспорттаушылар үшін «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету

«Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету

-

3  ОСП арқылы  «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету

-

9 ОСП арқылы  «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету

«Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету

Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы

бірлік

55

55

55

55

55

МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету

оң нәтиже көрсеткендер %

40%

50%

55%

60%

65%

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 379 647

1 049 721

1 976 722

1 804 749

1 888 695

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер, электр энергетикасы саласында нормативтік-техникалық құжаттамалар және энергия үнемдеу саласында нормативтік-құқықтық актілер, атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу үшін нормативтік техникалық құжаттар әзірлеу

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.4. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттіліктерін қамтамасыз ету

Міндеті

3.4.1. Қазақстандық көмірдің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Көрсеткіштер



Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Ішкі және сыртқы нарықтарда көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне жағдай жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамаларды қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны

18

16

23

24


2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

саны

1

1

1

1


3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

саны

3

3

3

3


4. «Көмір және оны өндірудің, өндеудің, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық, регламентті әзірлеу

саны


1




Нәтиже көрсеткіштері

Көмір саласының тиісті халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

42,9

58,6

78,9

100


Атом энергетикасында техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыт

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсат

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

3.7.3. Атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу

Сан көрсеткіштері

Техникалық регламенттерді әзірлеу



3




Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу



8

7

7

8

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкес келетін нормативтік база







Тиімділік көрсеткіштері

Атом саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық қондырғылар мен атом станцияларын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікті реттеу жөніндегі нормативтік құжаттарымен қамтамасыз ету

дана


11

7

7

8

Электр энергетикасы және энергия үнемдеу саласында нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу

Стратегиялық бағыт

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.3. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану

Міндеті

3.3.1. Электр және жылу энергияларын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу шараларын әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау

Сан көрсеткіштері

НТҚ (әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар, нұсқаухаттар, ережелер және т.б.)

дана

20

20

20

20

20


Әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар әзірлеу

дана


3

3

3

2

Сапа көрсеткіштері

Отын-энергетика кешені өнімінің бәсекеге қабілеттілігін халықаралық талаптарға сәйкес нормативтік-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету - тауарлар мен қызметтерді өндіру және энергия сыйымдылығына арналған энергияның мөлшері, ЖІӨ-ні өндіруге электр энергиясына шыққан шығыстар







Нәтиже көрсеткіштері

1. Электр энергетикалық кешен жұмысының тұрақтылығын және объектілердің қауіпсіздігін арттыру.
2. ОЭҚ пайдалану тиімділігін арттыру, ел экономикасын энергия үнемдеу жолына көшіру үшін жағдай жасау.

дана

20

20

20

20

20

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар (барлығы)


мың теңге

99 799

191 566

150 656

167 379

127 200

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 - Инновациялық белсенділікті жұмылдыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1) елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;
2) ұлттық-инновациялық жүйелерді құру.

Стратегиялық бағыты

2. Инновациялық даму

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Инновациялық интернет портал құру

%

-

-

100

100

100

Журнал шығару (50 KZ журналы)

бірлік

6

12

12

12

12

Ұтымды ұсыныстардың республикалық конкурсын өткізу

іс-шара

-

-

1

1

1

Астана III Экономикалық форумының шеңберінде инновациялық конгресс өткізу

іс-шара

1

1

1

1

1

Технопарктерді ұстау және дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу (материалдық-техникалық базаны дамыту)

іс-шара

-

-

6

-

-

Астана III Экономикалық форумының шеңберінде индустриялық-инновациялық жобалар мен ғылыми еңбектердің және инновациялық Конгрестің көрмелерін өткізу

іс-шара

-

-

1

1

1

NIFS50K инновациялық бизнес-жоспарлардың республикалық конкурсын өткізу

іс-шара

1

1

1

1

1

Сан көрсеткіштері

Отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнімдерді халықаралық деңгейде шығару жөніндегі қызметін ынталандыру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуы саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

186 570

138 674

138 674

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 ҮИИДМБ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

Сипаттама


Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму

Мақсат

1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту

Міндеттер

1.1.1 Тау-кен металлургия кешенін дамыту
1.1.2 Химия өнеркәсібін дамыту
1.1.3 Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту
1.1.4 Фармацевтика өнеркәсібін дамыту
1.1.5 Қазақстанның ауыл шаруашылығы машинасын жасауды қоса алғанда, машина жасау саласын дамыту
1.1.6 Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсіптерін дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

479 598

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау жөніндегі шараларды жетілдіру бойынша іс-шаралар өткізу

Стратегиялық бағыт

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсат

4.1. Шетелдік инвестицияларды тарту

Міндеттер

4.1.2. Қазақстан Республикасының оң имиджі мен инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Шетелдік инвесторларды тарту және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

ұйымдастырылған  сапарлардың саны

0

0

10

12

14

ҚР ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу

сайтқа кіруші адамдар

0

0

2 400

3 600

4 800

Инвестициялар тарту жөніндегі қызметті ақпараттық-тұсаукесерлік сүйемелдеу

инвестициялық жобаларды іске қосу

0

0

3

3

3

Инвестициялық жобалар мен шетелдік инвесторлардың деректер базасын қалыптастыру және сүйемелдеу

деректер базасындағы шетелдік инвесторлардың саны

0

0

60

72

86

Қазақстанда және бәсекелес елдерде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту жөнінде шетелдік инвестицияларға арналған салыстырмалы талдау жүргізу

зерттеулер

0

0

1

1

1

Сан көрсеткіштері

Global-2000-ға енгізілген, тартылған ТНК саны

саны

0

0

2

3

4

Тиімділік көрсеткіштері

1 қызметкерге (50 адам) тартылған инвестицияны ұлғайту

% 2010 ж.

0

0

0

25

50

Нәтиже көрсеткіштері

Тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі

млн.АҚШ долл.

0

0

20

25

30

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

364 200

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

022 «ЭКСПОРТШЫ - 2020 бағытының шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу»      

Сипаттама

Экспортқа бағдарланған өндірістерді дамытуға және қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға бағытталған іс-шараларды жүргізу үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлу

Стратегиялық бағыт

1. Индустриялық даму

Мақсат

1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту

Міндеттер

Сыртқы нарықтарға жоғары қосылған құнымен дайын өнімнің экспортын жылжыту (экспорттық жылжыту бойынша өткізілген іс-шаралардың шеңберінде)

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес тауарлар үлесінің ұлғаюы (экспорттың жалпы көлемі - 100 %)

%

14,5

13

14,5

16,4

19

Нәтиже көрсеткіштері

Отандық өнім экспортының географиясын кеңейту

бірлік

120

100

110

120

130

Тиімділік көрсеткіштері

Экспортқа бағдарланған қазақстандық кәсіпорындарды шетелдік нарықтарға шығару

бірлік

-

-

20

24

29

Сапа көрсеткіштері

Қазақстандық кәсіпорындардың оқытылған мамандарының саны

бірлік

-

-

40

44

49

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

1 174 598

300 000

1 253 950

350 000

350 000

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау»

Сипаттама

Техникалық реттеу және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу

Стратегиялық бағыт

5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Мақсат

5.1. Адамның өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру

Міндеттер

5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар (ТРМК аумақтық Департаменттерінің кемінде 70 мемлекеттік инспекторлар) мен мамандардың (техникалық реттеу және метрология саласында кемінде 30 мамандар) саны

бірлік

0

100

100

100

100

Сапа көрсеткіші

Оқыту курстарында көтерілген бағыттар саны

бірлік

0

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

Тиімділік көрсеткіші

1 тыңдаушыны оқытуға кететін шығындар


0

108,28

118,03

128,65

128,65

Нәтиже көрсеткіші

Техникалық реттеу саласындағы білікті мамандарды көбейту


0

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

10 828

11 803

12 865

12 865

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі  

Қазақтан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

026 «ӨНІМДІЛІК - 2020 бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Стратегиялық бағыт

2. Инновациялық даму

Мақсат

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Берілген инновациялық гранттардың саны:







тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға

бірлік

-

-

10

10


инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға

бірлік

-

-

4

5


шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге

бірлік

-

-

5

5


инновациялық технологияларды сатып алуға

бірлік

-

-

6

6


Сенім білдірілген қызметтер (тартылған ұйымдар)

бірлік

-

-

1

1


Сапа көрсеткіші

ҒЗТКЖ-ға бюджет қаражатының 1 теңгесіне ЕІӨ өсімі

теңге

-

-

1,5

1,5

1,5

Нәтиже көрсеткіштері

Енгізілген инновациялық жобалардың саны

бірлік

-

-

-

2

3

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

1 725 000

1 500 000

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА қатысушыларының қызметін регламенттеу, өзара іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық негізін ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық жұмыс кеңесіне әзірлеуге қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде атқарушы органдарға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын қорытындылау

Стратегиялық бағыт

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсат

4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

Міндеттер

4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдай жасау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Тіркелген компаниялардың саны

бірлік

29

23

30

35

40

Нәтиже көрсеткіштері

АТП АЭА аумағында жұмыс істейтін фирмалар

бірлік

29

23

30

35

40

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

16 389

19 782

23 157

27 350

30 430

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру

Стратегиялық бағыт


Мақсат

Министрліктің ақпараттық-коммуникациялық технологиялар инфрақұрылымын қамтамасыз ету

Міндеттер

1. Құрылымдық-кабель желісін белсенді жабдықпен, серверлік жабдықтарды жаңғырту
2. АТС және конференс-жүйе орнату

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Телефонияны (АТС) жаңғырту

бірлік

-

-

1

-

-

Құрылымдық-кабелдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту

%

-

-

100

-

-

Серверлік жабдықтарды жаңғырту

%

-

-

100

-

-

Серверлік үй-жайды қайта жарақтандыру

%

-

-

90

-

-

Конференц-жүйені орнату

дана

-

-

2

-

-

Нәтиже көрсеткіші

Министрліктің ұйымдастыру техникаларын жаңарту

%

-

-

50

-

-

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

%

-

-

90

-

-

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

15 630

133 573

1 534

1 534

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін таныстыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу, Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша қызметтер ұсыну.

Стратегиялық бағыт

2. Инновациялық даму;
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Мақсат

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету
5.1. Өнімдер мен процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін қауіпсіздігін арттыру

Міндеттер

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту
2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту
5.1.1. Технологиялық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормалармен үйлестірілген техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау;
5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу.

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

бірлік

-

60

120

120

120

Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

бірлік

-

10

30

30

30

Кәсіпорындарды /жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен жобаларды іске асыру/құру туралы жасалған шарттардың саны

дана

-

6

10

15

15

ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше Еуропа елдеріне жіберу

адам

-

4

6

6


Сапа көрсеткіштері

Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

бейіндер


3

8

12

20

Тиімділік көрсеткіштері

Ресурстар шығыстары экономикасының %-дық қатыстылық көрсеткіші

%

-

20

30

40

40

ҚР ИЖТМ ТРМК-нің бір маманды оқытуға арналған орташа шығындар

мың теңге


621,5

833,3

833,3


Нәтиже көрсеткіштері

Құрылған бірлескен кәсіпорындардан /жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы алынған пайда көлемі

мың теңге

-

-

2000

3000

5000

Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік қадағалаудың халықаралық моделіне көшу







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

22 100

17 368

18 868

13 618

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Уран кеніштерін консервациялау және жою, өнеркәсіп алаңдарында және оған іргелес аумақта орналасқан кеніштерді қайта өңдеу және техногендік уран қалдықтарын көму, Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз күйге келтіру, БН-350 реакторлық қондырғыны ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік-қауіпсіздік жай-күйге келтіру жөніндегі жұмыстар

Стратегиялық бағыт

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсат

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндет

3.7.2. Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, техногендік қалдықтарды көму

Сан көрсеткіштері

Таратылған және қайта қалпына келтірілген кеніштердің саны

кеніш

3

2




2001-2010 жылдары бағдарламаның орындалу нәтижелері туралы есеп

есеп



1



Таратылған кеніштердегі мониторинг

кеніш



3



Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау

жиынтықтан %

25

25


50


22а цехының жабдықтарын бөлшектеу

көлемнен %

2


28

40


22а цехының СРҚ қайта өндеу

м3



90

60


22а цехынан ҚРҚ шығару

т

15


600

500


м3

42


630

720


Ирригациялық жүйені жобалау

%

100





Ирригациялық жүйені кұру

%


100




Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес








Барлық жабындардың сыртқы беті мен цехтардың ЭДҚ СПОРО-97 нормаларына сәйкестігі

Зв/сағ.

СПОРО-97 нормаларынан аз немесе тең





Тиімділік көрсеткіштері

Жұмыс аяқтағаннан кейін кеніш аумақтарының радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс







ЕХМЗ радиациялық ластанған аумағын қайта құнарландыру

шаршы м

13360





Төмен активті РАҚ-ты орларға орналастыру (Первомайский кенті)

шаршы м

2590





Нәтиже көрсеткіштері

Жұмыс аяқтағаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс







Ағынды жерасты суларының мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31


РҚСП ирригациялық жүйесін жобалау

%

100





РҚСП ирригациялық жүйесін кұру

%


100




Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%


20

80

-


ПЯО-ы бар контейнерлерді ұзақ уақыт сақтау алаңдарында сақтауды қамтамасыз ету

%




100

100

Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы

%




35

65

СРҚ резервтік көлемін салу

%



60

40


158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы

%




55


СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу

%





30

стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу

%



60


11

Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%




4

10

Жобаларға мемлекеттік сараптама жүргізу және бекіту (5-кезектегі құрылыс, санитарлық-қорғау аймағы, тазарту қондырғысы, жоғары активті қалдықтар жобасы)

%



100



Сапа көрсеткіштері

Барлық жабындардың сыртқы беті мен аумақтың ЭДҚ нормативтік құжаттарға сәйкестігі. Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес

3в/сағ.

нормалардан аз немесе тең





Нәтиже көрсеткіштері

Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс

мк3в/сағ.



0,3-0,6 (жергілікті алынбайтын 1,5)

0,3-0,6 (жергілікті алымбайтын 1,0)

0,3-0,6

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың  теңге

635 812

261 061

871 298

2 327 827

3 565 978

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

035 «Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабуды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі шахталарын, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.5. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тірішлігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Міндеті

3.5.1. Қарағанды көмір бассейнінін пайдасыз шахталарының жабылуын аяқтау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі қызметінің келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

Қарағанды көмір бассейннің пайдасыз шахталарын жабу, оның ішінде: «Қарагандыкөмір» АҮАҚ-тың № 1 шахтасы «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы

саны

1

2




Сапа керсеткіштері

Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері

Бассейннің шахталарында тарату жұмыстары басталғаннан бастап акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқару органдарына берілген жердің жалпы көлемі

га

3476,8

3578,8

х

х

х

Нәтиже көрсеткіштері

Тарату жұмыстарын аяқтау


«Қарағандыкөмір» АҮАҚ- тың №1 шахтасын тарату

«Қарағандыкөмір» АҮАҚ- тың №2 және 3 шахталарын тарату




Міндеті

Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін жою

Сан көрсеткіштері

Вұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде:







оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана


46

9



үйінділерді жою;

дана


3

1

1

2

карьерлерді жою

дана






Тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету

есеп



1

1

1

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

1. Жойылған оқпандардың, ұңғымалардың, үйінділер мен карьерлердің үлесі

%


71

85,5

86,9

89,9

2. Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқару органдарына берілген жердің жалпы көлемі

га


18,6

210,0

105,0

112,4

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

036 «Электрмен жабдықтау кабелдерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін Астана қаласының бюджетіне нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.1. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Міндеті

3.1.1. Жаңа өндіруші қуаттарды қайта құру, жаңарту және жаңаларын салу

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Электр желілері объектілерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге бағытталған нысаналы ағымдағы трансферттер

саны



1



Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкес







Нэтиже көрсеткіштері

ҚР Министрліктер Үйін және 2011 жылғы VII қысқы Азия ойындары өткізу кезінде спорттық объектілерін электрмен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету







Қала әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару

мың теңге



482 300



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

0

0

482 300

0

0

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз eту

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Сандық көрсеткіштері

1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

белгі (дана)

1060

600

800

800

800

физикалық тосқауылдар (км)





15

субъект


50

55

64

54

АСЕ-ні зерттеулер адам



50

100

200

2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау шараларын өткізу

құрылыс

3

2

3

3

3

штольня

26

20

25

25

25

3. Ядролық қару-жарақ әрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигоны аумағындағы радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу

зерттеу аумағы (ш.км)

3000

560

850

850

900

ремедиациялау аумағы (ш. км)



0,02

0,025

0,025

радиациялық кауіпті объектілерді түгендеу



5

10

10

4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері


60

70

10

20

паспорттар


8

11

10

2

мониторингтеу ұңғымалары


3

3

3

10

5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабаттары

1

2

2

3

2

интернет-ресурс

1





брошюра мақалалар

10

15

20

15

15

дәрістер

10

10

8

8

8

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстар НРБ-99 сәйкес

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Зерттелген аумақтың жалпы көлемі

%

5

4

6

5

6

Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

3

8

11

10

2

Радиациялық ахуал картасы

ССП аумағынан %

8

4

6

6

6

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

Сандық көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зертгту

алаңдар


10




шаршы. км


265




елді мекен


3




Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма


4

6



Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы

мониторинг посты


4

6



Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апаттық жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу

модель





1

технология





1

Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апатты жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің 1 жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу

геофизикалық корытынды





1

регламент





1

Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп



2

2

2

сынама



20

45

45

талдау нәтижелері



20

45

45

Сапа көрсеткіштері

Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп



2

2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан үшін тиімділік болашақта жер қоры санатындағы бүлінген жерлерді пайдалануға беру арқылы қол жеткізеді

ш. км.



100



Нәтиже көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаң


10




ш. км


265




елді мекен


3




Ластанудың жойылған дақтары

дақ


30



10

Жерасты суларының радионуклидгі ластану мониторингі

есеп



2

2

2

Жерасты суларының экологиялық жай-күйі туралы қорытынды және оларды шаруашылық қажетке және ауыз су ретінде пайдалану туралы кеңестер

қорытынды




1


3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








4. Бүтіндікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу анықтау және паспорттау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауының есебін жүргізу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніне инвестицияларды талдау, геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және пайдалануға беру, жер қойнауы туралы компьютерлік деректер банкіне техникалық және технологиялық әкімшілік ету

Стратегиялық бағыт

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

Міндеті

1.2.5. Геологиялық ақпараттың және геоақпараттық жүйелердің деректер базасын қалыптастыру

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шара

16

16

18

18

18


Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсынымдар әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

-

1



Сапа көрсеткіштері

Толық және сенімді ақпарат негізінде дайындалған есептілік

іс-шара

15

15

15

15

15


ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестік




сәйкестік



Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдер

мың теңге

823 200

300 000

300 000

300 000

300 000

Нәтиже көрсеткіштері

Пайдаланушыларды толық және сенімді геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

шолу

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын


ТЭН-ге сәйкес іске асыруға дайын жоба





1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

123 802

140 990

199 023

253 695

267 103

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету
1.3. Халықты жерасты ауыз-сумен қамтамасыз ету

Міндеті

1.2.1. Болжамдық ресурстарды бағалаумен Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету
1.2.3. Пайдалы қазбалардың түрлері бойынша, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар қорларының өсуі
1.3.1 Қалаларды, ауылдарды және ірі елді мекендерді сапалы жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету үшін жерасты су көздерінің қорларын барлау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Геологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4

Инженерлік-геологиялық зерттеулермен өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары

мың шаршы км

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0

Геологиялық-минерагеникалық карталауды жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0

Дайындық іс-шаралары шеңберіндегі есептер саны

есеп

7

1

8

5

5

Қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу учаскелерінің саны

учаске

12

8

14

14

10

Көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстары

объект

2

1


1

1

Жерасты тұщы сулары кенорындарын жете барлау

кен орны


2


9

28

Ауылдық елді мекендерді ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

ауыл

197

108


51

102

Арқалық қаласын ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

объект





1

Геотермальды су қорларымен қамтамасыз ету

объект

1





Болжамды жұмыстарды жүргізу алаңдары

мың шаршы км



70,0

73,3

83,3

Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама жасау

жоба

-

-

148

-

-

Ауылдық елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

ауыл

197

108

-



Ірі елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

кен орны

-

2

4



Сапа көрсеткіштері

Қатты пайдалы қазбалар кенорындарын табуға бөлінген перспективалық учаскелер алаңы

шаршы км

1000

700

1800

2200

2500

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің, болжамды ресурстарының көлемі:
- алтын
- мыс
- полиметалдар

тонна

150

100

110

105

170

млн. тонна

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

млн. тонна

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

Болжамды ресурстарды бағалаумен кенді аландарды геологиялық-миверагеникалық карталау:
- алтын
- мыс
- полиметалдар

тонна

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

млн. тонна

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

млн. тонна

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының жер қойнауындағы құндылығы:
- алтын
- мыс
- полиметалдар

млрд. АҚШ долл.

3,36

2,16

2,8

2,9

3,9

8,5

4,7

5,1

5,0

10,6

18,9

10,1

15,0

15,3

20,2

Егжей-тегжейлі мұнай-іздестіру жұмыстарын белгілеу үшін мұнай-газ-перспективалық құрылымдары мен учаскелерді табу

құрылым

1



1

1

учаске





1

Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

ш. км

15

5

5

5

8

Елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

Бөлінген перспективалық учаскелер алаңы

ш. км



1500

1550

1650

Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама жасау бойынша қолданыстағы талаптарға сәйкестік




сәйкестік



Ірі елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

%

-

1

3



Тиімділік көрсеткіштері

Өтелген қорлардың кұнына қорлардың өсім кұндылығының қатынасы:
- алтын
- мыс
- полиметалдар

%

35,9

21,0

39,5

40,7

41,0

%

2,9

1,7

3,4

3,6

3,6

%

22,4

19,5

25,2

26,9

26,5

Табылған пайдалы қазбалардың құндылығына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік кенге айналуды оқшаулау мақсатында қаржыландырудың төрт көздері есебінен іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін берілген болжамдық ресурстармен перспективалык учаскелер саны

учаске

10

8

15

16

16

Қатты пайдалы қазбалар қорларының өсуі:
- алтын
- мыс
- полиметалдар

тонна

10

10

11

11

9

м. тонна

50

150

80

100

100

м. тонна

100


100

120

120

Жерасты сулары қорларының өсуі

тәулігіне/ мың текше м

35,5

19,4


18,3

18,7

Зерттелген аумақтарға болжамды учаскелер алаңдарының қатынасы

%



0,7

0,66

0,69

Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге арналған жұмыстарды іске асыруға дайын жобалау-сметалық құжаттама

жоба

-

-

148



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

3 208 032

2 943 697

3 575 974

4 488 202

5 415 079

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, әлемдік нарықтағы оның интеграциясының мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторингі жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламентте нормативтік-техникалық базаны жетілдіру.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау желілерінің пункттерінде, постылары мен полигондарында белгіленген әдістеме мен регламент бойынша сандық және сапалық көрсеткіштерді алу үшін жерасты сулары мен геологиялық қауіпті процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу

Стратегиялық бағыт

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету
1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

Міндеті

1.2.4. Қазақстанның барлық аумағындағы минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету
1.4.1. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайын бағалау және болжау, іс-шараларды әзірлеу

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сапа көрсеткіштері

1. Минералдық шикізат базасы жағдайын мониторингтеу «Геология және жер қойнауын қорғау» тоқсандық ақпараттық-талдамалық журналы

жоба

9

10

10

10

10

журнал


4

4

4

4

2. Жерасты суларын мониторингтеу, оның шегінде:
1) пункттерде
2) жер сілкінудің хабаршыларын зерттеу
бойынша постыларда
3) жерасты суларының техногендік ластану
полигондарында
4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

пункт

5000

5000

5000

5000

5000

пост

13

13

13

13

13

полигон

4

5

5

5

5

кадастр

1

1

1

1

1

3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу, оның ішінде:
1) постыларда
2) полигондарда

пост

42

42

42

42

42

полигон

2

2

2

2

2

4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеуді сүйемелдеу

объект

9

10

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Пайдаланушыларды республиканың минералдық-шикізат базасының қазіргі жағдайы туралы сенімді ақпаратпен, нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету

есеп

4

4

3

2

2

журнал


4

4

4

4

Пайдаланушыларды жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету

есеп

13

13

13

13

13

Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір жоба бойынша жұмысты жүргізуге арналған орташа шығын

мың теңге

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

5897,0

2. Жерасты суларын мониторингтеу:
1 байқау пунктінде жерасты суларының мониторингін жүргізу;
1 пункте-жер сілкіну хабаршыларын зерттеу жөніндегі байқауларды жүргізу;
1 полигонда жерасты суларының техногендік ластануына байқауларды жүргізу;
1 мемлекеттік су кадастрын (жерасты сулары) құру;

теңге

62000

62000

62000

62000

62000

теңге

3000

3000

3000

3000

3000

теңге

8333

8333

8333

8333

8333

теңге

20000

20000

20000

20000

20000

3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу:
1 постында байқауларды құру және жүргізу
1 полигонда қауіпті геологиялық процестерге байқауларды жүргізу;

теңге

1250

1250

1250

1250

1250

теңге

27850

27850

28750

28750

28750

4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мониторингтеуді сүйемелдеу: 1 объектінің құны

теңге

7130

8584

8584

8584

8584

Нәтиже көрсеткіштері

Қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік талаптар негізінде орындалған геологиялық есептер жұмыс тұрлері бойынша республикалық геологиялық қорға электронды және қағаз тасығыштармен берілетін болады.

есеп

17

18

17

17

17

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

663 674

663 674

743 237

743 315

743 315

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

042 «Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау»

Сипаттама

Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау үшін мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою  және консервациялау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, жердегі флора мен фаунаны сақтау

Стратегиялық бағыт

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

Міндеті

1.4.2. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

1. Теңізде және құрлықта 99 мұнай ұңғымасын жою

ұңғыма

4

19


10

10


2. Өздігінен төгілетін, оның ішінде 315-і радионуклидтердің жоғары құрамымен 2149 гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

ұңғыма

85

58


200

210

3. Мұнай ұңғымаларын зерттеу:
теңізде
құрлықта

ұңғыма



1900





11000



4. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу

ұңғыма



3500



Сапа көрсеткіштері

1. Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз бен жердегі флора мен фаунаны сақтау

ш. км

2062,8

2324,1


3224,8

4170,7

тәулігіне/ текше м

297 700

335 400


465 400

601 900

Тиімділік көрсеткіштері

Мына тереңдікте 1 ұңғыманы жою бойынша жұмысты жүргізуге орташа шығындар:
100 м-ге дейін - 2340,0 мың теңге;
500 м-ге дейін - 4210,0 мың теңге;
1000 м-ге дейін - 8230,0 млн. теңге

ұңғыма


22


61

47


20


99

102


16


40

61

Нәтиже көрсеткіштері

Жойылған ұңғымаларды қабылдау актілері, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне ай сайын ақпараттық есеп беру. Өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау туралы есеп.

ақпараттық есеп

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

692 770

687 479

448 411

598 248

598 248

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

043 ««Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

(Трансферттің атауы)


Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.5. Бұрын «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Карағанды облысы халқының тұрмыс-әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Міндеті

3.5.3. Таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге азаматтардың құқықтарын іске асыру

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Бенефициарлар саны

адам

608

635

557

606

606

Нәтиже көрсеткіштері

«Қарағандышахтатарату» РМБК-ке берілген таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді ай сайын 25-күніне дейін уақтылы төлеу


ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

117 990

130 686

130 006

150 296

160 418

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»
018 «Грант есебінен»

Сипаттамасы

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту

Стратегиялық бағыт

Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

Шетелдік инвестицияларды тарту

Міндеттер

Халықаралық шарттық-құқықтық базаны дамыту. Инвестиция көздерін әртараптандыру

Көрсеткіштер

Көрсеткіш атауы


Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Іске асыру кезеңі

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны

саны



25



Нәтиже көрсеткіштері

Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санының %



75



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



210 000



Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалар мұрағатын қағаздағы және магниттік жазбаларын электрондық тасушыға көшіру

Сандық көрсеткіштер

Іріктеліп алынған сейсмограммалардың және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

800

950

970

1000


Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

150

190

190

200


Сапа көрсеткіштері

Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық сынақтарды мониторинггеу тиімділігін арттыру және ғылыми мақсаттарда пайдалану үшін ядролық жарылыстардың бірегей мұрағаттық жазбаларын жоғалтудың алдын алу және оларды қазіргі халықаралық қалыптарға көшіру

Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

950

970

970

1000


2. Элементтік базаны толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту

Стратегиялық бағыт

3. Энергетикалық кешенді дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

3.7.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Сандық көрсеткіштері

Іске қосуға енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология


1

1

1


1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда

км (жабынмен)

4



4


км (көтерме жол)

53

15

15

15


құрылыстарда

текше м

1800

75




2) Станциялардың уақытша желілеріне арналған жабдықтарды сатып алу

станция

5

5




сейсмометр


10

10



жинау жүйесі


1

1

1


қосалқы жиынтық


1

1

1


3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

400

50

80

50


4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру

станция



1



қосалқы жиынтық



1



5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру





1


қосалқы жиынтық




1


6) Өлшеуіш коммуникациялық кешені

кешен





1

қосалқы жиынтық





1

Сапа көрсеткіштері

Станциялар мен байланыс арналарына қойылатын техникалық талаптар Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Іске асырылған геофизикалық технологияларды мониторингтеу санын кеңейту

технология


1

1

1


Ядролық сынақтардың, жер сілкіністерінің, магниттік және инфрадыбыстық ауытқулардың мониторингтеу жөніндегі ақпараттық ресурсты ұлғайту

%


15



30

Нәтиже көрсеткіштері

Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%


5

25

30

40

3. Халықаралық шарттар мен келісімдерге қолдау көрсетуде Қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету

Сандық көрсеткіштер

қызмет көрсету станцияларының саны

дана



11

11

11

қызмет көрсету деректер орталығының саны

дана



1

1

1

қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны

дана



1

1

1

Сапа көрсеткіштері

Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық деректер пішініне қойылатын талаптарға сәйкестігі

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық қауіпсіздікті қолдауда мониторинг деректерін жинау, беру және өңдеудің халықаралық технологияларын енгізу

Нәтиже көрсеткіштері

Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб



190

190

190

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

069 «Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу»

Сипаттама

Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуы бойынша саясат жүргізу

Стратегиялық бағыт

4-бағыт. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

4.2-мақсат. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту 4.3-мақсат. Жергілікті қамтуды дамыту

Міндеті

4.2.1-міндет. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.2.2-міндет. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.3.2-міндет. Қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша семинарлар, конференциялар, көрмелер өткізу

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Өңірлердің индустриялық-инновациялық даму саласында іс-шаралар өткізу

бірлік



6

6

6

Нәтиже көрсеткіштері

Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуы саласында Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%




100

100

Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

0

1 050 000

1 050 000

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

Сипаттама

«Қазақстан өнім берушілері өндіретін тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің, бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу

Стратегиялық бағыт

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

4.3. Жергілікті қамтуды дамыту

Міндеті

4.3.1. Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы құқықтық аяны жетілдіру
4.3.2. Қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша семинарлар, конференциялар, көрмелер өткізу
4.3.3. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудың бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесі шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

«Қазақстан өнім берушілері Өндіретін тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу

бірлік

0

500

2 000

3 000

4 000

Нәтиже көрсеткіштері

Жергілікті қамтуды дамыту бойынша Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%

0

100

100

100

100

Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

17 628

470 395

265 195

265 195

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

085 «ӨНІМДІЛІК - 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

Сипаттама

Басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Стратегиялық бағыт

2. Инновациялық даму

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Нәтиже көрсеткіштері

Өндірістің технологиялық деңгейін арттыру

%


1,5

2

-

-

Еңбек өнімділігін арттыру

%


1,5

2

-

-

Сандық көрсеткіштері

Өндіріске шығындарды төмендету

%


0,5

1

-

-

Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

150 000

165 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу

Стратегиялық бағыт

2. Инновациялық дамыту

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту
2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері

Маркетингтік-талдамалық зерттеулерді жүргізу

бірлік

-

-

7

7

7

Индустриялық саясат саласында зерттеулер жүргізу

бірлік

-

-

9

-

-

Нәтиже көрсеткіштері

Елдің индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау


-

-

100

100

100

Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


Мың теңге

0

0

348 450

110 128

110 128

Бюджетті бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «ӨНІМДІЛІК - 2020 бағытының шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың капиталында үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру

Стратегиялық бағыты

2. Инновациялық дамыту

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеттер

2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Тау-кен металлургиялық конструкторлық бюросын құру

бірлік

-

-

1

-

-

Сапа көрсеткіштері

Инноваторларға қолайлы жағдай жасау; толыққанды тәжірибелік-зертханалық жабдықпен және үй-жайлармен қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

Инновациялық компаниялар санының өсуі







Нәтиже көрсеткіштері

Инновациялық қызмет субъектілерін толыққанды тәжірибелік-зертханалық жабдықпен және үй-жайлармен қамтамасыз ету







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

600 000

0

0

Бюджетті бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «ИНВЕСТОР-2020» бағыты шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылым үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін инвестициялар бөлу. № 1 қосалқы аймағы мен № 3 «Ақтау теңіз порты» АЭА инфрақұрылымының құрылысы, 2 шығысты өрт депосының құрылысы және 220/10 KB кіші станциядан тұғынушылардың кәсіпорнына дейін электрлік қуат кабелін төсеу (оның ішінде ЖСҚ әзірлеу).

Стратегнялық бағыты

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

Міндеттер

4.2.2. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012


Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы













Сан көрсеткіштері

Жол құрылысы

км

6,7

6,8

4,09

4,0


Жолдардан гүлзарлық бөліктерін абаттандыру

км

0

1

7,35

6,1


Шаруашылық ауыз су - су құбырлары құрылысы

км

9,4

4

6,5

5,4


Техникалық су құбырлары құрылысы

км

8,8

4,6

3,2

2,9


Тұрмыстық кәріздер құрылысы

км

9

3,5

6,2

4,1


Нөсерлік кәріздер құрылысы

км

6,6

6,5

3,4

2,8


Жылу магистралінің құрылысы

км

0

3

11,8

6,4


Телефон кәріздері құрылысы

км

0

5,6

3,4

3,1


РПК - 10 кВ және кабельді желілер құрылысы

дана

0

4

3

0


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес

%


100

100

100


Ақтау теңіз порты АЭА







Сан көрсеткіштері

Кәсіпорындар саны

дана

3

4

4

4

43

Инвестициялар көлемі

млн. АҚШ долл

100

486,5

450

630

-

Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

бірлік

1440

1940

2320

2445

-

жылына өнеркәсіп өнімінің көлемі

млн. теңге

27 502

35 105

46 240

82 900

91 200

Оңтүстік АЭА







Кәсіпорындар саны

бірлік

-

-

3

6

10

Инвестициялар көлемі млн. АҚШ долл.

бірлік

-

-

205

190

280

Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

бірлік

-

-

1538

2138

3638

Жылына шығарылатын өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге

бірлік

-

-

15 753

27 311

40 966

Нәтиже көрсеткіштері

Ақтау теңіз порты АЭА
№ 3 «Ақтау теңіз порты» АЭА қосалқы аймағын инфрақұрылымдық ресурстармен қамтамасыз ету.
Инфрақұрылымдық объектілер өз кезегінде «Ақтау теңіз порты» АЭА қызметінің тартымдылығын арттырады.
Мыналар:
- Жоғары сапалы жағар май өндіретін зауыт - «Petrochem Group» компаниясы (Әзірбайжан);
- Сұйық дәрілік түрлер мен медициналық белгідегі өнімдер шығаратын «Ча-Кур» ЖШС фармацевтік кешенінің құрылысы;
- Экономиканың мұнай-газ және құрылыс секторындағы қолдану үшін металға тотығуға қарсы химиялық тұрақты жабын өндіретін «Kaz-Gor» (БАӘ-Корея) компаниясы;
- Жоғары қысымды шыны пластик құбырларын шығаратын зауыт. «Hanwei Energy Services» (Канада) компаниясы;
- Өнеркәсіп және тұрмыстық ғимараттардың құрамдас элементтерін өндіретін «Белес-Сервис» (Қазақстан) ЖШС;
- Қадалық металл конструкцияларының құрамдас бөліктерін шығаратын және тотығуға қарсы жабын түсіретін «Thyssen Krupp-Imstacon» (Германия-Қазақстан) ЖШС;
- Фотовольтаика өнімдерін (күн батареялары, күн модулдері, электронды палаталар, дисплейлер) өндіретін «Silica Solar Aktau» ЖШС жұмыс істейтін болады.
Онтүстік АЭА
«Оңтүстік» АЭА инфрақұрылымдық ресурстармен қамтамасыз ету. Инфрақұрылымдық объектілер өз кезегінде «Оңтүстік» АЭА қызметінің тартымдылығын арттырады.
2 шығысты өрт депосы және 220/10 KB кіші станциядан «Оңтүстік» АЭА тұтынушыларының кәсіпорнына дейін электрлік қуат кабелі жұмыс істейтін болады.

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


Мың теңге

0

9 701 231

3 947 727

3 000 000

0

Бюджетті бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

019 «ЭКСПОРТЕР - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

ЭКСПОРТЕР - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған «Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

Стратегиялық бағыты

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

Міндеттер

4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері - кәсіпорындардың экспорттық мәмілелері төңірегінде кредиттік сақтандыру қолдауымен қамту

бірлік

-

-

50

-

-

ШОБ саны

бірлік

-

-

13

-

-

Нәтиже көрсеткіштері

Экспорттық мәмілелер саны

бірлік

-

-

13

75

142

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

1 500 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

021 «ИНВЕСТОР - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Қарағанды қаласындағы Индустриялық парк инфрақұрылымының құрылысы;
Көлік-логистикалық, қаржы, сауда және туристік инфрақұрылымды дамыту объектілерін салу, көлік дәліздерін дамыту,
«Қорғас» ШЫХО қызметін қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыты

4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру

Мақсаты

4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту

Міндеттер

4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау
4.2.2. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау;

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Eceптi кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012


Қарағанды қаласындағы Индустриялық парк инфрақұрылымының құрылысы.







Сан көрсеткіштері

Темір жол инфрақұрылымы (МЖС, кірме жолдар)

км


11,7

18,7



Автомобиль жолдары

км




17,4


Су құбырлары желілері

км


51,8




Кәріздік желілер

км


65,8

17,45



Электр желілері

км


34




Трансформаторлар 125 мвт Қосалқы станция құрал жабдықтары (ажыратқыштар, сөндіргіштер) ОРУ құрылысы - 110, ВЛ-100 кв

бірлік



2
1
1
1



ПС-1,ПС-2,РП-1,РП-2,РП-3,РП-4 құрылысы

бірлік




6


10 кв кабель желісі

км




3,7


Телефон желісі (ТОБЖ)

км




4,48


Жылу желілері

км




1,54


Сапа көрсеткіштері

Құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес

%



100

100


«Қорғас» ШЫХО инфрақұрылымының құрылысы







Сан көрсеткіштері

«Қорғас» ШЫХО объектілерінің құрылысына қатысушы компаниялардың саны

бірлік

20

30

40

50

60

Нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасына жеке капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық климат; Қазақстан Республикасының басқа елдермен сыртқы сауда айналымын арттыру; сондай-ақ Алматы облысы мен Қазақстан Республикасының ШЫХО аумағында, сол сияқты Жаркент қаласының аумағында қызмет көрсету саласында жаңа өнеркәсіп кәсіпорындарының, объектілерінің құрылысын қоса алғанда экономикасын дамыту қарқынын жеделдету.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

29 259 284

9 000 000

5 000 000

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

045 «Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру»

Сипаттау

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру бойынша жұмыстар

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Міндеттер

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Еceптi кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак термоядролық қондырғысы (КТМ)

кешен (КМЖ- дан%, жабдықтар)

13,1

19,09

4,36

8,0


Сапа көрсеткіштері

КТМ токамак параметрлерінің ЖСҚ-қа сәйкестігі







R плазмасының улкен радиусы

м




0,9


А плазмасының кіші радиусы

м




0,45


Аспектілік қатынасы

А




2


k 0,95 плазмасы қиылысының созымдылығы
Bto өсіндегі тороидальдық магнит өрісі





1,7


IP плазмасының тоғы

Тл




1


ЛtПЛ тоғы платосының ұзақтығы

Ма




0,75


Раuх қосымша қызуының қуаты

с




1-5


Дивертор пластинасындағы жылу жүктемесі

МВт




5


МВт/шаршы м




2-20


Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%

75,38

94,9

100



Термоядролық энергетиканың конструкциялық материалдарына зерттеу жүргізуге арналған эксперименттік база

бірлік




1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

758 090

1 100 000

250 895

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

Сипаттау

Инновациялық инфрақұрылым құру және ядролық технологиялар саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзірлемелер енгізу

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Міндеттер

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

кешеннің құрылысын жалғастыру

1

1

кешеннің құрылысын жалғастыру

1

Сапа көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлық қор) қамтамасыз ету

клиент

2

5

9

18

24

Тиімділік көрсеткіштері

Ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін арттыру







Нәтиже көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі

мың теңге


3102

29806

50018

54789

Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс

2

2

4

7

10

Өндірілген өнім көлемі

мың теңге


30100

1 192 000

1 402 000

1 402 000

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

2 685 000

0

0

829 695

523 535

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттау

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай туғызу

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфракұрылым элементтерін енгізу (дайындық жұмысы)

Міндеттер

3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау

Көрсеткіштер


Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Радаофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы

% шаршы м


7

22

22

49

Радиоизотоптар алу үшін циклотрон дайындау

%


14

60

56

10

Радиофармпрепараттар өндірісі үшін «ыстық камералар» дайындау

%


20

44

55

9

Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ %





100

Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы

ҚМЖ %





20

Сапа көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GMP) тиісті талаптарына сәйкес келеді

сәйкестік %-ы





100

Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%


7,79

15,0

16,44

49,76

Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету  және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофарм препараттар өндірісінің корпусы 2012 жылы пайдалануға берілді.

өндірістік корпус





1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттау

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.1. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Міндеттер

3.1.2. Электр желілері объектілерін салу

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Нысаналы трансферттерді аудару

Сан көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер

саны

13

30

28

14

9

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкестігі







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түбінде жылу және электр энергиясын өндіру мен тұтыну көрсеткіштерінің өсуіне алып келеді








Облыстардың әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару

мың теңге


42 525 827

63 055 512

38 801 951

37 948 859

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


42 525 827

63 055 512

38 801 951

37 948 859

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттау

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. Жұмыстар ТЭН-ге сәйкес 2009-2012 жылдар аралығында жүргізіледі.

Стратегиялық бағыты

3. Энергетика кешенін дамыту

Мақсаты

3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеттер

3.7.4. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және оларға тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

1. Әзірленген ТЭН саны

ТЭН

1









2. Әзірленген ЖСҚ саны

жоба



1

1





жұмыс құжаттамасы





2





3. Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі

%





10

60

30

3.1.1-кезеннің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:













Зертхана корпусы

дана





1





«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе





1





Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту

кешен





1





Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру

кешен





1





Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:













БӨП

дана





1





Қосалқы станция

дана





1





Ангар

дана





1





3.2 2-кезеңдегі құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау







4. Өлшеуіш кешендері

дана





2

Сапа көрсеткіштері

Байланыс станцияларына, арналарына қойылатын техникалық талаптар ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі













Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру













Станциялардың Ұлттық ядролық мониторингі жүйесінің құрамында халықаралық стандарттар (пайдаланылатын бақылаушы технологиялар кешені, бағдарламалық-математикалық қамтамасыз ету, ақпараттық ресурс, жедел мәліметтер қызметі деректерінің сенімділігі мен дәлдігі бойынша) деңгейіндегі жұмысы













Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-ға сәйкес жұмыс көлемін орындау

%



0,34

31,1

77,58

96,17

Ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін мониторингтеу бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

%









30

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

15 000

399 883

2 012 931

805 172

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму

Мақсаты

Экономиканың сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, соңдай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражаттар шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АО капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып рентабельділігі төмен жобаларды іске асыру тиімділігін қамтамасыз ету

ҚРҮ-ге ақпарат



4

4

4

4

Сапа көрсеткіштері














Тиімділік көрсеткіштері














Нәтиже көрсеткіштері














Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге





139 947 867,0

13 764 549,0

33 107 930,0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ын кредиттеу»

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму

Мақсаты

Экономиканың сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның түпкілікті қарыз алушыларға кредит беруі

түпкілікті қарыз алушылар саны



3

2





Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



27 277 000,0

18 803 000,0





Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттау

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың капиталында үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салалары дамуының болжауын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде мемлекеттік органдарға әдістемелік көмек көрсету

Стратегиялық бағыты

2.Инновациялық даму

Мақсаты

2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Міндеті

2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру



-

-

-

1

-

Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

-

4

9

13

Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру



-

-

1

-

-

50 бірлік көлемінде «Қазақстан индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

-

1

-

-

Сапа көрсеткіштері

инновациялық өнім көлемін арттыру

млн. теңге

-

-

30

50

65

инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

-

10

15

30

жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

-

100

150

250

Нәтиже көрсеткіштері

Іс-шараларды іске асыру кезінде мына нәтижелерге қол жеткізу жоспарлануда:
венчурлік қаржыландыру үшін капиталды ұлғайту;
Қаржылық, венчурлік және инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
ҚР ғылыми-техникалық әлеуетін дамытуға жәрдемдесу;
венчурлік қорлар құратын ғылымдықажетсінетін өндірістерде 300-ден астам жұмыс орындарын құру, бұл әлеуметтік жағдайға қолайлы әсер етеді;
инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту;
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу; халықаралық инновациялық ынтымақтастық.













Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

20 557 609

2 000 000

0

0

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

072 «Қару-жарақтар мен әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Қару-жарақтар мен әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ-ның жарғылык капиталын ұлғайту

Стратегиялық бағыты

1. Индустриялық даму

Мақсаты

1.1. Экономиканың өңдеуші салаларын дамыту

Міндеті

1.1.5. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту

Көрсеткіштер



Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сан көрсеткіштері

Қару-жарақты басқару жүйесін енгізудің бірыңғай орталығын құру






1

Сапа көрсеткіштері

Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялар %

дана



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге

0

0

500 000

0

0

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

НҚА         - нормативтік құқықтық акт
ЖІӨ         - жалпы ішкі өнім
ТЖҚ         - тауарлар, жұмыстар және қызметтер
БЖИ         - бәсекеге қабілеттіліктің жаhандық индексі
АГЗ         - алаңдарды геологиялық зерделеу
ГМК         - геологиялық-минерагендік карталау
ЖЭС         - жылу электр станциясы
МАЭС        - мемлекеттік аудандық электр станциясы
СЭС         - су электр станциясы
ГТЭС        - газ-турбиналық электр станциясы
ЖЭК         - жаңартылатын энергия көздері
ТЭН         - техникалық-экономикалык негіздеме
ССП         - Семей ядролық сынақ полигоны
АСЕ         - адамның сәуле алуын есептегіш
ГАЖ         - геоақпараттық жүйелер
СРҚ         - сұйық радиоактивті қалдықтар
ҚРҚ         - қатты радиоактивті қалдықтар
РАҚ         - радиоактивті қалдықтар
ҚМЖ         - құрылыс-монтаждау жұмыстары
ИА          - индустриялық аймақ
ЕЭЗ         - еркін экономикалық аймақ
ILАС        - зертханаларды аккредиттеу жөніндегі халықаралық
              кооперация
ІАҒ         - аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйым

О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2010 года № 70

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 03.09.2010 № 886.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 03.09.2010 № 886.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 4 февраля 2010 года № 70

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 03.09.2010 № 886.

 Стратегический план
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
на 2010 - 2014 годы

Астана

Содержание

1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления
4. Функциональные возможности Министерства
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Нормативные правовые акты
8. Бюджетные программы

1. Миссия и видение

      Миссия:
      создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств.

      Видение:
      эффективная национальная инновационная система, способная обеспечить разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции;
      национальная система технического регулирования соответствующая мировым стандартам и обеспечивающая единство измерений;
      благоприятный инвестиционный климат, способствующий привлечению отечественного и иностранного капитала;
      экономическое развитие обеспеченное опережающим темпом выработки электроэнергетических ресурсов;
      рациональное и комплексное использование недр.

2. Анализ текущей ситуации

1. Индустриальное развитие

Развитие обрабатывающих отраслей экономики

      В 2008 году произведено продукции на 10196,23 млрд. тенге, что к уровню 2007 года составило 102,1 %.
      В горнодобывающей промышленности в 2008 году объем производства продукции составил 6229,76 млрд. тенге, индекс физического объема по сравнению с 2007 годом составил 105,3 %. Темп роста в горнодобывающей промышленности был выше, чем в обрабатывающей промышленности за счет увеличения добычи сырой нефти и попутного газа на 5,3 %, добычи природного газа на 15,1 %.
      В обрабатывающей промышленности в 2008 году по сравнению с 2007 годом индекс физического объема составил 97,1 %.
      В январе - ноябре 2009 года всеми промышленными предприятиями Казахстана произведено продукции (включая малые предприятия, подсобные производства, сектор домашних хозяйств) в действующих ценах на 7 925,4 млрд. тенге, индекс физического объема отчетного периода к соответствующему периоду 2008 года составил 100,7 %.
      Темп роста горнодобывающей промышленности за отчетный период составил 105,7 %. Рост обеспечен за счет увеличения объемов добычи природного газа (на 8,6 %), добычи сырой нефти и природного газа на 7,7 %.
      В обрабатывающей промышленности.
      За 11 месяцев 2009 года объем производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 6,3 процентных пункта (93,7 %). Произведено продукции черной металлургии на 392,7 млрд. тенге, цветной на - 511,8 млрд. тенге. В черной металлургии индекс физического объема составил 94 %, а в производстве цветных металлов - 90 %.
      В химической и фармацевтической промышленности доля химической промышленности в ВВП в 2008 году составила 0,86 %, за 1-ое полугодие 2009 года - 0,64 %. Инвестиции в основной капитал химической промышленности составили в 2008 году - 8 006 млн. тенге, и за 10 месяцев 2009 года составили 21 897,7 млн. тенге.
      С 2009 года реализуется новая бюджетная программа по удешевлению стоимости приобретаемых сельхозтоваропроизводителями у отечественных заводов минеральных удобрений. При этом субсидии выплачиваются отечественным заводам-производителям удобрений за фактически реализованные сельхозтоваропроизводителям удобрения, в соответствии с нормативами субсидий на 1 тонну реализованных удобрений.
      Фармацевтическая промышленность Казахстана, являясь развивающейся отраслью индустрии, представлена в общей сложности 79 предприятиями - производителями медицинской и фармацевтической продукции, включая мелких производителей изделий медицинского назначения.
      При этом на долю 5 наиболее крупных заводов приходится более 90 % всех выпускаемых в Казахстане лекарств в денежном выражении. Отечественные предприятия АО "Химфарм", "СП Глобал Фарм", ФК "Ромат", "Нобел АФФ", ТОО "Hуp-Май Фарм", Карагандинский фармацевтический завод представляют собой предприятия с полным циклом производства.
      Основную часть фармацевтического рынка Казахстана составляет импортированная продукция - до 90 % в стоимостном выражении и 70 % - в натуральном, доля отечественных лекарственных средств соответственно составляет 10 % и 30 %. Совокупный рынок медикаментов в Казахстане насчитывает около 6000 наименований.
      Производство лекарств развивается медленно, за пятнадцать лет доля отечественных производителей на рынке увеличилась с 3 % до 10 %. Фармацевтические предприятия Казахстана выпускают не более 10 % в стоимостном значении от объема потребляемого республикой медикаментов, в то время как в Российской Федерации этот показатель составляет более 33 %.
      В стройиндустрии и производстве строительных материалов.
      В 2008 году объем производства составил 398,5 млрд. тенге, импорт составил на сумму 347,5 млрд. тенге, объем привлеченных инвестиций, направленный на развитие производства строительных материалов составил 53,6 млрд. тенге. В 2008 году общая доля производства строительных материалов в потреблении Республики Казахстан составил 53,3 %.
      За январь - октябрь 2009 года объем производства строительных материалов, изделий и конструкций составил 150,2 млрд. тенге. Объем привлеченных инвестиций, направленный на развитие промышленности строительных материалов, изделий и конструкций за январь - октябрь 2009 года составил всего 22,9 млрд. тенге, однако таких объемов не достаточно для стабильного развития отрасли, что приводит к резкому старению основных фондов, особенно их активной части.
      Промышленная база строительной индустрии не удовлетворяет в полной мере потребности строительной отрасли по объему и номенклатуре продукции. Недостаточно развита или отсутствует собственная производственная база для обеспечения потребностей строительного сектора: современные цементные заводы, производство листового стекла, отделочных материалов, железобетонных и керамических изделий.
      В легкой и деревообрабатывающей промышленности.
      В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдался рост в производстве продукции в текстильной и швейной промышленности - на 10,4 %; производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - на 28,1 %. Спад производства произошел в целлюлозно-бумажной промышленности и издательском деле - на 14,4 %, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 1,1 %.
      В текстильной и швейной промышленности в январе - ноябре 2009 года произведено продукции на 20,3 млрд. тенге, индекс физического объема продукции за отчетный период к соответствующему периоду 2008 года составил 86,6 %.
      В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви в январе - ноябре 2009 года произведено продукции на 2,362 млрд. тенге, индекс физического объема продукции за отчетный период к соответствующему периоду 2008 года составил 91,9 %.
      Несмотря на проводимую модернизацию производства, на действующих предприятиях отрасли в направлении повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью (тканей, швейных и трикотажных изделий и т.д.) легкая промышленность находится в сложном экономическом положении.
      Общая тенденция, развития характеризуется снижением потенциала отрасли, т.к. количество предприятий, сворачивающих производство, превышает количество создаваемых предприятий. Процесс снижения темпов роста и объемов производства происходит на фоне роста уровня жизни населения и увеличения покупательского спроса на одежду и обувь на внутреннем рынке. Только за 2005 - 2008 годы доля отрасли в структуре промышленности Республики снизилась с 2,1 % до 0,7 %. Число активно действующих предприятий снизилось с 608 до 514.
      В деревообрабатывающей промышленности за январь - ноябрь 2009 года произведено продукции на сумму 7881 млн. тенге, индекс физического объема продукции составляет порядка 108,3 % по отношению к аналогичному периоду 2008 года.

Геология

      В 2008 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
      Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
      В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
      Необходима активизация дальнейших геологических исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
      Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
      Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
      Обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пунктов.
      Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
      В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003 - 2010 годы.

2. Инновационное развитие

Формирование национальной инновационной системы

      Успешный процесс по дальнейшей модернизации, диверсификации и повышению конкурентоспособности национальной экономики напрямую зависит от последовательной реализации индустриально-инновационной политики государства.
      Для реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года в рамках инновационной индустриализации определены семь направлений, на которых необходимо сконцентрировать усилия государства. Это агропромышленный комплекс и сельхозпереработка; энергетика (включая развитие чистой энергетики); развитие строительной индустрии и производства строительных материалов; нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора; металлургия и производство готовой металлургической продукции; развитие химической, фармацевтической и оборонной промышленности; развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
      Министерство, как уполномоченный орган в области инновационного развития, предпринимает меры по своевременной переориентации приоритетов государства, частного бизнеса и гражданского общества на активизацию инновационной деятельности и повышение технологического уровня страны, в условиях нынешних перемен в мировой экономике.
      В рамках совершенствования законодательной базы внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственной поддержке инновационной деятельности". В данном законе предусмотрены нормы, которые расширяют интересы различных юридических лиц, основная деятельность которых направлена на развитие инновационной сферы. В частности, это затрагивает такие институты развития, как АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий", АО "Фонд науки" и АО "КазАгроИнновация". Кроме того, еще одной характерной особенностью указанного выше закона, является осуществление государственной поддержки инновационной деятельности посредством формирования комплекса мер инновационного развития, который утверждается Правительством Республики Казахстан и финансируется из средств республиканского бюджета. Комплекс мер инновационного развития формируется уполномоченным органом в области инновационной деятельности и реализуется институтами инновационного развития.
      На 1-ом этапе формирования основных элементов национальной инновационной системы (2005 - 2007 годы) создана финансовая и инновационная инфраструктура, включающая в себя Национальный инновационный фонд, Фонд науки, Центр инжиниринга и трансферта технологий, 8 региональных технопарков, 11 отечественных и зарубежных венчурных фондов.
      АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".
      АО "ЦИТТ" в национальной инновационной системе отведена роль координатора по формированию и развитию инновационной инфраструктуры. В связи с этим, АО "ЦИТТ" проводится целенаправленная работа по созданию единой национальной инновационной инфраструктуры, включающей в себя технопарки, как элементы подготовки результатов НИС и НИОКР к внедрению, так и элементы практического создания инновационных производств на основе специальных экономических зон, индустриальных зон и социально-предпринимательских корпораций.
      Создано 3 региональных технопарка в гг. Алматы, Караганды и Уральске. Региональные технопарки оказывают услуги лабораторного комплекса, образовательного центра, услуги по трансферту технологий, инжинирингу и др., которые недостаточно развиты в регионах. В настоящий момент разработано ТЭО и начата работа по созданию четырех региональных технопарков в Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и г. Астане.
      Кроме того, переданные АО "ЦИТТ" активы СЭЗ "Парк информационных технологий" и Технопарка КАЗНТУ расширило потенциальные возможности института по развитию инновационной инфраструктуры в республике.
      АО "ЦИТТ" создана Казахстанская сеть трансферта технологий (КСТТ) с целью расширения информационного обмена и осуществления трансферта прорывных технологий. КСТТ является сертифицированным членом Российской и Белорусской сетей трансферта технологий и имеет возможность размещать на их сайтах разработки своих клиентов. Предполагается, что в дальнейшем КСТТ войдет в Европейскую систему трансферта технологий. Создаваемый Банк инноваций и патентов позволит расширить потенциальные возможности КСТТ.
      Финансовые институты развития.
      Основной целью АО "Национальный инновационный фонд" созданного в 2003 году является содействие повышению инновационной активности в стране и развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.
      В целях развития высокотехнологичных и наукоемких производств АО "НИФ" осуществляется деятельность по формированию и развитию венчурной индустрии страны, которая направлена на решение следующих задач:
      привлечение коммерческих инвестиций в инновационный сектор экономики и обеспечение адекватного контроля;
      освоение новых производственных мощностей, создание новых рабочих мест;
      коммерциализация отечественных разработок и, как следствие, повышение конкурентоспособности отечественного рынка инновационной продукции.
      По состоянию на 31 декабря 2008 года, всего в АО "НИФ" поступило 502 проекта, в том числе: 147 инвестиционных проектов, 351 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 4 проекта победителей ежегодного конкурса NIF$50K. По состоянию на 31 мая 2009 года завершены 33 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и 5 инвестиционных проектов в таких отраслях, как горнодобывающая, нефтегазовая, химическая и медицинская промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера информационных технологий, строительство, металлургия.
      На 1 декабря 2009 года реализуются 9 инвестиционных проектов, 15 проектов опытно-конструкторских разработок, на стадии рассмотрения находится еще 3 проекта.
      За время своей деятельности Фондом создано 6 казахстанских венчурных фондов:
      1. АО "ВФ Адвант" - фармацевтика и биотехнологии;
      2. АО "АИФРИ "Сентрас" - различные сферы;
      3. АО "ФВТ Арекет" - инвестиции в старт-ап компании;
      4. АО "Glotur Technology Fund" - информационные технологии;
      5. АО "Almaty Venture Capital" - строительные материалы и технологии;
      6. АО "LogyCom" - информационные технологии.
      За 11 месяцев 2009 года казахстанскими венчурными фондами рассмотрено свыше 38 заявок на финансирование проектов, одобрено к финансированию 3 проекта с общей стоимостью 2 120,98 млн. тенге. По состоянию на 1 декабря 2009 года местными венчурными фондами финансируются 17 проектов на общую сумму 10,3 млрд. тенге, доля Фонда составляет 4,3 млрд. тенге.
      Для оценки эффективности работы отечественных венчурных фондов разработаны, согласованы и утверждены Ключевые показатели эффективности по количеству привлеченных проектов и прироста инвестиций за период.
      Для развития и внедрения современных технологий в отечественные производства Фонд стал акционером 5 зарубежных венчурных фондов.
      Кроме того, для реализации программы по развитию казахстанской венчурной инфраструктуры с привлечением отечественных и иностранных инвесторов планируется создание 2 венчурных фондов в течение 2010 года со сроком жизни 10 лет совместно с отечественными и иностранными инвесторами, с географией инвестирования, не ограничивающейся территорией Республики Казахстан.
      Вместе с тем, часть средств от планируемых выходов из существующих проектов и чистой прибыли будет направлена на финансирование новых инновационных проектов. Всего планируется профинансировать 15 новых проектов с 2010 по 2014 годы на сумму 7 500 млн. тенге, в среднем по 3 новых инновационных проектов в год.
      Реализация данных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, развитие новых услуг и производств.
      Уровень инновационной активности предприятий в Казахстане почти 3 года колеблется на уровне чуть более 4 %, что значительно ниже, чем в странах ЕС. Кроме того, проблемным вопросом является объем финансирования науки. Так, по имеющимся данным ежегодные расходы государств на научные исследования и разработки составляют в среднем (от ВВП): в США и Японии - 3 %, в Германии и во Франции 2 - 2,5 %, в Швеции - 4,0 %.

3. Развитие энергетического комплекса

Электроэнергетика

      Производство электроэнергии в 2008 году увеличилось на 4,8 % по сравнению с 2007 годом и составило 80,0 млрд. кВтч. Потребление электроэнергии составило 80,6 млрд. кВтч, что на 5,5 % выше прошлогоднего показателя.
      В 2009 году ожидаемое производство электроэнергии составит 78,72 млрд. кВтч.
      Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
      Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
      На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
      Приказами Министра Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июня 2009 года № 153 и № 154 утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
      По трем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических сетей.
      По данным за 2009 год Всемирного экономического форума индикатор "Качество инфраструктуры - электричество" Глобального индекса конкурентоспособности повысился в рейтинге на 4 позиции и занимает 77-ое место (с 81-го).

Энергосбережение

      В настоящее время практически во всех промышленно развитых государствах мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения.
      Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в стране. В этой связи, проект Закона "Об энергосбережении" внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан.
      Энергосбережение - это задача общегосударственного масштаба, а не только профильного министерства. Принятие адекватных мер по энергосбережению должно быть обеспечено во всех отраслях промышленности и жилищно-коммунальной сфере.
      Законопроектом "Об энергосбережении" предусматриваются следующие меры для снижения электропотребления в промышленности:
      1) предусматривается норма, запрещающая ввод в эксплуатацию новых объектов без установки в них приборов учета и систем регулирования расхода топливно-энергетических ресурсов;
      2) установление таможенных льгот для тех, кто ввозит энергоэффективные устройства;
      3) формирование Государственного реестра данных об энергосбережении, в который будут включены крупные предприятия и организации для последующего мониторинга;
      4) установление обязанности в проведении своевременных ремонтов и модернизации имущества с наложением административной ответственности за неисполнение данной обязанности;
      5) нормативы энергопотребления.
      Законопроектом предусматривается утверждение нормативов энергопотребления; установление прав и обязанностей потребителей и производителей электроэнергии и установление их административной ответственности на неисполнение норм закона; обязательное энергетическое обследование используемых помещений и устройств; обязательная экспертиза проектов строительства; запрет на строительство новых объектов, уровень энергоэффективности которых превышает нормативный; введение реестра объектов, подлежащих мониторингу на предмет энергосбережения; регламентация контрольных и надзорных функций государственных органов.
      Возобновляемые источники энергии. Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Выступая на внеочередном XII съезде партии НДП "Hуp Отан" "Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего" Президент Республики Казахстан отметил, что важным направлением является развитие возобновляемых источников энергии за счет использования силы ветра и солнечного света.
      Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производств тепловой и электрической энергии; ветроэнергетика.
      4 июля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", предусматривающий ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии.
      Идет рост использования возобновляемых источников энергии по всему миру.

Угледобывающая отрасль

      В угледобывающей отрасли в 2008 году добыто 104,9 млн. тонн угля, что больше на 11,2 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние 10 лет преодолен 100-миллионный рубеж добычи угля. Угледобывающими компаниями поставлено на экспорт - 33,0 млн. тонн, рост к 2007 году - 128 %, энергетическим предприятиям Казахстана - 47,3 млн. тонн угля, рост - 106 %, коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,2 млн. тонн.
      В целом угольная отрасль в 2008 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
      На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективное извлечение балансовых запасов угля.
      Вместе с тем, в 2009 году в условиях экономического кризиса наблюдается снижение объемов добычи угля. Ожидаемый объем добычи угля в 2009 году составит 93,4 млн. тонн, что на 11,5 млн. тонн или на 10,9 % ниже уровня 2008 года.
      Основными причинами падения объемов добычи угля являются снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями Республики Казахстан и Российской Федерации из-за экономического кризиса, а также теплая зима по сравнению с 2008 годом.
      Учитывая сложившуюся ситуацию, угледобывающими предприятиями будет продолжена работа по выполнению намеченных мер.

Атомная промышленность

      Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2008 год составил 8512 тонн или 128 % относительно 2007 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 8130 тонн, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 30 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 176 тонн. Объем производства по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья сохранился на уровне 2007 года и составил 34,7 тонн.
      Выпуск бериллиевой продукции составил 1689 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 6,3 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 306 тонн. Выпуск танталовой продукции к уровню 2007 года увеличен на 74,9 %. Объем производства ниобиевой продукции составил 65 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 40 %.
      В 2009 году ожидаемая добыча урана составит 13462 тонн.
      Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
      Осуществляются поставки природного урана на экспорт, топливных таблеток, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
      Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных атомных электростанций (АЭС) топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
      Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО "НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией "Саmесо" по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией "АРЕВА" по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
      Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопросы транспортировки отработавшего ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов и сооружения резервных емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром".
      В декабре 2008 года завершен прорывной проект по созданию производства высокоемких танталовых порошков, реализуется проект по реконструкции танталового производства с целью выпуска мишеней и проволоки.

Атомная энергетика

      Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
      Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
      ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
      отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
      ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
      Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
      Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
      Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.
      В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
      В рамках программы по нераспространению на Семипалатинском испытательном полигоне проводятся работы по усилению защиты 16 инженерных сооружений (штолен) с целью предотвратить попытки извлечения и распространения отходов ядерной деятельности.
      Продолжены работы по изучению радиационной обстановки регионов Казахстана, где проводились ядерные испытания. Продолжаются работы по созданию системы мониторинга в местах, где проводились ядерные испытания и имеются предприятия атомной промышленности. Подготовлены материалы комплексных экологических исследований для передачи в народное хозяйство 3000 кв. км территории СИП. Проводятся работы по радиационному сопровождению работ на Карачаганакском газоконденсатном месторождении.
      В рамках работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территории бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях проведена работа по сбору и транспортировке жидких и твердых радиоактивных отходов.
      В рамках программы по перевозке отработанного топлива БН-350 подготовлена инфраструктура: площадки хранения, перегрузки, оборудованные для отправки и приемки (хранения) ОЯТ. Проведен тестовый прогон перевозки с имитатором и 3 перевозки ОЯТ.
      Выполнена оценка сметной стоимости и технико-экономических показателей строительства АЭС в Казахстане, включая результаты оценки социально-экономических последствий строительства АЭС, предполагаемых финансовых вложений и схем организации финансирования.
      Продолжены научно-исследовательские работы по повышению безопасности и эффективности атомной энергетики:
      Продолжены работы по созданию Казахстанского материаловедческого реактора КТМ.
      Начаты строительно-монтажные работы по созданию Центра ядерной медицины и биофизики.
      Проведены транспортировка и размещение на длительное хранение на площадке "Байкал" ампульных источников ионизирующего излучения. Принято на хранение 1286 источников ионизирующего излучения.
      Для исполнения технических обязательств по международным договорам и соглашениям о ядерном нераспространении станциями НЯЦ РК проводится круглосуточный мониторинг.
      По инвестиционному проекту "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в г. Курчатов в настоящее время выполнены работы по формированию инфраструктуры технопарка и коммерциализации проектов. В рамках коммерциализации проектов с участием АО "Парк ядерных технологий" созданы следующие совместные предприятия:
      ТОО "Kaz-Kor NuTech Company" - предприятие по производству гидроизоляционного кровельного материала совместно с компанией "SAMYONG UNITECH Co., Ltd" (Корея). ТОО "Xsenon" - предприятие по производству радиационно-сшитых фармпрепаратов и газирования лечебно-столовой воды с фтором совместно с ООО "ДЭКОМ А2" (Россия). ТОО "Демпург-PNT" - предприятие по производству автотормозного оборудования для подвижного состава ж/д транспорта совместно с ООО "Торговый дом "Демпург" (Украина). ТОО "Kazfoam" - предприятие по производству вспененного полиэтилена и термоусаживаемых манжет и лент для нефте-, газопроводов и ЖКХ.

4. Стимулирование отраслей промышленности

Привлечение иностранных инвестиций в несырьевой сектор
экономики Казахстана

      Реализация долгосрочных программных документов (в том числе Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года), а также Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы возможна посредством создания на территории Казахстана производств с высокой добавленной стоимостью. При создании новых производств приоритет отдается проектам, связанным с развитием и созданием в Казахстане конкурентоспособных предприятий и инфраструктуры в несырьевых отраслях экономики, в том числе способствующих экспорту казахстанских товаров, работ, услуг и капитала.
      Инвестиционное сотрудничество на международном уровне осуществляется в нормативно-правовых рамках двусторонних межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций.
      По состоянию на 1 декабря 2009 года Правительством Казахстана подписано двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций с 42 страной, среди которых США, Объединенное Королевство, Германия, Франция, Россия, Нидерланды, Турция, Иордания, Катар и т.д., а также одно многостороннее соглашение между странами-членами ЕврАзЭС.
      Всего за период с 1993 по 2008 года в Казахстан привлечено 89,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Основные страны-инвесторы: США (20,2 % от общего объема валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан), Нидерланды (17,1 %), Великобритания (8,9 %), Виргинские острова (Великобритания) (6,1 %), Франция (5,1 %).
      В отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций за период с 1993 по 2008 год преобладают инвестиции в горнодобывающую промышленность (37 % в среднем за указанный период) и геологическую разведку и изыскания (31,6 %). Доля прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность за период с 1993 по 2008 год составила 9,5 %.
      За 2008 годы приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 19,8 млрд. долл. США.
      В отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций, привлеченных в 2008 году, наибольшая доля также приходится на деятельность по проведению геологической разведки и изысканий - 7,6 млрд. долл. США или 38,2 %, в горнодобывающую промышленность - 3,1 млрд. долл. США или 15,7 %. В несырьевой сектор (здесь и далее в контексте привлечения иностранных инвестиций несырьевой сектор принимается без учета финансовой деятельности и операций с недвижимым имуществом, аренды и услуг предприятиям) привлечено 3,3 млрд. долл. США или 16,8 % от общего объема иностранных инвестиций, в том числе в обрабатывающую промышленность привлечено 1,8 млрд. долл. США или 8,9 % всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в 2008 году.
      В 1 полугодии 2009 года объем ПИИ составил 7,7 млрд. долл. США, что на 18 % меньше чем за аналогичный период 2008 года (9,4 млрд. долларов США), в том числе в несырьевые сектора 0,9 млрд. долл. США.
      В разрезе отраслей за 1-ое полугодие 2009 года, в горнодобывающую промышленность привлечено - 2 144 млн. долларов США, в обрабатывающую промышленность - 388,3 млн. долларов США, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 174 млн. долларов США.
      Создание совместных предприятий является одним из распространенных видов инвестиционного сотрудничества. По состоянию на 1 января 2009 года (формируется по итогам года) в Казахстане зарегистрировано 19109 предприятий с участием иностранного капитала (из 137 стран).

Государственная поддержка инвестиций в приоритетных отраслях
экономики Казахстана

      Государственная поддержка инвестиций, направляемых в приоритетные сектора экономики, предусмотрена Законом Республики Казахстан "Об инвестициях" и осуществляется посредством предоставления инвестиционных преференций.
      В рамках мер государственной поддержки инвестиций всего заключено 425 контрактов на осуществление инвестиции, предусматривающих инвестиционные преференции, на общую сумму заявленных инвестиций 2984,4 млрд. тенге. Из них в 2007 году - 102 контракта на общую сумму заявленных инвестиций 245,0 млрд. тенге, в 2008 году - 107 контрактов на общую сумму заявленных инвестиций 2283,5 млрд. тенге.
      Объемы фактически вложенных инвестиций в результате реализации проектов, по которым оказаны меры государственной поддержки инвестиций, составили в 2007 году - 1093,2 млн. долларов США, а в 2008 году - 2177,4 млн. долларов США.
      Основной проблемой в сфере государственной поддержки инвестиций является снижение роли института инвестиционных преференций в вопросе привлечения инвестиций. В большинстве случаев инвестиционные преференции не носят стимулирующего воздействия на принятие решения об осуществлении инвестиций, а применяются инвесторами как дополнительный способ снижения затрат при реализации инвестиционного проекта.
      Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности казахстанской экономики является конкурентоспособность финансового сектора. Использование широкого спектра финансовых инструментов существенно расширяет возможности финансирования проектов. Несмотря на значительные изменения в области регулирования инвестиций, в том числе и иностранных, следует отметить, прежде всего, непроработанность проблемы выбора и обоснования применения финансовых инструментов (венчурное финансирование, инвестиционное кредитование, стратегическое партнерство, финансовый лизинг и др.) для привлечения инвестиций, а также в целях улучшения инвестиционной инфраструктуры.

Основные проблемы в сфере инвестиций

      Недостаточная инвестиционная привлекательность несырьевого сектора экономики (административные барьеры, неразвитая транспортная и коммуникационная инфраструктура, недостаток квалифицированной рабочей силы, низкая емкость казахстанского рынка);
      недостаточная развитость механизма поддержки и защиты отечественных производителей;
      отсутствие достаточной информации о потенциальных рынках вложения инвестиций и способах выхода на эти рынки для иностранных компаний.

Развитие индустриальной инфраструктуры

      Положено начало реализации пилотных проектов и строительству обеспечивающей инфраструктуры (кластеры, технопарки, СЭЗ, индустриальные зоны).
      Ключевым направлением текущей деятельности является создание обрабатывающих технологичных производств в приоритетных отраслях.
      Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее эффективных стимулирующих механизмов является организация специальных экономических зон - территорий, на которых создаются благоприятные условия для развития бизнеса, в частности, предоставляются налоговые льготы и таможенные преференции. В этой связи создание СЭЗ со специальным налоговым и таможенным режимом и обеспечение необходимыми инфраструктурными ресурсами является перспективным с позиции углубления передела товаров отечественного экспорта, развития производств с высокой добавленной стоимостью и транспортного потенциала Казахстана.
      Особенно привлекательным является создание специальных экономических зон в приграничных регионах, так как в этом случае в пределах зоны можно также успешно решить практически все специфические проблемы трансграничных территорий.
      В настоящее время на территории Казахстана функционируют 6 специальных экономических зон, созданных в период с 2001 по 2008 годы: СЭЗ "Астана - Новый город" (2001 г.), СЭЗ "Морпорт Актау" (2002 г.), СЭЗ "Парк информационных технологий" (2003 г.), СЭЗ "Оңтүстік" (2005 г.), СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (2007 г.) и СЭЗ "Бурабай" (2008 г.).
      СЭЗ "Морпорт Актау" и "Астана - новый город" успешно функционируют, сроки их действия продлены до 2028 и 2015 годы соответственно. СЭЗ "Парк информационных технологий" и "Оңтүстік" - находятся в процессе становления. Для обеспечения деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" учреждена администрация СЭЗ, уполномоченным государственным органом СЭЗ "Бурабай" определена компания-оператор СЭЗ, на территориях обоих СЭЗ формируются необходимые условия, территориальные подразделения таможенного и налогового органов.
      На 1 декабря 2009 года, на территории трех СЭЗ и ИЗ реализованы 184 проекта, в том числе "Астана - новый город" - 160 проектов, "Морпорт Актау" - 3 проекта, "Парк информационных технологий" - 19 проектов, ИЗ г. Астаны - 2.
      Кроме того, на этих территориях и СЭЗ "Оңтүстік" реализуются еще 111 проектов (в том числе СЭЗ "Оңтүстік" - 3 проекта, "Астана - новый город" - 95 проектов, "Морпорт Актау" - 4 проекта, "ПИТ" - 5 проектов, ИЗ "г. Астаны" - 4).
      Общий объем бюджетных инвестиций вложенных на создание и развитие СЭЗ составил порядка 410 млрд. тенге, (в том числе "Астана - новый город" - 390 млрд. тенге, "Морпорт Актау" - 470 млн.тенге, "Парк информационных технологий" - 11,5 млрд. тенге, "Оңтүстік" - 7,7 млрд. тенге, "Бурабай" - 100 млн. тенге, "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" - 32 млн. тенге). В том числе в 2009 году - 17,4 млрд. тенге.

Развитие казахстанского содержания

      Министерством, как уполномоченным органом в области развития казахстанского содержания для выполнения поставленных задач предпринимаются все необходимые меры по содействию и поддержке казахстанского производства и максимальному использованию местных ресурсов.
      Определены цели и принципы и направления по решению поставленных задач в области развития казахстанского содержания.
      Одной из эффективных мер по увеличению внутренних резервов, повышению социального развития страны является увеличение казахстанского содержания во всех закупках государственных органов, национальных холдингов и крупных хозяйственных субъектов и недропользователей.
      Для четкой координации предпринимаемых Правительством действий все закупки товаров, работ и услуг разделены на четыре направления:
      закупки осуществляемые государственными органами;
      закупки осуществляемые национальными компаниями;
      закупки осуществляемые недропользователями;
      закупки осуществляемые системообразующими организациями.
      В целях определения мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг принято постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2009 года № 756 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1353", в котором установлены конкретные объемы обязательного закупа товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ, услуг при проведении государственных закупок, определен и дополнен перечень товаров, работ и услуг, подлежащих обязательному закупу. Принятие данного постановления обеспечит реализацию товаров, работ, услуг производимых отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг, что будет стимулировать и поддерживать данную категорию.
      Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 "Об утверждении Правил определения страны происхождения товара и выдачи сертификата о происхождении товара", предусматривающий введение новой формы бланка сертификата о происхождении товара "CT-KZ", в котором будет отражена процентная доля казахстанского содержания (адвалорная доля) в конечном товаре.
      В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года, а также в целях разработки комплекса мер по поддержанию отечественного товаропроизводителя разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Концепции развития казахстанского содержания на среднесрочный период" (далее - Концепция).
      Основной целью Концепции является создание условий, обеспечивающих развитие отечественной промышленности несырьевого сектора посредством стимулирования отечественных производителей товаров, работ и услуг наращивать выпуск конкурентоспособной продукции.
      Совместно с Агентством по информатизации и связи разработан интернет-портал "Казахстанское содержание", где сконцентрированы планы закупок государственных учреждений и предприятий, национальных компаний и холдингов. Использование данного веб-портала позволит отечественным товаропроизводителям более эффективно планировать свое производство на перспективу ближайших лет в соответствии с потребностями заказчиков. На сегодняшний день на сайте размещена информация по 4 360 предприятиям-потребителям и 364 предприятиям-производителям (доля субъектов МСБ составляет 95 %).
      В рамках осуществления и дальнейшего расширения инновационной политики страны, ключевой целью становится обеспечение высокой конкурентоспособности ИТ-отрасли Казахстана и дальнейшее ее развитие. Важность поставленной задачи продиктована комплексной структурой развития инновационных отраслей, т.к. развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, во-первых, невозможно без создания соответствующей обслуживающей их информационной инфраструктуры, а во-вторых, ряд секторов ИТ-отрасли сами являются высокотехнологичными и наукоемкими видами производств и оказания услуг.

5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

      С начала 2007 года в соответствии с Планом по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361, в Республике Казахстан впервые начаты работы по разработке технических регламентов. Объектами государственного контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, являются продукция, процессы ее жизненного цикла, органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории, на которые распространяется действие технического регламента.
      В соответствии с вышеуказанным Планом по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы предусматривается разработка 97 технических регламентов, из которых на сегодня уже приняты Правительством Республики Казахстан 49 технических регламентов.
      В условиях перехода на новую систему технического регулирования основной целью стандартизации становится формирование доказательной базы к техническим регламентам в виде государственных стандартов, гармонизированных с международными требованиями.
      Ежегодно формируется и реализуется План работ по государственной стандартизации, который включает разработку государственных стандартов по приоритетным отраслям экономики (текстильная промышленность, пищевая, нефтегазовая, машиностроение и др.), а также с целью внедрения государственных стандартов в отраслях экономики проводится работа по разработке отраслевых планов стандартизации, предусматривающих внедрение принятых стандартов. Во исполнение Плана работ по государственной стандартизации на 2009 год, разработаны и утверждены 400 государственных стандартов из 427 подлежащих к разработке государственных стандартов.
      Общий процент государственных стандартов гармонизации в 2008 году составил 62,7 %, за 11 месяцев 2009 года - 66 %. В реальном секторе экономики уровень гармонизированных стандартов составляет 69 %.
      При этом наибольший уровень по показателю гармонизации с международными стандартами приходится на такие отрасли как производство дорожно-транспортной и железнодорожной техники, пищевая промышленность, нефть и газ и в отрасли строительных материалов и строительства, и наименьший - в отраслях энергетики и электротехники, машиностроения.
      Для разработки стандартов с учетом международной практики в республике функционируют 49 технических комитетов, в состав которых входят государственные органы, производители, потребители и др., а также 2 межгосударственных технических комитета по стандартизации. С начала 2009 года проведена работа по созданию шести технических комитетов по стандартизации. Проводится работа по созданию технического комитета в области промышленной общественной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
      Проведена процедура по вступлению в РГ 4 "Терминология" ИСО/ТК 193 "Природный газ" технических комитетов по стандартизации в нефтегазовой отрасли. Проводится работа по активизации участия казахстанских технических комитетов в деятельности международных и межгосударственных технических комитетов, так как это дает возможность учесть интересы казахстанских товаропроизводителей на стадии разработки международных стандартов.
      Казахстан, как член международных организаций по стандартизации (ИСО и МЭК) является полноправным членом 17 технических комитетов ИСО и членом-наблюдателем 4-х ИСО/ТК в качестве ассоциированных членов и принимает участие в их разработке.
      В рамках взаимодействия с международными техническими комитетами рассматриваются проекты международных стандартов, проводится процедура голосования с участием заинтересованных лиц республики.
      Для информирования заинтересованных стран-членов ВТО о стандартах действующих в Республике Казахстан в 2005 году Правительством создан Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам с территориальными подразделениями в регионах и подцентрами при министерствах сельского хозяйства и здравоохранения.
      Уведомления по вопросам ТБТ и СФС, поступающие из Секретариата ВТО, стран членов ВТО обрабатываются в Информационном центре и размещаются на сайте www.memst.kz, филиалами и подцентрами на сайтах органов местного управления и акиматов в регионах.
      За последние 3 года в рамках Соглашений Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам от Секретариата ВТО и стран-членов ВТО получены и обработаны 3 977 уведомлений по техническим барьерам в торговле, по санитарным и фитосанитарным мерам - 3 761 уведомление.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О техническом регулировании" сформирован и функционирует Государственный фонд технических регламентов и стандартов, общее количество нормативных документов которого составляет более 55 646 наименований, в том числе 2 382 государственных стандартов, 19 527 межгосударственных стандартов; более 19 000 тысяч международных стандартов и т.д.
      В реестре субъектов аккредитации по состоянию на 1 июля 2009 года зарегистрировано 1022 субъектов, из них 188 органов по подтверждению соответствия, 515 испытательных лабораторий, 292 поверочных и 27 калибровочных лабораторий, 3 организации, аккредитованные на право проведения метрологической аттестации методик выполнения измерений.
      На 1 декабря 2009 года общее количество предприятий по Казахстану, внедривших системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО серии 9000, 14000, 22000, OHSAS 18000, SA 8000 - 2 249. Количество экспортоориентированных предприятий - 186. На стадии внедрения и сертификации находятся 222 предприятия.
      С целью стимулирования отечественных предприятий на производство конкурентоспособной продукции в Республике на ежегодной основе проводится конкурс на соискание премии Президента Республики Казахстан "Алтын сапа".
      В целях создания условий для повышения конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках проводятся прикладные научно-исследовательские работы в области технического регулирования и систем менеджмента.
      В рамках переподготовки и повышения квалификации специалистов в области технического регулирования и систем менеджмента в 2008 году осуществлено обучение 416 человек.
      В целях совершенствования процедур обучения разрабатывается комплекс мер по внедрению дистанционного обучения и электронного тестирования (изучение теоретического опыта внедрения дистанционного обучения, разработка тестов для создания базы данных электронного тестирования, создание проекта электронного учебника). Кроме того, прорабатывается вопрос создания единого центра по подготовке и повышению квалификации кадров.
      Основной целью метрологической деятельности является защита прав граждан и интересов экономики страны от последствий недостоверных результатов измерений, которая осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".
      По состоянию на 1 декабря 2009 года эталонная база республики состоит из 98 единиц эталонов и эталонного оборудования, в том числе 50 единиц государственных эталонов, 27 единиц рабочих эталонов и 21 единиц эталонного оборудования.

Проблемные вопросы в области технического регулирования
и метрологии

      Внедрение технических регламентов и стандартов в базовых отраслях промышленности (нефтегазовый сектор, строительство, горно-металлургический комплекс, промышленная и пожарная безопасность, сельское хозяйство);
      недостаточность уровня гармонизации нормативных документов в области стандартизации с международными требованиями (стандарты Казахстана - 2382 единиц, уровень гармонизации - 62,7 %, ГОСТы - 19518 единиц, уровень гармонизации - более 12 %, вновь ежегодно принятых ГОСТ уровень гармонизации составляет более 50 %);
      недостаточный уровень внедрения систем менеджмента качества на предприятиях республики;
      низкая заинтересованность предпринимательства во внедрении международных стандартов систем менеджмента (на сегодняшний день по данным статистики в республике зарегистрировано 247 930 юридических лиц, из них 2 065 предприятий внедрили и сертифицировали стандарты ИСО - 9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000);
      недостаточная метрологическая обеспеченность средств измерений в республике и неравномерное размещение сети испытательных лабораторий в регионах.

3. Стратегические направления, цели и задачи

      1. Индустриальное развитие
      2. Инновационное развитие
      3. Развитие энергетического комплекса
      4. Стимулирование отраслей промышленности
      5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 (отчет)

2009 (оценка)

2010

2011

2012

2013

2014

Направление 1. Индустриальное развитие

Цель 1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности

Целевые индикаторы:
К 2015 году: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП составит не менее
             12,5 %;
             производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится не
             менее чем в 1,5 раза;
             доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта составит не менее 40 %;
             объем несырьевого экспорта составит не менее 43 % от совокупного
             производства обрабатывающей промышленности.

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Кластерное
развитие"

место

80

76

75

74

73

72

71

Задача 1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Увеличение валовой добавленной
стоимости металлургической
отрасли не менее чем на 107 %
на основе глубокой переработки
минерального сырья и создания
новых переделов к 2015 году

%

100

106

110

120

140

160

207

Удвоение производства
металлургической продукции
к 2015 году

млн.
тенге

-

1 750

1 800

2 000

2 500

2 800

3 600

Удвоение экспорта
металлургической продукции
к 2015 году

%

-

100,0

103,8

116,0

146,5

164,8

200,0

млрд.
тенге

-

1 638

1 700

1 900

2 400

2 700

3 276

Увеличение производительности
труда в металлургической
отрасли не менее чем в 1,5 раза

%

-

100

110

120

130

140

150

Задача 1.1.2. Развитие химической промышленности

Увеличение валового объема
производства химической
продукции в 2 раза к 2015 году

млн.
тенге

-

73 995

98 000

115 000

120 000

134 000

142 000

Увеличение экспорта химической
продукции высоких переделов
в 2 раза

млн.
тенге

-

36 372

40 000

43 600

45 000

61 000

73 000

Производство различных видов
минеральных удобрений достигнет
более 3 млн. тонн в год

млн.
тонн

-


255

257

260

1000

1465

Задача 1.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Увеличение валовой добавленной
стоимости в строительной
индустрии не менее чем на 76 %

%

-

100

110

125

140

160

176

Доля производства строительных
материалов внутри страны

%

-

58

63

65

70

75

82

Увеличение объема экспорта
от производства в секторе
строительства и строительных
материалов до 20 %.

%

-

0,1

1

3

5

12,9

20

Задача 1.1.4. Развитие фармацевтической промышленности

Доля объема фармацевтической
продукции отечественного
производства в общем объеме
потребления (в натуральном
выражении)

%

31,1

30

33,5

35

40

45

50

Задача 1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение

Прирост валовой добавленной
стоимости (по нарастающей)

%

-

100

105

120

140

155

174

Увеличение производительности
труда в машиностроительной
отрасли до 52 тыс. долларов США

тыс.
тенге

-

3 440

4 190

4 874

5 659

6 559

7 592

Доля продукции отрасли в
общем объеме производства
промышленной продукции

%

2,9

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Задача 1.1.6. Развитие легкой и деревообрабатывающей промышленности

Увеличение валовой добавленной
стоимости легкой промышленности
к 2014 году на 50 % по
сравнению с 2008 годом

%

-

100,0

104,0

108,0

112,0

120,0

145,4

Уровень удовлетворения
потребности внутреннего рынка в
продукции легкой промышленности

%

-

8

9

11

16

22

30

Увеличение производительности
труда легкой промышленности в
полтора раза до 4,9 млн.
тенге/чел (33 тыс. долл. США)

тыс.
долл.
США/
чел

-

23

24

25

26

28

33

Цель 1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами

Целевые индикаторы:
К 2014 году: процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых
             к погашенным до 50 %;
             процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения
             региональных геологических исследований от 78 % в 2009 до 95 %.

Задача 1.2.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Геологическое доизучение
площадей масштаба 1:200 000 с
оценкой прогнозных ресурсов:

тыс.
кв. км

41,63

35,0

40,0

43,9

58,4

38,0

40,0

Золота

тонн

150

100

110

105,0

170

100

80

Меди

млн.
тонн

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

Полиметаллов

млн.
тонн

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

5,0

5,0

Охват территории проведения
ГДП-200

%

79,72

81

84,2

87,0

93,2

95,6

98,9

Геолого-минерагеническое
картирование рудных районов с
оценкой прогнозных ресурсов:

тыс.
кв. км

16,5

15,0

14,0

12,0

16,0

30,0

30,0

Золота

тонн

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

2,2

2,4

Меди

млн.
тонн

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Полиметаллов

млн.
тонн

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

3,0

3,2

Охват территории проведения
ГМК-200

%

8,8

13,0

26,8

31,2

38,0

45,0

50,0

Глубинное геологическое
картирование масштаба 1:200 000
с оценкой прогнозных ресурсов

тыс.
кв. км

0

0

0

25,2

22,3

19,0

22,0

золота

тонн

0

0

0

0

10,0

15,0

18,0

меди

млн.
тонн

0

0

0

0

0,8

1,2

1,5

полиметаллов

млн.
тонн

0

0

0

0

0,5

0,8

1,0

Гидрогеологическое доизучение
с инженерно-геологическими
исследованиями масштаба
1:200 000

тыс.
кв. км

20,93

19,02

22,07

22,23

29,31

36,07

36,07

Площадь, требующая доизучения
1561,3 тыс. кв. км

%

2,2

3,4

4,8

6,2

8,1

10,3

12,7

Подготовительные мероприятия
при проведении региональных
и геолого-съемочных работ

разра-
ботки

7

4

8

9

11

7

10

Прогноз месторождений полезных
ископаемых на основе комплекс-
ного анализа аэрокосмических и
геолого-геофизических данных

тыс.
кв км

-

-

-

-

70,0

73,3

83,3

Охват территории Казахстана -
2,7 млн. кв. км

%





7,8

15,8

24,9

Задача 1.2.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Прикладные научные исследования

проект

5

2

2

5

7

10

10

научные разработки, внедренные
в производство геолого-
разведочных работ

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Новые опытно-конструкторские
технологии

проект

2

2

1

2

4

5

5

опытно-конструкторские
разработки, внедренные в
производство геолого-
разведочных работ

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1.2.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее
востребованным: золоту, меди, полиметаллам

Крупномасштабные площадные
поисковые работы

тыс.
кв. км

0

0

0

4,2

11,5

17,2

20,0

Поисково-оценочные работы на
твердые полезные ископаемые
с приростом запасов:

тыс.
кв. км

0,2

0,2

0,3

0,8

1,5

2,5

2,5

золота

тонн

10,0

10,0

11,0

15,0

18,0

25,0

25,0

меди

тыс.
тонн

50,0

150,0

80,0

185,0

220,0

250,0

250,0

полиметаллов

тыс.
тонн

100,0

0

0

150,0

200,0

250,0

300,0

Проведение геолого-разведочных
работ на углеводородное сырье

объект

2

1

1

11

11

12

13

Поисково-разведочные работы на
геотермальные воды

объект

1

-

-

-

-

2

2

Задача 1.2.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана

Уточнение ресурсного потенциала
по 35 основным видам полезных
ископаемых

проект

6

8

8

8

9

9

9

Подготовка справочников о
состоянии минерально-сырьевой
базы, создание нормативно-
методических документов

проект

3

2

2

2

1

1

1

Ежеквартальный выпуск
информационно-аналитического
журнала "Геология и охрана
недр"

журнал

-

4

4

4

4

4

4

Задача 1.2.5 Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных
систем

Формирование геологической
информации

меро-
прия-
тие

16

16

18

18

18

18

18

Организация специализированного
информационного комплекса (СИК)

СИК

-

-

-

1

1

1

3

Оцифровка геологической
информации

Тб.

-

-

-

3

8

15

20

Обеспечение функционирования
информационных систем, в том
числе территориальных и
обработка данных

функц. системы

-

-

-

1

2

3

5

Наполнение банка данных
цифровой геологической
информацией (в т.ч.
ретроспективной)

%

10

15

20

30

40

70

100

Цель 1.3. Обеспечение населения подземной питьевой водой

Целевой индикатор:

Довести к 2015 году обеспечен-
ность сел достаточными запасами
пресных подземных вод до 54,3 %

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

47,0

54,3

Задача 1.3.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения сельских
населенных пунктов качественной питьевой водой

Поисково-разведочные работы на
подземные воды

село

197

108

-

51

104

112

120

Всего 1650 сельских населенных
пунктов

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

47,0

54,3

Доразведка с переоценкой
запасов месторождений пресных
подземных вод

место-рождение

-

2

4

9

26

28

30

Всего 194 месторождения

%

-

1,0

3,1

7,7

21,1

35,6

51,0

Разведка подземных вод
Коктауского участка для
обеспечения запасами подземных
вод населения г. Аркалык
Костанайской области

участок

-


-

-


1

-


-


-


Цель 1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала
подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана

Целевые индикаторы:

К 2015 году обеспечить охват
государственной сетью
наблюдений изучение:









подземных вод - не менее 5239
пунктов, постов, полигонов из
7000;

пунк-
тов
постов
поли-
гонов

5017

5018

5018

5018

5047

5075

5239

опасных геологических
процессов - не менее 133
постов, полигонов из 850

постов
поли-
гонов

44

44

44

44

64

79

133

Ежегодные отчеты о состоянии
качества подземных вод и
опасных геологических
процессов.

отчеты

13

20

19

12

23

32

34

К 2015 году будет ликвидировано
и законсервировано 1376
гидрогеологических скважин
(из 2149),

сква-
жины

85

58

обсле-
дова-
ние
сква-
жин

200

210

220

230

в т.ч. и 139 нефтяных скважин
(из 139).

4

19

10

10

10

10

Задача 1.4.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Мониторинг подземных вод:



на пунктах

пункт

5000

5000

5000

5000

5000

5023

5043

на постах по изучению
предвестников землетрясений

пост

13

13

13

13

13

19

24

на полигонах техногенного
загрязнения подземных вод

полигон

4

5

5

5

5

6

8

ведение государственного
водного кадастра

кадастр

1

1

1

1

1

1

1

создание постов по изучению
предвестников землетрясений

пост

-

-

-

-

6

7

12

создание пунктов наблюдений

пункт

-

-

-

-

23

20

150

создание полигона техногенного
загрязнения подземных вод

полигон

-

-

-

-

1

2

2

Мониторинг опасных
геологических процессов:



на постах

пост

42

42

42

42

42

62

77

на полигонах

полигон

2

2

2

2

2

2

2

создание постов

пост

-

-

-

-

20

15

54

сопровождение проведения
мониторинга подземных вод
опасных геологических процессов

объект

9

10

10

10

10

10

15

Задача 1.4.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Ликвидация гидрогеологических
скважин

сква-
жина

85

58

обсле-
дова-
ние

200

210

220

230

Всего - 2149 скважин

%

21,3

24,0

-

33,3

43,0

53,3

64

Ликвидация нефтяных скважин

скважина

4

19

обсле-
дова-
ние

10

10

10

10

Обследование нефтяных и
самоизливающихся
гидрогеологических скважин:



на море

сква-
жина

-

-

1900

-

-

-

-

на суше

сква-
жина

-

-

11000

-

-

-

-

гидрогеологических

сква-
жина

-

-

3500

-

-

-

-

Направление 2. Инновационное развитие

Цель 2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Целевые индикаторы:

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
(отчет)

2009
(оценка)

2010

2011

2012

2013

2014

К 2015 году: доля инновационно активных предприятий увеличится до 10 %.
К 2014 году: увеличение количества международно-признанных патентов до 30;
             увеличение количества внедренных новых технологий до 200;
             увеличение количества осуществленных опытно-конструкторских разработок
             до 160.

Задача 2.1.1. Развитие инновационной деятельности

Выпуск инновационной продукции
и услуг инновационного
характера в общем объеме
выпускаемой продукции в РК

%

2,8

3,0

3,2

3,5

4,0

5,0

6,0

Количество инновационных
проектов, профинансированных
институтами развития с
нарастающим итогом

ед.

-

-

5

15

27

42

50

Задача 2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Количество созданных объектов
инновационной инфраструктуры
в т.ч:









Технопарки (4 технопарка
созданы до 2007 года)

ед.

5

-

-

1

1

1

1

опытно-конструкторские бюро
(ОКБ)

ед.

-

1

2

2

-

-

-

инжиниринговая организация

ед.

-

-

-

-

1

-

-

отраслевой центр

ед.

-

-

-

-

-

1

1

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Условия для
развития продукта"

место

52

62

61

60

59

58

57

Задача 2.1.3. Развитие трансферта технологий

Количество договоров на
коммерциализацию инновационной
продукции

ед.

-

2

2

3

5

5

5

Количество привлеченных в
Казахстан передовых зарубежных
технологий

ед.

-

2

6

27

25

25

25

Количество приобретенной
конструкторско-технологической
документации, лицензий и
патентов на инновационные
технологии

ед.

-

5

6

25

24

24

24

Количество предприятий,
внедривших современные
управленческие технологии
за счет бюджетных средств

ед.

-

15

13

27

27

27

27

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Длина цепочки
добавленной стоимости"

место

104

96

95

94

93

92

91

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Доступность
последних технологий"

место

93

101

100

99

98

97

96

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Условия для
развития продукта"

место

52

62

61

60

59

58

57

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Расходы компа-
нии на развитие и исследова-
тельскую деятельность"

место

62

60

59

58

57

56

55

Задача 2.1.4. Развитие рисковой инвестиционной среды: финансирование инфраструктуры
казахстанского венчурного финансирования

Количество созданных венчурных
фондов (ежегодно)

ед.

1

-

-

2

-

-

-

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Доступность
венчурного капитала"

место

55

59

58

57

55

54

52

Направление 3. Развитие энергетического комплекса

Цель 3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Целевые индикаторы:
Доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд. кВтч при прогнозном
потреблении 96,8 млрд. кВтч.
В 2015 году завершение строительства первой очереди Балхашской ТЭС.
Уменьшению риска снижения текущего уровня индекса конкурентоспособности в рейтинге ГИК
ВЭФ по индикатору "Качество инфраструктуры - электричество" (77 место).

Задача 3.1.1. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
генерирующих мощностей

1. Строительство I - модуля
Балхашской ТЭС, 1320 МВт
(финансирование:
70 % - заемные средства;
30 % - собственные средства)

проект



начало
реали-
зации
проекта





2. Строительство энергоблока
№ 3 на Экибастузской
ГРЭС-2,500 МВт (заемные
средства, средства АО
"Самрук-Энерго" и второго
акционера ГРЭС-2)

проект



начало
реали-
зации
проекта




завер-
шение
проекта

3. Строительство Мойнакской
ГЭС, 300 МВт (собственные,
заемные средства)

проект





завер-
шение
проекта



4. Строительство ГТЭС на
месторождении Акшабулак,
87 МВт (собственные средства,
заемные средства)

проект



начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение
проекта



5. Строительство ГТЭС в
г. Уральск, 54 МВт
(собственные средства,
заемные средства)

проект



начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение
проекта



6. Восстановление энергоблока
№ 8 на Экибастузской ГРЭС-1,
500 МВт (средства
собственника)

проект



начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение
проекта



7. Восстановление энергоблока
№ 2 Аксуской ГРЭС, 325 МВт
(средства собственника)

проект


начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение

про-
екта




Задача 3.1.2. Строительство электросетевых объектов

Реализация проекта "Выдача
мощности Мойнакской ГЭС:
Строительство двух ВЛ-220 кВ,
расширение 2 существующих
подстанций и строительство
ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС
(средства РБ на увеличение
уставного капитала АО "ФНБ
"Самрук-Казына" с последующим
увеличением уставного капитала
АО "KEGOC", заемные средства)

проект


согла-
сование
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
проекта


завер-
шение
проекта



Строительство подстанции 500
кВ Алма с присоединением к НЭС
Казахстана (средства РБ на
увеличение уставного капитала
АО "ФНБ "Самрук-Казына" с
последующим увеличением
уставного капитала АО "KEGOC",
заемные средства)

проект


согла-
сование
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
реали-
зации
проекта




завер-
шение
проекта

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы (средства из РБ)

проекты

13

30

24

14

9



Цель 3.2. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор:
Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления
к 2015 году составит более 1,5 %;
Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми
источниками энергии 1 млрд. кВтч в год.

Задача 3.2.1. Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли возобновляемых
источников энергии, создание нормативной правовой базы в области возобновляемых
источников энергии

Разработка и пересмотр
нормативно-правовой докумен-
тации в области возобновляемых
источников энергии

кол-во



1

2

2

2


Реализация проектов в области
использования ВИЭ

кол-во



2

2

3

3

3

Цель 3.3. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей

Целевой индикатор:

К 2015 году: энергоемкость ВВП
снизится не менее чем на 10 %;

%

-

-

-

2,5

5

7,5

10

Задача 3.3.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в сфере
потребления электрической и тепловой энергии, создание нормативной правовой базы в
области энергосбережения

Разработка и пересмотр
нормативно-технической
документации в области
электроэнергетики

ед.

20

20

20

20

20

20

20

Разработка нормативно-
технической документации в
области энергосбережения

ед.


3

3

3

2

6

6

Охват надзором и контролем
объектов электроэнергетики,
крупных потребителей
электрической и тепловой
энергии

кол-во
объек-
тов


117

108

117

117

117

117

Разработка нормативных
правовых актов, необходимых
для реализации Закона РК
"Об энергосбережении"

ППРК,
прика-
зы
МИНТ




9




Формирование государственного
реестра энергосбережения

реестр




1

1

1

1

Цель 3.4. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков

Целевой индикатор:
Обеспечение объема добычи угля к 2014 году до 123 млн. тонн.

Задача 3.4.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля

Разработка государственных
стандартов

ед.

18

16

23

24




Разработка изменений к
действующим стандартам

ед.

1

1

1

1




Разработка каталогов и
классификаторов угольной
продукции

ед.

3

3

3

3




Доля обеспеченности угольной
отрасли стандартами,
соответствующим международным
требованиям

%

42,9

58,6

78,9

100




Цель 3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской
области от возможного отрицательного воздействия ликвидируемых и ликвидированных
шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Целевой индикатор: 100 %-ное выполнение технических мероприятий по недопущению выхода
газа метана из ликвидированных шахт, провалов земной поверхности и ликвидация угрозы
создания чрезвычайной ситуации для населения и близлежащих жилых массивов.

Задача 3.5.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного
бассейна

Доля закрытых нерентабельных
шахт Карагандинского угольного
бассейна с начала
ликвидационного процесса

%

84,6

100,0






Задача 3.5.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения "Карагандауголь"

Доля ликвидированных стволов,
шурфов, скважин, отвалов и
карьеров бывшего производст-
венного объединения
"Карагандауголь"

%

-

71,0

85,5

86,9

89,9

94,2

100,0

Задача 3.5.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью
работникам ликвидированных шахт

Количество работников
ликвидированных шахт,
получающих выплаты по
возмещению ущерба

чел.

608

635

606

586

586

586

586

Цель 3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры атомной
энергетики (подготовительная работа)

Целевой индикатор:

Ввод объектов инфраструктуры
атомной отрасли

объекты

-

1

1

1

2

-

2

Задача 3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

Создание Казахстанского
термоядерного материаловед-
ческого реактора Токамак
(бюджетные средства)

комп-
лекс
(% от
СМР,
обору-
дования)

13,1

15,67

3,57

17,93

-

-

-

Создание Центра ядерной
медицины и биофизики:









строительство корпуса
радиофармпрепаратов
(бюджетные средства)

СМР (%)

-

8,2

14,2

66,4

11,2

-

-

реконструкция существующей
материальной базы и
строительство сетей
электроснабжения

СМР (%)

-

-

-

22,4

48,3

18,4

-

строительство корпуса
радиационной стерилизации

СМР (%)

-

-

-

-

13,8

66,2

20,0

Создание технопарка "Парк
ядерных технологий" (бюджетные
средства)

комп-
лекс

-

1

1

-

1

-

-

Реализация научно-технической
программы развития атомной
энергетики в Республике
Казахстан

мето-
дики

5

6

6

8

5

4

5

техно-
логии

-

-

-

-

-

2

3

экспе-
римен-
таль-
ные
комп-
лексы

1

2

2

1

-

2

3

проек-
ты

1

-

-

-

-

1

1

Реализация программы научно-
технической поддержки создания
и эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловед-
ческого реактора Токамак

пакет
прог-
рамм

2

1

2

2

3

1

1

мате-
мати-
ческие
модели

1

-

1

2

2

2

1

системы
диаг-
ностики

4

3

5

4

2

1

1

техно-
логи-
ческие
разра-
ботки

1

1

1

1

-

1

1

Реализация программы развития
комплексных научных исследова-
ний в области физики, химии,
биологии и передовых
технологий на базе ускорителя
тяжелых ионов ДЦ-60

техно-
логии

-

-

-

1

-

-

-

мемб-
раны
(кв. м)

-

2000

20000

50000

75000

75000

75000

мето-
дичес-
кое
пособие

6

4

3

2

2

2

2

Цель 3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Целевые индикаторы:

Расширение информационного
ресурса геофизических техно-
логий мониторинга в сети
станций, входящих в
международную и глобальную
системы мониторинга

%
техно-
логий

-

-

-

-

25

1

35

1

-

-

-

-

-

-

Задача 3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий
и объектов техногенного характера

1. Обеспечение безопасности
бывшего СИП:


1.1. Мониторинг границ бывшего
Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона и
разработка нормативно-
технической базы, регламенти-
рующей безопасное проведение
работ и мониторинг ведения
хозяйственной деятельности

терри-
тория
(км)

600

600

600

600

600

600

600

знак (шт)

1060

600

800

800

800

1000

1000

физич.
барье-
ры (км)





15

20

25

субъект


50

55

64

54

55

55

иссле-
дова-
ния на
СИЧ
(чел.)



50

100

200

200

200

1.2. Обеспечение безопасности
ядерных и радиационно-опасных
объектов и проведение
мероприятий по поддержанию
режима нераспространения

соору-
жение

3

2

3

3

3

4

5

штольня

26

20

25

25

25

29

29

1.3. Проведение комплекса
мероприятий по подготовке
ликвидации и консервации
отходов ядерной оружейной
деятельности, радиоактивных
и токсичных отходов и по
ремедиации (восстановлению)
радиационно-загрязненных
территорий

площадь
исслед.
(кв. км)

3000

560

850

850

900

1000

1000

площадь
ремедиац.
(кв.км)



0,020

0,025

0,025

0,025

0,025

инвен-
тариза-
ция
радиа-
ционно-
опасных
объектов



5

10

10

10

10

1.4. Оценка масштабов пост-
взрывных явлений и поэтапное
формирование достоверных карт
радиационной обстановки на
территории бывшего Семипала-
тинского испытательного
ядерного полигона

объекты
водо-
пользо-
вания


60

70

10

20



паспорта


8

11

10

2

2

2

монито-
ринго-
вые
скважины


3

3

3

10

5

5

монито-
ринг
объек-
тов
водо-
пользо-
вания и
наблю-
датель-
ных
скважин






39

44

1.5. Формирование информацион-
ной системы принятия управ-
ленческих решений и проведение
работ по информированию и
просвещению населения по
вопросам радиоэкологии
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

слои
ГИС-
проекта

1

2

2

3

2



интер-
нет-
ресурс

1







брошюра
статьи

10

15

20

15

15

15

15

лекции

10

10

8

8

8

10

10

обнов-
ление
ГИС-
проекта






1

1

2. Исследования влияния
полигона Азгир на экологичес-
кое состояние подземных вод

обсле-
дован-
ные
площадки


10






кв. км


265






насе-
ленный
пункт


3






ликви-
дация
(пятно)


30



10



восста-
новле-
ние
скважин


4

6





пост
монито-
ринга


4

6





отчет о
монито-
ринге



2

2

2

2

2

заклю-
чение о
состоя-
нии
подзем-
ных вод




1




Задача 3.7.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение
радиоактивных отходов

1. Консервация уранодобывающих
предприятий и ликвидация
последствий разработки
урановых месторождений


1.1. Количество ликвидирован-
ных и рекультивируемых
урановых рудников,
радиационно-опасных объектов,
мониторинг на ликвидированных
рудниках

коли-
чество

3

2






1.2. Мониторинг на
ликвидированных рудниках




3





1.3. Проведение работ по
ликвидации радиационно-опасной
ситуации на территориях
бывшего Иртышского химико-
металлургического завода
(ИХМЗ), пунктах захоронения
радиоактивных отходов и
прилегающих к нему
территориях:









1.3.1. комплектация
производства по ликвидации
радиационной опасности в
цехе 22А

% от
комп-
лекта

25

25


50




1.3.2. демонтаж оборудования
и дезактивация цехов 22а в
соответствии с проектно-
сметной документацией

% от
объема

2


28

40




1.3.3. переработка ЖРО из
цеха 22а

м3



90

60




1.3.4. вывоз и размещение на
длительное хранение ТРО из
цеха 22а

T(м2)

15
(42)


600
(630)

500
(720)




1.3.5. рекультивация
радиационной загрязненной
территории вокруг ИХМЗ

м2

13360







1.3.6. размещение в траншеях
низкоактивных РАО
(п. Первомайский)

м3

2590







1.3.7. мониторинг сточных и
грунтовых вод (количество
проб)

шт.

31

31

31

31




2. Обеспечение безопасного
вывода из эксплуатации
реактора БН-350 в г. Актау


2.1. Размещение отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ)
реактора БН-350 на
долговременное хранение

%


20

80





2.2. Обеспечение хранения
контейнеров с (ОЯТ) на
площадке долговременного
хранения

%




100

100

100

100

2.3. Строительство комплекса
по переработке гидроксида
натрия в геоцементный камень
(КП ГЦК)

%




35

65



2.4. Сооружение резервного
объема ЖРО

%



60

40




2.5. Строительство 1-го и 2-го
пускового комплекса ЖРО здание
158Б

%



45

55




2.6. Проведение госэкспертизы
и утверждение проекта КП ТРО

%



100





2.7. Разработка рабочей и
конструкторской документации
для строительства КП ЖРО

%



16


30



2.8. Разработка нестандартного
оборудования и приобретение
типового оборудования КП ЖРО

%



4


11



2.9. Строительство КП ЖРО,
включая переработку
малосодержащих РАО

%




4

10



Задача 3.7.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Рассмотрение заявлений на
выдачу и переоформление
лицензий

коли-
чество

500

500

500

500

500

500

500

Проведено инспекций

коли-
чество

31

31

31

33

34

55

55

Разработка нормативно-правовых
актов и нормативных
технических документов

ППРК,
приказы
МИНТ


11

7

7

8

10

10

Задача 3.7.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний

Перевод архива исторических
сейсмограмм ядерных взрывов
и землетрясений, зарегистри-
рованных станциями специаль-
ного контроля с бумажных
записей на электронные
носители

объем
сейсмо-
грамм

800

950

970

1000




объем
базы
данных,
Мб

150

190

190

200




Модернизация системы
сейсмического группирования
"Курчатов-Крест" с полной
заменой элементной базы

восста-
новление
станции


1

1

1




внедре-
ние
геофи-
зичес-
ких
техно-
логий


1

1

1

1



Передислокация геофизической
обсерватории "Боровое"

ТЭО

1







проект


1

1





рабочая
доку-
ментация



2





измери-
тельные
комп-
лексы





2



СМР, %



10

60

30



тести-
рование






1


серти-
фикат







1

Обеспечение функционирования
инфраструктуры казахстанской
системы ядерного мониторинга
в поддержку международных
договоров и соглашений

обслу-
живание
станций



11

11

11

13

13

обслу-
живание
центра
данных



1

1

1

1

1

обслу-
живание
системы
комму-
никаций



1

1

1

1

1

Задача 3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного
оружия

Обеспечение безопасности
(секр.)









Обеспечение сохранности
(секр.)









Направление 4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель 4.1. Привлечение иностранных инвестиций

Целевые индикаторы:
К 2020 году: иностранные инвестиции в несырьевые сектора экономики (обрабатывающая
             промышленность за исключением переработки сельскохозяйственной продукции
             и услуг) увеличатся не менее на 30 %;
             доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП увеличатся на десять
             процентных пунктов.

Задача 4.1.1. Развитие международной договорно-правовой базы

Заключенные соглашения с
иностранными государствами о
поощрении и взаимной защите
инвестиций

ед.

2

1

2

2

2

2

2

Заключенные с иностранными
инвесторами документы по
привлечению инвестиций
(соглашения, меморандумы,
договора и т.д.)

ед.

10

18

15

18

18

20

20

Диверсификация источников
инвестиций (10 основных
стран-инвесторов с долей
каждой страны 5 % и более)
к 2020 году

ед.

-

5

5

6

6

7

7

Задача 4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных возможностей
Республики Казахстан

Количество привлеченных
целевых инвесторов из списка
компаний, включенных в
Global-2000

ед.

-

4

2

3

4

4

5

Количество информационно-
презентационных мероприятий
по продвижению инвестиционных
возможностей Казахстана

ед.

16

16

14

14

14

14

14

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Влияние правил,
регулирующих прямые иностран-
ные инвестиции на бизнес"

место

101

107

106

104

101

99

96

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ
по индикатору "Прямые
иностранные инвестиции и
технологии"

место

114

113

112

110

106

103

99

Задача 4.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования

Разработка проектов
нормативно-правовых актов в
реализацию норм проекта
Закона РК "О недрах и
недропользовании"

ППРК,
приказы
МИНТ

3

3

2

2

2

2

1

Задача 4.1.4. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере
недропользования

Повышение уровня выполнения
финансовых обязательств по
контрактам

%


70

75

80

80

81

82

Обеспечение интересов
государства по условиям
проведения операций, путем
получения консультационных
услуг

чел/час

10600

10000

3333

3333

3333

3333

3333

Цель 4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры

Целевые индикаторы
К 2015 году: увеличение инвестиций в несырьевое экспортоориентированное и
             высокотехнологичное производство на территориях СЭЗ до 1588 млрд. тенге
             и на территориях ИЗ до - 151 млрд. тенге;
             увеличение объемов производства товаров и услуг (работ) на территориях
             СЭЗ с 21,9 млрд. тенге до - 718 млрд. тенге,
             ИЗ до - 719 млрд. тенге, в том числе экспорта продукции не менее 50 % от
             объема выпускаемой продукции;
             увеличение количества участников на СЭЗ с 39 в 2009 году до 159 и
             на ИЗ до 42.

Задача 4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов
на территории специальных экономических зон

Рост количества специальных
экономических зон
(с нарастающим итогом)

ед.

6

6

6

8

8

8

8

в том числе активно функцио-
нирующих (с нарастающим
итогом)

ед.

3

4

4

4

5

6

6

Количество одобренных
инвестиционных проектов СЭЗ
(с нарастающим итогом):

ед.

42

53

65

73

75

75

75

в том числе реализуемых
(с нарастающим итогом)

ед.

20

14

19

21

22

25

30

Задача 4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на
территории индустриальных зон

Создание индустриальных зон
(с нарастающим итогом)

ед.

2

2

2

2

2

2

2

в том числе активно
функционирующих
(с нарастающим итогом)

ед.

1

1

1

2

2

2

2

Количество одобренных
инвестиционных проектов ИЗ

ед.

29

33

34

38

40

40

40

в том числе реализованных
(с нарастающим итогом)

ед.

0

3

12

17

20

24

27

Цель 4.3. Развитие местного содержания

Целевые индикаторы

Увеличение доли казахстанского
содержания в закупках
государственных учреждений и
организаций, национального
управляющего холдинга,
национальных холдингов и
компаний - товаров до 60 %,
а в закупках работ и услуг
до 90 %

%

-

57

58

59

60

60

60

%

-

83

84

85

86

87

90

Задача 4.3.1. Совершенствование правового поля в сфере развития казахстанского
содержания

Совершенствование нормативных
правовых актов в сфере
развития казахстанского
содержания (ежегодно)

ед.

-

10

3

3

3

3

3

Задача 4.3.2. Проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам развития
казахстанского содержания

Проведение семинаров,
конференций о механизмах
развития казахстанского
содержания

ед.

-

-

1

1

1

1

1

Задача 4.3.3. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в
рамках Единой государственной системы управления недропользованием Республики
Казахстан

Подготовка соответствующей
законодательной базы, в том
числе:

ППРК


4

2



1


выработка алгоритма системати-
зации критериев определения
добросовестности недрополь-
зователей и поставщиков

ППРК




1




разработка методологии расчета
оптимальных обязательств
недропользователей по долям
казахстанского содержания в
закупке товаров, работ и услуг

ППРК




1




Обеспечение функционирования
информационной системы
"Реестр ТРУ, используемых при
проведении операций по
недропользованию, и их
производителей" в части
наполнения

меро-
приятие



4

4

4

2

2

Комплексное консультационное,
информационно-технологическое
и техническое сопровождение
информационной системы "Реестр
ТРУ, используемых при проведе-
нии операций по недропользо-
ванию, и их производителей"

меро-
приятие



1

1

1

1

1

Проведение конференций,
круглых столов и обучающих
семинаров по информационной
системе "Реестр ТРУ,
используемых при проведении
операций по недропользованию,
и их производителей"

меро-
приятие



3

5

5

5

5

Направление 5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель 5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья человека
и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира

Целевые индикаторы

Доля выявленных нарушений, в
общем количестве проверок за
продукцией на стадии ее
реализации на предмет
соответствия требованиям
технических регламентов

%

53

53

50

48

45

43

40

Задача 5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том числе
разработка и принятие гармонизированных с международными нормами технических
регламентов

Количество разработанных
технических регламентов
предусмотренных Планами
разработки технических
регламентов (по нарастающей)

ед.

39

62

63

70

75

80

90

Задача 5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в области
технического регулирования и обеспечения единства измерений

Обновление законодательной
базы государственного контроля

%

30

40

50

60

70

80

90

Обеспечение прохождения
обучения и повышения
квалификации государственных
инспекторов

%

30

50

70

90

95

100

-

Задача 5.1.3. Анализ и оценка технического состояния субъектов

Темп снижения плановых
проверок субъектов подлежащих
контролю в области
технического регулирования и
метрологии (согласно плану
проверок)

в %
к 2010
году

-

-

-

1

1

1

1

Продолжительность проведения
проверок субъектов, подлежащих
контролю в области техничес-
кого регулирования и метро-
логии, отнесенных к категориям
незначительной и средней
степени риска

рабочих
дней

30

30

29

28

28

28

28

Цель 5.2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции

Целевые индикаторы

Уровень гармонизации
национальных стандартов с
международными стандартами

%

62,7

65

68

70

72

74

76

Признания результатов
испытаний и сертификатов
на международном уровне

Членст-
во в
ILAC

-

-

-

-

ILAC



Количество предприятий,
внедривших и сертифицировавших
системы менеджмента на
соответствие требованиям
международных стандартов

Ед.

1400

2249

2300

2400

2600

2800

3000

Метрологическая обеспеченность
исходных эталонов
метрологических служб

ед.

1

25

30

35

65

70

75

60-кратная модернизация
(дооснащение) не менее 30
государственных эталонов и
эталонного оборудования

ед.

-

8

16

10

10

10

14

Задача 5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих международным
требованиям и увеличение государственного фонда технических регламентов и стандартов

Разработка и принятие
государственных гармонизи-
рованных стандартов

ед.

260

350

350

850

850

850

850

Количество нормативных
документов Государственного
фонда технических регламентов
и стандартов

ед.

54857

55910

57270

58630

59990

61350

62710

Задача 5.2.2. Переход на международную систему аккредитации в области оценки
соответствия

Создание органа по аккредита-
ции, соответствующего
требованиям международных
организаций ILAC/IAF (оценка
экспертами ILAC/IAF органа
по аккредитации)

ед.

1/ILAC

1/ILAC

1/IAF

-

-

-

-

Количество испытательных
лабораторий, и органов по
подтверждению соответствия,
аккредитованных на
международном уровне

ед.

16

19

22

25




Проведение межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ):









количество объектов сравнения

ед.

4

5

6

7

8

9

10

количество участников-
лабораторий

ед.

80

100

110

120

130

150

170

Задача 5.2.3. Развитие и совершенствование государственной эталонной базы

Количество эталонной базы
единиц физических величин

ед.

98

101

101

101

101

101

101

4. Функциональные возможности Министерства

      В настоящее время принята новая организационная структура Министерства.
      В ее основу были заложены следующие посылки:
      разделение функций на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные в рамках реализации Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и перераспределение их между комитетами Министерства и центральным аппаратом;
      четкое разделение между структурными подразделениями функций Министерства и персонализация отраслевой ответственности руководителей подразделений;
      оптимизация отраслевой нагрузки на каждое из структурных подразделений путем перераспределения численности;
      исключение дублирования функциональных обязанностей между структурными подразделениями.
      Законопроектная деятельность - одно из направлений деятельности Министерства, способствующее реализации возложенных на него функций.
      Наиболее активным в части законопроектной деятельности для Министерства был 2008 год. Из предусмотренных Планом законопроектных работ Правительства на 2008 год 65 законопроектов, Министерством разработано 12 законопроектов, что составляет 20 %, вне Плана - 17. В 2009 году разработано 11 законопроектов, из которых по Плану законопроектных работ - 1 законопроект, вне плана - 10 законопроектов. В текущем году Главой государства подписано 6 законов.
      Предстоит реализация конкретных задач по форсированному индустриально-инновационному развитию, дальнейшему развитию экономики и повышению благосостояния населения страны, в том числе по стабильному развитию отраслей промышленности.
      И совершенно ясно, что реализация Министерством поставленных задач не может не сопровождаться законопроектной деятельностью, действующее законодательство должно совершенствоваться.
      Законопроектная работа - это сложная, серьезная, кропотливая работа. Она требует слаженности, организованности всех участников законотворческого процесса.
      В целях повышения качества законодательной деятельности введена практика разработки законопроектов не отдельными подразделениями, а рабочими группами, создаваемыми в Министерстве.
      Состав рабочих групп формируется из числа специалистов структурных подразделений и ведомств, а также к участию в разработке приглашаются ученые, представители бизнес-сообщества, неправительственных организаций, депутатов и независимых экспертов.

5. Межведомственное взаимодействие

      Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Министерства во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:

Стратегическое
направление 1.

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Индустриальное
развитие

МЭРТ - планирование мероприятий, требующих средства из
республиканского бюджета;
МОН - обеспечение промышленности кадрами технических специальностей,
научно-техническое обеспечение строительной индустрии, развитие
человеческих ресурсов;
МФ - налоговое и таможенное администрирование, упрощение таможенных
процедур при пересечении границ;
МФ, МЮ - снижение административных и бюрократических барьеров в
сферах таможенного регулирования и налогового администрирования,
лицензирования, при осуществлении процедур закрытия предприятия и
др.;
МТК, МСИ - строительство развития обеспечивающей транспортной и
коммуникационной инфраструктуры, работа по развитию сферы
транспортной логистики;
МСХ - совместное развитие сельскохозяйственного машиностроения,
пищевой промышленности;
МТСЗН - осуществление согласованной политики по транзиту иностранных
высококвалифицированных специалистов, в части реализации
инвестиционных проектов в сфере строительной индустрии;
МВД - обеспечение свободы транзита при осуществлении международных
перевозок грузов (импортное технологическое оборудование,
мини-заводов, сырья и материалов);
МФ, ПС КНБ (по согласованию), МЗ - упрощение процедур прохождения
товаров через границу;
МЭРТ, МФ, АУЗР, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - оказание
и совершенствование различных мер государственной поддержки;
МФ, МТК - повышение пропускной способности пунктов пропуска;
МЭРТ, МФ - гармонизация таможенного законодательства;
МВД, МТК - обеспечение безопасности транспортировки грузов
(товаров);
АРЕМ - проведение тарифной политики, адекватной приоритетному
развитию обрабатывающих отраслей;
АЗК - развитие конкурентного рынка, пресечение сговора и
монополизации рынка, в том числе совершенствование механизмов по
выявлению недобросовестной конкуренции между крупными, средними,
иностранными предприятиями строительной индустрии;
АС (по согласованию) - предоставление статистических данных, в том
числе обеспечения статистическими данными по производству отраслей
промышленности в разрезе регионов и республики для выработки
предложений по развитию стратегии отрасли и обеспечение
статистическими данными по доле местного содержания отечественных
товаров, работ и услуг во всех отраслях экономики;
МОН - подготовка казахстанских специалистов в сфере
недропользования;
МООС - контроль за соблюдением экологических норм и правил при
использовании недр и переработке минерального сырья;
МЧС - вопросы техники безопасности при проведении операций по
недропользованию;
МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет) - вопросы налогообложения
и таможенных платежей недропользователей;
МЭРТ - вопросы прогноза бюджетных поступлений в сфере
недропользования;
МЗ - вопросы промышленной санитарии при проведении операций по
недропользованию;
МТСЗН - вопросы охраны труда;
МСИ - вопросы информатизации;
ГП - вопросы соблюдения законности в сфере недропользования (по
согласованию);
Акиматы областей - вопросы местной социальной инфраструктуры,
подготовки казахстанских специалистов, казахстанского содержания
контрактов на недропользование;
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - поддержка финансовыми
ресурсами и сервисными услугами обрабатывающих промышленностей;
совместная реализация инфраструктурных инвестиционных проектов,
обеспечение отраслей промышленностей энергоресурсами, совместная
работа по увеличению казахстанского содержания;
реализация инвестиционных проектов на региональном уровне,
обеспечение перерабатывающих отраслей промышленности необходимым
сырьем (права на недропользование).

Стратегическое
направление 2.

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Инновационное
развитие

МЭРТ - планирование мероприятий, требующих средств из
республиканского бюджета;
МОН - обеспечение промышленности квалифицированными кадрами
технических специальностей;
МФ - налоговое и таможенное администрирование, упрощение таможенных
процедур при пересечении границ;
МТК - строительство обеспечивающей инфраструктуры, совместная работа
по развитию транспортного машиностроения (вагоностроение,
автомобилестроение и др.);
АС - предоставление статистических данных;
МНГ - обеспечение перерабатывающих отраслей промышленности
необходимым сырьем (права на недропользование);
МСХ - совместное развитие пищевой промышленности;
МТСЗН - осуществление согласованной политики по транзиту иностранных
высококвалифицированных специалистов, в части реализации
инвестиционных проектов;
МВД - обеспечение свободы транзита при осуществлении международных
перевозок грузов (импорт технологического оборудования,
мини-заводов, сырья и материалов);
АРЕМ - проведение тарифной политики, адекватной приоритетному
развитию обрабатывающих отраслей;
АЗК - развитие конкурентного рынка, пресечение сговора и
монополизации рынка;
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - поддержка финансовыми
ресурсами и сервисными услугами несырьевых отраслей промышленности;
совместная реализация инфраструктурных инвестиционных проектов,
обеспечение отраслей промышленности энергоресурсами, совместная
работа по увеличению казахстанского содержания в недропользовании;
реализация инвестиционных проектов на региональном уровне,
обеспечение перерабатывающих отраслей промышленности необходимым
сырьем (права на недропользование);
Акиматы областей и городов Астаны и Алматы - мониторинг реализации
инвестиционных проектов (в т.ч. прорывных) в регионах, обеспечение
адекватного государственного регулирования отраслей промышленности
на региональном уровне. Строительство необходимой обеспечивающей
инфраструктуры.

Стратегическое
направление 3.

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Развитие
энергетического
комплекса

МООС - по вопросам экологии и охраны окружающей среды
МЧС - вопросы техники безопасности
МФ - вопросы финансирования объектов, подлежащих обязательному
энергетическому обследованию
МЭРТ - вопросы финансирования объектов, подлежащих обязательному
энергетическому обследованию
МТК - общие требования по энергоэффективности и энергосбережению в
транспортной отрасли
АРЕМ - учет затрат на мероприятия, по энергосбережению при
утверждении тарифов (цен, ставок сборов) в соответствии с
Законом РК "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
АДСиЖКХ - архитектурно-строительный контроль за исполнением
требований по энергоэффективности и энергосбережению при
строительстве и вводе в эксплуатацию помещений объектов
республиканского значения
Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы - архитектурно-строительный
контроль за исполнением требований по энергоэффективности и
энергосбережению при строительстве и вводе в эксплуатацию помещений
объектов местного значения
МИД - взаимодействие с международными организациями и
странами-участницами Международных Договоров и Соглашений
МЧС, МОН - создание информационного ресурса для обеспечения
сейсмической безопасности
МЭРТ, МФ - вопросы прогноза бюджетного финансирования программ
МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет, территориальные налоговые
и таможенные органы) - вопросы обеспечения оборудованием
строительства и эксплуатации казахстанских станций ядерного и
сейсмического мониторинга
МООС - экология и охрана окружающей среды
МЧС - вопросы техники безопасности
МФ - вопросы налогообложения и таможенных платежей
МЭРТ - проведение государственной политики поддержки и развития
частного предпринимательства
АРЕМ - вопросы, относимые к сфере естественных монополий
АДСЖКХ - архитектурно-строительный контроль
Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы - вопросы реализации
отраслевых программ развития и использования возобновляемых
источников энергии

Стратегическое
направление 4.

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Стимулирование
отраслей
промышленности

МИД АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - разработка системы
работы с потенциальными инвесторами;
МИД - проведение имиджевых и информационно-презентационных
мероприятий, создание системы представления интересов казахстанских
инвесторов за рубежом;
МИД, МЭРТ, МФ, МЮ, НБ - подготовка и заключение соглашений о
поощрении и взаимной защите инвестиций;
МСИ - техническое сопровождение информационной системы по созданию
единой базы данных всех отечественных поставщиков с указанием
производимой продукции и оказываемых работ и услуг, а также
заказчиков с указанием их потребностей. Совместная работа по
развитию IT - отрасли в СЭЗ "Парк информационных технологий";
МНГ - совместная работа по развитию СЭЗ "Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк";
Акиматы областей - обеспечение адекватного государственного
регулирования отраслей промышленностей на региональном уровне.
Строительство необходимой обеспечивающей инфраструктуры. Сбор,
анализ и предоставление информации по казахстанскому содержанию от
организаций, на основании утвержденных форм.

Стратегическое
направление 5.

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Развитие
системы
технического
регулирования
и метрологии

МФ - финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за
счет республиканского бюджета;
МТК, МООС, МВД, МЧС, МЭРТ, МСХ, МЗ, МТСЗН, МСИ, КНБ - своевременная
разработка технических регламентов, принятие мер по внедрению и
адаптации технических регламентов;
МТК, МООС, МВД, МЧС, МЭРТ, МСХ, МЗ, МТСЗН, МО, МОН, МСИ, АУЗР, КНБ,
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НХ "КазАгро" (по
согласованию) - разработка государственных стандартов
гармонизированных с международными требованиями, проведение анализа
действующих нормативных документов в секторах экономики с целью их
актуализации требованиям рынка;
Акиматы областей и городов Астаны и Алматы - реализация региональных
планов по внедрению систем менеджмента на предприятиях республики.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МО - Министерство обороны Республики Казахстан
ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан
НБ - Национальный банк Республики Казахстан
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий Республики Казахстан
АЗК - Агентство по защите конкуренции Республики Казахстан
АС - Агентство по статистике Республики Казахстан
АДСЖКХ - Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан

6. Управление рисками

      В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры.

Наименование риска

Возможные последствия в
случае непринятия
превентивных и (или)
своевременных мер
реагирования

Механизмы и меры управления

Глобальные

Кризис на мировом рынке
капитала

Спад объемов иностранных
инвестиций в экономику
Казахстана и уход
иностранных компаний с
казахстанского рынка

Формирование сильного
отечественного бизнеса
(национальных инвесторов),
способных быстро освоить
освобождаемые ниши на
казахстанском рынке

Применение странами региона
более преференциальных
режимов в отношении
иностранных инвесторов

Спад объемов иностранных
инвестиций в экономику
Казахстана и уход
иностранных компаний с
казахстанского рынка

Постоянный мониторинг
условий, создаваемых
инвесторам в странах региона,
и принятие превентивных мер
для создания в Казахстане
более лучших условий для
инвестирования, чем в странах
региона

Внутристрановые

Резкий рост влияния
иностранного капитала на
экономику Казахстана

Потеря контроля над
процессами развития
отраслей экономики
Казахстана и повышение
зависимости от политики
иностранных компаний

Создание системы защиты
внутреннего рынка от
иностранного капитала

Ухудшение факторов, влияющих
на инвестиционный климат
Казахстана (административные
барьеры, инфраструктура и
человеческие ресурсы,
законодательство и т.д.)

Не достижения задач по
диверсификации экономики,
увеличение зависимости от
сырьевого сектора экономики,
ухудшение репутации
Казахстана в международном
сообществе, снижение
конкурентоспособности страны

Постоянный мониторинг
факторов, влияющих на
инвестиционный климат, и
принятие мер по их устранению
(снижению влияния)

Институциональные

Отток квалифицированного
состава из Министерства

Резкое снижение профессио-
нальных возможностей
государственного органа и
неспособность выполнения им
ключевых задач

совершенствование методов
управления нормализации
продолжительности рабочего
дня; моральное и материальное
стимулирование; транспортное
обеспечение в служебных
целях; повышение квалификации
сотрудников; создание
благоприятных условий труда

Не эффективное корпоративное
управление институтами
развития

Снижение инновационной и
инвестиционной активности
в стране. Сокращение
финансирования НИОКР и
инновационных разработок

Создание соответствующей
структуры для финансирования
рисковых НИОКР и
инновационных разработок.
Выделение необходимых
запрашиваемых финансовых
ресурсов

7. Нормативные правовые акты

      1. Конституция Республики Казахстан;
      2. Конституционный закон от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан";
      3. Гражданский кодекс от 1 июля 1999 года;
      4. Кодекс Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" от 30 июня 2010 года;
      5. Таможенный кодекс Таможенного союза;
      6. Трудовой кодекс от 15 мая 2007 года;
      7. Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года;
      8. Водный Кодекс от 9 июля 2003 года (статьи 585960);
      9. Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах";
      10. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах";
      11. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах";
      12. Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве";
      13. Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006 года "О государственной поддержке инновационной деятельности";
      14. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об инвестициях";
      15. Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан";
      16. Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О государственном оборонном заказе";
      17. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
      18. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании";
      19. Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
      20. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии";
      21. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
      22. Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
      23. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
      24. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
      25. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия";
      26. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности игрушек";
      27. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности машин и оборудования";
      28. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности химической продукции";
      29. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции";
      30. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "Об экспортном контроле";
      31. Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами";
      32. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
      33. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
      35. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
      36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра".

8. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.12.2010 № 1405.

                                                          тыс. тенге

Наименование бюджетных программ

Отчетный период

Период реализации

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

Всего по Министерству индустрии
и новых технологий Республики
Казахстан

172 053 730

97 583 835

283 355 912

90 396 464

99 555 639

Текущие бюджетные программы

13 088 774

14 805 668

21 658 039

21 987 338

20 759 543

001-Услуги по обеспечению
конкурентоспособности несырье-
вого сектора казахстанской
экономики и ее интеграции в
систему мирохозяйственных
связей, защита отечественного
потребителя от некачественной
продукции, формированию
устойчивого развития населенных
пунктов и территорий, по
координации деятельности в
областях электроэнергетики,
геологии, топливно-
энергетического комплекса,
угольной промышленности и
использования атомной энергии

1 780 913

3 290 992

2 221 877

2 488 890

2 690 076

003-Прикладные научные
исследования в области геологии
и использования недр

99 881

68 222

32 000

0

0

010-Прикладные научные
исследования технологического
характера в области топливно-
энергетического комплекса,
нефтехимии и минеральных
ресурсов

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

006-Прикладные научные
исследования технологического
характера

417 431

2 275 738

2 114 176

2 510 176

0

016-Совершенствование
нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом
комплексе

99 799

191 566

150 656

167 379

127 200

007-Прикладные научные
исследования в области
стандартизации, сертификации,
метрологии и систем качества

34 844

33 347

35 814

38 041

39 655

008-Обеспечение хранения
информации

251 880

274 511

290 918

333 775

367 470

034-Консервация и ликвидация
урановых рудников, захоронение
техногенных отходов

635 812

261 061

871 298

2 327 827

3 565 978

035-Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

036-Целевые текущие трансферты
бюджету города Астаны для
проведения ремонтно-
восстановительных работ кабелей
электроснабжения

0

0

482 300

0

0

038-Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

012-Оплата услуг институтов
национальной инновационной
системы (технопарков)

0

0

500 000

0

0

039-Формирование геологической
информации

123 802,2

140 990

199 023

253 695

267 103

013-Услуги в сфере технического
регулирования и метрологии

1 419 930

1 057 221

1 976 722

1 804 749

1 888 695

040-Региональные, геолого-
съемочные, поисково-оценочные
и поисково-разведочные работы

3 208 032

2 943 697

3 575 974

4 488 202

5 415 079

041-Мониторинг минерально-
сырьевой базы и недропользо-
вания, подземных вод и опасных
геологических процессов

663 674

663 674

743 237

743 315

743 315

017-Услуги по обеспечению
стимулирования инновационной
активности

0

0

186 570

138 674

138 674

042-Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

692 770

687 479

448 411

598 248

598 248

018-Услуги по сопровождению
ГПФИИР

0

0

479 598

0

0

043-Возмещение ущерба
работникам ликвидированных
шахт, переданных в республи-
канское государственное
специализированное предприятие
"Карагандаликвидшахт"

117 990

130 686

130 006

150 296

160 418

052 - Обеспечение реализации
исследований проектов,
осуществляемых совместно с
международными организациями

0

0

210 000

0

0

020-Содействие привлечению
инвестиций в РК в рамках
направления ИНВЕСТОР - 2020

0

0

364 200

0

0

022-Содействие продвижению
экспорта казахстанских товаров
на внешние рынки в рамках
направления ЭКСПОРТЕР - 2020

1 174 598

300 000

1 253 950,0

350 000

350 000

023-Повышение квалификации и
переподготовка кадров в области
технического регулирования и
метрологии

0

10 828

11 803

12 865

12 865

026-Предоставление инновацион-
ных грантов в рамках направле-
ния ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020

0

0

1 725 000

1 500 000

0

027-Услуги по регламентации
деятельности, обеспечению
координации, взаимодействию
участников СЭЗ "Парк
информационных технологий"

16 389

19 782

23 157

27 350

30 430

044-Мониторинг ядерных
испытаний

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

031-Материально-техническое
обеспечение Министерства
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

0

15 630

133 573

1 534

1 534

033-Обеспечение представления
интересов Республики Казахстан
в сфере внешней торговли, а
также содействие развитию
торгово-экономических связей
между Республикой Казахстан и
зарубежными странами

0

22 100

17 368

18 868

13 618

069-Содействие индустриально-
инновационному развитию
регионов

0

0

0

1 050 000

1 050 000

070-Мониторинг казахстанского
содержания при закупке товаров,
работ и услуг

0

17 628

470 395

265 195

265 195

085-Внедрение современных
управленческих технологий в
рамках направления
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020

0

150 000

165 000

0

0

090-Исследования в области
индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан

0

0

348 450

110 128

110 128

116-Развитие человеческого
капитала в рамках электронного
правительства

4 734

0

0

0

0

Бюджетные программы развития

158 964 956

82 778 162

261 697 873

68 409 126

78 796 096

045-Создание Казахстанского
термоядерного материаловедчес-
кого реактора Токамак

758 090

1 100 000

250 895

0

0

046-Создание технопарка "Парк
ядерных технологий" в городе
Курчатове

2 685 000

0

0

829 695

523 535

009-Увеличение уставных
капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-
инновационной инфраструктуры
в рамках направления
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020

0

0

600 000

0

0

011-Создание международного
центра приграничного
сотрудничества "Хоргос"

3 988 410

7 508 800

0

0

0

015-Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы для индустриально-
инновационной инфраструктуры

0

9 701 231

3 947 727

3 000 000

0

017-Увеличение уставного
капитала АО "Фонд устойчивого
развития "Қазына" для
обеспечения повышения
инновационной и инвестиционной
активности в стране

127 484 420

0

0

0

0

019-Целевые трансферты на
развитие областному бюджету
Южно-Казахстанской области
на развитие инфраструктуры
специальной экономической зоны
"Оңтүстік"

1 992 936

0

0

0

0

019-Увеличение уставных
капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-
инновационной инфраструктуры в
рамках направления
ЭКСПОРТЕР - 2020

0

0

1 500 000

0

0

047-Создание центра ядерной
медицины и биофизики

0

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

021-Увеличение уставных
капиталов социально-
предпринимательских корпораций
для обеспечения реализации
проектов в соответствии с их
задачами и государственной
жилищной программой

22 000 000

0

0

0

0

021-Увеличение уставных
капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-
инновационной инфраструктуры в
рамках направления
ИНВЕСТОР - 2020

0

0

29 259 284

9 000 000

5 000 000

048-Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

0

43 525 827

63 055 512

38 801 951

37 948 859

050-Увеличение уставного
капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"
для обеспечения
конкурентоспособности и
устойчивости национальной
экономики



139 947 867

13 764 549

33 107 930

049-Передислокация
геофизической обсерватории
"Боровое"

0

15 000

399 883

2 012 931

805 172

030-Развитие информационных
систем

56 100

78 800

0

0

0

051-Кредитование АО "Фонд
национального благосостояния
"Самрук-Казына" для обеспечения
конкурентоспособности и
устойчивости национальной
экономики



18 803 000

0

0

066-Увеличение уставных
капиталов юридических лиц на
развитие индустриально-
инновационной инфраструктуры

0

20 557 609

2 000 000

0

0

072-Увеличение уставного
капитала АО "НК "Казахстан
Инжиниринг" для обеспечения
модернизации вооружения и
военной техники

0

0

500 000

0

0

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора
казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных
связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции,
формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по
координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии,
топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и
использования атомной энергии"

Описание

Формирование государственной политики индустриального развития, в том
числе:
1) Выполнение функции лицензиаров;
2) Проведение инспекционного контроля за СМК;
3) Поддержание и улучшение СМК;
4) Покупка и испытание образцов товаров для осуществления
государственного надзора за их качеством и безопасностью;
5) Содержание передвижных лабораторий;
6) Изготовление бланков строгой отчетности;
7) Формирование национальной инновационной системы;
8) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
несырьевой сектор экономики;
9) Создание и ведение единого Интернет-портала по казахстанскому
содержанию;
10) Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков
по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в
соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для
эффективного выполнения своих должностных обязанностей и
совершенствования профессионального мастерства;
11) Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение;
12) Повышение квалификации государственных служащих.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012


1. Координация деятельности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и его территориальных органов

Стратегическое направление

1. Индустриальное развитие
2. Инновационное развитие
3. Развитие энергетического комплекса
4. Стимулирование отраслей промышленности
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

1.1 Развитие отраслей обрабатывающей промышленности
1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами
1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики
3.2. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии
3.3. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей
3.4. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и
внешнего рынков
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)
3.7. Обеспечение радиационной безопасности
4.1. Привлечение иностранных инвестиций
4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры
4.3. Развитие местного содержания
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и
здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и
животного мира
5.2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции

Задачи

1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса
1.1.2. Развитие химической промышленности
1.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов
1.1.4. Развитие фармацевтической промышленности
1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение
1.1.6. Развитие легкой и деревообрабатывающей промышленности
1.2.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории
Казахстана
1.2.5 Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем
1.4.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных
геологических процессов, выработка мероприятий
2.1.1. Развитие инновационной деятельности
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры
2.1.3. Развитие трансферта технологий
2.1.4. Развитие рисковой инвестиционной среды: финансирование
инфраструктуры казахстанского венчурного финансирования
3.2.1. Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли
возобновляемых источников энергии, создание нормативной правовой базы
в области возобновляемых источников энергии
3.3.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
сфере потребления электрической и тепловой энергии, создание
нормативной правовой базы в области энергосбережения
3.4.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли
3.7.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной
энергии
3.7.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний
4.1.1. Развитие международной договорно-правовой базы
4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных возможностей
Республики Казахстан
4.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
недропользования
4.1.4. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования
4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории специальных экономических зон
4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории индустриальных зон
4.3.1. Совершенствование правового поля в сфере развития
казахстанского содержания
4.3.2. Проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам
развития казахстанского содержания
4.3.3. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского
содержания в рамках Единой государственной системы управления
недропользованием Республики Казахстан
5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том числе
разработка и принятие гармонизированных с международными нормами
технических регламентов
5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений
5.1.3. Анализ и оценка технического состояния субъектов
5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих
международным требованиям и увеличение государственного фонда
технических регламентов и стандартов
5.2.2. Переход на международную систему аккредитации в области оценки
соответствия
5.2.3. Развитие и совершенствование государственной эталонной базы

Показатели
результата

Содержание центрального
аппарата Министерства,
его ведомств и их
территориальных
подразделений

Ед.

566

557

985

985

985

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие
4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики
4.3. Развитие местного содержания

Задачи

2.1.1. Развитие инновационной деятельности
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры
2.1.3. Развитие трансферта технологий
4.3.3. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского
содержания в рамках Единой государственной системы управления
недропользованием Республики Казахстан

Показатели
количества

Создание и ведение единого
Интернет Портала по
казахстанскому содержанию

%

-

-

100

100

100

Проведение семинаров по
Стратегии индустриально-
инновационного развития

меропр.

9

7

8

9

9

Показатели результата

Эффективное выполнение
возложенных на Министерство
функций и задач

%

100

100

100

100

100


4. Услуги по проведению мероприятий в области технического
регулирования

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

4.1. Привлечение иностранных инвестиций
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья
человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира
5.2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции

Задачи

4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных возможностей
Республики Казахстан
5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том числе
разработка и принятие гармонизированных с международными нормами
технических регламентов
5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений
5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих
международным требованиям и увеличение государственного фонда
технических регламентов и стандартов
5.2.2. Переход на международную систему аккредитации в области оценки
соответствия
5.2.3. Развитие и совершенствование государственной эталонной базы

Изготовление бланков строгой
отчетности (лицензий,
аттестаты экспертов-
аудиторов, свидетельство
о регистрации зарубежных
органов по подтверждению
соответствия, сертификата
о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300

3 300

2 000

Приобретение образцов
товаров

шт.

10080

5760

5760

5 760

5 760

Приобретение фасованных
товаров в упаковках

шт.

-

768

768

768

768

Обучение специалистов по
новым стандартам систем
менеджмента

чел.

10

15

15

15

15

Показатели
качества

Стимулирование деятельности
отечественных предприятий по
выпуску высококачественной
и конкурентоспособной
продукции и на международном
уровне







Показатели
эффективности

Содействие эффективным
методам управления качествам







Предупреждение действий,
вводящих в заблуждение
потребителей относительно
безопасности и качества
продукции







Увеличение экспертов
аудиторов международного
уровня КТРМ МИНТ РК и его
территориальных
подразделений

ед.

10

15

15



Показатель
результата

Повышение
конкурентоспособности
продукции, развитие экспорта







Защита потребителей от
недоброкачественной продук-
ции, снятие технических
барьеров для отечественной
продукции на внешнем рынке







Признание казахстанских
предприятий на международном
уровне







Функционирование
Информационного центра.







Показатели
количества

Проведение международных
бизнес-форумов

прове-
дение
форумов

16

16

14
(5 за
рубежом,
9 в РК)

14
(5 за
рубежом,
9 в РК)

14
(5 за
рубежом,
9 в РК)

Выпуск справочника по
инвестиционным возможностям
Республики Казахстан
"Investors Guide"

штук
(эк-
земпляр)

2000

2000

2000

2000

2000

Исследование международных
рынков инвестиций

иссле-
дова-
ния

0

0

1

1

1

Обеспечение деятельности
Совета иностранных
инвесторов

прове-
дение
засе-
дания

2

2

2

2

2

Организация и проведение
Делового форума промышлен-
ников и предпринимателей с
целью создания Евразийского
Делового Конгресса

меропр.

0

0

1

1

1

Изготовление буклетов

шт.

0

10 000

7 000

7 000

7 000

Изготовление и прокат
видеоролика в СМИ

шт.

0

1

1

1

1

Размещение материалов в СМИ

шт.

0

1

1

1

1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 780 913

3 290 992

2 221 877

2 488 890

2 690 076

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Прикладные научные исследования в области геологии и использования
недр"

Описание

Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
полезных ископаемых, научно-конструкторские разработки по созданию новых
образцов геолого-разведочной техники

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами

Задачи

1.2.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Научные разработки по методике
проведения государственного
геологического изучения, прогнозу
развития минерально-сырьевой базы
и информационное обеспечение
геологической отрасли

проект

5

2

2

-

-


Опытно-конструкторские технологии
проведения геолого-разведочных
работ, их техническое обеспечение

проект

2

2

1



Показатели
качества

Количество прогнозируемых
площадей, перспективных на
выявление месторождений полезных
ископаемых

объект

3

2

2



Показатели
эффективности

Количество научных разработок,
нашедших применение при проведении
геолого-съемочных и поисковых
работ

проект

5

2

1




Количество опытно-конструкторских
разработок, нашедших применение
при проведении геологоразведочных
работ

проект

2


1



Показатели
результата

Научные разработки по методике
проведения государственного
геологического изучения, прогнозу
развития минерально-сырьевой базы
и информационное обеспечение
геологической отрасли

отчет

5

2

2




Разработка опытно-конструкторских
технологий проведения геолого-
разведочных работ, их техническое
обеспечение

отчет

2

2

4



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

99881

68222

32000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 "Прикладные научные исследования технологического характера"

Описание

Проведение научных прикладных исследований в курируемых Министерством
отраслях промышленности

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие
2. Инновационное развитие

Цель

1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество патентов
(заявок), полученных
(поданных) на объекты
коммерциализации по
проектам

ед.

2 (8)

-

(5)

3

-

Разработка технической
документации

компл.

-

-

2

-

-

Изготовление опытного
образца

шт.

-

-

-

2

-

Показатели
результата

% внедренных технологи-
ческих инноваций к общему
количеству проектов

%

10

-

-

20

-

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

417 431

2 275 738

2 114 176

2 510 176

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации,
сертификации, метрологии и систем качества"

Описание

Финансирование прикладных научных исследований в области
стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества

Стратегическое
направление

5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья
человека и окружающей среды

Задачи

5.1.1. Переход на международную модель государственного контроля в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Утвержденные отчеты о
научно-исследовательской
работе в области
метрологии

ед.

1

1

1

1

1

Утвержденные отчеты о
научно-исследовательской
работе в области
стандартизации

ед.

1

1

1

1

1

Утвержденные отчеты о
научно-исследовательской
работе в области систем
менеджмента качества

ед.

1

1

1

1

1

Показатели
качества

Практическое внедрение
результатов научно-
исследовательской работы
(акт внедрения)

ед.

2

2

2

2

3

Количество объектов
подлежащих исследованию

ед.

не
менее 1

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

не
менее 2

Показатели
эффективности

Расширение метрологических
возможностей эталонов

ед.

2

2

2

2

2

Соотношение затрат на
разработку НИР и
количества внешних
пользователей*

тыс.
тенге

544,4

483,3

453,3

422,6

392,6

Показатель
результата

Количество внешних
пользователей прикладными
научными исследованиями
в области метрологии

ед.

4

4

4

5

6

Количество внешних
пользователей прикладными
научными исследованиями в
области стандартизации

ед.

30

35

40

45

50

Количество внешних
пользователей прикладными
научными исследованиями в
области систем менеджмента

ед.

30

30

35

40

45

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

34 844

33 347

35 814

38 041

39 655

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 "Прикладные научные исследования технологического характера в
области топливно-энергетического комплекса и минеральных ресурсов"

Описание

Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем,
направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности
атомной энергетики

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задача

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры атомной энергетики

1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике
Казахстан

Показатели
количества

Разработка химико-
аналитических методик

шт.

3

2

2

3

5

Разработка проектов
нормативно-правовых
документов

шт.



3

3

3

Создание экспериментальных
стендов по обоснованию
безопасности ядерных
установок

шт.

1

2

2


2

Разработка проектов
активных зон с низким
обогащением

шт.

1

1



3

Разработка технологии
производства нового
топлива для АЭС на основе
казахстанского сырья

шт.


1

1

1


Разработка и внедрение
ядерных и сопутствующих
технологий по ядерной
медицине, промышленных
изотопов

шт.

1

2

2

3

1

Разработка геофизических
технологий исследования
поствзрывных процессов

шт.

1

2

1

1

1

Экспериментальные
комплексы

шт.

1


2


3

Теоретические и
экспериментальные модели

шт.

5

1

1

1

2

Разработанные проекты

шт.


1



2

Показатели
качества

Соответствие ГОСТу
15.101-98. "Система
разработки и постановки
продукции на производство.
Порядок выполнения научно-
исследовательских работ"







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Кол-во авторских
свидетельств

шт.


1

2

3

2

Кол-во патентов

шт.

2

1

2

1

3

Кол-во публикаций

шт.

50

50

75

80

92

Кол-во аттестованных и
внедренных технологий,
методик

шт.

5

6

6

8

7

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задача

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак

Показатели
количества

Пакет программ обработки,
испытания материалов.

пакет
прог-
рамм

2

1

2

2

3

Теоретические и
экспериментальные модели
процессов, происходящих
в материалах при
взаимодействии с плазмой

матем.
модели

1


1

2

2

Разработка и внедрение
систем диагностики плазмы

систе-
мы

4

3

5

4

2

Технологические разработки

разра-
ботки

1

1

1

1


Методики исследования

мето-
дики

1


1

1

2

Показатели
качества

Публикации в международных
научных журналах

ед.

6

2

2

2

1

Участие в совместных
программах с зарубежными
партнерами


1





Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание научных основ для
разработки исследова-
тельских установок,
методик, и рекомендаций
по их внедрению

техно-
логи-
ческие
разра-
ботки

1


1

1

1

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задача

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Показатели
количества

Производство трековых
мембран на основе
полиэтилентерефталата

кв. м.


2000

20000

75000

75000

Показатели
качества

Отклонение поверхностной
плотности трековых мембран
от ее величины

%


15

15

15

15

Показатели
эффективности

Внедрение передовой
технологии высокорента-
бельного производства
трековых мембран

техно-
логия




1


Показатели
результата

Трековые мембраны на
основе полиэтилентере-
фталата

кв.м.


2000

20000

75000

75000

Комплексная технология
очистки сточных вод
атомных реакторов от
искусственных радионук-
лидов с использованием
трековых мембран

техно-
логия




1


Базы данных по результатам
взаимодействия тяжелых
ионов с атомами и ядрами
для разработки новых
перспективных технологий.

база
данных

6

4

6

6

6

Нормативно-методические
базы для развития
перспективных научных
экспериментов на ДЦ-60,
направленных на разработку
наукоемких технологий и
формирование научно-
технического потенциала в
г. Астане.

метод,
посо-
бие

6

4

3

2

2

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012-Оплата услуг институтов национальной инновационной системы (технопарков)

Описание

формирование государственной политики инновационного развития, в том числе:

1) формирование государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе
создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок
(использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;

2) формирование национальной инновационной системы.

Стратегическое
направление

2. Инновационное направление.

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики.

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Создание аналитического
центра (think tank) по
оценке индустриальной
конкурентоспособности

ед.

-

-

1

-

-

Создание департамента
методологии коммерциали-
зации инновационных
проектов в АО "Национальный
инновационный фонд"

ед.

-

-

1

-

-

Количество проектов,
доведенных технопарками
до стадии реализации

ед.

-

-

5

10

10

Технологическая экспертиза
проектов

кол-во
проек-
тов

-

-

30

150

150

Инжиниринговые услуги при
разработке технологических
соглашений (исследова-
тельско-аналитическая
деятельность)

меропр.

-

-

1

-

-

Инжиниринговое
сопровождение при
реализации техсоглашений
(предпроектные, проектные
работы, реинжиниринг)

кол-во
проек-
тов

-

-

1

2

2

Показатели
качества

Повышение
конкурентоспособности
отечественной продукции;
Увеличение казахстанского
содержания в работах и
услугах; Количество и объем
оказанных инжиниринговых
услуг при реализации
Технологических соглашений.







Показатели
эффективности

Выпуск новых видов
продукции (товаров, работ,
услуг); Количество
созданных новых произ-
водств; Освоение 30
наименований продукции по
каждому техсоглашению.







Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных на Министерство
функций и задач в сфере
развития национальной
инновационной системы

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

500 000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии"

Описание

Проведение конкурсов на соискание премии Президента РК за
достижения в области качества "Алтын-Сапа";
Аккредитация органов по сертификации, испытательных и
измерительных лабораторий;
Разработка государственных стандартов, приобретение международных
и региональных стандартов;
Экспертиза технических регламентов;
Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по
внедрению систем менеджмента качества;
Содержание Эталонного центра в г. Астана;
Развитие и содержание национальной эталонной базы;
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов;
Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической
информации;
Создание поверочных лабораторий и организация поверочных работ
для средств измерений;
Создание и развитие Государственного центра испытаний средств
измерений;
Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и
ILAC;
Организация проведения межлабораторных сравнительных испытаний,
сличений результатов поверки и калибровки средств измерений

Стратегическое
направление

5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и
здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и
животного мира
5.2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции

Задачи

5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том
числе разработка и принятие гармонизированных с международными
нормами технических регламентов;
5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля
в области технического регулирования и обеспечения единства измерений;


5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих
международным требованиям и увеличение государственного фонда
технических регламентов и стандартов;
5.2.2. Переход на международную систему аккредитации в области
оценки соответствия;
5.2.3. Развитие и совершенствование государственной эталонной базы

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество участников
конкурсов в области
качества

пред-
пр.

150

30

100

100

100

Количество приобретенных
международных,
региональных и
национальных стандартов

шт.

Не
более
300

Не
более
300

Не
менее
100

Не
менее
100

Не
менее
100

Количество проведенных
региональных семинаров по
внедрению СМК

ед.

4

4

4

4

4

Количество принятых
государственных стандартов

ед.

260

350

350

850

850

Количество принятых
государственных стандартов
в целях реализации
проектов, включенных в
Карту индустриализации
Казахстана

ед.

-

-

150

-

-

Экспертиза технических
регламентов ЕврАзЭС

ед.

-

-

15

-

-

Количество проведенных
поверок средств измерений
(с нарастающим итогом)

ед.

10

20

90

110

130

Количество проведенных
испытаний средств
измерений, (с нарастающим
итогом)

ед.

10

15

30

45

60

Создание эталонной базы

ед.

2

2

-

-

-

Количество
распространяемых в
Казахстане классификаторов
технико-экономической
информации

ед.

20

30

35

40

45

Отчеты по оценке органа
по аккредитации
международными экспертами
ILAC и IAF по

отчет

-

Отчет
ILAC

Отчет
ILAC
Отчет
IAF

Отчет
IAF

Отчет
IAF

Количество органов по
подтверждению
соответствия,
аккредитованных на
международном уровне

ед.

-

3

-

3

-

Количество
экспертов-аудиторов по
аккредитации, технических
экспертов, прошедших
повышение квалификации на
международном уровне

ед.

55

55

55

55

55

Проведение межлабораторных
сравнительных испытаний и
сличений:
количество объектов
сравнения;
количество
участников-лабораторий

ед.



4 

80



5 

100



6 

110



7 

120



8 

130

Показатели
качества

Стимулирование
деятельности отечественных
предприятий по выпуску
высококачественной и
конкурентоспособной
продукции и на
международном уровне







Создание условий для
перехода на международную
практику технического
регулирования







Уровень гармонизации
государственных и
международных стандартов

%

62,7

65

68

70

72

Количество тем,
освещенных на
региональных семинарах
по внедрению СМК

ед.

не
менее
1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее
1

не
менее
1

Количество работ на
государственных эталонах
по поверке и калибровке
исходных эталонов
метрологических служб
страны (с нарастающим
итогом)

ед.

20

25

45

55

65

Количество проведенных
испытаний на ЭМС (с
нарастающим итогом)

ед.

5

7

15

20

30

Модернизация
государственных эталонов
(с нарастающим итогом)

ед.

1

6

8

9

10

Количество
актуализированных
действующих в Казахстане
классификаторов
технико-экономической
информации

ед.

не
более
12

не
более
12

не
более
12

не
более
12

не
более
12

Своевременное выполнение
этапов вступления в ILAC
и IAF (пунктов "Дорожной
карты")

отчет

-

Отчет
ILAC

Отчет
ILAC
Отчет
IAF

Отчет
IAF

Отчет
IAF

Положительные решения
зарубежного ОА по
аккредитации органов по
подтверждению соответствия

ед.

-

3

-

3

-

Положительные результаты
тестов по завершении
курсов обучения

ед.

55

55

55

55

55

Отзывы лабораторий,
участвовавших в МЛСИ и МСИ

ед.

80

100

110

120

130

Показатели
эффективности

Содействие эффективным
методам управления
качествам







Затраты на проведение
одного регионального
семинара *

тыс.
тенге

548

952

1038

1125

1215

Стоимость разработки
одного государственного
стандарта **

тыс.
тенге






Стоимость приобретенных
международных,
региональных и
национальных
стандартов***

тыс.
тенге






Обеспечение
метрологической
потребности 13-ти из
имеющихся видов измерений
в отраслях экономики
Республики (с нарастающим
итогом);

ед.

6

7

8

9

10

Расширение функциональных
возможностей эталонов и
улучшение их
метрологических и
технических характеристик

ед

1

4

6

7

9

Увеличение видов
испытаний по ЭМС

ед.

1

2

3

4

5

Затраты на издание,
актуализацию, ведение,
хранение одного
классификатора
технико-экономической
информации

тыс.
тенге

не
менее
475

не
менее
500

не
менее
533

не
менее
566

не
менее
608

Показатели
результата

Повышение
конкурентоспособности
продукции, развитие
экспорта







Признание казахстанских
предприятий на
международном уровне







Количество предприятий,
внедривших и
сертифицировавших системы
менеджмента

ед.

1400

2249

2300

2400

2600

Бесперебойное и
безаварийное
функционирование всего
технологического
оборудования Здания
Эталонного центра.







Улучшение метрологических
характеристик до уровня
первичных эталонов (с
нарастающим итогом)

ед.

1

2

3

4

5

Количество выданных
протоколов испытаний на
ЭМС (с нарастающим итогом)

ед.

5

7

15

20

30

Ведение актуализированного
Депозитария
классификаторов
технико-экономической
информации


1

1

1

1

1

Вступление Казахстана
полным членом в
международные организации
по аккредитации ILAC и IAF

полное членство

-

-

-

ILAC

IAF

Обеспечение "Зеленого
коридора" для экспортеров
путем признания
сертификатов соответствия
за рубежом

обес-
пече-
ние
"Зеле-
ного
кори-
дора"

-

Обес-
пече-
ние
"Зеле-
ного
кори-
дора"
через
3 ОПС

-

Обес-
пече-
ние
"Зеле-
ного
кори-
дора"
через
9 ОПС

Обеспе-
чение
"Зеле-
ного
кори-
дора"

Наличие
высококвалифицированных
экспертов международного
уровня

ед.

55

55

55

55

55

Обеспечение контроля
компетентности
испытательных и
поверочных лабораторий
путем МЛСИ и МСИ

%
подт-
верди-
вших
поло-
жи-
тель-
ные
рез-
уль-
таты

40 %

50 %

55 %

60 %

65 %

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 379 647

1 049 721

1 976 722

1 804 749

1 888 695

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 "Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе"

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли,
нормативно-технической документации в области электроэнергетики и
нормативно-правовых актов в области энергосбережения, нормативных
правовых актов и нормативных технических документов для регулирования
безопасности в сфере использования атомной энергии

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.4. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и
внешнего рынков

Задача

3.4.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и
качества казахстанского угля

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Обеспечение научно-технической документации для создания условий
конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Показатели
количества

1. Разработка
государственных стандартов

кол-во

18

16

23

24


2. Разработка изменений к
действующим стандартам

кол-во

1

1

1

1


3. Разработка каталогов и
классификаторов угольной
продукции

кол-во

3

3

3

3


4. Разработка технического
регламента "О требованиях
к безопасности углей и
производственных процессов
их добычи, переработки,
хранения и
транспортирования"

кол-во


1




Показатели
результата

Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным требованиям

%

42,9

58,6

78,9

100


Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

3.7.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной
энергии

Показатели
количества

Разработка технических
регламентов



3





Разработка нормативных
правовых актов и
нормативных технических
документов



8

7

7

8

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан и
международным нормам







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем деятельность
организаций атомной
отрасли







Показатели
результата

Обеспечение нормативной
документацией по
регулированию безопасности
при строительстве и
эксплуатации ядерных
установок и атомных
станций

шт.


11

7

7

8

Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики
и энергосбережения

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.3. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей

Задача

3.3.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
сфере потребления электрической и тепловой энергии, создание
нормативной правовой базы в области энергосбережения

Показатели
количества

НТД (методические
указания, инструкции,
циркуляры, правила и т.д.)

шт.

20

20

20

20

20


Разработка методических
указаний, инструкции

шт.


3

3

3

2

Показатели
качества

Нормативно-правовое
научно-техническое
обеспечение
конкурентоспособности
продукции
топливно-энергетического
комплекса в соответствии с
международными
требованиями







Показатели
эффективности

Снижение энергоемкости
ВВП - количество энергии
для производства товаров и
услуг и электроемкости,
расход электроэнергии на
производство ВВП







Показатели
результата

1. Повысить устойчивость
работы и безопасность
объектов электроэнерге-
тического комплекса.
2. Повышение эффективности
использования ТЭР,
создание условий для
перевода экономики страны
на энергосберегающий путь.

шт.

20

20

20

20

20

Расходы на
реализацию
программы
(всего)


тыс.
тенге

99 799

191 566

150 656

167 379

127 200

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017-Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности

Описание

формирование государственной политики инновационного развития, в
том числе:
1) формирование государственной политики научно-технического и
инновационного развития страны, в том числе создание условий для
развития экономики страны на основе внедрения
научно-технологических разработок (использования достижений науки
и техники) и формирования высокотехнологических производств;
2) формирование национальной инновационной системы.

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задача

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Создание инновационного
Интернет Портала

%

-

-

100

100

100

Выпуск журнала (журнал
50 KZ)

ед.

6

12

12

12

12

Проведение
Республиканского
конкурса рацпредложений

меропр.

-

-

1

1

1

Проведение
инновационного
конгресса в рамках III
Астанинского
Экономического форума

меропр.

1

1

1

1

1

Проведение комплекса
мероприятий по
содержанию и развитию
технопарков (развитие
материально-технической
базы)

меропр.

-

-

6

-

-

Проведение выставки
индустриально-инноваци-
онных проектов и научных
трудов и инновационного
Конгресса в рамках III
Астанинского
Экономического Форума

меропр.

-

-

1

1

1

Проведение
Республиканского
конкурса инновационных
бизнес-планов NIF$50K

меропр.

1

1

1

1

1

Показатели
качества

Стимулирование
деятельности
отечественных
предприятий по выпуску
высококачественной и
конкурентоспособной
продукции и на
международном уровне







Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных на
Министерство функций и
задач в сфере
научно-технического и
инновационного развития
страны

%



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

186 570

138 674

138 674

Администратор
бюджетной программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная программа

018-Услуги по сопровождению ГПФИИР

Описание


Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности

Задачи

1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса
1.1.2. Развитие химической промышленности
1.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов
1.1.4. Развитие фармацевтической промышленности
1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение
1.1.6. Развитие легкой и деревообрабатывающей промышленности

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

479 598

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан"

Описание

Проведение мероприятий по совершенствованию мер по государственной
поддержке инвестиций.

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.1. Привлечение иностранных инвестиций

Задачи

4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных
возможностей Республики Казахстан


Наименование
показателя

Ед. изм

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Услуги по
привлечению
и сопровождению
иностранных
инвесторов

количество
организо-
ванных
визитов

0

0

10

12

14

Разработка и
сопровождение
национального
инвестицион-
ного интерактив-
ного веб-сайта РК

посетители
сайта чел.

0

0

2 400

3 600

4 800

Информационно-
презентационное
сопровождение
деятельности по
привлечению
инвестиций

запуск
инвести-
ционных
проектов

0

0

3

3

3

Формирование и
сопровождение баз
данных
инвестиционных
проектов и
иностранных
инвесторов

количество
иностранных
инвесторов
в базе
данных

0

0

60

72

86

Проведение
сравнительного
анализа условий
для иностранных
инвестиций в
Казахстане и
странах-
конкурентах
по привлечению
прямых иностранных
инвестиций

исследо-
вания

0

0

1

1

1

Показатели
качества

Количество
привлеченных ТНК,
включенных в
Global-2000

количество

0

0

2

3

4

Показатели
эффективности

Увеличение
привлеченных
инвестиций на 1
сотрудника (50
человек)

% от 2010
года

0

0

0

25

50

Показатели
результата

Объем привлеченных
прямых иностранных
инвестиций

млн. долл.
США

0

0

20

25

30

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

0

364 200

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние
рынки в рамках направления ЭКСПОРТЕР - 2020"

Описание

Выделение средств из Республиканского бюджета для проведения мероприятий
направленных на развитие экспортоориентированных производств и
продвижение экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

Стратегичес-
кое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности

Задачи

Продвижение экспорта готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью на внешние рынки (в рамках проводимых мероприятий по
экспортопродвижению)

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Увеличение доли
несырьевых товаров в
общем объеме экспорта
(общий объем экспорта-
100 %)

%

14,5

13

14,5

16,4

19

Показатели
результата

Расширение географии
экспорта отечественной
продукции

ед.

120

100

110

120

130

Показатели
эффективности

Вывод
экспортоориентированных
казахстанских предприятий
на зарубежные рынки

ед.

-

-

20

24

29

Показатели
качества

Количество обученных
специалистов
казахстанских предприятий

ед.

-

-

40

44

49

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 174 598

300 000

1 253 950

350 000

350 000

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 "Повышение квалификации и переподготовка кадров в области
технического регулирования и метрологии"

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического
регулирования и системы менеджмента качества

Стратегическое
направление

5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья
человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира

Задачи

5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество
государственных
инспекторов (не менее 70
государственных
инспекторов
территориальных
Департаментов КТРМ) и
специалистов (не менее 30
специалистов в области
технического
регулирования и
метрологии), прошедших
повышение квалификации и
переподготовку в области
технического
регулирования и
метрологии

ед.

0

100

100

100

100

Показатель
качества

Количество направлений,
освещаемых на обучающих
курсах

ед.

0

Не
менее 2

Не
менее 2

Не
менее 2

Не
менее 2

Показатель
эффективности

Затраты на обучение 1
слушателя


0

108,28

118,03

128,65

128,65

Показатель
результата

Увеличение
квалифицированных
специалистов в области
технического
регулирования


0

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

10 828

11 803

12 865

12 865

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020"

Описание

Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на
выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рисковых исследований
прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта,
патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных
государствах и (или) международных патентных организациях,
приобретение инновационных технологий

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Число
предоставленных
инновационных
грантов на:







выполнение
опытно-конструктор-
ских работ и (или)
рисковых
исследований
прикладного
характера

ед.

-

-

10

10



подготовку ТЭО
инновационного
проекта

ед.

-

-

4

5


патентование объекта
интеллектуальной
собственности в
иностранных
государствах и (или)
международных
патентных
организациях

ед.

-

-

5

5


приобретение
инновационных
технологий

ед.

-

-

6

6


Услуги поверенных
(привлеченных
организаций)

ед.

-

-

1

1


Показатели
качества

Прирост ВДС на 1
тенге бюджетных
средств в НИОКР

тенге

-

-

1,5

1,5

1,5

Показатели
результата

Количество
внедренных
инновационных
проектов

ед.

-

-

-

2

3

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

1 725 000

1 500 000

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации,
взаимодействию участников СЭЗ "Парк информационных технологий"

Описание

Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ,
участие в разработке перспективных и годовых планов и программ
развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и
внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и
функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация
и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение
договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на
территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры

Задачи

4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории специальных экономических зон

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество
зарегистрированных
компаний

ед.

29

23

30

35

40

Показатели
результата

Функционирующих фирм на
территории СЭЗ ПИТ

ед.

29

23

30

35

40

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

16 389

19 782

23 157

27 350

30 430

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 "Материально-техническое оснащение Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан"

Описание

Материально-техническое оснащение Министерства

Стратегическое направление

-

Цель

Обеспечение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий
Министерства

Задачи

1. Модернизация структурно-кабельной сети с активным оборудованием,
серверного оборудования
2. Установка АТС и конференс-системы

Показатели


Наименование показателя

Бд.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Модернизация телефонии
(АТС)

ед.

-

-

1

-

-

Модернизация
структурно-кабельной
сети (СКС)

%

-

-

100

-

_

Модернизация серверного
оборудования

%

-

-

100

-

-

Переоснащение
серверного помещения

%

-

-

90

-

-

Установка
конференц-системы

шт.

-

-

2

-

-

Показатель
результата

Обновление оргтехники
Министерства

%

-

-

50

-

-


Обеспечение
информационной
безопасности

%

-

-

90

-

-

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

15 630

133 573

1 534

1 534

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере
внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических
связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами"

Описание

Изучение европейского опыта по надзору за рынком, предоставление услуг
по организации мероприятий по содействию развитию предпринимательства
между РК и зарубежными странами.

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья
человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного
мира

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры
2.1.3. Развитие трансферта технологий
5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том числе
разработка и принятие гармонизированных с международными нормами
технических регламентов;
5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество выставленных
технологических
предложений

ед.

-

60

120

120

120

Количество выставленных
технологических запросов

ед.

-

10

30

30

30

Количество заключенных
Договоров о создании
совместных предприятий/
реализации совместных
проектов между
инноваторами и
предпринимателями/
научно-исследовательскими
центрами/ВУЗами и
другими организациями
заинтересованными в
развитии и
усовершенствовании
используемой
производственной
технологии

шт.

-

6

10

15

15

Направление специалистов
КТРМ МИНТ РК в ряд
европейских стран в целях
изучения опыта надзора за
рынком

чел.


4

6

6


Показатели
качества

Выход на российскую сеть
трансферта технологий,
Республиканского центра
трансферта технологий и
Российского агентства
поддержки малого и
среднего бизнеса

про-
фили


3

8

12

20

Показатели
эффективности

Показатели экономики
расхода ресурсов в %
соотношении

%

-

20

30

40

40

Средние затраты на
обучение одного
специалиста КТРМ МИНТ РК

тыс.
тенге


621,5

833,3

833,3


Показатели
результата

Объем полученной прибыли
от созданных совместных
предприятий между
инноваторами и
предпринимателями/научно-
исследовательскими
центрами/ВУЗами и
другими организациями
заинтересованными в
развитии и
усовершенствовании
используемой
производственной
технологии

тыс.
тенге

-

-

2000

3000

5000

Переход на международную
модель государственного
надзора в области
технического
регулирования и
обеспечения единства
измерений







Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

22 100

17 368

18 868

13 618

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов"

Описание

Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и
захоронение техногенных урановых отходов, размещенных на промплощадках
рудников и прилегающей к ним территории, приведение в безопасное
состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и
прилегающей к ним территории, работы по приведению реакторной установки
БН-350 в ядерно-, радиационно- и промышленно-безопасное состояние

Стратегичес-
кое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

3.7.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
захоронение радиоактивных отходов

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение
техногенных отходов

Показатели
количества

Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
рудников

рудник

3

2




Отчет о результатах
выполнения программы
2001-2010 годы

отчет



1



Мониторинг на
ликвидационных
рудниках

рудник



3



Комплектация
производства по
ликвидации
радиационной опасности
в цехах

% от комплекта

25

25


50


Демонтаж оборудования
цеха 22а

% от объема

2


28

40


Переработка ЖРО из
цеха 22а

м3



90

60


Вывоз ТРО из цеха 22а

т

15


600

500


м3

42


630

720


Проектирование
ирригационной системы

%

100





Создание ирригационной
системы

%


100




Показатели
качества

В соответствии с
проектно-сметной
документацией







Соответствие МЭД всех
внешних поверхностей
укрытий и цехов нормам
СПОРО-97

Зв/ч

меньше
или
равно
нормам
СПОРО-97





Показатели
эффективности

Уровень радиационного
загрязнения территории
рудников, после
окончания работ, не
должен превышать
проектных показателей
в соответствии с
проектно-сметной
документацией







Рекультивация
радиационной
загрязненной
территории ИХМЗ

кв. м.

13360





Размещение в траншеях
низкоактивных РАО
(п. Первомайский)

куб. м.

2590





Показатели
результата

Уровень радиационного
загрязнения территории
после окончания работ
не должен превышать
проектных показателей
в соответствии с
проектно-сметной
документацией







Мониторинг сточных
грунтовых вод
(количество проб)

шт.

31

31

31

31


Проектирование
ирригационной системы
ПХРО

%

100





Создание ирригационной
системы ПХРО

%


100




Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау

Показатели
количества

Размещение
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора
БН-350 на
долговременное
хранение

%


20

80

-


Обеспечение хранения
контейнеров с ОЯТ на
площадке
долговременного
хранения

%




100

100

Строительство
комплекса по
переработке гидроксида
натрия в геоцементный
камень

%




35

65

Сооружение резервного
объема ЖРО

%



60

40


Строительство 1-го и
2-го пускового
комплекса ЖРО
зд. 158Б

%




55


Разработка рабочей и
конструкторской
документации для
строительства КП ЖРО

%





30

Разработка
нестандартного
оборудования и
приобретение типового
оборудования КП ЖРО

%



60


11

Строительство КП ЖРО,
включая переработку
маслосодержащих РАО

%




4

10

Проведение
госэкспертиз и
утверждение проектов
(5-й очереди
строительства,
санитарно-защитной
зоны, очистных
сооружений, проекта
ВАО)

%



100



Показатели
качества

Соответствие МЭД всех
внешних поверхностей
укрытий и территории
нормативным
документам.
В соответствии с
проектно-сметной
документацией

Зв/ч

меньше
или
равно
нормам





Показатели
результата

Уровень радиационного
загрязнения территории
после окончания работ
не должен превышать
проектных показателей

мкЗв/ч



0,3-0,6
(ло-
каль-
но не
снима-
емое
1,5)

0,3-0,6 (ло-
каль-
но не
снима-
емое
1,0)

0,3-0,6

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

635 812

261 061

871 298

2 327 827

3 565 978

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна"

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского
угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Стратеги-
ческое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных
фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь"

Задача

3.5.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского
угольного бассейна

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской
области от отрицательных последствий деятельности бывшего производственного
объединения "Карагандауголь"

Показатели
количества

Закрытие
нерентабельных
шахт Карагандинского
угольного бассейна,
в том числе:
шахта № 1 АООТ
"Карагандакомир"
шахта № 2 АООТ
"Карагандакомир"
шахта №3 АООТ
"Карагандакомир"

кол-во

1

2




Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель с начала
ликвидационных работ
на шахтах бассейна

га

3476,8

3578,8




Показатели
результата

Завершение
ликвидационных работ


ликвида-
ция шахты
№ 1 АООТ
"Кара-
ганда
комир"

ликвида-
ция шахт
№ 2 и
№ 3 АООТ
"Кара-
ганда
комир"




Задача

Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения "Карагандауголь"

Показатели
количества

Ликвидация
последствий
деятельности шахт,
разрезов
обогатительных
фабрик бывшего ПО
"Карагандауголь", в
т.ч.:







ликвидация стволов,
шурфов, скважин;

шт.


46

9



ликвидация отвалов;

шт.


3

1

1

2

ликвидация карьеров

шт.






Обеспечение
ликвидационных работ
и работ по
мониторингу газовой
обстановки

отчет



1

1

1

Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности








Показатели
результата

1. Доля
ликвидированных
стволов, скважин,
отвалов и карьеров

%


71

85,5

86,9

89,9

2. Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным
органам по Акту
земель

га


18,6

210,0

105,0

112,4

Всего расходы
на реализацию
программы


тыс.
тенге

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

036 "Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны для проведения
ремонтно-восстановительных работ кабелей электроснабжения"

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электроснабжением

Стратегичес-
кое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача 3.1.1. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
генерирующих мощностей

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Целевые текущие
трансферты, направленные
на проведение
ремонтно-восстановитель-
ных работ электросетевых
объектов

Кол-во



1



Показатели
качества

Соответствие СНиП







Показатели
результата

Обеспечение надежного
электроснабжения
спортивных объектов при
проведении VII зимних
Азиатских игр 2011 года
и Дома Министерств РК








Перечисление целевых
трансфертов акимату
города

тыс.
тенге



482 300



Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского бюджета

тыс.
тенге

0

0

482 300

0

0

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
Казахстан"

Описание

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения

1. Обеспечение безопасности бывшего СИП

Показатели
количества

1. Мониторинг
границ бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона
и разработка
нормативно-техни-
ческой базы,
регламентирующей
безопасное
проведение работ и
мониторинг ведения
хозяйственной
деятельности

территория
(км)

600

600

600

600

600

знак (шт.)

1060

600

800

800

800

физические
барьеры
(км)





15

субъект


50

55

64

54

исследо-
вания
на СИЧ
(чел.)



50

100

200

2. Обеспечение
безопасности
ядерных и
радиационно-
опасных объектов и
проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

сооружение

3

2

3

3

3

штольня

26

20

25

25

25

3. Проведение
комплекса
мероприятий по
подготовке
ликвидации и
консервации
отходов ядерной
оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов
и по ремедиации
(восстановлению)
радиацнонно-загря-
зненных территорий
испытательного
ядерного полигона

площадь
исследо-
вания
(кв. км)

3000

560

850

850

900

площадь
ремедиации
(кв. км)



0,02

0,025

0,025

инвентари-
зация
радиацион-
но-опасных
объектов



5

10

10

4. 0ценка
масштабов
поствзрывных
явлений и
поэтапное
формирование
достоверных карт
радиационной
обстановки на
территории бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полигона

объекты
водополь-
зования
паспорта


60

70

10

20


8

11

10

2

мониторин-
говые
скважины


3

3

3

10

5. Формирование
информационной
системы принятия
управленческих
решений и
проведение работ
по информированию
и просвещению
населения по
вопросам
радиоэкологии
бывшего
Семипалатинского

слои
ГИС-про-
екта

1

2

2

3

2

интернет-
ресурс

1





брошюра
статьи

10

15

20

15

15

лекции

10

10

8

8

8

Показатели
качества

Работы
соответствуют
НРБ-99

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Общий объем
исследованной
территории

%

5

4

6

5

6

Количество
паспортизированных
загрязненных
объектов

шт.

3

8

11

10

2

Карты радиационной
обстановки

% от
площади
СИП

8

4

6

6

6

2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир прилегающих
к полигону Азгир
территорий и
населенных пунктов

площадка


10




кв. км


265




населенный
пункт


3




Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных
скважин

скважина


4

6



Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

пост
монито-
ринга


4

6



Разработка
технологий по
предотвращению
миграции
радионуклидов с
подземными водами
в случае
возникновения
аварийных ситуаций
при разрушении
подземных полостей
или аварийных
ситуаций,
связанных с
разрушением
конструкций
рабочих или
технологических
скважин

модель





1

технология





1

Разработка
технологий по
предотвращению
миграции
радионуклидов с
подземными водами
в случае
возникновения
аварийных ситуаций
при разрушении
подземных полостей
или аварийных
ситуаций,
связанных с
разрушением
конструкций
рабочих или
технологических
скважин

геофизи-
ческое
заключение





1

регламент





1

Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

проба



20

45

45

результаты
анализа



20

45

45

Показатели
качества

Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

Показатели
эффективности

Эффективность для
Казахстана
достигается
посредством
последующего
предоставления в
землепользование
нарушенных земель
из категории
земель запаса

кв. км.



100



Показатели
результата

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир, прилегающих
к полигону Азгир
территорий и
населенных пунктов

площадка


10




кв. км


265




насел.
пункт


3





Ликвидированные
пятна загрязнений

пятно


30



10


Мониторинг
радионуклидного
загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

Заключение об
экологическом
состоянии
подземных вод и
рекомендации об их
использовании для
хозяйственных и
питьевых нужд

заключение




1


3. Обеспечение безопасности (секретно)

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата









Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








4. Обеспечение сохранности (секретно)

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

039 "Формирование геологической информации"

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Республики Казахстан, сбор, хранение и
предоставление в пользование геологической информации, техническое и
технологическое администрирование компьютерного банка данных о недрах

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами

Задачи 1.2.5 Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных
систем

Показатели


Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической
информации

меропр.

16

16

18

18

18

Мероприятия,
направленные на
разработку рекомендаций
к технико-экономическому
обоснованию

меропр.

-

-

1



Показатели
качества

Отчетность,
подготовленная на основе
полной и достоверной
информации

меропр.

15

15

15

15

15

Соответствие
утвержденным требованиям
разработки ТЭО




соот-
ветс-
твие



Показатели
эффективности

Поступления от
реализации геологической
информации

тыс.
тенге

823200

300000

300000

300000

300000

Показатели
результата

Своевременное
обеспечение
пользователей полной и
достоверной
геологической
информацией

обзор

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

проект готовый к
реализации, согласно ТЭО





1


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

123 802

140 990

199 023

253 695

267 103

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы"

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами
1.3. Обеспечение населения подземной питьевой водой

Задачи

1.2.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
прогнозных ресурсов
1.2.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам
1.3.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения
городов, сел и крупных населенных пунктов запасами качественных
питьевых подземных вод

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Площади проведения
геологического
доизучения (ГДП-200)

тыс.
кв. км.

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4

Площади проведения
регионального
гидрогеологического
доизучения с
инженерно-геологичес-
кими исследованиями

тыс.
кв. км.

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0

Площади проведения
геолого-
минерагенического
картирования (ГМК-200)

тыс. кв. км.

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0

Количество отчетов в
рамках подготовитель-
ных мероприятий

отчет

7

1

8

5

5

Количество участков
проведения поисково-
оценочных работ на
твердые полезные
ископаемые

участок

12

8

14

14

10

Поисково-оценочные
работы на
углеводородное сырье

объект

2

1


1

1

Доразведка
месторождений пресных
подземных вод

местор.


2


9

28

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой воды

село

197

108


51

102

Обеспечение г. Аркалык
запасами питьевой воды

объект





1

Обеспечение запасами
геотермальных вод

объект

1





Площади проведения
прогнозных работ

тыс.
кв. км



70,0

73,3

83,3

Составление проектно-
сметной документации
на проведение
поисково-разведочных
работ

проект

-

-

148

-

-

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой
подземной воды

Село

197

108

-



Обеспечение крупных
населенных пунктов
запасами питьевых
подземных вод

Местор.

-

2

4



Показатели
качества

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений твердых
полезных ископаемых

кв. км

1000

700

1800

2200

2500

Объем прогнозных
ресурсов основных
видов полезных
ископаемых:
- золота
- меди
- полиметаллов


тонн


150


 100


110


105


 170

млн.
тонн

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

млн.
тонн

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

Геолого-
минерагеническое
картирование рудных
районов с оценкой
прогнозных ресурсов:
- золота
- меди
- полиметаллов


тонн


2,1


1,8


2,3


2,4


2,5

млн.
тонн

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

млн.
тонн

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

Ценность в недрах
прогнозных ресурсов
основных видов
полезных ископаемых:
- золота
- меди
- полиметаллов

млрд.
долл.
США


3,36


2,16


2,8


2,9


3,9

8,5

4,7

5,1

5,0

10,6

18,9

10,1

15,0

15,3

20,2

Выявление
нефтегазоперспективных
структур и участков
для постановки
детальных
нефтепоисковых работ

струк-
тура

1



1

1

участок





1

Площадь выделенных
участков,
перспективных на
выявление
месторождений
подземных вод

кв. км

15

5

5

5

8

Обеспечение населенных
пунктов питьевой водой

%

24,9

30,8

30,8

33,9

40,2

Площадь выделенных
перспективных участков

кв. км



1500

1550

1650

Соответствие
действующим
требованиям по
составлению пректно-
сметной документации
на проведение
поисково-разведочных
работ




соответ-
ствие



Обеспечение крупных
населенных пунктов
запасами питьевых
подземных вод

%

-

1

3



Показатели
эффективности

Отношение ценности
прироста запасов к
стоимости погашенных
запасов:
- золота
- меди
- полиметаллов


%


35,9


21,0


39,5


40,7


41,0

%

2,9

1,7

3,4

3,6

3,6

%

22,4

19,5

25,2

26,9

26,5

Отношение количества
вложенных бюджетных
средств к ценности
выявленных полезных
ископаемых

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Показатели
результата

Количество
перспективных участков
с оцененными
прогнозными ресурсами,
переданных для
проведения
поисково-оценочных
работ за счет
различных источников
финансирования с целью
локализации
промышленного
оруденения

участок

10

8

15

16

16

Прирост запасов
твердых полезных
ископаемых:
- золота
- меди
- полиметаллов


тонн


10


10


11


11


9

тыс.
тонн

50

150

80

100

100

тыс.
тонн

100


100

120

120

Прирост запасов
подземных вод

куб.
м/сутки

35,5

19,4


18,3

18,7

Отношение площадей
прогнозных участков к
изученным территориям

%



0,7

0,66

0,69

проектно-сметная
документация готовая к
реализации работ на
проведение поисково-
разведочных работ

проект

-

-

148



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

3 208 032

2 943 697

3 575 974

4 488 202

5 415 079

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
вод и опасных геологических процессов"

Описание

Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга
за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для
получения по определенной методике и регламенту количественных и
качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной
сети наблюдений Республики Казахстан

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами
1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.2.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории
Казахстана
1.4.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

1. Мониторинг за
состоянием
минерально-сырьевой
базы

проект

9

10

10

10

10

журнал


4

4

4

4

2. Мониторинг
подземных вод, в том
числе:
1) на пунктах
2) на постах по
изучению
предвестников
землетрясений
3) на полигонах
техногенного
загрязнения
подземных вод
4) ведение
государственного
водного кадастра

пункт

 5000

 5000

 5000

 5000

 5000

пост

13

13

13

13

13

полигон

4

5

5

5

5

кадастр

1

1

1

1

1

3. Мониторинг опасных
геологических
процессов, в том
числе:
1) на постах
2) на полигонах



пост



42



42



42



42



42

полигон

2

2

2

2

2

4. Сопровождение
проведения
мониторинга подземных
вод и опасных
геологических
процессов

объект

9

10

10

10

10

Показатели
качества

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о текущем
состоянии
минерально-сырьевой
базы республики,
нормативно-техничес-
кими документами

отчет

4

4

3

2

2

журнал


4

4

4

4

Обеспечение
пользователей
достоверной
информацией о
состоянии подземных
вод и опасных
геологических
процессов

отчет

13

13

13

13

13

Показатели
эффективности

1. Средние затраты на
проведение работ по
одному проекту

тыс.
тенге

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

5897,0

2. Мониторинг
подземных вод:
ведение мониторинга
подземных вод на 1
пункте наблюдений;
ведение наблюдений по
изучению предвест-
ников землетрясений
на 1 пункте;
ведение наблюдений на
1 полигоне техноген-
ного загрязнения
подземных вод;
ведение
государственного
водного кадастра
(подземные воды)

тенге

62000

62000

62000

62000

62000

тенге

3000

3000

3000

3000

3000

тенге

8333

8333

8333

8333

8333

тенге

20000

20000

20000

20000

20000

3. Мониторинг опасных
геологических
процессов:
создание и ведение
наблюдений на 1
посту;
ведение наблюдений
за опасными
геологическими
процессами на 1
полигоне;

тенге

1250

1250

1250

1250

1250

тенге

27850

27850

28750

28750

28750

4. Сопровождение
мониторинга подземных
вод и опасных
геологических
процессов: стоимость
1 объекта

тенге

7130

8584

8584

8584

8584

Показатели
результата

Геологические отчеты,
выполненные на основе
действующих
инструкций и
методических
требований, по видам
работ будут сданы на
хранение в
республиканский
геологический фонд на
электронном и
бумажном носителях

отчет

17

18

17

17

17

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

663 674

663 674

743 237

743 315

743 315

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

042 "Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин"

Описание

Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических
скважин для предотвращения нефтяного, радионуклидного, химического
загрязнения недр и окружающей среды, и потерь естественных водных
ресурсов, восстановление гидрогеодинамических, гидрогеохимических и
геодинамических условий, сохранение морской и наземной флоры и фауны

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.4.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

1. Ликвидация 99
нефтяных скважин на море
и на суше

скважина

4

19


10

10

2. Ликвидация и
консервация 2149
самоизливающихся
гидрогеологических
скважин, в том числе с
повышенным содержанием
радионуклидов - 315

скважина

85

58


200

210

3. Обследование нефтяных
скважин:
на море
на суше

скважина




1900





11000



4. 0бследование
самоизливающихся
гидрогеологических
скважин

скважина



3500



Показатели
качества

Предотвращение
нефтяного,
радионуклидного,
химического загрязнения
недр и окружающей среды
и потерь естественных
водных ресурсов,
восстановление
гидрогеодинамических,
гидрогеохимических и
геодинамических условий,
сохранение морской и
наземной флоры и фауны

кв. км.

2062,8

2324,1


3224,8

4170,7

куб.
м/сут.

297700

335400


465400

601900

Показатели
эффективности

Средние затраты на
проведение работ по
ликвидации 1 скважины
глубиной:
до 100 м - 2340,0 тыс.
тенге;
до 500 м - 4210,0 тыс.
тенге;
до 1000 м - 8230,0 млн.
тенге

скважина




22




61



47


20


99

102


16


40

61

Показатели
результата

Акты приемки
ликвидированных скважин,
ежемесячное
представление
информационного отчета в
Комитет геологии и
недропользования.
Отчет о ликвидации и
консервации
самоизливающихся скважин

информ.
отчет

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

692 770

687 479

448 411

598 248

598 248

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное специализированное предприятие
"Карагандаликвидшахт"

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Задача

3.5.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
здоровью работникам ликвидированных шахт

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество
бенефициаров

чел.

608

635

557

606

606

Показатели
результата

ежемесячно
своевременная
выплата до 25 числа
возмещения ущерба,
нанесенного здоровью
работникам
ликвидированных
шахт, переданных
РГСП "Карагандалик-
видшахт"


ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

ежеме-
сячно

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

117 990

130 686

130 006

150 296

160 418

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

052 «Обеспечение реализации исследований проектов,
осуществляемых совместно с международными организациями»
018 «За счет гранта»

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Стратегическое
направление

Стимулирование отраслей промышленности

Цель

Привлечение иностранных инвестиций

Задачи

Развитие международной договорно-правовой базы.
Диверсификация источников инвестиций

Показатели

Наименование
показателя


Ед.
измере-
ния

Отчетный
период

Период
реализации

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количество
исследований и
проектов,
осуществляемых
совместно с
международными
организациями

Кол-во



25



Показатели
результата

Применимость
результатов
исследований

% от
общего
кол-ва



75



Расходы на
реализацию
программы


Тыс.
тенге



210 000



Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

044 "Мониторинг ядерных испытаний"

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах
и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических
событий в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели


Наименование
показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам

1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
зарегистрированных станциями специального контроля с бумажных и магнитных
записей на электронные носители

Показатели
количества

Объем сейсмограмм
отобранных и
оцифрованных/пере-
форматированных
сейсмограмм

сейсмо-
грамма

800

950

970

1000


Объем базы данных
по ядерным взрывам

Мб

150

190

190

200


Показатели
качества

Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

Показатели
эффективности

Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и
перевод их в современные международные форматы для повышения
эффективности мониторинга ядерных испытаний и использования в научных
целях

Показатели
результата

Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейсмо-
грамма

950

970

970

1000


2. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест"
с полной заменой элементной базы

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели
количества

Количество
введенных в
действие
геофизических
технологий

техноло-
гия


1

1

1


1) Проведение
ремонтно-восстано-
вительных работ:
на подъездных
дорогах
на сооружениях

км
(с покры-
тием)

4



4


км
(грейдер)

53

15

15

15


куб. м.

1800

75




2) Приобретение
оборудования для
временных сетей
станций

станция

5

5




сейсмо-
метр


10

10



система
сбора


1

1

1


комплект
вспомо-
гательный


1

1

1


3) Восстановление
сетей
электроснабжения
аппаратуры

пог.м

400

50

80

50


4) Восстановление
инфразвуковой
станции

станция



1



комплект
вспомо-
гательный



1



5) Восстановление
магнитометрической
станции





1


комплект
вспомо-
гательный




1


6) Измерительно-
коммуникационный
комплекс

комплекс





1

комплект вспомо-
гательный





1

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям и каналам
связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО).







Показатели
эффективности

Расширение числа
реализованных
геофизических
технологий
мониторинга

техноло-
гия


1

1

1


Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний,
землетрясений,
магнитных и
инфразвуковых
аномалий

%


15



30

Показатели
результата

Восстановленная и
действующая
комплексная
система
геофизического
мониторинга

%


5

25

30

40

3. Обеспечение функционирования инфраструктуры Казахстанской системы
ядерного мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений

Показатели
количества

Количество
обслуживаемых
станций

шт.



11

11

11

Количество
обслуживаемых
центров данных

шт.



1

1

1

Количество
обслуживаемых
систем коммуникаций

шт.



1

1

1

Показатели
качества

Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО)

Показатели
эффективности

Внедрение международных технологий сбора, передачи и обработки данных
мониторинга в поддержку ядерной безопасности

Показатели
результата

Получаемый объем
данных мониторинга
(не менее)

Гб



190

190

190

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

069 "Содействие индустриально-инновационному развитию регионов"

Описание

Проведение политики по индустриально-инновационному развитию регионов

Стратегическое
направление

Направление 4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

Цель 4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры
Цель 4.3. Развитие местного содержания

Задачи

Задача 4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов на территории специальных экономических зон
Задача 4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов на территории индустриальных зон
Задача 4.3.2. Проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам
развития казахстанского содержания

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Проведение
мероприятий в
регионах в области
индустриально-инно-
вационного развития

ед.



6

6

6

Показатели
результата

Эффективное
выполнение
возложенных на
Министерство
функций и задач в
сфере
индустриально-инно-
вационного развития
регионов

%




100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

0

1 050 000

1 050 000

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров,
работ и услуг"

Описание

Формирование и ведение информационной системы "Единый реестр товаров,
работ и услуг, производимых казахстанскими производителями"

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.3. Развитие местного содержания

Задачи

4.3.1. Совершенствование правового поля в сфере развития
казахстанского содержания
4.3.2. Проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам
развития казахстанского содержания
4.3.3. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского
содержания в рамках Единой государственной
системы управления недропользованием Республики Казахстан

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Формирование и
ведение
информационной
системы "Единый
реестр товаров,
работ и услуг,
производимых
казахстанскими
производителями"

ед.

0

500

2 000

3 000

4 000

Показатели
результата

Эффективное
выполнение
возложенных на
Министерство функций
и задач по развитию
местного содержания

%

0

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

17 628

470 395

265 195

265 195

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках
направления ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020"

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
результата

Повышение
технологического
уровня производства

%


1,5

2

-

-


Увеличение
производительности
труда

%


1,5

2

-

-

Показатели
количества

Снижение затрат на
производство

%


0,5

1

-

-

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

150 000

165 000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

090 "Исследования в области индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан"

Описание

Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому
развитию

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры
2.1.3. Развитие трансферта технологий

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Проведение
маркетингово-аналитичес-
ких исследований

ед.

-

-

7

7

7


Проведение исследований в
области индустриальной
политики

ед.

-

-

9

-

-

Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных на
Министерство функций и
задач в сфере
индустриально-инновацион-
ного развития страны

%

-

-

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

348 450

110 128

110 128

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие
индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020"

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в
уставном капитале инвестируемых компаний

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

2.1.3. Развитие трансферта технологий

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Создание
конструкторского бюро
горно-металлургичес-
кого

ед.

-

-

1

-

-

Показатели
качества

Создание
благоприятных условий
инноваторам:
полноценное
обеспечение
опытно-лабораторным
оборудованием и
помещениями







Показатель
эффективности

Рост числа
инновационных
компаний







Показатель
результата

Полноценное
обеспечение субъектов
инновационной
деятельности
опытно-лабораторным
оборудованием и
помещениями







Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

600 000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы для индустриально-инновационной инфраструктуры
в рамках направления ИНВЕСТОР - 2020"

Описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры.
Строительство инфраструктуры субзон №1 и №3 СЭЗ "Морпорт Актау",
строительство пожарного депо на 2 выезда и прокладка электрического
силового кабеля от подстанции 220/10 КB до предприятий потребителей
(в том числе разработка ПСД)

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры

Задачи

4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории индустриальных зон
4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории специальных экономических зон

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012


Строительство
инфраструктуры новой
промышленной зоны
(Индустриальный парк)
в городе Астане







Показатели
количества

Строительство дорог

км

6,7

6,8

4,09

4,0


Благоустройство
бульварной части дорог

км

0

1

7,35

6,1


Строительство
хозяйственно-питьевого
водопровода

км

9,4

4

6,5

5,4


Строительство
технического
водопровода

км

8,8

4,6

3,2

2,9


Строительство бытовой
канализации

км

9

3,5

6,2

4,1


Строительство ливневой
канализации

км

6,6

6,5

3,4

2,8


Строительство
тепломагистрали

км

0

3

11,8

6,4


Строительство
телефонной канализации

км

0

5,6

3,4

3,1


Строительство РПК-10кВ
и кабельных линий

шт.

0

4

3

0


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%


100

100

100


СЭЗ Морпорт Актау







Показатели
количества

Количество предприятий

шт.

3

4

4

4

43

Объем инвестиций

млн.
долл.
США

110

486,5

450

630

-

Количество рабочих
мест с нарастающим
итогом

ед.

1440

1940

2320

2445

-

Объем промышленной
продукции в год

млн.
тенге

27 502

35 105

46 240

82 900

91 200

СЭЗ Онтустик







Количество
предприятий, шт.

ед.

-

-

3

6

10

Объем инвестиции,
млн.долл. США

ед.

-

-

205

190

280

Количество рабочих
мест с нарастающим
итогом

ед.

-

-

1 538

2 138

3 638

Объем выпускаемой
продукции в год, млн.
тенге

ед.

-

-

15 753

27 311

40 966

Показатели
результата

СЭЗ Морпорт Актау
Обеспечение инфраструктурными ресурсами субзоны № 3 СЭЗ "Морпорт Актау". В свою очередь, инфраструктурные объекты увеличат
привлекательность деятельности СЭЗ "Морпорт Актау".
Будут действовать:
- Завод по производству высококачественных смазочных масел - компания
"Petrochem Group" (Азербайджан);
- Строительство фармацевтического комплекса по производству жидких
лекарственных форм и изделий медицинского назначения - ТОО
"Ча-Кур";
- Производство антикоррозийных химически стойких покрытий по металлу
для использования в нефтегазовом и строительном секторах
экономики-компания "Kaz-Kor" (ОАЭ-Корея);
- Завод по производству стеклопластиковых труб высокого давления.
Компания "Hanwei Energy Services" (Канада);
- Завод по производству сборных элементов промышленных и бытовых
зданий - ТОО "Белес - Сервис" (Казахстан);
- Завод по выпуску свайных металлоконструкций и нанесению
антикоррозионного покрытия. - ТОО "Thyssen Krupp-Imstacon"
(Германия-Казахстан);
- Строительство завода по производству продукции фотовольтаики
(солнечных батарей, солнечных модулей, электронных плат, дисплеев) -
ТОО "Silica Solar Aktau".
СЭЗ Оңтүстік
Обеспечение инфраструктурными ресурсами СЭЗ "Оңтүстік". В свою очередь,
инфраструктурные объекты увеличат привлекательность деятельности СЭЗ
"Оңтүстік".
Будут действовать:
Пожарное депо на 2 выезда и электрический силовой кабель от подстанции
220/10 KB до предприятий потребителей СЭЗ "Оңтүстік"

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

9 701 231

3 947 727

3 000 000

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие
индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления
ЭКСПОРТЕР - 2020"

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Государственная страховая корпорация
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" на развитие
индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления
ЭКСПОРТЕР - 2020

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры

Задачи

4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории специальных экономических зон

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Охват
кредитно-страховой
поддержкой около
экспортных сделок
предприятий -
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

ед.

-

-

50

-

-

Количество МСБ

ед.

-

-

13

-

-

Показатели
результата

Количество экспортных
сделок

ед.

-

-

13

75

142

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

1 500 000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие
индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления
ИНВЕСТОР - 2020"

Описание

Строительство инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда;
Строительство объектов развития транспортно-логистической, финансовой,
торговой и туристической инфраструктуры; развитие транспортных
коридоров, обеспечение деятельности МЦПС "Хоргос".

Стратегическое
направление

4. Стимулирование отраслей промышленности

Цель

4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры

Задачи

4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории специальных экономических зон
4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов на территории индустриальных зон

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012


Строительство инфраструктуры Индустриального парка в г. Караганде

Показатели
количества

Железнодорожная
инфраструктура (МЖС,
подъездные пути)

км


11,7

18,7



Автомобильные дороги

км




17,4


Водопроводные сети

км


51,8




Канализационные сети

км


65,8

17,45



Электрические сети

км


34




Трансформаторы 125
мвт
Подстанционное
оборудование
(разъединители,
выключатели),
Строительство
ОРУ-110, ВЛ-100 кв

ед.



2

1

1

1



Строительство
ПС-1, ПС-2, РП-1,
РП-2, РП-3, РП-4
Кабельная линия 10кв

ед.
 

км




6
 

3,7


Телефонная сеть
(ВОЛС)

км




4,48


Тепловые сети

км




1,54


Показатели
качества

Согласно
строительным нормам
и правилам

%



100

100



Строительство инфраструктуры МЦПС "Хоргос"

Показатели
количества

Количество компаний
участвующие в
строительстве
объектов МЦПС
"Хоргос"

ед.

20

30

40

50

60

Показатели
результата

Благоприятный
инвестиционный
климат для
привлечения частного
капитала в
Республику
Казахстан;
увеличение внешнего
товарооборота
Республики Казахстан
с другими странами;
а также ускорение
темпов развития
экономики
Алматинской области
и Республики
Казахстан в целом,
включая
строительство новых
промышленных
предприятий,
объектов в сфере
обслуживания как на
территории МЦПС, так
и на территории
города Жаркента.







Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

29 259 284

9 000 000

5 000 000

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики
Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

045 "Создание Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора Токамак"

Описание

Работы по созданию Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора Токамак

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задачи

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Первая в Республике
Казахстан
термоядерная
установка Токамак
(КТМ)

комплекс
(% от
СМР,
оборудо-
вания)

13,1

19,09

4,36

8,0



Показатели
качества

В соответствии с ПСД
параметры токамака
КТМ







Большой радиус
плазмы R

м




0,9


Малый радиус плазмы
а

м




0,45


Аспектное отношение

А




2


Вытянутость сечения
плазмы k0,95







Тороидальное
магнитное поле на
ocи Bto





1,7


Ток плазмы IР

Тл




1


Длительность плато
тока /\tПЛ

МА




0,75


Мощность
дополнительного
нагрева Paux

с




1-5


Тепловая нагрузка на
пластины дивертора

МВт

МВт/кв.
м.




5

2-20


Показатели
эффективности








Показатели
результата

Выполнение объема
работ в соответствии
с ТЭО и ПСД проекта

%

75,38

94,9

100



Экспериментальная
база для проведения
исследований
конструкционных
материалов
термоядерной
энергетики

ед.




1


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

758 090

1 100 000

250 895

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове"

Описание

Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и
высокотехнологичных разработок в сфере ядерных технологий

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задачи

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комплекс

продол-
жение
строи-
тельства
комп-
лекса

1

1

продол-
жение
строи-
тельства
комп-
лекса

1

Показатели
качества

Обеспечение
потребности в
современных
объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-
производственные
помещения;
промышленные
ускорители
электронов,
информационно-
телекоммуникацион-
ная сеть,
транспортно-
логический
терминал; венчурный
фонд) для клиентов
технопарка

клиент

2

5

9

18

24

Показатели
эффективности

Повышение
инновационной
активности ученых и
предпринимателей







Показатели
результата

Объем оказанных
услуг для клиентов
технопарка

тыс.
тенге


3102

29806

50018

54789

Созданные
наукоемкие
производства

произ-
водство

2

2

4

7

10

Объем произведенной
продукции

тыс.
тенге


30100

1192000

1402000

1402000

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 685 000

0

0

829 695

523 535

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики"

Описание

Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и
терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов
ядерной медицины и биофизики

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
атомной энергетики (подготовительная работа)

Задачи

3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Строительство
корпуса производства
радиофармпрепаратов

%/кв.
м.


7

22

22

49

Изготовление
циклотрона для
получения
радиоизотопов

%


14

60

56

10

Изготовление
"горячих камер" для
производства
радиофармпрепаратов

%


20

44

55

9

Реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %





100

Строительство
Корпуса радиационной
стерилизации

СМР %





20

Показатели
качества

Условия производства
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям
надлежащей
производственной
практики (GМР)

%
соответ-
ствия





100

Показатели
результата

Выполнение объема
работ в соответствии
с ТЭО и ПСД проекта

%


7,79

15,0

16,44

49,76

В 2012 году введен в
эксплуатацию Корпус
производства
радиофармпрепаратов
Центра ядерной
медицины и биофизики
для организации
промышленного
производства
радиофармпрепаратов
с целью обеспечения
создаваемых
отделений ядерной
медицины в крупных
городах Казахстана
и организации
экспортных поставок

произ-
водст-
венный
корпус





1

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы"

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и
теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Стратегичес-
кое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача

3.1.2. Строительство электросетевых объектов

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Перечисление целевых трансфертов

Показатели
количества

Трансферты,
направленные на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы

кол-во

13

30

28

14

9

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Реализация
инвестиционных
проектов,
направленных на
развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и
Алматы, в конечном
счете приведет к
росту показателей
производства и
потребления тепло-
и электроэнергии







Перечисление
целевых трансфертов
акиматам областей

тыс.
тенге


42525827

63055512

38801951

37948859

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


42 525 827

63 055 512

38 801 951

37 948 859

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое"

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории
"Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные
сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания,
системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты. Работы ведутся в
соответствии с ТЭО в период 2009-2012 гг.

Стратегическое
направление

3. Развитие энергетического комплекса

Цель

3.7. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

3.7.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели


Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

1.Количество
разработанных ТЭО

ТЭО

1





2. Количество
разработанных ПСД

проект


1

1



рабочая
докумен-
тация



2



3. Объем выполненных
строительно-монтаж-
ных работ СМР

%



10

60

30

3.1. Выполнение
строительно-монтаж-
ных работ 1-го
этапа:







Лабораторный корпус

шт.



1



Реконструкция
системы сбора и
передачи данных
Большебазовой
сейсмической группы
"Боровое"

система



1



Реконструкция сетей
на действующей
площадке

комплекс



1



Обустройство
инженерных сетей,
подъездных дорог на
новой площадке

комплекс



1



Капитальный ремонт
зданий и сооружений
на новой площадке:







КПП

шт.



1



подстанция

шт.



1



ангар

шт.



1



3.2. Выполнение
строительно-монтаж-
ных работ 2-го
этапа







4. Измерительные
комплексы

шт.





2

Показатели
качества

Технические
требования к
станциям, каналам
связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией
Организации по
Договору о
всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)







Показатели
эффективности

Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной
цифровой
аппаратурой и
средствами связи,
интегрированными с
аналогичными
системами других
стран







Работа станций в
составе
национальной
системы ядерного
мониторинга на
уровне
международных
стандартов (по
комплексу
используемых
контролирующих
технологий,
программно-
математическому
обеспечению,
информационному
ресурсу,
достоверности и
точности данных
службы срочных
донесений)







Показатели
результата

Выполнение объема
работ в
соответствии с ТЭО
и ПСД проекта

%


0,34

31,1

77,58

96,17

Увеличение
информационного
ресурса по
мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

%





30

Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге

0

15 000

399 883

2 012 931

805 172

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности
и устойчивости национальной экономики"

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача

Обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития

Показатели


Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Обеспечение эффективной
реализации прорывного
проекта в атомной
отрасли,
государственной
жилищной программы,
также низкорентабельных
проектов с учетом
процентов путем
капитализации АО
"ФНБ "Самрук-Казына" в
рамках предусмотренных
в республиканском
бюджете средств

инфор-
мация
в ПРК


4

4

4

4







Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



139 947 867

13 764 549,0

3 3 107 930,0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
национальной экономики"

Стратегическое
направление

1. Индустриальное развитие

Цель

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики

Задача

Обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития

Показатели


Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Предоставление
кредита АО "Фонд
национального
благосостояния
"Самрук-Казына"
конечным заемщикам

кол-во
конечных заемщиков


3

2



Расходы на
реализацию
программы


тыс. тенге


27 277 000,0

18 803 000



Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие
индустриально-инновационной инфраструктуры"

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого
участия в уставном капитале инвестируемых компаний
Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР
развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации,
осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также
оказание методической помощи государственным органам в разработке
системных мер поддержки развития промышленности

Стратегическое
направление

2. Инновационное развитие

Цель

2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Задачи

2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры

Показатели


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Создание
Российско-казахстан-
ского венчурного фонда


-

-

-

1

-

Количество
инновационных проектов

ед.

-

-

4

9

13

Создание Центра
металлургии в Восточно-
Казахстанской области


-

-

1

-

-

Создание АО
"Казахстанский институт
развития индустрии" с
численностью 50 ед.

ед.

-

-

1

-

-

Показатели
качества

повышение объема
инновационной продукции

млн.
тенге

-

-

30

50

65

увеличение услуг
инновационного
характера

млн.
тенге

-

-

10

15

30

создание новых рабочих
мест

ед.

-

-

100

150

250

Показатели
результата

При реализации
мероприятия планируется
достичь следующих
результатов:
увеличение капитала
для венчурного
финансирования;
развитие финансовой,
венчурной и
инновационной
инфраструктуры;
содействие развитию
научно-технического
потенциала РК; создание
более 300 рабочих мест
в наукоемких
производствах,
создаваемых венчурным
фондом, что
благоприятно отразиться
в социальном плане;
увеличение услуг
инновационного
характера; развитие
государственно-частного
партнерства путем
привлечения частных
инвесторов в создание
венчурных фондов;
производство
высокотехнологичной и
конкурентоспособной
продукции и ее
реализация на
отечественном и
зарубежных рынках;
международное
инновационное
сотрудничество.







Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

20 557 609

2 000 000

0

0

Администратор
бюджетной
программы

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Бюджетная
программа

072 "Увеличение уставного капитала АО НК "Казахстан Инжиниринг" для
обеспечения модернизации вооружения и военной техники"

Описание

Увеличение уставного капитала АО НК "Казахстан Инжиниринг" для
обеспечения модернизации вооружения и военной техники

Стратегическое направление

1. Индустриальное развитие

Цель

1.1 Развитие отраслей обрабатывающей промышленности

Задачи

1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая
сельхозмашиностроение

Показатели


Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества

Создание Единого центра
внедрения систем
управления вооружения






1

Показатели
качества

% внедренных
технологических инноваций
к общему количеству
проектов

шт.



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

0

0

500 000

0

0

Примечание: расшифровка аббревиатур:

НПА      - нормативный правовой акт
ВВП      - валовой внутренний продукт
ТРУ      - товары, работы и услуги
ГИК ВЭФ  - глобальный индекс конкурентоспособности
ГДП      - геологическое доизучение площадей
ГМК      - геолого-минерагеническое картирование
ТЭС      - тепловая электростанция
ГРЭС     - государственная районная электростанция
ГЭС      - гидроэлектростанция
ГТЭС     - газотурбинная электростанция
ВИЭ      - возобновляемые источники энергии
ТЭО      - технико-экономическое обоснование
СИП      - Семипалатинский испытательный ядерный полигон
СИЧ      - счетчик излучения человека
ГИС      - геоинформационные системы
ЖРО      - жидкие радиоактивные отходы
ТРО      - твердые радиоактивные отходы
РАО      - радиоактивные отходы
СМР      - строительно-монтажные работы
ИЗ       - индустриальная зона
СЭЗ      - свободная экономическая зона
ILAC     - международная кооперация по аккредитации лабораторий
IAF      - международная организация по аккредитации