Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.
2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 4 ақпандағы
№ 70 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары
Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.09.03 № 886 Қаулысымен.
Астана
Мазмұны
1. Миссиясы мен пайымдауы
2. Ағымдағы ахуалды талдау
3. Стратегиялық бағыттар
4. Министрліктің функционалдық мүмкіндіктері
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
6. Тәуекелдерді басқару
7. Нормативтік құқықтық актілер
8. Бюджеттік бағдарламалар
1. Миссиясы мен пайымдауы
Миссиясы:
жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай жасау.
Пайымдауы:
бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін өнім әзірлеуді және өндіруді қамтамасыз етуге қабілетті тиімді ұлттық инновациялық жүйе;
әлемдік стандарттарға сәйкес келетін және өлшем бірлігін қамтамасыз ететін техникалық реттеудің топтық жүйесі;
отандық және шетелдік капиталды тартуға ықпал ететін қолайлы инвестициялық ахуал;
электр энергетика ресурстарын өндірудің жедел қарқынымен қамтамасыз етілген экономикалық даму;
жер қойнауын ұғымды және кешенді пайдалану.
2. Ағымдағы ахуалды талдау
1. Индустриялық даму
Экономиканың өңдеуші салаларын дамыту
2008 жылы 10196,23 млрд. теңгеге өнім өндірілді, бұл 2007 жыл деңгейімен салыстырғанда 102,1 %-ды құрады.
Тау-кен өндіру өнеркәсібінде 2008 жылы өндіріс көлемі 6229,76 млрд. теңгені құрады, нақты көлем индексі 2007 жылмен салыстырғанда 105,3 %-ды құрады. Тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі өсу қарқыны шикі мұнай мен ілеспе газ өндірісінің 5,3 %-ға, табиғи газ өндірісінің 15,1 %-ға ұлғаюы есебінен өңдеуші өнеркәсіпке қарағанда жоғары болды. Өңдеуші өнеркәсіпте 2008 жылы нақты көлем индексі 2007 жылмен салыстырғанда 97,1 %-ды құрады.
2009 жылғы қаңтар - қарашада Қазақстанның барлық өнеркәсіп кәсіпорындары (шағын кәсіпорындарды, қосалқы өндірістерді, үй шаруашылығы секторын коса алғанда) қолданыстағы бағамен 7 925,4 млрд. теңгеге өнім өндірді, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезеңнің нақты көлем индексі 100,7 %-ды құрады.
Тау-кен өндіру өнеркәсібінің өсу қарқыны есептік кезең үшін 105,7 %-ды құрады. Өсу табиғи газ өндірісінің (8,6 %-ға), шикі мұнай мен ілеспе газ өндірісінің 7,7 %-ға ұлғаюы есебінен қамтамасыз етілді.
Өңдеуші өнеркәсіпте.
2009 жылғы 11 ай ішінде өндіріс көлемі алдыңғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6,3 пайыздық тармаққа (93,7 %) төмендеді. Қара металлургия өнімдері 392,7 млрд. теңгеге, түсті - 511,8 млрд. теңгеге өндірілді. Қара металлургиядағы нақты көлем индексі 94 %-ды, ал түсті металдар өндірісінде - 90 %-ды құрады.
Химия және фармацевтикалық өнеркәсіпте 2008 жылы ІЖӨ-дегі химия өнеркәсібі үлесі 0,86 %-ды, 2009 жылғы 1-ші жарты жылдық үшін - 0,64 %-ды құрады. Химия өнеркәсібінің негізгі капиталына салынған инвестициялар 2008 жылы - 8 006 млн. теңгені және 2009 жылғы 10 ай үшін 21 897,7 млн. теңгені құрады.
2009 жылдан бастап ауыл шаруашылығы өндірушілерінің отандық зауыттардан сатып алатын минералдық тыңайтқыштардың құнын арзандату бойынша жаңа бюджеттік бағдарлама іске асырылады. Бұл ретте субсидиялар отандық тыңайтқыштар өндіретін зауыттарға іске асырылған тыңайтқыштардың 1 тоннасына арналған субсидиялар нормативтеріне сәйкес ауыл шаруашылығы өндірушілерінің нақты сатып алған тыңайтқыштары үшін төленеді.
Қазақстанның фармацевтика өнеркәсібі индустрияның дамушы саласы бола отырып, онда жалпы тұрғыда - медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұсақ өндірушілерді қоса алғанда, медициналық және фармацевтикалық өнім өндірушілерінің 79 кәсіпорыны бар.
Бұл ретте Қазақстанда шығарылатын барлық дәрілердің ақшалай көрінісіндегі 90 %-дан астамы 5 ең ірі зауыттың үлесіне тиесілі. «Химфарм» АҚ, «Глобал Фарм» БК», «Ромат» ФК, «Нобел АФФ», «Нұр-Май Фарм» ЖШС, Қарағанды фармацевтикалық зауыты сияқты отандық кәсіпорындары өндірістің толық тізбелі бар кәсіпорынды білдіреді.
Қазақстанның фармацевтикалық нарығының негізгі бөлігін құндық көріністе 90 %-ға дейін және заттай көріністе 70 % импортталған өнім құрайды, отандық дәрілік құралдардың үлесі тиісінше 10 % және 30 % құрайды. Қазақстандағы медикаменттердің жиынтық нарығы шамамен 6000 атаулармен есептеледі.
Дәрілер өндірісі баяу дамып келеді, он бес жыл ішіндегі нарықтағы отандық өндірушілердің үлесі 3 %-дан 10 %-ға дейін ұлғайды. Қазақстанның фармацевтикалық кәсіпорындары республика тұтынатын медикаменттердің көлемінен құндық мәніндегі 10 %-дан аспайтын өнім шығарады, бұл уақытта Ресей Федерациясында бұл көрсеткіші 33 %-дан астамын құрайды.
Құрылыс индустриясында және құрылыс материалдары өндірісінде:
2008 жылы өндіріс көлемі 398,5 млрд. теңгені құрады, импорт 347,5 млрд. теңге сомасын құрады, құрылыс материалдары өндірісін дамытуға бағытталған тартылған инвестициялар көлемі 53,6 млрд. теңгені құрады.
2008 жылы Қазақстан Республикасының тұтынуындағы құрылыс материалдарының жалпы өндіріс үлесінің көлемі 53,3 %-ды құрады.
2009 жылғы қаңтар - қазанда құрылыс материалдарының, бұйымдардың және конструкциялардың өндіріс көлемі 150,2 млрд. теңгені құрады. Құрылыс материалдарының, бұйымдардың және конструкциялардың өнеркәсібін дамытуға бағытталған, тартылған инвестициялар көлемі 2009 жылғы қаңтар - казан ішінде барлығы 22,9 млрд. теңгені құрады, алайда мұндай көлемдер саланы тұрақты дамыту үшін жеткіліксіз, бұл негізгі қорлардың, әсіресе олардың белсенді бөліктерінің күрт ескіруіне алып келеді.
Құрылыс индустриясының өнеркәсіптік базасы құрылыс саласындағы өнімдердің көлемдері мен номенклатурасы бойынша қажеттілігін толық көлемінде қанағаттандырмайды. Құрылыс секторының қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жеке өндірістік база: қазіргі заманғы цемент зауыттары, табақ шыны, әрлеу материалдарының, темір бетон және керамика бұйымдарының өндірісі жеткілікті дамымаған немесе жоқ.
Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсібінде.
2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда тоқыма және тігін өнеркәсібіндегі өнімдер өндірісінде - 10,4 %-ға; былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар өндірісінде және аяқ киімдер өндірісінде - 28,1 %-ға өсу байқалған. Өндірістің артта қалуы целлюлозды-қағаз өнеркәсібінде және баспа ісінде- 14,4 %, сүректі өңдеуде және ағаштан жасалған бұйымдар өндірісінде - 1,1 % болды.
Тоқыма және тігін өнеркәсібінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 20,3 млрд. теңгеге өнім өндірілген, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезең үшін өнімдердің нақты көлемінің индексі 86,6 %-ды құрады.
Былғары, былғарыдан жасалған бұйымдар мен аяқ киімдер өндірісінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 2,362 млрд. теңгеге өнім өндірілді, 2008 жылғы тиісті кезеңге есептік кезең үшін өнімдердің нақты көлемінің индексі 91,9 %-ды құрады.
Өндірістің жүргізіліп отырған жаңғыртуына қарамастан саланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарында қосылған құны жоғары өнімдердің (маталардың, тігін және тоқыма бұйымдарының және т.б.) үлесін арттыру бағытында жеңіл өнеркәсіп күрделі экономикалық жағдайда тұр.
Дамудың жалпы үрдісі сала әлеуетінің төмендеуімен сипатталады, өйткені өндірісті тоқтатқан кәсіпорындардың саны құрылатын кәсіпорын сандарынан артық болады. Өндірістің өсу қарқынын және көлемдерін төмендету процесі халықтың өмір сүру деңгейінің өсуі мен ішкі нарықта киім және аяқ киім сатып алу сұранысынан ұлғаюы реңінде болады. Тек, 2005 - 2008 жылдар шегінде республиканың өнеркәсіп құрылымындағы салалар үлесі 2,1 %-дан 0,7 %-ға дейін төмендеді. Белсенді әрекет ететін кәсіпорындар саны 608-ден 514-ке дейін төмендеді.
Ағаш өңдеу өнеркәсібінде 2009 жылғы қаңтар - қарашада 7881 млн. теңге сомаға өнім өндірілді, өнімнің нақты көлемінің индексі 2008 жылғы ұқсас кезеңге қатынасы бойынша 108,3 %-ды құрады.
Геология
2008 жылы жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік геологиялық зерттеу, мониторинг, қолданбалы ғылыми зерттеулер, мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою жүргізілді.
Алаңдарды геологиялық жете зерттеу (АГЗ-200) қазіргі заманғы геологиялық негізді алуға және қатты пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерінің кенорындарын анықтау үшін перспективалы 104 объектіні анықтауға мүмкіндік берді, енді олардың қорларын бекітумен жұмысты жалғастыру қажет.
Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде пайдалы қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлардың өсуі: алтын 50 тоннаны; мыс - 840 мың тоннаны; никель - 407 мың тоннаны; марганец кені - 6 млн.тоннаны; темір рудасы - 82 млн. тоннаны; мұнай - 61 млн. тоннаны; газ - 4 млрд. текше метрді құрады.
Минералдық ресурстар Қазақстан экономикасының негізін құрайтын және қала құраушы болып табылатын тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарының тұрақты дамуын қамтамасыз ететіндіктен, бұдан кейінгі геологиялық зерттеулерді жандандыру қажет.
Геологиялық ақпаратты қалыптастыру мемлекеттік органдар мен жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы толық әрі дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Цифрлық геологиялық ақпарат жинау және өңдеу мақсатында ақпараттық жүйе құру, геологиялық материалдарды цифрлау бойынша жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Мемлекеттік компьютерлік дерекқор құру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
509 елді мекен ауыз су қорымен қамтамасыз етілді.
Каспий теңізінің су басу аймағында 8 авариялық мұнай ұңғымасы мен өздігінен төгілетін 130 ұнғыма жойылды.
Перспективада елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес саладағы жоспарлы жұмысты жалғастыру қажет.
2. Инновациялық даму
Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру
Ұлттық экономиканы одан әрі жаңғырту, әртараптандыру және бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі табысты процесс мемлекеттің индустриялық-инновациялық саясатын кейіннен іске асырумен тікелей байланысты.
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін инновациялық индустрияландыру шеңберінде мемлекеттің күш-жігерін шоғырландыру қажет болатын жеті бағыт айқындалды. Бұлар агроөнеркәсіптік кешен және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; энергетика (таза энергетиканы дамытуды қоса алғанда); құрылыс индустриясын дамыту және құрылыс материалдарын өндіру; мұнайды қайта өңдеу және мұнай-газ секторының инфрақұрылымы; металлургия және дайын металлургиялық өнімдердің өндірісі; химия, фармацевтика және қорғаныс өнеркәсібін дамыту; көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту.
Министрлік инновациялық даму саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттің, жеке бизнес пен азаматтық қоғамның басымдықтарын инновациялық қызметті жандандыруға және әлемдік экономикадағы қазіргі уақыттағы өзгерістерді елдің технологиялық деңгейін арттыруға уақтылы қайта бағдарлау бойынша шараларды қабылдайды.
Заңнамалық базаны жетілдіру шеңберінде «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы Заңда негізгі қызметі инновациялық саланы дамытуға бағытталған әртүрлі заңды тұлғалардың мүдделерін кеңейтетін нормалар көзделген. Атап айтқанда, ол «Инжиниринг және технологиялар трансферті» АҚ, «Ғылым қоры» АҚ және «ҚазАгроИнновация» АҚ даму институттарына қатысты болады. Бұдан басқа жоғарыда көрсетілген заң жобасының тағы бір сипатты ерекшелігі инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын Инновациялық дамыту шараларының кешенін қалыптастыру арқылы жүзеге асыру болып табылады. Инновациялық дамыту шараларының кешенін инновациялық қызмет саласындағы уәкілетті орган қалыптастырады және инновациялық даму институттары іске асырады.
Ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-кезеңінде (2005 - 2007 жылдар) Ұлттық инновациялық қорды, Ғылым қорын, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығын, 8 өңірлік технопарктерді, 11 отандық және шетелдік қорларды қамтитын қаржылық және инновациялық инфрақұрылым құрылды.
«Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ.
«ИТТО» АҚ-ға ұлттық инновациялық жүйеде инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мен даму жөніндегі үйлестіруші рөлі бөлінді. Бұған байланысты, «ИТТО» АҚ өзіне ҰАЖ және ҒЗТҚЖ нәтижелерін дайындау элементін арнайы экономикалық аймақ, индустриялық аймақ және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар негізінде инновациялық өндірісті тәжірибелік құру элементтерін де технопарктерін қамтитын бірыңғай ұлттық инновациялық құрылымды құру жөніндегі мақсатқа сай жұмысты жүргізеді.
Алматы, Қарағанды және Орал қалаларында 3 өңірлік технопарктер құрылды. Өңірлік технопарктер өңірлерде жеткілікті дамымаған зертханалық кешен, оқыту орталықтарының қызметін, технология трансферттері, инжиниринг және т.б. бойынша қызмет көрсетеді. Қазіргі уақытта, ТЭН әзірленді және Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында және Астана қаласында төрт өңірлік технопарктерді құру бойынша жұмыс басталды.
Бұдан басқа, «ИТТО» АҚ-ға берілген «Ақпараттық технология паркі» АЭА-ның және ҚАЗҒТУ технопаркі активтері республикадағы инновациялық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі институттың әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейтті.
«ИТТО» АҚ ақпараттық алмасуды кеңейту және серпінді технологиялар трансфертін жүзеге асыру мақсатында Қазақстандық технологиялар трансферттері желісін (ҚТТЖ) құрды. Қазіргі уақытта ҚТТЖ Ресей және Белоруссия технологиялар трансферті желілерінің сертификатталған мүшесі болып табылады және олардың сайттарында өз клиенттерінің әзірлемелерін орналастыру мүмкіндігіне ие. ҚТТЖ бұдан әрі Еуропалық технологиялар трансферттері жүйесіне кіреді деп болжануды. Құрылатын Инновация және патенттер банкі ҚТТЖ-ның әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Қаржылық даму институттары.
2003 жылы құрылған «Ұлттық инновация қоры» АҚ-ның негізгі мақсаты елде инновациялық белсенділікті арттыруға жәрдемдесу және жоғары технологиялық, әрі ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту болып табылады.
Жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту мақсатында «ҰИҚ» АҚ мына міндеттерді шешуге бағытталған еліміздің венчурлік индустриясын қалыптастыру және дамыту қызметін жүзеге асырады:
экономиканың инновациялық секторына коммерциялық инвестицияларды тарту және барабар бақылауды қамтамасыз ету;
жаңа өндірістік қуаттарды игеру, жаңа жұмыс орындарын құру;
отандық әзірлемелерді коммерцияландыру және осы арқылы инновациялық өнімнің отандық нарығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
2008 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ҰИҚ» АҚ-ға барлығы 502 жоба түсті, оның ішінде: 147 инвестициялық жобалар, 351 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер, жыл сайынғы NIFS50K конкурсы жеңімпаздарының 4 жобасы. 2008 жылғы 31 мамырдағы жай-күй бойынша тау-кен өндіру, мұнай-газ, химия және медицина өнеркәсібі, машина жасау, ауыл және орман шаруашылығы, ақпараттық технологиялар саласы, құрылыс, металлургия тәрізді салаларда 33 ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер мен 5 инвестициялық жоба аяқталды.
2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша 9 инвестициялық жоба, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің 15 жобасы іске асырылуда, 3 жоба әлі қарау сатысында тұр.
Қор өз қызметі шеңберінде 6 қазақстандық венчурлік қор құрды:
1. «ВФ Адвант» АҚ - фармацевтика және биотехнология;
2. «АИФРИ «Сентрас» АҚ - әртүрлі салалар;
3. «ФВТ Арекет» АҚ - старт-ап компанияларындағы инвестициялар;
4. «Glotur Technology Fund» АҚ - ақпараттық технологиялар;
5. «Almaty Venture Capital» АҚ - құрылыс материалдары және технологиялар;
6. «LogyCom» АҚ - ақпараттық технологиялар.
2009 жылдың 11 айы ішінде қазақстандық венчурлік қорлар жобаларды қаржыландыру бойынша 38-ден астам өтініш қарады, құны 2 120,98 млн. теңге 3 жоба қаржыландыруға мақұлданды. 2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша жергілікті венчурлік қорлар жалпы сомасы 10,3 млрд. теңге болатын 17 жобаны қаржыландыруда, Қордың үлесі 4,3 млрд. теңгені құрайды.
Отандық венчурлік қорлардың жұмыс тиімділігін бағалау үшін кезең ішінде тартылған жобалар және инвестициялардың өсу саны бойынша Тиімділіктің басым көрсеткіштері әзірленді, келісілді және бекітілді.
Отандық өндіріске қазіргі заманғы технологияларды дамыту және енгізу үшін Қор 5 шетелдік венчурлік қорлардың акционері болды.
Бұдан өзге, отандық және шетелдік инвесторларды тарта отырып, қазақстандық венчурлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі бағдарламаны іске асыру үшін 2010 жыл ішінде инвестициялау географиясы бар, Қазақстан Республикасының аумағымен шектелмеген отандық және шетелдік инвесторлармен бірлесіп 10 жыл жұмыс істеу мерзімі бар 2 венчурлік қор құру жоспарлануда.
Сонымен қатар, қолданыстағы жобалардан және таза пайдадан жоспарланған шығындар қаражатының жартысы жаңа инновациялық жобаларды қаржыландыруға бағытталатын болады. 2010 жылдан бастап 2014 жыл аралығында 7 500 млн. теңге сомасына жаңа 15 жобаны қаржыландыру жоспарлануда, жылына орташа есеппен жаңа 3 инновациялық жоба.
Бұл жобаларды іске асыру жаңа жұмыс орындарын құруды, жаңа қызметтер мен өндірістерді дамытуды қамтамасыз етеді.
Қазақстандағы кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі 3 жыл бойы 4 %-дан сәл астам деңгейде ауытқып тұрды, бұл ЕО елдерінен анағұрлым төмен. Бұдан өзге проблемалық мәселе ғылымды қаржыландыру көлемі болып табылады. Мәселен, қолдағы деректер бойынша ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге мемлекеттің жыл сайынғы шығыстары орташа есеппен мыналарды (ЖІӨ-ден): АҚШ-та және Жапонияда - 3 %-ды, Германия мен Францияда - 2 - 2,5 %-ды, Швецияда - 4,0 %-ды құрайды.
3. Энергетикалық кешенді дамыту
Электр энергетикасы
2008 жылы электр энергиясын өндіру 2007 жылмен салыстырғанда 4,8 %-ға өсті және 80,0 млрд. кВтс. құрады. Электр энергиясын тұтыну 80,6 млрд. кВтс. құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 5,5 % жоғары.
2009 жылы электр энергиясының күтілетін өндірісі 78,72 млрд. кВтс құрайды.
Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесі (БЭЖ) Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің энергия жүйелерімен қосарлас режимде орнықты жұмыс істейді.
Елдің энергетикалық қауіпсіздігі мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша электр энергетикасы саласының стратегиялық міндеттерін шешу үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 147-ө өкімімен Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі 2007 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.
2015 жылға дейінгі электр тұтыну мен электр жүктемесінің деңгейлерін болжау негізінде Қазақстан БЭЖ-і оңтүстік аймағының болжалды қуат тапшылығы, электр станцияларындағы іске қосылатын қуаттар анықталды, оңтүстік аймақта (Балқаш ЖЭС) базалық электр станциясын орналастыру бойынша негіздемелер мен ұсыныстар және одан қуат берудің алдын ала жасалған схемасы дайындалды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электр энергетикасын дамытуға қажетті инвестиция есептелді.
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009 жылғы 26 маусымдағы № 153, № 154 бұйрықтарымен электр энергиясының 2015 жылға дейінгі теңгерімі, қайта құруға, жаңғыртуға және кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің тізбесі, сондай-ақ жаңа электр энергетикасы объектілерінің құрылысы бекітілді.
Қазақстанның үш энергетикалық аймағы бойынша энергия беруші қуаттарды, электр желілерін кеңейту, жаңғырту және қайта көру бойынша инвестициялық жобалардың әзірлемесі жүзеге асырылуда.
Дүниежүзілік экономикалық форумның 2009 жылғы деректері бойынша Бәсекелестік қабілетінің ғаламдық индексінің «Инфрақұрылым сапасы - электр» индикаторы рейтингте 4 позицияға жоғарылады және 77-орынды (81-ден) иеленді.
Энергия үнемдеу
Қазіргі уақытта іс жүзінде әлемнің өнеркәсібі дамыған барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу мәселесі қарқынды шешілуде.
Қазіргі заманғы нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу елде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін дамытудың негізгі талабы болып табылады. Осыған байланысты, «Энергия үнемдеу туралы» Заңның жобасы Қазақстан Республикасының Парламентіне қарауға енгізілді.
Энергия үнемдеу - бұл бейіндік министрліктің ғана емес, жалпы мемлекеттік ауқымдағы міндет. Энергия үнемдеу бойынша барабар шара қабылдау өнеркәсіп және тұрғын үй-коммуналдық саласының барлық аяларында қамтамасыз етілуге тиіс.
«Энергия үнемдеу туралы» Заң жобасында өнеркәсіптегі энергия тұтынуды төмендету үшін мынадай шаралар көзделеді:
1) жаңа объектілерді оларға есепке алу аспаптары мен отын-энергетика ресурстарының шығынын реттеу жүйесін орнатпай пайдалануға беруге тыйым салатын норма көзделеді;
2) энергия тиімді құрылғыларды әкелушілер үшін кедендік жеңілдіктер белгілеу;
3) кейіннен мониторинг жасау үшін ірі кәсіпорындар мен ұйымдар енгізілетін энергия үнемдеу туралы деректердің Мемлекеттік тізілімін жасау;
4) берілген міндетті орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қолдана отырып, уақтылы жөндеу жүргізуге және мүлікті жаңғыртуға міндет белгілеу;
5) энергия тұтыну нормативтері.
Заң жобасында: энергия тұтыну нормативтерін бекіту; тұтынушылар мен электр энергиясын өндірушілердің құқықтары мен міндеттерін белгілеу және олардың заң нормаларын орындамауына байланысты әкімшілік жауапкершілік белгілеу; пайдаланылатын үй-жайлар мен құрылғыларды міндетті энергетикалық тексеру; құрылыс жобаларына міндетті сараптама жасау; энергия тиімділігі деңгейі нормативтерден артық жаңа құрылыс объектілерін салуға тыйым салу; энергия үнемдеу үшін мониторингке жататын объектілердің тізіліміне енгізу; мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау функцияларын регламенттеу көзделеді.
Жаңартылатын энергия көздері. Қазақстанның электр энергетикасын дамыту және экологиялық проблемаларын шешудің басым бағыттарының бірі жаңартылатын энергетика ресурстарын пайдалану болып табылады. Қазақстанда жаңартылатын энергетика ресурстарының әлеуеті (су энергиясы, жел және күн энергиясы) аса маңызды. Қазақстан Республикасының Президенті «Нұр-Отан» ХДП партиясының кезектен тыс XII съезінде «Қазақстанның индустриялық-технологиялық дамуы біздің болашағымыз үшін» сөйлеген сөзінде маңызды бағыт жаңартылатын энергия көздерін желдің күші мен күн сәулесін пайдалану есебінен дамыту болып табылатынын атап көрсетті.
Қазақстан аумағы үшін жаңартылатын энергия көздерінің мынадай түрлері: шағын су электр станциялары; күн жылу және электр энергиясын өндіруге арналған күн қондырғылары; жел энергетикасы неғұрлым перспективалы.
Жаңартылатын энергия көздерін қолдау бойынша бірнеше шараларды көздейтін «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2009 жылы 4 шілдеде қабылданды.
Бүкіл әлем бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдалану өсіп келеді.
Көмір өндіру саласы
Көмір өндіру саласында 2008 жылы 104,9 млн. тонна көмір өндірілді, бұл 2007 жылмен салыстырғанда 11,2 млн. тоннаға көп. Алғашқы рет соңғы 10 жылда көмір өндірудің 100 миллиондық межесі еңсерілді. Көмір өндіруші компаниялар экспортқа 33,0 млн. тонна, өсуі 2007 жылға қарағанда 128 %, Қазақстанның энергетикалық кәсіпорындары - 47,3 млн. тонна, өсуі - 106 %, коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар мен халыққа - 11,2 млн. тонна көмір жеткізді.
Тұтастай алғанда, көмір саласы 2008 жылы экспорттық мүмкіндіктер сияқты өскелең ішкі қажеттілікті де қамтамасыз етті.
Жекелеген көмір өндіруші кәсіпорындарда өндіріс пен басқаруды шоғырландырудың жоғары дәрежесіне кол жеткізілді. Тұрақты даму мен көмірдің баланстық қорларын тиімді алуды көздейтін өнеркәсіптік-технологиялық саясат жүзеге асырылуда.
Сонымен бірге, 2009 жылы экономикалық дағдарыс жағдайында көмір өндіру көлемінің төмендеуі байқалады. 2009 жылы көмір өндірудің күтілетін көлемі 93,6 млн. тоннаны құрайды, бұл 2008 жылғы деңгейден 11,3 млн. тоннаға немесе 10,9 %-ға төмен.
Көмір өндіру көлемінің төмендеуінің негізгі себептері Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының тұтас электр станцияларының экономикалық дағдарыс салдарынан көмір өнімдерін тұтынудың азаюы, сондай-ақ 2008 жылмен салыстырғанда қыстың жылы болуы болып табылады.
Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, көмір өндіруші кәсіпорындар белгіленген шараларды орындау бойынша жұмысты жалғастыратын болады.
Атом өнеркәсібі
Қазақстан Республикасында атом өндіру көлемі 2008 жылы 8512 тоннаны немесе 2007 жылмен салыстырғанда 128 % құрады. Уранның шала тотығын-тотығын өндіру көлемі 8130 тоннаны құрады, өсуі 2007 жылғы деңгейге Қарағанда 30 % құрады. Отындық таблеткалар шығару көлемі 176 тоннаны құрады. Уранның диоксид ұнтағын өз шикізатынан өндіру көлемі 2007 жылғы деңгейде сақталды және 34,7 тоннаны құрады.
Бериллий өнімін шығару 1689 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда, өнім шығару 6,3 %-ға ұлғайды. Тантал өнімін шығару көлемі 306 тоннаны құрады. Тантал өнімін шығару 2007 жылдың деңгейіне қарағанда 74 %-ға ұлғайды. Ниобий өнімін өндіру көлемі 65 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда өнім шығару 40 %-ға артты.
2009 жылы күтілетін уран өндіру көлемі 13462 тоннаны құрайды.
Жұмыс істеп тұрған кеніштерде уран өндірудің көлемін ұлғайту жөніндегі жұмыстар жалғастырылуда және жаңа кеніштер пайдалануға берілмек. Ресеймен, Жапониямен, Канадамен өндіру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар құрылды.
Экспортқа отындық таблеткаларды, табиғи уранды жеткізіп беру, француздық «АРЕВА» және американдық «General Electric» үшін скрапты қайта өңдеу бойынша ядролық-отын циклінің қызметі жүзеге асырылуда. Батыс дизайнынын реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау бойынша жұмыс жүргізілуде.
Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті сала құру бірінші кезекте отандық атом электр станцияларын (АЭС-ті) отынмен жабдықтау мәселесін шешуге мүмкіндік береді, ал келешекте Қазақстан Республикасының жоғары технологиялық уран өнімінің әлемдік нарығындағы дербес ұстанымын қамтамасыз етеді.
Осы міндеттерді шешу үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ базасында толық ядролық отын тізбегінің сатылас интеграцияланған компаниясын құру көзделуде. Осы мақсатта жоғары технологиялы уран өнімдерін өндіретін кәсіпорындар құрылуда: Ангарск қаласында (РФ) уранды байытатын бірлескен қазақстан-ресей кәсіпорны құрылды; канадалық «Саmесо» корпорациясымен «Үлбі металлургия зауыты» АҚ базасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен бірлескен уран гексафторидің шығаратын кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды; «АРЕВА» француз компаниясымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен АЭС-ке арналған ядролық отын өндірудің түпкілікті өнімі - ядролық реакторлар үшін жылу бөлетін құрастырымдар (ЖБҚ) шығаратын бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды.
Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. Ол үшін сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өндеу кешенін салу және 2009 жылы пайдаланылған ядролық отынды Ақтау қаласынан Курчатов қаласына көшіру және «МАЭК-Қазатоменөркәсіп» ЖШС-тің аймағында сұйық радиоактивтік қалдықтарды сақтау үшін резервтік сыйымдылықтарды құрастыру мәселелерін шешу керек.
2008 жылдың желтоқсанында жоғары сыйымдылықты тантал ұнтақтары өндірісін құру жөніндегі жоба аяқталды, нысаналар мен сымдарды шығару мақсатында тантал өндірісін қайта құру бойынша жоба іске асырылуда.
Атом энергетикасы
Бүкіл әлемде энергетикалық қажеттіліктің өсуі, мұнай мен табиғи газ бағасының тұрақсыздығы; органикалық отынды пайдалануға байланысты экологиялық шектеулер; бірқатар елдердегі энергиямен жабдықтау сенімділігіне қатысты алаңдаушылық жаңа энергетикалық технологияны дер кезінде дайындауды өзекті етіп отыр. Жаңадан жаңартылатын энергия көздері мен басқарылатын термоядролық синтезді белсенді түрде зерттеу әзірше оларды кең ауқымда дәстүрлі отынның орнын басатын шынайы бәсекеге қабілетті тәсілдер ретінде қарауға мүмкіндік бермейді.
Атом энергетикасы басқа энергия технологияларымен салыстырып қарағанда маңызды принципті ерекшеліктерге ие:
ядролық отында миллиондаған есе көп энергияның шоғырлануына және іс жүзінде сарқылмас ресурстарға ие болады;
атом энергетикасының қалдықтары біршама аз көлемде болады және сенімді оқшауландырылуы мүмкін, ал олардың неғұрлым қауіптілерін ядролық реакторларда «біткенше жағуға» болады;
ядролық отын циклі қалдықтардың радиоактивтілігі мен радиоулылығы олардың уран ендірілетін рудадағы мәнінен асып түспейтіндей болып іске асырылады.
Сонымен, ядролық энергетика қазып алынатын органикалық отында энергетиканың едәуір бөлігінің біртіндеп орнын толтыру және басым энергия технологиясы ретінде қалыптасуы үшін барлық қажетті әлеуетті қасиетке ие болады.
Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі электр энергиясын өндіру мен тұтыну динамикасын талдау электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өскенін көрсетеді және бұл үрдіс болашақта сақталады. Электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өсуі Еуразия өнеркәсіптік қауымдастығы корпорациясы кәсіпорындарының дамуына, тұрғын үй құрылысы қарқынының артуына, өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірісті қалпына келтіруге, ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп кластерлерін құруға, мұнай мен газ өндіру көлемін өсіруге орайластырылған. Электр энергиясы мен жылу өндіруді әртараптандыру елдің қолданыстағы отын-энергетика қауіпсіздігін құрылымдық қайта құру мен жаңғыртуды көздейді. Ұзақ мерзімді перспективада елдің кепілді энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АЭС салу және оны іске қосу көзделуде, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға және қолда бар көмірсутек шикізатын неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеуді Министрліктің Атом энергетикасы комитеті жүзеге асырады. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, лицензиялау, нормативтік құжаттарды әзірлеу қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері болып табылады.
Тұтастай алғанда, рұқсаттама құжаттар саны 2014 жылы 2010 жылға қарағанда 30 %-ға төмендеуі жорамалданып отыр.
Таратпау жөніндегі бағдарлама шеңберінде Семей сынақ полигонында ядролық қызмет қалдықтарын шығару және тарату әрекеттерінің алдын алу мақсатында 16 инженерлік құрылысты (штольнялар) қорғауды күшейту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Ядролық сынақтар өткізілген Қазақстан өңірлерінің радиациялық жағдайын зерделеу бойынша жұмыстар жалғастырылды. Ядролық сынақтар өткізілген және атом өнеркәсібі кәсіпорындары бар жерлерде мониторинг жүйесін құру бойынша жұмыстар жалғастырылуда.
ССП аумағының 3000 ш.км. халық шаруашылығына беру үшін кешенді экологиялық зерттеу материалдары дайындалды.
Қарашығанақ газконденсатты кен орнындағы жұмыстарды радиациялық сүйемелдеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Бұрынғы Ертіс химия-металлургиялық зауыты (ЕХМЗ) аумағындағы радиациялық-қауіпті ахуалды жою бойынша жұмыстардың шеңберінде радиоактивті қалдықтарды көму орындарында және оған іргелес аумақтарда сұйық және қатты радиоактивті қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша жұмыс жүргізілді.
Пайдаланылған БН-350 отынын тасымалдау жөніндегі бағдарлама шеңберінде инфрақұрылым: ПЯО жөнелту және қабылдау (сақтау) үшін жабдықталған сақтау, артық жүктеу алаңдары дайындалды. Имитатормен тасымалдаудың тестік жүгіртпесі және 3 ПЯО тасымалы жүргізілді.
АЭС салудың әлеуметтік-экономикалық салдарларын, болжамды қаржылық салымдарын және қаржыландыру ұйымдарының схемаларын қоса алғанда, Қазақстанда АЭС салудың сметалық құны мен техникалық-экономикалық көрсеткіштерін бағалау орындалды.
Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жалғастырылды: КТМ Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құру бойынша жұмыстар жалғастырылды.
Ядролық медицина және биофизика орталығын құру бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары басталды.
«Байкал» алаңында ампульдық иондаушы сәуле көздерін ұзақ уақыт сақтауға тасымалдау және орналастыру жүргізілді. Сақтауға 1286 иондаушы сәуле көздері қабылданды.
Таратпау туралы халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерді орындау үшін ҚР ҰЯО станциялары тәулік бойғы мониторинг жүргізуде.
«Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркін» құру» жобасы бойынша қазіргі уақытта технопарк инфрақұрылымын қалыптастыру және жобаларды коммерцияландыру бойынша жұмыстар орындалды. Жобаларды коммерцияландырудың шеңберінде «Ядролық технологиялар паркі» АҚ-ның қатысуымен мынадай бірлескен кәсіпорындар құрылды:
«Kaz-Kor NuTech Company» ЖШС - «SAMYONG UNITECH Co., Ltd» (Корея) компаниясымен бірлесіп судан қорғағыш шатыр материалын өндіретін кәсіпорын. «Xsenon» ЖШС - «ДЭКОМ А2» ЖШҚ-мен (Ресей) бірлесіп радиациялық-тігілген фармпрепараттар өндіру және емдік асхана суын фтормен газдау кәсіпорны, «Демпург-PNT» ЖШС - «Демпурпг» сауда үйі» (Украина) ЖШҚ-мен бірлесіп т/ж жылжымалы құрамына арналған автотежегіш жабдығын өндіретін кәсіпорын. «Kazfoam» ЖШС - көбікті полиэтилен және мұнай-газ құбырлары мен ТКШ-ға арналған жылу сақтау манжеттері мен желілерін өндіретін кәсіпорын.
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру
Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторына
шетелдік инвестицияларды тарту
Ұзақ мерзімді бағдарламалық құжаттарды (оның ішінде Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру Қазақстан аумағында қосымша құны жоғарғы өндірістерді құру арқылы мүмкін болады. Жаңа өндірістерді құрған кезде Қазақстанда бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды әрі экономиканың шикізаттық емес секторларында, оның ішінде қазақстандық тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің экспортына және капиталына ықпал ететін инфрақұрылымды дамытумен және құрумен байланысты жобаларға басымдылық беріледі.
Халықаралық деңгейдегі инвестициялық ынтымақтастық инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы екі жақты үкіметаралық келісімдердің нормативтік-құқықтық шеңберінде жүзеге асырылады.
2009 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Үкіметі 42 елмен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы екі жақты келісімдерге қол қойды, олардың ішінде АҚШ, Біріккен Корольдік, Германия, Франция, Ресей, Нидерланды, Түркия, Иордания, Катар т.б. бар, сондай-ақ ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер арасында бір көп жақты келісімге қол қойылды.
1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы кезеңінде Қазақстанға барлығы 89,7 млрд. АҚШ долл. тікелей шетелдік инвестициялар тартылды. Негізгі инвестор елдер: АҚШ - (Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағынының жалпы көлемінен 20,2 %), Нидерланды - (17,1 %), Ұлыбритания - (8,9 %). Виргиния аралдары (Ұлыбритания) (6,1 %), Франция - (5,1%).
Тікелей шетелдік инвестициялардың салалық құрылымында 1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы кезеңінде тау-кен өндіру өнеркәсібіне (орташа көрсетілген кезеңге 37 %) және геологиялық барлау және іздестіруге (31,6 %) салынған инвестициялар басым болды. Өңдеуші өнеркәсіпке тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі 1993 жылдан бастап 2008 жыл аралығы 9,5 %-ды құрады.
2008 жылы Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар ағыны 19,8 млрд. АҚШ долл. құрады.
Салалық құрылымда 2008 жылы тартылған инвестициялардың барынша көп үлесі геологиялық барлау және іздестіру жүргізу қызметіне - 7,6 млрд. АҚШ долл. немесе 38,2 %, тау-кен өндіру өнеркәсібіне - 3,1 млрд. АҚШ долл. немесе 15,7 % тиесілі. Экономиканың шикізаттық емес секторына (бұл тұста және бұдан әрі мәтін бойынша шетелдік инвестицияларды шикізаттық емес секторға тарту қаржылық қызметті және жылжымайтын мүлікпен, жалдаумен және кәсіпорындар қызметтерімен жасалатын операцияларды ескермей қабылданады) 3,3 млрд. АҚШ долл. немесе шетелдік инвестициялар жалпы көлемінің 16,8 %-ы, оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпке 1,8 млрд. АҚШ долл. немесе 2008 жылы тартылған барлық тікелей инвестициялардың 8,9 %-ы тартылған.
2009 жылғы 1-жарты жылдықта ТШИ 7,7 млрд. АҚШ долларын, оның ішінде шикізаттық емес секторға 0,9 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл 2008 жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда 18 %-ға (9,4 млрд. АҚШ доллары) кем.
Салалар бөлінісінде 2009 жылдың 1-ші жарты жылдығында тау-кен өнеркәсібіне - 2 144 млн. АҚШ доллары, өңдеуші өнеркәсіпке - 388,3 млн. АҚШ доллары, электр, газ бен суды өндіруге және бөлуге - 174 млн. АҚШ доллары тартылған.
Бірлескен кәсіпорындарды құру инвестициялық ынтымақтастықтың кеңінен тараған түрлерінің бірі болып табылады. 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (жыл қорытындысы бойынша қалыптасады) Қазақстанда шетел капиталы қатысатын (137 ел) 19109 кәсіпорын тіркелген.
Қазақстан экономикасының басым салаларындағы
инвестицияларды мемлекеттік қолдау
Экономиканың басым секторына бағытталған инвестицияларды мемлекеттік қолдау «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген және инвестициялық преференцияларды беру арқылы жүзеге асырылады.
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шеңберінде инвестициялық преференцияларды көздейтін инвестицияларды жүзеге асыруға барлығы 425 келісімшарт, мәлімделген инвестициялардың жалпы 2984,4 млрд. теңге сомасына жасалды. Олардың ішінде 2007 жылы - мәлімделген инвестициялардың жалпы 245,0 млрд. теңге сомасына 102 келісімшарт, 2008 жылы мәлімделген инвестициялардың жалпы 2283,5 млрд. теңге сомаға 107 келісімшарт жасалды.
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген жобаларды іске асыру нәтижесінде нақты салынған инвестициялардың көлемі 2007 жылы - 1093,2 млн. АҚШ долларын, 2008 жылы - 2177,4 млн. АҚШ долларын құрады.
Инвестициялар тарту мәселесінде инвестициялық преференциялар институты рөлінің төмендеуі инвестицияларды мемлекеттік қолдау саласындағы негізгі проблема болып табылады. Көптеген жағдайда инвестициялық преференциялар инвестицияларды жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға ынталандыратын әсер етпейді, ал оларды инвесторлар инвестициялық жобаны іске асыру кезінде шығындарды төмендетудің қосымша тәсілі ретінде қолданады.
Қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Қаржы құралдарының кең спектрін пайдалану жобаларды қаржыландыру мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Инвестицияларды, оның ішінде шетелдік инвестицияларды реттеу саласындағы айтарлықтай өзгерістерге қарамастан ең бірінші инвестициялар тарту, сондай-ақ инвестициялық инфрақұрылымды жақсарту мақсатында қаржылық құралдарды (венчурлік қаржыландыру, инвестициялық кредит беру, стратегиялық әріптестік, қаржылық лизинг т.б.) таңдау және қолдану негіздемесі проблемасының пысықталмағандығын атап өту керек.
Инвестициялар саласындағы негізгі проблемалар
Экономиканың шикізаттық емес секторына жеткіліксіз инвестициялық тартымдылық (әкімшілік кедергілер, көлік және коммуникациялық инфрақұрылымның дамымағандығы, білікті жұмыс күшінің жеткіліксіздігі, қазақстандық нарық сыйымдылығының төмендігі);
отандық өндірушілерді қолдау мен қорғау тетігі дамуының жеткіліксіздігі;
инвестициялар салудың әлеуетті нарықтары мен шетелдік компаниялар үшін осы нарықтарға шығу тәсілдері туралы жеткілікті ақпараттың болмауы.
Индустриялық инфрақұрылымды дамыту
Пилоттық жобаларды іске асыру және қамтамасыз етуші инфрақұрылымдарды (кластерлерді, технопарктерді, АЭА, индустриялық аймақтарды) салудың бастамасы жасалды.
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың 2-кезеңінде (2006 - 2010 жылдары) немесе «белсенді іске асыру сатысында» өнеркәсіпті жаңғырту және экономиканы әртараптандыру жөніндегі жобаларды іске асыру бойынша нақты міндеттер қойылады. Сондықтан ағымдық қызметтің өзекті бағыты басым салаларда өңдеуші технологиялық өндірістер құру болып табылады.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, бизнесті дамытуға арналған, атап айтқанда, салық жеңілдіктері мен кедендік преференциялар берілетін қолайлы жағдайлар құрылатын аумақтар - арнайы экономикалық аймақтарды құру мейлінше тиімді ынталандыру тетіктерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты арнайы салық және кедендік режимі бар АЭА құру және қажетті инфрақұрылымдық ресурстармен қамтамасыз ету отандық экспорт тауарларын қайта бөлуді тереңдету, қосылған құны жоғары өндірістер мен Қазақстанның көліктік әлеуетін дамыту көзқарасы бойынша перспективалық болып табылады.
Шекара маңы өңірлерінде арнайы экономикалық аймақтар құру айрықша тартымды болып табылады, өйткені бұл жағдайда аймақ шегінде трансшекаралық аумақтың барлық ерекше проблемаларын ойдағыдай шешуге болады.
Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында 2001 жылдан - бастап 2008 жылдар кезеңінде құрылған 6 арнайы экономикалық аймақ жұмыс істейді: «Астана - жаңа қала» АЭА (2001 ж.), «Ақтау теңіз порты» АЭА (2002 ж.), «Ақпараттық, технологиялар паркі» АЭА (2003 ж.), «Оңтүстік» АЭА (2005 ж.), «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА (2007 ж.) және «Бурабай» АЭА (2008 ж.).
«Ақтау» «теңіз порты» мен «Астана - жаңа қала» АЭА ойдағыдай жұмыс істеуде, олардың әрекет ету мерзімі тиісінше 2028 және 2015 жылдарға созылады. «Ақпараттық технологиялар паркі» мен «Оңтүстік» АЭА - қалыптасу үдерісі үстінде. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия паркі» АЭА-ның қызметін қамтамасыз ету үшін АЭА-ның әкімшілігі құрылды, «Бурабай» АЭА уәкілетті органы ретінде АЭА оператор-компаниясы анықтады, екі АЭА аумағында қажетті жағдайлар кеден және салық органдарының аумақтық бөлімшелері құрылуда.
2009 жылғы 1 желтоқсанда үш АЭА мен ИА аумағында 184 жоба іске асырылған, оның ішінде «Астана - жаңа қала» - 160 жоба, «Ақтау теңіз порты» - 3 жоба, «Ақпараттық технологиялар паркі» - 19 жоба, Астана қ. ИА - 2 жоба іске асырылды.
Бұдан өзге осы және «Оңтүстік» АЭА аумағында тағы 111 жоба (оның ішінде «Оңтүстік» АЭА - 3 жоба, «Астана - жаңа қала» - 95 жоба, «Ақтау теңіз порты» - 4 жоба, «АТП» - 5 жоба, ИА «Астана қ.» ИА - 4 жоба) іске асырылды.
АЭА құруға және дамытуға салынған бюджеттік инвестициялардың жалпы көлемі 410 млрд. теңгені (оның ішінде «Астана - жаңа қала» - 390 млрд. тенге, «Ақтау теңіз порты» - 470 млн.теңге, «Акпараттық технологиялар паркі» - 11,5 млрд. теңге, «Оңтүстік» - 7,7 млрд. теңге, «Бурабай» - 100 млн. теңге, «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» - 32 млн.теңге) құрады. Оның ішінде 2009 жылы - 17,4 млрд. теңге.
Қазақстандық қамтуды дамыту
Министрлік қойылған міндеттерді орындау үшін қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы уәкілетті орган ретінде қазақстандық өнім шығаруға жәрдемдесу мен қолдаудың барлық қажетті шараларын алдын ала қабылдайды және жергілікті ресурстарды барынша пайдаланады.
Қазақстандық қамтуды дамыту саласында қойылған міндеттерді шешу бойынша мақсаттар және қағидаттар және бағыттар айқындалды.
Елдің ішкі резервті ұлғайту, елдің әлеуметтік дамуын арттыру бойынша тиімді шаралардың бірі барлық мемлекеттік органдардағы, ұлттық холдингтердегі және ірі шаруашылық субъектілеріндегі және жер қойнауын пайдаланушылардағы мемлекеттік сатып алудағы қазақстандық қамтуды ұлғайту болып табылады.
Үкімет алдын ала қабылдайтын әрекеттерді нақты үйлестіру үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді барлық сатып алулар төрт бағытқа бөлінген:
мемлекеттік органдар жүзеге асыратын сатып алу;
ұлттық компаниялар жүзеге асыратын сатып алу;
жер қойнауын пайдаланушылар жүзеге асыратын сатып алу;
жүйе құраушы ұйымдар жүзеге асыратын сатып алу.
Отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілерді мемлекеттік қолдау шараларын айқындау мақсатында «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1353 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 мамырдағы № 756 қаулысы қабылданды. Онда мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілердің тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді міндетті түрде сатып алуының нақты көлемдері белгіленген, міндетті түрде сатып алынуы тиіс тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізбесі айқындалды және толықтырылды. Бұл қаулыны қабылдау отандық тауар өндірушілер өндіретін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және отандық жеткізушілердің жұмыстары мен қызметтеріне жағдай жасап әрі қолдау көрсету болып табылады.
Түпкілікті тауарда қазақстандық қамтудың (адволарлық улесі) пайыздық үлесі көрсетілетін «CT-KZ» тауарының шығуы туралы сертификат бланкінің жаңа нысанын енгізуді көздейтін «Тауардың шығу елін айқындау және тауардың шығуы туралы сертификатын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 қазандағы № 1647 қаулысы қабылданды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы Жарлығын іске асыру шеңберінде, сондай-ақ отандық тауар өндірушілерді қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу мақсатында «Орта мерзімдік кезеңге арналған қазақстандық қамтуды дамыту тұжырымдамасын бекіту туралы» (бұдан әрі - Тұжырымдама) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы әзірленді.
Тұжырымдаманың негізгі мақсаты тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді отандық өндірушілерді бәсекеге қабілетті өнім өсіруге ынталандыру арқылы шикізаттық емес сектордың отандық өнеркәсібін дамытуды қамтамасыз ететін шарттарды құру болып табылады.
Ақпараттандыру және байланыс агенттігімен бірлесіп мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың, ұлттық компаниялардың және холдингтердің сатып алу жоспарлары шоғырланған «Қазақстандық қамтудың» интернет-порталы әзірленді. Осы веб-порталды пайдалану отандық тауар өндірушілерге тапсырыс берушілердің қажеттілігіне сәйкес таяу жылдары перспективасына өз өндірістерін барынша тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні сайтта 4 360 тұтынушы кәсіпорындар және 364 өндіруші кәсіпорындар бойынша ақпарат орналасқан (ШОБ субъектілерінің үлесі 95%).
Елдің инновациялық саясатын жүзеге асыру және одан әрі кеңейту шеңберінде негізгі мақсат Қазақстанның АТ-саласының жоғары бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және оны одан әрі дамыту болып табылады. Қойылған міндеттің мүмкіндігі инновациялық саланы дамытудың кешенді құрылымымен сипатталады, яғни жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамыту, біріншіден, оларды ақпараттық инфрақұрылыммен тиісті қызмет көрсетуді құрусыз мүмкін емес, екіншіден, АТ-салалар секторының қатарының өзі өндірістердің және қызметтер көрсетудің жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін түрлері болып табылады.
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту
2007 жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы № 361 қаулысымен бекітілген Техникалық регламенттерді әзірлеудің 2007 — 2009 жылдарға арналған жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасында бірінші рет техникалық регламенттерді әзірлеу бойынша жұмыс басталды. Белгіленген техникалық регламенттердің талаптарын сақтауды мемлекеттік қадағалау және бақылау объектілері өнімдер, оның тіршілік циклінің процестері, сәйкестікті растау органдары және техникалық регламенттің күші қолданылатын сынақ зертханалары болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген Техникалық регламенттерді әзірлеудің 2007 - 2009 жылдарға арналған жоспарына сәйкес 97 техникалық регламенттер әзірлеу көзделуде, бүгінгі күнде оның ішінде 49 техникалық регламентін Қазақстан Республикасы Үкіметі қабылдады.
Техникалық реттеудің жаңа жүйесіне көшу жағдайында стандарттаудың негізгі мақсаты халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген мемлекеттік стандарттар түріндегі техникалық регламенттерге деректер базасын қалыптастыру болады.
Жыл сайын экономиканың басымдықты салалары (тоқыма өнеркәсібі, тамақ, мұнай-газ, машина жасау т.с.с.) бойынша мемлекеттік стандарттар әзірлеуді қамтитын Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспары қалыптастырылып, іске асырылуда, сондай-ақ, экономикалық салаларға мемлекеттік стандарттарды енгізу мақсатымен қабылданған стандарттарды қарастыратын стандарттаудың салалық жоспарларын әзірлеу жөніндегі жұмыс жүргізілуде. Мемлекеттік стандарттаудың 2009 жылға арналған жұмыс жоспарын орындау үшін 427 әзірлеуге жататын мемлекеттік стандарттардың 400 мемлекеттік стандарттары әзірленді және бекітілді.
2008 жылы үйлесімдендірудің мемлекеттік стандарттарының жалпы пайызы 62,7 %-ды, 2009 жылдың 11 айында - 66 %-ды құрады. Экономиканың нақты секторында үйлесімдендірілген стандарттардың деңгейі 69 %-ды құрады.
Бұл ретте халықаралық стандарттармен үйлесімдендіру көрсеткіштерінің анағұрлым жоғарғы деңгейі жол-көлік және темір жол техникаларын өндіру саласы, тамақ өнеркәсібі, мұнай және газ, құрылыс материалдары және құрылыс салаларына және төменгі деңгейі энергетика және электротехника, машина жасау салаларына тиесілі болып отыр.
Қазіргі таңда халықаралық тәжірибе есебімен стандарттарды әзірлеу үшін республикада құрамында мемлекеттік органдар, өндірушілер, тұтынушылар және т.б. бар 49 техникалық комитет пен стандарттау жөніндегі 2 мемлекетаралық техникалық комитет жұмыс істейді. 2009 жылдың басынан бастап стандарттау бойынша 6 техникалық комитеттерді құру бойынша жұмыс жүргізілді. Өнеркәсіптік қоғамдық қауіпсіздік және төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік саласында техникалық комитет құру бойынша жұмыс жалғасуда.
Мұнай-газ саласындағы стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің РГ 4 «Терминология» ИСО/ТК 193 «Табиғи газға» енуі бойынша рәсімдер өткізілді. Халықаралық стандарттарды әзірлеу сатысында қазақстандық тауар өндірушілердің мүдделерінің ескерілуіне мүмкіндік беретіндіктен, қазақстандық техникалық комитеттердің халықаралық және мемлекетаралық техникалық комитеттердің қызметіне қатысуын жандандыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
Қазақстан стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың (ИСО және МЭК) мүшесі ретінде ИСО 17 техникалық комитетінің толық құқықты мүшесі және қауымдастырылған мүшелер сипатындағы 4 ИСО/ТК бақылаушы-мүшесі болып табылады.
Халықаралық комитеттермен өзара бірлесіп әрекет ету шеңберінде халықаралық стандарттар жобасы қаралып, республиканың мүдделі адамдарының қатысуымен сайлау рәсімі өткізіліп жатыр.
ДСҰ-ға мүше мүдделі елдерге Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттар бойынша мағлұмат беру үшін 2005 жылы Үкімет өңірлердегі аумақтық бөлімшелермен және Ауыл шаруашылығы, Денсаулық сақтау министрліктері жанындағы ішкі орталықтармен саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі Ақпарат орталығын құрды.
ДСҰ Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден түскен ТБТ және СФС мәселелері жөніндегі хабарландыруларды Ақпарат орталығы өңдеп,www.memst.kz сайтына, ал филиалдар және кіші орталықтар өңірлердегі әкімдіктер мен жергілікті басқару органдарының сайттарына орналастырады.
Соңғы 3 жылда Дүниежүзілік сауда ұйымының саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық өлшемдер жөніндегі Келісімінің шеңберінде ДСҰ Хатшылығы мен ДСҰ-ға мүше елдерден саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі - 3 977, санитарлық және фитосанитарлық өлшемдер жөніндегі - 3 761 хабарландыру түсіп, өңделді.
«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес техникалық регламенттер мен стандарттардың Мемлекеттік қоры қалыптасып жұмыс істеуде, оның нормативтік құжаттарының жалпы саны 55 646 атаулардан тұрады, оның ішінде 2 382 мемлекеттік, 19 527 мемлекетаралық стандарттар; 19 000 мыңнан астам халықаралық стандарттар т.с.с.
Әл-ауқат бойынша аккредиттеу тізілімінде 2009 жылдың 1 шілдесіне 1022 субъект тіркелді, оның ішінде сәйкестікті растау бойынша 188 орган, 515 сынақ зертханалары, 292 сенім білдірілген және 27 калибрленген зертханалар, 3 ұйым өлшемдерді орындау әдістемелерінің метрологиялық аттестациясын өткізу құқығына аккредиттелді.
2009 жылғы 1 желтоқсанда Қазақстан бойынша сериялары ИСО 9000, 14000, 22000, OHSAS 18000. SA 8000 талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесін енгізген кәсіпорындардың жалпы саны - 2 249. Экспортқа бағдарланған кәсіпорындар саны - 186. 222 кәсіпорын енгізу және сертификаттау сатысында тұр.
Отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілетті өнімдерінің өндірісін ынталандыру мақсатында Республикада Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алу үшін жыл сайын конкурс өткізіледі.
Қазақстандық өнімнің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілетін арттыру үшін жағдайлар жасау мақсатында техникалық реттеу және менеджмент жүйесі саласында қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде.
Техникалық реттеу және менеджмент жүйесі саласындағы мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру шеңберінде 2008 жылы 416 адамды оқыту жүзеге асырылды.
Оқыту рәсімін жетілдіру мақсатында қашықтықтан оқыту мен электронды тестілеуді енгізу жөніндегі шаралар кешені (қашықтықтан оқытуды енгізудің теориялық тәжірибесін зерттеу, электронды тестілеудің деректер базасын құру үшін тестілер әзірлеу, электронды оқулық жобасын жасау) әзірленуде. Бұдан басқа, кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі бірыңғай орталық құру мәселелері талқылануда.
Метрологиялық қызметтің негізгі мақсаты «Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын өлшемдердің дұрыс емес нәтижелерінің салдарынан ел экономикасының мүдделері мен азаматтарының құқықтарын қорғау болып табылады.
2009 жылғы 1 желтоқсандағы жай-күй бойынша республиканың эталондық базасы 98 эталондық бірліктерден және эталондық жабдықтан тұрады, оның ішінде 50 бірлігі мемлекеттік эталондар, 27 бірлігі жұмыс эталондары және 21 бірлігі эталондық жабдықтардан тұрады.
Техникалық реттеу саласындағы проблемалық мәселелер
Өнеркәсіптің базалық салаларында (мұнай-газ секторы, құрылыс, тау-кен металлургиялық кешені, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы) техникалық регламенттер мен стандарттарды енгізу;
халықаралық талаптармен стандарттау саласындағы нормативтік құжаттарды үйлесімдендіру деңгейінің жеткіліксіздігі (Қазақстанның стандарттары - 2382 бірлік, үйлесімдендіру деңгейі - 62,7 %, МЕМСТ-тар - 19518 бірлік, үйлесімдендіру деңгейі - 12 % астамды, жыл сайын қайта қабылданған үйлесімдендірудің МЕМСТ деңгейі 50 % астамды құрайды);
республикалық кәсіпорындарға сапа менеджменті жүйесін енгізу деңгейінің жеткіліксіздігі;
кәсіпкерліктің менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарын енгізуге қызығушылығының төмендігі (бүгінгі күні республикада статистика деректері бойынша 247 930 заңды тұлға тіркелген, оның ішінде 2 065 кәсіпорын ИСО-9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000 стандарттарын сертификаттады);
республикада өлшем құралдарын метрологиялық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі және өңірлерде сынақтық зертханалар желілерін тең емес орналастыру.
3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер
1. Индустриялық даму
2. Инновациялық даму
3. Энергетикалық кешенді дамыту
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2008 (есеп) |
2009 (бағалау) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1-бағыт. Индустриялық даму |
||||||||
1.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту |
орын |
80 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
71 |
1.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту |
||||||||
2015 жылға қарай минералдық шикізатты терең қайта өңдеу және жаңа бөліністерді құру негізінде металлургия саласының жалпы қосылған құнын кемінде 107% ұлғайту |
% |
100 |
106 |
110 |
120 |
140 |
160 |
207 |
2015 жылға карай металлургия өнімі өндірісін екі есеге арттыру |
млн. теңге |
- |
1750 |
1 800 |
2 000 |
2 500 |
2 800 |
3 600 |
2015 жылға карай металлургия өнімінің экспортын екі есеге арттыру |
% |
- |
100,0 |
103,8 |
116,0 |
146,5 |
164,8 |
200,0 |
млрд. теңге |
- |
1638 |
1700 |
1900 |
2400 |
2700 |
3276 |
|
Металлургия саласындағы еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту |
% |
- |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
1.1.2-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту |
||||||||
2015 жылға қарай химия өнімі өндірісінің жалпы көлемін 2 есе ұлғайту |
млн. теңге |
- |
73 995 |
98 000 |
115 000 |
120 000 |
134 000 |
142 000 |
Жоғары бөліністі химия өнімінің экспортын 2 есе ұлғайту |
млн. теңге |
- |
36 372 |
40 000 |
43 600 |
45 000 |
61 000 |
73 000 |
Минералдық тыңайтқыштардың әртүрлі түрлерін шығару жылына 3 млн.-нан астам тоннаға жетеді |
млн. тонна |
- |
255 |
257 |
260 |
1000 |
1465 |
|
1.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту |
||||||||
Құрылыс индустриясындағы жалпы қосылған құнды кемінде 76%-ға ұлғайту |
% |
- |
100 |
110 |
125 |
140 |
160 |
176 |
Елдің ішіндегі құрылыс материалдарын шығару үлесі |
% |
- |
58 |
63 |
65 |
70 |
75 |
82 |
Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемін 20 % дейін ұлғайту. |
% |
- |
0,1 |
1 |
3 |
5 |
12,9 |
20 |
1.1.4-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту |
||||||||
Отандық өндірісті тұтынудың жалпы көлеміндегі фармацевтикалық өнімдері көлемінің үлесі (заттай көріністе) |
% |
31,1 |
30 |
33,5 |
35 |
40 |
45 |
50 |
1.1.5-міндет. Қазақстанның ауыл шаруашылығы машинасын жасауды қоса алғанда, машина жасау саласын дамыту |
||||||||
Жалпы қосылған құнның өсуі (ұлғаймалы бойынша) |
% |
- |
100 |
105 |
120 |
140 |
155 |
174 |
Машина жасау саласындағы еңбек өнімділігін 52 мың АҚШ долларына дейін ұлғайту |
мың теңге |
- |
3 440 |
4 190 |
4 874 |
5 659 |
6 559 |
7 592 |
Өнеркәсіп өнімі өндірісінің жалпы көлеміндегі сала өнімінің үлесі |
% |
2,9 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
1.1.6-міндет. Жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсіптерін дамыту |
||||||||
2014 жылға карай 2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің жалпы қосылған құнын 50%-ға ұлғайту |
% |
- |
100,0 |
104,0 |
108,0 |
112,0 |
120,0 |
145,4 |
Жеңіл өнеркәсіп өніміне ішкі нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі |
% |
- |
8 |
9 |
11 |
16 |
22 |
30 |
Жеңіл өнеркәсіп еңбегінің өнімділігін 4,9 млн. теңге/адамға дейін бір жарым есе ұлғайту (33 мың АҚШ долл.) |
мың АҚШ долл./адам |
- |
23 |
24 |
25 |
26 |
28 |
33 |
1.2-мақсат. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
1.2.1-міндет. Болжамдық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету |
||||||||
1:200000 ауқымында болжамдық ресурстарды бағалаумен алаңдарға геологиялық жете зерттеулер: |
мың шаршы км |
41,63 |
35,0 |
40,0 |
43,9 |
58,4 |
38,0 |
40,0 |
Алтын |
тонна |
150 |
100 |
110 |
105,0 |
170 |
100 |
80 |
Мыс |
млн. тонна |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
Полиметалдар |
млн. тонна |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
5,0 |
5,0 |
ГДП - 200 өткізу аумағын қамту |
% |
79,72 |
81 |
84,2 |
87,0 |
93,2 |
95,6 |
98,9 |
Болжамдық ресурстарды бағалаумен кенді аудандарды геологиялық-минерагендік карталау: |
мың шаршы км |
16,5 |
15,0 |
14,0 |
12,0 |
16,0 |
30,0 |
30,0 |
Алтын |
тонна |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,2 |
2,4 |
Мыс |
млн. тонна |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Полиметалдар |
млн. тонна |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
3,0 |
3,2 |
ГДП - 200 өткізу аумағын қамту |
% |
8,8 |
13,0 |
26,8 |
31,2 |
38,0 |
45,0 |
50,0 |
1:200000 ауқымында инженерлік-геологиялық зерттеулермен терең геологиялық карталау |
мың шаршы км |
0 |
0 |
0 |
25,2 |
22,3 |
19,0 |
22,0 |
Алтын |
тонна |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
15,0 |
18,0 |
Мыс |
млн. тонна |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
Полиметалдар |
млн. тонна |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1:200000 ауқымында инженерлік-геологиялық зерттеулермен гидрогеологиялық жете зерттеу |
мың шаршы км |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
22,23 |
29,31 |
36,07 |
36,07 |
Жете зерттеуді талап ететін алаң 1561,3 мың шаршы км |
% |
2,2 |
3,4 |
4,8 |
6,2 |
8,1 |
10,3 |
12,7 |
Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде дайындық іс-шаралары |
әзірлемелер |
7 |
4 |
8 |
9 |
11 |
7 |
10 |
Аэроғарыш және геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау негізінде пайдалы қазбалардың кен орындарын болжау |
мың шаршы км |
- |
- |
- |
- |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
Қазақстан аумағын қамту - 2,7 млн. шаршы км |
% |
7,8 |
15,8 |
24,9 |
||||
1.2.2-міндет. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау |
||||||||
Қолданбалы ғылыми зерттеулер |
жоба |
5 |
2 |
2 |
5 |
7 |
10 |
10 |
геологиялық-барлау жұмыстарының өндірісіне енгізілген ғылыми әзірлемелер |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Жаңа тәжірибе-конструкторлық технологиялар |
жоба |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
геологиялық-барлау жұмыстарының өндірісіне енгізілген тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.2.3-міндет. Пайдалы қазбалардың түрлері, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар бойынша қорлардың өсуі |
||||||||
Ірі ауқымды алаңдық іздеу жұмыстары |
мың шаршы км |
0 |
0 |
0 |
4,2 |
11,5 |
17,2 |
20,0 |
Қорлардың өсуімен қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстары: |
мың шаршы км |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
Алтын |
тонна |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
15,0 |
18,0 |
25,0 |
25,0 |
Мыс |
мың тонна |
50,0 |
150,0 |
80,0 |
185,0 |
220,0 |
250,0 |
250,0 |
Полиметалдар |
мың тонна |
100,0 |
0 |
0 |
150,0 |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
Көмірсутек шикізатына геологиялық-барлау жұмыстарын |
объект |
2 |
1 |
1 |
11 |
11 |
12 |
13 |
Геотермалды суларға іздеу - барлау жұмыстары |
объект |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1.2.4-міндет. Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық-шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету |
||||||||
Пайдалы қазбалардың негізгі 35 түрі бойынша ресурстық әлеуетті нақтылау |
жоба |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Минералдық шикізат базасының жағдайы туралы анықтамалықтар дайындау, нормативтік-әдістемелік құжаттарды жасау |
жоба |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
«Геология және жер қойнауын қорғау» ақпараттық-сараптамалық журналын тоқсан сайын шығару» |
журнал |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.2.5-міндет. Геологиялық ақпарат дерек қоры мен геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру |
||||||||
Геологиялық ақпаратты қалыптастыру |
іс-шара |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Мамандандырылған ақпараттық кешен (МАК) ұйымдастыру |
МАК |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
Геологиялық ақпаратты санға айналдыру |
кесте |
- |
- |
- |
3 |
8 |
15 |
20 |
Ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оның ішінде деректерді аумақтық өңдеу |
жүйе жұмысы |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
5 |
Дерекқорды цифрлық геологиялық ақпаратпен толықтыру (оның ішінде ретроспективті) |
% |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
70 |
100 |
1.3-мақсат. Халықты жерасты ауыз суымен қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
2015 жылға тұщы жерасты суларының қорларымен қамтамасыз етуді 54,3 % дейін жеткізу керек. |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
47,0 |
54,3 |
1.3.1-міндет. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жерасты сулары кенорындарының қорларын барлау |
||||||||
Жерасты суларына іздеу - барлау жұмыстары |
село |
197 |
108 |
- |
51 |
104 |
112 |
120 |
Барлығы 1650 ауылдық елді мекен |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
47,0 |
54,3 |
Тұщы жерасты сулары кенорындарының қорын қайта бағалаумен жете барлау |
кен орны |
- |
2 |
4 |
9 |
26 |
28 |
30 |
Барлығы 194 кен орны |
% |
- |
1,0 |
3,1 |
7,7 |
21,1 |
35,6 |
51,0 |
Қостанай облысының Арқалық қаласының халқын жер асты су қорларымен қамтамасыз ету үшін Көктау учаскесі жер асты суын барлау |
учаске |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1.4-мақсат. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы иидикаторлар: |
||||||||
2015 жылға зерттеуді бақылаулардың мемлекеттік желісімен қамтуды қамтамасыз ету: жерасты сулары - 7000-нан кемінде 5239 пункттер, посттар, полигондар; |
пункттер посттар полигон |
5017 |
5018 |
5018 |
5018 |
5047 |
5075 |
5239 |
қауіпті геологиялық процестер - 850-ден кемінде 133 посттар, полигондар |
посттар полигон |
44 |
44 |
44 |
44 |
64 |
79 |
133 |
Жерасты суларының сапасы мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы жыл сайынғы есептер. |
есептер |
13 |
20 |
19 |
12 |
23 |
32 |
34 |
2015 жылға 1376 гидрогеологиялық ұңғымаларды (2149- дан), |
ұңғымалар |
85 |
58 |
ұңғымаларды зерттеу |
200 |
210 |
220 |
230 |
оның ішінде 139 мұнай ұңғымасын (139-дан) жою және консервациялау. |
4 |
19 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
1.4.1-міндет. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер жағдайын бағалау және болжау, іс - шараларды әзірлеу |
||||||||
Жерасты суларының мониторингі: |
||||||||
Пункттерде |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5023 |
5043 |
жер сілкіністерінің хабаршыларын зерделеу посттарында |
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
19 |
24 |
жерасты суларының техногендік ластану полигондарында |
полигон |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
мемлекеттік су кадастрын жүргізу |
кадастр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
жер сілкінуді алдын ала зерделеу бойынша посттар құру |
пост |
- |
- |
- |
- |
6 |
7 |
12 |
бақылау пункттерін құру |
пункт |
- |
- |
- |
- |
23 |
20 |
150 |
жерасты суларының техногенді ластануына полигонын құру |
полигон |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
Қауіпті геологиялық процестер мониторингі: |
||||||||
Посттарда |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
62 |
77 |
Полигондарда |
полигон |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
посттар құру |
пост |
- |
- |
- |
- |
20 |
15 |
54 |
жерасты суларының мониторингін және қауіпті геологиялық процестерді жүргізуді сүйемелдеу |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
1.4.2-міндет. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау |
||||||||
Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою |
ұңғыма |
85 |
58 |
зерттеу |
200 |
210 |
220 |
230 |
Барлығы - 2149 ұңғыма |
% |
21,3 |
24,0 |
- |
33,3 |
43,0 |
53,3 |
64 |
Мұнай ұңғымаларын жою |
ұңғыма |
4 |
19 |
зерттеу |
10 |
10 |
10 |
10 |
Мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу: |
ұңғыма |
|||||||
Теңізде |
ұңғыма |
- |
- |
1900 |
- |
- |
- |
- |
Құрлықта |
ұңғыма |
- |
- |
11000 |
- |
- |
- |
- |
Гидрогеологиялық |
ұңғыма |
- |
- |
3500 |
- |
- |
- |
- |
2-бағыт. Инновациялық даму |
||||||||
2.1-мақсат. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
2.1.1 міндет. Инновациялық қызметті дамыту |
||||||||
ҚР-да шығарылатын өнімдердің жалпы көлемінде инновациялық өнімдерді және инновациялық сипаттағы қызметтерді шығару |
% |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
Даму институттары қаржыландырған ұлғаймалы қорытындыларымен инновациялық жобалардың, саны |
бірлік |
- |
- |
5 |
15 |
27 |
42 |
50 |
2.1.2-міндет. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||||
Инновациялық инфрақұрылымдардың құрылған объектілерінің саны, оның ішінде: |
||||||||
технопарктер (4 технопарк 2007 жылға дейін құрылды) |
бірлік |
5 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
тәжірибелік-құрастырмалық бюро (ТҚБ) |
бірлік |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
инжинирингтік ұйым |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
Салалық орталық |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
«Өнімді дамыту үшін жағдай жасау» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рентингінде жақсарту |
орын |
52 |
62 |
61 |
60 |
59 |
58 |
57 |
2.1.3-міндет. Технологиялар трансфертін дамыту |
||||||||
Инновациялық өнімдерді коммерциялизациялауға арналған шарттардың саны |
бірлік |
- |
2 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Қазақстанға тартылған озық шетелдік технологиялардың саны |
бірлік |
- |
2 |
6 |
27 |
25 |
25 |
25 |
Инновациялық технологияларға арналған сатып алынған құрастырмалық-технологиялық құжаттамалар, лицензиялар мен патенттердің саны |
бірлік |
- |
5 |
6 |
25 |
24 |
24 |
24 |
Бюджет қаражаты есебінен қазіргі заманғы басқарушылық технологияларды енгізген кәсіпорындар саны |
бірлік |
- |
15 |
13 |
27 |
27 |
27 |
27 |
«Қосылған құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту |
орын |
104 |
96 |
95 |
94 |
93 |
92 |
91 |
«Соңғы технологиялардың колжетімділігі» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту |
орын |
93 |
101 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
«Өнімді дамытуға арналған жағдайлар» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту |
орын |
52 |
62 |
61 |
60 |
59 |
58 |
57 |
«Компанияның дамыту және зерттеу қызметіне арналған шығыстары» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту |
орын |
62 |
60 |
59 |
58 |
57 |
56 |
55 |
2.1.4-міндет. Тәуекелдік инвестициялық ортаны дамыту: қазақстандық венчурлік қаржыландыру инфрақұрылымын қаржыландыру |
||||||||
Құрылған венчурлік қорлардың саны (жыл сайын) |
бірлік |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
«Венчурлік капиталдың қолжетімділігі» индикаторы бойынша ГИК ВЭФ рейтингінде жақсарту |
орын |
55 |
59 |
58 |
57 |
55 |
54 |
52 |
3-бағыт. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||||
3.1-мақсат. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
3.1.1-міндет. Жұмыс істеп тұрған қуаттарды қайта құру, жаңғырту және жаңаларын салу |
||||||||
1. Балқаш ЖЭСI модулін салу, 1320 МВт (қаржыландыру: 70 % - заем қаражаты; 30 % - меншікті қаражат) |
жоба |
жобаны іске асыруды бастау |
||||||
2. Екібастұз ГРЭС-2-де 500 МВт № 3 энергия блогын салу (заем қаражаты, «Самұрық-Энерго» АҚ және ГРЭС-2 екінші акционерінің қаражаты) |
жоба |
жобаны іске асыруды бастау |
жобаны аяқтау |
|||||
3. Мойнақ СЭС салу, 300 МВт (меншікті, қарыз қаражаттары) |
жоба |
жобаны аяқтау |
||||||
4. Ақшабұлақ кенорнында 87 МВт ГТЭС салу (меншікті қаражат, қарыз қаражаты) |
жоба |
жобаны іске асыруды бастау |
жобаны аяқтау |
|||||
5. Орал қаласында 54 МВт ГЖЭС салу (меншікті қаражат, қарыз қаражаты) |
жоба |
жобаны іске асыруды бастау |
жобаны аяқтау |
|||||
6. Екібастұз МАЭС-1-де 500 МВт № 8 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаражаты) |
жоба |
жобаны іске асыру ды бастау |
жобаны аяқтау |
|||||
7. Ақсу МАЭС, 325 МВт № 2 энергия блогын қалпына келтіру (меншік иесінің қаражаты) |
жоба |
жобаны іске асыруды бастау |
жобаны аяқтау |
|||||
3.1.2-міндет. Электр желілері объектілерін салу |
||||||||
«Мойнақ СЭС қуаттарын беру» жобасын іске асыру: Ей 220 кВ ЖЖ салу, жұмыс істеп тұрған 2 қосалқы станцияны кеңейту және 220 кВ ОРУ Мойнақ СЭС салу» («KEGOC» АҚ-ның жарғылық капиталын одан әрі ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты) |
жоба |
трассаны келісу, ЖСҚ 2зірлеу |
жобаны бастау |
жобаны аяқтау |
||||
Қазақстанның ҰЭЖ-ге қосылуымен 500 кВ Алма қосалқы станциясын салу («KEGOC» АҚ-ның жарғылық капиталын одан әрі ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты) |
жоба |
трассаны келісу, ЖСҚ әзірлеу |
жобаны іске асыруды бастау |
жобаны аяқтау |
||||
Облыстық бюджеттерге, Алматы және Астана қалаларының бюджеттеріне жылу энергетикасы жүйесін дамытуға нысаналы трансферттер (РБ-дан қаражат) |
жобалар |
13 |
30 |
24 |
14 |
9 |
||
3.2-мақсат. Жаңартылатын энергия көздерін теңгерімге тарту |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
3.2.1-міндет. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту және дамыту жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, жаңартылатын энергия көздері саласында нормативтік құқықтық база жасау |
||||||||
Жаңартылатын энергия көздері саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттамаларды әзірлеу және қайта қарау |
саны |
1 |
2 |
2 |
2 |
|||
ЖЭК пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру |
саны |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
3.3-мақсат. Энергетика ресурстары мен қуаттарын тиімді пайдалану |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
2015 жылға қарай: ІЖӨ энергия сыйымдылығы кемінде 10%-ға азаяды; |
% |
2,5 |
5 |
7,5 |
10 |
|||
3.3.1-міндет. Электр және жылу энергияларын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау |
||||||||
Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу және қайта қарау |
бірлік |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Энергия үнемдеу саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
2 |
6 |
6 |
|
Электр энергетикасы объектілерін, электр және жылу энергияларын ірі тұтынушыларды қадағалау мен бақылауды қамту |
объектілер саны |
117 |
108 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
«Энергия үнемдеу туралы» ҚР Заңын іске асыру үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу |
ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы |
9 |
||||||
Энергия үнемдеудің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру |
тізілім |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
3.4-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
3.4.1-міндет. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау |
||||||||
Мемлекеттік стандарттар әзірлеу |
бірлік |
18 |
16 |
23 |
24 |
|||
Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Көмір саласын халықаралық талаптарға сәйкес стандарттармен қамтамасыз ету үлесі |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|||
3.5-мақсат. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
3.5.1-міндет. Қарағанды көмір бассейнінің рентабелді емес шахталарын жабуды аяқтау |
||||||||
Тарату процесі басталғаннан бастап Қарағанды көмір бассейнінің жабық рентабелді емес шахталарының үлесі |
% |
84,6 |
100,0 |
|||||
3.5.2-міндет. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін тарату |
||||||||
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өңдірістік бірлестігінің таратылған оқпандарының, шурфтарының, ұңғымаларының, үйінділері мен карьерлерінің үлесі |
% |
- |
71,0 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
94,2 |
100,0 |
3.5.3-міндет. Таратылған шахталар жұмысшыларының денсаулығына келтірілген зиянды өтеу үшін азаматтардың құқықтарын іске асыру |
||||||||
Зиянды өтеу бойынша төлемақы алатын, таратылған шахталар жұмысшыларының саны |
адам |
608 |
635 |
606 |
586 |
586 |
586 |
586 |
3.6-мақсат. Атом энергетикасының ғылыми-техникалық базасы мен инфрақұрылым элементтерін жасау (дайындық жұмысы) |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
Атом саласының инфрақұрылым объектілерін іске қосу |
объектілер |
- |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
2 |
3.6.1-міндет. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||||
Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру (бюджет қаражаты) |
кешен (ҚМЖ-дан, жабдықтан %) |
13,1 |
15,67 |
3,57 |
17,93 |
- |
- |
- |
Ядролық медицина және биофизика орталығын құру: |
||||||||
радиофарм препараттар корпусын салу (бюджет қаражаты) |
ҚМЖ (%) |
- |
8,2 |
14,2 |
66,4 |
11,2 |
- |
- |
қолданыстағы материалдық базаны қайта жаңалау және электрмен жабдықтау желілерін салу |
ҚМЖ (%) |
- |
- |
- |
22,4 |
48,3 |
18,4 |
- |
радиациялық зарарсыздандыру корпусын салу |
ҚМЖ (%) |
- |
- |
- |
- |
13,8 |
66,2 |
20,0 |
«Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру (бюджет қаражаты) |
кешен |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламаларын іске асыру |
әдістемелер |
5 |
6 |
6 |
8 |
5 |
4 |
5 |
технологиялар |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
3 |
|
эксперименталдық кешендер |
1 |
2 |
2 |
1 |
- |
2 |
3 |
|
жобалар |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламаларын іске асыру |
бағдарламалар топтамасы |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
математикалық үлгілер |
1 |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
диагностика жүйелері |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
технологиялық әзірлемелер |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Физика, химия, биология саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық техникаларды дамыту бағдарламасын іске асыру |
технологиялар |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
мембраналар (шаршы. м) |
- |
2000 |
20000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
|
әдістемелік құрал |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3.7-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
Халықаралық және жаhандық мониторинг жүйесіне кіретін станциялар желісіне геофизикалық технологиялар мониторингінің ақпараттық ресурсін кеңейту |
% |
- |
- |
25 |
35 |
- |
- |
- |
технологиялар |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
3.7.1-міндет. Радиациялық қауіпті аумақтар мен техногендік сипаттағы объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау |
||||||||
1.Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету: |
||||||||
1.1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу |
аумақ (км) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
белгі (дана) |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
|
физикалық тосқауылдар (км) |
15 |
20 |
25 |
|||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
55 |
55 |
||
АСЕ-ні зерттеу (адам) |
50 |
100 |
200 |
200 |
200 |
|||
1.2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөнінде іс-шаралар жүргізу |
құрылыс |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
29 |
29 |
|
1.3. Ядролық қару-жарақ әрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу |
зерттеу аумағы (ш.км) |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
1000 |
1000 |
ремедиациялау аумағы (ш.км) |
0,020 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
|||
радиациялық қауіпті нысандарды түгендеу |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
1.4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру |
су пайдалану объектілері |
60 |
70 |
10 |
20 |
|||
паспорттар |
8 |
11 |
10 |
2 |
2 |
2 |
||
мониторингтеу ұңғымалары |
3 |
3 |
3 |
10 |
5 |
5 |
||
су пайдалану нысандары мен бақылау ұңғымаларының мониторингі |
39 |
44 |
||||||
1.5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру |
ГАЖ-жобасының қабаттары |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
||
интернет-ресурс |
1 |
|||||||
брошюра мақалалар |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
дәрістер |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
ГАЖ-жобасын жаңарту |
1 |
1 |
||||||
2. Жерасты суларының экологиялық жағдайларына Азғыр полигонының әсерін зерттеу |
зерттелген алаңдар |
10 |
||||||
шаршы км |
265 |
|||||||
елді мекен |
3 |
|||||||
тарату (дақ) |
30 |
10 |
||||||
ұңғымаларды қалпына келтіру |
4 |
6 |
||||||
мониторинг посты |
4 |
6 |
||||||
мониторинг туралы есеп |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
жерасты суларының жағдайы туралы қорытынды |
1 |
|||||||
3.7.2- міндет. Радиациялық қауіпті объектілерді тарату және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму. |
||||||||
1. Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру салдарларын жою |
||||||||
1.1. Таратылған және қалпына келтірілетін уран кеніштерінің, радиациялық қауіпті объектілердің саны, таратылған кеніштердегі мониторингі |
саны |
3 |
2 |
|||||
1.2. Таратылған кеніштердің мониторингі |
3 |
|||||||
1.3. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу: |
||||||||
1.3.1. 22А цехында радиациялық қауіпті жою бойынша өндірісті жинақтау |
% жинақтан |
25 |
25 |
50 |
||||
1.3.2. жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу |
% көлемінен |
2 |
28 |
40 |
||||
1.3.3. 22а цехынан СРҚ қайта өңдеу |
текше м. |
90 |
60 |
|||||
1.3.4. 22а цехынан ҚРҚ шығару және ұзақ сақтауға орналастыру |
Т (ш.м) |
15 |
600 |
500 |
||||
(42) |
(630) |
(720) |
||||||
1.3.5. ЕХМЗ айналасындағы ластанған аумақта қалпына келтіру |
ш. м |
13360 |
||||||
1.3.6. төмен активті РАҚ орларға орналастыру (Первомайский кенті) |
т. ш. |
2590 |
||||||
1.3.7. ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны) |
дана |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||
2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету |
||||||||
2.1. БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру |
% |
20 |
80 |
|||||
2.2. Ұзақ уақыт сақтау алаңдарында (ПЯО) бар контейнерлерді сақтауды қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2.3. Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы |
% |
35 |
65 |
|||||
2.4. Сұйық радиоактивті қалдықтың резервтегі қазандық құрылысы |
% |
60 |
40 |
|||||
2.5.158 Б ғимараттың сұйық радиоактивті қалдықтың № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы |
% |
45 |
55 |
|||||
2.6. Сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені құрылысы үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамаларды дайындау |
% |
100 |
||||||
2.7. СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттама әзірлеу |
% |
16 |
30 |
|||||
2.8. Стандарт емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгі жабдықтарын сатып aлу |
% |
4 |
11 |
|||||
2.9. Құрамында РАҚ аз өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу |
% |
4 |
10 |
|||||
3.7.3-міндет. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу |
||||||||
Лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге өтініштерді қарау |
саны |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Инспекциялар жүргізілді |
саны |
31 |
31 |
31 |
33 |
34 |
55 |
55 |
Нормативтік-құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттар әзірлеу |
ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы |
11 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
|
3.7.4-міндет. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы |
||||||||
Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалары мұрағатын қағаз жазбалардан электронды жеткізушілерге көшіру |
сейсмограммалардың көлемі |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|||
дерекқор базасының көлемі, Мб |
150 |
190 |
190 |
200 |
||||
Элементтік базасын толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтама жүйесін жаңғырту |
станцияны қалпына келтіру |
1 |
1 |
1 |
||||
геофизикалық технологаяларды енгізу |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын жаңа орынға көшіру |
ТЭН |
1 |
||||||
жоба |
1 |
1 |
||||||
жұмыс құжаттамасы |
2 |
|||||||
өлшеу кешендері |
2 |
|||||||
КМЖ,% |
10 |
60 |
30 |
|||||
тестілеу |
1 |
|||||||
сертификат |
1 |
|||||||
Халықаралық шарттар мен келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесінің инфрақұрылымы жұмысын қамтамасыз ету |
станцияларға қызмет көрсету |
11 |
11 |
11 |
13 |
13 |
||
деректер орталығына қызмет көрсету |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
коммуникация жүйелеріне қызмет көрсету |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
3.7.5-міндет. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету |
||||||||
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия) |
||||||||
Сақталуды қамтамасыз ету (құпия) |
||||||||
4-бағыт. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||||
4.1-мақсат. Шетелдік инвестицияларды тарту |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
2020 жылға қарай: экономиканың шикізаттық емес секторларына (ауыл шаруашылығы өнімін және қызметтерін қайта өңдеуді қоспағанда өңдеуші өнеркәсіп) тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды; |
||||||||
4.1.1-міндет. Халықаралық шартты-құқықтық базаны дамыту |
||||||||
Инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы шетелдік мемлекеттермен жасалған келісімдер |
бірлік |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Инвестицияларды тарту бойынша шетелдік инвесторлармен жасалған құжаттар (келісімдер, меморандумдар, шарттар және т.б.) |
бірлік |
10 |
18 |
15 |
18 |
18 |
20 |
20 |
2020 жылға қарай инвестициялар көздерін әртараптандыру (әрбір елдің үлесі 5% және одан да астам 10 негізгі инвестор елдер) |
бірлік |
- |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
4.1.2-міндет. Қазақстан Республикасының оң имиджін және инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту |
||||||||
Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны |
бірлік |
- |
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту жөніндегі ақпараттық-тұсау кесерлік іс-шараларының саны |
бірлік |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
«Бизнеске тікелей шетел инвестицияларын реттейтін ережелердің әсері» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту |
орын |
101 |
107 |
106 |
104 |
101 |
99 |
96 |
«Тікелей шетел инвестициялары және технологиялары» индикаторы бойынша ДЭФ БЖИ рейтингінде жақсарту |
орын |
114 |
113 |
112 |
110 |
106 |
103 |
99 |
4.1.3-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |
||||||||
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының нормаларын іске асыруға нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу |
ҚРҮҚ, ИЖТМ бұйрығы |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4.1.4-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру |
||||||||
Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің орындалу деңгейін арттыру |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
81 |
82 |
|
Мемлекеттің операция жүргізу шарттары бойынша мүддесін консультациялық қызметтерді алу жолымен қамтамасыз ету |
адам/ сағ. |
10600 |
10000 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
4.2-мақсат. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||||
Нысаналы индикаторлар: |
||||||||
4.2.1-міндет. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||||
Арнайы экономикалық аймақтардың санының өсуі (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
оның ішінде белсенді жұмыс істейтіндер (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
АЭА мақұлданған инвестициялық жобалардың саны (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
42 |
53 |
65 |
73 |
75 |
75 |
75 |
оның ішінде іске асырылған (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
20 |
14 |
19 |
21 |
22 |
25 |
30 |
4.2.2-міндет. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||||
Индустриялық аймақтарды құру (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
оның ішінде белсенді жұмыс істейтіндер (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ИА мақұлданған инвестициялық жобалардың саны |
бірлік |
29 |
33 |
34 |
38 |
40 |
40 |
40 |
оның ішінде іске асырылған (ұлғаймалы қорытындыларымен) |
бірлік |
0 |
3 |
12 |
17 |
20 |
24 |
27 |
4.3-мақсат. Жергілікті қамтуды дамыту |
||||||||
Нысаналы индикатор: |
||||||||
Қазақстандық қамтудың үлесін мемлекеттік органдардың және ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды сатып алуында 60%-ға дейін, ал жұмыстар мен қызметтерді сатып алуында 90%-ға дейін ұлғайту |
% |
- |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
% |
- |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
90 |
|
4.3.1-міндет. Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы құқықтық аяны жетілдіру |
||||||||
Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру (жыл сайын) |
бірлік |
- |
10 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4.3.2-міндет. Қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша семинарларды, конференцияларды, көрмелерді өткізу |
||||||||
Қазақстандық қамтуды дамыту тетіктері туралы семинарлар, конференциялар өткізу |
бірлік |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.3.3-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің шеңберінде қазақстандық қамту мониторингінің тиімді жүйесін құру |
||||||||
Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау, оның ішінде: |
ҚРҮҚ |
4 |
2 |
1 |
||||
жер қойнауын пайдаланушылар мен мердігерлердің адалдығын айқындайтын өлшемдерді жүйелеу алгоритмін жасау |
ҚРҮҚ |
1 |
||||||
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда қазақстандық қамту үлесі бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың оңтайлы міндеттемелерін есептеу әдістемесін әзірлеу |
ҚРҮҚ |
1 |
||||||
«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін толтырылу бөлігінде қамтамасыз ету |
іс-шара |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
||
«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесін кешенді консультациялық, ақпараттық-технологиялық және техникалық сүйемелдеу |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
«Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесі бойынша конференция, дөңгелек үстел және оқыту семинарларын өткізу |
іс-шара |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
5-бағыт. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту |
||||||||
5.1-мақсат. Адамның өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдік және хайуанаттар әлемі үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
Өнімдердің техникалық регламенттер талаптарына, сәйкестік мәніне іске асыру сатысында оларды тексерудің жалпы санындағы анықталған тәртіп бұзушылықтардың үлесі |
% |
53 |
53 |
50 |
48 |
45 |
43 |
40 |
5.1.1-міндет. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормалармен үйлестірілген техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау |
||||||||
Техникалық регламенттерді әзірлеу жоспарларында көзделген әзірленген техникалық регламенттердің саны (ұлғаймалы бойынша) |
бірлік |
39 |
62 |
63 |
70 |
75 |
80 |
90 |
5.1.2-міндет. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу |
||||||||
Мемлекеттік бақылаудың заңнамалық базасын жаңарту |
% |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
Мемлекеттік инспекторлардың оқудан өтуін және біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету |
% |
30 |
50 |
70 |
90 |
95 |
100 |
- |
5.1.3-міндет. Субъектілердің техникалық жай-күйін талдау және бағалау |
||||||||
Техникалық реттеу және метрология саласындағы бақылауға жататын субъектілерді жоспарлы тексеруді төмендету қарқыны (тексерулер жоспарына сәйкес) |
2010 жылғы %-бен |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Тәуекелдің елеусіз санатына және орташа дәрежесіне жатқызылған техникалық реттеу және метрология саласындағы бақылауға жататын субъектілерді тексеруді жүргізуді жалғастыру |
жұмыс күні |
30 |
30 |
29 |
28 |
28 |
28 |
28 |
5.2-мақсат. Отандық өнімдердің сапасын арттыру үшін жағдай жасау |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру деңгейі |
% |
62,7 |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
Халықаралық деңгейдегі сынақтардың нәтижелері мен сертификаттарды тану |
ILАС-қа мүшелік |
- |
- |
- |
- |
ILАС |
||
Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны |
бірлік |
1400 |
2249 |
2300 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
Метрологиялық қызметтердің шығыс эталондарының метрологиялық қамтамасыз етілуі |
бірлік |
1 |
25 |
30 |
35 |
65 |
70 |
75 |
Кемінде 30 мемлекеттік эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру) |
бірлік |
- |
8 |
16 |
10 |
10 |
10 |
14 |
5.2.1-міндет. Халықаралық талаптарға сәйкес келетін мемлекеттік стандарттарды қабылдау және техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорын ұлғайту |
||||||||
Мемлекеттік үйлестірілген стандарттарды қабылдау |
бірлік |
260 |
350 |
350 |
850 |
850 |
850 |
850 |
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны |
бірлік |
54857 |
55910 |
57270 |
58630 |
59990 |
61350 |
62710 |
5.2.2-міндет. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу халықаралық жүйесіне көшу |
||||||||
ILAC/IAF халықаралық ұйымдарының талаптарына сәйкес келетін аккредиттеу жөніндегі органды құру (аккредиттеу жөніндегі орган ILAC/IAF сарапшыларының бағасы) |
бірлік |
1/ILAC |
1/ILAC |
1/IAF |
- |
- |
- |
- |
Халықаралық деңгейде аккредиттелген сәйкестікті сынақ зертханалары мен растау жөніндегі органдарының саны |
бірлік |
16 |
19 |
22 |
25 |
|||
Зертханааралық салыстырмалы сынақтарды жүргізу (ЗСС): |
бірлік |
|||||||
салыстыру объектілерінің саны; |
бірлік |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
зертхана-қатысушыларының саны |
бірлік |
80 |
100 |
110 |
120 |
130 |
150 |
170 |
5.2.3.-міндет. Мемлекеттік эталондық базаны дамыту және жетілдіру |
||||||||
Физикалық шама бірлігінің эталондық базасының саны бірлік |
бірлік |
98 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
4. Министрліктің функционалдық мүмкіндіктері
Қазіргі уақытта Министрліктің жаңа ұйымдық құрылымы қабылданды.
Оның негізіне мынадай алғышарттар қойылған:
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын іске асыру шеңберінде стратегиялық, реттеуіш, іске асырушылық және бақылау функцияларын бөлу және оларды Министрліктің комитеттері мен орталық аппаратының арасында қайта бөлу;
Министрліктің функцияларын құрылымдық бөлімшелердің арасында дәл бөлу және бөлімше басшыларының салалық жауапкершіліктерін дербестендіру;
адам санын қайта бөлу жолымен құрылымдық бөлімшелердің әрқайсысына салалық жүктемені оңтайландыру;
құрылымдық бөлімшелердің арасындағы функционалдық міндеттердің қайталануын болдырмау.
Заң жобалау қызметі - Министрлік қызметінің өзіне жүктелген функцияларды іске асыруға мүмкіндік жасайтын негізгі бағыттарының бірі.
Министрлік үшін заң жобалау қызметі бөлігінде 2008 жыл неғұрлым белсенді жыл болды. Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2008 жылға арналған жоспарында көзделген 65 заң жобасының Министрлік 12 заң жобасын әзірледі, бұл 20 %-ын құрады, Жоспардан тыс - 17. 2009 жылы 11 заң жобасы әзірленді. Заң жобалау жұмыстарының жоспары бойынша - 1 заң жобасы, жоспардан тыс - 10 заң жобасы әзірленді. Ағымдағы жылы Мемлекет басшысы 6 заңға кол қойды.
Алда үдемелі индустриялық-инновациялық даму, экономиканы одан әрі дамыту және ел халқының әл-ауқатын арттыру жөніндегі, оның ішінде өнеркәсіп салаларын тұрақты дамыту жөніндегі нақты міндеттерді іске асыру тұр.
Алға қойылған міндеттерді Министрліктің іске асыруы заң жобалау қызметімен сүйемелденуі мүмкін еместігі түсінікті, қолданыстағы заңнама жетілдірілуі тиіс.
Заң жобалау жұмысы - бұл қиын, күрделі, еңбекті көп керек ететін жұмыс. Ол тәртіпке салынғандықты, заң шығару үдерісінің барлық қатысушыларының ұйымдастырушылығын талап етеді.
Заң шығару қызметінің сапасын арттыру мақсатында заң жобаларын әзірлеудің тәжірибесіне Министрлікте құрылатын жеке бөлімшелер емес, жеке топтары енгізілді.
Жұмыс тобының құрамы құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволар мамандарының ішінен құрылады, сондай-ақ әзірлеуге қатысуға ғалымдар, бизнес-қоғамдастық, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, депутаттар және тәуелсіз сарапшылар шақырылады.
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Министрліктің таңдалған стратегиялық мақсаттары бойынша мақсаттарға қол жеткізу табыстылығы көп жағдайда басқа мүдделі тараптармен үйлесімділік және өзара іс-қимыл дәрежесіне байланысты болады:
1-стратегиялық бағыт |
Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар |
Индустриялық дамыту |
ЭДСМ - республикалық бюджеттен қаражат талап ететін іс-шараларды жоспарлау; |
2-стратегиялық бағыт |
Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар |
Инновациялық дамыту |
ЭДСМ - республикалық бюджеттен қаражат талап ететін іс-шараларды жоспарлау; |
3-стратегиялық бағыт |
Салааралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар |
Энергетикалық кешенді дамыту |
Қоршағанортамині - экология және қоршаған орта мәселелері бойынша |
4-стратегиялық бағыт |
Салааралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар |
Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
СІМ, «Самұрық-Қазына» ҮӘҚ» АҚ - әлеуетті инвесторлармен жұмыс жүйесін әзірлеу; |
5-стратегиялық бағыт |
Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар |
Техникалық реттеу жане метрология жүйесін дамыту |
Қаржымині - республикалық бюджет есебінен іске асыру көзделген іс-шараларды қаржыландыру; |
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму
және сауда министрлігі
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
министрлігі
БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат
министрлігі
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі
Қоршағанортмині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
министрлігі
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігі
Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі
IIМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
ҰҚК ШҚ - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің Шекара қызметі
ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі
МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
БП - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
агенттігі
TМPA - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу агенттігі
БҚА - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау
агенттігі
СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ҚТКШIА - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
6. Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару үшін олардың түрі мен көздеріне қатысты стандартты және жағдаяттық арнайы шаралар іске асырылатын болады.
Тәуекел атауы |
Ден қоюдың первентивті және (немесе) уақтылы шараларын қабылдамаған жағдайда ықтимал салдарлар |
Тетіктер және басқару шаралары |
Жаhандық |
||
Капиталдың әлемдік нарығындағы дағдарыс |
Қазақстанның экономикасына шетелдік инвестициялар көлемінің құлдырауы және шетелдік компаниялардың Қазақстан нарығынан кетуі |
Қазақстан нарығындағы босаған тауашаларды тез игеруге қабілетті мықты отандық бизнесті (ұлттық инвесторларды) қалыптастыру |
Өңір елдерінің шетел инвесторларына қатысты көбірек преференциялық режимдерді қолдануы |
Қазақстанның экономикасына шетелдік инвестициялар көлемінің құлдырауы және шетелдік компаниялардың Қазақстан нарығынан кетуі |
Өңір елдерінде инвесторлар жасаған жағдайлардың тұрақты мониторингі және Қазақстанда өңір елдері Қарағанда инвестициялау үшін тым жақсы жағдай жасау үшін алдын алу шараларын қабылдау |
Елішілік |
||
Шетел капиталының Қазақстанның экономикасына әсер етуінің жедел өсуі |
Қазақстан экономикасы салаларының даму барысын бақылауды жоғалуы және шетел компаниялары саясатынан тәуелділіктің жоғарылуы |
Ішкі нарықты шетелдік капиталдан қорғау жүйесін құру |
Қазақстанның инвестициялық ахуалына әсер етуші факторлардың нашарлауы (әкімшілік кедергілер, инфрақұрылым және адами ресурстар, заңнама және т.б.) |
Экономиканы әртараптандыру жөніндегі міндеттерге жетпеу, экономиканың шикізат секторынан тәуелдіктерін ұлғайту, Қазақстанның халықаралық қоғамдастықтағы беделінің нашарлауы, елдің бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі |
Инвестициялық ахуалға әсер ететін факторлардың тұрақты мониторингі және оларды жою (әсерді төмендету) жөніндегі шараларды қабылдау |
Институционалдық |
||
Министрліктен білікті құрамның кетуі |
Мемлекеттік органның кәсіптік мүмкіндіктерінің тез төмендеуі және олардың негізгі міндеттерді орындауға қабілетсіздігі |
жұмыс күнінің ұзақтығын тұрақтандыруды басқару әдістерін жетілдіру; моральдық және материалдық ынталандыру; қызметтік мақсатта көлікпен қамтамасыз ету; қызметкерлердің біліктілігін арттыру; еңбектің қолайлы жағдайларын жасау |
Даму институттарын тиімсіз корпоративтік басқару |
Елде инновациялық және инвестициялық белсендікті төмендету. ҒЗТКӘ қаржыландыруды және инновациялық әзірленімдерді қысқарту |
Тәуекелдік ҒЗТКӘ-ні қаржыландыру және инновациялық әзірлемелер үшін тиісті құрылымдар жасау. Қажетті сұралатын қаржылық ресурстарды бөлу |
7. Нормативтік құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конститутциясы;
2. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Конституциялық заң;
3. 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық кодекс;
4. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының кодексі;
5. Кеден одағының Кеден кодексі;
6. 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексі;
7. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі;
8. 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі (58, 59, 60-баптар);
9. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңы;
10. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы;
11. «Халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңы;
12. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы;
13. «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы Заңы;
14. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы Заңы;
15. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 шілдедегі Заңы;
16. «Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы;
17. «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңы;
18. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы Заңы;
19. «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі Заңы;
20. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі Заңы;
21. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуірдегі Заңы;
22. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы;
23. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңы;
24. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы;
25. «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі Заңы;
26. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
27. «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылгы 21 шілдедегі Заңы;
28. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
29. «Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
30. «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы;
31. «Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы Жарлығы;
32. «Қазақстан Республикасының жер қойнауын мемлекеттік сараптау туралы ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы қаулысы;
33. «Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы қаулысы;
34. «Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы қаулысы;
35. «Қазақстан Республикасының Жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы қаулысы;
36. «Мемлекеттік су кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысы.
8. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 8-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.12.22 № 1405 Қаулысымен.
мың теңге
Бюджеттік бағдарламалардың атауы |
Есепті кезең |
Іске асыру кезеңі |
|||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі бойынша барлығы |
172 053 730 |
97 583 835 |
283 355 912 |
90 396 464 |
99 555 639 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
13 088 774 |
14 805 668 |
21 658 039 |
21 987 338 |
20 759 543 |
001-Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушы сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер |
1 780 913 |
3 290 992 |
2 221 877 |
2 488 890 |
2 690 076 |
003-Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
99 881 |
68 222 |
32 000 |
0 |
0 |
010- Отын энергетикалық кешен, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласында технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
898 900 |
844 834 |
884 205 |
957 584 |
827 938 |
006-Технологиялық сипаттағы қолданбалы зерттеулер |
417 431 |
2 275 738 |
2 114 176 |
2 510 176 |
0 |
016-Отын-энергетикалық кешенінде нормативтік-техникалық базаны жетілдіру |
99 799 |
191 566 |
150 656 |
167 379 |
127 200 |
007-Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
34 844 |
33 347 |
35 814 |
38 041 |
39 655 |
008-Ақпараттарды сақтауды қамтамасыз ету |
251 880 |
274 511 |
290 918 |
333 775 |
367 470 |
034-Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму |
635 812 |
261 061 |
871 298 |
2 327 827 |
3 565 978 |
035-Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету |
533 499 |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
036- Астана қаласының бюджетіне электрмен қамту кабелін қалпына келтіру жөндеу жұмыстарын жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
482 300 |
0 |
0 |
038-Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
862 385 |
825 168 |
932 055 |
936 336 |
1 347 987 |
012- Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
039-Геологиялық ақпаратты қалыптастыру |
123 802,2 |
140 990 |
199 023 |
253 695 |
267 103 |
013-Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер |
1 419 930 |
1 057 221 |
1 976 722 |
1 804 749 |
1 888 695 |
040- Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі |
3 208 032 |
2 943 697 |
3 575 974 |
4 488 202 |
5 415 079 |
041-Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі |
663 674 |
663 674 |
743 237 |
743 315 |
743 315 |
017- Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
0 |
0 |
186 570 |
138 674 |
138 674 |
042- Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау |
692 770 |
687 479 |
448 411 |
598 248 |
598 248 |
018-ҮИИДМБ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер |
0 |
0 |
479 598 |
0 |
0 |
043- «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу |
117 990 |
130 686 |
130 006 |
150 296 |
160 418 |
052 - Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеудің іске асырылуын қамтамасыз ету |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
020- «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға ықпал ету |
0 |
0 |
364 200 |
0 |
0 |
022- «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу |
1 174 598 |
300 000 |
1 253 950,0 |
350 000 |
350 000 |
023- Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау |
0 |
10 828 |
11 803 |
12 865 |
12 865 |
026- «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру |
0 |
0 |
1 725 000 |
1 500 000 |
0 |
027- «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер |
16 389 |
19 782 |
23 157 |
27 350 |
30 430 |
044- Ядролық сынақтардың мониторингі |
56 245 |
68 000 |
136 352 |
133 211 |
126 267 |
031- Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін материалдық-техникалық қамтамасыз ету |
0 |
15 630 |
133 573 |
1534 |
1534 |
033-Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу |
0 |
22 100 |
17 368 |
18 868 |
13 618 |
069-Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
070-Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі |
0 |
17 628 |
470 395 |
265 195 |
265 195 |
085- «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде заманауи басқарушылық технологияларды енгізу |
0 |
150 000 |
165 000 |
0 |
0 |
090-Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласында зерттеулер |
0 |
0 |
348 450 |
110 128 |
110 128 |
116- Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
4 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
158 964 956 |
82 778 162 |
261 697 873 |
68 409 126 |
78 796 096 |
045-Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру |
758 090 |
1 100 000 |
250 895 |
0 |
0 |
046- Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру |
2 685 000 |
0 |
0 |
829 695 |
523 535 |
009-«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық - инновациялық ннфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
011- «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру |
3 988 410 |
7 508 800 |
0 |
0 |
0 |
015- Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері |
0 |
9 701 231 |
3 947 727 |
3 000 000 |
0 |
017- Елдегі инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыруды қамтамасыз ету үшін «Қазына» орнықты даму қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
127 484 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019- Оңтүстік Қазақстан облысының бюджетіне «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымын дамытуға арналған нысаналы трансферттер |
1 992 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019- Экспорттаушы - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
047- Ядролық медицина және биофизика орталығын құру |
0 |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
021- Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың міндеттеріне және мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасына сәйкес жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету үшін олардың жарғылық капиталын ұлғайту |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
021- Инвестор - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
0 |
0 |
29 259 284 |
9 000 000 |
5 000 000 |
048- Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
0 |
43 525 827 |
63 055 512 |
38 801 951 |
37 948 859 |
050- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
139 947 867 |
13 764 549 |
33 107 930 |
||
049- «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру |
0 |
15 000 |
399 883 |
2 012 931 |
805 172 |
030-Ақпараттық жүйелерді дамыту |
56 100 |
78 800 |
0 |
0 |
0 |
051- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру |
18 803 000 |
||||
066-Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымын даму үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту |
0 |
20 557 609 |
2 000 000 |
0 |
0 |
072-Қарулы күштерді және әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан инжиниринг» ұлттық қомпаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Бюджетті бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттау |
мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму; |
||||||
Мақсаты |
1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Тау-кен металлургиялық кешенін дамыту |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің орталық аппараты, оның ведомстволары мен олардың аумақтық бөлімшелерін ұстау |
бірлік |
566 |
557 |
985 |
985 |
985 |
Стратегиялық бағыт |
2. Инновациялық даму. |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторын инновациялық дамытуды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
2.1.1. Инновациялық қызметті дамыту |
||||||
Сан көрсеткіштері |
Қазақстандық қамту мәселелері бойынша бірыңғай Интернет-портал құру және жүргізу |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Индустриялдық-инновациялық даму бағдарламасы бойынша семинарлар өткізу |
іс-шара |
9 |
7 |
8 |
9 |
9 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Техникалық реттеу саласында іс-шараларды өткізу жөніндегі қызметтер |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.1. Шетеддік инвестицияларды тарту |
||||||
Міндеттері |
4.1.2. Қазақстан Республикасының оң беделі мен инвестициялық мүмкіндіктерін ілгерілету |
||||||
Қатаң есептілік бланкілерін дайындау (лидензиялар, сарашпы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат) |
дана |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
2 000 |
|
Тауарлардың үлгілерін сатып алу |
дана |
10080 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
|
Орамаларда қатталған тауарларды сатып алу |
дана |
- |
768 |
768 |
768 |
768 |
|
Менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша мамандар оқыту |
адам |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнім шығаратын отандық кәсіпорындардын қызметін халықаралық деңгейде ынталандыру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Сапаны басқарудың тиімді әдісіне жәрдемдесу |
||||||
Өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды адастыруға әкелетін іс-қимыддардың алдын алу |
|||||||
ТРМК және оның аумақтық бөлімшелердің халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларын көбейту |
бірлік |
10 |
15 |
15 |
|||
Нәтиже көрсеткіші |
Өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру, экспортты дамыту |
||||||
Тұтынушыларды сапасыз өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнім үшін техникалық кедергілерді алып тастау |
|||||||
Халықаралық деңгейде қазақстандық кәсіпорындарды тану |
|||||||
Ақпараттық орталықтың жұмыс істеуі |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Халықаралық бизнес-форумдар өткізу |
форумдар өткізу |
16 |
16 |
14 (шетелде 5, ҚР-да 9) |
14 (шетелде 5, ҚР-да 9) |
14 (шетелде 5, ҚР-да 9) |
«Investors Guide» Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері бойынша анықтамалығын шығару |
дана (түйір) |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Инвестициялардың халықаралық нарықтарын зерттеу |
зерттеу |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Шетелдік инвесторлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету |
отырыс өткізу |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Еуразия Іскерлік Конгресін құру мақсатында Өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің Іскерлік форумын ұйымдастыру және өткізу |
іс-шара |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Буклеттерді дайындау |
дана |
0 |
10 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
БАҚ-та бейнероликтерді дайындау және жалға беру |
дана |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Материалдарды БАҚ-та орналастыру |
дана |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 780 913 |
3 290 992 |
2 221 877 |
2 488 890 |
2 690 076 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Пайдалы қазбалар кенорындарын болжау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары, геологиялық-барлау техникасының жаңа үлгілерін жасау жөніндегі ғылыми-конструкторлық әзірленімдер |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
1.2.2. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету |
жоба |
5 |
2 |
2 |
- |
- |
Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологиялары, оларды техникалық қамтамасыз ету |
жоба |
2 |
2 |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Пайдалы қазбалар кенорындарын келешекте табуға болжанатын аландардың саны |
объект |
3 |
2 |
2 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған ғылыми әзірленімдердің саны |
жоба |
5 |
2 |
1 |
||
Геологиялық барлау жұмыстарын жұргізу кезінде қолдануға ие болтан тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдердің саны |
жоба |
2 |
1 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету |
есеп |
5 |
2 |
2 |
||
Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологияларын әзірлеу, оларды техникалық қамтамасыз ету |
есеп |
2 |
2 |
4 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
99881 |
68222 |
32000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрлік жетекшілік ететін өнеркәсіп салалардағы ғылыми қолданбалы зерттеулер жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.1 Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердін (өтінімдердің) саны |
бірлік |
2(8) |
- |
(5) |
3 |
- |
Техникалық құжаттаманы әзірлеу |
жиынтық |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Тәжірибелік үлгіні дайындау |
дана |
- |
- |
- |
2 |
- |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялардың % |
% |
10 |
- |
- |
20 |
- |
Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялардың % |
% |
- |
- |
100 |
100 |
- |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
417 431 |
2 275 738 |
2 114 176 |
2 510 176 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру |
||||||
Стратегиялык бағыты |
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
5.1. Адамның өмірі мен денсаулық және қоршаған орта үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру |
||||||
Міндеттер |
5.1.1. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Метрология саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бекітілген есептер |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Стандарттау саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бекітілген есептер |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сапа менеджменті жүйесі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы туралы бейтілген есептер |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін іс жүзінде енгізу (енгізу актісі) |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Зерттеуге жататын объектілер саны |
бірлік |
кемінде 1 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Эталондардың метрологиялық мүмкіндіктерін кеңейту |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ҒЗӘ әзірлеуге кететін шығындар мен сыртқы пайдаланушылар санының қатынасы* |
мың теңге |
544,4 |
483,3 |
453,3 |
422,6 |
392,6 |
|
Нәтиже көрсеткіші |
Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
Стандарттау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны |
бірлік |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
Менеджмент жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді сыртқы пайдаланушылардың саны |
бірлік |
30 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
34 844 |
33 347 |
35 814 |
38 041 |
39 655 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Отын-энергетика кешені және минераддық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін дамытуға және арттыруға бағытталған, ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетикалы кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттер |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-техникалық базасы мен элементтерін құру |
|||||||
1. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу |
дана |
3 |
2 |
2 |
3 |
5 |
Нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу |
дана |
3 |
3 |
3 |
|||
Ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін негіздеу бойынша эксперименттік стендтер жасау |
дана |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Аз байытылған белсенді белдеулердің жобаларын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
3 |
|||
Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
1 |
|||
Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологияларды әзірлеу және енгізу |
дана |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу |
дана |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Экспериментік кешендер |
дана |
1 |
2 |
3 |
|||
Теориялық және эксперименттік модельдер |
дана |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Әзірленген жобалар |
дана |
1 |
2 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
«Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МСТ-ка сәйкестендіру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Авторлық куәліктер саны |
дана |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
Патенттер саны |
дана |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
Жарияланымдар саны |
дана |
50 |
50 |
75 |
80 |
92 |
|
Аттестатталған және енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны |
дана |
5 |
6 |
6 |
8 |
7 |
|
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттері |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
2. Қазақстандық Токамақ термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдаланудың ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Материаядарды өңдеу сынау бағдарламаларының топтамасы |
бағдарламалар топтамасы |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері |
матем. үлгілер |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Плазма диагностикасының жүйесін әзірлеу және енгізу |
жүйелер |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
Технологиялық әзірленімдер |
әзірлемелер |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Зерттеу әдістемелері |
әдістемелер |
1 |
1 |
1 |
2 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Халыкаралық ғылыми журналдардағы жарияланымдар |
бірлік |
6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Шетелдік әріптестермен бірлескен бағдарламаларға қатысу |
1 |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін әзірлеу үшін ғылыми негіздер жасау және оларды енгізу жөніндегі ұсыныстар |
технологиялық әзірленімдер |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасының ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттері |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
3. ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді және озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналарды өндіру |
шаршы м |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Тректік мембраналардын беттік тығыздығының оның шамасынан ауытқуы |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Тректік мембраналар өндірісінің пайдалылығы жоғары озық технологиясын енгізу |
технология |
1 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Полизтилентерефталат негізіндегі тректік мембраналар |
шаршы м |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден атом реакторларының сарқынды суларын тазартудың кешенді технологиясы |
технология |
1 |
|||||
Жаңа перспективалык технологняларды әзірлеу үшін ауыр иондардын атомдармен және ядролармен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқорлар |
дерекқор |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
Астана қаласында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеуге және ғылыми-техникалық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған, ДЦ-60-ғы перспективалық ғылыми эксперименттерді дамытуға арналған норматнвтік-әдістемелік базалар |
әдістеме құралы |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
898 900 |
844 834 |
884 205 |
957 584 |
827 938 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
012 - Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу |
||||||
Сипаттау |
инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Инновациялық бағыт. |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторын инновациялық дамытуды қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Индустриялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау бойынша талдамалық орталық құру (think tank) |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
«Ұлттық инновациялық қор» АҚ-да инновациялық жобаларды коммерцияландыру әдіснамасы департаментін құру |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Технопарктер іске асыру сатысына дейін жеткізген жобалар саны |
бірлік |
- |
- |
5 |
10 |
10 |
|
Жобаларды технологиялық сараптау |
жобалар саны |
- |
- |
30 |
150 |
150 |
|
Технологиялық келісімдерді әзірлеу кезіндегі инжинирингтік қызметтер (зерттеу-тандамалық қызмет) |
іс-шара |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Техникалық келісімдерді іске асыру кезінде инжиниринггік сүйемелдеу (жоба алды, жобалық жұмыстар, қайта инжиниринг) |
жобалар саны |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Отандық өнімнің бәсекеге қабілетін арттыру; Жұмыстар мен қызметтерде қазақстандық қамтуды ұлғайту; |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) жаңа түрлерін шығару; Құрылған жаңа өндірістер саны; Әрбір техникалық келісімдер бойынша өнімнің 30 түрін игеру |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ұлттық инновациялық жүйені дамыту саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар өткізу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту |
||||||
Мақсаты |
5.1. Адамның өмірі мен денсаулығы үшін өнімнің және процестердің және қоршаған ортаның, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қауіпсіздігін арттыру |
||||||
Міндеттер |
5.1.1. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу, оның ішінде халықаралық нормалармен үйлестірілген техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау; |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны |
кәсіпорын |
150 |
30 |
100 |
100 |
100 |
Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар саны |
дана |
кемінде 300 |
кемінде 300 |
кемінде 100 |
кемінде 100 |
кемінде 100 |
|
СМЖ енгізу бойынша өткізілген өңірлік семинарлар саны |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қабылданған мемлекеттік стандарттар саны |
бірлік |
260 |
350 |
350 |
850 |
850 |
|
Қазақстанның индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттар саны |
бірлік |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерін сараптау |
бірлік |
- |
- |
15 |
- |
- |
|
Өлшем кұралдарына жүргізілген салыстырып тексерулер саны (өспелі қорытындысымен) |
бірлік |
10 |
20 |
90 |
110 |
130 |
|
Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындысымен) |
бірлік |
10 |
15 |
30 |
45 |
60 |
|
Эталондық базаны құру |
бірлік |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны |
бірлік |
20 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын акредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері |
есеп |
- |
ELAC есебі |
ILAC есебі,ІАҒ есебі |
ІАҒ есебі |
ІАҒ есебі |
|
Халықаралық деңгейде аккредиттелген сәйкестікті растау жөніндегі органдардың саны |
бірлік |
- |
3 |
- |
3 |
- |
|
Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны |
бірлік |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Зертханааралық салыстырма сынақтары мен жалғастырулар жүргізу: |
бірлік |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
салыстыру объектілерінің саны; қатысушы зертханалардың саны |
80 |
100 |
110 |
120 |
130 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнімдерді халықаралық деңгейде шығару жөніндегі қызметін ынталандыру |
||||||
Техникалық реттеудің халықаралық тәжірибесіне өту үшін жағдайлар жасау |
|||||||
Мемлекеттік және халықаралық стандарттарды үйлестіру деңгейі |
% |
62,7 |
65 |
68 |
70 |
72 |
|
СМЖ-ны енгізу бойынша өңірлік семинарларда көтерілген тақырыптар саны |
бірлік |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
кемінде 1 |
|
Елдің метрологиялық қызметтерінің бастапкы эталондарын салыстырып тексеру және калибрлеу жөніндегі мемлекеттік эталондарға арналған жұмыстар саны (өспелі қорытындысымен) |
бірлік |
20 |
25 |
45 |
55 |
65 |
|
ЭИС жүргізілген сынақтар саны (өспелі қорытындысымен) |
бірлік |
5 |
7 |
15 |
20 |
30 |
|
Мемлекеттік эталондарды жаңғырту (өспелі қорытындысымен) |
бірлік |
1 |
6 |
8 |
9 |
10 |
|
Қазақстанда өзекті етілген қолданыстағы техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің саны |
бірлік |
12-ден көп емес |
12-ден көп емес |
12-ден көп емес |
12-ден көп емес |
12-ден көп емес |
|
ILAC және IAF кіру кезеңдерін уақтылы орындау («Жол картасы» тармақтрын) |
есеп |
- |
ILAC есебі |
ILAC есебі ІАҒ есебі |
ІАҒ есебі |
ІАҒ есебі |
|
Сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттеу органдары бойынша шетелдік АО оң шешімдері |
бірлік |
- |
3 |
- |
3 |
- |
|
Оқыту курстарын аяқтау бойынша тестердің оң нәтижелері |
бірлік |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері |
бірлік |
80 |
100 |
110 |
120 |
130 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Сапаны басқарудың тиімді әдістеріне жәрдемдесу |
||||||
Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін шығындар* |
мың теңге |
548 |
952 |
1038 |
1125 |
1215 |
|
Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны ** |
мың теңге |
||||||
Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың құны *** |
мың теңге |
||||||
Өлшемдердің қолда бар 13 түрінің Республика экономикасының салаларында метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өспелі қортындыларымен); |
бірлік |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Эталондардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту және олардың метрологиялық және техникалық сипаттамаларын жақсарту |
бірлік |
1 |
4 |
6 |
7 |
9 |
|
ЭМС бойынша сынақ түрлерін ұлғайту |
бірлік |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктеуішін басу, өзекті ету, жүргізу, сақтауға кететін шығындар |
мың теңге |
кемінде 475 |
кемінде 500 |
кемінде 533 |
кемінде 566 |
кемінде 608 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экспортты дамыту |
||||||
Қазақстандық кәсіпорындарды халықаралық деңгейде тану |
|||||||
Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны |
бірлік |
1400 |
2249 |
2300 |
2400 |
2600 |
|
Эталон орталығы ғимаратының барлық технологиялық жабдықтарының үздіксіз және авариясыз жұмыс істеуі |
|||||||
Метрология сипаттамаларын бастапқы эталондар деңгейіне дейін жақсарту (өспелі қорытындымен) |
бірлік |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ЭМС-ға арналған сынақтардың берілген хаттамаларының саны (өспелі қорытындымен) |
бірлік |
5 |
7 |
15 |
20 |
30 |
|
Техникалық-экономикалық ақпараттар жіктегіштерінің өзекті етілген депозитарийді жүргізуі |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
ILAC және ІАҒ аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі. |
толық мүшелік |
- |
- |
- |
ILAC |
IAF |
|
Сәйкестік сертификаттарын шетелдерде тану жолымен экспорттаушылар үшін «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету |
«Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету |
- |
3 ОСП арқылы «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету |
- |
9 ОСП арқылы «Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету |
«Жасыл дәлізді» қамтамасыз ету |
|
Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы |
бірлік |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету |
оң нәтиже көрсеткендер % |
40% |
50% |
55% |
60% |
65% |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 379 647 |
1 049 721 |
1 976 722 |
1 804 749 |
1 888 695 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру» |
||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер, электр энергетикасы саласында нормативтік-техникалық құжаттамалар және энергия үнемдеу саласында нормативтік-құқықтық актілер, атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу үшін нормативтік техникалық құжаттар әзірлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.4. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттіліктерін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.4.1. Қазақстандық көмірдің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Ішкі және сыртқы нарықтарда көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне жағдай жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамаларды қамтамасыз ету |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
саны |
18 |
16 |
23 |
24 |
|
2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу |
саны |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
4. «Көмір және оны өндірудің, өндеудің, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық, регламентті әзірлеу |
саны |
1 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көмір саласының тиісті халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|
Атом энергетикасында техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсат |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндет |
3.7.3. Атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу |
||||||
Сан көрсеткіштері |
Техникалық регламенттерді әзірлеу |
3 |
|||||
Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу |
8 |
7 |
7 |
8 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкес келетін нормативтік база |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Атом саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ядролық қондырғылар мен атом станцияларын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікті реттеу жөніндегі нормативтік құжаттарымен қамтамасыз ету |
дана |
11 |
7 |
7 |
8 |
|
Электр энергетикасы және энергия үнемдеу саласында нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.3. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану |
||||||
Міндеті |
3.3.1. Электр және жылу энергияларын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу шараларын әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау |
||||||
Сан көрсеткіштері |
НТҚ (әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар, нұсқаухаттар, ережелер және т.б.) |
дана |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар әзірлеу |
дана |
3 |
3 |
3 |
2 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Отын-энергетика кешені өнімінің бәсекеге қабілеттілігін халықаралық талаптарға сәйкес нормативтік-құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету - тауарлар мен қызметтерді өндіру және энергия сыйымдылығына арналған энергияның мөлшері, ЖІӨ-ні өндіруге электр энергиясына шыққан шығыстар |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
1. Электр энергетикалық кешен жұмысының тұрақтылығын және объектілердің қауіпсіздігін арттыру. |
дана |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар (барлығы) |
мың теңге |
99 799 |
191 566 |
150 656 |
167 379 |
127 200 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 - Инновациялық белсенділікті жұмылдыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
||||||
Сипаттама |
Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Инновациялық даму |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Инновациялық интернет портал құру |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Журнал шығару (50 KZ журналы) |
бірлік |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Ұтымды ұсыныстардың республикалық конкурсын өткізу |
іс-шара |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Астана III Экономикалық форумының шеңберінде инновациялық конгресс өткізу |
іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Технопарктерді ұстау және дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу (материалдық-техникалық базаны дамыту) |
іс-шара |
- |
- |
6 |
- |
- |
|
Астана III Экономикалық форумының шеңберінде индустриялық-инновациялық жобалар мен ғылыми еңбектердің және инновациялық Конгрестің көрмелерін өткізу |
іс-шара |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
NIFS50K инновациялық бизнес-жоспарлардың республикалық конкурсын өткізу |
іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сан көрсеткіштері |
Отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті өнімдерді халықаралық деңгейде шығару жөніндегі қызметін ынталандыру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуы саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
186 570 |
138 674 |
138 674 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 ҮИИДМБ сүйемелдеу жөніндегі қызметтер |
||||||
Сипаттама |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсат |
1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту |
||||||
Міндеттер |
1.1.1 Тау-кен металлургия кешенін дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
479 598 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу» |
||||||
Сипаттама |
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау жөніндегі шараларды жетілдіру бойынша іс-шаралар өткізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсат |
4.1. Шетелдік инвестицияларды тарту |
||||||
Міндеттер |
4.1.2. Қазақстан Республикасының оң имиджі мен инвестициялық мүмкіндіктерін жылжыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шетелдік инвесторларды тарту және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер |
ұйымдастырылған сапарлардың саны |
0 |
0 |
10 |
12 |
14 |
ҚР ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу |
сайтқа кіруші адамдар |
0 |
0 |
2 400 |
3 600 |
4 800 |
|
Инвестициялар тарту жөніндегі қызметті ақпараттық-тұсаукесерлік сүйемелдеу |
инвестициялық жобаларды іске қосу |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
Инвестициялық жобалар мен шетелдік инвесторлардың деректер базасын қалыптастыру және сүйемелдеу |
деректер базасындағы шетелдік инвесторлардың саны |
0 |
0 |
60 |
72 |
86 |
|
Қазақстанда және бәсекелес елдерде тікелей шетелдік инвестицияларды тарту жөнінде шетелдік инвестицияларға арналған салыстырмалы талдау жүргізу |
зерттеулер |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Сан көрсеткіштері |
Global-2000-ға енгізілген, тартылған ТНК саны |
саны |
0 |
0 |
2 |
3 |
4 |
Тиімділік көрсеткіштері |
1 қызметкерге (50 адам) тартылған инвестицияны ұлғайту |
% 2010 ж. |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі |
млн.АҚШ долл. |
0 |
0 |
20 |
25 |
30 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
364 200 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «ЭКСПОРТШЫ - 2020 бағытының шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу» |
||||||
Сипаттама |
Экспортқа бағдарланған өндірістерді дамытуға және қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға бағытталған іс-шараларды жүргізу үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсат |
1.1. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын дамыту |
||||||
Міндеттер |
Сыртқы нарықтарға жоғары қосылған құнымен дайын өнімнің экспортын жылжыту (экспорттық жылжыту бойынша өткізілген іс-шаралардың шеңберінде) |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес тауарлар үлесінің ұлғаюы (экспорттың жалпы көлемі - 100 %) |
% |
14,5 |
13 |
14,5 |
16,4 |
19 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Отандық өнім экспортының географиясын кеңейту |
бірлік |
120 |
100 |
110 |
120 |
130 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Экспортқа бағдарланған қазақстандық кәсіпорындарды шетелдік нарықтарға шығару |
бірлік |
- |
- |
20 |
24 |
29 |
Сапа көрсеткіштері |
Қазақстандық кәсіпорындардың оқытылған мамандарының саны |
бірлік |
- |
- |
40 |
44 |
49 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 174 598 |
300 000 |
1 253 950 |
350 000 |
350 000 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау» |
||||||
Сипаттама |
Техникалық реттеу және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
5. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту |
||||||
Мақсат |
5.1. Адамның өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін арттыру |
||||||
Міндеттер |
5.1.2. Техникалық реттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылаудың халықаралық моделіне көшу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар (ТРМК аумақтық Департаменттерінің кемінде 70 мемлекеттік инспекторлар) мен мамандардың (техникалық реттеу және метрология саласында кемінде 30 мамандар) саны |
бірлік |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіші |
Оқыту курстарында көтерілген бағыттар саны |
бірлік |
0 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
Тиімділік көрсеткіші |
1 тыңдаушыны оқытуға кететін шығындар |
0 |
108,28 |
118,03 |
128,65 |
128,65 |
|
Нәтиже көрсеткіші |
Техникалық реттеу саласындағы білікті мамандарды көбейту |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
10 828 |
11 803 |
12 865 |
12 865 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақтан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
026 «ӨНІМДІЛІК - 2020 бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру» |
||||||
Сипаттама |
Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Инновациялық даму |
||||||
Мақсат |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Берілген инновациялық гранттардың саны: |
||||||
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға |
бірлік |
- |
- |
10 |
10 |
||
инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға |
бірлік |
- |
- |
4 |
5 |
||
шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге |
бірлік |
- |
- |
5 |
5 |
||
инновациялық технологияларды сатып алуға |
бірлік |
- |
- |
6 |
6 |
||
Сенім білдірілген қызметтер (тартылған ұйымдар) |
бірлік |
- |
- |
1 |
1 |
||
Сапа көрсеткіші |
ҒЗТКЖ-ға бюджет қаражатының 1 теңгесіне ЕІӨ өсімі |
теңге |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Енгізілген инновациялық жобалардың саны |
бірлік |
- |
- |
- |
2 |
3 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1 725 000 |
1 500 000 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА қатысушыларының қызметін регламенттеу, өзара іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттама |
АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық негізін ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық жұмыс кеңесіне әзірлеуге қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде атқарушы органдарға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын қорытындылау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсат |
4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Міндеттер |
4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдай жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Тіркелген компаниялардың саны |
бірлік |
29 |
23 |
30 |
35 |
40 |
Нәтиже көрсеткіштері |
АТП АЭА аумағында жұмыс істейтін фирмалар |
бірлік |
29 |
23 |
30 |
35 |
40 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
16 389 |
19 782 |
23 157 |
27 350 |
30 430 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттама |
Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
|||||||
Мақсат |
Министрліктің ақпараттық-коммуникациялық технологиялар инфрақұрылымын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
1. Құрылымдық-кабель желісін белсенді жабдықпен, серверлік жабдықтарды жаңғырту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Телефонияны (АТС) жаңғырту |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
Құрылымдық-кабелдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
|
Серверлік жабдықтарды жаңғырту |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
|
Серверлік үй-жайды қайта жарақтандыру |
% |
- |
- |
90 |
- |
- |
|
Конференц-жүйені орнату |
дана |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Нәтиже көрсеткіші |
Министрліктің ұйымдастыру техникаларын жаңарту |
% |
- |
- |
50 |
- |
- |
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
90 |
- |
- |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
15 630 |
133 573 |
1 534 |
1 534 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін таныстыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» |
||||||
Сипаттама |
Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу, Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша қызметтер ұсыну. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Инновациялық даму; |
||||||
Мақсат |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны |
бірлік |
- |
60 |
120 |
120 |
120 |
Көрсетілген технологиялық сұраулар саны |
бірлік |
- |
10 |
30 |
30 |
30 |
|
Кәсіпорындарды /жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен жобаларды іске асыру/құру туралы жасалған шарттардың саны |
дана |
- |
6 |
10 |
15 |
15 |
|
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше Еуропа елдеріне жіберу |
адам |
- |
4 |
6 |
6 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы |
бейіндер |
3 |
8 |
12 |
20 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Ресурстар шығыстары экономикасының %-дық қатыстылық көрсеткіші |
% |
- |
20 |
30 |
40 |
40 |
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің бір маманды оқытуға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
621,5 |
833,3 |
833,3 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Құрылған бірлескен кәсіпорындардан /жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы алынған пайда көлемі |
мың теңге |
- |
- |
2000 |
3000 |
5000 |
Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік қадағалаудың халықаралық моделіне көшу |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
22 100 |
17 368 |
18 868 |
13 618 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» |
||||||
Сипаттама |
Уран кеніштерін консервациялау және жою, өнеркәсіп алаңдарында және оған іргелес аумақта орналасқан кеніштерді қайта өңдеу және техногендік уран қалдықтарын көму, Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз күйге келтіру, БН-350 реакторлық қондырғыны ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік-қауіпсіздік жай-күйге келтіру жөніндегі жұмыстар |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсат |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндет |
3.7.2. Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, техногендік қалдықтарды көму |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Таратылған және қайта қалпына келтірілген кеніштердің саны |
кеніш |
3 |
2 |
|||
2001-2010 жылдары бағдарламаның орындалу нәтижелері туралы есеп |
есеп |
1 |
|||||
Таратылған кеніштердегі мониторинг |
кеніш |
3 |
|||||
Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау |
жиынтықтан % |
25 |
25 |
50 |
|||
22а цехының жабдықтарын бөлшектеу |
көлемнен % |
2 |
28 |
40 |
|||
22а цехының СРҚ қайта өндеу |
м3 |
90 |
60 |
||||
22а цехынан ҚРҚ шығару |
т |
15 |
600 |
500 |
|||
м3 |
42 |
630 |
720 |
||||
Ирригациялық жүйені жобалау |
% |
100 |
|||||
Ирригациялық жүйені кұру |
% |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
||||||
Барлық жабындардың сыртқы беті мен цехтардың ЭДҚ СПОРО-97 нормаларына сәйкестігі |
Зв/сағ. |
СПОРО-97 нормаларынан аз немесе тең |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жұмыс аяқтағаннан кейін кеніш аумақтарының радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс |
||||||
ЕХМЗ радиациялық ластанған аумағын қайта құнарландыру |
шаршы м |
13360 |
|||||
Төмен активті РАҚ-ты орларға орналастыру (Первомайский кенті) |
шаршы м |
2590 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жұмыс аяқтағаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс |
||||||
Ағынды жерасты суларының мониторингі (сынамалардың саны) |
дана |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
РҚСП ирригациялық жүйесін жобалау |
% |
100 |
|||||
РҚСП ирригациялық жүйесін кұру |
% |
100 |
|||||
Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру |
% |
20 |
80 |
- |
||
ПЯО-ы бар контейнерлерді ұзақ уақыт сақтау алаңдарында сақтауды қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
||||
Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы |
% |
35 |
65 |
||||
СРҚ резервтік көлемін салу |
% |
60 |
40 |
||||
158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы |
% |
55 |
|||||
СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу |
% |
30 |
|||||
стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу |
% |
60 |
11 |
||||
Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу |
% |
4 |
10 |
||||
Жобаларға мемлекеттік сараптама жүргізу және бекіту (5-кезектегі құрылыс, санитарлық-қорғау аймағы, тазарту қондырғысы, жоғары активті қалдықтар жобасы) |
% |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Барлық жабындардың сыртқы беті мен аумақтың ЭДҚ нормативтік құжаттарға сәйкестігі. Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
3в/сағ. |
нормалардан аз немесе тең |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалық көрсеткіштерден аспауы тиіс |
мк3в/сағ. |
0,3-0,6 (жергілікті алынбайтын 1,5) |
0,3-0,6 (жергілікті алымбайтын 1,0) |
0,3-0,6 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
635 812 |
261 061 |
871 298 |
2 327 827 |
3 565 978 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
035 «Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабуды қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттама |
Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі шахталарын, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.5. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тірішлігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.5.1. Қарағанды көмір бассейнінін пайдасыз шахталарының жабылуын аяқтау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі қызметінің келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Қарағанды көмір бассейннің пайдасыз шахталарын жабу, оның ішінде: «Қарагандыкөмір» АҮАҚ-тың № 1 шахтасы «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы |
саны |
1 |
2 |
|||
Сапа керсеткіштері |
Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес орындау |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бассейннің шахталарында тарату жұмыстары басталғаннан бастап акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқару органдарына берілген жердің жалпы көлемі |
га |
3476,8 |
3578,8 |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
Тарату жұмыстарын аяқтау |
«Қарағандыкөмір» АҮАҚ- тың №1 шахтасын тарату |
«Қарағандыкөмір» АҮАҚ- тың №2 және 3 шахталарын тарату |
||||
Міндеті |
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін жою |
||||||
Сан көрсеткіштері |
Вұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде: |
||||||
оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою; |
дана |
46 |
9 |
||||
үйінділерді жою; |
дана |
3 |
1 |
1 |
2 |
||
карьерлерді жою |
дана |
||||||
Тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету |
есеп |
1 |
1 |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
1. Жойылған оқпандардың, ұңғымалардың, үйінділер мен карьерлердің үлесі |
% |
71 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
|
2. Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқару органдарына берілген жердің жалпы көлемі |
га |
18,6 |
210,0 |
105,0 |
112,4 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
533 499 |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
036 «Электрмен жабдықтау кабелдерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін Астана қаласының бюджетіне нысаналы ағымдағы трансферттер» |
||||||
Сипаттама |
Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.1.1. Жаңа өндіруші қуаттарды қайта құру, жаңарту және жаңаларын салу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Электр желілері объектілерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге бағытталған нысаналы ағымдағы трансферттер |
саны |
1 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
ҚНмЕ-ге сәйкес |
||||||
Нэтиже көрсеткіштері |
ҚР Министрліктер Үйін және 2011 жылғы VII қысқы Азия ойындары өткізу кезінде спорттық объектілерін электрмен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету |
||||||
Қала әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару |
мың теңге |
482 300 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Республикалық бюджет қаражаты |
мың теңге |
0 |
0 |
482 300 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз eту |
|||||||
1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
|||||||
Сандық көрсеткіштері |
1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу |
аумақ (км) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
белгі (дана) |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
||
физикалық тосқауылдар (км) |
15 |
||||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
|||
АСЕ-ні зерттеулер адам |
50 |
100 |
200 |
||||
2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау шараларын өткізу |
құрылыс |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
||
3. Ядролық қару-жарақ әрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигоны аумағындағы радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу |
зерттеу аумағы (ш.км) |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
|
ремедиациялау аумағы (ш. км) |
0,02 |
0,025 |
0,025 |
||||
радиациялық кауіпті объектілерді түгендеу |
5 |
10 |
10 |
||||
4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру |
су пайдалану объектілері |
60 |
70 |
10 |
20 |
||
паспорттар |
8 |
11 |
10 |
2 |
|||
мониторингтеу ұңғымалары |
3 |
3 |
3 |
10 |
|||
5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру |
ГАЖ-жобасының қабаттары |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
интернет-ресурс |
1 |
||||||
брошюра мақалалар |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
||
дәрістер |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Жұмыстар НРБ-99 сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зерттелген аумақтың жалпы көлемі |
% |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
Паспортталған ластанған объектілердің саны |
дана |
3 |
8 |
11 |
10 |
2 |
|
Радиациялық ахуал картасы |
ССП аумағынан % |
8 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау |
||||||
Сандық көрсеткіштері |
Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зертгту |
алаңдар |
10 |
||||
шаршы. км |
265 |
||||||
елді мекен |
3 |
||||||
Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру |
ұңғыма |
4 |
6 |
||||
Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы |
мониторинг посты |
4 |
6 |
||||
Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апаттық жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу |
модель |
1 |
|||||
технология |
1 |
||||||
Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апатты жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің 1 жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу |
геофизикалық корытынды |
1 |
|||||
регламент |
1 |
||||||
Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу |
есеп |
2 |
2 |
2 |
|||
сынама |
20 |
45 |
45 |
||||
талдау нәтижелері |
20 |
45 |
45 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу |
есеп |
2 |
2 |
2 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Қазақстан үшін тиімділік болашақта жер қоры санатындағы бүлінген жерлерді пайдалануға беру арқылы қол жеткізеді |
ш. км. |
100 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу |
алаң |
10 |
||||
ш. км |
265 |
||||||
елді мекен |
3 |
||||||
Ластанудың жойылған дақтары |
дақ |
30 |
10 |
||||
Жерасты суларының радионуклидгі ластану мониторингі |
есеп |
2 |
2 |
2 |
|||
Жерасты суларының экологиялық жай-күйі туралы қорытынды және оларды шаруашылық қажетке және ауыз су ретінде пайдалану туралы кеңестер |
қорытынды |
1 |
|||||
3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия) |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
4. Бүтіндікті қамтамасыз ету (құпия) |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.1. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу анықтау және паспорттау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
862 385 |
825 168 |
932 055 |
936 336 |
1 347 987 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру» |
||||||
Сипаттама |
Жер қойнауының есебін жүргізу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніне инвестицияларды талдау, геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және пайдалануға беру, жер қойнауы туралы компьютерлік деректер банкіне техникалық және технологиялық әкімшілік ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.2.5. Геологиялық ақпараттың және геоақпараттық жүйелердің деректер базасын қалыптастыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар |
іс-шара |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсынымдар әзірлеуге бағытталған іс-шаралар |
іс-шаралар |
- |
- |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Толық және сенімді ақпарат негізінде дайындалған есептілік |
іс-шара |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестік |
сәйкестік |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдер |
мың теңге |
823 200 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Пайдаланушыларды толық және сенімді геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету |
шолу |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
ТЭН-ге сәйкес іске асыруға дайын жоба |
1 |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
123 802 |
140 990 |
199 023 |
253 695 |
267 103 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары» |
||||||
Сипаттама |
Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.2.1. Болжамдық ресурстарды бағалаумен Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Геологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары (ГЗА-200) |
мың шаршы км |
41,63 |
35,0 |
50,4 |
43,9 |
58,4 |
Инженерлік-геологиялық зерттеулермен өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары |
мың шаршы км |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
19,48 |
25,0 |
|
Геологиялық-минерагеникалық карталауды жүргізу алаңдары (ГЗА-200) |
мың шаршы км |
16,5 |
15,0 |
8,3 |
12,0 |
16,0 |
|
Дайындық іс-шаралары шеңберіндегі есептер саны |
есеп |
7 |
1 |
8 |
5 |
5 |
|
Қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу учаскелерінің саны |
учаске |
12 |
8 |
14 |
14 |
10 |
|
Көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстары |
объект |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Жерасты тұщы сулары кенорындарын жете барлау |
кен орны |
2 |
9 |
28 |
|||
Ауылдық елді мекендерді ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
ауыл |
197 |
108 |
51 |
102 |
||
Арқалық қаласын ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
объект |
1 |
|||||
Геотермальды су қорларымен қамтамасыз ету |
объект |
1 |
|||||
Болжамды жұмыстарды жүргізу алаңдары |
мың шаршы км |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
|||
Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама жасау |
жоба |
- |
- |
148 |
- |
- |
|
Ауылдық елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
ауыл |
197 |
108 |
- |
|||
Ірі елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
кен орны |
- |
2 |
4 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Қатты пайдалы қазбалар кенорындарын табуға бөлінген перспективалық учаскелер алаңы |
шаршы км |
1000 |
700 |
1800 |
2200 |
2500 |
Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің, болжамды ресурстарының көлемі: |
тонна |
150 |
100 |
110 |
105 |
170 |
|
млн. тонна |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
||
млн. тонна |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
||
Болжамды ресурстарды бағалаумен кенді аландарды геологиялық-миверагеникалық карталау: |
тонна |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|
млн. тонна |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
||
млн. тонна |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
||
Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының жер қойнауындағы құндылығы: |
млрд. АҚШ долл. |
3,36 |
2,16 |
2,8 |
2,9 |
3,9 |
|
8,5 |
4,7 |
5,1 |
5,0 |
10,6 |
|||
18,9 |
10,1 |
15,0 |
15,3 |
20,2 |
|||
Егжей-тегжейлі мұнай-іздестіру жұмыстарын белгілеу үшін мұнай-газ-перспективалық құрылымдары мен учаскелерді табу |
құрылым |
1 |
1 |
1 |
|||
учаске |
1 |
||||||
Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы |
ш. км |
15 |
5 |
5 |
5 |
8 |
|
Елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
|
Бөлінген перспективалық учаскелер алаңы |
ш. км |
1500 |
1550 |
1650 |
|||
Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге жобалау-сметалық құжаттама жасау бойынша қолданыстағы талаптарға сәйкестік |
сәйкестік |
||||||
Ірі елді мекендерді жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
% |
- |
1 |
3 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Өтелген қорлардың кұнына қорлардың өсім кұндылығының қатынасы: |
% |
35,9 |
21,0 |
39,5 |
40,7 |
41,0 |
% |
2,9 |
1,7 |
3,4 |
3,6 |
3,6 |
||
% |
22,4 |
19,5 |
25,2 |
26,9 |
26,5 |
||
Табылған пайдалы қазбалардың құндылығына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Өнеркәсіптік кенге айналуды оқшаулау мақсатында қаржыландырудың төрт көздері есебінен іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін берілген болжамдық ресурстармен перспективалык учаскелер саны |
учаске |
10 |
8 |
15 |
16 |
16 |
Қатты пайдалы қазбалар қорларының өсуі: |
тонна |
10 |
10 |
11 |
11 |
9 |
|
м. тонна |
50 |
150 |
80 |
100 |
100 |
||
м. тонна |
100 |
100 |
120 |
120 |
|||
Жерасты сулары қорларының өсуі |
тәулігіне/ мың текше м |
35,5 |
19,4 |
18,3 |
18,7 |
||
Зерттелген аумақтарға болжамды учаскелер алаңдарының қатынасы |
% |
0,7 |
0,66 |
0,69 |
|||
Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізуге арналған жұмыстарды іске асыруға дайын жобалау-сметалық құжаттама |
жоба |
- |
- |
148 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 208 032 |
2 943 697 |
3 575 974 |
4 488 202 |
5 415 079 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, әлемдік нарықтағы оның интеграциясының мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторингі жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламентте нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.2. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.2.4. Қазақстанның барлық аумағындағы минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
1. Минералдық шикізат базасы жағдайын мониторингтеу «Геология және жер қойнауын қорғау» тоқсандық ақпараттық-талдамалық журналы |
жоба |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
2. Жерасты суларын мониторингтеу, оның шегінде: |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
полигон |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
кадастр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу, оның ішінде: |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
полигон |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеуді сүйемелдеу |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Пайдаланушыларды республиканың минералдық-шикізат базасының қазіргі жағдайы туралы сенімді ақпаратпен, нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету |
есеп |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Пайдаланушыларды жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету |
есеп |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
1. Бір жоба бойынша жұмысты жүргізуге арналған орташа шығын |
мың теңге |
6552,22 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
2. Жерасты суларын мониторингтеу: |
теңге |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
|
теңге |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
теңге |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
||
теңге |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
||
3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу: |
теңге |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
теңге |
27850 |
27850 |
28750 |
28750 |
28750 |
||
4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мониторингтеуді сүйемелдеу: 1 объектінің құны |
теңге |
7130 |
8584 |
8584 |
8584 |
8584 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік талаптар негізінде орындалған геологиялық есептер жұмыс тұрлері бойынша республикалық геологиялық қорға электронды және қағаз тасығыштармен берілетін болады. |
есеп |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
663 674 |
663 674 |
743 237 |
743 315 |
743 315 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 «Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау» |
||||||
Сипаттама |
Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау үшін мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, жердегі флора мен фаунаны сақтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
1.4.2. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
1. Теңізде және құрлықта 99 мұнай ұңғымасын жою |
ұңғыма |
4 |
19 |
10 |
10 |
|
2. Өздігінен төгілетін, оның ішінде 315-і радионуклидтердің жоғары құрамымен 2149 гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау |
ұңғыма |
85 |
58 |
200 |
210 |
||
3. Мұнай ұңғымаларын зерттеу: |
ұңғыма |
1900 |
|||||
11000 |
|||||||
4. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу |
ұңғыма |
3500 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
1. Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз бен жердегі флора мен фаунаны сақтау |
ш. км |
2062,8 |
2324,1 |
3224,8 |
4170,7 |
|
тәулігіне/ текше м |
297 700 |
335 400 |
465 400 |
601 900 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
Мына тереңдікте 1 ұңғыманы жою бойынша жұмысты жүргізуге орташа шығындар: |
ұңғыма |
22 |
61 |
47 |
||
20 |
99 |
102 |
|||||
16 |
40 |
61 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жойылған ұңғымаларды қабылдау актілері, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне ай сайын ақпараттық есеп беру. Өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау туралы есеп. |
ақпараттық есеп |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
тоқсан сайын |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
692 770 |
687 479 |
448 411 |
598 248 |
598 248 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 ««Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу» |
||||||
(Трансферттің атауы) |
|||||||
Сипаттама |
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.5. Бұрын «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Карағанды облысы халқының тұрмыс-әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.5.3. Таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге азаматтардың құқықтарын іске асыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бенефициарлар саны |
адам |
608 |
635 |
557 |
606 |
606 |
Нәтиже көрсеткіштері |
«Қарағандышахтатарату» РМБК-ке берілген таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді ай сайын 25-күніне дейін уақтылы төлеу |
ай сайын |
ай сайын |
ай сайын |
ай сайын |
ай сайын |
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
117 990 |
130 686 |
130 006 |
150 296 |
160 418 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттамасы |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
Шетелдік инвестицияларды тарту |
||||||
Міндеттер |
Халықаралық шарттық-құқықтық базаны дамыту. Инвестиция көздерін әртараптандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Іске асыру кезеңі |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны |
саны |
25 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы |
жалпы санының % |
75 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
210 000 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ядролық сынақтардың мониторингі» |
||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы |
|||||||
1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалар мұрағатын қағаздағы және магниттік жазбаларын электрондық тасушыға көшіру |
|||||||
Сандық көрсеткіштер |
Іріктеліп алынған сейсмограммалардың және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі |
сейсмограмма |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|
Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі |
Мб |
150 |
190 |
190 |
200 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ядролық сынақтарды мониторинггеу тиімділігін арттыру және ғылыми мақсаттарда пайдалану үшін ядролық жарылыстардың бірегей мұрағаттық жазбаларын жоғалтудың алдын алу және оларды қазіргі халықаралық қалыптарға көшіру |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі |
сейсмограмма |
950 |
970 |
970 |
1000 |
|
2. Элементтік базаны толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
3. Энергетикалық кешенді дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
3.7.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету |
||||||
Сандық көрсеткіштері |
Іске қосуға енгізілген геофизикалық технологиялардың саны |
технология |
1 |
1 |
1 |
||
1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда |
км (жабынмен) |
4 |
4 |
||||
км (көтерме жол) |
53 |
15 |
15 |
15 |
|||
құрылыстарда |
текше м |
1800 |
75 |
||||
2) Станциялардың уақытша желілеріне арналған жабдықтарды сатып алу |
станция |
5 |
5 |
||||
сейсмометр |
10 |
10 |
|||||
жинау жүйесі |
1 |
1 |
1 |
||||
қосалқы жиынтық |
1 |
1 |
1 |
||||
3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру |
қума м |
400 |
50 |
80 |
50 |
||
4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру |
станция |
1 |
|||||
қосалқы жиынтық |
1 |
||||||
5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру |
1 |
||||||
қосалқы жиынтық |
1 |
||||||
6) Өлшеуіш коммуникациялық кешені |
кешен |
1 |
|||||
қосалқы жиынтық |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
Станциялар мен байланыс арналарына қойылатын техникалық талаптар Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі. |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Іске асырылған геофизикалық технологияларды мониторингтеу санын кеңейту |
технология |
1 |
1 |
1 |
||
Ядролық сынақтардың, жер сілкіністерінің, магниттік және инфрадыбыстық ауытқулардың мониторингтеу жөніндегі ақпараттық ресурсты ұлғайту |
% |
15 |
30 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі |
% |
5 |
25 |
30 |
40 |
|
3. Халықаралық шарттар мен келісімдерге қолдау көрсетуде Қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Сандық көрсеткіштер |
қызмет көрсету станцияларының саны |
дана |
11 |
11 |
11 |
||
қызмет көрсету деректер орталығының саны |
дана |
1 |
1 |
1 |
|||
қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны |
дана |
1 |
1 |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық деректер пішініне қойылатын талаптарға сәйкестігі |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ядролық қауіпсіздікті қолдауда мониторинг деректерін жинау, беру және өңдеудің халықаралық технологияларын енгізу |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес) |
Гб |
190 |
190 |
190 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
56 245 |
68 000 |
136 352 |
133 211 |
126 267 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
069 «Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу» |
||||||
Сипаттама |
Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуы бойынша саясат жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
4-бағыт. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.2-мақсат. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту 4.3-мақсат. Жергілікті қамтуды дамыту |
||||||
Міндеті |
4.2.1-міндет. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Өңірлердің индустриялық-инновациялық даму саласында іс-шаралар өткізу |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуы саласында Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
|||
Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі» |
||||||
Сипаттама |
«Қазақстан өнім берушілері өндіретін тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің, бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.3. Жергілікті қамтуды дамыту |
||||||
Міндеті |
4.3.1. Қазақстандық қамтуды дамыту саласындағы құқықтық аяны жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
«Қазақстан өнім берушілері Өндіретін тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу |
бірлік |
0 |
500 |
2 000 |
3 000 |
4 000 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Жергілікті қамтуды дамыту бойынша Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
17 628 |
470 395 |
265 195 |
265 195 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
085 «ӨНІМДІЛІК - 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу» |
||||||
Сипаттама |
Басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Инновациялық даму |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Нәтиже көрсеткіштері |
Өндірістің технологиялық деңгейін арттыру |
% |
1,5 |
2 |
- |
- |
|
Еңбек өнімділігін арттыру |
% |
1,5 |
2 |
- |
- |
||
Сандық көрсеткіштері |
Өндіріске шығындарды төмендету |
% |
0,5 |
1 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
150 000 |
165 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер» |
||||||
Сипаттама |
Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Инновациялық дамыту |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Маркетингтік-талдамалық зерттеулерді жүргізу |
бірлік |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
Индустриялық саясат саласында зерттеулер жүргізу |
бірлік |
- |
- |
9 |
- |
- |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Елдің индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Мың теңге |
0 |
0 |
348 450 |
110 128 |
110 128 |
Бюджетті бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «ӨНІМДІЛІК - 2020 бағытының шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Инновациялық дамыту |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.3. Технологиялар трансфертін дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Тау-кен металлургиялық конструкторлық бюросын құру |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
Сапа көрсеткіштері |
Инноваторларға қолайлы жағдай жасау; толыққанды тәжірибелік-зертханалық жабдықпен және үй-жайлармен қамтамасыз ету |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Инновациялық компаниялар санының өсуі |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Инновациялық қызмет субъектілерін толыққанды тәжірибелік-зертханалық жабдықпен және үй-жайлармен қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
Бюджетті бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 «ИНВЕСТОР-2020» бағыты шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылым үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттау |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін инвестициялар бөлу. № 1 қосалқы аймағы мен № 3 «Ақтау теңіз порты» АЭА инфрақұрылымының құрылысы, 2 шығысты өрт депосының құрылысы және 220/10 KB кіші станциядан тұғынушылардың кәсіпорнына дейін электрлік қуат кабелін төсеу (оның ішінде ЖСҚ әзірлеу). |
||||||
Стратегнялық бағыты |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Міндеттер |
4.2.2. Индустриялық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Жол құрылысы |
км |
6,7 |
6,8 |
4,09 |
4,0 |
|
Жолдардан гүлзарлық бөліктерін абаттандыру |
км |
0 |
1 |
7,35 |
6,1 |
||
Шаруашылық ауыз су - су құбырлары құрылысы |
км |
9,4 |
4 |
6,5 |
5,4 |
||
Техникалық су құбырлары құрылысы |
км |
8,8 |
4,6 |
3,2 |
2,9 |
||
Тұрмыстық кәріздер құрылысы |
км |
9 |
3,5 |
6,2 |
4,1 |
||
Нөсерлік кәріздер құрылысы |
км |
6,6 |
6,5 |
3,4 |
2,8 |
||
Жылу магистралінің құрылысы |
км |
0 |
3 |
11,8 |
6,4 |
||
Телефон кәріздері құрылысы |
км |
0 |
5,6 |
3,4 |
3,1 |
||
РПК - 10 кВ және кабельді желілер құрылысы |
дана |
0 |
4 |
3 |
0 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Ақтау теңіз порты АЭА |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Кәсіпорындар саны |
дана |
3 |
4 |
4 |
4 |
43 |
Инвестициялар көлемі |
млн. АҚШ долл |
100 |
486,5 |
450 |
630 |
- |
|
Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны |
бірлік |
1440 |
1940 |
2320 |
2445 |
- |
|
жылына өнеркәсіп өнімінің көлемі |
млн. теңге |
27 502 |
35 105 |
46 240 |
82 900 |
91 200 |
|
Оңтүстік АЭА |
|||||||
Кәсіпорындар саны |
бірлік |
- |
- |
3 |
6 |
10 |
|
Инвестициялар көлемі млн. АҚШ долл. |
бірлік |
- |
- |
205 |
190 |
280 |
|
Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны |
бірлік |
- |
- |
1538 |
2138 |
3638 |
|
Жылына шығарылатын өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге |
бірлік |
- |
- |
15 753 |
27 311 |
40 966 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Ақтау теңіз порты АЭА |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Мың теңге |
0 |
9 701 231 |
3 947 727 |
3 000 000 |
0 |
Бюджетті бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «ЭКСПОРТЕР - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
ЭКСПОРТЕР - 2020 бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған «Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Міндеттер |
4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері - кәсіпорындардың экспорттық мәмілелері төңірегінде кредиттік сақтандыру қолдауымен қамту |
бірлік |
- |
- |
50 |
- |
- |
ШОБ саны |
бірлік |
- |
- |
13 |
- |
- |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Экспорттық мәмілелер саны |
бірлік |
- |
- |
13 |
75 |
142 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
021 «ИНВЕСТОР - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Қарағанды қаласындағы Индустриялық парк инфрақұрылымының құрылысы; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Өнеркәсіп салаларын ынталандыру |
||||||
Мақсаты |
4.2. Индустриялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Міндеттер |
4.2.1. Арнайы экономикалық аймақтар аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Eceптi кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Қарағанды қаласындағы Индустриялық парк инфрақұрылымының құрылысы. |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Темір жол инфрақұрылымы (МЖС, кірме жолдар) |
км |
11,7 |
18,7 |
|||
Автомобиль жолдары |
км |
17,4 |
|||||
Су құбырлары желілері |
км |
51,8 |
|||||
Кәріздік желілер |
км |
65,8 |
17,45 |
||||
Электр желілері |
км |
34 |
|||||
Трансформаторлар 125 мвт Қосалқы станция құрал жабдықтары (ажыратқыштар, сөндіргіштер) ОРУ құрылысы - 110, ВЛ-100 кв |
бірлік |
2 |
|||||
ПС-1,ПС-2,РП-1,РП-2,РП-3,РП-4 құрылысы |
бірлік |
6 |
|||||
10 кв кабель желісі |
км |
3,7 |
|||||
Телефон желісі (ТОБЖ) |
км |
4,48 |
|||||
Жылу желілері |
км |
1,54 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Құрылыс нормаларына және ережелеріне сәйкес |
% |
100 |
100 |
|||
«Қорғас» ШЫХО инфрақұрылымының құрылысы |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
«Қорғас» ШЫХО объектілерінің құрылысына қатысушы компаниялардың саны |
бірлік |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасына жеке капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық климат; Қазақстан Республикасының басқа елдермен сыртқы сауда айналымын арттыру; сондай-ақ Алматы облысы мен Қазақстан Республикасының ШЫХО аумағында, сол сияқты Жаркент қаласының аумағында қызмет көрсету саласында жаңа өнеркәсіп кәсіпорындарының, объектілерінің құрылысын қоса алғанда экономикасын дамыту қарқынын жеделдету. |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
29 259 284 |
9 000 000 |
5 000 000 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
045 «Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру» |
||||||
Сипаттау |
Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру бойынша жұмыстар |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттер |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Еceптi кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак термоядролық қондырғысы (КТМ) |
кешен (КМЖ- дан%, жабдықтар) |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
8,0 |
|
Сапа көрсеткіштері |
КТМ токамак параметрлерінің ЖСҚ-қа сәйкестігі |
||||||
R плазмасының улкен радиусы |
м |
0,9 |
|||||
А плазмасының кіші радиусы |
м |
0,45 |
|||||
Аспектілік қатынасы |
А |
2 |
|||||
k 0,95 плазмасы қиылысының созымдылығы |
1,7 |
||||||
IP плазмасының тоғы |
Тл |
1 |
|||||
ЛtПЛ тоғы платосының ұзақтығы |
Ма |
0,75 |
|||||
Раuх қосымша қызуының қуаты |
с |
1-5 |
|||||
Дивертор пластинасындағы жылу жүктемесі |
МВт |
5 |
|||||
МВт/шаршы м |
2-20 |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жобаның ТЭН мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау |
% |
75,38 |
94,9 |
100 |
||
Термоядролық энергетиканың конструкциялық материалдарына зерттеу жүргізуге арналған эксперименттік база |
бірлік |
1 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
758 090 |
1 100 000 |
250 895 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру» |
||||||
Сипаттау |
Инновациялық инфрақұрылым құру және ядролық технологиялар саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзірлемелер енгізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттер |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары |
кешен |
кешеннің құрылысын жалғастыру |
1 |
1 |
кешеннің құрылысын жалғастыру |
1 |
Сапа көрсеткіштері |
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлық қор) қамтамасыз ету |
клиент |
2 |
5 |
9 |
18 |
24 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін арттыру |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі |
мың теңге |
3102 |
29806 |
50018 |
54789 |
|
Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер |
өндіріс |
2 |
2 |
4 |
7 |
10 |
|
Өндірілген өнім көлемі |
мың теңге |
30100 |
1 192 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 685 000 |
0 |
0 |
829 695 |
523 535 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру» |
||||||
Сипаттау |
Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай туғызу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.6. Атом энергетикасы инфрақұрылымының ғылыми-технологиялық базасын және инфракұрылым элементтерін енгізу (дайындық жұмысы) |
||||||
Міндеттер |
3.6.1. Атом саласын ғылыми-техникалық және технологиялық қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Радаофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы |
% шаршы м |
7 |
22 |
22 |
49 |
|
Радиоизотоптар алу үшін циклотрон дайындау |
% |
14 |
60 |
56 |
10 |
||
Радиофармпрепараттар өндірісі үшін «ыстық камералар» дайындау |
% |
20 |
44 |
55 |
9 |
||
Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу |
ҚМЖ % |
100 |
|||||
Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы |
ҚМЖ % |
20 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GMP) тиісті талаптарына сәйкес келеді |
сәйкестік %-ы |
100 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау |
% |
7,79 |
15,0 |
16,44 |
49,76 |
|
Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофарм препараттар өндірісінің корпусы 2012 жылы пайдалануға берілді. |
өндірістік корпус |
1 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттау |
Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.1. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
3.1.2. Электр желілері объектілерін салу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Нысаналы трансферттерді аудару |
|||||||
Сан көрсеткіштері |
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер |
саны |
13 |
30 |
28 |
14 |
9 |
Сапа көрсеткіштері |
ҚНмЕ-ге сәйкестігі |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түбінде жылу және электр энергиясын өндіру мен тұтыну көрсеткіштерінің өсуіне алып келеді |
||||||
Облыстардың әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару |
мың теңге |
42 525 827 |
63 055 512 |
38 801 951 |
37 948 859 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
42 525 827 |
63 055 512 |
38 801 951 |
37 948 859 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру» |
||||||
Сипаттау |
Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. Жұмыстар ТЭН-ге сәйкес 2009-2012 жылдар аралығында жүргізіледі. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Энергетика кешенін дамыту |
||||||
Мақсаты |
3.7. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
3.7.4. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және оларға тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
1. Әзірленген ТЭН саны |
ТЭН |
1 |
||||
2. Әзірленген ЖСҚ саны |
жоба |
1 |
1 |
||||
жұмыс құжаттамасы |
2 |
||||||
3. Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі |
% |
10 |
60 |
30 |
|||
3.1.1-кезеннің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау: |
|||||||
Зертхана корпусы |
дана |
1 |
|||||
«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту |
жүйе |
1 |
|||||
Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту |
кешен |
1 |
|||||
Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру |
кешен |
1 |
|||||
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу: |
|||||||
БӨП |
дана |
1 |
|||||
Қосалқы станция |
дана |
1 |
|||||
Ангар |
дана |
1 |
|||||
3.2 2-кезеңдегі құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау |
|||||||
4. Өлшеуіш кешендері |
дана |
2 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Байланыс станцияларына, арналарына қойылатын техникалық талаптар ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру |
||||||
Станциялардың Ұлттық ядролық мониторингі жүйесінің құрамында халықаралық стандарттар (пайдаланылатын бақылаушы технологиялар кешені, бағдарламалық-математикалық қамтамасыз ету, ақпараттық ресурс, жедел мәліметтер қызметі деректерінің сенімділігі мен дәлдігі бойынша) деңгейіндегі жұмысы |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-ға сәйкес жұмыс көлемін орындау |
% |
0,34 |
31,1 |
77,58 |
96,17 |
|
Ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін мониторингтеу бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту |
% |
30 |
|||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
15 000 |
399 883 |
2 012 931 |
805 172 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
Экономиканың сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, соңдай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражаттар шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АО капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып рентабельділігі төмен жобаларды іске асыру тиімділігін қамтамасыз ету |
ҚРҮ-ге ақпарат |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
139 947 867,0 |
13 764 549,0 |
33 107 930,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ын кредиттеу» |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
Экономиканың сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның түпкілікті қарыз алушыларға кредит беруі |
түпкілікті қарыз алушылар саны |
3 |
2 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
27 277 000,0 |
18 803 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2.Инновациялық даму |
||||||
Мақсаты |
2.1. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеті |
2.1.2. Инновациялық инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Инновациялық жобалар саны |
бірлік |
- |
- |
4 |
9 |
13 |
|
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
50 бірлік көлемінде «Қазақстан индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Сапа көрсеткіштері |
инновациялық өнім көлемін арттыру |
млн. теңге |
- |
- |
30 |
50 |
65 |
инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту |
млн. теңге |
- |
- |
10 |
15 |
30 |
|
жаңа жұмыс орындарын құру |
бірлік |
- |
- |
100 |
150 |
250 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Іс-шараларды іске асыру кезінде мына нәтижелерге қол жеткізу жоспарлануда: |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
20 557 609 |
2 000 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
072 «Қару-жарақтар мен әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
Сипаттау |
Қару-жарақтар мен әскери техникаларды жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ-ның жарғылык капиталын ұлғайту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Индустриялық даму |
||||||
Мақсаты |
1.1. Экономиканың өңдеуші салаларын дамыту |
||||||
Міндеті |
1.1.5. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Сан көрсеткіштері |
Қару-жарақты басқару жүйесін енгізудің бірыңғай орталығын құру |
1 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Жобалардың жалпы санына енгізілген технологиялық инновациялар % |
дана |
100 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
НҚА - нормативтік құқықтық акт
ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар және қызметтер
БЖИ - бәсекеге қабілеттіліктің жаhандық индексі
АГЗ - алаңдарды геологиялық зерделеу
ГМК - геологиялық-минерагендік карталау
ЖЭС - жылу электр станциясы
МАЭС - мемлекеттік аудандық электр станциясы
СЭС - су электр станциясы
ГТЭС - газ-турбиналық электр станциясы
ЖЭК - жаңартылатын энергия көздері
ТЭН - техникалық-экономикалык негіздеме
ССП - Семей ядролық сынақ полигоны
АСЕ - адамның сәуле алуын есептегіш
ГАЖ - геоақпараттық жүйелер
СРҚ - сұйық радиоактивті қалдықтар
ҚРҚ - қатты радиоактивті қалдықтар
РАҚ - радиоактивті қалдықтар
ҚМЖ - құрылыс-монтаждау жұмыстары
ИА - индустриялық аймақ
ЕЭЗ - еркін экономикалық аймақ
ILАС - зертханаларды аккредиттеу жөніндегі халықаралық
кооперация
ІАҒ - аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйым