Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 ақпандағы № 105 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 тамыздағы N 776 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.08.03 N 776 Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2010 жылғы 22 ақпандағы
№ 105 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық
жоспары

1. Миссиясы және пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің миссиясы - бәсекелестік қабілеттің жоғары деңгейі мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; экономиканың энергия ресурстарына өсіп отырған қажеттігін қамтамасыз ету, минералдық ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған ғылыми-технологиялық әлеуетті дамыту, энергетика секторында өңірлік және халықаралық интеграция мақсатында экономиканың минералдық-шикізат және отын-энергетика секторларын дамыту.
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің пайымдауы:
      Пайдалы қазбалардың қосымша қорларын анықтауға бағытталған геологиялық зерттеу жүйесін жетілдіру, жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету.
      Мұнай-газ өнеркәсібін мұнай-химия өнімдерін базалық және қосылған жоғары құнымен өндірудің, өңдеудің және шығарудың аяқталған технологиялық циклімен одан әрі дамыту.
      Халықаралық энергетика нарықтарының ықпалды және жауапты қатысушысы ретінде мемлекеттің ұстанымын күшейту.
      Елдің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
      Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өнімдеріне қажеттілігін қамтамасыз ету.
      Энергия ресурстарын тасымалдау жүйелерін одан әрі дамыту.
      Ядролық-энергетика саласын құру.
      Отын энергетика кешені (ОЭК) салаларына энергия үнемдейтін технологияларды енгізу.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

      Геология. 2008 жылы жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мемлекеттік геологиялық зерттеу, мониторинг, қолданбалы 2 ғылыми зерттеулер, мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою жүргізілді.
      Алаңдарды геологиялық жете зерттеу (ГЖЗ-200) қазіргі геологиялық негізді алуға және қатты пайдалы қазбалардың әртүрлі түрлерінің кенорындарын анықтау үшін перспективалы 104 объектіні анықтауға мүмкіндік берді, енді олардың қорларын бекітумен жұмысты жалғастыру қажет.
      Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде пайдалы қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлардың өсуі: алтын 50 тоннаны; мыс - 840 мың тоннаны; никель - 407 мың тоннаны; марганец кені - 6 млн.тоннаны; темір рудасы - 82 млн. тоннаны; мұнай - 61 млн. тоннаны; газ - 4 млрд. текше метрді құрады.
      Минералдық ресурстар Қазақстан экономикасының негізін құрайтын және қаланың негізін салушы болып табылатын тау-кен-металлургия кешені кәсіпорындарының тұрақты дамуын қамтамасыз өтетіндіктен мұнан былайғы геологиялық зерттеулерді жандандыру қажет.
      Геологиялық ақпаратты қалыптастыру мемлекеттік органдар мен жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Цифрлық геологиялық ақпарат жинау және өңдеу мақсатында ақпараттық жүйе құру, геологиялық материалдарды цифрлау бойынша жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Мемлекеттік компьютерлік дерекқор құру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
      509 елді мекен ауыз су қорымен қамтамасыз етілді.
      Каспий теңізінің су басу аймағында 8 авариялық мұнай ұңғымасы мен өздігінен төгілетін 130 ұңғыма жойылды.
      Перспективада елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес саладағы жоспарлы жұмысты жалғастыру қажет.
      Жер қойнауын пайдалану. 2008 жылы минералдық-шикізат кешеніне салынған инвестицияның көлемі 2007 жылмен салыстырғанда 25,3 %-ға өсті және 22,3 млрд. АҚШ долларын құрады, оның 334 млн. АҚШ доллары әлеуметтік сала мен жергілікті инфрақұрылымды дамытуға, 135,4 млн. АҚШ доллары қазақстандық персоналды оқытуға жұмсалды. Жалпы көлемнің 73 %-ы көмірсутек шикізаты бойынша жер қойнауын пайдалану объектілеріне инвестицияланды.
      2009 жылдың 9 айындағы минералдық-шикізат кешеніне салынған инвестицияның көлемі 14,8 млрд. АҚШ долларын құрады.
      Жер қойнауын пайдалану саласында лицензиялық-келісімшарттық міндеттемелерді орындау мониторингін өткізген кезде құзыретті және уәкілетті органдардың өзара іс-қимылының жеткіліксіздігі өзекті мәселе болып табылады. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдаланушылар мен құзырлы мемлекеттік органдардың арасында жедел ақпарат алмасу қажеттігі сезіліп отыр.
      Жер қойнауы туралы қазіргі заңнаманы жүйеге келтіру бойынша жұмыс жүргізу қажет.
      Электр энергетикасы. 2008 жылы электр энергиясын өндіру 2007 жылмен салыстырғанда 4,8 %-ға өсті және 80,0 млрд. кВтс. құрады. Электр энергиясын тұтыну 80,6 млрд. кВтс. құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 5,5 % жоғары.
      2009 жылы электр энергиясының күтілетін өндірісі 78,72 млрд. кВтс құрайды.
      Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесі (БЭЖ) Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің энергия жүйелерімен қосарлас режимде орнықты жұмыс істейді.
      Елдің энергетикалық қауіпсіздігі мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша электр энергетикасы саласының стратегиялық міндеттерін шешу үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 147-ө өкімімен Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі 2007 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.
      2015 жылға дейінгі электр тұтыну мен электр жүктемесінің деңгейлерін болжау негізінде Қазақстан БЭЖ-і оңтүстік аймағының болжалды қуат тапшылығы, электр станцияларындағы іске қосылатын қуаттар анықталды, оңтүстік аймақта (Балқаш ОЭЖ) базалық электр станциясын орналастыру бойынша негіздемелер мен ұсыныстар және одан қуат берудің алдын ала жасалған схемасы дайындалды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электр энергетикасын дамытуға қажетті инвестиция есептелді.
      Министрдің 2007 жылғы 26 маусымдағы № 153, № 154 бұйрықтарымен электр энергиясының 2015 жылға дейінгі теңгерімі, қайта құруға, жаңғыртуға және кеңейтуге жататын электр энергетикасы объектілерінің тізбесі, сондай-ақ жаңа электр энергетикасы объектілерінің құрылысы бекітілді.
      Қазақстанның үш энергетикалық аймағы бойынша энергия беруші қуаттарды, электр желілерін кеңейту, жаңғырту және қайта құру бойынша инвестициялық жобалардың әзірлемесі жүзеге асырылуда.
      Дүниежүзілік экономикалық форумның 2009 жылғы деректері бойынша Бәсекелестік қабілетінің ғаламдық индексінің «Инфрақұрылым сапасы - электр» индикаторы рейтингте 4 жайғасымға жоғарылады және 77-орында (81-ден).
      Көмір өндіру саласында. 2008 жылы 104,9 млн. тонна көмір өндірілді, бұл 2007 жылмен салыстырғанда 11,2 млн. тоннаға көп. Алғашқы рет соңғы 10 жылда көмір өндірудің 100 - миллиондық межесі еңсерілді. Көмір өндіруші компаниялар экспортқа 33,0 млн. тонна, өсуі 2007 жылға қарағанда 128 %, Қазақстанның энергетикалық кәсіпорындары - 47,3 млн. тонна, өсуі - 106 %, коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылар мен халыққа - 11,2 млн. тонна көмір жеткізді.
      Тұтас алғанда, көмір саласы 2008 жылы экспорттық мүмкіндіктер сияқты өскелең ішкі қажеттілікті де қамтамасыз етті.
      Жекелеген көмір өндіруші кәсіпорындарда өндіріс пен басқаруды шоғырландырудың жоғары дәрежесіне қол жеткізілді. Тұрақты даму мен көмірдің баланстық қорларын тиімді алуды көздейтін өнеркәсіптік-технологиялық саясат жүзеге асырылуда.
      Сонымен бірге, 2009 жылы экономикалық дағдарыс жағдайында көмір өндіру көлемінің төмендеуі байқалады. 2009 жылы көмір өндірудің күтілетін көлемі 93,6 млн. тоннаны құрайды, бұл 2008 жылғы деңгейден 11,3 млн. тоннаға немесе 10,9 %-ға төмен.
      Көмір өндіру көлемінің төмендеуінің негізгі себептері Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының тұтас электр станцияларының экономикалық дағдарыс салдарынан көмір өнімдерін тұтынуды азайтуы, сондай-ақ 2008 жылмен салыстырғанда қыстың жылы болуы болып табылады.
      Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, көмір өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы № 644 қаулысымен мақұлданған, Қазақстан Республикасы көмір саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасына сәйкес белгіленген шараларды орындау бойынша жұмысты жалғастыратын болады.
      Энергия үнемдеу. Қазіргі уақытта іс жүзінде әлемнің өнеркәсібі дамыған барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу мәселесі қарқынды шешілуде.
      Заманауи нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу елде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін дамытудың негізгі талабы болып табылады. Осыған байланысты, «Энергия үнемдеу туралы» Заңның жобасы Қазақстан Республикасының Парламентіне қарауға енгізілді.
      Энергия үнемдеу - бұл бейіндік Министрліктің ғана емес, жалпы мемлекеттік ауқымдағы міндет. Энергия үнемдеу бойынша барабар шара қабылдау, өнеркәсіп және тұрғын үй-коммуналдық саланың барлық салаларында қамтамасыз етілуі тиіс.
      «Энергия үнемдеу туралы» Заң жобасында өнеркәсіптегі энергия тұтынуды төмендету үшін мынадай шаралар көзделеді:
      1) жаңа объектілерді оларға есепке алу аспаптары мен отын-энергетика ресурстарының шығынын реттеу жүйесін орнатпай пайдалануға беруге тыйым салатын норма қарастырылады;
      2) энергия тиімді құрылғыларды әкелушілер үшін кедендік жеңілдіктер белгілеу;
      3) келесі мониторинг үшін ірі кәсіпорындар мен ұйымдар енгізілетін энергия үнемдеу туралы деректердің мемлекеттік тізілімін жасау;
      4) берілген міндетті орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қолдана отырып уақтылы жөндеу жүргізуге және мүлікті жаңғыртуға міндет белгілеу;
      5) энергия тұтыну нормативтері.
      Заң жобасында: энергия тұтыну нормативтерін бекіту, тұтынушылар мен электр энергиясын өндірушілердің құқықтары мен міндеттерін белгілеу және олардың заң нормаларын орындамауға байланысты әкімшілік жауапкершілік белгілеу; дайдаланылатын үй-жайлар мен құрылғыларды міндетті 5 энергетикалық тексеру; құрылыс жобаларына міндетті сараптама жасау; энергия тиімділігі деңгейі нормативтегіден артық жаңа құрылыс объектілерін салуға тыйым салу; энергия үнемдеу үшін мониторингке жататын объектілердің тізіліміне енгізу; мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау функцияларын регламенттеу көзделеді.
      Жаңартылатын энергия көздері. Қазақстанның электр энергетикасын дамыту және экологиялық проблемаларын шешудің басым бағыттарының бірі жаңартылатын энергетика ресурстарын пайдалану болып табылады. Қазақстанда жаңартылатын энергетика ресурстарының әлеуеті (су энергиясы, жел және күн энергиясы) аса маңызды. Қазақстан Республикасының Президенті «Нұр-Отан» ХДП партиясының кезектен тыс XII съезінде «Қазақстанның индустриалдық-технологиялық дамуы біздің болашағымыз үшін» сөйлеген сөзінде маңызды бағыт жаңартылатын энергия көздерін желдің күші мен күн сәулесін пайдалану есебінен дамыту болып табылатынын атап көрсетті.
      Қазақстан аумағы үшін жаңартылатын энергия көздерінің мынадай түрлері: шағын су электр станциялары; күн жылу және электр энергиясын өндіруге арналған күн қондырғылары; жел энергетикасы неғұрлым перспективалы.
      Жаңартылатын энергия көздерін қолдау бойынша бірнеше шараларды көздейтін «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2009 жылы 4 шілдеде қабылданды.
      Бүкіл әлем бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдалану өсіп келеді.
      Мұнай өнеркәсібі. 2008 жылы республикада мұнай және газ конденсатын өндіру 70,6 млн,- тоннаны құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға ұлғайғандығын көрсетеді.
      62,8 млн. тонна мұнай экспортталды. 12 млн. тоннадан астам мұнай ішкі нарыққа шығарылды және өңделді, өсу 2% құрады. 2491,1 мың тонна бензин (94,8 %), 3986,9 мың тонна дизель отыны (101,7 %), 3134,6 мың тонна мазут (121,7%), 399,2 мың тонна авиакеросин (154,7 %) өндірілді.
      2009 жылы республикада күтілетін мұнай және газ конденсатын өндіру 75,77 млн. тоннаны құрайды. Мұнай экспорты 68 млн.тоннаны құрайды. Мұнай өңдеу 12,1 млн. тоннаны құрайды. 2590 мың тонна бензин, 3800 мың тонна дизель отыны, 3270 мың тонна мазут, 370 мың тонна авиакеросин өндірілетін болады.
      2009 - 2014 жылдары республикада мұнай және газ конденсатын өндіру Теңіз, Қарашығанақ кенорындары жобаларын іске асыру есебінен, сондай-ақ Қашаған кен орнында өндіруді бастау есебінен ұлғайтылатын болады.
      Отандық мұнай өңдеу зауыттарында қолданыстағы өңдеуші қуаттардың қондырғыларын қайта құру мен жаңғырту жөніндегі іс-шаралар жоспарланады. Бұл ретте республиканың тұтынушыларын ЕВРО-3, 4 талаптарына сәйкес келетін сапалы мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту, Қазақстан Республикасының автомобиль және авиация отынына қажеттілігін қамтамасыз ету, сондай-ақ мұнай өңдеу зауыттарының мұнай өңдеу жөніндегі жиынтық қуатын жылына 17 млн. тоннаға дейін жеткізу.
      Министрлік Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2010 жылдарға арналған (II кезең) іс-шаралар жоспарын іске асыруды ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асырады.
      Республиканың өндірістік-әлеуметтік объектілеріне мазутты және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін көктемгі-күзгі дала жұмыстарына дизель отынын жеткізу және авиакеросинді жеткізу бойынша мұнай мен мұнай өнімдерінің негізгі ресурс ұстаушыларына республиканың әуежайларын бекіту кестесін бекіту қамтамасыз етіледі.
      Мұнай өндіру көлемін ұлғайту мұнай-көлік инфрақұрылымын дамытуды талап етеді. Экспорттық жүйелердің жаңасын құру және барларын кеңейту жөніндегі жұмыс өзекті болып табылады. Каспий Құбыр Консорциумының мұнай құбырын жылына 67 млн. тоннаға дейін, оның ішінде ҚР бойынша жылына 50 млн. тоннаға дейін кезең-кезеңмен кеңейту, Ескене-Құрық мұнай құбыры (Ескене-Құрық мұнай құбырының өткізу қабілетін бастапқы кезеңде жылына 23 млн. тонна, кейін жылына 56 млн. тоннаға дейін ұлғайтып) мен Транскаспий жүйесін (Каспий теңізінің қазақстандық жағалауындағы терминал, танкерлер мен кемелер, Каспий теңізінің әзірбайжандық жағалауындағы терминал және жалғастыру құрылғылары) қамтитын Қазақстан Каспий Тасымалдау Жүйесін Баку - Тбилиси - Жейхан құбырына жалғау мәселелері пысықталуда.
      Кеңқияқ-Құмкөл учаскесінің Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының екінші кезеңінің 1-кезегін салу аяқталды.
      Газ өнеркәсібі. Табиғи және ілеспе газды өндіру 2008 жылы 33,5 млрд. текше метрді құрады, өсуі 2007 жылмен салыстырғанда 13,1 %. 2008 жылы республиканың мұнай және газ өңдейтін кәсіпорындарында 1445,1 мың тонна сұйытылған көмірсутек газы өндірілді, өсуі 101 % құрады. Оның ішінде шамамен 1008 мың тоннасы экспортқа жөнелтілді және 437,1 мың тонна ішкі нарыққа жөнелтілді (2007 жылға қарағанда 95 %).
      Республика облыстарының табиғи газ тұтынуының көлемі 9,0 млрд. текше метрді құрады және 2007 жылы тұтынған газдың көлемінен 3,9 % артты. Газ экспортының көлемі 5,7 млрд. т. м (алмасу операциясы арқылы ҚР ішкі нарығына жіберілетін Қарашығанақ газын есептемегенде) құрады.
      2009 жылы күтілетін газ өндіру 35,6 млрд. текше метрді құрайды. Табиғи газ тұтыну көлемі 8,2 млрд. текше метрді құрайды. Газ экспорттау көлемі 7,0 млрд. текше метрді құрайды.
      Ішкі нарықты газбен қамтамасыз ету үшін 2006 жылы «Газпром» ААҚ, «Өзбекмұнайгаз» ҰХК және «ҚазмұнайГаз» ҰҚ» АҚ арасында Газдың қарсы жеткізілімі туралы келісімге қол қойылды.
      Қазақстанда магистральдық газ құбырлары мен газ тарату желілерінің тарихи қалыптасқан жүйесіне сәйкес оңтүстік өңірлер әдеттегідей өзбек газымен қамтамасыз етіледі. Республиканың оңтүстігінің қажеттілігі соңғы 7 жылдары 1,7-ден 3,8 млрд. текше метрге дейін өсті. Сонымен қатар табиғи газ өндіру көлемінің төмендеуін және Өзбекстанда газға қажеттіліктің қыста артатындығын ескере отырып, жыл сайын күзгі-қысқы мезгілде өзбек газын жеткізу шектеледі.
      Бейнеу-Шымкент газ құбырын салу Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігінің жақсаруына жағдай жасайтын болады және елдің газ өндіретін батыс өңірлерінен оңтүстікке берілетін газ ағынын қамтамасыз етуге және өзбек газының жеткізіліміне тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
      Қазақстан ішкі және сыртқы нарықтарға көмірсутектерді жеткізудің көп векторлы принциптеріне сүйене отырып, табиғи газдың транзиті мен экспорттық жеткізілімі бойынша барлық экономикалық тиімді бағыттарды дамытуға ұмтылады.
      2007 жылғы 20 желтоқсанда Мәскеу қаласында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ресей Федерациясының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметінің арасындағы Каспий маңы газ құбырын салудағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.
      Сондай-ақ 2007 жылғы 18 тамызда Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан-Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.
      Осы Келісімдерді іске асыру елдің транзиттік және экспорттық әлеуетін жақсартуға мүмкіндік береді және тиісінше Қазақстан экономикасының дамуына жағдай жасайтын болады.
      Газ тасымалдау саласындағы нормативтік базаны жетілдіру мақсатында газды тұтыну, коммерциялық есепке алу аспаптарын пайдалану, баға белгілеу процестерін мемлекеттік реттеу жолымен сұйытылған газды тұтынушылар мен өнім берушінің арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеуге бағытталған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы № 568 қаулысымен бекітілген Сұйытылған көмірсутек газын жеткізу, тасу және пайдалану ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қаңтардағы № 22 қаулысы).
      Жанар-жағар май материалдары шығысының нормаларын, газ құбырларының желілік бөлігінде, компрессорлық станцияларында, газды жерасты сақтау қоймаларында жабдық, қосалқы бөлшектер мен материалдар, авариялық қор, энергетикалық ресурстар шығысының нормаларын, газды магистральдық газ құбыры арқылы тасымалдау кезінде өз мұқтаждарына және технологиялық ысыраптарға газ шығысының, магистральдық газ құбырларында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге және жаңа технологиялар енгізуге арналған шығыстардың нормаларын есептеу жөнінде 30 әдістемелік нұсқаулар әзірленген.
      Магистральдық және газды бөлгіш жүйелерді пайдалануға, қызмет көрсету мен жөндеуге, шығыс нормаларына қатысты 40-қа жуық мемлекеттік стандарттар әзірленген, оның көп бөлігі ИСО стандарттарының негізінде әзірленген.
      Мұнай-химия саласында республикада көмірсутек шикізатын тереңдетіп өңдейтін және жоғары қосылған құнымен мұнай-химия өнімдерін шығаратын өндірістік қуаттар құру жөнінде министрлік «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-пен, «Kazakhstan Petrochemical Industies» ЖШС-пен және басқа да мұнай-химия кәсіпорындарымен бірлесіп, нақты серпінді инвестициялық жобаларды іске асыру кезеңіне кірісті. Оларды іске асыру бойынша негізі іс-шаралар Мұнай-химия өнеркәсібін дамытудың 2008 - 2013 жылдарға арналған бағдарламасында белгіленді.
      2007 жылғы желтоқсанда Мемлекет басшысының Жарлығымен Атырау облысының әртүрлі географиялық алаңдарында «Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы (АЭА) құрылды. АЭА-ның аумағы 3475,9 гектарды құрайды.
      Осы Жарлықты іске асыру мақсатында АЭА-ның уәкілетті органы етіп ЭМРМ-ді белгілеу, АЭА-ға әкімшілік ету және АЭА ММ жер бөлу жөніндегі мемлекеттік мекемесін құру көзделген «Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 сәуірдегі № 314 қаулысы қабылданды.
      ЭМРМ-нің 2008 жылғы 16 сәуірдегі № 116 бұйрығымен «Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының әкімшілігі» ММ құрылды. Жер мәселелерін шешу Жер кодексіне сәйкес жүргізілетін болады.
      Жылына қуаты 1,3 млн. тонна базалық мұнай-химия өнімдерін, оның ішінде 800 мың тонна полиэтилен және 500 мың тонна полипропилен алатын әлемдік деңгейдегі интеграцияланған газ-химия кешенінің құрылысы Атырау облысының Қарабатан теміржол станциясы мен Теңіз аланыңа жақын жерде (газ бөлу қондырғысы) жүзеге асырылатын болады.
      Мемлекет инфрақұрылым объектілерін салуда Жобаға қолдау көрсетуге шешім қабылдады, сондықтан жобаның құрылысы бойынша жұмыс бір мезгілде екі бағытта.
      - ЖСҚ әзірлеу және инфрақұрылым жасау (11 физикалық объекті) 96 млрд. теңге көлемінде мемлекеттің қаржылай қолдауымен жүзеге асырылатын болады, оның ішінде 14 млрд. теңге - 2008 - 2009 жылдары бөлінген бюджеттік несие; 82 млрд. теңгені Ұлттық қордан (2010 - 2012 жылдары) облигациялық заем түрінде бөлу жоспарлануда.
      - ЖСҚ әзірлеу және кешеннің негізгі қондырғыларын жасау меншікті және заемдық инвестициялық қаражат есебінен жүргізілуде. Қазіргі кезде кешен құрылысына тартылған қаржыландыру көздері мен көлемі пысықталуда.
      Мұнай-химия өндірістерін құрудың инвестициялық жобаларын әзірлеу және оларды іске асыруға дайындау кезінде Атырау мұнай өңдеу зауытының (АМӨЗ) технологиялық мүмкіндіктері мен өндірістік ресурстары ескерілді, келешекте Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 712 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың 2009 - 2015 жылдарға арналған кешенді жоспарының 9 іс-шараларына сәйкес, басқа да мұнайгаз өңдеу зауыттарының ресурстық және технологиялық мүмкіндіктері белгіленетін және тартылатын болады.
      АЭА шеңберінде Министрлік пен «ҚазмұнайГаз» ҰК» АҚ мынадай жобаларды жасауға дайындады.
      - Атырау МӨЗ-де хош иісті көмірсутектер өндіретін кешен салу (2010 - 2011 жылдары).
      - Ақтау пластикалық масса зауытында жол битумын өндіруді ұйымдастыру (2010 - 2011 жылдары).
      Атом өнеркәсібі. Қазақстан Республикасында атом өндіру көлемі 2008 жылы 8512 тоннаны немесе 2007 жылмен салыстырғанда 128 % құрады. Уранның шала тотығын-тотығын өндіру көлемі 8130 тоннаны құрады, өсуі 2007 жылғы деңгейге қарағанда 30 % құрады. Отындық таблеткалар шығару көлемі 176 тоннаны құрады. Уранның диоксид ұнтағын өз шикізатынан өндіру көлемі 2007 жылғы деңгейде сақталды және 34,7 тоннаны құрады.
      Бериллий өнімін шығару 1689 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда, өнім шығару 6,3 %-ға ұлғайды. Тантал өнімін шығару көлемі 306 тоннаны құрады. Тантал өнімін шығару 2007 жылдың деңгейіне қарағанда 74 %-ға ұлғайды. Ниобий өнімін өндіру көлемі 65 тоннаны құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда өнім шығару 40 %-ға артты.
      2009 жылы күтілетін уран ендіру көлемі 13462 тоннаны құрайды.
      Жұмыс істеп тұрған кеніштерде уран өндірудің көлемін ұлғайту жөніндегі жұмыстар жалғастырылуда және жаңа кеніштер пайдалануға берілмек. Ресеймен, Жапониямен, Канадамен өндіру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар құрылды.
      Экспортқа отындық таблеткаларды, табиғи уранды жеткізіп беру, француздық «АРЕВА» және американдық «General Electric» үшін скрапты қайта өңдеу бойынша ядролық-отын циклінің қызметі жүзеге асырылуда. Батыс дизайнының реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау бойынша жұмыс жүргізілуде.
      «Kansai Electric» және «Sumitomo» жапон компанияларымен ынтымақтастық туралы келісім шеңберінде қазақстандық отын циклінің қызметтерін жапон нарығына ілгерілету және жапон АЭС-і үшін ядролық отын компоненттерін жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
      Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті сала құру бірінші кезекте отандық атом электр станцияларын (АЭС-ті) отынмен жабдықтау мәселесін шешуге мүмкіндік береді, ал келешекте Қазақстан Республикасының жоғары технологиялық уран өнімінің әлемдік нарығындағы дербес ұстанымын қамтамасыз етеді.
      Осы міндеттерді шешу үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ базасында толық ядролық отын циклінің сатылас интеграцияланған компаниясын құру көзделуде. Осы мақсатта жоғары технологиялы уран өнімдерін өндіретін кәсіпорындар құрылуда: Ангарск қаласында (РФ) уранды байытатын бірлескен қазақстан-ресей кәсіпорны құрылды; канадалық «Cameco» корпорациясымен 10 «Үлбі металлургия зауыты» АҚ базасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен бірлескен уран гексафторидің шығаратын кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды; «АРЕВА» француз компаниясымен «Қазатоменеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен АЭС-ке арналған ядролық отын өндірудің түпкілікті өнімі - ядролық реакторлар үшін жылу бөлетін құрастырымдар (ЖБҚ) шығаратын бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі келісімге қол қойылды.
      Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан шығару жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. Ол үшін сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу кешенін салу және 2009 жылы пайдаланылған ядролық отынды Ақтау қаласынан Курчатов қаласына көшіру және «МАЭК-Қазатоменөркәсіп» ЖШС-тің аймағында сұйық радиоактивтік қалдықтарды сақтау үшін резервтік сыйымдылықтарды құрастыру мәселелерін шешу керек.
      2008 жылдың желтоқсанында жоғары сыйымдылықты тантал ұнтақтары өндірісін құру жөніндегі жоба аяқталды, нысаналар мен сымдарды шығару мақсатында тантал өндірісін қайта құру бойынша жоба іске асырылуда.
      Ядролық энергетика. Бүкіл әлемде энергетикалық қажеттіліктің өсуі, мұнай мен табиғи газ бағасының тұрақсыздығы; органикалық отынды пайдалануға байланысты экологиялық шектеулер; бірқатар елдердегі энергиямен жабдықтау сенімділігіне қатысты алаңдаушылық жаңа энергетикалық технологияны дер кезінде дайындауды өзекті етіп отыр. Жаңадан жаңартылатын энергия көздері мен басқарылатын термоядролық синтезді белсенді түрде зерттеу әзірше оларды кең ауқымда дәстүрлі отынның орнын басатын шынайы бәсекеге қабілетті тәсілдер ретінде қарауға мүмкіндік бермейді.
      Атом энергетикасы басқа энергия технгологияларымен салыстырып қарағанда маңызды принципті ерекшеліктерге ие:
      ядролық отында миллиондаған есе көп энергияның шоғырлануына және іс жүзінде сарқылмас ресурстарға ие болады;
      атом энергетикасының қалдықтары біршама аз көлемде болады және сенімді оқшауландырылуы мүмкін, ал олардың неғұрлым қауіптілерін ядролық реакторларда «біткенше жағуға» болады;
      ядролық отын циклі қалдықтардың радиоактивтілігі мен радиоулылығы олардың уран ендірілетін рудадағы мәнінен асып түспейтіндей болып іске асырылады.
      Сонымен, ядролық энергетика қазып алынатын органикалық отында энергетиканың едәуір бөлігінің біртіндеп орнын толтыру және басым энергия технологиясы ретінде қалыптасуы үшін барлық қажетті әлеуетті қасиетке ие болады.
      Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі электр энергиясын өндіру мен тұтыну динамикасын талдау электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өскенін көрсетеді және бұл үрдіс болашақта сақталады. Электр тұтынудың өсу қарқынының едәуір өсуі Еуразия өнеркәсіптік қауымдастығы корпорациясы кәсіпорындарының дамуына, тұрғын үй құрылысы қарқынының артуына, өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірісті қалпына келтіруге, ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп кластерлерін құруға, мұнай мен газ өндіру көлемін өсіруге орайластырылған. Электр энергиясы мен жылу өндіруді әртараптандыру елдің қолданыстағы отын-энергетика қауіпсіздігін құрылымдық қайта құру мен жаңғыртуды көздейді. Ұзақ мерзімді перспективада елдің кепілді энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АЭС салу және оны іске қосу көзделуде, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға және қолда бар көмірсутек шикізатын неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
      Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеуді Министрліктің Атом энергетикасы комитеті жүзеге асырады. Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, лицензиялау, нормативтік құжаттарды әзірлеу қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері болып табылады.
      Тұтастай алғанда, рұқсаттама құжаттар саны 2014 жылы 2010 жылға қарағанда 30 %-ға төмендеуі жорамалданып отыр.

3. Стратегиялық бағыттар, қызметтің мақсаттары мен міндеттері

1-стратегиялық бағыт. Елдің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
Өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорларын толықтыру пайызы 2008 жылғы 20 %-дан өтелгеннен 2014 жылы 40 %-ға дейін (неғұрлым көп қажет етілетін пайдалы қазбалар бойынша: алтын, мыс, полиметалдар) болмақ.

1.1.1 -міндет. Болжамдық ресурстарды бағалай отырып Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

1. 1:200000 масштабында болжамдық ресурстарды бағалаумен алаңдарға геологиялық жете зерттеулер:

мың шаршы км

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4

38,0

40,0

алтын

тонна

150

100

110

105

170

100

80

мыс

млн.тонна

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

полиметалдар

млн.тонна

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

5,0

5,0

ГДП - 200 өткізу аумағын қамту

%

79,72

81

84,2

87,0

93,2

95,6

97,9

2. Болжамдық ресурстарды бағалаумен кенді аудандарды геологиялық-минерагендік карталау:

мың шаршы км

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0

30,0

30,0

алтын

тонна

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

2,2

2,4

мыс

млн.тонна

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

полиметалдар

млн.тонна

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

3,0

3,2

ГМК - 200 өткізу аумағын қамту

%

8,8

13,0

26,8

31,2

38,0

45,0

50,0

3. 1:200000 масштабында инженерлік-геологиялық зерттеулермен гидрогеологиялық жете зерттеу

мың шаршы км

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0

36,0

36,0

Жете зерттеуді талап ететін алаң 1561, 3 мың шаршы км

%

2,2

3,4

4,8

6,1

7,6

9,9

12,3

4. Аэроғарыштық және геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау негізінде пайдалы қазбалар кенорындарын болжау

мың шаршы км





70,0

73,3

83,3

Қазақстан аумағын қамту - 2,7 млн. шаршы км

%





7,8

15,8

24,9

1.1.2-міндет. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер
а) геологиялық барлау жұмыстары өндірісіне енгізілген ғылыми әзірленімдер

жоба

5

2

2



10

10

%


100,0

100,0



100,0

100,0

2. Жаңа тәжірибелік - конструкторлық технологиялар
а) геологиялық барлау жұмыстары өндірісіне енгізілген тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдер

жоба

2

2

1



2

2

%

100

100

100



100

100

1.1.3-міндет. Пайдалы қазбалардың түрлері, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар бойынша қорлардың өсуі

1. Қорлардың өсуімен қатты пайдалы қазбаларға іздеу-бағалау жұмыстары:

учаске

12

8

14

14

10

25

25

алтын

тонна

10

10

11

11

9

14

14

мыс

мың тонна

50

150

80

100

100

120

120

полиметалдар

мың тонна

100

0

100

120

120

120

120

2. Көмірсутек шикізатына геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу

объект

2

1


1

1

2

1

3. Геотермальды суларға іздеу - барлау жұмыстары

объект

1





1

1

1.1.4-міндет. Қазақстанның барлық аумағында елдің минералдық-шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

1. Пайдалы қазбалардың негізгі 35 түрі бойынша ресурстық әлеуетті нақтылау

жоба

6

8

8

8

8

8

8

2. Минералдық шикізат базасының жағдайы туралы анықтамалықтар дайындау, нормативтік-әдістемелік құжаттарды жасау

жоба

3

2

2

2

2

2

2

3. Тоқсандық «Геология және жер қойнауын қорғау» ақпараттық-сараптамалық журналын шығару

журнал

4

4

4

4

4

4

4

1.1.5-міндет. Геологиялық ақпарат дерек қоры мен геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру

1. Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

іс-шара

16

16

18

18

18

18

18

2. Геологиялық ақпаратты өңдеудің ақпараттық жүйелерін құру

жүйе

1

4

0

1

1



3. Дерекқорды цифрлық геологиялық ақпаратпен толықтыру (оның ішінде ретроспективті)

%

10

15

25

75

95



1.2-мақсат. Халықты жерасты ауызсуымен қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1650 ауыл ауызсудың тапшылығын қатты сезінуде. Қазіргі уақытта оларды тұщы жерасты суларының жеткілікті қорларымен қамтамасыз ету 24,3 % (401 ауыл) құрайды. 2014 жылы тұщы жерасты суларының қорларымен қамтамасыз етуді 57,3 % дейін жеткізу керек

1.2.1-міндет. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауызсумен қамтамасыз ету үшін жерасты сулары кенорындарының қорларын барлау

1. Жерасты суларына іздеу - барлау жұмыстары

ауыл

197

108


51

102

104

112

Барлығы 1650 ауылдық елді мекен

%

24,9

30,8

30,8

33,5

43,2

49,5

56,3

2. Тұщы жерасты сулары кенорындарының қорын қайта бағалаумен жете барлау

кенорны


2


9

28

28

28

Барлығы 194 кенорны

%


1,0

1,0

5,5

29,9

44,3

58,7

3. Атбасар, Атбасар - Есіл маңы, Нұра және Рождественский (Жоғары Романовский учаскесі) жерасты сулары кенорындарының қорларын қайта бағалау

кенорны



4





1.3-мақсат. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы зерттеуді бақылаулардың мемлекеттік желісімен қамтуды қамтамасыз ету: жерасты сулары - 7000-нан кемінде 5103 пункттер, постылар, полигондар; қауіпті геологиялық процестер - 850-ден кемінде 136 постылар, полигондар. Жерасты суларының сапасы мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы жыл сайынғы есептер.
2. 2014 жылы 1026 гидрогеологиялық ұңғымаларды (2149-дан) және 99 мұнай ұңғымасын (99-ден) жою және консервациялау.

1.3.1-міндет. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестер жағдайын бағалау және болжау, іс - шараларды әзірлеу

1. Жерасты суларының мониторингі:
1) пункттерде

пункт

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2) жер сілкіністерінің хабаршыларын зерттеу постыларында

пост

13

13

13

13

13

16

29

3) жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

полигон

4

5

5

5

5

6

8

4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

1

1

5) жер сілкінуді алдын ала зерттеу бойынша постылар көру

пост









6

7

5

6) бақылау пункттерін құру

пункт





23

20

20

7) жерасты суларының техногенді ластануына полигон құру

полигон





1

2

1

2. Қауіпті геологиялық процестер мониторингі:
1) постыларда

пост

42

42

42

42

42

42

42

2) полигондарда

полигон

2

2

2

2

2

2

2

3) постылар құру

пост





20

32

40

4) жерасты суларының мониторингін және қауіпті геологиялық процестерді жүргізуді сүйемелдеу

объект

9

10

10

10

10

10

10

1.3.2-міндет. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

1. Гидрогеологиялық ұңғымаларды жою

ұңғыма

85

58

зерттеу

200

210

220

230

Барлығы - 2149 ұңғыма

%

21,3

24,0


33,3

43,0

53,3

64

2. мұнай ұңғымаларын жою

ұңғыма

4

19

зерттеу

10

10

10

10

3. мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу:









теңізде

ұңғыма



1 900





құрлықта

ұңғыма



11 000





гидрогеологиялық

ұңғыма



3 500





1.4-мақсат. Минералдық-шикізат кешенінде (МШК) инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы минералдық-шикізат кешеніне тікелей инвестициялардың өсуі 19,5 % құрайды.
2. 2014 жылы Қазақстанның ЕІТІ талаптарының барлық өлшемдерін (18) орындауы. Өндіруші компаниялардың 80 %- ның ЕІТІ-ға қосылуы. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы талаптардың 4 өлшемін орындады және кандидат елдердің тізіміне кірді. 110 компания қосылды (48 %).

1.4.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

1. Мемлекеттік органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту:
1) Құру және тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану кезеңінде

%


20






2) Өнеркәсіптік пайдалануға қосу кезеңінде

%



50





3) «Электрондық үкімет» жүйесіне енгізу кезеңінде

%




100




4) Өнеркәсіптік пайдалану кезеңінде






100

100

100

2. Жер қойнауын пайдаланушылардың барлық келісім-шарттарын жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай жүйесімен қамту:









1) Құру және тәжірибелік өнеркәсіптік пайдалану кезеңінде

%


10






2) Өнеркәсіптік пайдалануға қосу кезеңінде

%



30





3) «Электрондық үкімет» жүйесіне енгізу кезеңінде





70




4) Өнеркәсіптік пайдалану кезеңінде






100

100

100

1.4.2-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының нормаларын іске асыруға нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу

НҚА жобасы

3

3

2

2

2

2

1

1.4.3-міндет. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру

1. Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелердің орындалу деңгейін арттыру

%



70

75

80

80

81

82

2. Мемлекеттің операция жүргізу шарттары бойынша мүддесін консультациялық қызметтерді алу жолымен қамтамасыз ету

адам/сағ

10 600

10 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

1.4.4-міндет. Қазақстан Республикасының 2009 жылы валидациядан өтуі және Қазақстан Республикасының ізбасар-ел, яғни Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын (ЕІТІ) іске асыруға қатысушы елдердің валидациясының (бағалау кестесінің) барлық өлшемдеріне толық сай келетін елдердің мәртебесін алуы. Ұстаным мен жетістікті бекітетін процесс ретінде 2012 жылы қайтадан валидациядан өту арқылы мәртебені растау.

1. Қазақстан Республикасының валидация өлшемдерінің сәйкестігіне қол жеткізуі

өлшем

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12,  13,16

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13

11, 12, 13

2. Жер қойнауын пайдалану құқығын иеленуші мұнай-газ және тау-кен секторларының барлық өндіруші компанияларының өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасына қатысуын, олардың тиісті есеп беруін қамтамасыз ету

бюджетке төлемдер бойынша төлемді қамту %

48

60

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

1.5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Мақсатты индикатор:
2014 жылы ӨБК-дан басқа жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алудың жалпы көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесін тауарлар бойынша 16 %-ға дейін, жұмыстар мен қызметтер бойынша 85%-ға дейін жеткізу.

1.5.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің шеңберінде қазақстандық қамту мониторингісінің тиімді жүйесін құру

1. Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау, оның ішінде:

акт


4

2



1


1.1. жер қойнауын пайдаланушылар мен мердігерлердің адалдық шарттарын белгілейтін жүйелеу алгаритмін жасау

акт




1




1.2. тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда қазақстандық қамту үлесі бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерін тиімді есептеу әдістемесін әзірлеу

акт




1




2. «Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» толтырылу бөлігінде ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

іс-шара



4

4

4

2

2

3. «Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесін кешенді, кеңестік, ақпараттық-технологиялық және техникалық сүйемелдеу

іс-шара



1

1

1

1

1

4. «Жер қойнауын 1 пайдалану операцияларын жүргізуде қолданылатын ТЖҚ және оның өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесі бойынша конференция, дөңгелек үстел және оқыту семинарларын өткізу

іс-шара



4

4

4

2

2

2-стратегиялық бағыт. Отын-энергетика кешенінің серпінді дамуы

2.1-мақсат. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану

Мақсатты индикатор:
1. Ел бойынша энергия көздерінің белгіленген қуатын пайдалану коэффициентін жыл сайынғы 2 %-ға өсірумен 2008 жылы 49%-ға, 2014 жылы 61%-ға жеткізу.

2.1.1-міндет. Отын-энергетика кешенінде және электр және жылу энергиясын тұтыну саласында энергия және ресурс үнемдеу жөніндегі шараларды әзірлеу мен іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база құру

1. Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу және қайта қарау

саны

20

20

20

20

20

20

20

2. Энергия үнемдеу саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу

саны


3

3

3

2

6

6

3. Электр энергетикасы объектілерін, электр және жылу энергиясының ірі тұтынушыларын қадағалаумен және бақылаумен қамту

объектілердің саны


117

108

117

117

117

117

4. «Энергия үнемдеу туралы» ҚР Заңын жүзеге асыру үшін қажет нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны



9





5. Энергия үнемдеудің мемлекеттік тізілімін жасау

тізілім



1

1

1

1

1

2.2-мақсат. Экономиканың электр энергиясына деген өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы электр энергиясын өндіруді 2008 жылға қарағанда 20,5 %-ға өсіруді қамтамасыз ету
2. Қазақстанның қажеттілігін өзінің энергия көздерінен 100 %-ға дейін қанағаттандыру экономика және тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығы (ТКШ) салаларын энергиямен жабдықтаудың тұрақтылығын арттыруға, токтың жиілігі мен кернеуі бойынша берілетін электр энергиясының сапасын тұрақтандыруға әкеледі және бәсекеге қабілеттіліктің ағымдағы индексі деңгейінің төмендеу тәуекелінің азаюына алып келеді (77 орын).

2.2.1-міндет. Электр энергетикасы саласындағы инвестициялық тартымдылықты арттыру

Саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

НҚА саны (заң жобасы, салалық бағдарлама, тұжырымдама, базалық және шекті бағалар мен САТ тобы бойынша тәртіп)

2

2






2.2.2-міндет. Жұмыс істеп тұрған қуаттарды қайта құру, жаңғырту және жаңа қуат көздерін салу

1. Балқаш ЖЭС I - модулін салу, 1320 МВт (қаржыландыру: 70% - заем қаражаты; 30 % - өз қаражаты)

инвестициялық жоба


жобаны іске асыруды бастау





1 блок құрылысының аяқталуы (660 МВт)

2. Екібастұз 2-ГРЭС-те № 3 энергия блогын салу, 500 МВт (заем қаражаты, «Самұрық-Энерго» АҚ-тың және 2-ГРЭС екінші акционерінің қаржылары)

инвестициялық жоба


жобаны іске асыруды бастау




жобаның аяқталуы


3. Мойнақ ГЭС-ін салу, 300 МВт (заем қаражаты, өз қаражаты)

инвестициялық жоба




жобаның аяқталуы




4. Ақшабұлақ кенорында ГТЭС салу, 87 МВт (өз қаражаты, заем қаражаты)

инвестициялық жоба


жобаны іске асыруды бастау


жобаның аяқталуы




5. Орал қаласында ГТЭС салу, 54 МВт (өз қаражаты, заем қаражаты)

инвестициялық жоба



жобаны іске асыруды бастау



жобаның аяқталуы




6. Жаңа жол ГТЭС-ін 110 МВт-қа дейін кеңейту (меншік иесінің қаржысы)

инвестициялық жоба




жобаның аяқталуы




7. Екібастұз 1-ГРЭС-те № 8 энергия блогын қалпына келтіру, 500 МВт (меншік иесінің қаржысы)

инвестициялық жоба


жобаны іске асыруды бастау



жобаның аяқталуы



8. Ақсу ГРЭС-тің № 2 энергия блогын қалпына келтіру, 325 МВт (меншік иесінің қаржысы)

инвестициялық жоба



жобаны іске асыруды бастау

жобаның аяқталуы




2.2.3-міндет. Электр желілері объектілерін салу

1. «Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру» жобасын іске асыру: екі 220 кВ ЖВ желі тарту, қазіргі 2 қосалқы станцияны кеңейту және Мойнақ ГЭС-інің 220 кВ АТҚ салу» («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-тың жарғылық капиталын кейін «КЕGОС» АҚ-тың жарғылық капиталымен қорландыра отырып ұлғайту үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты)

инвестициялық жоба


трассаны келісу, ЖСҚ-ны әзірлеу

жобаның басталуы


жобаның аяқталуы



2. Қазақстан ҰЭЖ-ге қосылумен 500 кВ Алма қосалқы станциясын салу («Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-тың жарғылық капиталын кейін «КЕGОС» АҚ-тың жарғылық капиталымен қорландыра отырып ұлғайту үшін РБ қаражаты, қарыз қаражаты)

инвестициялық жоба


трассаны келісу, ЖСҚ-ны әзірлеу

жобаның басталуы




жобаның аяқталуы

3. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетикасы жүйесін дамытуға мақсатты трансферттер (РБ-ден қаражаттар)

инвестициялық жобалар

13

30

24

14

9



2.3-мақсат. мұнай ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы мұнай өндірудің теңгерімделген көлемінің 14,4 млн. тоннаға өсуін қамтамасыз ету (2008 жылы 120,4 %).
2. 2014 жылы мұнай өңдеу зауыттарында (МӨЗ-де) мұнай өңдеу көлемі 2,7 млн. тоннаға ұлғаяды (2008 жылы 122,1 %).
3. 2014 жылы мұнай экспорты 12,2 млн. тоннаға ұлғаяды (2008 жылы 119,4 %).

2.3.1-міндет. Экономиканың көмірсутектерге деген ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз ету

1. мұнай өндіру көлемін жыл сайынғы ұлғайту

мың тонна

70 617

75 770

80 000

81 000

83 000

83 000

85 000

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

105,0

107,3

105,6

101,3

102,5

100,0

102,4

2. ҚР МӨЗ-де мұнай өңдеу көлемін жыл сайынғы ұлғайту

мың тонна

12 288,7

12 300

12 700

13 500

14 000

14 500

15 000

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

102,1

100,1

103,3

106,3

103,7

103,6

103,5

3. Бензин ендіру көлемі

мың тонна

2 491,1

2 590,0

2 667,0

2 829,4

2 916,9

3 014,7

4 553,6

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

94,8

104,0

103,0

106,1

103,1

103,4

151,0

4. Дизель отынын өндіру көлемі

мың тонна

3 986,9

3 800,0

3 810,0

4 206,4

4 362,8

4 519,2

4 961,2

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

101,7

95,3

100,3

110,4

103,7

103,6

109,8

5. Авиакеросин өндіру көлемі

мың тонна

399,2

370,0

418,0

461,3

479,9

498,4

1 006,3

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

154,1

92,7

113,0

110,4

104,0

103,9

201,9

6. Мазут өндіру көлемі

мың тонна

3 134,6

3 270,0

3 175,0

2 923,6

3 031,0

3 135,6

3 210,1

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

121,7

104,3

97,1

92,1

103,7

103,5

102,4

2.3.2-міндет. Мұнайды ішкі нарықтарға тасымалдау бағыттарын әртараптандыру

1. Мұнай экспортын ұлғайту

мың тонна

62,82

69,0

73,5

73,5

74,0

74,0

75,0

(өткен жылмен салыстырғанда)

%

104,2

109,8

106,5

100,0

100,7

100,0

101,4

2.3.3-міндет. мұнай саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

1. Мұнай саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

саны

4

3






2. Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны

1

1






2.4-мақсат. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық тиімділікті арттыру

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы шикі газ өндіру көлемінің өсуін 2008 жылмен салыстырғанда 61,3 %-ға жеткізу (өндірудің өсуі 20,5 млрд.текше м.).
2. 2011 жылы өткізу қабілеті 5 млрд. текше м. дейінгі Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырының 1-кезегін іске қосу жолымен республиканың оңтүстік өңірлерінің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жалпы жобаны жүзеге асыру бойынша 450-ге жуық елді мекенді табиғи газға қосу жоспарлануда.
3. 2014 жылға қарай құрғақ газ экспортын 3,6 млрд. текше метрге (2008 жылы 164 %) ұлғайту.
4. Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге (ӨБТК-ға) сәйкес өтемділігіне қарай босайтын активтердің 100 % есептелуін қамтамасыз ету.
5. Газ саласының ұйымдарын нормативтік-техникалық құжаттармен (техникалық регламенттермен және стандарттармен) қамтамасыз етуді арттыру.

2.4.1-міндет. Газ өндіру көлемін ұлғайту

Газ өндірудің өсуі (өткен жылмен салыстырғанда)

%

113,1

106,2

118,8

104,6

100,3

115,4

105,6

2.4.2-міндет. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өсіп отырған қажеттіліктерін газбен үздіксіз және тұрақты қамтамасыз ету

1. «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» магистральдық газ құбырын салу (бюджеттік қаржылар және концессионердің қаржысы)

жылына млрд. текше м.





5,0 дейін

5,0 дейін

10,0 дейін

* Ескертпе. «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» магистральдық газ құбырының құрылысы бойынша жобалау-сметалық құжаттамасының әзірленуі аяқталталмағандықтан және жобаны қаржыландыру мәселесі әлі шешілмегендіктен, жыл сайынғы газ көлемі түзетілуі мүмкін.

2. Үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытының құрылысы («СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ қаржысы)

жылына млрд. текше м.




зауыттың 2-кезегін пайдалануға беру (жылына 2 млрд. текше м.)




* Ескертпе. 2012 - 2013 ж. Жаңа жол газ өңдеу зауытының 3-кезеңінің құрылыс жобасын қаржыландыру мәселесі («СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ) қаралу кезеңінде тұр.

3. Табиғи газды тұтыну (өткен жылмен салыстырғанда)

%

103,9

108,0

111,8

118,3

125,0

102,7

103,0

4. Сұйытылған газды тұтыну (өткен жылмен салыстырғанда)

%

108,6

108,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

5. Облыстардың газ тасымалдау жүйесін дамытуға бағытталған мақсатты трансферттер*

саны

44

24

9

7

2

40

40

* Ескертпе: мақсатты трансферттердің көлемі түзетуге жатады (РБК қабылдаған шешімдерге байланысты)

2.4.3-міндет. Жаңа газ көлігі қуаттарын жаңғырту және салу

1. Табиғи газ экспорты (өткен жылмен салыстырғанда)

%

125,8

112,0

119,4

94,9

69,2

144,2

89,4

2. Сұйытылған газ экспорты (өткен жылмен салыстырғанда)

%

108,4

104,8

105,9

108,4

108,0

109,0

110,0

3. Халықаралық газ транзиті (өткен жылмен салыстырғанда)

%

100,5

96,7

100,0

100,0

100,0

104,0

105,0

4. 2012 жылы іске қосумен қуаты жылына 30 млрд. текше м. Қазақстан - Қытай газ құбырын салу*

жылына млрд. текше м.



13,0

15,0

25,0

30,0

30,0

*Ескертпе: Газ құбыры бойынша шектес мемлекеттердің айқын міндеттемелері болмайтын ресурстар тасымалданатындықтан жыл сайынғы газ көлемі түзетілуі мүмкін.

5. 2014 жылы іске қосумен қуаты жылына 20 млрд. текше м. Каспий жағалауы газ құбырын салу*

жылына млрд. текше м.




2,5

9,35

15,4

20,0

* Ескертпе: Жобаның ТЭН-і әлі әзірлеу сатысында, сондықтан жыл сайынғы газ көлемі түзетілуі мүмкін.

2.4.4-міндет. Газ саласын нормативтік реттеу деңгейін арттыру

1. Техникалық регламенттерді әзірлеу

саны



ИСМ ТРМК-де пысықталуда

ИСМ ТРМК-де пысықталуда

ИСМ ТРМК-де пысықталуда



2. Нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттар) әзірлеу

саны


5

ИСМ ТРМК-де пысықталуда

ИСМ ТРМК-де пысықталуда

ИСМ ТРМК-де пысықталуда



2.4.5-міндет. Мемлекеттік мүлікті есептеу саласында ӨБК бойынша құзыретті және өкілетті органның өзара іс-қимылын жетілдіру

Мемлекеттік активтерді пайдалануда барлық мемлекеттік органдар мен мердігерлерді бірыңғай бақылау жүйесімен қамту

%



80

100

100

100

100

2.5-мақсат Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне деген қажеттілігін қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылға қарай көмір өндіру көлемін 29,5 млн. тоннаға ұлғайту (2009 жылы 134,5 % күтіледі).
2. 2014 жылы: көмірге ішкі қажеттілікті 144,2 %-ға, көмір экспортын 102,5 %-ға қамтамасыз ету (2009 жылғы күтіледі).
3. Халықаралық талаптарға сәйкес мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз ету үлесі 2010 жылы - 78,9 %, 2011 жылы - 100 %.

2.5.1-міндет. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыруға жағдай жасау

1. Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны

18

16

23

24




2. Қолданыстағы стандарттарға өзгерістерді әзірлеу

саны

1

1

1

1




3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу

саны

3

3

3

3




4. «Көмірдің және оны өндірудің, өңдеудің, сақтаумен тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеу

саны


1






5. Көмір саласын халықаралық талаптарға сәйкес стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%

42,9

58,6

78,9

100




3-стратегиялық бағыт. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

3.1-мақсат. мұнай-химия өндірісін дамытуға жағдай жасау

Мақсатты индикатор:
Көмірсутек шикізатын тереңдетіп өңдеуді ұлғайту және қосылған жоғары құнмен бәсекеге қабілетті мұнай-химия өнімін шығару бойынша жаңа өңдеуші қуаттарды жасау

3.1.1-міндет. «Ұлттық индустриальдық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

1. «Ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркі» АЭА әкімшілігі» ММ-нің жұмыс істеуі

субъект

1

1

1

1

1

1

1

2. АЭА инфрақұрылымын салу

жер телімдеріне арналған актілер


8

8





ЖСҚ


2


1




объектілер



1

1

7

7

7

3. АЭА нормативтік-құқықтық актілерін әзірлеу

саны

4

2



1

1

1

3.1.2-міндет. Көмірсутек шикізатын тереңдетіп өңдеудің және мұнай-химия өнімін шығарудың өндіруші қуаттарын құру

1. Инвестициялық жобалар мониторингі

объект

4

5

3

2

2

2

2

2. Өндірістер құрылысының мониторингі

объект

1


3

2

2

3

2

3. Интеграцияланған газ-химия кешені инфрақұрылымын салу

ЖСҚ

1


1





инфрақұрылым

7


4

8

5



объектілері

4





1

1

4. Нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

саны

4





1

1

4-стратегиялық бағыт. Ядролық-энергетика саласын құру

4.1-мақсат. Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз етудің бәсекеге қабілетті саласын құру

Мақсатты индикатор:
1. 2014 жылы Қазақстанның уранның әлемдік нарығындағы үлесін 30 %-ға дейін ұлғайту.
2. АЭС-ке, уранды байытуға арналған жылу бөлгіш құрастырылымдардың, уран гексафторидінің жаңа өндірістерін кезең-кезеңмен құру (Ресей Федерациясы). Ядролық реакторларға арналған отындық таблеткаларды сату көлемін тұрақты қамтамасыз ету. 2012 жылы отындық таблеткаларға батыстық дизайн сертификаттарын алу.

4.1.1 -міндет. Жаңа уран кеніштерін іске қосу және жұмыс істеп тұрған кеніштерді дамыту

1. Жаңа уран кеніштерін іске қосу (өз қаржысы есебінен)

кеніш

6

4

1

2

2

1


2. Жұмыс істеп тұрған кеніштерді дамыту (өз қаржысы есебінен)

кеніш

11

11

14

11

7

6

6

4.1.2-міндет. Толық ядролық отын циклін қалыптастыру үшін жаңа өндірістерді құру

1. Ангарск қаласында (РФ) уранды байыту бойынша қазақстан-ресей кәсіпорнын құру (өз қаржысы және банк займдары) 1-кезекті іске қосу
жоспары - 2012 ж. толық
қосылуы - 2016 ж.

ЖПҚ СМР


1

басталуы

жалғастырылуы

жалғастырылуы

жалғастырылуы

жалғастырылуы

2. Уран гексафторидін алу бойынша конверсиялық өндірісті құру (өз қаржысы және банк займдары)

ТЭН ЖСҚ


1


1

басталуы


аяқталуы

4.1.3-міндет. Батыстық дизайндағы реакторлар үшін отындық таблеткаларды сертификаттауды жүргізу

1. Жапония реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау

сертификат (жоспар - 2012 ж.)

басталуы




аяқталуы



2. АҚШ реакторлары үшін отындық таблеткаларды сертификаттау

сертификат (жоспар - 2012 ж.)

басталуы




аяқталуы



4.2-мақсат. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясы өндірісінің көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. 2011 жылға қарай ядролық энергетика саласы инфрақұрылымының 2 объектісін іске қосу.
2. Атом станциясында өндірілетін энергия үлесі 2016 жылы - 1,5 %, 2017 жылы - 2,6 % құрайды.

4.2.1-міндет. Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

1. Қазақстанда АЭС салуға тендер өткізудің ережесі мен тәртібін айқындайтын нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды әзірлеу

жинақтама

1







2. Қазақстан Республикасында атом станцияларын салу негіздемесіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу

құжаттар жинағы

1

1






3. ВБЭР-300 реакторлық қондырғыларымен Ақтау қаласында АЭС салу

жинақтама


1






4. Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру (бюджеттік қаржылар)

кешен (СМР-дан, жабдықтан %)

13,1

19,09

4,36





5. Ядролық медицина және биофизика орталығын құру:









5.1. радиофармпрепараттар өндірісі корпусын салу (бюджеттік қаржылар)

ҚМЖ (%)


7

22

22

49



5.2. қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және электрмен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ (%)





100



5.3. радиациялық стерильдеу корпусын салу

ҚМЖ (%)





20

30

50

6. «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру (бюджеттік қаржылар)

кешен


1

1


1



7. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

әдістемелер

5

6

6

8

5

4

5

технологиялар






2

3

тәжірибелік кешендер

1

2

2

1


2

3

жобалар

1





1

1

8. Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдалануды ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

бағдарл. топтамасы

2

1

2

2

3

1

1

математикалық үлгілер

1


1

2

2

2

1

диагностика жүйелері

4

3

5

4

2

1

1

технолог. әзірленімдер

1

1

1

1


1

1

9. Физика, химия, биология саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді және ДЦ-60 жеделдеткіш ауыр иондар базасында озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

технологиялар




1




мембраналар (шаршы м.)


2 000

20 000

50 000

75 000

75 000

75 000

әдістемелік құрал

6

4

3

2

2

2

2

5-стратегиялық бағыт. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

5.1-мақсат. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын  және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор: Таратылатын шахталардан, жердің үстіңгі бетінің құлауынан метан газының шығуына жол бермеу жөніндегі техникалық іс-шараларды 100 % орындау және тұрғындар мен жақын жерде орналасқан тұрғын үй алаптары үшін төтенше жағдайлар туғызу қатерлерін жою.

5.1.1-міндет. Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау

Қарағанды көмір бассейнінің жабылған пайдасыз шахталарының тарату процесі басталғаннан бергі үлесі

%

84,6

100






5.1.2-міндет. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділерін және карьерлерін жою

«Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің жойылатын оқпандарының, шурфтарының, ұңғымаларының, үйінділерінің және карьерлерінің үлесі

%


71,0

85,5

86,9

89,9

94,2

100,0

5.1.3-міндет. Таратылған шахталардың жұмысшыларының денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыруға азаматтардың құқығын іске асыру

Зиянның орнын толтыру бойынша төлем алған таратылған шахталардың жұмысшыларының саны

адам

608

635

606

606

606

606

606

5.2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Мақсатты индикатор:
1. Бұрын білінген радиациялық қауіпті аумақтарды 15 %-ға азайту.
2. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті объектілердің санын 10 %-ға азайту. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан шығару қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
3. Мониторингтің халықаралық және ғаламдық жүйесіне кіретін станция желілерінде ақпараттық ресурсты 2010 ж. - 25 %, 2011 ж. - 35 % кеңейту, геофизикалық мониторинг технологияларының санын (2010 жылы - бір технология, 2011 - біреу) арттыру.

5.2.1-міндет. Техногендік сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету:









1.1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізуді мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

600

600

белгі (дана)

1 060

600

800

800

800

1 000

1 000

физикалық тосқауылдар (км)





15

20

25

субъект


50

65

64

54

55

55

АСЕ-ні зерттеулер (адам)



50

100

200

200

200

1.2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау шараларын өткізу

құрылыс

3

2

3

3

3

4

5

штольня

26

20

25

25

25

29

29

1.3. Ядролық қару-жарақ әрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу

зерттеу аумағы (ш.км)

3 000

560

850

850

900

1 000

1 000

ремедиациялау аумағы (ш.км)



0,025

0,020

0,025

0,025

0,025

радиациялық қауіпті нысандарды түгендеу



5

10

10

10

10

1.4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері


60

70

10

20



паспорттар


8

11

10

2

2

2

мониторингтеу ұңғымалары


3

3

3

10

5

5

су пайдалану нысандары мен бақылау ұңғымаларының мониторингі






39

44

1.5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабаттары

1

2

2

3

2



интернет-ресурс

1







брошюра мақалалар

10

15

20

15

15

15

15

дәрістер

10

10

8

8

8

10

10

ГАЖ-жобасын жаңарту






1

1

2. Жерасты суларының экологиялық жағдайларына Азғыр полигонының әсерін зерттеу

зерттелген алаңдар


10






шаршы км


265






елді мекен


3






жою (дақ)


30






ұңғымаларды қалпына келтіру


4






мониторинг посты


4

6





мониторинг туралы есеп



2

2

2

2

2

жерасты суларының жағдайы туралы қорытынды




1




5.2.2 - міндет. Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, радиоактивті қалдықтарды көму

1. Уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру зардаптарын жою

1.1. Таратылған және қалпына келтірілетін уран кеніштерінің, радиациялық қауіпті объектілердің саны, таратылған кеніштердегі мониторинг

саны

3

2

3





1.2. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу:









1.2.1. 22А цехында радиациялық қауіп-қатерді жою бойынша өндірісті жинақтау,

% жинақтан

25

25


50




1.2.2. жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу,

% көлемінен

2


28

40




1.2.3. 22а цехынан СРҚ қайта өңдеу,

м3



90

60




1.2.4. 22а цехынан ҚРҚ шығару және ұзақ сақтауға орналастыру,

т

15


600

500




2)



(630)

(720)




1.2.5. ЕХМЗ айналасындағы ластанған аумақты қалпына келтіру,

м2

13 360







1.2.6. төмен активті РАҚ орларға орналастыру (Первомайский кенті),

м3

2 590







1.2.7. ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны),

дана

31

31

31

31




2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету

2.1. БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%


20

60

20




2.2. Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы

%




35

65



2.3. Сұйық радиоактивті қалдықтың резервтегі қазандық құрылысы

%



60

40




2.4. 158 Б ғимараттың сұйық радиоактивті қалдықтың № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы

%



45

55




2.5. Сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені құрылысы үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамаларды дайындау

%



100





2.6. СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттама әзірлеу

%



16


30



2.7. Стандарт емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгі жабдықтарын сатып алу

%



4


11



2.8. құрамында РАҚ аз өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу

%




4

10



5.2.3-міндет. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу

1. Лицензияларды беруге және қайта ресімдеуге өтініштерді қарау

саны

500

500

500

500

500

500

500

2. Инспекциялар жүргізілді

саны

31

31

31

33

34

55

55

3. Нормативтік-құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттар әзірленді

саны



11

7

7

8

10

10

5.2.4-міндет. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалары мұрағатын қағаз жазбалардан электронды жеткізушілерге көшіру

сейсмограммалардың көлемі

800

950

970

1 000




дерекқор базасының көлемі, Мб

150

190

190

200




2. Элементтік базасын толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтама жүйесін жаңғырту

станцияны қалпына келтіру


1

1

1




геофиз. технол. енгізу


1

1

1

1



3. «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын жаңа орынға көшіру

ТЭН

1







жоба


1

1





жұмыс құжаттамасы



2





өлшеу кешендері





2



КМЖ, %



10

60

30



тестілеу






1


сертификат







1

4. Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесінің инфрақұрылымы жұмысын қамтамасыз ету

станцияларға қызмет көрсету



11

11

11

13

13

деректер орталығына қызмет көрсету





1

1

1

1

1

коммуникация жүйелеріне қызмет көрсету





1

1

1

1

1

5.2.5-міндет. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

1. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)









2. Сақталуды қамтамасыз ету (құпия)









6-стратегиялық бағыт. Жаңартылатын энергетиканы дамыту

6.1-мақсат. Жаңартылатын энергия көздерін балансқа тарту

Мақсатты индикатор: 2014 жылы жаңартылатын энергия көздері өндіретін электр энергиясының мөлшерін - жылына 1 млрд кВт.сағ жеткізу

6.1.1 - міндет. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту және дамыту шараларын әзірлеу және іске асыру, жаңартылатын энергия көздері саласында нормативтік құқықтық базаны жасау

1. Жаңартылатын энергия көздері саласындағы нормативтік құқықтық құжаттамаларды әзірлеу және қайта қарау

саны



1

2

2

2


2. ЖЭК пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру

саны



2

2

3

3

3

3. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту бағдарламасын әзірлеу

саны









1





4. Шағын СЭС құрылысының жобалары бойынша ТЭН әзірлеу

саны







1







5. Жел электр станциясы құрылысының жобасы бойынша ТЭН әзірлеу

саны







1

1





Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкес келуі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Мемлекеттік органның мақсаттарын іске асыруға бағытталған мемлекеттің стратегиялық мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы

1-стратегиялық бағыт. Елдің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету

Біздің қорларымызды тез және тиімді пайдалану үшін ең үздік халықаралық технологияларды, ноу-хаулар мен ірі капиталды тарту үшін басты халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді әріптестік орнату

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 5-ұзақ мерзімді басымдық:
Энергетикалық ресурстар

1.2-мақсат. Халықты жерасты ауызсуымен қамтамасыз ету.

Аурулардың алдын алу - таза су мен таза тағамды пайдалануды, тазарту жүйелерінің болуын, қоршаған ортаны ластайтын және экологиялық зиян әкелетін объектілерді қысқартуды, басқа да қауіпті факторларды азайту жөніндегі осыған ұқсас шараларды білдіреді.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 4-ұзақ мерзімді басымдық:
Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім алуы және аман-саулығы

2. Тұрақты дамуға көшудің негізгі принциптері мен басымдықтары, мақсаты мен міндеттері
2.1. Негізгі принциптер мен басымдықтар-сапалы ауызсуға қол жеткізу

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

1.3-мақсат. Қазақстанның барлық аумағында жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің ресурстық әлеуетінің сапасы туралы уақытылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3.5. Экологиялық тұрақтылық

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

1.4-мақсат. Минералдық-шикізат кешенінде инвестицияның тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1. Жаңа әлемдік экономикалық парадигмаға сәйкес келуіміз үшін біз мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен сапасын едәуір арттыруға тиіспіз, жеке сектор мен ұлттық капиталдың белсенділігін арттырып, көмектесуіміз, ынталандыруымыз және толықтыруымыз қажет.
2. Мемлекет дамыған нарықта шектелген рөлге ие болатындықтан, ол шын мәнінде ерік-күшінен айырылады және енжар қадағалаушыға айналады деп түсінбеу керек. Керісінше, ол заңдардың сақталуы үшін өте күшті, конъюнктураны өзгертуге дайын болуы үшін құзыретті және әлемдік және отындық нарықтардың білгірі, бостық пен бей-берекеттікке салынбауы үшін өз жұмысын белсенді жоспарлайтын болуы тиіс. Ол халықтың түрлі топтарының мүдделерін білуі, даму басымдықтарын белгілеуі, қоғамды біріктіре және топтастыра отырып, жеке сектормен тығыз ынтымақтастықта болуы тиіс.
3. Біздің энергетикалық және басқа да табиғи ресурстарды игеруіміз жалғаса береді. Оның мақсаты - тек экономикалық өсімге ғана емес, сонымен бірге елдің саяси тұрақтылығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал ететін экспорттан пайда табу.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 3-ұзақ мерзімді басымдық:
Шетел инвестициялары мен ішкі жинақ ақшалардың жоғары деңгейімен ашық нарықтық экономикаға негізделетін экономикалық өсу.

1. Біздің қорларымызды тез және тиімді пайдалану үшін ең үздік халықаралық технологияларды, ноу-хаулар мен ірі капиталды тарту үшін басты халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді әріптестік орнату. Бұл ретте келісім-шарттарда Қазақстанның мүдделері, оның ішінде экологиялық қауіпсіздік мәселелері, қазақстандық персоналды жұмыспен қамту және даярлау, бірқатар әлеуметтік міндеттерді шешу қатаң және байыппен қорғалатын болады.
2. Біздің табиғи ресурстарымызды пайдалануда біз ең үздік әлемдік практикаға сәйкес келетін және Қазақстанның мүдделеріне жауап беретін ашық келісімдерге мүдделіміз.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 5-ұзақ мерзімді басымдық:
Энергетикалық ресурстар

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.
Бесінші бағыт - өндіруші саланың тиімділігі мен макроэкономикалық қайтарымдылығын едәуір арттыру.
Сегізінші бағыт.
Үшіншіден, заңнамалық базаны жетілдіру және жер қойнауын пайдаланудың кешенді мониторингі мен жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерін орындауды жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

1.5-мақсат. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардағы қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Тиісті заңнамалық және нормативтік базаны дайындау.
Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы электрондық дерекқорды қалыптастыру.

«Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы № 733 Жарлығы

2-стратегиялық бағыт. Отын-энергетика кешенін серпінді дамыту

2.1-мақсат.
Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану

Бесінші бағыт - өндіруші саланың тиімділігі мен макроэкономикалық қайтарымдылығын едәуір арттыру. Екіншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, энергия үнемдеуші технологияларға көшу бойынша практикалық шаралардың бағдарламасын дайындауы тиіс.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

Екінші - экономиканың негізгі секторларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету. Үкімет энергия үнемдеуші және экологиялық таза технологияларды енгізуге өзінің күш-жігерін шоғырландыруы тиіс.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы «Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2.2-мақсат. Экономиканың электр энергиясына өсіп отырған қажеттілігін қамтамасыз ету

Он екінші бағыт - электр энергетикасы ресурстарын дамыту және атом энергетикасының негізін салу. Екіншіден, электр энергетикасы саласын жаңғырту, тозу және қуаттардың жетіспеушілігі проблемаларын шешу, жаңа өндірістерді дамытуға жағдай жасау, қолданыстағы жабдықтарды және электр энергиясын беру желілерін кеңейту және қайта құру қажет.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

3.4. Тұрақты экономикалық прогресс.

Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

Қолданыстағы перспективалық инвестициялық жобаларды қаржыландыру мен іске асыруды жалғастырамыз.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2.3-мақсат. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру.

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2.4-мақсат. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық  әсерін арттыру

Екінші - экономиканың негізгі салаларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету. Республиканың оңтүстік өңірлерінің газға деген қажеттілігін тұрақты қамтамасыз ету үшін Бейнеу - Шымкент магистральдық газ құбырын салу мәселесін пысықтау және бастау керек.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы «Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2.5-мақсат. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету

Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

3-стратегиялық бағыт. Көмірсутек шикізатын қайта өңдеу деңгейін ұлғайту

3.1-мақсат. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

1. Бірінші басымдық:
Қазақстанның әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі - еліміздің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің негізі
1.1. Халықаралық мәні бар «серпінді» жобаларды іске асыру, индустрияны дамыту, әлемдік нарықтың белгілі бір тауашарларында бәсекеге қабілетті бола алатын тауарлар мен қызметтерді өндіру. Біз түпкілікті өнімдерді экспортқа шығаруға бағдарланған өндірістерді, мұнай-газ, көлік саласында  және машина жасау, металлургия, химия және агроөнеркәсіп кешеніндегі басқа да шағын салаларда бірлескен кәсіпорындар құруға және дамытуға арқа сүйеуіміз керек.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясы» «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы

2. Екінші басымдық:
Қазақстан экономикасын тұрақты экономикалық өрлеудің іргетасы ретінде одан әрі жаңғырту және әртараптандыру
2.3. Экономиканың отын-энергетика және өндіруші салаларының тиімділігі мен экономикалық қайтарымдылығы деңгейін арттыру Үкіметке Қазақстанда мұнай-химия өндірістерін дамытудың таяудағы он жылға арналған кешенді бас жоспарын нақты іске асыруға кірісу тапсырылды

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясы» «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы

I бөлім
V. Жаңа кезеңнің негізгі міндеттері
Үшінші міндет - өндіруші саланың тиімділігін арттыру. Біздің энергетика мен мұнай-химияны дамытудың басты мәселесі - энергия өнімдерінің қосылған құнын арттыру арқылы осы салалардың пайдалылығын арттыру. Әсіресе, басым секторларды - мұнай-химия, газ ресурстары, экспорттық энергия дәліздерін басқару тиімді болуға  тиісті. Бұл талаптар нарықтың барлық қатысушыларына, бірақ ең алдымен Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мен «Самұрық» мемлекеттік холдингіне қойылады.
II бөлім «Қазақстан-2030» стратегиясы Қазақстанның жаңа даму сатысындағы біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың 30 маңызды бағыты
I. Қазақстанның қазіргі артықшылықтарды анықтау және пайдалану, сондай-ақ жаңа бәсекелес артықшылықтарды қалыптастыру арқылы әлемдік экономикаға кірігуіне бағытталған мемлекеттік саясат Екінші бағыт;
Атырау облысында кейін әлемдік деңгейдегі мұнай-химия өндірістерін дамытуға мүмкіндік беретін алғашқы интеграцияланған газ-химия кешенін салу басталады.
Бесінші бағыт:
Біріншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мұнай-газ өндіруші кәсіпорындарды жаңғырту және қайта жарақтандыру, жаңа мұнай-химия өндірістерін құру жөніндегі бағдарламаларды жасауға және іске асыруға тиісті. Біз жоғары қосылған құнмен жұмыс істейтін өндірістерді, мұнай-газ саласындағы ілеспе және аралас өндірістерді дамытуға тиіспіз.
II. Әртараптандыру, инфрақұрылымдық даму және жоғары технологиялық индустрия негіздерін құру арқылы Қазақстан экономикасының өркендеуі мен орнығуына бағытталған мемлекеттік саясат.
Сегізінші бағыт - Экономиканы әртараптандыру және шикізаттық емес секторды дамыту Біріншіден, Үкімет нақты мультипликативті әсері бар жаңа технологиялық және жүйе құрушы өндірістерді дамытуға жағдай жасауға тиісті. Мұндай өндірістер, мысалы, мұнай-газ машиналарын жасауды; арнайы қоспалар өндірісін; биохимия және мұнай-химия өнімдерін өндіруді; тамақ, тоқыма, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өндірісін; құрылыс материалдарын шығаруды және басқаларды қамтуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

Үшінші. «30 корпоративтік көшбасшы» бағдарламасы - оны іске асыру экономиканың шикізаттық емес секторын іс жүзінде дамытуға жәрдемдеседі. Жақын арада Атырау қаласында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенін салу басталады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы «Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

4-стратегиялық бағыт. Ядролық энергетика саласын құру

4.1-мақсат Атом энергетикасын отынмен қамтамасыз етудің бәсекеге қабілетті саласын құру

Үшінші бағыт - өндіруші сектордың тиімділігін арттыру. Екінші бағыт - әлемдік шаруашылық жүйесінде қазақстандық «тауашаны» іздестіру, жеңіп алу және құру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

4.2-мақсат. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясы өндірістерінің көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Он екінші бағыт - Электр энергетикасы ресурстарын дамыту және атом энергетикасының негізін салу. Үшіншіден, энергия көздерін әртараптандыру еліміздің барлық аумағын тұрақты дамыту үшін ресурстармен қамтамасыз ету мақсатында атом энергетикасын дамытуды талап етеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы 1 наурыздағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

Екінші - экономиканың негізгі секторларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету.
Ақтау қаласында атом электр станциясын салу бойынша нақты ұсыныстарды енгізу қажет.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы 6 ақпандағы «Халықтың әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

5-стратегиялық бағыт. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

5.1-мақсат. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

3.5. Экологиялық тұрақтылық

Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы

5.2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Аурулардың алдын алу - таза су мен таза тағамды пайдалануды, тазарту жүйелерінің болуын, қоршаған ортаны ластайтын және экологиялық зиян әкелетін объектілерді қысқартуды, басқа да қауіпті факторларды азайту жөніндегі осыған ұқсас шараларды білдіреді.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы. 4-ұзақ мерзімді басымдық:
Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім алуы және аман-саулығы Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (1996, 2001) Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймақ туралы шарты (2009)

6-стратегиялық бағыт. Жаңартылатын энергетиканы дамыту

6.1-мақсат.
Жаңартылатын энергия көздерінің балансына тарту

Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласында тұрақты дамыту

Қазақстан Республикасының Президентінің 2009 жылғы 15 мамырда «Нұр Отан» партиясының кезектен тыс XII съезінде сөйлеген сөзі

4. Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің
функционалдық мүмкіндіктері және тәуекелді басқару

      Кадр әлеуетін дамыту үшін персоналдың біліктілігін арттыру, білікті мамандарды, оның ішінде ЖОО бітіруші түлектерді тарту және Министрліктің жұмысына олардың қосқан үлестері бойынша қызметкерлерді ынталандыру жөнінде жұмыстар жүргізілетін болады.
      Электр энергетикасы, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, көмір, мұнай-химия, мұнай-газ және атом өнеркәсібі салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру, басқару процесін үйлестіру мақсатында 001 «Уәкілетті органның энергетика және минералдық ресурстар саласындағы қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасын мына шығындарды енгізе отырып қаржыландыру қажет:
      орталық орган аппаратын және аумақтық органдарды;
      мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру;
      мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру;
      мемлекеттік органдарда ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.
      Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің саны 58 адамды құрайды, 68 адамға дейін көбейту қажет, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің аумақтық органдарының саны 218 адамды құрайды, 89 адамға көбейту қажет.
      Геология. Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауын орындау үшін еліміздің тау-кен өнеркәсіп кешенінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін пайдалы қазбалардың жаңа кенорындарын ашу жөніндегі барлау жұмыстарының көлемін арттыру көзделуде.
      Ресурстық бағдарламаға сәйкес жұмыстарды ықтимал қауіп-қатермен жүргізу салдарынан минералдық шикізаттың орны толмауы мүмкін, бұл өңірдегі тау-кен металлургия кешенінің тоқтауына және әлеуметтік-экономикалық шиеленіске, сапалы ауызсумен қамтамасыз етілмеуіне байланысты халықтың денсаулығына қауіп-қатер әкелуі мүмкін. Қарсы іс-қимыл шаралары: геологиялық барлау жұмыстарын қаржыландыруды ұлғайту.
      Жер қойнауын пайдалану саласында отын-энергетика кешенінің  және экономиканың өндіруші секторларының тиімділігі мен экономикалық қайтарымын арттыру, олардың жұмыс істеу ашықтығын қамтамасыз ету міндеті қойылды. Бұл жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін (ЖП МББЖ) қазіргі ақпараттық технологияларды енгізу арқылы оны ақпараттық-талдау жағынан қамтамасыз ету сапасын жақсарту есебінен арттыруды талап етеді.
      Жобаның талап етілмеушілік қатерінің деңгейі төмен. Жобаны іске асыру жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жер қойнауын пайдалану мәселелері Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының (№ 3 және № 5) ұзақ мерзімді басымдықтарына кіретінін ескере отырып, олар қазіргі күні де өзекті болып табылады. Осыған байланысты ЖП МББЖ жүйесінің жобалық қуатын жеткіліксіз пайдалану қаупі ең төмен деңгейде болып табылады.
      Экономикалық жағдай нашарлаған және мұнай, металдар мен басқа да пайдалы қазбалар бағасының түсу жағдайында жер қойнауын пайдаланушылардан түсетін инвестицияның көлемі түсіп кетуі мүмкін. Сондай-ақ бұған экономикалық жағдаймен қатар пайдалы қазбалар кенорындарын игерудің тау-кен-геологиялық, технологиялық жағдайларының төмендеуі сияқты техногендік тәртіп жағдайы да себеп бола алады.
      Жоба шеңберінде іске асырылатын ЖП МББЖ ақпараттық жүйесін 100 %-дық қамтуға, тиісті нормативтік-құқықтық актілер мен регламенттерді қабылдау арқылы қол жеткізілуі мүмкін.
      Өндіруші салалар қызметінің ашықтығын, мемлекеттің осы сектордан түсетін кірістері туралы ақпараттың қол жетімділігін арттыру мемлекеттің тұрақты дамуының маңызды аспектісі болып табылады.
      Электр энергетикасы саласында. Электр энергиясын тұтыну көлемінің өсуі болжамына байланысты жаңа өндіруші қуаттарды қайта құру, жаңарту және жаңаларын салу, сондай-ақ электр желілік салу бойынша шараларды орындамау электр энергиясын іргелес елдерден жеткізу тәуелділігіне алып келеді.
      Мұнай саласындағы ықтимал тәуекелдікке әлемдік нарықта мұнай және энергия ресурстарының негізгі түрлеріне әлемдік бағаның төмендеуі жатады. Қарсы іс-қимыл шаралары: мұнай өндіру және өңдеу жөніндегі белгіленген жоспарларды орындау, бензин және дизель отынын өндіру көлемін арттыру.
      Атом өнеркәсібінде БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын ұзақ мерзімге сақтауға орналастыру бойынша, сондай-ақ БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығарылуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау шеңберінде жүзеге асырылатын сұйық радиоактивтік қалдықтарды сақтау үшін резервтік ыдысты жасау бойынша және қатты радиоактивті қалдықтарды сақтау үшін контейнерлерді сатып алу жұмыстарының орындалуының басталуына байланысты радиациялық қауіптің туындау қаупі азайтылды.
      Ядролық энергетикада мемлекеттік бюджеттен жобаларды іске асыруға жоспарланатын тиісті кезеңге секвестрлеу немесе ішінара қаражат бөлу салдарынан қауіптер болуы мүмкін. Бюджетті жеткіліксіз қаржыландыру және секвестрлеу ядролық-энергетика саласының инфрақұрылымдық объектілерін ғылыми және технологиялық қолданысқа уақытылы енгізуге кедергі келтіруі мүмкін.
      Әлемдік деңгейдегі мұнай-химия өндірістерін құрудың өзара байланысты бірнеше инвестициялық жобалар әзірленді және іске асыруға дайындалды.
      Игерілген мұнай-газ кенорындарының ресурстық мүмкіндіктері ғана емес, жаңғыртылған Атырау мұнай өңдеу зауытының технологиялық, өндірістік, ресурстық мүмкіндіктері де ескерілді, болашақта басқа да мұнай-газ өңдейтін зауыттардың ресурстық және технологиялық мүмкіндіктері тартылатын болады.
      Мұнай-химия кешендерінің жоғары күрделі қаржы сыйымдылығын ескере отырып, олардың құрылысы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Бұл өнімді өндіруге жоспарланған өзіндік құнға жұмсалған шығынды төмендетуге мүмкіндік береді, бұл халықаралық нарықта қазақстандық мұнай-химия өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
      2009 - 2011 жылдары бюджеттік қаржыландыру шеңберінде АЭА-ның қазіргі инфрақұрылымының құрылысы, соның ішінде АЭА аумағын қоршау және АЭА-ның әкімшілік ғимаратының құрылысы жүзеге асырылатын болады.
      Әлемдік деңгейдегі интеграцияланған газ-химия кешенін шикізат ресурстарының қажетті көлемімен қамтамасыз ету бойынша 2008 жылғы 1-тоқсанда Теңіз кенорнын кейіннен тереңдетіп өңдеу үшін кепілді шикізат көлемін жеткізу шартына қол қойылды.
      2009 - 2011 жылдары интеграцияланған газ-химия кешенінің инфрақұрылым объектілерінің құрылысы соңғы қарызгер «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» ЖШС-қа (жобаның операторы) «Қазақстан Даму Банкі» АҚ арқылы бюджеттік кредит қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады, 2008 жылы республикалық бюджеттен 10 млрд. теңге бөлінді.
      Инвестициялық жобаларды іске асыруға байланысты мүмкін болатын тәуекелдермен жобалардың экономикасын және рентабельділігін нашарлатуға әкелетін, түпкілікті мұнай-химия өнімінің өзіндік құнын бәсекеге қабілетсіз ететін АЭА-ның салық жеңілдіктерінің күші жойылуы мүмкін, бұл нарық өтімін және де сыртқы (қарыз) қаржыландыруды уақытылы тартуды шиеленістіреді. Қарсы іс-қимыл шаралары: күрделі қаржыны көп қажет ететін инвестициялық мұнай-химия жобаларын жүзеге асыру үшін АЭА жағдайын сақтап қалу, бюджеттік кредитті уақытылы бөлу және игеру, сыртқы қаржыландыруды тарту және игеру.

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

Стратегиялық бағыты, мақсаты, міндеті

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

1-стратегиялық бағыт. Еліміздің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1.4-мақсат. Минералдық-шикізат кешенінде (МШК) инвестицияның тұрақты өсуін қамтамасыз ету
1.4.1-міндет. Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

БҒМ - жер қойнауын пайдалану саласында қазақстандық мамандарды даярлау
Қоршағанортамині - экология және қоршаған ортаны қорғау
ТЖМ - жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігінің мәселелері
Қаржымині (Салық комитеті, Кеден комитеті) - жер қойнауын пайдаланушылардың салық салу және кеден төлемдері мәселелері
ЭБЖМ - жер қойнауын пайдалану саласында бюджеттік түсімдерді болжау мәселелері
ДСМ - жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік санитария мәселелері
Еңбекмині - еңбекті қорғау мәселелері
СІМ - жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардың қазақстандық қамту мәселелері
АБА - ақпараттандыру мәселелері
ГБ - жер қойнауын пайдалану саласында заңдылықтың сақталу мәселелері (келісім бойынша)
Облыстардың әкімдіктері - жергілікті әлеуметтік инфрақұрылым мәселелері, қазақстандық мамандарды дайындау, жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардың қазақстандық қамту мәселелері

1.4.4-міндет. Қазақстан Республикасының ізбасар-ел мәртебесін, яғни елдердің өндіруші салалар қызметінің ашықтық бастамасын іске асыруға қатысушы (ЕІТІ) елдердің барлық валидация (бағалау кестесі) өлшемдеріне толық сәйкес келетін ел мәртебесін алуы.

Қаржымині (Салық комитеті, Кеден комитеті, аумақтық салық және кеден органдары ) - аудиторлық компанияның тиісті қаржы жылының бюджетіндегі ашықтық бастамасына (ЕІТІ) қосылатын компанияның төлемдері туралы ақпаратты беруі. Компаниялардан және Қаржы министрлігінен алынған деректердің негізінде аудиторлық компания жыл сайын республиканың өндіруші компанияларынан бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы ЕІТІ есебін жүргізеді.

2-стратегиялық бағыт. Отын - энергетика кешенінің серпінді дамуы
2.1-мақсат. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану
2.1.1-міндет. Отын-энергетика кешенінде және электр және жылу энергияларын тұтыну саласында энергия және ресурсты сақтау жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база құру

ИСМ - өлшеу құралдарына, әдістеріне және нәтижелеріне қойылатын жалпы әдістемелік талаптар, оның ішінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу жөніндегі әдіснамалық талаптар Қоршағанортамині - экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша
ТЖМ - қауіпсіздік техникасының мәселелері;
Қаржымині - міндетті энегетикалық тексеруге жататын объектілерді қаржыландыру мәселелері
ЭБЖМ - міндетті энегетикалық тексеруге жататын объектілерді қаржыландыру мәселелері
ККМ - көлік саласындағы энергия тиімділіп мен энергия үнемдеу жөніндегі жалпы талаптар
ТМРА - «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тарифтерді (бағалар, алым ставкаларын) бекіту кезінде энергия үнемдеу жөніндегі іс-шараларға арналған шығындарды есепке алу
ҚТКШІА - республикалық маңызы бар объектілердің үй-жайларын салу және пайдалануға беру кезінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу жөніндегі талаптардың орындалуына сәулет-құрылыс бақылауы
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері - жергілікті маңызы бар объектілердің үй-жайларын салу және пайдалануға беру кезінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу жөніндегі талаптардың орындалуына сәулет-құрылыс бақылауы

3-стратегиялық бағыт. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін арттыру
3.1-мақсат. Мұнай-химиялық өндірістерін дамыту үшін жағдай жасау
3.1.2-міндет. Көмірсутек шикізатын тереңдетіп өңдеудің өндірістік қуаттарын құру және мұнай-химия өнімдерін шығару
3-іс-шара. Бастапқы интергацияланған мұнай - химия кешені инфрақұрылымының құрылысы
3-іс-шара. Интеграцияланған газ-химия кешенінің инфрақұрылымдарын салу

ЭБЖМ, Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) - жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және интергацияланған газ-химия кешені инфрақұрылымының объектілерін салу үшін бюджеттік кредитті уақытылы беру

5-стратегиялық бағыт. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету
5.2-мақсат. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
5.2.4-міндет. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы халықаралық шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындауы

СІМ - халықаралық ұйымдармен және Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қатысушы елдермен өзара іс-қимыл
ТЖМ, БҒМ - сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттық ресурстарды жасау
ЭБЖМ - бағдарламаларды бюджеттік қаржыландыруды болжау мәселелері
Қаржымині (Салық комитеті, Кеден комитеті, аумақтық салық және кеден органдары) - қазақстандық ядролық және станцияларды салу және пайдалануды жабдықтармен қамтамасыз ету және сейсмикалық мониторинг мәселелері

6-стратегиялық бағыт. Жаңартылатын энергетиканы дамыту
6.1-мақсат. Жаңартылатын энергия көздерін балансқа тарту
6.1.1-міндет. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту және дамыту шараларын әзірлеу және іске асыру, жаңартылатын энергия көздері саласында нормативтік құқықтық базаны жасау

ИСМ - инвестициялық артықшылықтар беру Қоршағанортамині - экология және қоршаған ортаны қорғау
ТЖМ - қауіпсіздік техникасының мәселелері
Қаржымині - салық салу және кеден төлемдері мәселелері
ЭБЖМ - жеке кәсіпкерлікті қолдау және дамытудың мемлекеттік саясатын жүргізу
ТМРА - «Табиғи монополиялар саласына жатқызылған мәселелер
ҚТКШІА - сәулет-құрылыс бақылауы Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері - жаңартылатын энергия көздерін дамыту мен пайдаланудың салалық бағдарламаларын іске асыру мәселелері

5. Негізінде Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік
құқықтық және өзге актілер

      1) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексі (585960-баптар);
      2) «Мұнай туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 маусымдағы Заңы;
      3) «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңы;
      4) «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 сәуірдегі Заңы;
      5) «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 23 сәуірдегі Заңы;
      6) «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы;
      7) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы;
      8) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі Заңы;
      9) «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы;
      10) «Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы № 1095 Жарлығы;
      11) «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығы;
      12) «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағын құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 495 Жарлығы;
      13) «Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 27 қаңтардағы № 733 Жарлығы;
      14) «Қазақстан Республикасының жер қойнауын мемлекеттік сараптау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 18 қазандағы № 1288 қаулысы;
      15) «Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттік мониторингі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы № 106 қаулысы;
      16) «Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын одан әрі жабу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қыркүйектегі № 1479 қаулысы;
      17) «Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы № 108 қаулысы;
      18) «2001 - 2010 жылдарға арналған уран өндіруші кәсіпорындарды консервациялау және уран кенорындарын игеру зардаптарын жою бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі № 1006 қаулысы.
      19) «Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібі мен атом энергетикасын дамытудың 2002 - 2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 20 тамыздағы № 926 қаулысы;
      20) «Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы № 1444 қаулысы;
      21) «Елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы № 1449 қаулысы;
      22) «Табиғи газды жеткізу, тасымалдау және өткізу ережесін, сұйытылған көмірсутек газдарын жеткізу, тасымалдау және пайдалану ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы № 568 қаулысы.
      23) «Мемлекеттік су кадастрын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1378 қаулысы;
      24) «Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамытудың 2004 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы № 78 қаулысы;
      25) «Су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу, суды мемлекеттік есепке алу және оны пайдалану ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 қаңтардағы № 85 қаулысы;
      26) «Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсібін дамытудың 2008 - 2013 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы № 101 қаулысы;
      27) «Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы № 669 қаулысы;
      28) «Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1105 қаулысы;
      29) «Шикізат жеткізілімін өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы № 142 қаулысы;
      30) «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 сәуірдегі № 314 қаулысы;
      31) «Қазақстан Республикасының көмір өнеркәсібін дамытудың 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы № 644 қаулысы;

6-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

001-бюджеттік бағдарлама Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

001 «Электро энергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Орталық аппараттың штат саны 347 бірлік

бірл.

334

347

347

347

347

Сан көрсеткіштері

Аумақтық органдардың штат саны 292 бірлік

бірл.

218

292

292

292

292

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқыту

бірл.

190

92

67

81

86

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерді ағылшын тіліне оқыту

бірл.

24

24

24

24

24

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

бірл.

27

27

21

25

25

Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

772 804

1 452 846

1 519 733

1 786 729

1 937 955

002-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету»

Сипаттама

Мұнай-газ жобалары бойынша пайдалану құқығы мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін қамтамасыз ету және мұнай-газ операциялары бойынша шығындарды өтегеннен кейін мердігердің мемлекетке беретін мүлкін есепке алу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2.4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндеті

2.4.5. Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында ҚБК бойынша құзыретті және уәкілетті органның өзара іс-қимылын жетілдіру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Мұнай-газ секторындағы мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу

Сан көрсеткіштері

Штаттық бірлік саны

бірл.

16

16

16

16

16

Сапа көрсеткіштері

«Қарашығынақ кенорнының өнімін бөлу туралы түпкілікті келісім бойынша мердігердің пайдалануындағы және Қазақстан Республикасының шаруашылық қызметі мен ішкі және халықаралық газ-көлік жүйелерінің концессия шарты бойынша концессия алушыға берілген мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі» нұсқаулыққа сәйкес есеп жүргізу.







Тиімділік көрсеткіштері

Бір қызметшіні ұстауға кететін шығын.

мың теңге

1 137,0

1 419,6

1 280,8

1 482,69

1 619

Нәтиже көрсеткіштері

Құны 65 млрд.теңге мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу, мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланатын мемлекеттік мүліктің тиісті есебі.


тізілім

тізілім

тізілім

тізілім

тізілім

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

18 125,0

22 714

20 493

23 723

25 904

003-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

003 «Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Пайдалы қазбалар кенорындарын болжау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары, геологиялық-барлау техникасының жаңа үлгілерін жасау жөніндегі ғылыми-конструкторлық әзірленімдер

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорымен қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.2. Пайдалы қазбалар кенорындарын орналастырудың өңірлік және жергілікті заңдылықтарын анықтау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

жоба

5

2

2




Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологиялары, оларды техникалық қамтамасыз ету

жоба

2

2

1



Сапа көрсеткіштері

Пайдалы қазбалар кенорындарын келешекте табуға болжанатын алаңдардың саны

объект

3

2

2



Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған ғылыми әзірленімдердің саны

жоба

5

2

1




Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға ие болған тәжірибелік-конструкторлық әзірленімдердің саны

жоба

2



1



Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік геологиялық зерттеу жүргізу әдістемесі, минералдық шикізат базасын дамыту болжамы бойынша ғылыми әзірленімдер және геология саласын ақпараттық қамтамасыз ету

есеп

5

2

2




Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің тәжірибелік-конструкторлық технологияларын әзірлеу, оларды техникалық қамтамасыз ету

есеп

2

2

4



Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

99 881

68 222

32 000

0

0

004-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

004 «Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Атом энергетикасының қауіпсіздігі мен тиімділігін дамытуға және арттыруға бағытталған, ғылымды қажетсінетін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Ядролық энергетиканың ғылыми-техникалық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық энергетика саласын құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы мен инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

1. Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

3

2

2

3

5


Нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана



3

3

3


Ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін негіздеу бойынша тәжірибелік стендтер жасау

дана

1

2

2


2


Аз байытылған белсенді белдеулердің жобаларын әзірлеу

дана

1

1



3


Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндірісінің технологиясын әзірлеу

дана


1

1

1



Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологияларды әзірлеу және енгізу

дана

1

2

2

3

1


Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу

дана

1

2

1

1

1


Экспериментік кешендер

дана

1


2


3


Теориялық және эксперименттік модельдер

дана

5

1

1

1

2


Әзірленген жобалар

дана


1



2

Сапа көрсеткіштері

«Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МСТ-қа сәйкестендіру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Авторлық куәліктер саны

дана


1

2

3

2


Патенттер саны

дана

2

1

2

1

3


Жарияланымдар саны

дана

50

50

75

80

92


Аттестатталған және енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

5

6

6

8

7

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық энергетика саласын құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

2. Қазақстандық Токамақ термоядролық материалтану реакторын құру мен пайдаланудың ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Материалдарды өңдеу сынау бағдарламаларының топтамасы

бағдарламалар топтамасы

2

1

2

2

3


Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер

1


1

2

2


Плазма диагностикасының жүйесін әзірлеу және енгізу

жүйелер

4

3

5

4

2


Технологиялық әзірленімдер

әзірлемелер

1

1

1

1



Зерттеу әдістемелері

әдістемелер

1


1

1

2

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық ғылыми журналдардағы жарияланымдар

бірлік

6

2

2

2

1


Шетелдік әріптестермен бірлескен бағдарламаларға қатысу


1





Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін әзірлеу үшін ғылыми негіздерді құру және оларды енгізу жөніндегі ұсыныстар

технологиялық әзірленімдер

1


1

1

1

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық энергетика саласын құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

3. ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология саласында кешенді ғылыми зерттеулерді және озық технологияларды дамыту бағдарламасын іске асыру

Сан көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізінде тректік мембраналарды өндіру

шаршы м


2 000

20 000

75 000

75 000

Сапа көрсеткіштері

Тректік мембраналардың беттік тығыздығының оның шамасынан ауытқуы

%


15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Тректік мембраналар өндірісінің пайдалылығы жоғары озық технологиясын енгізу

технология




1


Нәтиже көрсеткіштері

Полиэтилентерефталат негізіндегі тректік мембраналар

шаршы м


2 000

20 000

75 000

75 000


Тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден атом реакторларының сарқынды суларын тазартудың кешенді технологиясы

технология




1



Жаңа перспективалық технологияларды әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдармен және ядролармен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқорлар

дерекқор

6

4

6

6

6


Астана қаласында ғылымды қажетсінетін технологияларды әзірлеуге және ғылыми-техникалық әлеуетті қалыптастыруға бағытталған, ДЦ-60-ғы перспективалық ғылыми эксперименттерді дамытуға арналған нормативтік-әдістемелік базалар

әдістеме құралы

6

4

3

2

2

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

005-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

005 «Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру»

Сипаттама

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын жасау жөніндегі жұмыстар

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Қазақстан Республикасындағы алғашқы Токамак термоядролық қондырғысы (КТМ)

кешен (СМР-ден %, жабдықтар)

13,1

19,09

4,36

8,0


Сапа көрсеткіштері

КТМ токамак параметрлерінің ЖСҚ-қа сәйкестігі







R плазмасының үлкен радиусы

м




0,9


А плазмасының кіші радиусы

м




0,45


Аспектілік қатынасы

А




2


k 0,95 плазмасы қиылысының созымдылығы





1,7


Bto өсіндегі тороидальдық магнит өрісі

Тл




1


IP плазмасының тогы

МА




0,75


/\tПЛ тогы платосының ұзақтығы

с




1-5


Paux қосымша қызуының қуаты

МВт




5


Дивертор пластинасындағы жылу жүктемесі

МВт/шаршы м




2-20


Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%

75,38

94,9

100



Термоядролық энергетикасының конструкциялық материалдарына зерттеу жүргізуге арналған тәжірибелік база

бірлік




1


Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

758 090

1 100 000

250 895

0

0

006-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

006 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттарды, қолданыстағы стандарттарға өзгерістерді, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін, электр энергетикасы саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы және энергия үнемдеу саласында нормативтік-құқықтық актілерді, мұнай және газ өнеркәсібінде техникалық регламенттер мен нормативтік-құқықтық актілерді, атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті реттеу үшін нормативтік құқықтық актілерді және нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Ішкі және сыртқы нарықтарда көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне жағдай жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

Мақсаты

2.5. Ішкі және сыртқы нарықтардың көмір өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету.

Міндеті

2.5.1. Қазақстан көмірінің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасау

Сан көрсеткіштері

1.Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

саны

18

16

23

24



2.Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

саны

1

1

1

1



3. Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу

саны

3

3

3

3



4. «Көмірдің және оны өндірудің, өңдеудің, сақтау мен тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеу

саны


1




Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері







Х

Нәтиже көрсеткіштері

Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

42,9

58,6

78,9

100


Газ саласының қауіпсіз жұмыс істеуі мақсатында нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету

Мақсаты

2.4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндеттері

2.4.4 Газ саласының нормативтік реттеу деңгейін арттыру

Сан көрсеткіштері

Газ саласының техникалық регламенттерін әзірлеу

саны







Газ саласының нормативтік-техникалық құжаттары мен стандарттарын әзірлеу Нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды) әзірлеу

саны


5




Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкес нормативтік базасы, газ саласы объектілерінің жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

Газ саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы кемістіктерді жою







Нәтиже көрсеткіштері

Газ саласының нормативтік техникалық құжаттармен (стандарттармен) қамтамасыз етілгендігі

дана


5




Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2.3. Мұнай ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру

Міндеті

2.3.3. Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу

саны

4

3




Сан көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

саны

1

1




Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Мұнай саласындағы нормативтік базаны жетілдіру

%

45

50




Атом энергетикасында техникалық регламенттер мен нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.3. Ядролық энергияны пайдалану саласындағы қауіпсіздікті реттеу

Сан көрсеткіштері

Техникалық регламенттерді



3





әзірлеу Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу



8

7

7

8

Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық нормаларға сәйкес нормативтік база







Тиімділік көрсеткіштері

Атом саласы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамадағы алқылықтырды жою







Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық қондырғылар мен атом станцияларын салу және пайдалану кезінде қауіпсіздікті реттеу жөніндегі нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету

дана


11

7

7

8

Электр энергетикасы және энергия үнемдеу саласындағы нормативтік техникалық құжаттамаларды әзірлеу

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту.

Мақсаты

2.1. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды тиімді пайдалану.

Міндеті

2.1.1. Отын-энергетикалық кешенде және электр және жылу энергияларын тұтыну аясында энергия және ресурс үнемдеу жөнінде шаралар әзірлеу және іске асыру, энергия үнемдеу саласында нормативтік құқықтық база жасау

Сан көрсеткіштері

НТҚ (әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар, өкімхаттар, ережелер және т.б.)

дана

20

20

20

20

20


Әдістемелік нұсқаулар, нұсқаулықтар әзірлеу

дана


3

3

3

2

Сапа көрсеткіштері

Халықаралық талаптарға сәйкес отын-энергетикалық кешені өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін нормативтік құқықтық, ғылыми-техникалық қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

ЖІӨ энергия сыйымдылығын төмендету - тауарларды өндіру мен қызметтерге және электр сыйымдылығына арналған энергияның мөлшері, ЖІӨ өндіруге арналған электр энергиясының шығыны







Нәтиже көрсеткіштері

1. Электр энергетикалық кешен жұмысының тұрақтылығын және объектілерінің қауіпсіздігін арттыру.








2. ОЭҚ пайдалану тиімділігін арттыру, ел экономикасын энергия үнемдеу жолына көшіру үшін жағдай жасау.







Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

99 799

191 566

151 506

167 379

127 200

007-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

007 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

Сипаттама

Инновациялық инфрақұрылым құру және ядролық технологиялар саласында жаңа технологиялар мен жоғары технологиялық әзірлемелдерді енгізу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасы және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Сандық сипаттамалары

кешен

кешеннің құрылысын жалғастыру

1

1

кешеннің құрылысын жалғастыру


Сапа көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі құралдар (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлық қор)

клиент

2

5

9

18

24

Тиімділік көрсеткіштері

Ғалымдар мен кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін арттыру







Нәтиже көрсеткіштері

Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі

мың теңге


3 102

29 806

50 018

54 789

Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс

2

2

4

7

10


Өндірілген өнім көлемі

мың теңге


30 100

1 192 000

1 402 000

1 402 000

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

26 850 00

0

0

829 695

523 535

008-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

008 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Уран кеніштерін консервациялау және жою, аумақтарды қайта өңдеу және кеніштердің өнеркәсіптік алаңдары мен оған іргелес аумақта орналасқан техногендік уран қалдықтарын кему, Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оған іргелес аумақты қауіпсіз күйге келтіру, БН-350 реакторлық қондырғыны ядролық, радиациялық және өнеркәсіптік-қауіпсіздік жай-күйге келтіру жөніндегі жұмыстар

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, техногендік қалдықтарды көму

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.2. Радиациялық қауіпті объектілерді жою және консервациялау, техногендік қалдықтарды көму

Сандық көрсеткіштер

Жойылған және қайта қалпына келтірілген кеніштердің саны

кеніш

3

2

3




2001-2010 жылдары бағдарламаның орындалу нәтижелері туралы есеп

есеп



1




Жойылатын кеніштердегі мониторингтеу жұмыстары

кеніш



3




Цехтардағы радиациялық қауіпсіздікті жою жөнінде -ндірісті топтастыру

жиынтықан %

25

25


50



22а цехының жабдықтарын бөлшектеу

көлемнен %

2


28

40



22а цехының СРҚ қайта өңдеу

м3



90

60



22 а цехынен ҚРҚ шығару

т

15


600

500



3)

42


630

720



Ирригациялық жүйені жобалау

%

100






Ирригациялық жүйе құру

%


100




Сапа көрсеткіштері

Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес








Барлық жабындардың сыртқы беті мен цехтардың ЭДҚ СПОРО-97 нормаларына сәйкестігі

Зв/с

СПОРО-97 нормалар кем немесе тең





Тиімділік көрсеткіштері

Жұмыс аяқталғаннан кейін кеніш аумақтарының радиациялық ластану деңгейі жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс








ЕХМЗ-ның радиациялық ластанған аумағын қайта құнарландыру

м2

13 360






Төмен активті РАҚ-ты траншеяға орналастыру (Первомайский кенті)

м3

2 590





Нәтиже көрсеткіштері

Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақтардың радиациялық ластану деңгейі жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жобалық көрсеткіштерінен аспауы тиіс








Жерасты ағынды суларын мониторингтеу (сынамалар саны)

шт

31

31

31

31



РҚСП ирригациялық жүйесін жобалау

%

100






РҚСП ирригациялық жүйесін құру

%


100




Ақтау қаласындағы БН-350 реакторын пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету

Сандық көрсеткіштері

БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%


20

60

20



Натрий гидроксидін геоцемент тасына өңдеу жөніндегі кешен құрылысы

%




35

65


Сұйық радиоактивті қалдықтың резервтегі қазандық құрылысы

%



60

40



158 Б ғимараттың сұйық радиоактивті қалдықтың № 1 және 2 іске қосу кешенінің құрылысы

%



45

55



Сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені құрылысы үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамаларды дайындау

%



16


30


Стандарттық емес жабдықтарды дайындау және сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені типтік жабдықтарды сатып алу

%



4


11


Құрамында майы бар радиоактивті қалдықтар өңдеуді қосқандағы сұйық радиоактивті қалдықтың өңдеу кешені құрылысы

%




4

10


Жобаларға мемлекеттік сараптама жүргізу және бекіту (5-кезектегі құрылыс, санитарлық-қорғау аймағы, тазарту қондырғысы, жоғары активті қалдықтар

%



100



Сапа көрсеткіштері

Барлық жабындардың сыртқы беті мен аймақтардың ЭДҚ нормаларына сәйкестігі. Жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес

Зв/с

нормалардан аз немесе тең


60



Нәтиже көрсеткіштері

Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтың радиациялық ластану деңгейі жобалық көрсеткіштерден аспауға тиіс

мкЗв/с 1



1 0,3-0,6 (жергілікті алынбайтын 1,5)

0,3-0,6 (жергілікті алынбайтын 1,0)

0,3-0,6

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

635 812

261 061

1 546 404

2 327 827

3 565 978

009-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

009 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі шахталарын, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Стратегиялық бағыты

Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігі қызметінің келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.1. Таратылатын және таратылған шахталардың, көмір разрездері мен бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің байыту фабрикаларының болуы мүмкін келеңсіз салдарынан Қарағанды облысы халқының тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету

Міндеті

5.1.1. Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарын жабуды аяқтау

Сан көрсеткіштері

Қарағанды көмір бассейнінің пайдасыз шахталарының жабылуы, оның ішінде:
«Арман» ЖШС-тің № 1 шахтасы;
«Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 1 шахтасы;
«Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы;
«Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы.

саны

1

2




Сапа көрсеткіштері

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау







Тиімділік көрсеткіштері

Бассейннің шахталарында тарату жұмыстары басталғаннан бастап акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га

3 476,8

3 578,8

Х

Х

Х

Нәтиже көрсеткіштері

Тарату жұмыстарын аяқтау


«Қара ғанды көмір» АҮАҚ-тың № 1 шахтасын тарату

«Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 және № 3 шахталарын тарату




Міндеті

5.1.2. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің оқпандарын, шурфтарын, ұңғымаларын, үйінділері мен карьерлерін жою

Көрсеткіштер

Сан көрсеткіштері

шахталардың, бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ байыту фабрикаларының разрездері қызметінің зардаптарын жою, оның ішінде:








оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана


46

9




үйінділерді жою;

дана


3

1

1

2


карьерлерді жою

дана






Сапа көрсеткіштері

Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау







Тиімділік көрсеткіштері

Х


Х

Х

Х

Х

Х

Нәтиже көрсеткіштері

1. Жойылған оқпандардың, ұңғымалардың, үйінділер мен карьерлердің үлесі

%


71

85,5

86,9

89,9


2. Акті бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жердің жалпы көлемі

га


18,6

210

105

154

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

011-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

011 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қазақстан аумағының радиациялық және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

1. Бұрынғы ССП қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.1. Техногенді сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

Сандық көрсеткіштері

1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізуді мониторингтеуін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

белгі (дана)

1 060

600

800

800

800

физикалық тосқауылдар (км)





15

субъект


50

55

64

54

АСЕ-дегі зерттеулер (адам)



50

100

200


2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау шараларын өткізу

құрылыс

3

2

3

3

3

штольня

26

20

25

25

25


3. Ядролық қару-жарақ қәрекетінің қалдықтарын, радиоактивті және улағыш қалдықтарды

зерттеу аумағы (ш. км)

3 000

560

850

850

900

ремедиациялау аумағы (ш.км)



0,020

0,025

0,025


консервациялау мен жоюға дайындау бойынша және радиациялық ластанған аумақтарды ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде кешенді шаралар өткізу

радиациялық қауіпті нысандарды түгендеу



5

10

10


4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының дұрыс картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері


60

70

10

20

паспорттар


8

11

10

2

мониторингтеу ұңғымалары


3

3

3

10


5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқару шешімдерді қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабаттары

1

2

2

3

3

интернет-ресурс

1





брошюра мақалалар

10

15

20

15

15

дәрістер

10

10

8

8

8

Сапа көрсеткіштері

Жұмыстар РҚН-99 сәйкес

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

Зерттелген аумақтың жалпы көлемі

%

5

4

6

5

6

Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

3

8

11

10

2


Радиациялық ахуал картасы

ССП ауданынан %

8

4

6

6

6

2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.1. Техногенді сипаттағы радиациялық қауіпті аймақтарды және объектілерді зерттеу, анықтау және паспорттау

Сандық көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаң


10




ш. км.


265




елді мекен


3





Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма


4

6




Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы

мониторинг посты


4

6




Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апаттық жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу

модель





1

технология





1


Жерасты қуыстары бұзылғанда туындайтын апатты жағдайларда немесе жұмыс және технологиялық ұңғыма конструкциясының бүлінуіне байланысты апатты жағдайларда радионуклидтердің 1 жерасты суларымен жылыстауын болдырмаудың технологияларын әзірлеу

геофизикалық қорытынды





1

регламент





1


Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп



2

2

2

сынама



20

45

45

талдау нәтижелері



2

2

2

Сапа көрсеткіштері

Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу

есеп



2

2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Қазақстан үшін тиімділік болашақта жер қоры санатындағы бүлінген жерлерді пайдалануға беру арқылы қол жеткізеді

ш. км.



100



Нәтиже көрсеткіштері

Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаң


10




ш. км.


265




елді мекен


3





Ластанудың жойылған дақтары

дақ


30



10


Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп



2

2

2


Жерасты суларының экологиялық жай-күйі туралы қорытынды және оларды шаруашылық қажетке және ауызсу ретінде пайдалану туралы кеңестер

қорытынды




1


3. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштер








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштер








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








4. Бүтіндікті қамтамасыз ету (құпия)

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.5. Ядролық қауіпсіздікті және ядролық қаруды таратпау режимін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер


Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

Сандық көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

012-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

012 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауының есебін жүргізу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніне инвестицияларды талдау, геологиялық ақпаратты жинау, сақтау және пайдалануға беру, жер қойнауы туралы компьютерлік деректер банкіне техникалық және технологиялық әкімшілік ету

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.1. Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық-шикізат қорларымен қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.5. Геологиялық ақпараттың және геоақпараттық жүйелердің деректер банкін қалыптастыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

16

18

18

18

Сапа көрсеткіштері

Толық және сенімді ақпарат негізінде дайындалған есептілік

іс-шаралар

15

15

15

15

15

Тиімділік көрсеткіштері

Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдер

мың теңге

823 200

300 000

300 000

300 000

300 000

Нәтиже көрсеткіштері

Пайдаланушыларды толық және сенімді геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

шолу

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

123 802

140 990

191 250

253 695

267 103

013-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

013 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық-шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.1. Елдің минералдық-шикізат кешенін минералдық-шикізат қорларымен қамтамасыз ету
1.2. Халықты жерасты ауыз-сумен қамтамасыз ету
1.3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.1. Болжамдық ресурстарды бағалаумен Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету
1.1.3. Пайдалы қазбалардың түрлері бойынша, оның ішінде неғұрлым көп қажет етілетін: алтын, мыс, полиметалдар, сондай-ақ көмірсутек шикізаты мен геотермальды сулар бойынша қорларының өсуі
1.2.1. Ауылдық елді мекендерді сапалы жерасты ауыз су қорларымен қамтамасыз ету үшін жерасты су қорларына барлау жүргізу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Геологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4


Инженерлік-геологиялық зерттеулермен өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеуді жүргізу алаңдары

мың шаршы км

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0


Геологиялық-минерагеникалық карталауды жүргізу алаңдары (ГЗА-200)

мың шаршы км

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0


Дайындық іс-шаралары шеңберіндегі есептер саны

есеп

7

1

8

5

5


Қатты пайдалы қазбаларға іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу учаскелерінің саны

учаске

12

8

14

14

10


Көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстары

объект

2

1


1

1


Жерасты тұщы сулары кенорындарын жете барлау

кен орны


2


9

28


Ауылдық елді мекендерді ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

пункт

197

108


51

102


Арқалық қаласын ауыз су қорларымен қамтамасыз ету

объект





1


Геотермальды су қорларымен қамтамасыз ету

объект

1






Болжамды жұмыстарды жүргізу алаңдары

мың шаршы км



70,0

73,3

83,3

Сапа көрсеткіштері

Қатты пайдалы қазбалар кенорындарын табуға бөлінген перспективалық учаскелер алаңы

шаршы км

1 000

700

1 800

2 200

2 500


Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының көлемі:








- алтын

тонна

150

100

110

105

170


- мыс

млн. тонна

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5


- полиметалдар

млн.тонна

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5


Болжамды ресурстарды бағалаумен кенді алаңдарды геологиялық-минерагеникалық карталау:








- алтын

тонна

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5


- мыс

млн. т

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5


- полиметалдар

млн. т

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3


Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің болжамды ресурстарының жер қойнауындағы құндылығы:

млрд.АҚШ доллары







- алтын

3,36

2,16

2,8

2,9

3,9


- мыс

8,5

4,7

5,1

5,0

10,6


- полиметалдар

18,9

10,1

15,0

15,3

20,2


Егжей-тегжейлі мұнай-іздестіру жұмыстарын белгілеу үшін мұнай-газ-перспективалық құрылымдары мен учаскелерді табу

құрылым

1



1

1

учаске





1


Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

шаршы км

15

5

5

5

8


Елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету

%

24,9

30,8

30,8

33,5

43,2


Бөлінген перспективалық учаскелер алаңы

шаршы км



1 500

1 550

1 650

Тиімділік көрсеткіштері

Өтелген қорлардың құнына қорлардың өсім құндылығының қатынасы:








- алтын

%

35,9

21,0

39,5

40,7

41,0


- мыс

%

2,9

1,7

3,4

3,6

3,6


- полиметалдар

%

22,4

19,5

25,2

26,9

26,5


Табылған пайдалы қазбалардың құндылығына салынған бюджет қаражаты мөлшерінің қатынасы

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Нәтиже көрсеткіштері

Өнеркәсіптік кенге айналуды оқшаулау мақсатында қаржыландырудың түрлі көздері есебінен іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін берілген бағаланған болжамдық ресурстармен перспективалық учаскелер саны

учаске

10

8

15

16

16


Қатты пайдалы қазбалар қорларының өсуі:








- алтын

тонна

10

10

11

11

9


- мыс

мың тонна

50

150

80

100

120


- полиметалдар

мың тонна

100


100

120

120


Жерасты сулары қорларының өсуі

тәулігіне/ мың текше м

35,5

19,4


18,3

18,7


Зерттелген аумақтарға болжамды учаскелер алаңдарының қатынасы

%



0,7

0,66

0,69

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

3 208 032

2 943 697

3 241 425

4 488 202

5 415 079

014-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

014 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, әлемдік нарықтағы оның интеграциясының мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторингі жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламентте нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау желілерінің пункттерінде, постылары мен полигондарында белгіленген әдістеме мен регламент бойынша сандық және сапалық көрсеткіштерді алу үшін жерасты сулары мен геологиялық қауіпті процестердің жағдайына мемлекеттік мониторингтеу жүргізу

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.1. Елдің минералдық шикізат кешенін минералдық шикізат қорларымен қамтамасыз ету
1.3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

Міндеті

1.1.4. Қазақстанның барлық аумағындағы минералдық шикізат кешенінің жағдайы туралы мемлекеттік органдарды ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету
1.3.1. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайын бағалау және болжау, іс-шараларды әзірлеу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Минералдық шикізат базасы жағдайын мониторингтеу «Геология және жер қойнауын қорғау» тоқсандық ақпараттық-талдамалық журналы

жоба

9

10

10

10

10

журнал


4

4

4

4

2. Жерасты суларын мониторингтеу, оның ішінде:
1) пункттерде

пункт

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2) жер сілкінудін хабаршыларын зерттеу бойынша постыларда

пост

13

13

13

13

13

3) жерасты суларының техногендік ластану полигондарында

полигон

4

5

5

5

5

4) мемлекеттік су кадастрын жүргізу

кадастр

1

1

1

1

1

3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу, оның ішінде:
1) постыларда

пост

42

42

42

42

42


2) полигондарда

полигон

2

2

2

2

2


4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерін мониторингтеуді сүйемелдеу

объект

9

10

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Пайдаланушыларды республиканың минералдық-шикізат базасының қазіргі жағдайы туралы сенімді ақпаратпен, нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету

есеп

4

4

3

2

2

журнал


4

4

4

4


Пайдаланушыларды жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету

есеп

13

13

13

13

13

Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір жоба бойынша жұмысты жүргізуге арналған орташа шығын

мың теңге

6 552,22

5 897,0

5 897,0

5 897,0

5 897,0

2. Жерасты суларын мониторингтеу:
1 байқау пунктінде жерасты суларының мониторингін жүргізу;

теңге

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

1 пунктте жер сілкіну хабаршыларын зерттеу жөніндегі байқауларды жүргізу;

теңге

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 полигонда жерасты суларының техногендік ластануына байқауларды жүргізу;

теңге

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

1 мемлекеттік су кадастрын (жерасты сулары) құру;

теңге

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

3. Қауіпті геологиялық процестерді мониторингтеу:
1 постында байқауларды құру және жүргізу;

теңге

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 полигонда қауіпті геологиялық процестерге байқауларды жүргізу;

теңге

27 850

27 850

27 850

27 850

27 850

4. Жерасты сулары мен қауіпті геологиялық процестерге мониторингтеуді сүйемелдеу:
1 объектінің құны

теңге

7 130

8 584

8 584

8 584

8 584

Нәтиже көрсеткіштері

Қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік талаптар негізінде орындалған геологиялық есептер жұмыс түрлері бойынша республикалық геологиялық қорға электронды және қағаз тасығыштармен берілетін болады.

есеп

17

18

17

17

17

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

663 674

663 674

743 237

743 315

743 315

015-бюджеттік бағдарлама
Күрделі шығындар

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

015 «Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру»

Сипаттама

Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Министрлікті, ведомстволар мен аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпарат жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге

74 126,1

18 000

16 802

2 282

2 282

Сапа көрсеткіштері

Көшірілген Геология және жер қойнауын пайдалану және Атом энергетикасы Комитеттері мен «Қазгеоақпарат» РГАО ММ-ді тұрғын үймен қамтамасыз ету

мың теңге

419 258

391 710




Нәтиже көрсеткіштері

Көшірілген Комитетті және «Қазгеоақпарат» РГАО ММ-ді тұрғын үймен және республикалық геологиялық қорға арналған үй-жаймен қамтамасыз ету

пәтерлер


84




ш.м.


1 187,3




ЭМРМ-ді бөлінген қаражатқа сәйкес материалдық-техникалық жабдықтау

%



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

473 973

419 366

16 802

2 282

2 282

017-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

017 «Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау»

Сипаттама

Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау үшін мұнай және өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз бен жердегі флора мен фаунаны сақтау

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.3. Қазақстанның барлық аумағындағы жерасты суларының ресурстық әлеуетінің сапасы және қауіпті геологиялық процестер туралы ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету

Міндеті

1.3.2. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық және мұнай ұңғымаларын жою және консервациялау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Теңізде және құрлықта 99 мұнай ұңғымасын жою

ұңғыма

4

19


10

10


2. Өздігінен төгілетін, оның ішінде 315-і радионуклидтердің жоғары құрамымен 2149 гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

ұңғыма

85

58


200

210


3. Мұнай ұңғымаларын зерттеу:
- теңізде
- құрлықта

ұңғыма



1 900



ұңғыма



11 000




4. Өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу

ұңғыма



3 500



Сапа көрсеткіштері

1. Жер қойнауы мен қоршаған ортаның мұнай, радионуклидті, химиялық ластануын және табиғи су ресурстарының шығынын болдырмау, гидрогеодинамикалық, гидрогеохимиялық және геодинамикалық жағдайларды қалпына келтіру, теңіз бен жердегі флора мен фаунаны сақтау

ш.км

2 062,8

2 324,1


3 224,8

4 170,7

тәулігіне/ текше м

297 700

335 400


465 400

601 900

Тиімділік көрсеткіштері

Мына тереңдікте 1 ұңғыманы жою бойынша жұмысты жүргізуге орташа шығын:
100 м-ге дейін - 2340,0 мың теңге;
500 м-ге дейін - 4210,0 мың теңге;
1000 м-ге дейін - 8230,0 млн. теңге

ұңғыма


22


61

47

ұңғыма


20


99

102

ұңғыма


16


40

61

Нәтиже көрсеткіштері

Жойылған ұңғымаларды қабылдау актілері, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне ай сайын ақпараттық есеп беру. Өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау туралы есеп.

ақпараттық есеп

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

тоқсан сайын

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

692 770

687 479

450 000

598 248

598 248

018-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

018 «Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру»

Сипаттама

Келісім-шарттарда мемлекеттің мүдделерін білдіру жөніндегі консультациялық қызметтер және келісім-шарттық міндеттемелерді орындау сапасы

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

1.4.3. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру


Қабылданған нормативтік құқықтық актілердің саны

акт

3

3




Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, НПА жобалары, есептер

адам/сағ

2 000





Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Минералдық шикізат кешеніне инвестиция тарту

Шығыстар




30 000




Міндеті

1.4.3. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру

Сан көрсеткіштері

Сараптамалық қорытындылар, есептер

адам/сағ.


5 333




Сапа көрсеткіштері

Келісім-шарттар бойынша қаржылық міндеттемелерді орындау деңгейін көтеру

%


70




Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Минералдық шикізат кешеніне инвестициялар тарту

Шығыстар




80 000




Міндеті

1.4.3. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін арттыру

Сан көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу шарттары бойынша талдамалық бағалау және сараптамалық қорытындылар

адам/сағ.


2 667

3 333

3 333

3 333

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдалану бойынша даулы мәселелерді шешу

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

293 500

146 617

50 000

50 000

50 000

019-бюджеттік бағдарлама
Трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (Трансферттің атауы)

019 ««Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.1. Бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің таратылатын және таратылған шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикаларының ықтимал теріс әсерінен Қарағанды облысы халқының тұрмыс-әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Міндеті

5.1.3. Таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге азаматтардың құқықтарын іске асыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сандық көрсеткіштері

Бенефициарлар саны

адам

608

635

606

606

606

Нәтиже көрсеткіштері

«Қарағандышахтатарату» РМБК-ке берілген таратылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді ай сайын 25-күніне дейін уақытылы төлеу

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

ай сайын

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

117 990

130 686

138 260

150 296

160 418

020-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

020 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттама

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай туғызу

Стратегиялық бағыты

4. Ядролық-энергетикалық саланы құру

Мақсаты

4.2. Атом энергетикасын құру есебінен электр және жылу энергиясын өндіру көздерін әртараптандыруды қамтамасыз ету

Міндеті

4.2.1 Ядролық энергетиканың ғылыми-технологиялық базасын және инфрақұрылым элементтерін құру (дайындық жұмысы)

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы

% шаршы м.


7

22

22

49


Радиоизотоптар алу үшін циклотрон дайындау

%


14

20

56

10


Радиофармпрепараттар өндірісі үшін «ыстық камералар» дайындау

%


20

16

55

9


Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ %





100


Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы

ҚМЖ %





20

Сапа көрсеткіштері

Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді

%-ы сәйкестік





100

Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%


7,79

15,0

16,44

49,76


Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы 2012 жылы пайдалануға берілді.

өндірістік корпус






Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

0

290 900

500 000

1 000 000

1 410 600

022 бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

022 «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы уәкілетті органының функциясын іске асыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

3.1. Мұнай-химия өндірісін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштер

Штаттық бірлік саны

бірлік


10

10

10

10

Сапа көрсеткіштері

Х







Тиімділік көрсеткіштері

Х







Нәтиже көрсеткіштері

1 қызметкерді ұстау

мың теңге


2 045,3

2 081,6

1 993,3

2 592,0

АЭА-ның аумағын күзету

мың теңге



117 500

115 213

110 135

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

0

21 553,0

138 316,0

135 146,0

136 055,0

024-бюджеттік бағдарлама
Нысаналы трансферттер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Нысаналы трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2.2. Электр энергиясындағы экономиканың өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

Міндеті

2.2.3. Электр және жылу желілері объектілерін салу саны

Сан көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер

саны

13

30

24

14

9

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкестігі







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түбінде жылу және электр энергиясын өндіру мен тұтыну көрсеткіштерінің өсуіне
алып келеді








Облыстардың әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару

мың теңге


42 525 827

57 763 017

38 801 951

37 948 859

Нысаналы трансферттерді аудару

Стратегиялық бағыты

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту

Мақсаты

2.4. Газ ресурстарын ұтымды және тиімді пайдаланудан түсетін әлеуметтік-экономикалық нәтижені арттыру

Міндеті

2.4.2. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өскелең қажеттілігін газбен үзіліссіз және тұрақты қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

Облыстардағы газ тасымалдау жүйесін дамытуға бағытталған трансферттер

саны

44

24

9

7

2

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкестігі







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Облыстардағы газ тасымалдау жүйесін дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру түбінде ішкі нарықтың газға деген өскелең қажеттілігін тұрақты түрде қамтамасыз етуге алып келеді.








Облыстардың әкімдіктеріне нысаналы трансферттерді аудару

мың теңге


6 892 549

6 799 833

6 744 019

387 810

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

33 599 201

49 418 376

64 562 850

45 545 970

38 336 669

027-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттама

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау - кен үңгімелері мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. Жұмыстар ТЭН-ге сәйкес 2009-2012 жылдар аралығында жүргізіледі.

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Қазақстан Республикасының ядролық сынақтарды таратпау және оларға тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша халықаралық міндеттемелерін орындау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштері

1. Әзірленген ТЭН саны

ТЭН

1






2. Әзірленген ЖСҚ-ның саны

жоба


1

1



жұмыс құжаттамасы



2




3. Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі

%



10

60

30

3.1.1 -кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:







Зертхана корпусы

дана



1



«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе



1



Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту

кешен



1



Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру

кешен



1



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:







БӨП

дана



1



Қосалқы станция

дана



1



Ангар

дана



1




3.2 ЖСҚ сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарын жалғастыру







4. Өлшеуіш кешендері

дана









2

Сапа көрсеткіштері

Байланыс станциялары мен арналарына қойылатын техникалық талаптар ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру








Станциялардың Ұлттық ядролық мониторингі жүйесінің құрамында халықаралық стандарттар (пайдаланылатын бақылаушы технологиялар кешені, бағдарламалық-математикалық қамтамасыз ету, ақпараттық ресурс, жедел мәліметтер қызметі деректерінің сенімділігі мен дәлдігі бойынша) деңгейіндегі жұмысы.







Нәтиже көрсеткіштері

Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%


0,34

31,1

77,58

96,17

Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін мониторингтеу бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

%





30

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

0

15 000

1 333 588

2 012 931

805 172

029-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (Трансферттің атауы)

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) үдерісі үшін валидаторды тарту
Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан) Валидациялау - бұл бекітілгенген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес Қазақстанда ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасында өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру процесін валидациялау (бағалау) үшін өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі және валидатор ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін аудиторлық компанияны тарту.

Стратегиялық бағыты

1 Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.4. Минералдық шикізат кешеніндегі инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

1.4.4. Қазақстан Республикасының 2009 жылы валидациядан өтуі және Қазақстан Республикасының ізбасар-ел, яғни Өндіруші салалар қызметінің ашықтығы бастама (ЕІТІ) іске асыруға қатысушы елдердің валидациясының (бағалау кестесінің) барлық өлшемдеріне толық сай келетін елдердің мәртебесін алуы. Ұстаным мен жетістікті бекітетін процесс ретінде 2012 жылы қайтадан валидациядан өту арқылы мәртебені растау.

Сандық көрсеткіштері

1) Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету;

өлшемдер

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13


2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті әзірлеу

есеп

1

2

1

1

1

Сапа көрсеткіштері

Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшемдер

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

Тиімділік көрсеткіштері

Кезеңдерге сәйкес өлшемдерді іске асыру: ЕІТІ кіру (валидация алдындағы өлшем); дайындық; жариялылық; ЕІТІ насихаттау

өлшемдер

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

Нәтиже көрсеткіштері

1) 18 өлшемді орындау, тиісінше ЕІТІ бағдарламасының шеңберінде Қазақстан қабылдаған міндеттемелерді іске асыру;

өлшемдер

5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13


2) Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есеп

есеп

1

2

1

1

1

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

12 300

42 000

16 050

16 050

28 890

030-бюджеттік бағдарлама
Қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама

030 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

1. Арнайы бақылау станциялары тіркеген ядролық жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи сейсмограммалар мұрағатын қағаздағы және магниттік жазбаларын электрондық тасушыға көшіру

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іріктеліп алынған сейсмограммалардың және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

800

950

970

1 000



Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

150

190

190

200


Сапа көрсеткіштері

Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық сынақтарды мониторингтеу тиімділігін арттыру және ғылыми мақсаттарда пайдалану үшін ядролық жарылыстардың бірегей мұрағаттық жазбаларын жоғалтудың алдын алу және оларды қазіргі халықаралық қалыптарға көшіру

Нәтиже көрсеткіштері

Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

950

970

970

1 000


2. Элементтік базаны толық ауыстырумен «Курчатов-Крест» сейсмикалық топтастыру жүйесін жаңғырту

Стратегиялық бағыты

5. Халықтың тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету

Мақсаты

5.2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеті

5.2.4. Ядролық сынақтарды таратпау және тыйым салу туралы келісімдер мен шарттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерді орындауы

Сан көрсеткіштері

Іске қосуға енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология


1

1

1



1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу:
кірме жолдарда

км (жабынмен)

4



4


км (көтермежол)

53

15

15

15



құрылыстарда

текшем

1 800

75





2) Станциялардың уақытша желілеріне арналған жабдықтарды сатып алу

станция

5

5




сейсмометр


10

10



жинау жүйесі


1

1

1


қосалқы жиынтық


1

1

1



3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

400

50

80

50



4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция



1




қосалқы жиынтық



1




5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция




1



қосалқы жиынтық




1



6) Өлшеуіш коммуникациялық кешені

кешен





1


қосалқы жиынтық





1

Сапа көрсеткіштері

Станциялар мен байланыс арналарына қойылатын техникалық талаптар Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі.







Тиімділік көрсеткіштері

Іске асырылған геофизикалық технологияларды мониторингтеу санын кеңейту

технология


1

1

1



Ядролық сынақтардың, жер сілкіністерінің, магниттік және инфрадыбыстық ауытқулардың мониторингтеу жөніндегі ақпараттық ресурсты ұлғайту

%


15



30

Нәтиже көрсеткіштері

Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%


5

25

30

40

3. Халықаралық шарттар мен келісімдерге қолдау көрсетуде Қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету

Сан көрсеткіштері

станциялар

дана



11

11

11

деректер орталығы

дана



1

1

1

коммуникация жүйелері

дана



1

1

1

Сапа көрсеткіштері

Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық деректер пішініне қойылатын талаптарға сәйкестігі

Тиімділік көрсеткіштері

Ядролық қауіпсіздікті қолдауда мониторинг деректерін жинау, беру және өңдеудің халықаралық технологияларын енгізу

Нәтиже көрсеткіштері

Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб



190

190

190

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

064-бюджеттік бағдарлама
Инвестициялық жоба

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

064 «Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау»

Сипаттама

Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы аумағының әкімшілік ғимараты мен қоршаулары құрылысының инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

3.1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

1) Жерге орналастыру жұмыстары (жер телімдеріне арналған актілер)

бірлік


8




2) ЖСҚ әзірлеу

бірлік


2




3) құрылыс алаңы

шаршы м



800



4) қоршалған аумақтың периметрі

км



41



Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

1) пайдалануға берілген объект

%



80

20


объект саны




1


2) пайдалануға берілген қоршалған аумақ

%



100



объект саны



1



3) әзірленген ЖСҚ

бірлік


2




4) жер учаскелеріне актілер

бірлік


8




2. Атырау облысындағы «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салудың инвестициялық жобасы

Стратегиялық бағыты

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін ұлғайту

Мақсаты

3.1. Мұнай-химия өндірістерін дамытуға жағдай жасау

Міндеті

3.1.1. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының қызметін ұйымдастыру

Сан көрсеткіштері

1) Жерге орналастыру жұмыстары (жер телімдеріне арналған актілер)

бірлік



8




2) ЖСҚ әзірлеу

бірлік




1



3) Инфрақұрылымды салу






7

Сапа көрсеткіштері

ҚНмЕ-ге сәйкес







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер учаскелеріне актілер

бірлік



8



Жобаның ТЭН-і мен ЖСҚ-қа сәйкес жұмыс көлемін орындау

%




39,0

68,48

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты


0

31 358

918 000

2 612 000

1 973 803

112-бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

112 «Электрондық үкімет құру»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының ЖП ББМЖ жер қойнауын пайдалану саласына қатысатын барлық орталық және жергілікті атқарушы органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды өз құзыреттерінің шегінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс өткізуден бастап өндірілген минералдық шикізатты өңдеу мен өткізуге дейін қамту арқылы жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеруге арналған. Бұл Үкімет пен мемлекеттік органдардың жер қойнауын пайдалану саласында жер қойнауын пайдалану конкурстарын өткізу, келісім-шарттар жасасу, мониторинг және бақылау жүргізу кезінде, сондай-ақ пайдалы қазбалар кен орындарын игеру технологияларында, жер қойнауын пайдаланудың сервистік-технологиялық нарығында, өндірілген минералдық шикізатты өңдеу технологияларында, оны тасымалдау мен өткізуде заңнамалық базаны жетілдіру жолымен іске асырылуы тиіс басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпараттық база құруға мүмкіндік береді. Бұл ретте, ҚР ЖП ББМЖ шеңберінде мемлекеттік органдар қабылдайтын басқару шешімдерінің орындалуының ашықтығы қамтамасыз етіледі

Стратегиялық бағыты

1. Елдің минералдық шикізат кешенінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Мақсаты

1.4. Минералдық шикізат кешенінде инвестициялардың тұрақты өсуін қамтамасыз ету

Міндеті

1.4.1. Қазақстан Республикасының Жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру және дамыту

Көрсеткіштер

Атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Сан көрсеткіштер

Барлық мемлекеттік органдарды және жер қойнауын пайдаланушыларды жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%


20

50

100

100

Жер қойнауын пайдаланушылардың барлық келісім-шарттарын жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесімен қамту

%


10

30

70

100

Сапа көрсеткіштері

Үкіметтің, Құзыретті, Уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың келіскен басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік құру жолымен жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік басқарудың сапалық деңгейін көтеру







Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Жер қойнауын пайдаланудан бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайту

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар

Республикалық бюджет қаражаты

мың теңге

57 400

143 057

69 953

54 114

0

Бюджеттік шығындардың жиынтығы Бағдарламаның әкімшісі:
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлігі

коды

Бағдарламалар

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7


Барлығы

66 873 497

61 536 455

78 387 325

65 405 733

59 032 068


Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

13 507 389

9 570 057

10 752 039

13 351 023

15 982 289

001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

772 804

1 452 846

119 733

1 786 729

1 937 955

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

18 125

22 714

20 493

23 723

25 904

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

99 881

68 222

32 000

0

0

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

898 900

844 834

884 205

957 584

827 938

006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

99 799

191 566

151 506

167 379

127 200

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

635 812

261 061

1 546 404

2 327 827

3 565 978

009

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабуын қамтамасыз ету

533 499

512 514

543 951

581 000

621 670

011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

862 385

825 168

932 055

936 336

1 347 987

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

123 802

140 990

191 250

253 695

267 103

013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау  және іздестіру-барлау жұмыстары

3 208 032

2 943 697

3 241 425

4 488 202

5 415 079

014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

663 675

663 674

743 237

743 315

743 315

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

473 973

419 366

16 802

2 282

2 282

017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

692 770

687 479

450 000

598 248

598 248

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

293 500

146 617

50 000

50 000

50 000

019

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

117 990

130 686

138 260

150 296

160 418

022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0

21 553

138 316

135 146

136 055

026

Қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету

2 679 945

0

0

0

0

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

12 300

42 000

16 050

16 050

28 890

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

56 245

68 000

136 352

133 211

126 267

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

763 953

127 070

0

0

0

056

Облыстық бюджетке шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

500 000

0

0

0

0


Бюджеттік даму бағдарламалары

53 366 108

51 966 398

67 635 286

52 054 710

43 049 779

005

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру

758 090

1 100 000

250 895

0

0

007

Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру

2 685 000

0

0

829 695

523 535

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

447 860

490 226

0

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

0

290 900

500 000

1 000 000

1 410 600

021

Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму тарнсферттері

988 857

0

0

0

0

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 599 201

49 418 376

64 562 850

45 545 970

38 336 669

027

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

0

15 000

1 333 588

2 012 931

805 172

028

«Бейнеу-Шымкент» магистральдық газ құбырын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

2 000 000

0

0

0

0

031

«Достық Энерго» АҚ-на кредиттік ресурстар беру

2 534 700

0

0

0

0

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түркменстанның шаруашылық етуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін «Достық Энерго» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

95 000

477 481

0

0

0

053

Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенінің салуға «Қазақстанның Даму банкі» АҚ кредиттік ресурстар беру

10 000 000

0

0

0

0

057

Экономика салаларының энергия тиімділігі деңгейін арттыру

200 000

0

0

0

0

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

0

31 358

918 000

2 612 000

1 973 803

112

Электрондық үкімет құру

57 400

143 057

69 953

54 114

0

2010 - 2012 жылдарға арналған стратегиялық бағыттар, мақсаттар,
міндеттер мен бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу
Бағдарламаның әкімшісі: Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі

коды

Бағдарламалар

Жоспар

Жылдар

2009

2010

2011

2012

1. Елдің минералдық-шикізат кешенін тұрақты дамыту


Барлығы

5 325 962

4 793 915

6 203 624

7 102 635

013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

2 943 697

3 241 425

4 488 202

5 415 079

003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

68 222

32 000

0

0

014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

663 674

743 237

743 315

743 315

012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

140 990

191 250

253 695

267 103

016

Жер қойнауын пайдалануда ақпараттық жүйені дамыту

490 226

0

0

0

017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

687 479

450 000

598 248

598 248

112

Электрондық үкімет құру

143 057

69 953

54 114

0

018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

146 617

50 000

50 000

50 000

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

42 000

16 050

16 050

28 890

2. Отын-энергетикалық кешенді серпінді дамыту


Барлығы

49 632 656

64 734 849

45 737 072

38 489 773

006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

191 566

151 506

167 379

127 200

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

49 418 376

64 562 850

4 554 970

38 336 669

028

«Бейнеу-Шымкент» магистральдық газ қүбырын салуға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

0

0

0

0

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

22 714

20 493

23 723

25 904

3. Көмірсутек шикізатын өңдеу деңгейін арттыру


Барлығы

52 911

1 056 316

2 747 146

2 109 858

022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

21 553

138 316

135 146

136 055

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

31 358

918 000

2 612 000

1 973 803

4. Ядролық энергетика саласын құру


Барлығы

2 362 804

1 635 100

2 787 279

2 762 073

005

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру

1 100 000

250 895

0

0

004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

844 834

884 205

957 584

827 938

007

Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру

0

0

829 695

523 535

049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

127 070

0

0

0

020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

290 900

500 000

1 000 000

1 410 600

5. Халықтың тіршілік қарекетінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету


Барлығы

1 812 429

4 630 610

6 141 601

6 627 492

009

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабуын қамтамасыз ету

512 514

543 951

581 000

621 670

019

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

130 686

138 260

150 296

160 418

011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

825 168

932 055

936 336

1 347 987

030

Ядролық сынақтардың мониторингі

68 000

136 352

133 211

126 267

008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

261 061

1 546 404

2 327 827

3 565 978

027

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

15 000

1 333 588

2 012 931

805 172

6. Басқалары


Барлығы

2 349 693

1 536 535

1 789 011

1 940 237

001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 452 846

1 519 733

1 786 729

1 937 955

015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

419 366

16 802

2 282

2 282

036

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Түркменстанның шаруашылық етуші субъектілері алдындағы қарыздарын төлеуді қамтамасыз ету үшін «Достық Энерго» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

477 481

0

0

0

Барлығы (25 бағдарлама)

78 387 325

65 405 733

59 032 068

Даму (7 бағдарлама)

67 635 286

52 054 710

43 049 779

Ағымдағы (18 бағдарлама)

10 752 039

13 351 023

15 982 289

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

СІМ                - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
Қаржымині          - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Еңбекмині          - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                     әлеуметтік қорғау министрлігі
БҒМ                - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                     министрлігі
ККМ                - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
                     министрлігі
ДСМ                - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                     министрлігі
ИСМ                - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                     министрлігі
Қоршағанортамині   - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                     министрлігі
ЭБЖМ               - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
                     жоспарлау министрлігі
ТЖМ                - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                     министрлігі
АБА                - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
                     байланыс жөніндегі агенттігі
ТМРА               - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
                     реттеу агенттігі
ҚТКШІА             - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
                     үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
ТРМК ИСМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                     министрлігінің Техникалық реттеу және метрология
                     комитеті
БП                 - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
 
«Самұрық-Қазына»   - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
ҰӘҚ» АҚ              акционерлік қоғамы

О Стратегическом плане Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2010 года № 105. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 776

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.08.2010 № 776.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 22 февраля 2010 года № 105

Стратегический план
Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

1. Миссия и видение

      Миссия Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан - развитие минерально-сырьевого и топливно-энергетического секторов экономики в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в энергоресурсах, развитие научно-технологического потенциала, направленного на эффективное использование минеральных ресурсов, региональная и международная интеграция в секторе энергетики.
      Видение Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан:
      Совершенствование системы геологических исследований, направленной на выявление дополнительных запасов полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного использования недр.
      Дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности с завершенным технологическим циклом добычи, переработки и производства базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции.
      Усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных энергетических рынков.
      Обеспечение энергобезопасности страны.
      Обеспечение потребностей внутреннего и внешнего рынков в угольной продукции.
      Дальнейшее развитие систем транспортировки энергоресурсов.
      Создание ядерно-энергетической отрасли.
      Внедрение энергосберегающих технологий в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

2. Анализ текущей ситуации

      Геология. В 2008 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
      Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
      В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
      Необходима активизация дальнейших геологических, исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
      Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
      Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
      Обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пунктов.
      Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
      В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
      Недропользование. Объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 25,3 % и составил 22,3 млрд. долл. США, из которых на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры направлено 334 млн. долларов, на обучение казахстанского персонала - 135,4 млн. долларов. 73 % от общего объема инвестировано в объекты недропользования по углеводородному сырью.
      За 9 месяцев 2009 года объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс составил 14,8 млрд. долл. США.
      В области недропользования при проведении мониторинга исполнения лицензионно-контрактных обязательств актуальной проблемой является недостаточное взаимодействие компетентного и уполномоченных органов. Кроме того, выявляется необходимость оперативного обмена информацией между недропользователями и компетентными государственными органами.
      Необходимо провести работу по систематизации существующего законодательства о недрах.
      Электроэнергетика. Производство электроэнергии в 2008 году увеличилось на 4,8 % по сравнению с 2007 годом и составило 80,0 млрд. кВтч.
      Потребление электроэнергии составило 80,6 млрд. кВтч, что на 5,5 % выше прошлогоднего показателя.
      В 2009 году ожидаемое производство электроэнергии составит 78,72 млрд. кВтч.
      Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
      Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
      На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
      Приказами Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июня 2009 года № 153, № 154 утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
      По трем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических сетей.
      По данным за 2009 год Всемирного экономического форума индикатор "Качество инфраструктуры - электричество" Глобального индекса конкурентоспособности повысился в рейтинге на 4 позиции и занимает 77-ое место (с 81-го).
      В угледобывающей отрасли в 2008 году добыто 104,9 млн. тонн угля, что больше на 11,2 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние 10 лет преодолен 100-миллионный рубеж добычи угля. Угледобывающими компаниями поставлено на экспорт - 33,0 млн. тонн, рост к 2007 году - 128 %, энергетическим предприятиям Казахстана - 47,3 млн. тонн угля, рост - 106 %, коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,2 млн. тонн.
      В целом угольная отрасль в 2008 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
      На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективное извлечение балансовых запасов угля.
      Вместе с тем, в 2009 году в условиях экономического кризиса наблюдается снижение объемов добычи угля. Ожидаемый объем добычи угля в 2009 году составит 93,4 млн. тонн, что на 11,5 млн. тонн или на 10,9 % ниже уровня 2008 года.
      Основными причинами падения объемов добычи угля являются снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями Республики Казахстан и Российской Федерации из-за экономического кризиса, а также теплая зима по сравнению с 2008 годом.
      Учитывая сложившуюся ситуацию, угледобывающими предприятиями будет продолжена работа по выполнению намеченных мер согласно Концепции развития угольной отрасли Республики Казахстан на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644.
      Энергосбережение. В настоящее время практически во всех промышленно развитых государствах мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения.
      Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в стране. В этой связи, проект Закона "Об энергосбережении" внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан.
      Энергосбережение - это задача общегосударственного масштаба, а не только профильного министерства. Принятие адекватных мер по энергосбережению должно быть обеспечено во всех отраслях промышленности и жилищно-коммунальной сфере.
      Законопроектом "Об энергосбережении" предусматриваются следующие меры для снижения электропотребления в промышленности:
      1) предусматривается норма, запрещающая ввод в эксплуатацию новых объектов без установки в них приборов учета и систем регулирования расхода топливно-энергетических ресурсов;
      2) установление таможенных льгот для тех, кто ввозит энергоэффективные устройства;
      3) формирование Государственного реестра данных об энергосбережении, в который будут включены крупные предприятия и организации для последующего мониторинга;
      4) установление обязанности в проведении своевременных ремонтов и модернизации имущества с наложением административной ответственности за неисполнение данной обязанности;
      5) нормативы энергопотребления.
      Законопроектом предусматривается утверждение нормативов энергопотребления; установление прав и обязанностей потребителей и производителей электроэнергии и установление их административной ответственности на неисполнение норм закона; обязательное энергетическое обследование используемых помещений и устройств; обязательная экспертиза проектов строительства; запрет на строительство новых объектов, уровень энергоэффективности которых превышает нормативный; введение реестра объектов, подлежащих мониторингу на предмет энергосбережения; регламентация контрольных и надзорных функций государственных органов.
      Возобновляемые источники энергии. Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Выступая на внеочередном XII съезде партии НДП "Hуp Отан" "Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего" Президент Республики Казахстан отметил, что важным направлением является развитие возобновляемых источников энергии за счет использования силы ветра и солнечного света.
      Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производств тепловой и электрической энергии; ветроэнергетика.
      4 июля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", предусматривающий ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии.
      Идет рост использования возобновляемых источников энергии по всему миру.
      Нефтяная промышленность. В 2008 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 70,6 млн. тонн, увеличившись на 5 % по сравнению с предыдущим годом.
      Экспортировано 62,8 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 2 %. Произведено: бензина 2491,1 тыс. тонн (94,8 %), дизельного топлива - 3986,9 тыс. тонн (101,7 %), мазута - 3134,6 тыс. тонн (121,7 %), авиакеросина - 399,2 тыс. тонн (154,7 %).
      В 2009 году ожидаемая добыча нефти и газового конденсата в республике составит 75,77 млн. тонн. Экспорт нефти составит 68 млн. тонн. Переработка нефти составит 12,1 млн. тонн нефти. Будет произведено: бензина - 2590 тыс. тонн, дизельного топлива - 3800 тыс. тонн, мазута - 3270 тыс. тонн, авиакеросина - 370 тыс. тонн.
      За 2009-2014 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет увеличиваться за счет реализации проектов месторождений Тенгиз, Карачаганак, а также за счет начала добычи на месторождении Кашаган.
      На отечественных нефтеперерабатывающих заводах планируются мероприятия по реконструкции и модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей. При этом предполагается обеспечить потребителей республики качественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям ЕВРО-3, 4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности Республики Казахстан в автомобильном и авиационном топливе, а так же довести суммарную мощность нефтеперерабатывающих заводов по переработке нефти до 17 млн. тонн в год.
      Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря.
      Обеспечивается поставка мазута на производственно-социальные объекты республики и дизельного топлива на весенне-осенние полевые работы для сельхозтоваропроизводителей и утверждение графика закрепления аэропортов республики за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке авиакеросина.
      Увеличение объемов добычи нефти требует развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума до 67 млн. тонн в год, в т.ч. по РК до 50 млн. тонн в год. Присоединение Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки, включающий нефтепровод Ескене - Курык (пропускная способность нефтепровода Ескене - Курык на начальном этапе 23 млн. тонн в год, с последующим увеличением до 56 млн. тонн в год) и Транскаспийскую систему (терминал на казахстанском побережье Каспийского моря, танкеры и суда, терминал на азербайджанском побережье Каспийского моря и соединительные сооружения) к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
      Завершено строительство 1-ой очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай, участка Кенкияк-Кумколь.
      Газовая промышленность. Добыча природного и попутного газа в 2008 году составила 33,5 млрд. куб. м, рост по сравнению с 2007 годом - на 13,1 %. За 2008 год на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики произведено 1445,1 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 101 %. Из них на экспорт отгружено порядка 1008 тыс. тонн и на внутренний рынок отгружено 437,1 тыс. тонн (95 % к 2007 году).
      Объем потребления природного газа областями РК в 2008 году республики составил 9,0 млрд. куб. м и на 3,9 % превысил объем потребления газа в 2007 году. Объем экспорта газа составил 5,7 млрд. куб. м (без учета объема карачаганакского газа, направляемого по обменным операциям на внутренний рынок Республики Казахстан).
      В 2009 году ожидаемая добыча газа составит 35,6 млрд. куб. м. Объем потребления природного газа составит 8,2 млрд. куб. м. Объем экспорта газа составит 7,0 млрд. куб. м.
      Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО "Газпром", НХК "Узбекнефтегаз" и АО "НК "КазМунайГаз".
      В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных газопроводов и газораспределительных сетей в Казахстане южные регионы традиционно обеспечиваются узбекским газом. Потребность Юга республики за последние годы возросла с 1,7 до 3,8 млрд. куб. м. Вместе с тем, учитывая падение объемов добычи природного газа и возрастающую потребность газом в Узбекистане зимой, ежегодно в осенне-зимние периоды ограничиваются поставки узбекского газа.
      Строительство газопровода Бейнеу-Шымкент будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и тем самым снизить зависимость от поставок узбекского газа.
      Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа.
      20 декабря 2007 года в г. Москве было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода.
      Также, 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай.
      Реализация данных Соглашений позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и, соответственно, будет способствовать развитию экономики Казахстана.
      В целях совершенствования нормативной базы в сфере транспортировки газа внесены изменения и дополнения в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568, которые направлены на упорядочение взаимоотношений между поставщиками и потребителями сжиженного газа путем государственного урегулирования процессов учета потребления газа, эксплуатации приборов коммерческого учета, ценообразования (постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2008 года № 22).
      Разработаны 30 методических указаний по расчету норм расхода горюче-смазочных материалов, оборудования, запасных частей и материалов, аварийного запаса, энергетических ресурсов на линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станциях, подземных газохранилищах, норм расхода газа на собственные нужды и технологические потери при транспортировке газа по магистральным газопроводам, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрение новых технологий на магистральных газопроводах.
      Разработаны около 40 государственных стандартов, касающихся эксплуатации магистральных и газораспределительных сетей, обслуживания и ремонта, норм расхода, из них большая часть на основе стандартов ИСО.
      В нефтехимической отрасли по созданию в республике производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуску нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью министерство совместно с АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." и другими нефтехимическими предприятиями приступили к этапу реализации конкретных прорывных инвестиционных проектов. Основные мероприятия по их реализации определены в Программе развития нефтехимической промышленности на 2008-2013 годы.
      В декабре 2007 года Указом Главы государства создана специальная экономическая зона (СЭЗ) "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" на различных географических площадках Атырауской области. Территория СЭЗ составляет 3475,9 гектара.
      В целях реализации данного Указа принято постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"", которым предусматривается определение Министерства энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) уполномоченным органом СЭЗ, создание государственного учреждения по администрированию СЭЗ и отвод земель ГУ СЭЗ.
      Приказом МЭМР от 16 апреля 2008 года № 116 создано ГУ "Администрация специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"". Решение земельных вопросов будет производиться в соответствии с Земельным кодексом.
      Строительство интегрированного газохимического комплекса мирового уровня по получению базовой нефтехимической продукции мощностью 1,3 млн. тонн продукции в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 500 тыс. тонн будет осуществлено вблизи железнодорожной станции Карабатан и Тенгизской площадке (установка сепарации газа) Атырауской области.
      Государство решило оказать поддержку Проекту в строительстве объектов инфраструктуры, поэтому работа по строительству Проекта ведется одновременно по двум направлениям:
      - разработка ПСД и строительство инфраструктуры (11 физических объектов) будет осуществлено при финансовой поддержке государства в объеме 96 млрд. тенге, из них 14 млрд. тенге - бюджетный кредит, выделенный в 2008-2009 годах; 82 млрд. тенге планируется выделить в виде облигационных займов из Национального фонда (2010-2012 годы);
      - разработка ПСД и строительство основных установок комплекса из собственных и заемных инвестиционных средств. В настоящее время отрабатываются источники и объемы привлеченного финансирования строительства комплекса.
      При разработке инвестиционных проектов создания нефтехимических  производств и подготовке их к реализации были также учтены технологические возможности и производственные ресурсы Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), в перспективе будут определены и вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефтегазоперерабатывающих заводов в соответствии с мероприятиями Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов в Республике Казахстан на 2009-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 14 мая 2009 года № 712.
      В рамках СЭЗ министерство и АО "НК "КазМунайГаз" подготовили к строительству следующие проекты:
      - строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ (2010-2013 годы);
      - строительство производства дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс (2010-2011 годы).
      Атомная промышленность. Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2008 год составил 8512 тонн или 128 % относительно 2007 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 8130 тонн, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 30 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 176 тонн. Объем производства по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья сохранился на уровне 2007 года и составил 34,7 тонн.
      Выпуск бериллиевой продукции составил 1689 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 6,3 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 306 тонн. Выпуск танталовой продукции к уровню 2007 года увеличен на 74,9 %. Объем производства ниобиевой продукции составил 65 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 40 %.
      В 2009 году ожидаемая добыча урана составит 13462 тонн.
      Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
      Осуществляются поставки природного урана на экспорт, топливных таблеток, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
      В рамках Соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями "Kansai Electric" и "Sumitomo" ведется работа по продвижению казахстанских услуг топливного цикла на японский рынок и поставок компонентов ядерного топлива для японских АЭС.
      Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных атомных электростанций (АЭС) топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
      Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО "НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией "Саmесо" по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией "АРЕВА" по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
      Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопросы транспортировки отработавшего ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов и сооружения резервных емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром".
      В декабре 2008 года завершен прорывной проект по созданию производства высокоемких танталовых порошков, реализуется проект по реконструкции танталового производства с целью выпуска мишеней и проволоки.
      Ядерная энергетика. Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
      Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
      ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
      отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
      ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
      Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
      Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
      Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.
      В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.

    3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель 1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального
сырья

Целевой индикатор:
Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным от
20 % в 2008 году до 40 % в 2014 году (по наиболее востребованным полезным ископаемым:
золоту, меди, полиметаллам).

Задача 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Геологическое
доизучение площадей
масштаба 1:200000 с
оценкой прогнозных
ресурсов:

тыс.
кв. км

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4

38,0

40,0

золота

тонн

150

100

110

105,0

170

100

80

меди

млн.
тонн

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

полиметаллов

млн.
тонн

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

5,0

5,0

Охват территории
проведения ГДП-200

%

79,72

81

84,2

87,0

93,2

95,6

97,9

2. Геолого-
минерагеническое
картирование рудных
районов с оценкой
прогнозных ресурсов:

тыс.
кв. км

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0

30,0

30,0

золота

тонн

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

2,2

2,4

меди

млн.
тонн

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

полиметаллов

млн.
тонн

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

3,0

3,2

Охват территории
проведения ГМК-200

%

8,8

13,0

26,8

31,2

38,0

45,0

50,0

3. Гидрогеологическое
доизучение с инженерно-
геологическими
исследованиями масштаба
1:200000

тыс.
кв. км

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0

36,0

36,0

Площадь, требующая
доизучения 1561,3 тыс.
кв. км

%

2,2

3,4

4,8

6,1

7,6

9,9

12,3

4. Прогноз месторождений
полезных ископаемых на
основе комплексного
анализа аэрокосмических
и геолого-геофизических
данных

тыс.
кв. км





70,0

73,3

83,3

Охват территории
Казахстана - 2,7 млн.
кв. км

%





7,8

15,8

24,9

Задача 1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

1. Прикладные научные
исследования

проект

5

2

2



10

10

а) научные разработки, внедренные в производство геолого-
разведочных работ

%


100,0

100,0



100,0

100,0

2. Новые опытно-
конструкторские
технологии

проект

2

2

1



2

2

а) опытно-конструктор-
ские разработки
внедренные в производст-
во геолого-разведочных
работ

%

100,0

100,0

100,0



100,0

100,0

Задача 1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам

1. Поисково-оценочные
работы на твердые
полезные ископаемые с
приростом запасов:

учас-
ток

12

8

14

14

10

25

25

золота

тонн

10

10

11

11

9

14

14

меди

тыс.
тонн

50

150

80

100

100

120

120

полиметаллов

тыс.
тонн

100

0

100

120

120

120

120

2. Проведение геолого-
разведочных работ на
углеводородное сырье

объект

2

1


1

1

2

1

3. Поисково-разведочные
работы на геотермальные
воды

объект

1





1

1

Задача 1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о
состоянии минерально-сырьевого комплекса страны на всей территории Казахстана

1. Уточнение ресурсного
потенциала по 35
основным видам полезных
ископаемых

проект

6

8

8

8

8

8

8

2. Подготовка
справочников о состоянии
минерально-сырьевой
базы, создание
нормативно-методических
документов

проект

3

2

2

2

2

2

2

3. Ежеквартальный выпуск
информационно-аналити-
ческого журнала
"Геология и охрана недр"

журнал


4

4

4

4

4

4

Задача 1.1.5 Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

1. Формирование
геологической
информации

меро-
прия-
тие

16

16

18

18

18

18

18

2. Создание
информационных систем
обработки геологической
информации

система

1

4


1

1



3. Наполнение банка
данных цифровой
геологической
информацией (в т.ч.
ретроспективной)

%

10

15

25

75

95



Цель 1.2. Обеспечение населения подземной питьевой водой

Целевой индикатор:
1650 сел испытывают острый дефицит питьевой воды. В настоящее время их
обеспеченность достаточными запасами пресных подземных вод составляет 24,3 % (401
село). В 2014 году довести обеспеченность достаточными запасами пресных подземных
вод до 57,3 %.

Задача 1.2.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения
сельских населенных пунктов качественной питьевой водой

1. Поисково-разведочные
работы на подземные воды

село

197

108


51

102

104

112

Всего 1650 сельских
населенных пунктов

%

24,9

30,8

30,8

33,5

43,2

49,5

56,3

2. Доразведка с переоценкой запасов месторождений пресных подземных вод

место-
рож-
дение


2


9

28

28

28

Всего 194 месторождения

%


1,0

1,0

5,5

29,9

44,3

58,7

3. Переоценка запасов Атбасарского, Атбасар-Приишимского, Нуринского и Рождественского (Верхне-Романовский участок) месторождений подземных вод

место-
рож-
дение



4





Цель 1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана

Целевой индикатор:
1. В 2014 году обеспечить охват государственной сетью наблюдений изучение:
подземных вод - не менее 5103 пунктов, постов, полигонов из 7000; опасных
геологических процессов - не менее 136 постов, полигонов из 850.
Ежегодные отчеты о состоянии качества подземных вод и опасных геологических
процессов.
2. В 2014 году ликвидация и консервация 1026 гидрогеологических скважин (из 2149)
и 99 самоизливающихся скважин (из 99).

Задача 1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических
процессов, выработка мероприятий

1. Мониторинг подземных
вод:
1) на пунктах

пункт

5000

5000

5000

5000

5000

5023

5043

2) на постах по изучению
предвестников землетря-
сений

пост

13

13

13

13

13

19

26

3) на полигонах
техногенного загрязнения
подземных вод

поли-
гон

4

5

5

5

5

6

8

4) ведение государст-
венного водного кадастра

ка-
дастр

1

1

1

1

1

1

1

5) создание постов по
изучению предвестников
землетрясений

пост





6

7

5

6) создание пунктов
наблюдений

пункт





23

20

20

7) создание полигона
техногенного загрязнения
подземных вод

поли-
гон





1

2

1

2. Мониторинг опасных
геологических процессов:









1) на постах

пост

42

42

42

42

42

62

94

2) на полигонах

поли-
гон

2

2

2

2

2

2

2

3) создание постов

пост





20

32

40

4) сопровождение
проведения мониторинга
подземных вод опасных
геологических процессов

объект

9

10

10

10

10

10

10

Задача 1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

1. Ликвидация
гидрогеологических
скважин

сква-
жина

85

58

обсле-
дование

200

210

220

230

Всего - 2149 скважин

%

21,3

24,0

-

33,3

43,0

53,3

64

2. Ликвидация нефтяных
скважин

сква-
жина

4

19

обсле-
дование

10

10

10

10

3. Обследование нефтяных
и самоизливающихся
гидрогеологических
скважин:









на море

сква-
жина



1900





на суше

сква-
жина



11000





гидрогеологических

сква-
жина



3500





Цель 1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе
(МСК)

Целевой индикатор:
1. В 2014 году прирост прямых инвестиций в минерально-сырьевом комплексе составит
19,5 %.
2. В 2014 году выполнение Казахстаном всех (18) критериев требований EITI.
Присоединение к EITI 80 % добывающих компаний. В настоящее время Республика
Казахстан выполнила 4 критерия требований и вошла в список стран-кандидатов.
Присоединено 110 компаний (48 %).

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы управления
недропользованием Республики Казахстан

1. Охват государственных
органов и недропользо-
вателей единой системой
управления недропользо-
ванием:
1) На этапе создания и
опытно-промышленной
эксплуатации









%


20






2) На этапе ввода в
промышленную
эксплуатацию

%



50





3) На этапе включения в
систему "электронное
правительство"

%




100




4) На этапе промышленной
эксплуатации






100

100

100

2. Охват всех контрактов
недропользователей
единой системой управ-
ления недропользованием:









1) На этапе создания и
опытно-промышленной
эксплуатации

%


10






2) На этапе ввода в
промышленную
эксплуатацию

%



30





3) На этапе включения в
систему "электронное
правительство"

%




70




4) На этапе промышленной
эксплуатации






100

100

100

Задача 1.4.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования

Разработка проектов
нормативно-правовых
актов в реализацию норм
проекта Закона РК "О
недрах и
недропользовании"

проект
НПА

3

3

2

2

2

2

1

Задача 1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере
недропользования

1. Повышение уровня
выполнения финансовых
обязательств по
контрактам

%



70

75

80

80

81

82

2. Обеспечение интересов
государства по условиям
проведения операций,
путем получения
консультационных услуг

чел/
час

10600

10000

3333

3333

3333

3333

3333

Задача 1.4.4. Прохождение Республикой Казахстан валидации в 2009 году и получение
в 2010 году статуса страны-последователя, т.е. страны, полностью соответствующей
всем критериям валидации (оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации
Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей (EITI). Подтверждение
статуса путем прохождения повторной валидации в 2012 году, как процесса,
закрепляющего позиции и достижения.

1. Достижение
соответствия Республики
Казахстан критериям
валидации

кри-
терий

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

11, 12,
13

11, 12,
13

11, 12,
13

2. Обеспечение участия всех добывающих компаний нефтегазового и горнорудного секторов, владеющих правами недропользования, в инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей, предоставления ими соответствующего отчета.

%
охвата
выплат
по
плате-
жам в
бюджет

48

60

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

Цель 1.5. Повышение доли казахстанского содержания в контрактах на недропользование

Целевой индикатор:
В 2014 году довести долю казахстанского содержания в общем объеме закупок
недропользователей, кроме СРП, по товарам до 16 %, по работам и услугам до 85 %.

Задача 1.5.1. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в
рамках Единой государственной системы управления недропользованием Республики
Казахстан

1. Подготовка
соответствующей
законодательной и
нормативной базы, в том
числе:

акт


4

2



1


1.1. выработка алгоритма
систематизации критериев
определения
добросовестности
недропользователей и
поставщиков

акт




1




1.2. разработка
методологии расчета
оптимальных обязательств
недропользователей по
долям казахстанского
содержания в закупке
товаров, работ и услуг

акт




1




2. Обеспечение
функционирования
информационной системы
"Реестр ТРУ, используе-
мых при проведении
операций по недрополь-
зованию, и их
производителей" в части
наполнения

мероп-
риятие



4

4

4

2

2

3. Комплексное
консультационное,
информационно-
технологическое и
техническое сопровожде-
ние информационной
системы "Реестр ТРУ,
используемых при
проведении операций по
недропользованию, и их
производителей"

мероп-
риятие



1

1

1

1

1

4. Проведение
конференций, круглых
столов и обучающих
семинаров по
информационной системе
"Реестр ТРУ, используе-
мых при проведении
операций по недрополь-
зованию, и их
производителей"

меро-
приятие



4

4

4

2

2

Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель 2.1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей

Целевой индикатор:
1. Ежегодный прирост коэффициента использования установленной мощности
энергоисточников по стране на 2 % с доведением его с 49 % в 2008 году до 61 % в 2014
году.

Задача 2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электрической и тепловой
энергии, создание нормативной правовой базы в области энергосбережения

1. Разработка и
пересмотр нормативно-
технической документации
в области электроэнер-
гетики

кол-во

20

20

20

20

20

20

20

2. Разработка
нормативно-технической
документации в области
энергосбережения

кол-во


3

3

3

2

6

6

3. Охват надзором и
контролем объектов
электроэнергетики,
крупных потребителей
электрической и тепловой
энергии

кол-во
объек-
тов


117

108

117

117

117

117

4. Разработка
нормативных правовых
актов, необходимых для
реализации Закона РК "Об
энергосбережении"

кол-во



9





5. Формирование
государственного реестра
энергосбережения

реестр



1

1

1

1

1

Цель 2.2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Целевой индикатор:
1. Обеспечение прироста производства электроэнергии в 2014 году на 20,5 % к 2008 году.
2. Удовлетворение потребности Казахстана от собственных энергоисточников до 100 %,
что приведет к повышению устойчивости энергоснабжения отрасли экономики и
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), стабилизации качества передаваемой
электроэнергии по частоте и напряжению тока, и уменьшению риска снижения текущего
уровня индекса конкурентоспособности (77 место).

Задача 2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли

Разработка нормативных
правовых актов по
вопросам повышения
инвестиционной
привлекательности
отрасли

коли-
чество
НПА
(законо-
проект,
отрас-
левая
прог-
рамма,
концеп-
ция,
порядок
по базо-
вым и
предель-
ным
ценам и
группам
ЭПО)

2

2






Задача 2.2.2. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
генерирующих мощностей

1. Строительство I -
модуля Балхашской ТЭС,
1320 МВт
(финансирование: 70 % -
заемные средства; 30 % -
собственные средства)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


начало
реали-
зации
проекта





завер-
шение
строи-
тельст-
ва 1
блока
(660
МВт)

2. Строительство
энергоблока № 3 на
Экибастузской ГРЭС-2,
500 МВт (заемные
средства, средства АО
"Самрук-Энерго" и
второго акционера
ГРЭС-2)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


начало
реали-
зации
проекта




заверше-
ние
проекта


3. Строительство
Мойнакской ГЭС, 300 МВт
(собственные, заемные
средства)

ин-
вести-
цион-
ный
проект




завер-
шение
проекта




4. Строительство ГТЭС
на месторождении
Акшабулак, 87 МВт
(собственные средства,
заемные средства)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение
проекта




5. Строительство ГТЭС
в г. Уральск, 54 МВт
(собственные средства,
заемные средства)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


начало
реали-
зации
проекта


завер-
шение
проекта




6. Расширение
Жанажольской ГТЭС
до 110 МВт (средства
собственника)

ин-
вести-
цион-
ный
проект




завер-
шение
проекта




7. Восстановление
энергоблока № 8 на
Экибастузской ГРЭС-1,
500 МВт (средства
собственника)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


начало
реали-
зации
проекта



завер-
шение
проекта



8. Восстановление
энергоблока № 2 Аксуской
ГРЭС, 325 МВт (средства
собственника)

ин-
вести-
цион-
ный
проект



начало
реали-
зации
проекта

завер-
шение
проекта




Задача 2.2.3. Строительство электросетевых объектов

1. Реализация проекта
"Выдача мощности
Мойнакской ГЭС:
Строительство двух
ВЛ-220 кВ, расширение 2
существующих подстанций
и строительство ОРУ 220
кВ Мойнакской ГЭС"
(средства РБ на
увеличение уставного
капитала АО "ФНБ
"Самрук-Казына" с
последующим увеличением
уставного капитала АО
"KEGOC", заемные
средства)

ин-
вести-
цион-
ный
проект


согла-
сование
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
проекта


завер-
шение
проекта



2. Строительство
подстанции 500 кВ Алма
с присоединением к НЭС
Казахстана (средства РБ
на увеличение уставного
капитала АО "ФНБ
"Самрук-Казына" с
последующим увеличением
уставного капитала АО
"KEGOC", заемные
средства)

инве-
сти-
цион-
ный
проект


согла-
сование
трассы,
разра-
ботка
ПСД

начало
реали-
зации
проекта




завер-
шение
проекта

3. Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на развитие
теплоэнергетической
системы (средства из РБ)

инвес-
тицион-
ные
проекты

13

30

24

14

9



Цель 2.3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов

Целевой индикатор:
1. Обеспечение сбалансированного роста объема добычи нефти на 14,4 млн. тонн в
2014 году (120,4 % к 2008 году).
2. Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в 2014 году
увеличится на 2,7 млн. тонн (122,1 % к 2008 году).
3. Экспорт нефти в 2014 году увеличится на 12,2 млн. тонн (119,4 % к 2008 году).

Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах

1. Ежегодное увеличение
объемов добычи нефти

тыс.
тонн

70617

75770

80000

81000

83000

83000

85000

(по отношению к
предыдущему году)

%

105,0

107,3

105,6

101,3

102,5

100,0

102,4

2. Ежегодное увеличение
объемов переработки
нефти на НПЗ РК

тыс.
тонн

12288,7

12300

12700

13500

14000

14500

15000

(по отношению к
предыдущему году)

%

102,1

100,1

103,3

106,3

103,7

103,6

103,5

3. Объем производства
бензина

тыс.
тонн

2491,1

2590,0

2667,0

2829,4

2916,9

3014,7

4553,6

(по отношению к
предыдущему году)

%

94,8

104,0

103,0

106,1

103,1

103,4

151,0

4. Объем производства
дизельного топлива

тыс.
тонн

3986,9

3800,0

3810,0

4206,4

4362,8

4519,2

4961,2

(по отношению к
предыдущему году)

%

101,7

95,3

100,3

110,4

103,7

103,6

109,8

5. Объем производства
авиакеросина

тыс.
тонн

399,2

370,0

418,0

461,3

479,9

498,4

1006,3

(по отношению к
предыдущему году)

%

154,1

92,7

113,0

110,4

104,0

103,9

201,9

6. Объем производства
мазута

тыс.
тонн

3134,6

3270,0

3175,0

2923,6

3031,0

3135,6

3210,1

(по отношению к
предыдущему году)

%

121,7

104,3

97,1

92,1

103,7

103,5

102,4

Задача 2.3.2. Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки

1. Объем экспорта нефти

млн.
тонн

62,82

69,0

73,5

73,5

74,0

74,0

75,0

(по отношению к
предыдущему году)

%

104,2

109,8

106,5

100,0

100,7

100,0

101,4

Задача 2.3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в нефтяной отрасли

1. Разработка
технических регламентов
в нефтяной отрасли

кол-во

4

3






2. Разработка
нормативных правовых
актов в нефтяной отрасли

кол-во

1

1






Цель 2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Целевой индикатор:
1. Достижение в 2014 году роста объема добычи сырого газа на 61,3 % по отношению
к 2008 году (прирост добычи на 20,5 млрд. куб. м).
2. Обеспечение энергетической безопасности южных регионов республики путем
введения 1-ой очереди газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак пропускной способностью до
5 млрд. куб. м. в 2011 году. В целом в результате реализации проекта планируется
подключение к природному газу около 450 населенных пунктов.
3. В 2014 году увеличение объема экспорта сухого газа на 3,6 млрд. куб. м. (164 %
к 2008 году).
4. Обеспечение 100 %-го учета высвобождающихся активов по мере окупаемости в
соответствии с Окончательным соглашением о разделе продукции (ОСРП).
5. Увеличение обеспеченности организаций газовой отрасли нормативно-техническими
документами (техническими регламентами и стандартами).

Задача 2.4.1. Увеличение объемов добычи газа

Рост добычи газа (по
отношению к предыдущему
году)

%

113,1

106,2

118,8

104,6

100,3

115,4

105,6

Задача 2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей
внутреннего рынка Республики Казахстан

1. Строительство
магистрального
газопровода "Бейнеу-
Бозой-Акбулак"
(бюджетные средства и
средства концессионера)*

млрд.
куб.
м/год





до 5,0

до 5,0

до 10,0

* Примечание - ежегодные объемы газа возможно будут корректироваться в связи с
тем, что разработка проектно-сметной документации на строительство МГ
"Бейнеу-Бозой-Акбулак" не завершена и еще не решен вопрос финансирования проекта

2. Строительство
Третьего Жанажольского
газоперерабатывающего
завода (средства АО
"СНПС-Актобемунайгаз")*

млрд.
куб.
м/год




ввод в
эксплуа-
тацию
2-ой
очереди
завода
(2 млрд.
куб.
м/год)




* Примечание - вопрос финансирования проекта строительства 3-го этапа
Жанажольского газоперерабатывающего завода (АО "СНПС-Актобемунайгаз") в
2012-2013 г. находится на стадии рассмотрения

3. Потребление
природного газа (по
отношению к предыдущему
году)

%

103,9

108,0

111,8

118,3

125,0

102,7

103,0

4. Потребление
сжиженного газа (по
отношению к предыдущему
году)

%

108,6

108,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

5. Целевые трансферты,
направленные на развитие
газотранспортной системы
областей*

кол-во

44

24

9

7

2

40

40

* Количество целевых трансфертов подлежит корректировке (в зависимости от принятых
решений на РБК)

Задача 2.4.3. Модернизация и строительство новых газотранспортных мощностей

1. Экспорт природного
газа (по отношению к
предыдущему году)

%

125,8

112,0

119,4

94,9

69,2

144,2

89,4

2. Экспорт сжиженного
газа (по отношению к
предыдущему году)

%

108,4

104,8

105,9

108,4

108,0

109,0

110,0

3. Международный транзит
газа (по отношению к
предыдущему году)

%

100,5

96,7

100,0

100,0

100,0

104,0

105,0

4. Строительство
газопровода Казахстан-
Китай мощностью 30 млрд.
куб. м. в год с вводом в
эксплуатацию в 2012
году*

млрд.
куб.
м/год



13,0

15,0

25,0

30,0

30,0

* Примечание - ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с
тем, что по газопроводу будут транспортироваться ресурсы сопредельных государств,
на которые отсутствуют четкие обязательства

5. Строительство
Прикаспийского
газопровода мощностью
20 млрд.куб.м. в год с
вводом в эксплуатацию в
2014 году*

млрд.
куб.
м/год




2,5

9,35

15,4

20,0

*Примечание - ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с
тем, что ТЭО проекта еще находится в стадии разработки

Задача 2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

1. Разработка
технических регламентов

кол-во



прора-
баты-
вается
с КТРМ
МИТ

прора-
баты-
вается с
КТРМ МИТ

прора-
баты-
вается
с КТРМ
МИТ



2. Разработка
нормативно-технических
документов (стандартов)

кол-во


5

прора-
баты-
вается
с КТРМ
МИТ

прораба-
тывается
с КТРМ
МИТ

прора-
баты-
вается
с КТРМ
МИТ



Задача 2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного органа
по СРП в сфере учета государственного имущества

Охват всех
государственных органов
и подрядчиков единой
системой контроля за
пользованием
государственными
активами

%



80

100

100

100

100

Цель 2.5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков

Целевой индикатор:
1. Увеличение объемов добычи угля в 2014 году на 29,5 млн. тонн (134,5 % к
ожидаемому в 2009 году).
2. Обеспечить в 2014 году: внутреннюю потребность в угле на 144,2 %, экспорт угля
- на 102,5 % (к ожидаемому в 2009 году).
3. Доля обеспеченности государственными стандартами, соответствующими
международным требованиям, в 2010 году - 78,9 %, в 2011 году - 100 %.

Задача 2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
казахстанского угля

1. Разработка
государственных
стандартов

кол-во

18

16

23

24




2. Разработка изменений
к действующим стандартам

кол-во

1

1

1

1




3. Разработка каталогов
и классификаторов
угольной продукции

кол-во

3

3

3

3




4. Разработка
технического регламента
"О требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения и
транспортирования"

кол-во


1






5. Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами, соответст-
вующим международным
требованиям

%

42,9

58,6

78,9

100




Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель 3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Целевой индикатор:
Создание новых перерабатывающих мощностей по увеличению глубины переработки
углеводородного сырья и выпуску конкурентоспособной нефтехимической продукции с
высокой добавленной стоимостью

Задача 3.1.1. Организация деятельности специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"

1. Функционирование ГУ
Администрация СЭЗ
"Национальный
индустриальный
нефтехимический
технопарк"

субъект

1

1

1

1

1

1

1

2. Строительство
инфраструктуры СЭЗ

акты на
земель-
ные
участки


8

8





ПСД


2


1




объекты



1

1

7

7

7

3. Разработка
нормативно-правовых
актов СЭЗ

кол-во

4

2



1

1

1

Задача 3.1.2. Создание производственных мощностей глубокой переработки
углеводородного сырья и выпуска нефтехимической продукции

1. Мониторинг
инвестиционных проектов

объект

4

5

3

2

2

2

2

2. Мониторинг
строительства
производств

объект

1


3

2

2

3

2

3. Строительство
инфраструктуры
интегрированного
газохимического
комплекса

ПСД

1


1





объекты
инфра-
струк-
туры

7


4

8

5



4. Разработка
нормативно-правовых
актов

кол-во

4





1

1

Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель 4.1. Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной
энергетики

Целевой индикатор:
1. Увеличение доли Казахстана на мировом рынке урана до 30 % в 2014 году.
2. Поэтапное создание новых производств гексафторида урана, тепловыделяющих сборок
для АЭС, обогащению урана (Российская Федерация). Обеспечение стабильных объемов
продаж топливных таблеток для ядерных реакторов. Получение в 2012 году
сертификатов на топливные таблетки западного дизайна

Задача 4.1.1 Ввод новых урановых рудников и развитие существующих рудников

1. Ввод новых урановых
рудников (за счет
собств. средств)

рудник

6

4

1

2

2

1


2. Развитие существующих
рудников (за счет
собств. средств)

рудник

11

11

14

11

7

6

6

Задача 4.1.2. Создание новых производств для формирования полного ядерного
топливного цикла

1. Создание
казахстанско-российского
предприятия по
обогащению урана в г.
Ангарске (РФ) (собств.
средства и банк. займы)
План ввода
1 оч. - 2012 г.
полный ввод - 2016 г.

ПСД
СМР


1

начало

прод.

прод.

прод.

прод.

2. Создание
конверсионного
производства по
получению гексафторида
урана (собств. средства
и банк. займы)

ТЭО
ПСД


1


1

начало
строи-
тельст-
ва


оконча-
ние
строи-
тельст-
ва

Задача 4.1.3. Проведение сертификации топливных таблеток для реакторов западного
дизайна

1. Сертификация
топливных таблеток для
реакторов Японии

серти-
фикат
(план -
2012
г.)

начало




оконча-
ние



2. Сертификация
топливных таблеток для
реакторов США

серти-
фикат
(план -
2012
г.)


начало



оконча-
ние



Цель 4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Целевой индикатор:
1. Ввод к 2011 году 2 объектов инфраструктуры ядерной энергетической отрасли.
2. Доля энергии, вырабатываемой на атомной станции, составит в 2016 году - 1,5 %,
в 2017 году - 2,6 %.

Задача 4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

1. Разработка нормативно-
правовых и технических
документов, определяющих
правила и порядок
проведения тендера на
строительство АЭС в
Казахстане.

комп-
лект

1







2. Проведение
технико-экономических
исследований в
обоснование
строительства атомных
станций в Республике
Казахстан

комп-
лект
доку-
ментов

1

1






3. Разработка ТЭО
строительства АЭС в г.
Актау с реакторными
установками ВБЭР-300

комп-
лект


1






4. Создание
Казахстанского
термоядерного
материаловедческого
реактора Токамак
(бюджетные средства)

комп-
лекс (%
от СМР,
обору-
дова-
ния)

13,1

19,09

4,36





5. Создание Центра
ядерной медицины и
биофизики:









5.1. строительство
корпуса
радиофармпрепаратов
(бюджетные средства)

СМР (%)


7

22

22

49



5.2. реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
электроснабжения

СМР (%)





100



5.3. строительство
корпуса радиационной
стерилизации

СМР (%)





20

30

50

6. Создание технопарка
"Парк ядерных
технологий" (бюджетные
средства)

комп-
лекс


1

1


1



7. Реализация
научно-технической
программы развития
атомной энергетики в
Республике Казахстан

мето-
дики

5

6

6

8

5

4

5

техно-
логии






2

3

экспе-
римен-
тальные
комп-
лексы

1

2

2

1


2

3

проекты

1





1

1

8. Реализация программы
научно-технической
поддержки создания и
эксплуатации
Казахстанского
термоядерного
материаловедческого
реактора Токамак

пакет
прог-
рамм

2

1

2

2

3

1

1

матема-
тичес-
кие модели

1


1

2

2

2

1

системы
диаг-
ностики

4

3

5

4

2

1

1

техно-
логи-
ческие
разра-
ботки

1

1

1

1


1

1

9. Реализация программы
развития комплексных
научных исследований в
области физики, химии,
биологии и передовых
технологий на базе
ускорителя тяжелых ионов
ДЦ-60

техно-
логии




1




мембра-
ны (кв.
м)


2000

20000

50000

75000

75000

75000

методи-
ческое
пособие

6

4

3

2

2

2

2

Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
населения

Цель 5.1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской
области от возможного отрицательного воздействия ликвидируемых и ликвидированных шахт,
угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Целевой индикатор:
100 %-ное выполнение технических мероприятий по недопущению выхода газа метана из
ликвидированных шахт, провалов земной поверхности и ликвидация угрозы создания
чрезвычайной ситуации для населения и близлежащих жилых массивов.

Задача 5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного
бассейна

Доля закрытых
нерентабельных шахт
Карагандинского
угольного бассейна с
начала ликвидационного
процесса

%

84,6

100,0






Задача 5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
производственного объединения "Карагандауголь"

Доля ликвидированных
стволов, шурфов,
скважин, отвалов и
карьеров бывшего
производственного
объединения
"Карагандауголь"

%


71,0

85,5

86,9

89,9

94,2

100,0

Задача 5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью
работникам ликвидированных шахт

Количество работников
ликвидированных шахт,
получающих выплаты по
возмещению ущерба

чел.

608

635

606

606

606

606

606

Цель 5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Целевой индикатор:
1. Снижение ранее выявленных площадей радиационно-опасных территорий на 15 %.
2. Снижение количества радиационно-опасных объектов техногенного характера на 10 %.
Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау.
3. Расширение информационного ресурса в 2010 году - на 25 %, в 2011 году - на 35 %,
числа геофизических технологий мониторинга (одна технология - в 2010 году, одна - в
2011 году) в сети станций, входящих в международную и глобальную системы мониторинга.

Задача 5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

1. Обеспечение
безопасности бывшего
СИП:









1.1. Мониторинг границ
бывшего Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона и разработка
нормативно-технической
базы, регламентирующей
безопасное проведение
работ и мониторинг
ведения хозяйственной
деятельности

терри-
тория
(км)

600

600

600

600

600

600

600

знак
(шт)

1060

600

800

800

800

1000

1000

физич.
барьеры
(км)





15

20

25

субъект


50

55

64

54

55

55

иссле-
дования
на СИЧ
(чел.)



50

100

200

200

200

1.2. Обеспечение
безопасности ядерных и
радиационно-опасных
объектов и проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

соору-
жение

3

2

3

3

3

4

5

штольня

26

20

25

25

25

29

29

1.3. Проведение
комплекса мероприятий по
подготовке ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и по
ремедиации
(восстановлению)
радиационно-загрязненных
территорий

площадь
исслед.
(кв.
км)

3000

560

850

850

900

1000

1000

площадь
реме-
диац.
(кв.
км)



0,020

0,025

0,025

0,025

0,025

инвен-
тариза-
ция
радиа-
ционно-
опасных
объек-
тов



5

10

10

10

10

1.4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений и
поэтапное формирование
достоверных карт
радиационной обстановки
на территории бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

объекты
водо-
пользо-
вания


60

70

10

20



паспор-
та


8

11

10

2

2

2

монито-
ринго-
вые ск-
важины


3

3

3

10

5

5

монито-
ринг
объек-
тов
водо-
пользо-
вания и
наблю-
датель-
ных
скважин






39

44

1.5. Формирование
информационной системы
принятия управленческих
решений и проведение
работ по информированию
и просвещению населения
по вопросам
радиоэкологии бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

слои
ГИС-
проекта

1

2

2

3

2



интер-
нет-
ресурс

1







брошюра
статьи

10

15

20

15

15

15

15

лекции

10

10

8

8

8

10

10

обнов-
ление
ГИС-
проекта






1

1

2. Исследования влияния
полигона Азгир на
экологическое состояние
подземных вод

обсле-
дован-
ные
площад-
ки


10






кв. км


265






насе-
ленный
пункт


3






ликви-
дация
(пятно)


30



10



восс-
танов-
ление
скважин


4

6





пост
монито-
ринга


4

6





отчет о
монито-
ринге



2

2

2

2

2

заклю-
чение о
состоя-
нии
подзем-
ных вод




1




Задача 5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение
радиоактивных отходов

1. Консервация уранодобывающих предприятий и ликвидация последствий разработки
урановых месторождений

1.1. Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
урановых рудников,
радиационно-опасных
объектов, мониторинг на
ликвидированных рудниках

кол-во

3

2

3





1.2. Проведение работ по
ликвидации радиационно-
опасной ситуации на
территориях бывшего
Иртышского химико-
металлургического завода
(ИХМЗ), пунктах
захоронения радиоактив-
ных отходов и
прилегающих к нему
территориях:









1.2.1. комплектация
производства по
ликвидации радиационной
опасности в цехе 22А

% от
комп-
лекта

25

25


50




1.2.2. демонтаж
оборудования и
дезактивация цехов 22а в
соответствии с
проектно-сметной
документацией

% от
объема

2


28

40




1.2.3. переработка ЖРО
из цеха 22а

м3



90

60




1.2.4. вывоз и
размещение на длительное
хранение ТРО из цеха 22а

т
2)

15
(42)


600
(630)

500
(720)




1.2.5. рекультивация
радиационной
загрязненной территории
вокруг ИХМЗ

м2

13360







1.2.6. размещение в
траншеях низкоактивных
РАО (п. Первомайский)

м3

2590







1.2.7. мониторинг
сточных и грунтовых вод
(количество проб)

шт

31

31

31

31




2. Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау

2.1. Размещение
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора
БН-350 на
долговременное хранение

%


20

60

20




2.2. Строительство
комплекса по переработке
гидроксида натрия в
геоцементный камень
(КПГЦК)

%




35

65



2.3. Сооружение
резервного объема ЖРО

%



60

40




2.4. Строительство 1-го
и 2-го пускового
комплекса ЖРО здание
158Б

%



45

55




2.5. Проведение
госэкспертизы и утверж-
дение проекта КП ТРО

%



100





2.6. Разработка рабочей
и конструкторской
документации для
строительства КП ЖРО

%



16


30



2.7. Разработка
нестандартного
оборудования и
приобретение типового
оборудования КП ЖРО

%



4


11



2.8. Строительство КП
ЖРО, включая переработку
малосодержащих РАО

%




4

10



Задача 5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

1. Рассмотрение
заявлений на выдачу и
переоформление лицензий

кол-во

500

500

500

500

500

500

500

2. Проведено инспекций

кол-во

31

31

31

33

34

55

55

3. Разработано
нормативно-правовых
актов и нормативных
технических документов

кол-во



11

7

7

8

10

10

Задача 5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
международным договорам о нераспространении и запрещении ядерных испытаний

1. Перевод архива
исторических сейсмограмм
ядерных взрывов и
землетрясений,
зарегистрированных
станциями специального
контроля с бумажных
записей на электронные
носители

объем
сейсмо-
грамм

800

950

970

1000




объем
базы
данных,
Мб

150

190

190

200




2. Модернизация системы
сейсмического
группирования
"Курчатов-Крест" с
полной заменой
элементной базы

восст.
станции


1

1

1




внедре-
ние
геофи-
зичес-
ких
техно-
логий


1

1

1

1



3. Передислокация
геофизической
обсерватории "Боровое"

ТЭО

1







проект


1

1





рабочая
доку-
мента-
ция



2





измери-
тельные
комп-
лексы





2



СМР, %



10

60

30



тести-
рование






1


серти-
фикат







1

4. Обеспечение
функционирования
инфраструктуры
казахстанской
системы ядерного
мониторинга в поддержку
международных Договоров
и Соглашений

обслу-
живание
станций



11

11

11

13

13

обслу-
живание
центра
данных



1

1

1

1

1

обслу-
живание
системы
комму-
никаций



1

1

1

1

1

Задача 5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного
оружия

1. Обеспечение
безопасности (секр.)









2. Обеспечение
сохранности (секр.)









Стратегическое направление 6. Развитие возобновляемой энергетики.

Цель 6.1. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор:
Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми
источниками энергии 1 млрд. кВтч в год.

Задача 6.1.1. Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли возобновляемых
источников энергии, создание нормативной правовой базы в области возобновляемых
источников энергии.

1. Разработка и
пересмотр нормативно-
правовой документации в
области возобновляемых
источников энергии

кол-во



1

2

2

2


2. Реализация проектов в
области использования
ВИЭ

кол-во



2

2

3

3

3

3. Разработка программы
развития возобновляемых
источников энергии

кол-во





1



4. Разработка ТЭО по
проектам строительства
малых ГЭС

кол-во




1




5. Разработка ТЭО по
проектам строительства
ветроэлектрических
станции

кол-во




1

1



 Соответствие стратегических целей Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан стратегическим целям
                            государства

Стратегические
направления и цели
государственного
органа

Стратегические цели государства, на
реализацию которых направлены цели
государственного органа

Наименование
стратегического
документа, нормативного
правового акта

Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель 1.1.
Обеспечение
минерально-сырьевого
комплекса страны
запасами минерально-
го сырья

Долгосрочное партнерство с главными
международными нефтяными компаниями для
привлечения лучших международных
технологий, ноу-хау и крупного капитала,
чтобы быстро и эффективно использовать
наши запасы

Стратегия развития
Казахстана до 2030 года.
Долгосрочный
приоритет 5:
Энергетические ресурсы

Цель 1.2.
Обеспечение
населения подземной
питьевой водой.

Предотвращение заболеваний подразумевает
использование чистой воды и здоровой
пищи, наличие очистительных систем,
сокращение объектов, загрязняющих
окружающую среду и наносящих
экологический вред, аналогичные меры по
снижению других факторов риска

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 4:
Здоровье, образование и
благополучие граждан
Казахстана

2. Основные принципы и приоритеты, цель
и задачи перехода к устойчивому развитию
2.1. Основные принципы и приоритеты -
доступ к качественной питьевой воде

Концепция перехода
Республики Казахстан к
устойчивому развитию на
2007-2024 годы

Цель 1.3.
Обеспечение
своевременной
информацией о
качестве ресурсного
потенциала подземных
вод и опасных
геологических
процессов на всей
территории
Казахстана.

3.5. Экологическая устойчивость

Концепция перехода
Республики Казахстан к
устойчивому развитию на
2007-2024 годы

Цель 1.4.
Обеспечение
устойчивого роста
инвестиций в
минерально-сырьевом
комплексе

1. Мы должны на порядок повысить
эффективность и качество государственного
управления, помогать, стимулировать и
дополнять активность частного сектора и
национального капитала, чтобы
соответствовать новой мировой
экономической парадигме.
2. Из того, что государство будет иметь
ограниченную роль в развитых рынках,
совершенно не следует, что оно будет
лишено воли и силы и превратится в
пассивного наблюдателя. Напротив, оно
должно быть очень сильным, чтобы
соблюдались законы, компетентным и
знающим мировые и отечественные рынки,
чтобы быть готовым к изменениям
конъюнктуры, активно планирующим свою
работу, чтобы не впасть в дряблость и
неорганизованность. Оно должно выявлять
интересы различных групп населения,
определять приоритеты развития, тесно
сотрудничать с частным сектором, тем
самым, объединяя и цементируя общество.
3. Будет продолжаться разработка наших
энергетических и других природных
ресурсов. Ее цель - получение доходов от
экспорта, которые будут способствовать не
только экономическому росту, но и
политической стабильности страны, а также
обеспечению национальной безопасности.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 3:
Экономический рост,
базирующийся на
открытой рыночной
экономике с высоким
уровнем иностранных
инвестиций и внутренних
сбережений.

1. Долгосрочное партнерство с известными
международными нефтяными компаниями для
привлечения лучших международных
технологий, ноу-хау и крупного капитала,
чтобы быстро и эффективно использовать
энергетические запасы. При этом в
контрактах будут жестко и разумно
отстаиваться интересы Казахстана, в том
числе вопросы экологической безопасности,
занятости и подготовки казахстанского
персонала, решения ряда социальных задач.
2. В использовании наших природных
ресурсов мы заинтересованы в прозрачных
соглашениях, соответствующих лучшей
мировой практике и отвечающих интересам
Казахстана.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 5:
Энергетические
ресурсы

Третья задача - повысить эффективность
добывающего сектора.
Пятое направление - Значительное
повышение эффективности и
макроэкономической отдачи добывающего
сектора.
Восьмое направление.
В-третьих, совершенствовать
законодательную базу и осуществлять
комплексный мониторинг недропользования и
исполнения обязательств
недропользователей.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Цель 1.5. Повышение
доли казахстанского
содержания в
контрактах на
недропользование

Подготовка соответствующей
законодательной и нормативной базы.
Формирование электронной базы данных о
закупаемых товарах, работах и услугах.

Указ Президента
Республики Казахстан от
27 января 2009 года
733 "О некоторых
вопросах казахстанского
содержания при закупке
товаров, работ и услуг,
приобретаемых
организациями и
государственными
органами.

Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель 2.1.
Эффективное
использование
энергетических
ресурсов и мощностей

Пятое направление - Значительное
повышение эффективности и
макроэкономической отдачи добывающего
сектора.
Во-вторых, Министерство энергетики и
минеральных ресурсов, совместно с другими
государственными органами, должно
подготовить программу практических мер по
переходу на энергосберегающие технологии.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Второе - опережающее инфраструктурное
обеспечение основных секторов экономики.
Правительство должно сконцентрировать
свои усилия на внедрении
энергосберегающих и экологически чистых
технологий.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6 февраля
2008 года "Рост
благосостояния граждан -
главная цель
государственной
политики"

Цель 2.2.
Обеспечение растущей
потребности
экономики в
электроэнергии

Двенадцатое направление - Развитие
электроэнергетических ресурсов и создание
основ атомной энергетики.
Во-вторых, необходимо последовательно
модернизировать электроэнергетическую
отрасль, решать проблемы износа и
нехватки мощностей, создать условия для
развития новых производств, расширения и
реконструкции действующего оборудования
и сетей передачи электроэнергии.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана от 1
марта 2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

3.4. Устойчивый экономический прогресс.

Концепция перехода
Республики Казахстан к
устойчивому развитию на
2007-2024 годы

Мы продолжим финансирование и реализацию
действующих перспективных инвестиционных
проектов.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана от 6
марта 2009 года "Через
кризис к обновлению и
развитию"

Цель 2.3. Повышение
эффективности
использования
нефтяных ресурсов

Третья задача - повысить эффективность
добывающего сектора.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана от 1
марта 2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Цель 2.4. Повышение
социально-экономи-
ческого эффекта от
рационального и
эффективного
использования
ресурсов газа

Второе - опережающее инфраструктурное
обеспечение основных секторов экономики.
Для стабильного обеспечения потребностей
в газе южных регионов республики
необходимо проработать вопрос и начать
строительство магистрального газопровода
Бейнеу—Шымкент.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6 февраля
2008 года "Рост
благосостояния граждан -
главная цель
государственной
политики"

Цель 2.5.
Обеспечение
потребности в
угольной продукции
внутреннего и
внешнего рынков

Третья задача - повысить эффективность
добывающего сектора.

Послание Президента
Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана от 1
марта 2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель 3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств

1. Первый приоритет:
Успешная интеграция Казахстана в мировую
экономику - основа качественного прорыва
в экономическом развитии страны
1.1. Реализация "прорывных" проектов
международного значения, развитие
индустрии, производства товаров и услуг,
которые могут быть конкурентоспособными
в определенных нишах на мировом рынке.
Мы должны сделать ставку на создание и
развитие производств, ориентированных на
экспорт конечных продуктов, совместных
предприятий в области нефтегазового,
транспортного и других подотраслей
машиностроения, металлургии, химии,
агропромышленной сферы.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2006 года "Стратегия
вхождения Казахстана в
число 50-ти наиболее
конкурентоспособных
стран мира"
"Казахстан на пороге
нового рывка вперед в
своем развитии"

2. Второй приоритет: Дальнейшая
модернизация и диверсификация экономики
Казахстана как фундамент устойчивого
экономического роста
2.3. Повышение уровня эффективности и
экономической отдачи топливно-энергети-
ческого и добывающего секторов экономики
Правительству поручено приступить к
практической реализации комплексного
Генерального плана развития
нефтехимического производства в
Казахстане на ближайшие десять лет.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2006 года "Стратегия
вхождения Казахстана в
число 50-ти наиболее
конкурентоспособных
стран мира"
"Казахстан на пороге
нового рывка вперед в
своем развитии"

Часть I
V. Основные задачи Нового этапа
Третья задача - повысить эффективность
добывающего сектора.
Главный вопрос развития нашей энергетики
и нефтехимии - повышение прибыльности
этих секторов через увеличение
добавленной стоимости энергопродуктов.
Особенно эффективным должно быть
управление приоритетными секторами -
нефтехимией, газовыми ресурсами,
экспортными энергокоридорами. И это -
требования ко всем участникам рынка, но,
прежде всего, к Министерству энергетики
и минеральных ресурсов и госхолдингу
"Самрук".
Часть II
Стратегия "Казахстан-2030" на Новом
этапе развития Казахстана 30 важнейших
направлений нашей внутренней и внешней
политики
I. Государственная политика, направленная
на успешную интеграцию Казахстана в
мировую экономику через определение и
использование существующих, а также
формирование новых конкурентных
преимуществ
Второе направление:
начнется строительство первого
интегрированного нефтехимического
комплекса в Атырауской области, который
позволит в дальнейшем развивать
нефтехимические производства мирового
уровня
Пятое направление:
Во-первых, Министерство энергетики и
минеральных ресурсов должно создать и
реализовать программы по модернизации и
переоснащению нефтегазоперерабатывающих
предприятий, созданию новых
нефтехимических производств. Мы должны
развивать производства с высокой
добавленной стоимостью, сопутствующие и
смежные производства в нефтегазовом
секторе.
II. Государственная политика,
направленная на управление ростом и
устойчивостью экономики Казахстана через
диверсификацию, инфраструктурное развитие
и создание основ высокотехнологичной
индустрии
Восьмое направление - Диверсификация
экономики и развитие несырьевого сектора
Во-первых, Правительство должно создать
условия для развития новых технологичных
и системообразующих производств с
реальным мультипликативным эффектом.
Такие производства могут включить,
например, нефтегазовое машиностроение;
производство специальных сплавов;
производство биохимической и
нефтехимической продукции;
перерабатывающих производств пищевой,
текстильной, сельхозпродукции;
производство строительных материалов и
другие.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Третье. Программа "30 корпоративных
лидеров" - ее реализация способствует
практическому развитию несырьевого
сектора экономики.
В ближайшее время начнется строительство
первого интегрированного газохимического
комплекса в г. Атырау

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6 февраля
2008 года "Рост
благосостояния граждан -
главная цель
государственной
политики"

Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель 4.1. Создание
конкурентоспособной
отрасли топливного
обеспечения атомной
энергетики

Третья задача - повысить эффективность
добывающего сектора.
Второе направление - Поиск, завоевание и
создание казахстанских "ниш" в системе
мирового хозяйства.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Цель 4.2.
Обеспечение
диверсификации
источников
производства
электрической и
тепловой энергии за
счет создания
атомной энергетики

Двенадцатое направление - Развитие
электроэнергетических ресурсов и
создание основ атомной энергетики.
В-третьих, диверсификация источников
энергии требует развития атомной
энергетики с целью обеспечения ресурсов
для устойчивого развития всей территории
страны.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 1 марта
2007 года "Новый
Казахстан в новом мире"

Второе - опережающее инфраструктурное
обеспечение основных секторов экономики.
Необходимо внести конкретные предложения
по строительству атомной электростанции
в г. Актау.

Послание Президента
Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу
Казахстана от 6 февраля
2008 года "Рост
благосостояния граждан -
главная цель
государственной
политики"

Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
населения

Цель 5.1.
Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности
населения
Карагандинской
области от
возможного
отрицательного
воздействия
ликвидируемых и
ликвидированных
шахт, угольных
разрезов и
обогатительных
фабрик бывшего
производственного
объединения
"Карагандауголь"

Экологическая устойчивость

Концепция перехода
Республики Казахстан к
устойчивому развитию на
2007-2024 годы

Цель 5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Предотвращение заболеваний подразумевает
использование чистой воды и здоровой
пищи, наличие очистительных систем,
сокращение объектов, загрязняющих
окружающую среду и наносящих
экологический вред, аналогичные меры по
снижению других факторов риска.

Стратегия развития
Казахстана до 2030
года.
Долгосрочный
приоритет 4:
Здоровье, образование и
благополучие граждан
Казахстана
Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (1996, 2001)
Договор о зоне,
свободной от ядерного
оружия в Центральной
Азии (2009)

Стратегическое направление 6. Развитие возобновляемой энергетики

Цель 6.1. Вовлечение
в баланс
возобновляемых
источников энергии

Устойчивое развитие в области
использования возобновляемых источников
энергии

Выступление Президента
Республики Казахстан на
XII внеочередном съезде
партии "Hуp Отан",
15 мая 2009 года"

4. Функциональные возможности Министерства
энергетики и минеральных ресурсов и управление рисками

      Для развития кадрового потенциала проводится работа по повышению квалификации персонала, привлечению квалифицированных специалистов, в том числе выпускников ВУЗов, и стимулированию работников по их вкладу в работу Министерства.
      В целях реализации государственной политики, координации процесса управления в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, угольной, нефтехимической, нефтегазовой и атомной промышленности, необходимо финансирование бюджетной программы 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов" с включением расходов:
      аппарата центрального органа и территориальных органов;
      повышения квалификации государственных служащих;
      материально-технического оснащения государственных органов;
      обеспечения функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственных органов.
      Численность Комитета геологии и недропользования составляет 58 человек, необходимо увеличение до 68 человек, численность территориальных органов Комитета геологии и недропользования составляет 218 человек, необходимо увеличение на 89 человек.
      Геология. Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года предусматривается увеличение объемов разведочных работ по открытию новых месторождений полезных ископаемых для обеспечения устойчивой работы горнопромышленного комплекса страны.
      Возможными рисками проведения работ в соответствии с ресурсной Программой могут быть невосполнение минерального сырья, что может привести к остановке горнометаллургического комплекса и к социально-экономической напряженности в регионе, угроза здоровью населения в связи с необеспечением качественной питьевой водой. Меры противодействия: увеличение финансирования геологоразведочных работ.
      В сфере недропользования поставлена задача повышения эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического комплекса и добывающих секторов экономики, обеспечение прозрачности их функционирования. Это требует повышения эффективности государственной системы управления недропользованием (ЕГСУ НП) за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий.
      Степень риска невостребованности проекта низкая. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстана до 2030 года, они являются актуальными и на сегодняшний день. В связи с этим риск недоиспользования проектных мощностей системы ЕГСУ НП является минимальным.
      В случае ухудшения экономической ситуации и падении цен на нефть, металлы и другие полезные ископаемые, объем инвестиций от недропользователей может упасть. Также, причиной этому, наряду с экономической ситуацией, могут служить как обстоятельства техногенного порядка, так и ухудшение горно-геологических, технологических условий разработки месторождений полезных ископаемых.
      Достижение 100 %-го охвата информационной системы ЕГСУ НП, реализуемой в рамках проекта, возможно путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и регламентов.
      Повышение прозрачности деятельности добывающих отраслей, доступности информации о доходах государства от данного сектора является важным аспектом устойчивого развития государства.
      В электроэнергетической отрасли. В связи с прогнозируемым ростом объемов потребления электрической энергии невыполнение мероприятий по реконструкции, модернизации существующих и строительству новых генерирующих мощностей, а также электросетевому строительству приведет к зависимости от поставок электрической энергии от сопредельных стран.
      В нефтяной отрасли к возможным рискам относится снижение мировых цен на нефть и основные виды энергоресурсов на мировом рынке. Меры противодействия: выполнение установленных планов по добыче нефти и переработке, увеличение объемов выработки бензина и дизельного топлива.
      В атомной промышленности уменьшен риск возникновения радиационной опасности в связи с началом выполнения работ по размещению на долговременное хранение отработанного ядерного топлива реактора БН-350, а также по созданию резервной емкости для хранения жидких радиоактивных отходов и приобретению контейнеров для хранения твердых радиоактивных отходов, осуществляемых в рамках выполнения работ по обеспечению безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350.
      Возможны риски из-за секвестрирования или частичного выделения средств от планируемых на соответствующий период на реализацию проектов из государственного бюджета в ядерной энергетике. Недофинансирование и секвестрирование бюджета может привести к срыву своевременного ввода в действие научных и технологических инфраструктурных объектов ядерно-энергетической отрасли.
      Разработаны и подготовлены к реализации несколько взаимосвязанных инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня.
      Были учтены не только ресурсные возможности освоенных нефтегазовых месторождений, но и технологические, производственные, ресурсные возможности модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте- газоперерабатывающих заводов.
      Учитывая высокую капиталоемкость нефтехимических комплексов, их строительство будет осуществлено в рамках специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Это позволит снизить затраты на себестоимость планируемой к производству продукции, что обеспечит конкурентоспособность казахстанской нефтехимической продукции на международном рынке.
      В 2009-2011 годах в рамках бюджетного финансирования будет осуществлено строительство современной инфраструктуры СЭЗ, в том числе ограждения территорий СЭЗ и строительство административного здания СЭЗ.
      По обеспечению интегрированного газохимического комплекса мирового уровня необходимыми объемами сырьевых ресурсов в 1 квартале 2008 года подписаны договора на поставку гарантированных объемов сырья с Тенгизского месторождения для последующей глубокой переработки.
      В 2009-2011 годах строительство объектов инфраструктуры интегрированного газохимического комплекса будет осуществлено за счет средств бюджетного кредита через АО "Банк Развития Казахстана" конечному заемщику ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (оператор проекта), в 2008 году выделены 10 млрд. тенге из республиканского бюджета.
      Возможными рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов, может быть отмена льготного налогообложения СЭЗ, которая приведет к ухудшению экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования. Меры противодействия: сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования.

                  Межведомственное взаимодействие

Стратегическое направление, цель,
задача

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Стратегическое направление 1.
Обеспечение устойчивого развития и
функционирования минерально-
сырьевого комплекса страны
Цель 1.4. Обеспечение устойчивого
роста инвестиций в минерально-
сырьевом комплексе (МСК)
Задача 1.4.1. Создание и развитие
Единой государственной системы
управления недропользованием
Республики Казахстан

МОН - подготовка казахстанских специалистов в
сфере недропользования
МООС - контроль за соблюдением экологических норм
и правил при использовании недр и переработке
минерального сырья
МЧС - вопросы техники безопасности при проведении
операций по недропользованию
МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет) -
вопросы налогообложения и таможенных платежей
недропользователей
МЭБП - вопросы прогноза бюджетных поступлений в
сфере недропользования
МЗ - вопросы промышленной санитарии при
проведении операций по недропользованию
МТСЗН - вопросы охраны труда
МИТ - вопросы казахстанского содержания
контрактов на недропользование
АИС - вопросы информатизации
ГП - вопросы соблюдения законности в сфере
недропользования (по согласованию)
Акиматы областей - вопросы местной социальной
инфраструктуры, подготовки казахстанских
специалистов, казахстанского содержания
контрактов на недропользование

Задача 1.4.4. Получение Республикой
Казахстан статуса страны-
последователя, т.е. страны,
полностью соответствующей всем
критериям валидации (оценочной
таблицы) стран, участвующих в
реализации Инициативы прозрачности
деятельности добывающих отраслей
(EITI).

МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет,
территориальные налоговые и таможенные органы) -
предоставление аудиторской компании информации о
платежах компаний, присоединившихся к инициативе
прозрачности (EITI), в бюджет соответствующего
финансового года. На основе полученных данных от
компаний и от МФ аудиторская компания ежегодно
проводит Отчет EITI о поступлениях и платежах в
бюджет от добывающих компаний республики.

Стратегическое направление 2.
Динамичное развитие топливно-
энергетического комплекса
Цель 2.1. Эффективное использование
энергетических ресурсов и мощностей
Задача 2.1.1. Разработка и
реализация мер по энерго- и
ресурсосбережению в топливно-
энергетическом комплексе и сфере
потребления электрической и тепловой
энергии, создание нормативной
правовой базы в области
энергосбережения

МИТ - общие методологические требования к
средствам, методам и результатам измерений, в том
числе методологические требования по
энергетической эффективности и энергосбережению
МООС - по вопросам экологии и охраны окружающей
среды
МЧС - вопросы техники безопасности
МФ - вопросы финансирования объектов, подлежащих
обязательному энергетическому обследованию
МЭБП - вопросы финансирования объектов,
подлежащих обязательному энергетическому
обследованию
МТК - общие требования по энергоэффективности и
энергосбережению в транспортной отрасли
АРЕМ - учет затрат на мероприятия, по
энергосбережению при утверждении тарифов (цен,
ставок сборов) в соответствии с Законом РК "О
естественных монополиях и регулируемых рынках"
АДСЖКХ - архитектурно-строительный контроль за
исполнением требований по энергоэффективности и
энергосбережению при строительстве и вводе в
эксплуатацию помещений объектов республиканского
значения
Акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы -
архитектурно-строительный контроль за исполнением
требований по энергоэффективности и
энергосбережению при строительстве и вводе в
эксплуатацию помещений объектов местного значения

Стратегическое направление 3.
Увеличение уровня переработки
углеводородного сырья
Цель 3.1. Создание условий для
развития нефтехимических производств
Задача 3.1.2. Создание
производственных мощностей глубокой
переработки углеводородного сырья и
выпуска нефтехимической продукции
Мероприятие 3. Строительство
инфраструктуры интегрированного
газохимического комплекса

МЭБП, МФ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по
согласованию) - своевременное предоставление
бюджетного кредита для проведения
проектно-изыскательских работ и строительства
объектов инфраструктуры интегрированного
газохимического комплекса

Стратегическое направление 5.
Обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности населения
Цель 5.2. Обеспечение радиационной
безопасности
Задача 5.2.4. Выполнение
международных обязательств
Республики Казахстан по международ-
ным договорам о нераспространении
и запрещении ядерных испытаний

МИД - взаимодействие с международными
организациями и странами-участницами
Международных Договоров и Соглашений
МЧС, МОН - создание информационного ресурса для
обеспечения сейсмической безопасности
МЭБП - вопросы прогноза бюджетного финансирования
программ
МФ (Налоговый комитет, Таможенный комитет,
территориальные налоговые и таможенные органы) -
вопросы обеспечения оборудованием строительства и
эксплуатации казахстанских станций ядерного и
сейсмического мониторинга

Стратегическое направление 6.
Развитие возобновляемой энергетики
Цель 6.1. Вовлечение в баланс
возобновляемых источников энергии
Задача 6.1.1. Разработка и
реализация мер по увеличению и
развитию доли возобновляемых
источников энергии, создание
нормативной правовой базы в области
возобновляемых источников энергии

МИТ - предоставление инвестиционных преференций
МООС - экология и охрана окружающей среды
МЧС - вопросы техники безопасности
МФ - вопросы налогообложения и таможенных
платежей
МЭБП - проведение государственной политики
поддержки и развития частного предпринимательства
АРЕМ - вопросы, относимые к сфере естественных
монополий
АДСЖКХ - архитектурно-строительный контроль
Акиматы областей, г.г. Астана и Алматы - вопросы
реализации отраслевых программ развития и
использования возобновляемых источников энергии

5. Нормативные правовые и иные акты,
на основе которых разработан Стратегический план

      1) Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (статьи 585960);
      2) Закон Республики Казахстан от 28 июня 1995 года "О нефти";
      3) Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании";
      4) Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
      5) Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
      6) Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
      7) Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
      8) Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии";
      9) Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
      10) Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года № 1095 "О государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря";
      11) Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года";
      12) Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495 "О создании специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
      13) Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами";
      14) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
      15) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года № 106 "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
      16) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года № 1479 "О дальнейшем закрытии нерентабельных шахт карагандинского угольного бассейна";
      17) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 108 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
      18) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы";
      19) постановление Правительства Республики Казахстан 20 августа 2002 года № 926 "О Концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы";
      20) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1444 "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
      21) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1449 "Об утверждении Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы";
      22) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568 "Об утверждении Правил поставки, транспортировки и реализации природного газа, Правил поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами";
      23) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра";
      24) постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении Программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы";
      25) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2004 года № 85 "Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их пользования";
      26) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы";
      27) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
      28) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1105 "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан";
      29) постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении о реализации поставок сырья";
      30) постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
      31) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644 "О Концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года".

 6. Бюджетные программы

Бюджетная программа 001
Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 "Услуги по координации деятельности в областях электроэнергетики,
атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливно-энергетического
комплекса, угольной, нефтехимической, нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии"

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

347 единицы штатная
численность
центрального аппарата

ед.

334

347

347

347

347

Показатели
количества

292 единиц штатная
численность
территориальных органов

ед.

218

292

292

292

292

Показатели
количества

Обучение
государственному языку
госслужащих

ед.

190

92

67

81

86

Показатели
качества

Обучение английскому
языку госслужащих

ед.

24

24

24

24

24

Показатели
количества

Повышение квалификации
госслужащих

ед.

27

27

21

25

25

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Эффективное выполнение
возложенных функций и
задач

%

100

100

100

100

100

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

772804

1452846

1519733

1786729

1937955

                           Бюджетная программа 002
                                   Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

002 "Обеспечение ведения учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам"

Описание

Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право
пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым
проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком
государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям

Стратегическое

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

направление


Цель

2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задачи

2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного
органа по СРП в сфере учета государственного имущества

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе

Показатели
количества

Количество штатных
единиц

ед.

16

16

16

16

16

Показатели
качества

Ведение учета в
соответствии с
инструкцией "По ведению
бухгалтерского учете
государственного
имущества, находящегося
в эксплуатации у
подрядчика по
Окончательному
соглашению о разделе
продукции
Карачаганакского
месторождения и
переданного
концессионеру по
договору концессии
внутренней и
международной
газотранспортных систем
и хозяйственной
деятельности Республики
Казахстан".







Показатели
эффективности

Затраты на содержание
одного служащего

тыс.
тенге

1137,0

1419,6

1280,8

1482,69

1619

Показатели
результата

Ведение реестра
государственных
активов, стоимостью 65
млрд. тенге, надлежащий
учет государственного
имущества, используемо-
го подрядчиками в
нефтегазовых проектах.


реестр

реестр

реестр

реестр

реестр

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

18125,0

22714

20493

23723

25904

                           Бюджетная программа 003
                                    Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 "Прикладные научные исследования в области геологии и
использования недр"

Описание

Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
полезных ископаемых, научно-конструкторские разработки по созданию
новых образцов геологоразведочной техники

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
месторождений полезных ископаемых

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Научные разработки по
методике проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития минерально-
сырьевой базы и
информационное
обеспечение
геологической отрасли

проект

5

2

2



Опытно-конструкторские
технологии проведения
геологоразведочных
работ, их техническое
обеспечение

проект

2

2

1



Показатели
качества

Количество
прогнозируемых
площадей, перспективных
на выявление
месторождений полезных
ископаемых

объект

3

2

2



Показатели
эффективности

Количество научных
разработок, нашедших
применение при
проведении
геологосъемочных и
поисковых работ

проект

5

2

1



Количество опытно-
конструкторских
разработок, нашедших
применение при
проведении геологораз-
ведочных работ

проект

2


1



Показатели
результата

Научные разработки по
методике проведения
государственного
геологического
изучения, прогнозу
развития минерально-
сырьевой базы и
информационное
обеспечение
геологической отрасли

отчет

5

2

2



Разработка опытно-
конструкторских
технологий проведения
геологоразведочных
работ, их техническое
обеспечение

отчет

2

2

4



Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

99881

68222

32000

0

0

                         Бюджетная программа 004
                                   Услуги      

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 "Прикладные научные исследования технологического характера в
области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов"

Описание

Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем,
направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности
атомной энергетики

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства
электрической и тепловой энергии за счет создания атомной
энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов
инфраструктуры ядерной энергетики (подготовительная работа)

1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в
Республики Казахстан

Показатели
количества

Разработка химико-аналитических методик

шт.

3

2

2

3

5

Разработка проектов
нормативно-правовых
документов

шт.



3

3

3

Создание
экспериментальных
стендов по обоснованию
безопасности ядерных
установок

шт.

1

2

2


2

Разработка проектов
активных зон с низким
обогащением

шт.

1

1



3

Разработка технологии
производства нового
топлива для АЭС на
основе казахстанского
сырья

шт.


1

1

1


Разработка и внедрение
ядерных и сопутствующих
технологий по ядерной
медицине, промышленных
изотопов

шт.

1

2

2

3

1

Разработка
геофизических
технологий исследования
поствзрывных процессов

шт.

1

2

1

1

1

Экспериментальные
комплексы

шт.

1


2


3

Теоретические и
экспериментальные
модели

шт.

5

1

1

1

2

Разработанные проекты

шт.


1



2

Показатели
качества

Соответствие ГОСТу
15.101-98. "Система
разработки и постановки
продукции на
производство. Порядок
выполнения научно-
исследовательских
работ"







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Кол-во авторских
свидетельств

шт.


1

2

3

2


Кол-во патентов

шт.

2

1

2

1

3

Кол-во публикаций

шт.

50

50

75

80

92

Кол-во аттестованных и
внедренных технологий,
методик

шт.

5

6

6

8

7

Стратегическое
направление

4. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак

Показатели
количества

Пакет программ
обработки, испытания
материалов

пакет
прог-
рамм

2

1

2

2

3

Теоретические и
экспериментальные
модели процессов,
происходящих в
материалах при
взаимодействии с
плазмой

матем.
модели

1


1

2

2

Разработка и внедрение
систем диагностики
плазмы

системы

4

3

5

4

2

Технологические
разработки

разра-
ботки

1

1

1

1


Методики исследования

мето-
дики

1


1

1

2

Показатели
качества

Публикации в
международных научных
журналах

ед.

6

2

2

2

1

Участие в совместных
программах с
зарубежными партнерами


1





Показатели
эффективности








Показатели
результата

Создание научных основ
для разработки
исследовательских
установок, методик, и
рекомендаций по их
внедрению

техно-
логи-
ческие
разра-
ботки

1


1

1

1

Стратегическое
направление

4. Создание ядерной энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задача

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60

Показатели
количества

Производство трековых
мембран на основе
полиэтилентерефталата

кв. м.


2000

20000

75000

75000

Показатели
качества

Отклонение
поверхностной плотности
трековых мембран от ее
величины

%


15

15

15

15

Показатели
эффективности

Внедрение передовой
технологии
высокорентабельного
производства трековых
мембран

техно-
логия




1


Показатели
результата

Трековые мембраны на
основе
полиэтилентерефталата

кв. м.


2000

20000

75000

75000

Комплексная технология
очистки сточных вод
атомных реакторов от
искусственных
радионуклидов с
использованием трековых
мембран

техно-
логия




1


Базы данных по
результатам
взаимодействия тяжелых
ионов с атомами и
ядрами для разработки
новых перспективных
технологий.

база
данных

6

4

6

6

6

Нормативно-методические
базы для развития
перспективных научных
экспериментов на ДЦ-60,
направленных на
разработку наукоемких
технологий и
формирование научно-
технического потенциала
в г. Астане.

метод.
пособие

6

4

3

2

2

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

898900

844834

884205

957584

827938

                            Бюджетная программа 005
                                   Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

005 "Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого
реактора Токамак"

Описание

Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Первая в Республике
Казахстан термоядерная
установка Токамак (КТМ)

комп-
лекс (%
от СМР,
обору-
дова-
ния)

13,1

19,09

4,36

8,0


Показатели
качества

В соответствии с ПСД
параметры токамака КТМ
Большой радиус плазмы R

м




0,9


Малый радиус плазмы а

м




0,45


Аспектное отношение

А




2


Вытянутость сечения
плазмы k 0,95





1,7


Тороидальное магнитное
поле на оси Bto

Тл




1


Ток плазмы IР

МА




0,75


Длительность плато тока
/\tПЛ

с




1-5


Мощность
дополнительного нагрева
Paux

МВт




5


Тепловая нагрузка на
пластины дивертора

МВт/кв. м.




2-20


Показатели
эффективности








Показатели
результата

Выполнение объема работ
в соответствии с ТЭО и
ПСД проекта

%

75,38

94,9

100



Экспериментальная база
для проведения
исследований
конструкционных
материалов термоядерной
энергетики

ед.




1


Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

758090

1100000

250895

0

0

                            Бюджетная программа 006
                                    Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

006 "Совершенствование нормативно-технической базы в
топливно-энергетическом комплексе"

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в
соответствии с международными стандартами в угольной отрасли,
нормативно-технической документации в области электроэнергетики и
нормативно-правовых актов в области энергосбережения, технических
регламентов и нормативно-правовых актов в нефтяной и газовой
промышленности, нормативных правовых актов и нормативных
технических документов для регулирования безопасности в сфере
использования атомной энергии

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение научно-технической документации для создания условий
конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Цель

2.5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и
внешнего рынков.

Задача

2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и
качества казахстанского угля.

Показатели
количества

1. Разработка
государственных
стандартов

кол-во

18

16

23

24


2. Разработка изменений
к действующим
стандартам

кол-во

1

1

1

1


3. Разработка каталогов
и классификаторов
угольной продукции

кол-во

3

3

3

3


4. Разработка
технического регламента
"О требованиях к
безопасности углей и
производственных
процессов их добычи,
переработки, хранения и
транспортирования"

кол-во


1




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Доля обеспеченности
угольной отрасли
стандартами,
соответствующим
международным
требованиям

%

42,9

58,6

78,9

100


Обеспечение нормативными документами в целях
безопасного функционирования газовой отрасли

Цель

2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли

Показатели
количества

Разработка технических
регламентов

кол-во






Разработка нормативно-
технических документов
(стандартов)

кол-во


5




Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан и
международным нормам,
обеспечение
безопасности
функционирования
объектов газовой
отрасли







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций газовой
отрасли







Показатели
результата

Обеспеченность газовой
отрасли нормативно-
техническими
документами
(стандартами)

шт.


5




Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2.3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов

Задача

2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли

Показатели
количества

Разработка технических
регламентов в нефтяной
отрасли

кол-во

4

3




Показатели
количества

Разработка нормативных
правовых актов в
нефтяной отрасли

кол-во

1

1




Показатели
качества

х







Показатели
эффективности

х







Показатели
результата

Совершенствование
нормативной базы в
нефтяной отрасли

%

45

50




Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Показатели
количества

Разработка технических
регламентов
Разработка нормативных
правовых актов и
нормативных технических
документов



3

8


7


7


8

Показатели
качества

Нормативная база,
соответствующая
законодательству
Республики Казахстан и
международным нормам







Показатели
эффективности

Устранение пробелов в
законодательстве,
регулирующем
деятельность
организаций атомной
отрасли







Показатели
результата

Обеспечение нормативной
документацией по
регулированию
безопасности при
строительстве и
эксплуатации ядерных
установок и атомных
станций

шт.


11

7

7

8

Разработка нормативно-технической документации
в области электроэнергетики и энергосбережения

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса.

Цель

2.1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.

Задача

2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
топливно-энергетическом комплексе и сфере потребления электрической и
тепловой энергии, создание нормативной правовой базы в области
энергосбережения

Показатели
количества

НТД (методические
указания, инструкции,
циркуляры, правила и
т.д.)

шт.

20

20

20

20

20

Разработка методических
указаний, инструкции

шт.


3

3

3

2

Показатели
качества

Нормативно-правовое
научно-техническое
обеспечение
конкурентоспособности
продукции топливно-
энергетического
комплекса в
соответствии с
международными
требованиями







Показатели
эффективности

Снижение энергоемкости
ВВП - количество
энергии для
производства товаров и
услуг и электроемкости,
расход электроэнергии
на производство ВВП







Показатели
результата

1. Повысить
устойчивость
работы и безопасность
объектов электроэнерге-
тического комплекса.
2. Повышение
эффективности
использования ТЭР,
создание условий для
перевода экономики
страны на
энергосберегающий путь.

шт.

20

20

20

20

20

Расходы на
реализацию
программы
(всего)

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

99799

191566

151506

167379

127200

                        Бюджетная программа 007

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

007 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове"

Описание

Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и
высокотехнологичных разработок в сфере ядерных технологий

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и
тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов
инфраструктуры ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количественные
характеристики
комплексов
инновационной
инфраструктуры

комп-
лекс

продол-
жение
строи-
тельст-
ва
комп-
лекса

1

1

продол-
жение
строи-
тельст-
ва
комп-
лекса

1

Показатели
качества

Обеспечение потребности
в современных объектах
инновационной
инфраструктуры
(бизнес-инкубатор,
бизнес-центр,
лабораторно-производст-
венные помещения;
промышленные ускорители
электронов,
информационно-телеком-
муникационная сеть,
транспортно-логический
терминал; венчурный
фонд) для клиентов
технопарка

клиент

2

5

9

18

24

Показатели
эффективности

Повышение инновационной
активности ученых и
предпринимателей







Показатели
результата

Объем оказанных услуг
для клиентов технопарка

тыс.
тенге


3102

29806

50018

54789

Созданные наукоемкие
производства

произ-
водство

2

2

4

7

10

Объем произведенной
продукции

тыс.
тенге


30100

1192000

1402000

1402000

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

2685000

0

0

829695

523535

                          Бюджетная программа 008
                                   Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
техногенных отходов"

Описание

Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий
и захоронение техногенных урановых отходов, размещенных на
промплощадках рудников и прилегающей к ним территории, приведение в
безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода
и прилегающей к ним территории, работы по приведению реакторной
установки БН-350 в ядерно-, радиационно- и промышленно - безопасное
состояние

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение техногенных отходов

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
захоронение радиоактивных отходов

Показатели
количества

Количество
ликвидированных и
рекультивируемых
рудников

рудник

3

2

3



Отчет о результатах
выполнения программы
2001-2010 годы

отчет



1



Мониторинговые работы
на ликвидационных
рудниках

рудник



3



Комплектация
производства по
ликвидации радиационной
опасности в цехах

% от
комп-
лекта

25

25


50


Демонтаж оборудования
цеха 22а

% от
объема

2


28

40


Переработка ЖРО из цеха
22а

м3



90

60


Вывоз ТРО из цеха 22а

т

15


600

500


м3

42


630

720


Проектирование
ирригационной системы

%

100





Создание ирригационной
системы

%


100




Показатели
качества

В соответствии с
проектно-сметной
документацией







Соответствие МЭД всех
внешних поверхностей
укрытий и цехов нормам
СПОРО - 97

Зв/ч

меньше
или
равно
нормам
СПОРО-
97





Показатели
эффективности

Уровень радиационного
загрязнения территории
рудников, после
окончания работ, не
должен превышать
проектных показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Рекультивация
радиационной
загрязненной территории
ИХМЗ

кв. м.

13360





Размещение в траншеях
низкоактивных РАО
(п. Первомайский)

куб. м.

2590





Показатели
результата

Уровень радиационного
загрязнения территории
после окончания работ
не должен превышать
проектных показателей в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Мониторинг сточных
грунтовых вод
(количество проб)

шт.

31

31

31

31


Проектирование
ирригационной системы
ПХРО

%

100





Создание ирригационной
системы ПХРО

%


100




Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау

Показатели
количества

Размещение
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) реактора
БН-350 на
долговременное хранение

%


20

60

20


Строительство комплекса
по переработке
гидроксида натрия в
геоцементный камень

%




35

65

Сооружение резервного
объема ЖРО

%



60

40


Строительство 1-го и
2-го пускового
комплекса ЖРО зд. 158Б

%



45

55


Разработка рабочей и
конструкторской
документации для
строительства КП ЖРО

%



16


30

Разработка
нестандартного
оборудования и
приобретение типового
оборудования КП ЖРО

%



4


11

Строительство КП ЖРО,
включая переработку
маслосодержащих РАО

%




4

10

Проведение госэкспертиз
и утверждение проектов
(5-й очереди
строительства,
санитарно-защитной
зоны, очистных
сооружений, проекта
ВАО)

%



100



Показатели
качества

Соответствие МЭД всех
внешних поверхностей
укрытий и территории
нормативным документам.
В соответствии с
проектно-сметной
документацией

Зв/ч

меньше
или
равно
нормам





Показатели
результата

Уровень радиационного
загрязнения территории
после окончания работ
не должен превышать
проектных показателей

мкЗв/ч



0,3-0,6
(локаль-
но не
снимае-
мое 1,5)

0,3-0,6
(ло-
кально
не сни-
маемое
1,0)

0,3-0,6

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета, в том числе:

тыс.
тенге

635812

261061

1546404

2327827

3565978

                         Бюджетная программа 009
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

009 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна"

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского
угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской
области от отрицательных последствий деятельности бывшего производственного
объединения "Карагандауголь"

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.1.Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь".

Задача

5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского
угольного бассейна

Показатели
количества

Закрытие нерентабельных
шахт Карагандинского
угольного бассейна, в
том числе:
шахта № 1 ТОО "Арман"
шахта № 1 АООТ
"Карагандакомир"
шахта № 2 АООТ
"Карагандакомир"
шахта № 3 АООТ
"Карагандакомир"

кол-во

1

2




Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности

Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным органам
по Акту земель с начала
ликвидационных работ на
шахтах бассейна

га

3476,8

3578,8

X

X

X

Показатели
результата

Завершение
ликвидационных работ


ликви-
дация
шахты
№ 1
АООТ
"Кара-
ганда-
комир"

ликви-
дация
шахт № 2
и № 3
АООТ
"Кара-
ганда-
комир"




Задача

5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров
бывшего производственного объединения "Карагандауголь"

Показатели

Показатели
количества

Ликвидация последствий
деятельности шахт,
разрезов обогатительных
фабрик бывшего ПО
"Карагандауголь",
в т.ч.:







ликвидация стволов,
шурфов, скважин;

шт.


46

9



ликвидация отвалов;

шт.


3

1

1

2

ликвидация карьеров

шт.






Показатели
качества

Выполнение работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией







Показатели
эффективности








Показатели
результата

1. Доля
ликвидированных
стволов, скважин,
отвалов и карьеров

%


71

85,5

86,9

89,9

2. Общий объем
рекультивированных и
переданных местным
исполнительным органам
по Акту земель

га


18,6

210

105

154

Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

533499

512514

543951

581000

621670

                         Бюджетная программа 011
                                  Услуги

Администратор
Бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
Казахстан"

Описание

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание безопасных условий жизнедеятельности населения

1. Обеспечение безопасности бывшего СИП

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели
количества

1. Мониторинг
границ бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона и разработка
нормативно-технической
базы, регламентирующей
безопасное проведение
работ и мониторинг
ведения хозяйственной
деятельности

терри-
тория
(км)

600

600

600

600

600

знак
(шт)

1060

600

800

800

800

физи-
ческие
барьеры
(км)





15

субъект


50

55

64

54

иссле-
дования
на СИЧ
(чел.)



50

100

200

2. Обеспечение
безопасности ядерных и
радиационно-опасных
объектов и проведение
мероприятий по
поддержанию режима
нераспространения

соору-
жение

3

2

3

3

3

штольня

26

20

25

25

25

3. Проведение комплекса
мероприятий по
подготовке ликвидации и
консервации отходов
ядерной оружейной
деятельности,
радиоактивных и
токсичных отходов и по
ремедиации (восстанов-
лению) радиационно-
загрязненных территорий
испытательного ядерного
полигона

площадь
иссле-
дов.
(кв.
км)

3000

560

850

850

900

площадь
реме-
диации
(кв.
км)



0,02

0,025

0,025

инвен-
тариза-
ция
радиа-
ционно-
опасных
объек-
тов



5

10

10

4. Оценка масштабов
поствзрывных явлений и
поэтапное формирование
достоверных карт
радиационной обстановки
на территории бывшего
Семипалатинского
испытательного ядерного
полигона

объекты
водо-
пользо-
вания


60

70

10

20

паспор-
та


8

11

10

2

монито-
ринго-
вые ск-
важины


3

3

3

10

5. Формирование
информационной системы
принятия управленческих
решений и проведение
работ по информированию
и просвещению населения
по вопросам
радиоэкологии бывшего
Семипалатинского

слои
ГИС-
проекта

1

2

2

3

2

интер-
нет-
ресурс

1





брошюра
статьи

10

15

20

15

15

лекции

10

10

8

8

8

Показатели
качества

Работы соответствуют
НРБ-99

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Общий объем
исследованной
территории

%

5

4

6

5

6

Количество
паспортизированных
загрязненных объектов

шт.

3

8

11

10

2

Карты радиационной
обстановки

% от
площади
СИП

8

4

6

6

6

2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
территорий и объектов техногенного характера

Показатели количества

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона Азгир
прилегающих к полигону
Азгир территорий и
населенных пунктов

площад-
ка


10




кв. км.


265




насе-
ленный
пункт


3




Восстановление
существующих и
обустройство новых
гидрогеологических
наблюдательных скважин

скважи-
на


4

6



Техническая база
мониторинга
радионуклидного
загрязнения подземных
вод

пост
монито-
ринга


4

6



Разработка технологий
по предотвращению
миграции радионуклидов
с подземными водами в
случае возникновения
аварийных ситуаций при
разрушении подземных
полостей или аварийных
ситуаций, связанных с
разрушением конструкций
рабочих или
технологических скважин

модель





1

техно-
логия





1

Разработка технологий
по предотвращению
миграции радионуклидов
с подземными водами в
случае возникновения
аварийных ситуаций при
разрушении подземных
полостей или аварийных
ситуаций, связанных с
разрушением конструкций
рабочих или
технологических скважин

геофи-
зичес-
кое
заклю-
чение





1

регла-
мент





1

Мониторинг радионуклид-
ного загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

проба



20

45

45

резуль-
таты
анализа



20

45

45

Показатели
качества

Мониторинг радионуклид-
ного загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

Показатели
эффективности

Эффективность для
Казахстана достигается
посредством последующе-
го предоставления в
землепользование
нарушенных земель из
категории земель запаса

кв. км.



100



Показатели
результата

Комплексное
радиоэкологическое
обследование
технологических
площадок полигона
Азгир, прилегающих к
полигону Азгир
территорий и населенных
пунктов

площад-
ка


10




кв. км


265




насел.
пункт


3




Ликвидированные пятна
загрязнений

пятно


30



10

Мониторинг радионуклид-
ного загрязнения
подземных вод

отчет



2

2

2

Заключение об
экологическом состоянии
подземных вод и
рекомендации об их
использовании для
хозяйственных и
питьевых нужд

заклю-
чение




1


3. Обеспечение безопасности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








4. Обеспечение сохранности (секретно)

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
ядерного оружия

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Всего расходы
на реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

862385

825168

932055

936336

1347987

                         Бюджетная программа 012
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 "Формирование геологической информации"

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
минерально-сырьевой комплекс Республики Казахстан, сбор, хранение и
предоставление в пользование геологической информации, техническое и
технологическое администрирование компьютерного банка данных о недрах.

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья

Задачи

1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и
геоинформационных систем

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Мероприятия,
направленные на
формирование
геологической
информации.

меро-
приятия

16

16

18

18

18

Показатели
качества

Отчетность,
подготовленная на
основе полной и
достоверной информации

меро-
приятия

15

15

15

15

15

Показатели
эффективности

Поступления от
реализации
геологической
информации

тыс.
тенге

823200

300000

300000

300000

300000

Показатели
результата

Своевременное обеспече-
ние пользователей
полной и достоверной
геологической
информацией

обзор

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

ежек-
вар-
тально

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

123802

140990

191250

253695

267103

                         Бюджетная программа 013
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы"

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье,
поисково-разведочных работ на подземные воды

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
1.2. Обеспечение населения подземной питьевой водой
1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
прогнозных ресурсов
1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по
наиболее востребованным: золоту, меди, полиметаллам
1.2.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения
сельских населенных пунктов качественной питьевой водой

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Площади проведения
геологического
доизучения (ГДП-200)

тыс.
кв. км.

41,63

35,0

50,4

43,9

58,4

Площади проведения
регионального гидрогео-
логического доизучения
с инженерно-геологичес-
кими исследованиями

тыс.
кв. км.

20,93

19,02

22,07

19,48

25,0

Площади проведения
геолого-минерагеничес-
кого картирования
(ГМК-200)

тыс.
кв. км.

16,5

15,0

8,3

12,0

16,0

Количество отчетов в
рамках подготовительных
мероприятий

отчет

7

1

8

5

5

Количество участков
проведения поисково-
оценочных работ на
твердые полезные
ископаемые

участок

12

8

14

14

10

Поисково-оценочные
работы на углеводород-
ное сырье

объект

2

1


1

1

Доразведка месторож-
дений пресных подземных
вод

местор.


2


9

28

Обеспечение сельских
населенных пунктов
запасами питьевой воды

пункт

197

108


51

102

Обеспечение г. Аркалык
запасами питьевой воды

объект





1

Обеспечение запасами
геотермальных вод

объект

1





Площади проведения
прогнозных работ

тыс.
кв. км.



70,0

73,3

83,3

Показатели
качества

Площадь выделенных
участков, перспективных
на выявление
месторождений твердых
полезных ископаемых

кв. км.

1000

700

1800

2200

2500

Объем прогнозных
ресурсов основных видов
полезных ископаемых:
- золота

тонн

150

100

110

105

170

- меди

млн.
тонн

1,2

0,8

1,0

1,0

1,5

- полиметаллов

млн.
тонн

6,5

4,5

6,1

6,0

7,5

Геолого-минерагеничес-
кое картирование рудных
районов с оценкой
прогнозных ресурсов:
- золота

тонн

2,1

1,8

2,3

2,4

2,5

- меди

млн.
тонн

0,2

0,1

0,4

0,5

0,5

- полиметаллов

млн.
тонн

3,1

0,3

3,3

3,4

3,3

Ценность в недрах
прогнозных ресурсов
основных видов полезных
ископаемых:
- золота

млрд.
долл.
США

3,36

2,16

2,8

2,9

3,9

- меди

8,5

4,7

5,1

5,0

10,6

- полиметаллов

18,9

10,1

15,0

15,3

20,2

Выявление
нефтегазоперспективных
структур и участков для
постановки детальных
нефтепоисковых работ

струк-
тура

1



1

1

участок





1

Площадь выделенных
участков, перспективных
на выявление месторож-
дений подземных вод

кв. км.

15

5

5

5

8

Обеспечение населенных
пунктов питьевой водой

%

24,9

30,8

30,8

33,5

43,2

Площадь выделенных
перспективных участков

кв. км.



1500

1550

1650

Показатели
эффективности

Отношение ценности
прироста запасов к
стоимости погашенных
запасов:
- золота

%

35,9

21,0

39,5

40,7

41,0

- меди

%

2,9

1,7

3,4

3,6

3,6

- полиметаллов

%

22,4

19,5

25,2

26,9

26,5

Отношение количества вложенных бюджетных средств к ценности выявленных полезных ископаемых

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Показатели
результата

Количество
перспективных участков
с оцененными
прогнозными ресурсами,
переданных для
проведения поисково-
оценочных работ за счет
различных источников
финансирования с целью
локализации
промышленного
оруденения

участок

10

8

15

16

16

Прирост запасов твердых
полезных ископаемых:
- золота

тонн

10

10

11

11

9

- меди

т. тонн

50

150

80

100

100

- полиметаллов

т. тонн

100


100

120

120

Прирост запасов
подземных вод

куб.
м/сутки

35,5

19,4


18,3

18,7

Отношение площадей
прогнозных участков к
изученным территориям

%



0,7

0,66

0,69

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

3208032

2943697

3241425

4488202

5415079

                         Бюджетная программа 014
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 "Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
вод и опасных геологических процессов"

Описание

Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики
Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок.
Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей
государственную экспертизу недр.
Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и
опасных геологических процессов для получения по определенной
методике и регламенту количественных и качественных показателей на
пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений
Республики Казахстан

Стратегическое направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
минерального сырья
1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных
органов о состоянии Минерально-сырьевого комплекса страны на всей
территории Казахстана
1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных
геологических процессов, выработка мероприятий

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Мониторинг за
состоянием минерально-
сырьевой базы

проект

9

10

10

10

10

журнал


4

4

4

4

2. Мониторинг подземных
вод, в том числе:
1) на пунктах

пункт

5000

5000

5000

5000

5000

2) на постах по изучению
предвестников
землетрясений

пост

13

13

13

13

13

3) на полигонах
техногенного загрязнения
подземных вод

поли-
гон

4

5

5

5

5

4) ведение государствен-
ного водного кадастра

ка-
дастр

1

1

1

1

1

3. Мониторинг опасных геологических процессов,
в том числе:
1) на постах

пост

42

42

42

42

42

2) на полигонах

поли-
гон

2

2

2

2

2

4. Сопровождение
проведения мониторинга
подземных вод и опасных
геологических процессов

объект

9

10

10

10

10

Показатели
качества

Обеспечение пользователей
достоверной информацией о
текущем состоянии
минерально-сырьевой базы
республики, нормативно-
техническими документами

отчет

4

4

3

2

2

журнал


4

4

4

4

Обеспечение пользователей
достоверной информацией о
состоянии подземных вод и
опасных геологических
процессов

отчет

13

13

13

13

13

Показатели
эффективности

1. Средние затраты на
проведение работ по
одному проекту

тыс.
тенге

6552,22

5897,0

5897,0

5897,0

5897,0

2. Мониторинг
подземных вод:
ведение мониторинга
подземных вод на 1 пункте
наблюдений;

тенге

62000

62000

62000

62000

62000

ведение наблюдений по
изучению предвестников
землетрясений на 1
пункте;

тенге

3000

3000

3000

3000

3000

ведение наблюдений на 1
полигоне техногенного
загрязнения подземных
вод;

тенге

8333

8333

8333

8333

8333

ведение государственного
водного кадастра
(подземные воды)

тенге

20000

20000

20000

20000

20000

3. Мониторинг опасных
геологических процессов:
создание и ведение
наблюдений на 1 посту;

тенге

1250

1250

1250

1250

1250

ведение наблюдений за
опасными геологическими
процессами на 1 полигоне;

тенге

27850

27850

28750

28750

28750

4. Сопровождение
мониторинга подземных вод
и опасных геологических
процессов: стоимость 1
объекта

тенге

7130

8584

8584

8584

8584

Показатели
результата

Геологические отчеты,
выполненные на основе
действующих инструкций и
методических требований,
по видам работ будут
сданы на хранение в
республиканский
геологический фонд на
электронном и бумажном
носителях

отчет

17

18

17

17

17

Расходы на реализацию программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс. тенге

663674

663674

743237

743315

743315

                        Бюджетная программа 015
                          Капитальные затраты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 "Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан"

Описание

Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных
органов

Показатели

Наименование

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Материально-техническое
оснащение и обеспечение
функционирования
информационных систем и
информационно-техническое
обеспечение министерства,
ведомств и
территориальных органов

тыс.
тенге

74126,1

18000

16802

2282

2282

Показатели
количества

Обеспечение
передислоцированных
Комитетов геологии и
недропользования и по
атомной энергетике, и ГУ
РЦГИ "Казгеоинформ"
жильем

тыс.
тенге

419258

391710




Показатели
результата

Обеспечение
передислоцированного
Комитета и ГУ РЦГИ
"Казгеоинформ" жильем и
помещением для
республиканского
геологического фонда

квар-
тиры


84




кв.
м.


1187,3




Материально-техническое
оснащение МЭМР в
соответствии выделенными
средствами

%



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы

Средства республиканского
бюджета

тыс.
тенге

473973

419366

16802

2282

2282

                        Бюджетная программа 017
                                Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 "Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин"

Описание

Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических
скважин для предотвращения нефтяного, радионуклидного, химического
загрязнения недр и окружающей среды, и потерь естественных водных
ресурсов, восстановление гидрогеодинамических, гидрогеохимических и
геодинамических условий, сохранение морской и наземной флоры и фауны

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей
территории Казахстана

Задачи

1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и
нефтяных скважин

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Ликвидация 99 нефтяных
скважин на море и на суше

сква-
жина

4

19


10

10

2. Ликвидация и
консервация 2149
самоизливающихся
гидрогеологических
скважин, в том числе с
повышенным содержанием
радионуклидов - 315

сква-
жина

85

58


200

210

3. Обследование
нефтяных скважин:
на море
на суше

сква-
жина



1900





11000



4. Обследование
самоизливающихся
гидрогеологических
скважин

сква-
жина



3500



Показатели
качества

1. Предотвращение
нефтяного, радионуклидно-
го, химического
загрязнения недр и
окружающей среды и потерь
естественных водных
ресурсов, восстановление
гидрогеодинамических,
гидрогеохимических и
геодинамических
условий, сохранение
морской и наземной
флоры и фауны

кв.
км.

2062,8

2324,1


3224,8

4170,7

куб.
м/
сут.

297700

335400


465400

601900

Показатели
эффективности

Средние затраты на
проведение работ по
ликвидации 1 скважины
глубиной:
до 100 м - 2340,0 тыс.
тенге;

сква-
жина


22


61

47

до 500 м - 4210,0 тыс.
тенге;


20


99

102

до 1000 м - 8230,0 млн.
тенге


16


40

61

Показатели
результата

Акты приемки
ликвидированных скважин,
ежемесячное представление
информационного отчета в
Комитет геологии и
недропользования. Отчет о
ликвидации и консервации
самоизливающихся скважин

ин-
форм.
отчет

еже-
квар-
тально

еже-
квар-
тально

еже-
квар-
тально

еже-
квар-
тально

еже-
квар-
тально

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

692770

687479

450000

598248

598248

                         Бюджетная программа 018
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

018 "Представление интересов государства в контрактах на проведение
нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и
реализации углеводородов"

Описание

Консультационные услуги по обеспечению интересов государства в
контрактах и качества исполнения контрактных обязательств

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Количество принятых
нормативных правовых
актов

акт

3

3




Экспертные заключения,
проекты НПА, отчеты

чел/
час.


2000




Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс

Затраты




30000




Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Экспертные заключения,
отчеты

чел/
час.


5333




Показатели
качества

Повышение уровня
выполнения финансовых
обязательств по
контрактам

%


70




Показатели
эффективности








Показатели
результата

Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс

Затраты




80000




Задача

1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в
сфере недропользования

Показатели
количества

Аналитическая оценка и
экспертные заключения по
условиям проведения
операций по
недропользованию

чел/
час.


2667

3333

3333

3333

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Разрешение спорных вопросов по недропользованию

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

293500

146617

50000

50000

50000

                         Бюджетная программа 019
                                Трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(Наименование
трансферта)

019 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных
в республиканское государственное специализированное предприятие
"Карагандаликвидшахт""

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия
ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и
обогатительных фабрик бывшего производственного объединения
"Карагандауголь"

Задача

5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
здоровью работникам ликвидированных шахт

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Количество бенефициаров

чел.

608

635

606

606

606

Показатели
результата

ежемесячно своевременная
выплата до 25 числа
возмещения ущерба,
нанесенного здоровью
работникам ликвидирован-
ных шахт, переданных РГСП
"Карагандаликвидшахт"


еже-
месячно

еже-
месячно

еже-
месячно

еже-
месячно

еже-
месячно

Расходы на
реализацию
программы

Средства республиканского бюджета

тыс.
тенге

117990

130686

138260

150296

160418

                          Бюджетная программа 020
                                Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики"

Описание

Обеспечение условий для создания и освоения новых методик
диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания
новых продуктов ядерной медицины и биофизики

Стратегическое
направление

4. Создание ядерно-энергетической отрасли

Цель

4.2. Обеспечение диверсификации источников производства
электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики

Задачи

4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
ядерной энергетики (подготовительная работа)

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Строительство корпуса
производства
радиофармпрепаратов.

%/кв.
м.


7

22

22

49

Изготовление циклотрона
для получения
радиоизотопов.

%


14

20

56

10

Изготовление "горячих
камер" для производства
радиофармпрепаратов.

%


20

16

55

9

Реконструкция
существующей
материальной базы и
строительство сетей
энергоснабжения

СМР %





100

Строительство Корпуса
радиационной
стерилизации

СМР %





20

Показатели
качества

Условия производства
радиофармпрепаратов
соответствуют
требованиям надлежащей
производственной
практики (GМР)

%
соот-
вет-
ствия





100

Показатели
результата

Выполнение объема работ
в соответствии с ТЭО и
ПСД проекта

%


7,79

15,0

16,44

49,76

В 2012 году введен в
эксплуатацию Корпус
производства
радиофармпрепаратов
Центра ядерной медицины
и биофизики для органи-
зации промышленного
производства
радиофармпрепаратов с
целью обеспечения
создаваемых отделений
ядерной медицины в
крупных городах
Казахстана и организации
экспортных поставок

прои-
звод-
ст-
вен-
ный
кор-
пус





1

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

0

290900

500000

1000000

1410600

                         Бюджетная программа 022
                                 Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

022 "Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк""

Описание

Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк"

Показатели
количества

Количество штатных единиц

ед.


10

10

10

10

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Содержание 1 работника

Охрана территории СЭЗ

тыс.
тенге
тыс.
тенге


2045,3

2081,6

117500

1993,3

115213

2592,0

110135

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

0

21553,0

138316,0

135146,0

136055,0

                         Бюджетная программа 024
                           Целевые трансферты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы"

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и
теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2.2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии

Задача

2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов

Показатели
количества

Трансферты, направленные
на развитие
теплоэнергетической
системы областей и
гг. Астаны и Алматы

кол-во

13

30

24

14

9

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Реализация
инвестиционных проектов,
направленных на развитие
теплоэнергетической
системы областей и гг.
Астаны и Алматы, в
конечном счете приведет
к росту показателей
производства и
потребления тепло- и
электроэнергии







Перечисление целевых
трансфертов акиматам
областей

тыс.
тенге


42525827

57763017

38801951

37948859

Перечисление целевых трансфертов

Стратегическое
направление

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса

Цель

2.4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и
эффективного использования ресурсов газа

Задача

2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан

Показатели
количества

Трансферты, направленные
на развитие газотранс-
портной системы областей

кол-во

44

24

9

7

2

Показатели
качества

Соответствие СН и П







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Реализация
инвестиционных проектов,
направленных на развитие
газотранспортной системы
областей, в конечном
счете приведет к
стабильному обеспечению
газом растущих
потребностей внутреннего
рынка







Перечисление целевых
трансфертов акиматам
областей

тыс.
тенге


6892549

6799833

6744019

387810

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

33599201

49418376

64562850

45545970

38336669

                          Бюджетная программа 027
                                Инвестпроект

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

027 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое"

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической
обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую
станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины),
технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций,
грозозащиты. Работы ведутся в соответствии с ТЭО в период
2009-2012 гг.

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задачи

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

1. Кол-во разработанных
ТЭО

ТЭО

1





2. Кол-во разработанных
ПСД

проект


1

1



рабо-
чая
доку-
мента-
ция



2



3. Объем выполненных
строительно-монтажных
работ СМР

%



10

60

30

3.1. Выполнение
строительно-монтажных
работ 1-го этапа:







Лабораторный корпус

шт.



1



Реконструкция системы
сбора и передачи данных
Большебазовой
сейсмической группы
"Боровое"

систе-
ма



1



Реконструкция сетей на
действующей площадке

комплекс



1



Обустройство инженерных
сетей, подъездных дорог
на новой площадке

комплекс



1



Капитальный ремонт
зданий и сооружений на
новой площадке:







- КПП

шт.



1



- Подстанция

шт.



1



- Ангар

шт.



1



3.2. Выполнение
строительно-монтажных
работ 2-го этапа







4. Измерительные
комплексы

шт.





2

Показатели
качества

Технические требования к
станциям, каналам связи
обеспечиваются в
соответствии с
международными
требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО)







Показатели
эффективности

Оснащение структур
системы ядерного
мониторинга
высокотехнологичной
современной цифровой
аппаратурой и средствами
связи, интегрированными
с аналогичными системами
других стран







Работа станций в составе
национальной системы
ядерного мониторинга на
уровне международных
стандартов (по комплексу
используемых контро-
лирующих технологий,
программно-математичес-
кому обеспечению,
информационному ресурсу,
достоверности и точности
данных службы срочных
донесений)







Показатели
результата

Выполнение объема работ
в соответствии с ТЭО и
ПСД проекта

%


0,34

31,1

77,58

96,17

Увеличение
информационного ресурса
по мониторингу ядерных
испытаний и
землетрясений

%





30

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского бюджета

тыс.
тенге

0

15000

1333588

2012931

805172

                       Бюджетная программа 029

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих
отраслей в Республике Казахстан"

Описание

1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок отчетов о
поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими
компаниями согласно требованиям программы EITI
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в
Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом
(валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц
утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг
производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном)
Валидация - это оценка процесса внедрения программы EITI в стране в
соответствии с утвержденными критериями EITI

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о
поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и
Правительством Республики Казахстан и валидатора для валидации (оценка)
процесса реализации инициативы прозрачности деятельности добывающих
отраслей в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задача

1.4.4. Прохождение Республикой Казахстан валидации в 2005 году и
получение в 2010 году статуса страны-последователя, т.е. страны,
полностью соответствующей всем критериям валидации (оценочной таблицы)
стран, участвующих в реализации Инициативы прозрачности деятельности
добывающих отраслей (EITI). Подтверждение статуса путем прохождения
повторной валидации в 2012 году, как процесса, закрепляющего
позиции и достижения.

Показатели
количества

1) Обеспечение
соответствия Республики
Казахстан 18 критериям
валидации;

кри-
терий

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

11, 12,
13

2) Подготовка отчета о
поступлениях и платежах
в бюджет, представленный
добывающими компаниями и
Правительством
Республики Казахстан

отчет

1

2

1

1

1

Показатели
качества

Обеспечение соответствия
Республики Казахстан 18
критериям валидации

кри-
терий

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

11, 12,
13

Показатели
эффективности

Реализация критериев
согласно стадиям:
вступление в EITI
(критерии превалидации);
подготовка;
гласность;
пропаганда EITI

кри-
терий

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

11, 12,
13

Показатели
результата

1) Выполнение 18
критериев, соответствен-
но, реализация принятых
Казахстаном обязательств
в рамках программы EITI;

кри-
терий

5, 6, 8,
9, 10,
14, 15,
17, 18

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

7, 11,
12, 13,
16

11, 12,
13

2) Отчет о поступлениях
и платежах в бюджет,
представленный
добывающими компаниями
и Правительством
Республики Казахстан

отчет

1

2

1

1

1

Расходы на
программы
реализацию

Средства
республиканского бюджета

тыс.
тенге

12300

42000

16050

16050

28890

                          Бюджетная программа 030
                                  Услуги

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 "Мониторинг ядерных испытаний"

Описание

Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных
взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации
сейсмических событий в Республике Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам

1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
зарегистрированных станциями специального контроля с бумажных и магнитных
записей на электронные носители

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Объем сейсмограмм
отобранных и
оцифрованных/перефор-
матированных сейсмограмм

сейсмо-
грамма

800

950

970

1000


Объем базы данных по
ядерным взрывам

Мб

150

190

190

200


Показатели
качества

Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных

Показатели эффективности

Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и
перевод их в современные международные форматы для повышения
эффективности мониторинга ядерных испытаний и использования в научных
целях

Показатели результата

Объем сохраненных
архивных данных по
ядерным взрывам

сейсмо-
грамма

950

970

970

1000


2. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" с полной
заменой элементной базы

Стратегическое
направление

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения

Цель

5.2. Обеспечение радиационной безопасности

Задача

5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
соглашениям и договорам о нераспространении и запрещении ядерных
испытаний

Показатели
количества

Количество введенных в
действие геофизических
технологий

техно-
логия


1

1

1


1) Проведение ремонтно-
восстановительных работ:
на подъездных дорогах

км. (с
покры-
тием)

4



4



км.
(грей-
дер)

53

15

15

15


на сооружениях

куб. м.

1800

75




2) Приобретение
оборудования для
временных сетей станций

станция

5

5





сейсмо-
метр


10

10




система
сбора


1

1

1



комп-
лект
вспомо-
гатель-
ный


1

1

1


3) Восстановление сетей
электроснабжения
аппаратуры

пог. м

400

50

80

50


4) Восстановление
инфразвуковой станции

станция



1



комп-
лект
вспомо-
гатель-
ный



1



5) Восстановление
магнитометрической
станции





1


комп-
лект
вспомо-
гатель-
ный




1


6) Измерительно-
коммуникационный
комплекс

комп-
лекс





1

комп-
лект
вспомо-
гатель-
ный





1

Показатели
качества

Технические требования к
станциям и каналам связи
обеспечиваются в
соответствии с междуна-
родными требованиями,
разработанными
Подготовительной
комиссией Организации по
Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных
испытаний (СТВТО).







Показатели
эффективности

Расширение числа
реализованных
геофизических технологий
мониторинга

техно-
логия


1

1

1


Увеличение
информационного ресурса
по мониторингу ядерных
испытаний, землетря-
сений, магнитных и
инфразвуковых аномалий

%


15



30

Показатели
результата

Восстановленная и
действующая комплексная
система геофизического
мониторинга

%


5

25

30

40

3. Обеспечение функционирования инфраструктуры Казахстанской системы ядерного
мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений

Показатели
количества

Количество обслуживаемых
станций

шт.



11

11

11

Количество обслуживаемых
центров данных

шт.



1

1

1

Количество обслуживаемых
систем коммуникаций

шт.



1

1

1

Показатели
качества

Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным
Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (СТВТО)

Показатели
эффективности

Внедрение международных технологий сбора, передачи и обработки данных
мониторинга в поддержку ядерной безопасности

Показатели
результата

Получаемый объем данных
мониторинга (не менее)

Гб



190

190

190

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского
бюджета

тыс.
тенге

56245

68000

136352

133211

126267

                         Бюджетная программа 064
                              Инвестпроекты

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

064 "Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной
экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк" в Атырауской области"

Описание

Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской
области

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений
территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк" в Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк"

Показатели
количества

1) Землеустроительные
работы (акты на
земельные участки)

ед.


8




2) Разработка ПСД

ед.


2




3) Площадь застройки

кв. м.



800



4) Периметр огражденной
территории

км.



41



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

1) введенный в
эксплуатацию объект

%



80

20




кол-во
объек-
тов




1



2) введенная в
эксплуатацию огражденная
территория

%



100





кол-во
объек-
тов



1




3) разработанные ПСД

ед.


2





4) акты на земельные
участки

ед.


8




2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной
экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в
Атырауской области

Стратегическое
направление

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья

Цель

3.1. Создание условий для развития нефтехимических производств

Задача

3.1.1. Организация деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк"

Показатели
количества

1) Землеустроительные
работы (акты на
земельные участки)

ед.



8



2) Разработка ПСД

ед.




1


3) Строительство
инфраструктуры

ед.





7

Показатели
качества

В соответствии со СНиПами







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Акты на земельные
участки

ед.



8



Выполнение объема работ
в соответствии с ТЭО и
ПСД проекта

%




39,0

68,48

Всего расходов
на реализацию
программы

Средства
республиканского бюджета

тыс.
тенге

0

31358

918000

2612000

1973803

                         Бюджетная программа 112

Администратор
бюджетной
программы

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

112 "Создание электронного правительства"

Описание

Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня
государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех
центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере
недропользования, и недропользователей по вопросам согласования,
мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе
создания единого информационного пространства недропользования
начиная с проведения конкурса на получение права недропользования и до
переработки и реализации добытого минерального сырья. Это позволит
создать информационную базу для принятия управленческих решений
Правительством и государственными органами в сфере недропользования,
которые могут быть реализованы путем совершенствования законодательной
базы, при проведении конкурса, заключении контрактов, мониторинге и
контроле недропользования, а также в технологиях разработки
месторождений полезных ископаемых и сервисно-технологическом рынке
недропользования, в технологиях переработки добытого минерального
сырья, ее транспортировки и реализации. При этом в рамках системы ЕГСУ
НП РК обеспечивается прозрачность выполнения принимаемых
государственными органами управленческих решений

Стратегическое
направление

1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
минерально-сырьевого комплекса страны

Цель

1.4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
комплексе

Задачи

Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы
управления недропользованием Республики Казахстан

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели
количества

Охват всех государ-
ственных органов и
недропользователей
единой системой
управления
недропользованием

%


20

50

100

100

Охват всех контрактов
недропользователей
единой системой
управления
недропользованием

%


10

30

70

100

Показатели
качества

Повышение качественного
уровня государственного
управления в сфере
недропользования путем
создания единого
информационного
пространства для
принятия согласованных
управленческих решений
Правительством,
Компетентным,
Уполномоченными и
местными исполнительными
органами.







Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение поступления в бюджет от недропользования

Расходы на
реализацию
программы

Средства
республиканского бюджета

тыс.
тенге

57400

143057

69953

54114

0

                        Свод бюджетных расходов
Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

Код

Программы

Отчетный период

Плановый период

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7


Всего

66873497

61536455

78387325

65405733

59032068


Текущие бюджетные программы

13507389

9570057

10752039

13351023

15982289

001

Услуги по координации
деятельности в областях
электроэнергетики, атомной
энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-
энергетического комплекса,
угольной, нефтехимической,
нефтегазовой промышленности и
использования атомной энергии

772804

1452846

1519733

1786729

1937955

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества,
право пользования которым
подлежит передаче подрядчикам
по нефтегазовым проектам

18125

22714

20493

23723

25904

003

Прикладные научные
исследования в области
геологии и использования недр

99881

68222

32000

0

0

004

Прикладные научные
исследования технологического
характера в области
топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов

898900

844834

884205

957584

827938

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

99799

191566

151506

167379

127200

008

Консервация и ликвидация
урановых рудников, захоронение
техногенных отходов

635812

261061

1546404

2327827

3565978

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного
бассейна

533499

512514

543951

581000

621670

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

862385

825168

932055

936336

1347987

012

Формирование геологической
информации

123802

140990

191250

253695

267103

013

Региональные, геологосъе-
мочные, поисково-оценочные и
поисково-разведочные работы

3208032

2943697

3241425

4488202

5415079

014

Мониторинг минерально-сырьевой
базы и недропользования,
подземных вод и опасных
геологических процессов

663675

663674

743237

743315

743315

015

Материально-техническое
оснащение Министерства
энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

473973

419366

16802

2282

2282

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

692770

687479

450000

598248

598248

018

Представление интересов
государства в контрактах на
проведение нефтяных операций,
а также при транспортировке,
переработке и реализации
нефтепродуктов

293500

146617

50000

50000

50000

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт,
переданных в республиканское
государственное специализиро-
ванное предприятие
"Карагандаликвидшахт"

117990

130686

138260

150296

160418

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк"

0

21553

138316

135146

136055

026

Обеспечение стабильного
электроснабжения потребителей
южных регионов Казахстана

2679945

0

0

0

0

029

Реализация инициативы
прозрачности деятельности
добывающих отраслей в
Республике Казахстан

12300

42000

16050

16050

28890

030

Мониторинг ядерных испытаний

56245

68000

136352

133211

126267

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

763953

127070

0

0

0

056

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам для
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения малых городов

500000

0

0

0

0

Бюджетные программы развития

53366108

51966398

67635286

52054710

43049779

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедчес-
кого реактора Токамак

758090

1100000

250895

0

0

007

Создание технопарка "Парк
ядерных технологий" в городе
Курчатове

2685000

0

0

829695

523535

016

Развитие информационных систем
в недропользовании

447860

490226

0

0

0

020

Создание центра ядерной
медицины и биофизики

0

290900

500000

1000000

1410600

021

Целевые трансферты на развитие
областному бюджету Актюбинской
области на строительство
подводящего газопровода
Мартукского района

988857

0

0

0

0

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие теплоэнергетической
системы

33599201

49418376

64562850

45545970

38336669

027

Передислокация геофизической
обсерватории "Боровое"

0

15000

1333588

2012931

805172

028

Разработка проектно-сметной
документации к строительству
магистрального газопровода
Бейнеу-Шымкент

2000000

0

0

0

0

031

Предоставление кредитных
ресурсов АО "Достык Энерго"

2534700

0

0

0

0

036

Увеличение уставного капитала
АО "Достык Энерго" для
обеспечения выплаты долгов
юридических лиц Республики
Казахстан перед хозяйствующими
субъектами Туркменистана

95000

477481

0

0

0

053

Предоставление кредитных
ресурсов АО "Банк Развития
Казахстана" на строительство
инфраструктуры первого
интегрированного газохимичес-
кого комплекса в Атырауской
области

10000000

0

0

0

0

057

Повышение уровня энергоэффек-
тивности отраслей экономики

200000

0

0

0

0

064

Строительство инфраструктуры и
ограждений территорий
специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк" в
Атырауской области

0

31358

918000

2612000

1973803

112

Создание электронного
правительства

57400

143057

69953

54114

0

  Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
         задачам и бюджетным программам на 2010-2012 годы

Администратор программ: Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан

код

Программы

План
2009

Годы

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны


Всего

5325962

4793915

6203624

7102635

013

Региональные, геолого-съемочные,
поисково-оценочные и поисково-
разведочные работы

2943697

3241425

4488202

5415079

003

Прикладные научные исследования в
области геологии и использования
недр

68222

32000

0

0

014

Мониторинг минерально-сырьевой базы
и недропользования, подземных вод и
опасных геологических процессов

663674

743237

743315

743315

012

Формирование геологической
информации

140990

191250

253695

267103

016

Развитие информационных систем в
недропользовании

490226

0

0

0

017

Ликвидация и консервация
самоизливающихся нефтяных и
гидрогеологических скважин

687479

450000

598248

598248

112

Создание электронного правительства

143057

69953

54114

0

018

Представление интересов государства
в контрактах на проведение нефтяных
операций, а также при
транспортировке, переработке и
реализации нефтепродуктов

146617

50000

50000

50000

029

Реализация инициативы прозрачности
деятельности добывающих отраслей в
Республике Казахстан

42000

16050

16050

28890

2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса


Всего

49632656

64734849

45737072

38489773

006

Совершенствование нормативно-
технической базы в топливно-
энергетическом комплексе

191566

151506

167379

127200

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

49418376

64562850

45545970

38336669

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества, право
пользования которым подлежит
передаче подрядчикам по
нефтегазовым проектам

22714

20493

23723

25904

3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья


Всего

52911

1056316

2747146

2109858

022

Обеспечение функционирования
специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк"

21553

138316

135146

136055

064

Строительство инфраструктуры и
ограждений территорий специальной
экономической зоны "Национальный
индустриальный нефтехимический
технопарк" в Атырауской области

31358

918000

2612000

1973803

4. Создание ядерно-энергетической отрасли


Всего

2362804

1635100

2787279

2762073

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

1100000

250895

0

0

004

Прикладные научные исследования
технологического характера в
области топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и минеральных
ресурсов

844834

884205

957584

827938

007

Создание технопарка "Парк ядерных
технологий" в городе Курчатове

0

0

829695

523535

049

Подготовительная работа по
развитию атомной энергетики

127070

0

0

0

020

Создание центра ядерной медицины и
биофизики

290900

500000

1000000

1410600

5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения


Всего

1812429

4630610

6141601

6627492

009

Обеспечение закрытия шахт
Карагандинского угольного бассейна

512514

543951

581000

621670

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных в
республиканское государственное
специализированное предприятие
"Карагандаликвидшахт"

130686

138260

150296

160418

011

Обеспечение радиационной
безопасности на территории
Республики Казахстан

825168

932055

936336

1347987

030

Мониторинг ядерных испытаний

68000

136352

133211

126267

008

Консервация и ликвидация урановых
рудников, захоронение техногенных
отходов

261061

1546404

2327827

3565978

027

Передислокация геофизической
обсерватории "Боровое"

15000

1333588

2012931

805172

6. Прочие


Всего

2349693

1536535

1789011

1940237

001

Услуги по координации деятельности
в областях электроэнергетики,
атомной энергетики, минеральных
ресурсов, топливно-энергетического
комплекса, угольной,
нефтехимической, нефтегазовой
промышленности и использования
атомной энергии

1452846

1519733

1786729

1937955

015

Материально-техническое оснащение
Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан

419366

16802

2282

2282

036

Увеличение уставного капитала АО
"Достык Энерго" для обеспечения
выплаты долгов юридических лиц
Республики Казахстан перед
хозяйствующими субъектами
Туркменистана

477481

0

0

0


ИТОГО (25 программ)

61536455

78387325

65405733

59032068


Развитие (7 программ)

51966398

67635286

52054710

43049779


Текущие (18 программ)

9570057

10752039

13351023

15982289

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИД                        - Министерство иностранных дел Республики
                             Казахстан
МФ                         - Министерство финансов Республики
                             Казахстан
МТСЗН                      - Министерство труда и социальной защиты
                             населения Республики Казахстан
МОН                        - Министерство образования и науки
                             Республики Казахстан
МТК                        - Министерство транспорта и коммуникаций
                             Республики Казахстан
МЗ                         - Министерство здравоохранения Республики
                             Казахстан
МИТ                        - Министерство индустрии и торговли
                             Республики Казахстан
МООС                       - Министерство охраны окружающей среды
                             Республики Казахстан
МЭБП                       - Министерство экономики и бюджетного
                             планирования Республики Казахстан
МЧС                        - Министерство по чрезвычайным ситуациям
                             Республики Казахстан
АИС                        - Агентство Республики Казахстан по
                             информатизации и связи
АРЕМ                       - Агентство Республики Казахстан по
                             регулированию естественных монополий
АДСЖКХ                     - Агентство Республики Казахстан по делам
                             строительства и жилищно-коммунального
                             хозяйства
КТРМ МИТ                   - Комитет по техническому регулированию и
                             метрологии Министерства индустрии и
                             торговли Республики Казахстан
ГП                         - Генеральная прокуратура Республики
                             Казахстан
АО "ФНБ "Самрук-Казына"    - акционерное общество "Фонд национального
                             благосостояния "Самрук-Казына"