В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 505 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-15-162, опубликовано 26 января и 2 февраля 2012 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1857758,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 427377,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4544,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8277,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1417560,1 тысячи тенге;
2) затраты – 1847038,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14351,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 18531,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4180,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 26180,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 26180,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29811,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29811,7 тысячи тенге.";
подпункт 3) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"3) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 18331,0 тысяч тенге;";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов и бюджетных кредитов в следующих размерах:
целевые трансферты в республиканский бюджет в сумме 2130,9 тысяч тенге;
бюджетные кредиты в республиканский бюджет в сумме 8166,0 тысяч тенге.".
Приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Н. Утеулина
Секретарь районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов Мендыкаринского района"
____________ С. Хабалкина
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Мендыкаринского района"
_____________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 6 декабря 2012 года № 102
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 505
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1857758,1 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
427377,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
221487,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
221487,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
136175,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
55232,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
10321,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
2470,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
31783,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
10658,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
11755,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
2124,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
4500,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
5095,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
36,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2728,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2728,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
4544,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1775,0 |
2 |
1 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1771,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
4,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
7,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
7,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2462,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2462,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
8277,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
8277,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
8277,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1417560,1 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1417560,1 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1417560,1 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1847038,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
192510,3 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
168293,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12308,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12008,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
53090,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
46618,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
6472,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
102895,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97469,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5425,4 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
14925,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
14925,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13479,8 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
18,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
134,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
956,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
337,5 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
9292,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9292,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9210,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
82,0 |
|||
02 |
Оборона |
1102,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1102,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1102,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1102,0 |
|||
04 |
Образование |
1234496,3 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
90961,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
78670,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
51541,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
26227,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
902,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
12291,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
12291,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1115587,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2823,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
2823,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1112764,1 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1061188,1 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
35288,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
695,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
15593,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
27948,2 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
27948,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8447,2 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7250,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
7540,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
440,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
4271,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
86370,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
67556,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
67556,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16801,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1784,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
72,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5394,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
699,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14618,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
17896,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1611,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8681,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
18814,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18814,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18254,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
361,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
199,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
129401,1 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
104604,1 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
104604,1 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках |
104604,1 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
24797,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24797,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11812,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
955,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11893,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
105947,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
42507,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
42507,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно - досуговой |
42507,0 |
|||
02 |
Спорт |
3594,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3594,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
641,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
699,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2254,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
42498,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39448,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
37450,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1998,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
3050,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2490,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
560,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
17348,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7826,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7511,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
315,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5011,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4264,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
747,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4511,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4511,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
44469,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
26156,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
19092,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14477,2 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
77,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4537,8 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
7064,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6483,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
81,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5878,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5878,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5878,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12435,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12435,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12435,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7540,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
7540,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7540,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7340,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11315,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
11315,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11315,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
11315,0 |
|||
13 |
Прочие |
20636,9 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
6322,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6322,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6122,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
09 |
Прочие |
14314,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4150,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
4150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1398,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1398,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8766,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7066,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1700,0 |
|||
15 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
01 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13246,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
11115,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
14351,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
18531,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18531,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
18531,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
18531,0 |
|||
008 |
Бюджетные кредиты для реализации |
18531,0 |
|||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4180,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с |
26180,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
26180,0 |
||||
13 |
Прочие |
26180,0 |
|||
09 |
Прочие |
26180,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1780,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
1780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
23000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
23000,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
1400,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
1400,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4,6 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4,6 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
4,6 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
-29811,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
29811,7 |
||||
07 |
Поступления займов |
18531,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
18531,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
18531,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
18531,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
01 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4858,5 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
4180,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
678,5 |
|||
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
16139,2 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
16139,2 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
16139,2 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 6 декабря 2012 года № 102
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 505
Перечень бюджетных программ сел и сельских округов на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
213335,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
213335,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
213335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
213335,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97469,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5425,4 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
2823,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11812,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
955,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11893,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
51541,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
902,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
4150,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
26227,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
8540,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
7055,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
201,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1184,0 |
|||
Борковский сельский округ |
6253,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5826,6 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
106,4 |
|||
Буденовский сельский округ |
7205,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6728,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
227,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Введенский сельский округ |
8213,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6758,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1055,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Каменск – Уральский сельский |
6407,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6142,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
55,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Краснопресненский сельский округ |
9245,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7449,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
876,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
600,0 |
|||
Каракогинский сельский округ |
8804,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6748,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
291,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
95,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1570,0 |
|||
Ломоносовский сельский округ |
8517,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7909,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
152,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
356,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16798,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8009,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
161,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
7300,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
28,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
550,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
10783,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8349,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
374,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
1691,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
169,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
18001,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7146,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
80,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
96,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
10279,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
6880,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6370,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Боровской сельский округ |
97689,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12980,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
20742,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20742,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
7478,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
325,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11143,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1659,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
63967,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
44241,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
778,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
3000,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
15948,0 |