Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екінші кезең) орта мерзімді жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негізгi бағыттары ( 1-бөлiм );
      2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуіштерi ( 2-бөлiм );
      3) 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi ( 4-бөлiм );
      4) қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi 2006-2008 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi ( 5-бөлiм ).

      2. Құпия.

      3. Құпия.

      4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы ( 3-бөлiм ) мақұлдансын.

      5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерiнiң болжамы ( 6-бөлiм ) назарға алынсын.

      6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын уақтылы әзiрлеудi және заңнамада белгіленген тәртiппен бекiтудi қамтамасыз етсiн.

      7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйi және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.

      8. "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы (бiрiншi кезең)" Қазақстан Республикасы Укiметiнiң 2005 жылғы 3 маусымдағы N 560  қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2005 ж., N 23, 291-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкіметiнiң        
2005 жылғы 26 тамыздағы 
N 884 қаулысымен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының орта мерзiмдi жоспары

  МАЗМҰНЫ

1-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негiзгі бағыттары

       Ескерту. 1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.27.  N 129 қаулысымен.

  Кiрiспе

      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексiне және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң  ережесiне сәйкес әзiрлендi.
      Жоспарда сыртқы және iшкi факторларға қарай 2006-2008 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындары негізделедi және орталық және жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылы айқындалады.
      Стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттер және оларды шешу жолдары Жоспарда айқындалады.

  1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2005 жылға арналған дамуын бағалау

      2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiм (бұдан әрі - ЖIӨ) 9,4%-ға өсті және 5542 млрд. теңгенi құрады.
      Экономиканың өсуiне өнеркәсiп елеулi үлес қосты, мұндағы жоғары даму қарқынын оның құрамдас секторларының тұрақты дамуы қамтамасыз еттi. 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда өнеркәсiптiк өндiрiстiң өсуi 10,1%-ды құрады, оның iшiнде тау-кен өнеркәсiбi - 12,7%-ға, өңдеушi өнеркәсiп - 8,9%-ға, өндiрiс және электр энергиясын, газ және су тарату - 3,5%-ға өстi.
      2003 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 0,1%-ға өстi және 694,7 млрд. теңгенi құрады.
      Қызметтер секторындағы неғұрлым ауқымды өсу байланыста қамтамасыз етiлдi, мұнда кәсiпорындар мен ұйымдар көрсететін қызметтер көлемi 2003 жылғы деңгейден 32%-ға асып түсті және 150,8 млрд. теңгенi құрады.
      2003 жылмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен тасымалдау 9%-ға өсті және 1840 млн. тонна жүкті құрады.
      2004 жылы инфляция деңгейi орта есеппен 6,9%-ды құрады.
      Қаржы рыногының барлық сегменттерiнiң тұрақты дамуы елдiң iшкi кредит рыногын едәуiр жандандыруға және өндiрiстік сектор мен қызметтер секторын дамытуға бағытталатын ақша қаражатының мөлшерiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi. Екiншi деңгейдегі банктердiң экономика саласына кредиттiк салымдары 2005 жылғы желтоқсанның аяғында 1484,3 млрд. теңгенi құрады және 2003 жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда 51,8-ға өстi.
      2004 жылы қазақстандық өнiм экспорты барлық тауарлар номенклатурасы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 55,5 %-ға ұлғайды. Нақты көлем құны мен индексi бойынша шикi мұнайдың және мұнай өнiмдерiнiң (газ конденсатын қоса алғанда) экспорты 2003 жылдың деңгейiнен тиiсiнше 61%-ға және 19%-ға жоғары болды.
      Темiрден жасалған жалпақ илек экспорты 7%-ға ұлғайды, бұл ретте сатудан түсетін түсім 15%-ға, тазартылған мыс - 4%-ға және 64%-ға, өңделмеген мырыш - 14%-ға және 42%-ға, өңделмеген қорғасын - 21%-ға және 86%-ға ұлғайды.
      2004 жылы Қазақстанға тiкелей Шетелдiк инвестициялардың нетто-ағымы 5,5 млрд. АҚШ долл. асты, бұл 2003 жылғы осыған ұқсас көрсеткiштен 2,5 eceгe көп.
      Шетелдiк қарыз капиталының мол ағылуымен қатар экспорттан түсетiн валюталық пайда түсiмдерi ішкі валюта рыногында шетелдiк валютаның шамадан тыс ұсынылуына себеп болды. Iшкi валюта рыногына көрсетiлген қысым салдарынан АҚШ долларына қатысты теңгенiң айырбас бағамы номиналды қымбаттады. 2004 жылғы қаңтар-желтоқсанда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшін 136,04 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 9,30%-ға нығайды.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы халықтың нақты есептелген кiрiсi 13,2%-ға көтерiлдi. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы бір жұмыскердiң орташа жалақысының нақты өсуi 13,9%-ды құрады.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда сыртқы экономикалық жағдайлар мен елдегі жүргiзiп отырған экономикалық саясат экономика дамуының жоғары қарқынын сақтауға мүмкiндiк бердi.
      Экономика өсуiнiң жоғары қарқынын сақтауға әсер еткен негiзгi факторлар мыналар: әлемдiк тауар рыноктарындағы шикiзатқа жоғары бағалар, негiзгi капиталға едәуiр көлемде инвестициялар тартуға мүмкiндiк берген елдегi қолайлы экономикалық ахуал және тiкелей шетелдiк инвестициялар, халықтың ақшалай табыстарының өсуi есебiнен iшкi сұраныстың кеңеюi және бөлшек сауда тауар айналымының ұлғаюы; тұтыну рыногында бағалардың және негiзгi валюталарға теңге бағамының күрт ауытқуларының болмауы.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнiң бағалауы бойынша 2005 жылғы қаңтар-маусымда ЖIӨ-нiң өсуi 9,1%-ды құрады. Өсудiң жоғары қарқыны өнеркәсiп пен ауыл шаруашылығында өнiм шығарудың есебiнен қамтамасыз етілдi. Құрылыс индустриясы экономиканың өсуiне едәуiр үлес қосты. Қызметтер секторында көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда жоғары болды.
      Ағымдағы жылғы бiрiншi жарты жылда өнеркәсiп өнiмдерiн (тауарларын, қызметтерiн) өндiру көлемi 2294,6 млрд. теңге құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 7%-ға ұлғайды.
      Ауыл шаруашылығында өнiм өндiру 4%-ға ұлғайды және 167,2 млрд. теңгеге жеттi.
      Құрылыс жұмыстарының (қызметтерiнiң) көлемi 240,4 млрд. теңге құрады және өткен жылғы деңгейден 33,8%-ға асты.
      Өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен жүктердi тасымалдау 2,8%-ға өстi, бөлшек тауар айналымының көлемі 10,8%-ға ұлғайды, байланыс қызметтерiнiң көлемi 21,2%-ға өстi.
      2004 жылғы желтоқсанға қарағанда инфляцияның жалпы көлемiн сипаттайтын тұтыну бағаларының индексi маусым айында 3,5%-ды құрады. Инфляцияның орташа жылдық мәнi 7,3%-ды құрады.
      Ағымдағы жылғы алты айда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшiн 131,21 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 3,84%-ға құнсызданды.
      Ұлттық қордың ақшаларын (5,2 млрд. АҚШ долл.) қоса алғанда, елдiң жалпы халықаралық резервтерi 13,2 млрд. долл. құрады.
      2005 жылғы алты айда ақша массасы 11,1 %-ға ұлғайды және 1833,3 млрд. АҚШ долл. құрады.
      2005 жылы қаңтар-маусымда Қазақстан Республикасының сыртқы тауар айналымы 21,2 млрд. АҚШ долл. құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 49,2%-ға ұлғайды. Экспорт көлемi 53,1%-ға өстi және 13,1 млрд. АҚШ долл. жеттi, тиiсiнше импорт - 43,4%-ға және 8,1 млрд. АҚШ долл.
      Жұмыссыздардың саны маусым айында 640,6 мың адамды құрады және өткен жылдың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 2%-ға ұлғайды. Жұмыссыздардың деңгейi экономикалық белсендi халықтың 7,7%-ын құрады.
      2005 жылғы маусымда жұмысшыларға аударылған орташа айлық номиналды жалақы 32152 теңге құрады және 2004 жылғы маусым айымен салыстырғанда 14,4%-ға өстi. Нақты жалақы 6,0%-ға артты.
      Қаржы секторының тұрақты дамуы мен халықтық нақты табыстарының өсуi халық салымдары өсуiнiң негiзгі факторлары болды, бұл 2005 жылғы алты айдың нәтижелерi бойынша 13,7%-ға ұлғайды және 509,5 млрд. теңгеге жетті.
      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң бағалауы бойынша 2005 жылы 2004 жылға қарағанда ЖIӨ-нiң нақты өзгеруi 8,8%-ды құрайды.
      Экономикалық өсу өнеркәсiптегi өндiрiс қарқынының 6,7%-ғa өсуiмен қатар жүреді.
      Тұтастай республика бойынша егiс алаңының құрылымы өткен жылғы деңгейде сақталады және 17,9 млн. га құрайды, оның iшiнде 14,3 млн. га. жерге дәндi дақылдар (күздiк дақылдарды есепке алғанда) егiледi.
      2004 жылмен салыстырғанда астық өндiру 4,8%-ға ұлғаяды және 13,0 млн. тоннаны құрайды, оның iшiнде бидай 10,0 млн. тоннаны құрайды. Ауыл шаруашылығында өндiрiс көлемiнiң өсуi 100,5%-ды құрайды деп күтiлуде.
      Құрылыс қарқыны 2004 жылғы қарқыннан 9,5%-ға жоғары болады. Саладағы өсу, негiзiнен, тұрғын үй құрылысын кеңейту есебiнен қамтамасыз етіледi.
      2005 жылы 61 млн. тонна мұнай мен газ конденсаты өндiрiледi, бұл 2004 жылғы деңгейден 2,7%-ғa артық.
      Қазақстандық өнiмдердiң экспорты 2004 жылғы деңгейден 24,9%-ға асып түседi және 26,8 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      2004 жылмен салыстырғанда импорт 20,1%-ға ұлғаяды және 18,6 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      Бағалау бойынша орташа жылдық мәндегі инфляция 5-7% аралығында сақталады.

  2. Экономиканың 2006-2008 жылдары жұмыс iстеу жағдайлары

  Параграф 1. Сыртқы жағдайлар

      Әртүрлi халықаралық қаржы ұйымдарының бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары әлемдiк экономика бiрқалыпты қарқынмен дамиды. Әлемдiк экономиканың өсуiнде АҚШ, Қытай, EO елдерi және Жапония айқындаушы рөл атқарады.
      Дүниежүзiлiк банктiң бағалауы бойынша 2004 жылы әлемдiк экономиканың өсуi 4%-ды құрады. Банк 2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың жыл сайын 3,2% өсуін болжап отыр. 2004 жылмен салыстырғанда өсу қарқынының бәсеңдеу болжамы әлемдік экономиканың теңгерiмсiздігін ескере отырып жасалды, бұл АҚШ-тағы қосарлы жоғары тапшылықтың, еуропа елдерiндегi экономиканы қалпына келтiрудiң созылып кетуінiң; Қытай экономикасындағы белгісiздiктiң және оның қызып кету ықтималдығының, сондай-ақ мұнайдың болжанбайтын бағаларының әсерiнен пайда болып отыр.
      Банк мамандарының бағалауы бойынша орта мерзiмді перспективада осы факторлардың әлемдiк экономиканың өсуiне әсерi сақталады.
      Валюта рыногында америка долларының әлсiреуiмен сипатталатын өткен жылдардағы үрдiс жалғасады деп күтiлуде. 2004 жылы негiзiнен екі фактор - АҚШ бюджетiнiң тапшылығы мен сауда теңгерiмiнiң күшеюі доллар бағамының өзгеруiне келеңсiз әсерiн тигiздi. Көрсетілген факторлардың салдарынан АҚШ доллары бағамының әлсіреуі евроға қатысты 8,7%-ды, жапон иеніне қатысты 3,7%-ды құрады.
      Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі - ХВҚ) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдік экономиканың өсуi 4%-дан астам болады.
      Қор мамандарының пiкiрi бойынша мұнайдың қымбаттауы, инфляцияның жеделдеуi және ағымдағы шоттардың теңгерiмсiздігі әлемдiк экономиканың өсуі үшін айтарлықтай қауiп төндiредi.
      ХВҚ бағалауы бойынша Азияның дамушы елдерiндегі ЖIӨ-нiң өсу қарқыны 2004 жылғы 8%-дан 2005 жылы 7%-ға дейiн бәсеңдейді. Өңiрдегі экономиканың өсуi, негізiнен, iшкі сұраныстың айтарлықтай кеңеюі есебiнен болады деп күтiлуде.
      Азия Даму Банкiнiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылы Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегi дамушы елдердiң жиынтық ЖIӨ-ci 7,3%-ға ұлғайды. Бұл 1997-1998 жылдардағы валюта-қаржы дағдарысы уақытынан бepгі өңiрдегi ең жоғарғы өсу қарқыны. Рекордтық көрсеткiшке белгілi бiр дәрежеде халық кiрiстерiнiң жоғарылауы және iшкi сұраныстың өсуi, Қытайдың серпiндi экономикалық дамуы, өңiрдегi сауданы және экономикалық ықпалдасуды одан әрi жандандыру сияқты факторлардың есебiнен қол жеткiзiлдi.
      Банк мамандарының болжамы бойынша мұнайдың жоғары бағаларына және 2004 жылғы желтоқсандағы апатты цунами салдарларына қарамастан, 2005 жылы Азияның дамушы елдерiндегі экономикалық өсу қарқыны жоғары болады және 6,5%-ды құрайды. 2006-2007 жылдары олардың экономикалық өсу қарқыны орта есеппен 6,6-6,9%-ға жетуi мүмкiн.
      Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегі дамушы елдердiң экономикалық өсуiне iндеттер, террорлық қауіп, энергия тасығыштарға бағалар өсуiнiң жалғасуы және АҚШ-тағы зор сыртқы сауда тапшылығының салдарынан валюта бағамдарының тұрақсыздығы терiс әсерiн тигiзуi мүмкін.

  Тауар рыноктары

      2005 жылы қазақстандық экспорттың негізгі тауарларының әлемдiк бағалары сақталды. Энергия тасығыштар мен металдардың әлемдiк бағаларының жоғарылауын көп жағдайда, Қытай мен басқа да дамушы елдердiң шапшаң дамуы, шикiзат өндiру мен жеткiзудегі зiлзала апаттары және биржа трейдерлерiнiң алып-сатарлық белсендiлігі нәтижесiнде туындаған үзiлiстер айқындап бердi.
      Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылында әлем рыногында негiзгі экспорт тауарларына қолайлы конъюнктура сақталды. Дүниежүзiлiк банктiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылдың тиiстi кезеңмен салыстырғанда "Вrent" маркалы мұнайдың әлемдiк орташа бағасы 47,2%-ға ұлғайды және бiр баррель үшін 49,63 АҚШ долларын құрады. Мыстың әлемдiк бағасы 20,6%-ға, мырыштікi - 23,4%-ға, қорғасын - 18,9%-ғa ұлғайды.
      Халықаралық энергетика агенттігінiң (IЕА) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдегi мұнай тұтыну деңгейi тәулiгiне 84,27 млн. баррельдi құрайды. Қытайда шикiзат тұтынудың азаюы, АҚШ-та тауар запастарының өсуi және Таяу Шығыс елдерiнде мұнай өндiрудiң ұлғаюы бағалардың төмендеуiне ықпал етуi мүмкiн.
      IЕА мәлiметтерi бойынша Қытайда мұнайға сұраныстың өсу қарқыны 2004 жылғы 21%-бен салыстырғанда 2005 жылдың басында 5,4%-ға дейiн азайды.
      Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (бұдан әрі - ОПЕК) 2005 жылы шикi мұнайға жаһандық сұранысқа қатысты өз болжамын күнiне 80 мың баррельге ұлғайтты. Әлемдiк мұнай картелiнiң веналық штаб-пәтерiнде жарияланған ОПЕК-тiң сараптамалық баяндамасында аталғандай, 2005 жылы мұнайға жаһандық сұраныс күнiне 1,73 миллион баррельге өседi.
      2005 жылы әлемдiк тауар рыногында мыс тапшылығы байқалатын болады.
      International Copper Studi Group (ICSG) бағалауы бойынша 2005 жылдың аяғына қарай рынокта мыстың жетiспеуi 260 мың тоннаны құрайды.
      Societe Generale француз банкiнiң талдаушылары 2005 жылғы мыстың құнына қатысты қаңтардағы болжамды қайта қарады. Осылайша, мыстың орташа бағасы бiр тонна үшiн 2980 АҚШ доллары деңгейiнде болжанып отыр, бұл алдыңғы болжамнан 9,7%-ға жоғары. Банктiң бағалауы бойынша 2005 жылы металға сұраныс 3,9%-ға - 17,4 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды, соның нәтижесiнде 50 мың тонна мөлшерiнде тапшылық пайда болады.
      Орта мерзiмдi жоспарда мыс рыногына қатысушылар металдың биржалық запастарының азаюын және Қытай тарапынан сұраныстың ұлғаюын болжап отыр.
      Қорғасын бағасы ұлғаюының жалғасуы әлемдiк экономиканың дамуымен, Қытай сұранысының өсуiмен, сондай-ақ шикiзат өндiру жағдайларының күрделенуiмен түсiндiрiледi, 2005 жылғы наурызда Лондон металдар биржасында қорғасынның орташа құны бiр тонна үшін 1004,6 долларды құрады және 11,3%-ға ұлғайды. Бұл ретте қойма запастары 34 мың тоннадан 33-ке дейiн азайды.
      Ұзақ мерзiмдi перспективада Қытай, АҚШ және Жапония тарапынан сұраныстың одан әрi өсу үрдiсi, сондай-ақ әлемдiк тауар рыноктарында қорғасын запастарының азаюы ықтимал. Қорғасын рыногына алып-сатарлық фактор зор әсерiн тигізедi, талдаушылардың бағалауы бойынша бүгiнде қорғасын бағасының шамамен 20%-ын "алып-сатарлық үстеме" құрайды.
      Қорғасын құнына қатысты болжамдарда бағалардың 2005 жылы жоғарылауы және 2006 жылы төмендеуi күтiледi.
      2005 жылы жалпы әлемдiк сұраныстың ұлғаюы және мырыштың биржалық жоғары бағасының сақталуы болжанып отыр. Goldman Sachs талдаушыларының болжамдары бойынша Қытай тарапынан сұраныстың өсуi және жаңа металл көздерiнiң болмауы салдарынан 2005 жылы мырыштың орташа жылдық құны 28%-ға өсуi мүмкiн. Тұтастай алғанда, өткен жылмен салыстырғанда сұраныстың 2%-ға ұлғаюы болжанып отыр.
      Лондон металдар биржасының мәлiметтерiне сәйкес, қаңтар-маусымда мырыштың орташа айлық бағасы бiр тонна үшiн 1294 АҚШ доллар деңгейiнде белгiлендi. 2005 жылдың басынан берi мырыш 23,5%-ға қымбаттады.
      Әлемдiк экономиканың бүгiнгi жалпы өрлеуiне байланысты барлық өзге металдарға сұраныстың өсуi сияқты алюминийге әлемдiк сұраныс өседi. Бұл ретте алюминий тапшылығы байқалатын болады, бұл глиноземнің iрi импорттаушысы болып отырған Қытай тарапынан болатын жоғары сұраныспен байланысты. Қазiргі уақытта Қытай әлемдегi бүкiл алюминийдiң 20%-ынан астамын тұтынады.
      Алюминий бағасының 2005 жылға арналған болжамдарының басым көпшілігiнде осы металл бағаларының өсуi болжанады. Мысалы, Societe Generale француз банкi алюминийдің орташа бағалары болжамын 6%-ға - бір тонна үшiн 1950 долларға дейiн көтердi. Болжамды бағалардың жоғарылауы алып-сатар инвесторлар тарапынан металға сұраныстың шапшаң ұлғаюы салдарынан болды.
      Тұтастай алғанда, Morgan Stenley сарапшыларының бағалауы бойынша 2005 жылы болаттың бағасы 2004 жылғы орташа көрсеткіштен асып түседi. Мысалы, 2004 жылғы орташа көрсеткiшпен салыстырғанда 2005 жылы ыстықтай басылған рулонды болат құны 9%-ға ұлғаяды және бір тонна үшiн 480 долларды құрайды. Сонымен қатар, талдаушылар ыстықтай басылған болат құны 2006 жылдың өзiнде 15%-ға - орта есеппен бiр тонна үшiн 409 долларға дейiн азаяды деп күтуде.
      Қазақстан, бүгінде әлемдiк экономикалық жүйеге бiрiккен шағын рынокқа ие бола отырып, өзiнiң негiзгi сауда-саттық жасайтын әрiптестерiнiң тұрақты дамуына мүдделi.
      Сарапшылардың бағалауы бойынша жалпы алғанда, АҚШ пен EO-дағы қалыптасқан экономикалық ахуал Қазақстанның экономикасына терiс әсер етпейді. Қазақстандық экспорттық тауарларға деген сұраныс едәуір жоғары және жақын перспективада бұл елдермен сыртқы сауданың көлемi сақталады.
      АҚШ долларына қатысты теңгенiң нақты нығаюы және кiрiстердiң өсуi кезiнде инвестициялық және тұтушылық сұраныс негiзiнен алыс шетелдермен болатын импорттың есебiнен қамтамасыз етiледi.
      Қытайдың қарқынды дамуы сыртқы сауда операциялар бойынша көрсеткiштердiң жақсаруын болжауға мүмкіндік бередi және бұл елдiң қаржы рыногында қазақстандық экспорттың кеңею және жылжу мүмкiндiктерiн күшейтедi.
      Жақын перспективада республиканың негiзгі сауда әрiптесi Ресеймен тауар айналымы төмендемейдi деп күтілуде.
      Мұнай рыногы бағалардың жоғары деңгейiмен және өндiрудiң, сол сияқты тұтынудың тұрақты өсуiмен сипатталады, бұл мұнай экспорттаушылар үшін барынша қолайлы. Жалпы, әлемде мұнай тұтынудың ұлғаюы және бағаның жоғары болуынан мұнай, Қазақстанның сыртқы саудасының экспорттық құрамына қолайлы әсер етедi.
      Астықтың, сондай-ақ әлемдiк запастар өндiрiсiнiң, оның iшiнде республиканың негiзгi сауда әрiптестерiнiң бiрi Қытайда төмендеуi алдағы жылдарда қазақстандық бидайдың экспорт көлемiнiң тұрақты сақталуында негізгі фактор болмайды.
      Қытай, АҚШ, Жапония, Германия, Оңтүстiк Корея, Италия, сондай-ақ бiрқатар елдердiң тарапынан түстi металдарға сұраныстың және оны тұтынудың ұлғаюы Қазақстанның металлургиялық кешенiнiң дамуына оң әсер етеді.
      Қара металдар рыногындағы кейбiр ахуалдың нашарлауына қарамастан автомобиль өнеркәсiбi мен кеме құрылысы үшін болат өнiмiне Қытайда қажеттiлiктiң өсуi бұл өнім экспорты көлемiнiң ұлғаюы үшiн қолайлы жағдайлар жасайды.

  Параграф 2. Iшкі жағдайлар

      2006-2008 жылдары экономиканы дамытудың жоғары қарқынын қамтамасыз ету үшін экономиканы өсiрудiң барлық негізгі факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалатын болады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi осы аралықтағы инфляцияны ұстап тұру мақсатында ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнiндегі шараларды қабылдайтын болады. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеуші функцияларын күшейту үшін практикаға тоқсан сайын қайта қарауды және қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйіне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция мен инфляциялық күтiлiмдердiң деңгейiне қарай белгiлеудi енгізу жоспарланып отыр.
      Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды ішкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
      Алдыңғы жылдардағыдай, бұл жылдары да өнеркәсiпті дамыту негiзiнен басты екi стратегиялық құжатта: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығымен бекiтiлген Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында (бұдан әрi - Стратегия) айқындалатын болады.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес 2003 жылға қатынасы бойынша 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемiн 2,7-3 есе ұлғайту ұйғарылып отыр.
      Мұнай-газ секторын тұрақты дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепiлi болып табылады.
      Экономиканың бәсекеге қабiлеттілігін қамтамасыз ету үшiн Стратегияның екiншi кезеңiн iске асыру жалғасатын болады. Экономиканың басым салаларында кластерлік бастамаларды дамыту үшiн негіз құру бұл кезеңнiң негізгі қорытындысы болады.
      Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекiту бұл мiндеттi шешудегі бірiншi қадам болды және бұл перспективада экспортқа бағдарланған жаңа өндiрiстер құруға мүмкiндік береді. Аталған Жоспарға жеті пилоттық кластерлер енгізiлдi: туризм, құрылыс материалдары, тоқыма өнеркәсiбі, тамақ өнеркәсiбi, металлургия, мұнай-газ машиналарын жасау, көлiктiк логистика. Қабылданған шаралар кейiнгi жылдары экономиканың осы салаларына кластерлiк ұстанымды кең ауқымда енгiзу үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк береді.
      Кластерлiк бастамаларды дамытуға бағытталған жекелеген басым инвестициялық жобалар, сондай-ақ инновациялық сипаты бар жобалар даму институттары арқылы қаржыландырылатын болады.
      Қаржы даму институттарының инвестициялық жобаларының портфелі қаржыландыруда даму институттарының 530 млн. AҚШ долл. астам қатысу үлесi бар жалпы сомасы 1776 млн. астам АҚШ долл. қаржыландыру үшiн мақұлданған 96 инвестициялық жобалардан тұрады.
      Қазақстанның инвестициялық қоры үш жоба бойынша - құны 269,15 млн. АҚШ долл. табақ шыны, құны 80 млн. АҚШ долл. электрмен пісiру тiк жiктi құбырлар және Қарағандыда құны 269 млн. АҚШ долл. сортпрокат өндiрiсiнiң техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi бастады. Өндiрiстiк инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталған, перспективалы жобалар болып табылатын құны 150 млн. АҚШ долл. Шар-Өскемен темiр жол желiсiн салу жөнiндегi жобалау жұмыстары жүргiзілуде.
      2005 жылы даму институттарының 21,5 млн. АҚШ долл. қатысу үлесiмен қаржыландыру үшін 525,2 млн. АҚШ долл. сомасында 29 жоба мақұлданды.
      "Инжиниринг және технологиялардың трансфертi орталығы" АҚ қатысуымен 2004-2005 жылдары Қарағанды, Орал және Алматы қалаларында жарғылық капиталдарының жалпы сомасы миллиард теңгеден асатын үш өңiрлiк технопарк құрылды.
      Технопарктер қызметiнiң негiзгі мақсаты отандық ғылыми-техникалық әзiрлемелердi және перспективалы шетелдiк технологиялар трансфертiн енгiзудiң тиiмдi тетігін жасау арқылы экономиканың нақты секторының технологиялық дамуына жәрдемдесу.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бағдарлама мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен конкурстық негізде ғылыми-зерттеу және тәжiрибелік-конструкторлық гранттық қаржыландыру жүйесiн енгізудi көздейдi.
      Республикада инвестициялық преференциялар беру 2003 жылғы 8 қаңтарда қабылданған "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңымен реттеледі. 2005 жылғы мамырда "Кейбiр заңнамалық актілерге инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды. Онда бiрқатар басымдықтарға ие инвестициялар берудi мемлекеттік қолдау шараларының жаңа тетігі қаланған. Олар:
      - отандық, сол сияқты шетелдiк инвесторларды тең деңгейде қолдау және ынталандыру;
      - инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдердi қарау мерзiмдерi едәуiр қысқартылған (отыз жұмыс күнiне дейiн);
      - оларды беру тәртiбi және инвесторларға инвестициялық жобаны iске асыру үшiн әкелiнетiн жабдықтар мен оған құрамдауыштардың импорты кезiнде кедендiк баждарды төлеуден босату тетiгi оңайлатылды;
      - 10 жылға дейiн корпорациялық салықтан босату түрiнде салық преференциясының әрекет ету мерзiмi Салық  кодексiне сәйкес келтiрілген;
      - келiсiм-шарт бойынша инвесторлардың инвестициялық мiндеттемелердi орындау мониторингiнiң барынша ашық және нақты рәсiмдерi белгiлендi;
      - мемлекеттiк заттай гранттар беру схемасы өзгертiлдi.
      "Инвестициялар туралы" Заң инвестициялар көлемiнiң төменгi шегiн белгiлемейдi, ол қызметтiң басым түрлерiнде инвестицияны жүзеге асыратын шағын және орта бизнес кәсiпорындарын қоса алғанда, оны қолдану аясын кеңейтедi.
      Мемлекеттiк мүлікті басқарудың тиiмділігiн арттыру мақсатында активтердi басқару жөнiндегi бiрқатар мемлекеттік функцияларды рыноктық ортаға беру арқылы мемлекеттiк меншіктің құрылымын оңтайландыру жүргiзіледi.
      2006-2008 жылдары әлемдiк рынокта мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының сақталуы экономика өсуiнiң негiзгi факторларының бiрi болады.
      Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға iшкi сұраныстың кеңеюi инвестициялық ресурстардың импортын едәуiр ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.

  3. Қазақстан Республикасын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған мақсаттары, міндеттерi және басымдықтары

  Параграф 1. Стратегиялық міндеттерді шешу саласында

      2000 жылмен салыстырғанда 2008 жылы ЖIӨ-нi екі еселеу Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында"  Жолдауына сәйкес экономикалық саясат саласындағы Үкiметтiң басты стратегиялық мiндетi болып табылады. Бұл мiндеттi шешу үшін орташа 8,5%-ға жыл сайын экономиканың өсуiн қамтамасыз ету көзделiп отыр.
      Азаматтардың өмiр сүруінің жоғары стандарттарын жасау орта мерзiмдi кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық саясаттың негiзгi стратегиялық мiндеттерiнiң бiрi болып табылады, бұл Қазақстанның әлемнiң тиiмдi дамушы елдерiнiң қатарына кiруiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 2010 жылға қарай жан басына шаққанда 5000 АҚШ долларынан асатын, ал 2015 жылға қарай 9000 АҚШ доллары деңгейiне дейiнгi ЖIӨ-ге қол жеткiзу қажет.

       1-сурет. ЖІӨ-ні еселеу жөніндегі кесте
               суретті қағаз мәтіннен қараңыз.
      Көзi: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

  Параграф 2. Орта мерзiмдi мiндеттердi шешу саласында

      2006-2008 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары Президенттiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауында , стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес болады.
      Инновациялық экономика құру және экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту жөнiндегi белсендi жұмыс экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгiн жоғарылатуға ықпал етуi тиiс.
      Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлеттi экономика негiздерiн құру үшін мынадай міндеттерді шешу ұйғарылып отыр:
      2006-2008 жылдары ЖIӨ-нiң орта есеппен 8,5%-ға орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
      инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 5-7%-дық межеде қамтамасыз ету;
      сақтандыру жүйесін дамыту;
      кәсiпкерлiк ортаның бастамаларын iске асыру үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
      металлургия, тоқыма салаларында, тамақ өнеркәсiбiнде, мұнай-газ машина жасауда, құрылыс индустриясында, туризмде, көлiк-логистикалық қызметтерде пилоттық кластерлердi құру және дамыту;
      ауыл шаруашылығы шикiзатын өндiру және өңдеу саласында кластерлiк бастамаларды iске асыру арқылы аграрлық өндiрiстi индустрияландыру;
      ауылдық аумақтардың әлеуметтiк проблемаларын шешу және ауыл халқы мен қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiнiң алшақтығын азайту;
      ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi және ғарыш қызметін дамыту;
      болашақтың жоғары технологиялы және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстерi үшiн кадрлық әлеуеттi қалыптастыру;
      халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiктерiнiң өмiрiн лайықты қамтамасыз ету;
      тұрғын үй проблемасын жеделдете шешу;
      белсендi, жан-жақты және теңестiрiлген сыртқы экономикалық саясатты жүргiзу;
      Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру тұжырымдамасын одан әрi iске асыру.
      Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2006-2008 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
      ел экономикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
      ғылымды, бiлiм берудi және халықтың кәсiби бiлiктiлiгiн дамытудың қазiргi заманғы және тиiмдi жүйесiн құру;
      тұрғын үй құрылысын дамыту;
      денсаулық сақтау жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
      шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететiн iс-шаралар кешенi;
      халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрi арттыру;
      қоршаған ортаның ластану деңгейiн қысқарту;
      мемлекеттің астанасы Астана қаласын дамыту.

  4. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету

       Ескерту. 4-тарауға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

  Параграф 1. Макроэкономикалық саясат және 2006-2008 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамы

      Қазiргi уақытта экономиканың "қызып кету" болдырмау проблемасы елдiң тұрақты макроэкономикалық дамуын қолдау бөлiгiнде ең өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады. Соңғы уақыттарда Қазақстанның экономикасында белгілi бiр үрдiстер бар, олардың дамуы орта мерзiмдi перспективада экономиканың "қызып кетуiне" әкелуi мүмкiн.
      Қазақстанның экономикасы жоғары қарқынмен өсуде. 2000 жылдан бастап ЖIӨ өсуiнiң орташа қарқыны 10,3%-ды құрады. Алайда, экономикалық өсу ең бастысы әсер етуi күшейiп бара жатқан шикiзат секторының дамуына байланысты.
      Инвестициялардың құрылымы олардың басым бөлiгiнiң экономиканың шикiзат және сатылмайтын салаларына бағытталатынын көрсетті. Елдiң жалпы экспортындағы мұнай мен газ конденсаты экспортының үлесі ұлғаюда.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда өткен жылмен салыстырғанда кейбiр инфляциялық процестердің күшеюi байқалады. Бұл экономика "қызып кетуiнің" басталуының басты белгiлерiнiң бiрi болып табылады.
      Ағымдағы жылғы жарты жылдың қорытындылары бойынша қаңтар-маусымда инфляцияның деңгейi 3,5% құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 1,1 пайыздық пункт жоғары. Ал жылдық мәнде 2005 жылғы қаңтар-маусымда инфляция деңгейі өткен жылғы осы кезеңiне қарағанда орташа 7,3% құрады (2004 жылы 6,9).
      Инфляцияға монетарлық факторлардың үлкен әсер етуi жалғасуда. Соңғы жылдары экономикаға қысым жасай отырып, ақша массасы жоғарғы қарқынмен өсуде. Ақша ұсынысы экономиканың өсуi қарқынынан едәуір оза отырып, қарқынды өсуін жалғастыруда.
      Сыртқы рынокта қарыз алушылар ретінде банктердің белсенді қатысуы банк секторының экономиканы кредиттеу көлемiнiң өсуіне ықпал етті. Өз кезегiнде банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі ссудалық капиталдың төмен құнымен сипатталатын сыртқы рыноктағы қолайлы жағдайға негізделген.
      2000 жылмен салыстырғанда екiнші деңгейдегi банктердің сыртқы қарыздары 2004 жылы 34,5 есе өсті, 2001 жылмен салыстырғанда банктік емес жеке сектордың қарыздары 4 eceгe өсті.
      Сыртқы қарыз алудың және кредит беру көлемінің өсуiмен қатар банктердің тәуекелдері де өсуде және екiнші деңгейдегі банктердiң кредиттік портфелiнiң сапасы нашарлауда.
      1999 жылмен салыстырғанда 2004 жылдың соңында ақша массасы 6 есе, экономикадағы екiншi деңгейдегі банктердің кредиттері 10 eceгe өстi, ал номиналды ЖIӨ 2,7 есеге ғана өстi.
      "Либералды" ретiнде сипатталатын, соңғы уақыттарда жүргізілiп отырған фискалдық саясаттың елдiң макроэкономикалық жағдайына белгілi бiр әсерi бар. Экономиканың "қызып кетуі" туындауы үшiн белгілі бір алғышарттар байқалуда, атап айтқанда мемлекеттiк бюджет шығыстары өсуiнің орташа қарқыны номиналды ЖIӨ-нiң өсу қарқынын басып озуы.
      Либералды фискалдық саясат жүргізуден ақша агрегаттарының жылдам өсуiмен қатар экономика өсуiнiң жоғарғы қарқыны инфляциялық процестердің жылдам жүруіне ықпал еттi.
      Мұнайға жоғары әлемдiк бағаға байланысты мұнай секторының шапшаң дамуы, белсенді фискалдық саясатын жүргiзу, инфляциялық процестердi жеделдету және ақша массасының өсуi 2001 жылдан бастап АҚШ долларына қатысты теңге бағамының нығаюына ықпал етті. Өз кезегiнде ұлттық валютаның нығаюы отандық қайта өңдеу өнеркәсібiнің бәсекеге қабiлеттілігінiң төмендеуіне және импорттың жаппай көбеюiне әкеліп соғуы мүмкін.
      Экономиканың бұдан әрi "қызып кетуiн" болдырмау және орта мерзiмдi перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты арттыру мақсатында шаралар кешенiн қабылдау қажет.
      Зерттеулер жүргiзу негiзiнде жаңа мұнай кен орындарын пайдалануға тартуды есепке ала отырып, ұзақ мерзiмдi перспективаға арналған мұнай мен газ өндiрудiң барынша қолайлы кестесiн әзiрлеу қажет. Қазiргi уақытта Қазақстанда мұнай өндiрудi еңсеру орынсыз, түсетiн кiрiстердi экономиканы реформалауға, оның шикiзаттық бағытынан кету, iске асырылатын бағдарламаларға мұрындық болатын басқа да факторларды жұмылдыруға жұмсау қажет.
      Бұдан әрi мұнайға жоғары әлемдiк баға және шетел капиталының көп көлемде елге ағылуы жағдайында фискалдық, сол сияқты ақша-кредит саясатын қатаңдату қажет. 
      Ақша-кредит саласында ақша агрегаттарының өсуiне бақылауды күшейту, сондай-ақ пайыздық ставкаларды өзгерту арқылы ақша рыногына әсер етудiң тиiмділігiн арттыру қажет.
      Қаржы секторын дамыту саясаты халықтың еркiн ақша қаражатын инвестициялардың көзiне айналдыру үшiн бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытуға бағытталуы тиiс. Бұдан басқа, екiншi деңгейдегі банктердiң сыртқы қарыз алуының шамадан тыс өсу қарқынын тежеу жөнiнде шаралар қабылдау қажет.
      Бәсекеге қабілеттi экономика құру мақсатында Қазақстанның бәсекелi басымдықтарына сәйкес экономиканың секторларын дамыту, инфрақұрылым саласындағы реформалардың жалғасуы қажет. Бiлiм беру мен денсаулық сақтау саласындағы стратегияларды iске асыру жолымен өнiмділiгi жоғары жұмысшы күшiн құруға көп көңiл бөлу қажет. Ғылым мен инновацияларды дамыту саласында жоғары бiлiм мен ғылым жүйесiн айтарлықтай жаңарту қажет.
      Экономика дамуының жоғарғы қарқынын қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары экономика өсуiнiң барлық негiзгi факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалады.

       Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған
           макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы

       Ескерту. Таблица жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

Көрсеткіштер 2005  есеп Болжам
2006 2007 2008

ЖІӨ, млрд. теңге

7457,1

8725

9988

11459

Өткен жылға %-бен ЖІӨ-нің нақты өзгеруі

109,5

108,3

108,3

108,9

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. ресми бағам бойынша

56,1

68,7

78,6

90,2

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. сатып алу қабілетінің шамасы (САҚШ) бойынша

160,7

173,9

194,2

218,1

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. ресми бағам бойынша

3703

4486

5092

5799

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. САҚШ бойынша

10619

11358

12571

14018

Тұтыну бағалары индексі (жылға орташа алғанда), %-бен

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7

Ақша базасы, млрд. теңге

663

939

1184

1416

Ақша массасы, млрд. теңге

2065

2789

3561

4413

Экономиканы монеталандыру деңгейі, %

271

32

35,7

38,5

Тауарлар экспорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

28,2

29,4

29,9

31,2

Тауарлар импорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

17,9

21

23,4

26

Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4

өткен жылға %-бен

122,2

118

115

114 
 
  936,2

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млрд. теңге

763,2

806,3

866,5

өткен жылға %-бен

107,3

102

102,2

103

Өнеркәсіптік өнім көлемі, млрд. теңге

5124,1

5806,3

6512

7382,3

өткен жылға %-бен

104,6

104

104,2

106,7

Мұнай мен газ конденсатын өндіру, млн. тонна

61,9

62,5

64

70

Мұнайдың әлемдік бағасы (Вrеnt қоспасы), бір баррель үшін АҚШ доллары

54,4

55

54

53

Мұнайдың экспорттық бағасы, бір баррель үшін АҚШ доллары

45,2

44

43,2

42,4

      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінiң бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары ЖIӨ өсуiнiң жылдық орташа қарқыны орташа алғанда 8,5% құрайды, жинақталған экономикалық өсу 27,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының әлемдiк рынокта сақталуы экономика өсуiнiң негізгі факторы болады. Brent маркалы мұнайдың әлемдiк бағасы бiр баррелi үшiн 53-55 доллар шегінде болады, ал экспорттық бағасы бiр баррелi үшiн 42,4-44 доллар аралығында қалыптасады деп болжам жасалуда.
      Сауда теңгерiмiнiң оң сальдосы 2006-2008 жылдары орташа жылына 6,7 млрд. астам АҚШ долл. құрайды.
      Инвестициялық сұраныстың кеңеюi бiрiншi кезекте, кәсiпорындардың жеке қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерiне байланысты болады. Негізгi капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсуi 2006-2008 жылдары 15,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары өнеркәсiптiң өсу қарқынының ұлғаюы болжанып отыр, ол орташа алғанда 5% құрайды.      

          5. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету

  Параграф 1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
Ақша-кредит саясаты

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ақша-кредит саясаты саласындағы негiзгi мақсаты бағалар тұрақтылығын қамтамасыз ету болады.
      Бұл мақсатқа қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатының операциялары бойынша ықпал ету шараларын күшейтедi және өзiнiң негiзгi ставкаларының реттеуші рөлiн одан әрi жоғарылатуға жәрдемдесетiн болады.
      Айтарлықтай экономикалық өсу және Қазақстанға шетелдiк валюта ағымының ауқымды көлемi сияқты 2004 жылы инфляцияның жоғарылауына ықпал еткен негiзгi факторлар 2005 жылы да өз әсерiн сақтайды деп көзделуде. Бұдан басқа 2004 жылы өндiруші кәсiпорындар бағаларының 23,8%-ға жоғары өсуi 2005 жылы тұтыну бағалары өсуiнiң айқындаушы факторына айналуы мүмкiн. Осы факторлардың инфляцияға ықпал етуiн азайту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатын күшейту жөніндегі шараларды қолданатын болады.
      Ақша-кредит саясатын күшейту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми ставкаларының кредиттер бойынша рыноктық ставкаларға ықпал ету бағытын өзгертудi көздейдi. Егер өткен жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң шаралары банктердiң экономикаға кредит беру, оның iшiңде ставкаларды төмендету жөніндегі қызметін жандандыру жөніндегі мiндеттi шешуге бағытталса, "экономиканың қызып кетуiне" жол бермеу қажеттi жағдайларында ставкаларды төмендету мәселесi түпкi мұрат ретiнде қойылмайды. Осыған байланысты 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының ресми ставкасы жылдық 7%-дан 7,5%-ға дейiн, ал 11 шiлдеден бастап 7,5%-дан 8%-ға дейiн артты.
      Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеушi ерекшелiктерiн күшейту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша рыногының жалпы жағдайына, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляцияның деңгейiне мен инфляциялық күтулерге байланысты үнемi (тоқсан сайын) қайта қарайды және белгiлейдi.
      Тұтастай алғанда, 2006-2008 жылдар iшiнде ақша базасы мен ақша массасы шамамен 2 есе ұлғаяды деп күтілуде. Алайда соңғы жылдары байқалып отырған инфляция мен инфляциялық күтілiмдердiң қалыптасуына монетарлық факторлар әсерiнiң әлсiреу үрдiсi салдарынан ақша базасының мұндай маңызды кеңеюi инфляциялық қысым көрсетпейді. Дегенмен, монетарлық факторлар есебiнен инфляциялық әлеуеттiң жинақталуын болдырмау мақсатында ұзақ мерзiмдi кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi банк жүйесiнiң шамадан тыс өтiмділігін стерилизациялау жолымен ақша базасын кеңейту қарқындарын төмендету жөнiндегi шараларды қолданатын болады.
      Шамадан тыс өтiмділiк проблемасының өткiрлiгiн бәсеңдету және банктер өтімділігін неғұрлым икемдi түрде реттеу үшін ең аз резервтiк талаптарды қалыптастыру тетігіне тиiстi өзгерiстер енгізіледi. Бұл мақсатта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ең аз резервтiк талаптар нормативтерiн, сондай-ақ оларды орындау тәртiбiн сақтауға тиiс банктер мiндеттемелерiнiң құрылымын айқындаудың әртүрлі нұсқаларын қарайды және тиiмдi ақша-кредит саясатын жүргiзу үшiн барынша оңтайлы нұсқасы таңдалып алынады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң күш-жігерін ақша-кредит саясаты құралдарының әрқилы түрлерi және қысқа мерзiмдi ставкалардың реттеушi рөлiн жоғарылату бойынша ставкаларды келiсуге жұмсайды. Инфляция бойынша болжамдардың дәлдiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi трансмиссиялық тетiк моделiн әзiрлеу жөнiндегi жұмысты жалғастырады. Ашық рынок операциялары кеңейтiледi, меншiктi бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөнiнде шаралар қабылданады.
       Валюталық peттeу және валюталық бақылау саласында  Қазақстандағы валюта режимiн одан әрi ырықтандыруға бағытталған саясат iске асырылады. 2005 жылғы 17 желтоқсанда күшiне енетiн "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының жаңа  Заңына 2005 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының Президентi қол қойды. Бұл заң ұлттық валютаның толық айырбасталу қағидаттарына бiртiндеп көшу үшiн тиiмдi база құрады.
      Жаңа заңға сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық банк валюталық операциялар жүргiзу үшін рұқсаттар алуға арналған талаптарды толық жояды. Лицензиялау режимi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметке ғана таралады. Валюта түсiмiн қайтару талаптары сыртқы сауда келiсiм-шарттарында айқындалған мерзiмдерге байланысты белгiленедi, бұл валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртiбiн едәуiр жеңілдетедi және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың валюталық заңнама талаптарын орындауға шығасыларын қысқартады.
      Валюталық режимдi ырықтандыру жеке сектордың инвестициялық шешiмдердi қабылдауына мемлекеттiң әкiмшiлiк араласуын қысқартуды қамтамасыз етедi және қазақстандық капиталдың шетелдiк рыноктарды барынша белсендi жаулап алуы үшiн жағдайлар жасайды.
      Валюталық режимдi толық ырықтандырудың мiндеттi шарттарының бiрi - заңсыз сипаттары бар операцияларды шектеушi және қадағалаушы жүйенiң болуы. Қазiргi кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауында заңсыз жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы әрекет ету жүйесiн құру жөніндегі шаралар кешенiн қамтитын заң жобасы жатыр. Онда барлық мүдделi тараптардың, оның iшiнде банктердiң қатысуымен, өйткенi олардың ақпараттық ағымдары құрылатын жүйенiң іргетасы болып табылады, және олардың мүдделерiн ескере отырып, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестiң тиiмдi жүйесiн құру көзделедi.
      Төлем жүйелерiнiң жұмыс істеуiн қамтамасыз ету саласында  төлем жүйелерiнiң тиiмдi және сенiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету олардың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, Ұлттық банкаралық төлем карточкалары жүйесiнiң төлем құралдарының жаңа түрлерiн дамыту жөнiндегi шаралар қолданылатын болады.
      Сонымен қатар, төлем карточкаларына қызмет көрсету және сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдау желiсiн кеңейту бойынша бiрыңғай ұлттық желi құру жөніндегі жұмыс жалғасын табады.
       Қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу саласында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өз қызметiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгімен тығыз үйлестіретiн болады.
      Ақша-кредит саясаты қаржы рыногының тұрақтылығын сақтауға ықпал ететiн болады. Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың  тұжырымдамасына сәйкес қаржы рыногын одан әрi дамыту оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзiлетiн болады. Экономиканың нақты секторының қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын тұрақты және тиiмдi қызмет ететiн қаржы жүйесiн қалыптастыру жалғастырылады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк (БЭК) қалыптастыру жөнiндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының және Орталық Азия Ынтымақтастығының жұмысына белсендi қатысуға ниеттенiп отыр.

  Параграф 2. Қаржы секторын дамыту

Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау

      Орта мерзiмдi перспективада қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау осы саладағы жаңа мемлекеттік саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып жүзеге асырылады.
      Халықаралық оның iшiнде Еуропалық одақ қабылдаған стандарттарға барынша толық жақындату мақсатында қаржы ұйымдарын реттеудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасын табады.
      Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеудiң және қадағалаудың бiрыңғай жүйесiн құруға бағытталған кешендi шараларды iске асыру мақсатында орта мерзiмдi перспективада:
      қаржылық қадағалаудың жаңа басымдықтарын ескере отырып, оның заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
      қаржы рыногының инфрақұрылымын дамыту, қаржы ұйымдарының қызметiне қойылатын талаптарды арттыру.
      Қазақстанның банк секторын реттеудi халықаралық стандарттарға жақындату мақсатында Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігi (бұдан әрi - Агенттік) де Қазақстанның банк жүйесiн Банктiк қадағалау жөніндегі Базель Комитетiнiң капитал барабарлығының "Капиталды есептеудiң және капитал стандарттарының халықаралық конвергенциясы" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II) жаңа келiсiмiне көшiрудi жүзеге асыруға шешiм қабылдады. Көрсетiлген келiсiмде кредиттік, рыноктық және операциялық тәуекелдердi бағалаудағы ұстанымдардың баламалылық қағидатының, яғни банктердi барабар капиталдандырудың және тұтас банк жүйесiнiң тұрақтылығын осылайша күшейтетiн тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiрудiң негiзi қаланған.
      Қаржы рыногын реттеу мен қадағалауды дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған басым бағыттарына:
      Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту  тұжырымдамасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      қаржы секторындағы инвестициялау, бағалы қағаздар рыногы мен жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі мәселелерiн шешу;
      қаржы ұйымдарын капиталдандыру деңгейiн одан әрi жоғарылату жөнiнде шаралар қабылдау;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқарудың қазiргi заманғы жүйелерiн одан әрi енгiзуiн қамтамасыз ету;
      Алматы қаласының халықаралық қаржы орталығы жұмысының табысты қызметiне жәрдемдесу;
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
      қаржы ұйымдарын қадағалау мен пруденциялық реттеудiң тәуекелдердi бағалауға негiзделген жүйесiн жетiлдiру;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқару жүйелерiн дербес бағалауды жүргiзуiне қойылатын талаптарды, сондай-ақ тәуекелдердi басқару жүйелерiн тәуелсiз сыртқы бағалауға қойылатын талаптарды айқындау;
      Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кiруi жөніндегі iс-шараларды iске асыру мақсатында шетелдiк қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының қаржы рыногына қол жеткiзу тұжырымдамасын әзiрлеу;
      халықтың қаржы рыногы туралы бiлiмiн және халықтың сақтандыру және инвестициялық мәдениетiн одан әрi арттыруды ынталандыру болып табылады.

  Банк секторы

      2006-2008 жылдардағы банк секторын дамыту саласындағы қызметтiң басым бағыттары:
      оның әлемдiк рыноктарға жедел кiруi мен белсендi халықаралық ынтымақтастығы үшiн ұлттық банк секторының ашықтығын және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету;
      тиiсiнше жылжымайтын мүлiкке және банк тәуекелдерiне кредит беру көлемiнiң шамадан тыс өсуiмен байланысты проблемаларды, оның iшiнде:
      ипотекалық қарыз беретiн банктердiң өтiмділік деңгейiн жоғарылату;
      сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптарды неғұрлым қатаң жаңа сақтандыру сыныбы - ипотекалық сақтандыруды енгізу мүмкiндiктерiн қарау;
      қарыз алу шарттарының ашықтығы мен салыстырылуын қамтамасыз ету үшiн кредиттер бойынша сыйлықақылар ставкаларын белгiлеудiң бiрыңғай тәртiбiн айқындау;
      ипотекалық кредиттер бойынша қамтамасыз етудi тәуелсiз бағалаушылармен жыл сайынғы қайта бағалау.

  Сақтандыру рыногы

      Отандық сақтандыру индустриясын дамытудың бiрiншi кезектегі мiндеттерiн айқындаудағы елеулi оқиғалардың бiрi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 шілдедегi N 729  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау болды.
      Бағдарламаның басты мақсаты мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қаржылық, экономикалық, әлеуметтiк және өзге тәуекелдерiн басқарудың тиiмдi рыноктық құралдарының бiрi ретiнде сақтандырудың ролiн және орнын нығайтуға бағытталған ұлттық сақтандыру индустриясын одан әрi реформалау болып табылады.
      Бағдарламада айқындалған негiзгi мiндеттер:
      жеке сақтандыруды, оның iшiнде оның ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамыту;
      өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
      халықтың сақтандыру мәдениетiн арттыру;
      сақтандыру iсiн ақпараттандыру және автоматтандыру деңгейiн көтеру;
      мiндеттi сақтандыру саласында мемлекеттiк саясатты жасау және оның тиiмділігін арттыру;
      сақтандыру рыногының инфрақұрылымын одан әрi жетiлдiру;
      сақтандыру саласында мамандарды даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;
      сақтандыру қызметiн реттеу мен қадағалау стандарттарын жоғарылату;
      қайта сақтандыру және ортақ сақтандыру тетiктерiн жетілдiру болып табылады.
      Осы Бағдарламаны iске асыру:
      ұлттық сақтандыру индустриясының тұрақтылығын және сенiмдiлiгiн нығайтуға, елде жеке сақтандыруды дамытудың бастапқы негiзiн қалауға;
      мiндеттi сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құруға мүмкiндiк беретiн ұлттық экономиканың басым салаларының қажеттілiктерiн халықты әлеуметтiк қолдауды ескере отырып мiндеттi сақтандыру саласында ұзақ мерзiмдi мемлекеттік саясатты жасауға;
      сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын құруға қолдау көрсетуге, сақтандыру саласында кадрлық әлеуеттi жақсартуға;
      жаңа сақтандыру өнiмдерi мен технологияларды енгiзудi жандандыру, сақтандыру қызметтерiнiң сапасын жақсарту және оның тiзбесiн көбейту;
      сақтандыру рыногының субъектілерiн қадағалау мен реттеу стандарттарын арттыру;
      халықаралық рыноктарға ұлттық сақтандыру рыногының бiрiгу процесiн тереңдету және сақтандыру (қайта сақтандыру) схемасы.
      Тұтастай алғанда, ұлттық сақтандыру индустриясын дамыту мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қажеттi алғышарттарды жасауға ықпал етедi.
      Сақтандыру саласындағы агенттiк қызметiнiң басым бағыттары:
      сақтандырудың әртүрлi сыныптары (түрлерi) бойынша сақтандыру статистиканың қалыптасқан дерекқоры негiзiнде тәуекелдер сыныптамасын әзiрлеу;
      Депозиттердi сақтандырушылардың халықаралық ұйымының ұсынымдарын ескере отырып, жеке тұлғалардың салымдарына мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру (сақтандыру) жүйесiн жетiлдiру;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәуекелдерiн басқару жүйесiнiң болуы жөнiндегi талаптарды белгілеу болып табылады.

  Бағалы қағаздар рыногы

      Бағалы қағаздар рыногы қызметінiң стандарттарын белгілеу, корпорациялық басқаруды жақсартуға ынталандыру және қаржы рыногының тәуекелдерге неғұрлым бейiм салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру үшiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1385  қаулысымен Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламада бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытудың негізгі мақсаттары мен мiндеттерi айқындалады, ол рынокты жандандыруға және қазiргi проблемаларды кешендi шешудi қамтамасыз етуге арналған.
      Бағалы қағаздар рыногын (БҚР) дамыту тұтастай алғанда мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi алғышарт жасауға ықпал етедi. Бұдан басқа, белгiленген шаралар өтiмдi бағалы қағаздар тiзбесiн кеңейтуге, корпорациялық басқаруды, эмитенттердiң және БҚР-ның басқа да қатысушыларының ақпаратты ашу тәртiбiн жетiлдiруге ықпал етедi.
      Мемлекеттiк қарыз алу және акциялардың мемлекеттiк пакетiн басқару тәртiбiн жетiлдiру, халықтың инвестициялық мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар өткiзiледi. Бағдарламада Қазақстанда сертификатталған халықаралық инвестициялық талдаушылардың келуiне қажеттi жағдайлар жасау, инвесторлардың құқықтарын қорғауды жоғарылату, бағалы қағаздар рыногына қатысушыларды қадағалау мен реттеудiң тиiмдiлiгін арттыру көзделедi.
      Болжанып отырған кезеңге арналған саясат мынадай мәселелердi шешудi қамтиды:
      кредиттік рейтингтiк бағалауларды, оның iшiнде бағалы қағаздардың листингi және институционалдық инвесторлардың активтерiн инвестициялауға қойылатын талаптарды белгiлеу кезiнде қазақстандық ұлттық шәкiл бойынша қолдануды кеңейту;
      бағалы қағаздар рыногының бiрқатар индекстерiн әзiрлеуiн қамтамасыз ету бойынша ақпараттық және талдамалық агенттіктермен жұмыс;
      дефолт жағдайына бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдердi еркiн сақтандыруын ынталандыру;
      бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық техникалық қамтамасыз етуге және бағдарламалық қамтамасыз етудi сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
      сауда-саттық ұйымдастырушысының, орталық депозитарийдiң, оның iшiнде номиналды ұстаушылар мен тiркеушiлердiң ақпаратты резервтiк көшiру және сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгілеу.
      Мемлекеттiк емес зейнетақы қорларының үнемi өсiп отыратын инвестициялық әлеуетi, сондай-ақ қаржы рыногының өзге де қатысушыларының инвестициялық белсендiлігінiң артуы Қазақстанның бағалы қағаздар рыногын серпiндi дамытуға қолайлы әсер етедi.
      Агенттiк бағалы қағаздар рыногын реттеудi халықаралық стандарттарға, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ, өзге де халықаралық ұйымдар шеңберiнде тиiмдi бiрiктiру талаптарына сәйкес келтiру жөнiндегi iс-шараларды өткiзедi.

  Жинақтаушы зейнетақы жүйесi

      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi дамыту, салымшылардың және алушылардың құқықтарын қорғау, ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялар көзi ретiнде зейнетақы активтерiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359  қаулысымен Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды.
      Бағдарламада жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі басымдықтары айқындалады және мынадай iс-шараларды қабылдау:
      халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесiне қатысуын кеңейту;
      мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша "бiр салымшы - бiр қор" талабын iске асыру жолымен мiндетті зейнетақы жарналарын төлеу тиiмдiлігін арттыруды қамтамасыз ету және мiндетті зейнетақы жарналары бойынша агенттердiң берешегін азайту;
      алушының зейнетақы алуға құқығына ие болған сәтiндегi инфляция деңгейiн ескере отырып, нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерiнде жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының сақталуы жөнiндегі кепiлдiктердi мемлекеттің орындауы тәртiбiн белгiлеу;
      жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлігін айқындау, салымшылардың (алушылардың) мүдделерiн қорғау;
      зейнетақы активтерiн басқарудың тиiмдiлігін арттыру, зейнетақы активтерiнiң көлемiндегi ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының үлесiн ұлғайту, жинақтаушы зейнетақы қорларының портфельдерiндегі қаржы құралдарының бағалық және валюталық тәуекелдерiн азайту, ұзақ мерзiмдi индекстелген мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару, жобалық инвестицияларды дамыту мен акциялар рыногын жандандыру;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесi субъектiлерiн қадағалауды дамыту әрi оның тиiмділігiн арттыру және Халықаралық Зейнетақы реттеуiштерi Қауымдастығының (INPRS) Жеке зейнетақы қорларын реттеу қағидаттарын енгiзу көзделедi.
      Бағдарламаны iске асыру:
      халықтың ЖЗЖ-мен қамтылуын кеңейтуге;
      мемлекеттiк емес зейнетақы қорлары (МЗҚ), зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (ЗАИБЖАҰ) қызметiнiң қаржылық сенiмдiлiгiн және ашықтығын арттыруға;
      зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн қаржы құралдары ұсыныстарын ұлғайтуға;
      әртүрлi МЗҚ-ның салымшылары арасында зейнетақы жинақтарын инвестициялаудан түсетiн кiрiстердi тұрақтандыруға;
      ЖЗЖ субъектілерiн қадағалау және реттеу тиiмдiлiгiн арттыруға жәрдемдеседi.
      ЖЗҚ үшiн инвестициялық мүмкiндiктердiң кеңеюiн, өтелгенге дейiн ұсталатын ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшемдi номиналды кiрiс 4,5% - 6,5%-ды құрайтын болады деп күтілуде, жүйе қалыптаса бастаған алғашқы кезде пайда болған қате шоттар саны едәуiр қысқарады; "бiр салымшы - бiр қор" қағидаты iске асырылатын болады және ЖЗҚ-ға төлемдердiң тиiмдiлігi артады.
      Орта мерзiмдi кезеңде жинақтаушы зейнетақы жүйесi саласында мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      шоғырландырылған қадағалауды жетiлдiру және жосықсыз бәсекенi шектеу;
      зейнетақы активтерiн шетелдiк басқарушы компанияларға берудiң орындылығына талдау жүргiзу;
      зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары мен ұйымдарда корпоративтік басқару қағидаттарын және тәуекелдердi басқару жүйесiн енгiзу.

         Параграф 3. Фискалдық саясат

       Ескерту. 3-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары фискалдық саясат Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 мамырдағы N 523  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005-2007 жылдарға арналған Орта мерзiмдi фискалдық саясатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi бекiткен стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес келетiн болады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған Орта-мерзiмдi фискалдық  саясатында алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясаты, оның iшiнде бюджеттердiң болжамды көрсеткiштерi, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, республиканы әлеуметтiк-экономикалық дамытудың негiзгi бағыттарын iске асыру тәсілдерi, бюджетаралық қатынастарды дамыту бағыттары, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат, ықтимал фискалдық тәуекелдер айқындалады.
      2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641  Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасына сәйкес Ұлттық қор жаңа жұмыс істеу жүйесіне көшуді жүзеге асыратын болады.

  Бюджет саясаты

      Орта мерзiмдi фискалдық саясатқа сәйкес қалыптастырылатын бюджет саясаты 2006-2008 жылдары тұрақты экономикалық өсудi қолдауға бағытталады.
      Бюджет саясатының орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі мiндеттерi:
      бюджеттiк заңнаманы жүйелендiру;
      бюджеттiк жоспарлауды жетілдiру;
      бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділігiн азайту;
      мемлекеттік шығыстардың тиiмділігiн және нәтижелілігiн арттыру;
      перспективалы бюджеттiк жоспарлау рөлiн арттыру;
      жүргiзiп жатқан әлеуметтiк реформаларды, бiлiм берудi дамытуды, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын және қоғамдық инфрақұрылымды қаржылық қамтамасыз ету;
      көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
      бюджетаралық қатынастардың ашықтығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдаланудың тетiгiн жетiлдiру;
      мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетiлдiру болып табылады.

  Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен
борышты басқару саласындағы саясат

       Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты мынадай бағытта iске асырылатын болады:
      мемлекеттік борышты басқару жөніндегі жүйені жетілдіру;
      бюджеттiң қалыптасқан мұнай емес тапшылығы мөлшерiн негiзге ала отырып, жүргiзiлiп отырған жинақтар саясатын ескере, республикалық бюджет тапшылығы мен үкiметтiк борыш өлшемдерiн айқындау;
      үкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
      Yкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымындағы сыртқы қарыздар есебiнен республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен жүзеге асырылады.
      Үкiметтiң қарыздар портфелiн әртараптандыру мақсатында бiр мезгiлде iшкi рынокта қарыз алу ұлғайған кезде сыртқы қарыз алу көлемiн азайтылатын болады.
      Үкіметтік қарыз алу, сондай-ақ қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың жеткілікті көлемін ұстап тұру мақсатында да пайдаланылады. Нақты жинақтау мақсатында үкіметтік қарыз алу саясаты бес жылдық перспективада кепілдік берілген борышты ескере отырып, Ұлттық қор активтерінің нарықтық құнына үкіметтік борыштың 50-70% арақатынасына қол жеткізуге бағдарланатын болады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының мемлекеттік борышын басқару жүйесі қайта қаралатын болады. Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, мемлекеттің басым қатысуымен акционерлік қоғамдардың борыштық міндеттемелерін өзіне қамтитын барлық мемлекеттік сектордың борышы бойынша да жүргізілетін болады.
      Мемлекеттік борышты басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін қабылдау үшін Мемлекеттік борышты басқару жөнінде тұжырымдама әзірленетін болады. Тұжырымдамада борышты басқару стратегиясы, мемлекеттік борыш құрылымы мәселелері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарының борыштық міндеттемелерін реттеу мәселелері мен мемборышты басқарудың ұйымдық негіздері өз көрінісін табады.
      Iшкi қарыз алу көлемінiң ұлғаюы зейнетақы активтерiн орналастыру үшiн сенiмдi және өтiмдi қаржы құралдарын (оның iшiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды) жинақтаушы зейнетақы қорларына беру қажеттiлiгіне байланысты.
      Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізiлiп отырған саясаты шеңберiнде 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi (бағыттар бойынша) шешу көзделiп отыр:
      бюджет тапшылығы мен борыш көрсеткiштерi бөлігінде:
      мұнай емес тапшылықтың көлемiне негiздей отырып, Мемлекет басшысы айқындаған мiндеттердi есепке алып, республикалық бюджеттiң оңтайлы өлшемдерiн айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджеттiң теңгерiмдiлігіне қол жеткiзу;
      жинақтар саясаты шеңберiнде үкiметтiк борыш оңтайлы мөлшерiн айқындау;
      ішкі қарыз алу бөлігінде:
      жылдар мен қағаз түрлерi бойынша бөлiнiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
      iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын қолдану;
      рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегі индекстелген және купондық мiндеттемелер арасындағы оңтайлы ара қатынасты белгiлеу жолымен пайыздық тәуекелдерді азайту;
      бағалы қағаздар рыногындағы бағдарларды ("benchmark") белгiлеу;
      шығарылымдардың жалпы санын қысқарта отырып, кезiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару көлемiн ұлғайту;
      айналыс мерзiмiн ұлғайта отырып, пайыздарды төлеу кезеңдiлігін азайту;
      мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiк iшкi борышты өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегін төмендету, бұл үшiн орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығаруға қайта бағдарлану көзделiп отыр;
      сыртқы қарыз алу бөлігінде:
      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму  стратегиясына Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, донор - халықаралық қаржы ұйымдарының тиiстi орта мерзiмдi кезеңге арналған елдiк бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерiн шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын, жаңа инвестициялық жобаларды дайындау оның iшiнде:
      ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
      жол саласында;
      өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту;
      астананы одан әрi дамыту;
      жаңа жобаларды iрiктеудi күшейту және Қазақстан Даму Банкiнiң өтемдiк негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруға қойылатын талаптарды;
      республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгізiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартудан көрiнетiн қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
      теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында Yкiметтiң сыртқы қарыздар портфелiн қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
      Үкiметтің бiрлесiп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:
      неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетiн үкiметтiк қарыздарды мерзiмiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтiк борышты белсендi басқару;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мерзiмi өткен борыш мiндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш мiндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдау;
      Фискалдық тәуекелдердi болжау.
      Бұдан басқа, Ұлттық қор активтерінің елеулі қысқартуына жол бермеу мақсатында (бір жағынан Ұлттық қорда жинақтау жүзеге асырылғанда, ал екінші жағынан шамадан тыс үкіметтік қарыз алынады) бюджет тапшылығын үкіметтік қарыз алу есебінен қаржыландыру деңгейі бес жылдық кезең үшін орташа   жылдық мәнінде ЖІӨ-нің 1%-нан аспайтын мөлшерде шектелетін болады. Осылайша, бюджетке түсімдердің деңгейіне жағымсыз әсер ететін қолайсыз экономикалық конъюнктура кезеңінде бюджет тапшылығының көрсеткіші бес жылдық кезең үшін орташа мән шеңберінде ұлғаю жағына қайта қаралуы мүмкін.

  Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру

      2006-2008 жылдары мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай мiндеттердi iске асыруға бағытталады:
      мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың бейiндi емес қызмет түрлерiн рыноктық ортаға берудi қамтамасыз ету;
      стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетін басқару жөнiндегi мемлекеттiк холдингтiк компания құру;
      мемлекеттік органдар, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiн арттыру;
      заңнама талаптарына сәйкес стратегиялық маңызы бар экономика салаларында мемлекеттiк меншiк мониторингiн қамтамасыз ету;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiктерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi мақсатында заңнамада белгiленген тәртiппен оларға коммуналдық меншiктi бөлiп беру;
      мемлекеттiк меншiк объектілерiн есепке алу жөнiнде бiрыңғай дерекқор құру.
      Алдағы кезеңде мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң орынды әрi тиiмдi пайдаланылу нысанына оларға түгендеу жүргiзу мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың қызмет түрлерiн түгендеу бойынша мемлекеттiң жекелеген экономика салаларына қатысу мақсаттарына сай келмейтiн қызмет салаларын айқындау үшiн жүргiзiлетiн жұмыс қорытындыларын есепке ала отырып жүзеге асырылады. Көрсетiлген қызмет түрлерi, сондай-ақ пайдаланылмайтын немесе мақсаты бойынша пайдаланылмайтын мемлекеттiк мүлiктi қоса алғанда, мұндай қызмет сол арқылы жүзеге асырылатын мүлiк заңнамада белгiленген тәртiппен бәсекелi ортаға берiлуi тиiс.
      Стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында мемлекеттiк холдингтiк компания құрылады.
      Есептi жыл қорытындылары бойынша мемлекеттiк меншiктi басқаруды талдау, мемлекеттiк органдар мен оларға бағынысты ұйымдар басшыларының есептерiн тыңдауды жүргiзу уәкiлеттi мемлекеттiк органдар тарапынан да, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан да мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару тиiмділiгiн арттыру қажеттігiн анықтап бердi.
      Таяу жылдары мемлекеттiк кәсiпорындардың, акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесілі акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiн бақылау тетiгін жетілдiру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      Жасалған нормативтiк құқықтық базада мемлекеттiк меншiк мониторингін жүргiзу тәртiбiн айқындалады, меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы аса iрi кәсiпорындарды кешендi тексеру осы мониторинг шеңберiнде жүргізiледi. Алдағы кезеңде "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктiң мемлекеттiк мониторингi туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын , қабылданған заңи нормативтiк құқықтық кесiмдердi практикалық iске асыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. Мониторинг объектiлерi, меншiгiнде не басқаруында мониторинг объектілерi бар жеке немесе заңды тұлғалар өздерiнiң қызметiн объективтi түрде көрсететiн ақпарат беретiн болады, ал электрондық дерекқорды енгiзу мемлекеттiк органдарға заңнамада белгiленген тәртiппен мониторинг объектілерi туралы дұрыс ақпаратты жедел алуға, мәлiметтердi экономикалық болжамдарды жасау және жекелеген мониторинг объектiлерi мен (немесе) экономика салалары қызметiнiң тиiмділiгiн арттыруға бағытталған бағдарламаларды әзiрлеу үшiн пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Бюджет  кодексiнде , 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының өкілеттiктерi мен қаржыландыру көздерi айқындалған. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы заңнамада көзделген өкiлеттiктердi iске асыру үшiн жақын арада аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдiктерi өздерiне қажет мүлiкпен қамтамасыз етілуi тиiс. Бұл үшiн мемлекеттiк тұрғын үй қоры объектілерiн қоса алғанда, тиiстi әкiмшілiк-аумақтық бiрлiк аумағындағы мемлекеттiк мүлiкке түгендеу жүргiзу; әкiмдiктерге қажеттi мүлiк тiзбесiн айқындау және заңнамада белгiленген тәртiппен оны жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарына бекiтiп берудi қамтамасыз ету керек.
      Мемлекеттiк меншiк объектілерiн толық әрi дұрыс есепке алуды қамтамасыз ету үшiн бiрыңғай дерекқор құру және жүргiзу көзделiп отыр. Осыған байланысты, мемлекеттiк мүлiк есебiн жүргізу мәселелерi бойынша республикалық және коммуналдық меншiктiң уәкілеттi органдары арасындағы өзара iс-қимылдың айқын тәртiбiн дайындау керек.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына сәйкес мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетілдiру мақсатында мемлекеттiң активтерi мен мiндеттемелерi теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленедi.
      Мемлекеттiк мүлiктi басқару жүйесiнiң құрылымдық бөлшегi бола отырып, жекешелендiру жариялылық, ашықтық, бәсекелестiк қағидаттарын сақтай отырып, белгiлi бiр салаларға және нақты кәсiпорындарға қатысты мемлекет мүддесiне сәйкес жүзеге асырылады.

  Салық саясаты

       Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары салық саясатының негiзгi бағыттары:
      салық төлеушiлер үшiн қашықтық және ақпараттық қызмет әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкiмшiлендiру процестерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту;
      салықтық есептiлiктi талдаудың және оның камералдығының тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту;
      ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылды жетiлдiру және тиiмдiлігін арттыру;
      шағын және орта бизнес субъектiлерiне салық салуды жетiлдiру;
      халықтың әл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгін күшейту мақсатында 2008 жылдан бастап заңды тұлғалардың кiрiстерiнен салық жүктемесiн жеке тұлғаларға біртiндеп қайта бөлудiң мүмкiндігін қарау болады.

  6. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту, табиғи монополия субъектiлерiнің
қызметін реттеу

  Параграф 1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту

      Экономиканың одан әрi өрлеуi мемлекеттi дамытудың басты басымдығы болып қала бередi және ол бәсекелестіктi қорғау жағдайларында ғана болуы мүмкiн.
      Тауар рыноктарында салауатты және адал бәсекелестiктi дамыту мақсатында бәсекелестiктi қорғау әрi дамыту және монополистік қызметтi шектеу қажет.
      Қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы қазiргi заман ақиқатына сәйкес келтiру үшiн "Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының жобасы әзiрлендi, қазiргi уақытта ол Қазақстан Республикасы Мәжiлiсiнiң қарауында жатыр. Заң жобасы субъектiлердiң монополиялық мiнез-құлқының алдын алуға бағытталған және жаңа компаниялардың пайда болуына, жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындар арасында салауатты бәсекелестіктi дамытуға ықпал ететін жағдай туғызады.
      Қолданыстағы заңнама шеңберiнде заңи кесiмдер әзiрленуде. Мысалы, Республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдау мен бағалауды және бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргізу жөнiндегi нұсқаулық пен Монополиялық жоғары және монополиялық төмен бағаны айқындау жөнiндегi әдiстеме сияқты нұсқаулықтар әзiрлендi.
      Сонымен қатар, бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтiн құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру туралы мәселе өзекті болып табылады. Бұл, бiрiншi кезекте, қазақстандық экономиканы әлемдiк экономикалық кеңiстiкке жоспарлы бiрiктiрумен байланысты.
      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетілдiру мақсатында бәсекелестіктi қорғау саласында "Бәсеке және монополистiк қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясы негiзiнде Халықаралық бәсеке желiсi (бәсекелестікті қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретiн халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сәйкес келетiн заңи кесiмдердi қабылдау жоспарланып отыр.
      Экономика салаларындағы бәсекелестiк дәрежесiн айқындау мақсатында тауар рыноктарын талдау жүргізiледi, соның нәтижесiнде осы салалардағы бәсекелестіктi дамыту және монополиялық қызметті шектеу жөнiнде нақты ұсыныстар дайындалады.
      Бұл жұмыс, сондай-ақ жүргізiлiп жатқан темiр жол көлiгі салаларын монополиясыздандыруға, электр энергетикасы саласындағы қайта құруларға байланысты жүргізiлуде, бұлар iрi рынок субъектiлерiнiң үстем болу үлесін нақтылауды және жаңадан құрылған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң үстемдiк жағдайын айқындауды талап етедi.
      Коммуналдық қызметтер мен әлеуметтік маңызды тауарлар бағаларының (тарифтерiнiң) өсуiне жол бермеу мақсатында жергілiктi тауар рыноктарында үстем жағдайға ие болып отырған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң қызметiн қадағалауға ерекше көңiл бөлiнедi.
      Бұдан басқа, тауар рыноктарындағы бәсекелестік дәрежесiн айқындау мақсатында оларға талдау жүргiзілетін болады. Мемлекеттік реттеудi азайту немесе мемлекет тарапынан араласуды азайту мүмкiндiгi жөніндегі ұсыныстар осындай талдаулардың нәтижесiне айналуы тиiс. Мұндай шаралар тиiсті тауар рыноктарындағы бәсекелi қатынастарды дамытуға мүмкiндiк бередi.
      Сонымен қатар, монополизм көрiнiстерiн асыра пайдаланудың, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегі сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектiлердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметiне мемлекеттiк органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелері жөнiндегi мемлекеттік бақылау бойынша шаралар күшейтiлетiн болады.
      Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетiн арттыру басым мәнге ие болады.

  Параграф 2. Тариф саясаты

      Орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негізгі бағыты табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тариф белгілеудiң тиiмдi жүйесiн құру болады. Тариф саясаты мынадай қағидаттарға негізделетін болады: тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiлерi мүдделерiнiң теңгерiмiн сақтау;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететін шығындар мен пайданы жабу;
      орта мерзiмдi негіздегі тарифтер тұрақтылығы;
      Қазақстанды әлемдiк экономикаға бiрiктiру процесiн қамтамасыз ету мақсатында тарифтердi негiзсiз сараландырудан бас тарту;
      табиғи монополия субъектiлерi қызметінiң тиiмдiлігін арттыру.
      Табиғи монополиялар саласында тариф саясатын дамыту тұжырымдамасын, сондай-ақ 1999 жылғы 13 шiлдедегі "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi:
      экономиканың тиiстi секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
      тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шектi деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгізу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
      табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге (бағаларға, алым ставкаларына) қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
      инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгізу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтік емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде мiндеттi түрде бұқаралық тыңдаулар жүргiзу арқылы кеңейту жолымен кеңейту;
      табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
      табиғи монополия субъектiлерiне негiзгі құралдарды тұрақты жаңарту үшiн жағдайлар жасау, салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында тартылған активтердi өтеудi қамтамасыз ету;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудiң тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
      ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігi тәртiбiн бекiту болып табылады.
      2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметiне талдау жүргізіледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
      Реттеудiң жаңа тетiктерiн дамыту бағытында мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер деңгейiнiң өзгеру серпiнiнiң экономика салаларына және тұтынушылардың жекелеген топтарына әсерiн бағалау модельдерiн әзiрлеу;
      салалардың ерекшелiктерiн ескере отырып, тарифтердiң экономикалық негіздi саралануын айқындау;
      қызметтердi мемлекеттiк субсидиялау тетiктерiн әзiрлеу;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн бақылау және сараптау тетiктерiн жетiлдiру. Көрсеткiштердiң теңгерiмдi жүйесi негiзiнде субъектiлер қызметiнiң мониторингi жүйесiн құру;
      реттеушi орган қызметiн ақпараттандыру.

  7. Сауда және сыртқы экономикалық қызмет

  Параграф 1. Сыртқы сауда саясаты

      2006-2008 жылдары сауда мен сыртқы экономикалық қызметтегi жұмыстардың негізгі бағыттары:
      "Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыруға;
      сауда және қоғамдық тамақтандыру объектілерiнiң қызметiн қазiргі заман талаптарына сәйкес келтiруге (Қазақстан Республикасындағы сауда және қоғамдық тамақтандыру объектiлерiне қойылатын бiлiктілiк және техникалық талаптарды қолдану жөнiнде ұсынымдар тұжырымдауға);
      әртүрлi сауда түрлерiн дамытуға, өңiраралық сауданы дамытуға ықпал ететiн және iшкi рынокқа әлеуметтiк маңызды тауарлардың тұрақты жеткiзiлуiн қамтамасыз ететiн қазiргі заманғы инфрақұрылымды және сауда саласы кәсiпорындарын құруды ынталандыруға;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерi рыноктарында бәсекелi орта құруға және тұтыну тауарлары бағаларының негізсiз өсуiне жол бермеуге;
      Қазақстан Республикасында тауар биржаларының қызметiн одан әрi дамытуға;
      Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi арасындағы "Қорғас" Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығын (ХШЫО) құру туралы негіздемелiк  келiсiмдi iске асыруға;
      экспортты әртараптандыру және жалпы экспорт көлемiндегi қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесiн ұлғайту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға;
      уәкiлеттi органдармен және мүдделi кәсiпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзуге;
      қазақстандық тауарларды сыртқы рыноктарға экспорттық жеткiзудiң және сауда теңгерiмiнiң оң сальдосының өсу серпiнiн сақтауға жәрдемдесуге;
      өндiрiстi әртараптандыруға жәрдемдесуге және экспортқа бағдарланған тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн ұлғайтуға;
      сауда теңгерiмiн жақсарту және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрi - ТМД) елдерiмен оң сальдоға көшу мақсатында ТМД елдерiне экспорттық жеткiзулердi ұлғайтуға жәрдемдесуге;
      Икемдi кеден-тарифтiк саясат жүргiзу және қорғау, демпингке қарсы және өтемдiк шараларды қолдану жолымен отандық өндiрушiлердiң мүдделерiн тауарлардың өсiп кеткен импортынан қорғауға бағытталған шараларды қабылдауға бағытталатын болады.

  Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кіру

      Сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған басым бағыттарының бiрi Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi пайдалану болып табылады.
      Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi қорытынды құжаттарды дайындауға көшу Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi көпжақты және екiжақты келiссөздер жүргiзудiң нәтижесiне айналуы тиiс, мұнда Қазақстанның экономикалық мүддесi барынша ескерiледi.
      Орта мерзiмдi перспективада Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөніндегі келiссөз процесiн аяқтау және ДСҰ-ның тең құқылы мүшесi мәртебесiн иелену күтiлiп отыр. Осыған байланысты барлық мiндеттердi, оның iшiнде өңiрлiк бiрлестіктер шеңберiнде қайта қарау және ұлттық заңнаманы ДСҰ нормаларымен сәйкестендiру жөнiнде жұмыс жүргiзiледi.

  Халықаралық экономикалық бiрiгуге қатысу

      Елдiң әлемдiк экономикаға өзара тиiмдi бiрiгуi, оның халықаралық еңбектi бөлу жүйесiндегi рөлiн оңтайландыру үшiн жағдайларды қалыптастыру сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған негiзгi басым бағыттарының бiрi болып табылады.
      Қазақстанның әлемдiк экономикаға трансформациясының аса маңызды шарты саудадағы әрiптес елдердi таңдауда икемдi саясат жүргiзу: үшiншi елдер арқылы транзиттi барынша азайту мақсатында Еуропа мен Азия елдерiнiң таяу рыноктарын неғұрлым толық пайдалануға, өңiрлiк одақтармен өзара iс-қимылды күшейтуге, еркiн сауда аймағының артықшылықтарын барынша пайдалануға бағытталған өткізу рыногын әртараптандыру болып табылады.
      Алдағы кезеңге арналған аса маңызды іс-шаралардың бiрқатары: саудада преференциялық режимдi белгiлеу жөнiнде екiжақты және көпжақты келiсiмдер жасау жөнiндегi келiссөздердi одан әрi жүргiзу;
      өңiрлiк бiрлестiктер (ТМД, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ және ОАО) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
      Қазақстанның халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметiне қатысуымен байланысты мәселелер жөніндегі мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру болып табылады.

  8. Адами капиталды дамыту

  Параграф 1. Білім жүйесiн дамыту

      2006-2008 жылдары бiлiм беру саласындағы негізгі мiндеттер:
      Бiлiм берудiң 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасын iске асыру;
      халықтың барлық жігінiң сапалы бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      12-жылдық жалпы орта бiлiм беруге көшуге дайындық және кезең- кезеңiмен көшудi бастау;
      Техникалық мамандықтар бойынша бiлiктiлiгi жоғары кадрларды басымды даярлықпен қамтамасыз ете отырып, жоғары бiлiмдi кадрлар даярлаудың мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы құрылымын жетiлдiру;
      сапаны бағалаудың ұлттық жүйесiн құру;
      бiрыңғай ұлттық ақпараттық ортаны қалыптастыру;
      бiлiм беру процесiн оқу-әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      білiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және олардың икемдiлігі, жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру және академиялық бостандықтарды кеңейту негізiнде жоғары кәсiптiк бiлiм беру сапасын арттыру;
      магистрлiк және докторлық бағдарламалар бойынша жоғары бiлiктi кадрлар даярлауға көшудi жүзеге асыру;
      бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiн енгiзу;
      кредиттердi қайтару жөнiндегi мемлекет кепiлдiгiн қамтамасыз ете отырып, екiншi деңгейдегi банктер арқылы студенттiк кредиттер берудiң қазiргi заманғы жүйесiн құру;
      ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдiк оқытушылар мен консультанттарды тарту;
      жыл сайын "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде үздiк үш мың студенттi әлемнiң озық жоғары оқу орындарында даярлау;
      жоғары кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу құралдарының жаңа буынын әзiрлеу және шығару;
      шетелдегi кез келген елде тағылымдаманы қоса алғанда, жыл бойы ғылыми зерттеулер жүргiзуге арналған грант мәртебесi бар жыл сайынғы мемлекеттік " Үздiк оқытушы " стипендиясын төлеу арқылы профессорлық-оқытушы құрамды қолдау болады.

  Параграф 2. Кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар мен жұмысшы кадрларды даярлау жүйесiн дамыту

      Ең жаңа технологиялар талаптарына және еңбек рыногының қажеттiлiгiне сәйкес оқып жатқандарды тиiмдi кәсiптiк қызметке даярлауды қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi шешу:
      бiлiм берудiң халықаралық стандарттық сыныптамасының өлшемдерiне сәйкес бастауыш және opтa кәсiптiк бiлiм беру және кадрлар даярлаудың жүйесiн қайта құрылымдау;
      халықтың барлық жiгiнiң кәсiптiк бастауыш және орта бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және олардың бiлiкті техникалық және кәсiптiк бiлiм алуға мүдделiлiгiн арттыру;
      бiлiктiлiгi жоғары жұмысшы кадрларын және орта буын мамандарын даярлау үшiн экономиканың нақты секторын тарту тетiктерiн құру;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ететiн кәсiптiк дағды алуы үшiн жағдайлар жасау;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн кәсiби дағды алуына жағдайлар жасау;
      кәсiптiк орта бiлiм мен техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша кәсiптiк орта бiлiмнiң бiр бөлiгiн орта бiлiм беру жүйесiнiң құраушы бөлiгі болып табылатын техникалық және кәсiптiк бiлiмге трансформациялау;
      кәсiптiк орта бiлiм берудiң жекелеген бағдарламаларын жаңа - ортадан кейiнгі кәсiптiк бiлiм беру деңгейiнде көшiру;
      бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмi бар кадрлар даярлауды кластерлiк бастамаларды ескере отырып, жүзеге асыру;
      оқытудың кредиттiк жүйесiн енгiзу қажет.

  Параграф 3. Ғылым мен инновацияларды дамыту

      2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының басымдықтарына сәйкес ғылыми зерттеулер pecуpc үнемдеушi және экологиялық таза технологияларды әзiрлеуге, экономиканың шикiзаттық бағытталуынан ауытқуға, өндiрiстiк кәсiпорындардың экспортқа бағдарлануын жоғарылатуға және өндiрiстi әртараптандыруға бағытталған.
      Осыған байланысты бiрiншi кезектегi мiндеттер:
      Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған  бағдарлама мiндеттерiн iске асыру;
      Қазақстанда ұлттық ғылыми-технологиялық және өңірлiк технологиялық парктер, технологиялық бизнес-инкубаторлар құру;
      технологиялар трансфертi жүйесiн дамыту;
      шағын инновациялық кәсiпорындарды дамыту мен қолдаудың нәтижелi тетiктерiн құру;
      инновациялық кәсiпкерлiк саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау;
      инновациялық кәсiпкерлiктi ақпараттық қолдауды дамыту;
      ғылыми әзiрлемелердi, жаңа технологияларды коммерцияландыру үшiн венчурлық, оның iшiнде шетелдiк капиталды тарту.
      Қазақстанның стратегиялық мүддесiн негiзге ала отырып, орта мерзiмдi кезеңде мыналарды жүзеге асыру:
      республиканың әлеуметтік-экономикалық даму қажеттiлiктерiне және әлемдiк ғылымның даму үрдiстерiне сәйкес орта мерзiмдi кезеңге арналған iргелi зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми және инновациялық инфрақұрылым субъектiлерiн (ғылыми ұйымдарды, технопарктердi, технополистердi, инновациялық орталықтарды, технологиялық бизнес-инкубаторларды, ғылыми-технологиялық аймақтарды және т.б.) дамыту және қолдау;
      инновациялық даму саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру;
      отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесiп, венчурлiк инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлiк қаржыландыру тетiктерiн әзiрлеу және iске асыру;
      инновациялық сала үшiн мамандар даярлау мақсатында республиканың жетекшi университеттерi базасында инновациялық жобаларды басқару жөнiндегi менеджерлердi, инновациялық кәсiпорындар үшiн инженер-техник мамандарды даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу;
      шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесiн құру;
      отандық ғылым мен технологиялардың жетiстiктерiн алға жылжыту мақсатында отандық әзiрлемелердiң деректер банкiн құру және экономиканың нақты секторының инновациялық әзiрлемелерге мұқтаждығын талдау жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет.

  Параграф 4. Халықтың әл-ауқатын арттыру

  Халықтың кiрiстері

      Әлеуметтiк-экономикалық дамудың алдағы кезеңге арналған орта мерзiмдi жоспарының халықтың әл-ауқаты саласындағы мақсаты жалақының жалпы деңгейiн көтеру, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады.
      Халықтың кiрiстерiн одан әрi жоғарылату, оның iшiнде бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысын кезең-кезеңмен жоғарылату көзделiп отыр.
      Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс бюджет саласының қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетілдiру шеңберiнде жалғасады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн:
      зейнетақы мөлшерiн жыл сайын арттыру және зейнетақылар мен жәрдемақыларды уақтылы төлеудi қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтiк қызмет көрсету нормативтерi мен шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, ең төменгі күнкөрiс деңгейiн есептеудi жетiлдiру жұмысын жалғастыру көзделедi.
      2006 жылдан бастап базалық мемлекеттiк төлемдер ең төменгі күнкөрiс деңгейiне негiзделе отырып айқындалатын болады.

  Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру

      Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң белсендiлігін арттыру мақсатында 2006-2008 жылдары кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайларды жақсарту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасы әзiрлендi.
      Бағдарламаның мақсаты шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметiнiң аясын барынша кеңейтуге және олардың қызметiн жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебiнен Қазақстанның бәсекеге қабiлетiн арттыру болып табылады.
      Бағдарлама шеңберiнде жүргізiлетiн жұмыстардың негізгі бағыттары:
      шағын және орта бизнес мәселелерi бойынша заң шығарудың жаңа регламентiн қабылдау жолымен заңнаманы жетiлдiру;
      шағын және орта бизнес мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердің нәтижелiлiгiн қадағалау институтын енгізу;
      әрбір мемлекеттiк органда "құқықтық ақпарат кабинетiн" енгізу;
      әкiмшiлiк кедергілердi азайту және бюрократиясыздандыру;
      кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын дамыту болып табылады.
      Бағдарламаның міндеттері:
      мемлекеттің жеке сектормен өзара iс-қимылының жаңа идеологиясын құру;
      кластерлiк-желiлiк ұстаным негізiнде өмiр сүруге қабілеттi инфрақұрылымдық жүйенi құру және қамтамасыз ету;
      шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту үшiн барынша ашық заңнамалық негіз құру;
      шағын және орта кәсiпкерлiктегi көлеңкелi айналымды қысқарту.
      Күтiлетiн нәтижелер.
      2005 жылы "Кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданады.
      Бизнеске әкiмшiлiк қысымды азайту үшiн ұсыныстар әзiрлеу және кәсiпкерлiк белсендiлiктi ынталандыру үшін мүдделi мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің салалық бірлестiктерiн тарта отырып заң жобаларын әзірлеу жөнiндегі жұмыс тобы құрылатын болады.
      Қазақстан Республикасының бiрқатар заңдарына (шамамен 18 заң) өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделiп отыр, олардың қабылдануы мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын қысқартуға әрi шағын және орта кәсіпкерлік субъектiлерi үшiн преференциялар құруға мүмкіндiк бередi.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының Салық  кодексiне шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшін арнаулы салық режимінiң қолданылу аясын кеңейту бөлiгінде өзгерістер енгізiледi.
      Сондай-ақ кластерлiк-желілiк ұстаным негізiнде шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың экономикалық моделi әзірленедi.
      2005 жылы Үлкен қаржы маркеті құрылады.
      2006 жылы мемлекеттің бейінді емес функцияларын шағын және орта кәсіпкерлікке беру жүргізіледі.
      Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 2005 жылы "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамына республикалық бюджет қаражатынан қосымша 10 млрд. теңге бөлiнедi.
      Үш жыл iшiнде шағын және орта бизнес субъектілерiне кредит беру 95 млрд. теңгеге дейiн ұлғаяды.

  Параграф 5. Кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту

      2006-2008 жылдары кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат еңбек рыногында белсендi саясатты жүзеге асыру арқылы кедейшiлiктi азайту және тиiмдi жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, жұмыссыздық деңгейiн төмендету, жұмыс күшiнiң сапасын арттыру болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 қаңтардағы N 68  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру 902,1 мың жаңа жұмыс орнын құру, 403,1 мың адамды жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру, 333,5 мың адам үшiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, 70,8 мың жұмыссызды кәсiптiк оқуға және қайта даярлауға жiберу есебiнен еңбек рыногындағы шиеленiстi төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Бағдарламада халықтың жұмыспен қамтылу деңгейiн өсірудi ынталандыруға, мақсатты топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, халықтың жұмыспен қамтылуы саясатын ақпараттық қолдауға, жұмыспен қамту саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру көзделеді.

  Параграф 6. Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру

       Ескерту. 6-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      Әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қарашадағы N 1241  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында әлеуметтiк реформаларды одан әрi тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрi - Бағдарлама) айқындалған.
      Бағдарлама шеңберiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      республикалық бюджет қаражатынан (жасына, мүгедектiгiне, асыраушысынан айырылуына байланысты) төленетiн жәрдемақылар мөлшерiн есептеу әдiстемесiн бiртiндеп өзгерту жолымен әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiнiң базалық деңгейiн қалыптастыру;
      ең төменгi күнкөріске қатысты базалық әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн айқындау;
      мүгедектiгiне және асыраушысынан айырылуына байланысты төленетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мөлшерiн одан әрi ұлғайту;
      негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (қарттықтың басталуы, еңбек қабiлетiнен айырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу) әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн дамыту;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң төлемдерiн оңтайландыру (Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық арқылы) көзделуде.
      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемiн біртіндеп ұлғайту көзделiп отыр. Перспективада базалық зейнетақы мөлшерiн ең төменгi күнкөрiстiң 75%-ын құрайтын деңгейге дейiн ұлғайту жоспарлануда.
      2006 жылы барлық санаттағы мүгедектерге және жасына байланысты жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларға төленетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар ұлғайтылатын болады.
      2006 жылғы 1 шілдеден бастап өңірлік әскери жанжалдарға қатысушылар мен халықтың кейбір басқа да санаттары үшін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшері ұлғайтылады, сондай-ақ әлеуетті құрылымдар зейнеткерлеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы мөлшерін сараланған арттыру жүзеге асырылады.

  Параграф 7. Денсаулық сақтау

       Ескерту. 7-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары денсаулық сақтау саласындағы саясатты iске асырудың негiзгi мақсаты мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау үшiн ынтымақтасқан жауапкершілік қағидаттарына негiзделген медициналық көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн құру жолымен халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту болып табылады. Бастапқы медициналық-санитарлық көмектi одан әрі дамыту - басым бағыттардың бiрi.
      Мақсатты iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Денсаулық сақтау жүйесiн дамытудағы басты басымдықтардың бiрi ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады.
      Ана мен баланы қорғау қызметiн жетілдiру үшін:
      жыл сайын балалар мен ұрпақты болу жасындағы әйелдердi диспансерлеу, медициналық тексерулерден, сауықтырудан өткiзу;
      балалар мен жүктi әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын қажеттi мамандармен толықтыру;
      амбулаториялық емделу кезiнде балалардың жекелеген санаттарын тегін дәрілік заттармен қамтамасыз ету;
      жүкті әйелдердi халықаралық стандарттарға сәйкес ерте диспансерлік бақылауға алуды қамтамасыз ету;
      балалар мен әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын бекiтiлген нормативтерге сәйкес қазiргi заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру;
      балаларға жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметiн одан әрі дамыту;
      отбасын жоспарлау және салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру көзделiп отыр.
      Халық өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын одан әрi жоғарылату мақсатында әлеуметтiк маңызды аурулармен ауыратындардың алдын алу, ерте анықтау, тиiмдi емдеу және оңалту жөнiндегi шаралар жүргізiлетін болады.
      Бұл бағытта:
      туберкулезбен, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурушаңдықтың алдын aлу және төмендету;
      психикасы мен мiнез-құлқы бұзылған, ауруларды емдеу мен сауықтырудың кешендi бағдарламаларын әзiрлеу және енгізу;
      жүрек-қан тамырлары ауруларымен, қант диабетiмен ауыратындарды epтe диагностикалаумен, емдеумен қамтамасыз ету және диспансерлеудiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
      2006 жылдан бастап амбулаториялық емделу кезiнде азаматтардың жекелеген санаттары жеңiлдiк жағдайында тегiн дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiледi.
      2006 жылы отандық фармацевтикалық салаға халықаралық стандарттарды енгізу жөніндегі дайындық жұмыстары аяқталады, бұларды енгізудi 2007 жылы бастау жоспарланып отыр.
      2006 жылдан бастап Астана қаласында медициналық кластер құру шеңберінде жаңа медициналық орталықтарды басқаруға көшбасшы шетелдік клиникалар мен госпитальдер тартылатын болады. Бұл бағыттағы пилоттық жоба - Ана мен баланың ұлттық ғылыми орталығы болады.

  Параграф 8. Мәдениетті, ақпаратты, мұрағат ісін, туризмдi және спортты дамыту

Мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт

      2006-2008 жылдары мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт саласындағы негiзгi мақсаттар бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды сақтау және дамыту, кәсiптiк өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттарын орнықтыру бұқаралық спорт пен жоғары жетiстiктер спортын одан әрi дамыту арқылы қоғамның рухани әлеуетiн iске асыру болып табылады.
      Мыналар:
      "Қазақстан - 2030"  Стратегиясының , Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
      театр-концерт қызметiн, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениеттi сақтау және қалпына келтiру, тiл саясатын дамыту үшiн бағдарламалық құралдар мен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
      Қазақстанның шетелдегi халықаралық беделiн арттыру;
      мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
      мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру;
      тарих, археология және сәулет ескерткiштерiнiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасында үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшiлiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениет, тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану, мұрағат iсi, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, сондай-ақ дене шынықтыру мен спорт саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны одан әрi жетiлдiру;
      ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетiстіктерi негізiнде мемлекеттiк тілдегi толыққанды қор құру;
      жоғары деңгейдегі спортшыларды даярлау үшiн қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
      бұқаралық, әсiресе ауылдағы спортты дамыту;
      олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халықтық ойындарды дамыту;
      Қазақстан Республикасының спорт резерві мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
      дене шынықтыру мен жоғары жетiстiктер спортын ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету басым мiндеттер болып табылады.
      Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
      бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
      Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадио компаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемiн ұлғайта отырып, ұлттық телеарналардың тарату желiсiн кеңейту;
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 9 сәуiрдегi
N 398  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ескерткiштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүргiзу;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 1277  Жарлығымен бекiтiлген "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету;
      Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мемлекеттік нышандарды насихаттауды жүргізу;
      Этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетілдiру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мұрағат мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтiк құқықтық және ғылыми-әдістемелік базаны жетiлдiру;
      Шетелде тұратын отандастарды қолдауды мемлекеттiк  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550  Жарлығымен бекiтiлген Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздік жетiстiктерiнiң негiзiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегi толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту;
      мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына бiлiктi менеджерлерді тарту;
      Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау, сондай-ақ оны iске асыруды қамтамасыз ету;
      әсiресе ауылдық жерлерде балалар-жасөспірімдер спорт мектептерi, жасөспiрiмдер клубтары, дене дайындығының балалар-жасөспiрiмдер клубтары желiлерiн дамыту;
      балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерi мен ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
      әрқилы спорт түрлерi бойынша жоспарланған спорттық iс-шараларды өткiзу, спортшылардың дайындалуын және спорт ойындары мен жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету қажет.

  Туризм

      2006-2008 жылдары туристiк кешендi дамытудың басты мақсаттары дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, туристік қызметтердi жылжыту және сату, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
      Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық туристік өнiмдi әлемдiк туристiк қызметтер рыногына жылжыту бойынша одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
      туристiк іс-шаралар жүргізу және оларға қатысу арқылы туристік қызметтер экспортын ұлғайту;
      Қазақстан Республикасында туристiк саланы дамытуға бағытталған туризм инфрақұрылымына инвестициялар тарту көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн:
      туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерiн әзiрлеу;
      "Туризм және КIТҒ саяхаты" қазақстандық халықаралық туристiк жәрмеңке өткiзу;
      Қазақстанның халықаралық туристiк көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы;
      туризм саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау ұйғарылып отыр.

  Параграф 9. Гендерлiк даму

      2006-2008 жылдары гендерлiк дамудың негiзгi мақсаттары әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
      Алға қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
      отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдiру, елдiң әлеуметтiк-экономикалық саясатына гендерлiк тәсiлдi енгiзу;
      әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
      әйелдердiң билік құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейiне көтерiлуi үшiн жағдайлар жасау;
      қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтiк өмiрiне қатысу үшiн әйелдердiң мүмкiндiктерiн және олардың әлеуетiн арттыру болып табылады.
      2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлiк теңдiк стратегиясын, "Тұрмыстық зорлық туралы", "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне адам саудасына қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы", "Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы" заң жобаларын әзiрлеу көзделуде.
      Экономикалық белсендi халықтың жұмыспен қамтылуының гендерлiк аспектiсiн үнемi зерттеу жүргiзiледi, әйелдер арасындағы жұмыссыздықты азайту жөнiнде ұсыныстар әзiрленедi.
      Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр.
      Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлер желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
      Қоғамда және мемлекеттi басқаруда әйелдер мен ерлердiң iс жүзiндегi теңдiгiнiң қажеттiлiгi туралы қоғамдық санада түсiнiк қалыптастыру жөнiндегi жұмыстар үнемі жүргiзiлетiн болады.

  Параграф 10. Демография және халықты ұтымды орналастыру

      2006-2008 жылдары демография және көшi-қон саласындағы негiзгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегі келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшiн негіз жасауға бағытталған саясат жүргізу болып табылады.
      Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарды iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұрпақты болу жасындағыларды қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
      бала тууды тұрақтандыру және болашақта оны ұлғайту;
      миграциялық процестердi басқару, елдiң мемлекеттiк қауiпсiздiгiн нығайту және көшiп келгендердiң қазақстандық қоғамға бейiмделу шарттарын жетiлдiру қажет.
      Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесiне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетiлдiрiледi.
      Халықтың көшi-қоны саласындағы проблемаларды шешу үшін:
      басқа мемлекеттерден иммигранттарды кеңiнен тартатын елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, көшi-қон квотасына қосу үшiн үмiткерлердi, ең алдымен этникалық қазақтар мен бұрынғы қазақстандықтар арасынан iрiктеудiң айқын жүйесiн құру;
      перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшiн ынталандырулар жасау;
      перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
      босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркiн оралуы үшiн жағдайлар жасау;
      заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
      Қазақстан Республикасының аумағында көшi-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру ұйғарылып отыр.

  9. Өндiрiлген капиталды дамыту

  Параграф 1. Инвестициялық саясат

      2006-2008 жылдары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басым секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттiк инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлігін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру саясаты жалғасады.
      Осы салада "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ "J.E. Austin Associates Inc." консалтингтік компаниясымен бiрлесiп жүргiзетін жұмыстар шеңберiнде Қазақстанда кластерлiк бастаманы дамытуды жандандыру көзделуде.
      Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық ахуалды жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасады.
      Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберiнде мемлекет:
      миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
      кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетiлген жүйесiн енгiзуге;
      қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
      кәсiпорындардың халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына (ISO-9000, ISO-14000) көшуiн жеделдетуге;
      Ұлттық инновациялық жүйенi - экономикалық дамуды басқарудың жаңа жүйесiн дамыту жөнiндегi жұмыстарды жалғастыруға;
      мемлекеттiк даму институттарының жұмысын үйлестіру жөнiндегi іс-әрекетті жандандыруға, олардың қызметiнiң ашықтығын арттыруға бағытталған шараларды одан әрi қабылдайтын болады.
      Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары:
      мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк секторды дамыту;
      базалық инфрақұрылымды дамыту;
      аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болып қалады.
      Сондай-ақ шағын бизнес субъектiлерiне кредит беру мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және инновациялық жүйенi дамытуға ықпал ететiн даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
      Тұтастай алғанда, бюджеттік инвестицияларды бөлу бекiтiлген Мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың 2006-2008 жылдарға арналған тiзбесi шеңберiнде жүзеге асырылады.

  Тұрғын үй құрылысын дамыту

      2006-2008 жылдары тұрғын үй құрылысын дамыту Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрi - Мемлекеттiк бағдарлама) шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмдігiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу Мемлекеттік бағдарламаның негiзгі мақсаты болып табылады.
      Мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын үй құрылысы рыногын құру;
      тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
      құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
      халықтың қалың бұқарасы үшiн ипотекалық кредит беру мен тұрғын үй құрылысы жинақтарының қолжетiмдiлiгiн көтеру көзделуде.
      Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      тұрғын үй салу ұсынысын ынталандыру бөлігінде:
      жалпы сипаттағы жүйелі шаралар:
      тұрғын үй құрылысының бiр шаршы метрiнiң құнын төмендету;
      жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
      жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен тұрғын үй салу;
      тиiмдi, экологиялық таза құрылыс материалдарын өндiрудi одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
      Орта тап пен халықтың әлеуметтік қорғалатын жiгi үшін тұрғын үй салуды ынталандыруға бағытталған шаралар:
      коммуналдық тұрғын үй салу;
      мемлекеттік қаражат есебiнен қолжетімді тұрғын үй салу;
      Төлемге қабiлеттi сұранысты ынталандыру бөлiгiнде:
      ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдiру;
      құрылыс жинақтары жүйесiн дамыту.
      Ипотекалық кредиттерге қол жетiмдiлiктi ұлғайту мақсатында мемлекет ипотекалық кредит беру өлшемдерiн өзгерту жөнiндегi шараларды қабылдады. Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру ипотекалық кредит берудiң мынадай мақсатты шарттарымен жүзеге асырылады:
      сыйлықақы ставкасының мөлшерi - 9-10%;
      бастапқы жарна мөлшерi - 10%;
      ипотекалық кредит мерзiмi - 20 жыл.
      Тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiн жаппай iске қосу мақсатында Мемлекеттiк бағдарламаның қолданысы кезеңiнде тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiнiң ықтимал қатысушылары болып табылатын азаматтар үшiн барынша тартымды жағдайлар жасау ұсынылады:
      тұрғын үй құрылысы жинақ банктерiндегi қажеттi қорлану мөлшерiн сатып алынатын тұрғын үй құнының 25%-ына дейiн төмендету;
      қорлану мерзiмiне қарай кредит мерзiмiн 25 жылға дейiн ұлғайту;
      мемлекет көтермелейтiн салым сомасының мөлшерiн 200 айлық есептiк көрсеткiшке дейiн ұлғайту.
      2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен халықтың әлеуметтiк қорғалатын жiгi үшiн 1,6 мың пәтердi және ипотекалық кредит беру жүйесi арқылы 11,7 мың пәтердi пайдалануға беру қамтамасыз етіледi.
      2004-2005 жылдары коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен 18,9 млрд. теңге сомада нысаналы трансферттер бөлу көзделген. Үш жылдың iшiнде 388,86 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру жоспарланып отыр.
      2005-2006 жылдары қол жетiмдi тұрғын үй салуға жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттiк кредит беруiне 84,0 млрд. теңге, бұдан басқа 2005 жылы берiлетiн 2007 жылы 42,0 млрд. теңге қайта инвестициялауға бөлу көзделген.
      Кредиттік қаражатты тарту есебiнен 2591,4 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру көзделуде.
      2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберінде 12 млн. шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгiзіледi.

  Параграф 2. Индустриялық-инновациялық даму

      Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының негiзгi мақсаты дамудың шикiзаттық бағытталуынан ауытқу жолымен экономика салаларын әртараптандыру арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшiн жағдайлар дайындау болып табылады.
      Өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер саласында бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
      Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеушi өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкiндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесі мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етеді. Бұдан басқа, босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
      2006-2008 жылдары индустриялық-инновациялық саясатты iске асыру Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының екiншi кезеңiн (2006-2010 жылдар) iске асыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Екiншi кезең Стратегияның іс-шараларын экономиканың барлық салаларында белсендi iске асыру кезеңiне айналады, халықаралық стандарттар бойынша ғылым мен техника жетiстiктерi негізiнде қуаттарды құру, сондай-ақ қажеттi мамандарды даярлау мәселелерiн кешендi шешуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл кезеңде ғылыми-инновациялық инфрақұрылым қалыптастырылады және өнеркәсiптi жаңғыртуға әрi экономиканың құрылымын әртараптандыруға бағытталған көптеген жобалар iске асырыла бастайды.
      Бүгiнгi күннiң басты стратегиялық мiндетi - экстенсивтiге негiзделмеген, жоғары технологиялы өндiрiске және ұлттық экономикалық жүйенiң жаңа ұйымдық құрылысының бәсекелi артықшылықтарына шығу есебiнен экономиканың өсу сапасына көтерiлу.
      Орта мерзiмдi перспективада Стратегияны табысты iске асыру үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      экономиканың басымды салаларында дамудың кластерлiк ұстанымын құру және дамыту;
      ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру және дамыту;
      жеке секторды бәсекелі артықшылықты жасауға және жетiлдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасау;
      ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялы экспортқа бағдарланған өндiрiстер құруды ынталандыру;
      елдiң экспорт әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыру;
      әлемдiк сапа стандарттарына көшу;
      өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгі қорларының өнiмдiлігін арттыру;
      әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесiне бiрiгудi ұлғайту.
      2005 жылы Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысымен Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлердi жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарлар бекiтiлдi.
      Кластерлiк ұстанымдар экономиканың жетi: туризм; құрылыс материалдары; тоқыма өнеркәсiбi; тағам өнеркәсiбi; металлургия; мұнай-газ машиналарын жасау; көлiктiк логистика секторларында пайдаланылады.
      Стратегияға сәйкес инновациялар ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлігін айқындайтын негізгі фактор ретiнде айқындалды. Экономика мен қоғамды одан әрi қарқынды дамыту үшін инновацияларды толыққанды пайдалану мемлекет мақсатты бағытталған инновациялық саясат жүргiзген кезде ғана мүмкiн болады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      2007 жылға дейiн аталған бағдарламада:
      ғылыми әлеуетті дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың басымдықтарын айқындау; инновациялық бизнес ортаны дамыту, мемлекеттiк ресурстардың шоғырлануын талап ететiн, ядро кластерлердi қалыптастыратын жүйелi инновациялық жобаларды iске асыру;
      инновациялық инфрақұрылымның негiзгі элементтерiн құру және дамыту;
      берiлетiн гранттардың түрлерiн көбейту бөлiгiнде қаржы инфрақұрылымының негiзгi элементтерiн құру мен дамыту және отандық инвесторлармен венчурлық қорлар құру және алдыңғы қатарлы шетелдiк венчурлық қорларға инвестициялар.
      Ұлттық инновациялық жүйенiң жұмыс iстеуiн заңнамалық қамтамасыз ету үшiн елдегі инновациялық қызметті ынталандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерiн және оны мемлекеттік қолдау шараларын белгiлейтiн "Инновациялық қызметті мемлекеттiк қолдау туралы" Заңның жобасы әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлдi.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығымен бекiтiлген "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ғарыш саласына инновациялар енгiзу бөлiгінде стратегияны іске асырудың басым бағыттарының бірі болып табылады.
      Стратегия шеңберінде "Есiл" авиациялық және зымыран-ғарыштық кешенiн құру" жобасы жөніндегі жұмыс жүргiзiледi.

  Химия өнеркәсібі

      Химия өнеркәсiбiн дамыту үшiн Қазақстанда ірі минералдық шикізат қорлары - фосфориттер, табиғи натрий, калий, бор, фтор, алюминий, кремний тұзы бар.
      2006-2008 жылдары химия өнеркәсібін дамыту iшкi және сыртқы рыноктардың қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған өнімдер өндiрудiң тұрақты өсуі есебiнен қамтамасыз етiледi. Фосфор және оның туындыларын (натрий триполифосфатын, фосфорлы тыңайтқыштар), хром тұздарын шығаруды ұлғайту жоспарланып отыр.
      Фосфорды және құрамында фосфоры бар өнiмдердi 2000-2004 жылдар ішiнде тұрақты жеткiзу, сондай-ақ "Казфосфат" ЖШС жүргізген жүйелi маркетингтік зерттеулер бұрын айырылып қалған Еуропаның рыноктарын және басқа да мемлекеттердiң рыноктарына шығуға мүмкiндiк бердi.
      Хром өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн "АХҚЗ" АҚ калий бихроматын, хромның пигментті қышқылын, малманың жаңа буынын өндiрудiң жаңа технологияларын игеру жолымен экспортқа бағдарланған өнімдер өндiру көлемiн ұлғайту, өндiріс қалдықтарын пайдаланумен хром тұздары өндiрiсiн құру жөнiнде шаралар қабылдайды. 2006-2008 жылдары қазiргі өндiрiстердi жаңарту және дамыту, "Каустик" ААҚ-та (Павлодар қ.) хлор және каустикалық сода, "Сары-Рас" ААҚ-та (Қаратау қ.) кальциленген сода, химиялық өнiмдердiң көптеген түрлерін өндіру үшін базалық өнiмдер шығару жөнiндегi жаңа импорт алмастыратын өндiрiстер құру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.

  Жеңiл өнеркәсiп

      2006-2008 жылдары жеңiл өнеркәсiптi отандық шикiзатпен - иiрiм жiппен, матамен, былғары тауарларымен кейiннен қайта жабдықтауды қамтамасыз ететiн тоқыма және былғары өнеркәсiбi салаларын дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақыттың өзiнде "Қазақстан Даму Банкi" АҚ қаражатына "Жүндi дайындау және қайта өңдеу" ("ҚазРуно" АҚ, Семей қаласы), бiрiншi кезегi 2005 жылғы наурыздан бастап қолданысқа енген "Мақта талшығынан иiрiм жiп өндiру" ("Ютекс" ЖШС, Шымкент қаласы), сондай-ақ "Синтетикалық жiп қосылған жүн және мақта тоқыма жiп пен маталар өндiру" ("Нимекс-Текстиль" ЖШС, Өскемен қ.) сияқты iрi жобалар iске асырылуда. Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң шикiзат сатып алу үшiн пайдаланылған кредитi есебiнен айналым қаражатын толықтыру "Қостанай киiз-байпақ аяқ киiм фабрикасы" ЖШС-на өндiрiс көлемiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi.
      Ұлғаю, негiзiнен, тiгiн және былғары-аяқ киiм кәсiпорындарын, сондай-ақ мақта-мата бұйымдарын өндiру жөнiндегi кәсiпорындарды дамыту есебiнен болжанып отыр. 2004 жылы "Русский текстиль" альянсi" ААҚ Оңтүстiк Қазақстан облысында тоқыма фабрикасын салуды бастады.
      Құрылтайшылары Elekctron technology development Со Ltd (Қытай), "Мақтаарал" ААҚ және "Ақ алтын" ААҚ (Қазақстан) болып табылатын "INADA ТЕХТILЕ" ЖШС БК мақта-жiп иiру фабрикасын салу аяқталып келедi. Тоқыма кластерiн жедел дамыту мақсатында Оңтүстiк Қазақстан облысында АЭА құрылады.
      2006-2008 жылдары мақта кластерiн дамытуды шешу саланың қосылған құны жоғары дайын өнiм өндiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн негiзгi мiндетi болып табылады.

  Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсiбi

      Орман, ағаш өңдеу және жиһаз өндiрiсiн қамтитын технологиялық өзара байланысты өндiрiстердi кешендi қалпына келтiру және дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақытта Қазақстанда ағаш кесiлмейтiнiн назарға ала отырып және осыған кәсiпорындарда шикiзат толтыру қиын, Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындайтын кәсiпорындар құру мәселесi пысықталуда.
      Сапасы мен бағасы жағынан бәсекелi жиһаздың кең ассортиментiн шығару жиһаз өнеркәсiбiндегі басымдық болып табылады.
      Республиканың өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар өндiрiсi мүлдем дерлiк жоқ. Соңғы уақыттарды құрылыста, сол сияқты жиһаз, өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар (СЖП), ламинатталған СЖП өндiрiсiнде пайдаланылатын кең ассортимент Германиядан, Польшадан және Ресейден әкелiнедi. Сондықтан жиһаз өнеркәсiбiн дамыту үшiн әкелiнетiн материалдарға және оның құрамдауыштарына кедендiк баждарды азайту жөніндегі шаралар қабылданды.
      2004 жылдан бастап "Ақтөбеламинат" ЖШС ламинатталған СЖП өндiрудi бастады.
      Аталған мiндеттердi iске асырудың негiзгі жолдары:
      импорт алмастыратын өнiмдер шығаруды ұлғайту;
      Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындау жөніндегі бiрлескен кәсiпорындар құру;
      СЖП және ламинатталған СЖП шығару жөнiндегi қосылған құны жоғары кәсiпорындар құру;
      корпустық және жұмсақ жиһаздар шығару;
      нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жолымен отандық кәсiпорындар үшiн бәсекелi ортаны жақсарту;
      жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру болады.

  Машина жасау

      2005 жылы Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған салалық бағдарламасын қабылдау жоспарланып отыр.
      Бұл кезеңде өндiрiстiң негізгі өсу факторлары:
      мұнай-газ өндiрушi компаниялар сұранысының артуы есебiнен мұнай өндiрiсiнiң және мұнайды қайта өңдеу жабдықтарын және оған қосалқы бөлшектерiн өндiрудi өсiру;
      аграрлық сектор кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасына сұраныстың өсуi;
      электр-техникалық (трансформаторлар, конденсаторлар, аккумуляторлар және т.б.) машина жасау кәсiпорындарының өндiрiс көлемiн өсiруi;
      тау-кен-металлургиялық кәсiпорындардан машиналар мен жабдықтар өндiрiсiне тапсырыстардың өсуi;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлерге ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және қалпына келтiру жөнiндегi қызметтер көрсету есебiнен отандық машина жасау кәсiпорындарының сервистiк әлеуетiн кеңейту;
      ауыл шаруашылығы техникасы рыногының нақты қажеттiлiктерiне бағдарланған машина жасау кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасының жаңа түрлерiн игеруге тапсырыстарды ұлғайту;
      "Агромашхолдинг" ААҚ-тың (Қостанай қ.) Қостанай филиалында АМЗ-МАН қозғалтқыштары өндiрiсiн құруы есебiнен дизельдi қозғалтқыштарды өткiзудi ұлғайту;
      "Азия Авто" ААҚ зауытында (Өскемен қ.) "Нива" және "SKODA" автомобильдерiн шығару;
      металлургиялық кәсіпорындардан жабдықтар мен материалдарға тапсырыстардың өсуі;
      Алматы қаласында "LG Электроникс" компаниясының өнiмдерiн өндiру көлемiн өсiру;
      машина жасау кәсiпорындарының темiр жол саласы үшiн өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      "Өскемен конденсатор зауыты" ААҚ, "Қайнар" АҚ (Талдықорған қаласы), "Қазтрансформатор" компаниясы" ЖШС (Алматы қаласы), "Степногорск подшипник зауыты" АҚ (Степногорск қ.) өнiмдерiн өндiру көлемін өсiру;
      "Қазақстан-КАМАЗ" автомобиль консорциумының "Көкше" АҚ-та (Көкшетау қаласы) қалалық автобустар жинауды ұйымдастыруы болады.

  Құрылыс материалдары өнеркәсiбі

      Құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң негізгі мiндетi iшкi рыноктағы осындай импорттық өнiмдi ығыстырып шығара алатын және әлемдiк рынокта бәсекеге қабiлеттi болатын жоғары сапалы құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын шығаруды ұйымдастыру болып табылады.
      Саланы дамытудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасында көзделген.
      Бағдарламаны iске асыру мақсатында құрылыс индустриясы саласына әлеуетті инвесторларды тарту үшiн басым инвестициялық жобалар тiзбесi әзiрлендi. Аталған тiзбеде құрылыс материалдарын, оның iшiнде цемент, құрылыстық шыны, керамикалық кiрпiш, сырлар, жылу оқшаулағыш материал, линолеум, құрғақ құрылыс қоспаларын, көбiкбетон блоктарын, құрылыс арматураларын шығару жөніндегі бiрлескен өндiрiстер құру көзделедi.

  Параграф 3. Аграрлық азық-түлiк саясаты

      2005-2008 жылдары Қазақстанның аграрлық өнеркәсіптік кешенін дамытудың негiзгi бағыты аграрлық секторды индустрияландыру, ауыл шаруашылығы шикiзатын өндіру және қайта өңдеу саласындағы кластерлік даму әдiстерi негізiнде оны тұрақты дамытуды қамтамасыз ету болады.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған  тұжырымдамасы мақұлданды.
      Тұжырымдамада мынадай мiндеттердi шешу:
      аграрлық өндiрiс пен ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу технологияларын жаңғырту, ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi енгізу, тамақ өнеркәсiбi, жүзiм шаруашылығы-шарап жасау салаларында мамандандырылған өңiрлiк кластерлердi дамыту арқылы iшкi және сыртқы рыноктардағы АӨК өнiмдерiнiң өнiмдiлігін және бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру;
      мал шаруашылығы шикiзатының сапасын арттыру, өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығының экологиялық таза өнiмдерiн өндiру, ауыл шаруашылығы шикiзаты мен тағам өнiмдерiнiң сапасы мен қауiпсiздiгiнiң халықаралық стандарттарын жаппай енгiзу жөнiндегi кешендi шараларды iске асыру жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң қазақстандық брэндiн қалыптастыру;
      ауыл шаруашылығы өнiмiне баға белгілеудi оңтайландыратын, iшкi азық-түлiк рыноктарындағы тұрақтылықты және сыртқы рыноктардағы сату көлемiн кеңейтудi қамтамасыз ететiн АӨК сауда-сатып алу қызметiнiң тиiмдi тетiктерiн дамыту;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi талдамалық материалмен және ақпаратпен қамтамасыз ету жөнiндегi ақпараттық-маркетингтік қызметтi енгізу;
      негізгі және айналым құралдарын сатып алуға жеңiлдiктi кредит берудi және оларға мемлекеттiк қолдау шараларын көрсетудiң басымдылығын кеңейту, сондай-ақ экономикалық және ұйымдық шаралар жүйесiн iске асыру арқылы ұсақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi орта және iрi ауыл шаруашылығы құралымдарына бiрiктiрудi ынталандыру көзделедi.
      Азық-түлiктiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн жағдайлар жасау мақсатында, сондай-ақ ауылдық аумақтарды кешендi дамыту және ауыл тұрғындарын ұлттық стандарттағы өмiр сапасы бар қалыпты өмiрмен қамтамасыз ету үшiн "Агроөнеркәсiп кешенi мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды.

  Параграф 4. Көлiктi және байланысты дамыту

Көлiктi дамыту

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктiк-коммуникациялық кешенiнiң негізгі мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететiн транзиттiк дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстiк және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
      Көлiктiк-коммуникациялық кешеннiң алдағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi:
      салалық даму бағдарламаларын iске асыру;
      мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмділiгiн арттыру;
      негiзгi құралдарды жаңғырту және жаңарту, инфрақұрылым объектілерiн қайта жаңарту және салу;
      республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту;
      ұлттық теңiз сауда және көмекшi флотты құру;
      көлiк-логистикалық қызметтер кластерiн құру болып табылады.

  Автомобиль жолдарын дамыту

      Республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      "Астана - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесiндегi "Ақтау - Атырау", "Астана - Қостанай - Челябi", "Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл"; "Ресей Федерациясының шекарасы - Орал - Ақтөбе", "Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы" және "Ақтөбе облысының шекарасы - Арал - Қызылорда - Түркiстан - Шымкент" (iрiктелiп алынады) учаскелерiндегi "Самара - Шымкент", "Омбы - Павлодар - Майқапшағай" (iрiктелiп алынады), "Қордай - Тараз - Шымкент - Өзбекстан шекарасы", "Үшарал - Достық" (iрiктелiп алынады), "Қызылорда - Жезқазған - Павлодар - Успен - Ресей Федерациясының шекарасы" (iрiктелiп алынады) автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнiндегi iрi жобаларды iске асыру жоспарлануда.
      2005 жылы "Алматы - Бiшкек" автожолын, 2006 жылы Батыс Қазақстанның автожолдарын оңалтуды аяқтау жоспарланып отыр.
      Жоспарланып отырған кезеңде:
      республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ ұстау және көгалдандыру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      2006-2008 жылдары тиiстi үкiмет аралық және ведомствоаралық келiсiмдер жасау арқылы халықаралық автомобиль жолдарын дамыту, халықаралық конвенциялар мен келiсiмдерге ("Карнет де Пассаж" кедендiк келiсiм, "Жасыл карта" автокөлiк құралдары иелерiнiң жауапкершілігiн сақтандыру) қосылу басым бағыттар болып қалады.
      Жекелеген автокөлiк құралдарына салық жүктемелерiн және кеден баждарын азайтумен экономикалық ынталандыру - жылжымалы составты жаңартуды жеделдету үшiн жағдайлар жасау, автокөлiк құралдарына қойылатын техникалық талаптар, жол қозғалысы, автомобиль көлiгi жұмыскерлерiнiң еңбегiн қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саланың нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      Автокөлiк құралдарын лизингтеу жолымен "ҚазАвтоКөлiк" АҚ-тың жылжымалы құрамды паркiн одан әрi жаңарту көзделiп отыр.

  Темiр жол көлiгiн дамыту

      2006 жылы Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру аяқталады, бұл магистралдық желiнiң табиғи-монополиялық қызметтерiнен темiр жол көлiгiнiң бәсекелi секторының бөлiнуiн қамтамасыз етедi.
      Алдағы кезеңде темiр жол көлiгiнiң инфрақұрылымын одан әрi дамыту жалғасады. Мынадай жобаларды iске асыру:
      КДҰ схемасы бойынша (салу - пайдалану - беру) ұзындығы 149,6 км. "Шар - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу;
      ұзындығы 528,7 км. жаңа "Бейнеу - Сексеуiл" темiр жол желiсiн салу;
      локомотив және вагон паркiн жаңарту, зауыттық жөндеудiң, локомотив және вагон жасаудың отандық базасын және жылжымалы құрамды кейiннен қалпына келтiру әрi жаңарту үшiн импорт ауыстыратын жаңа өндiрiстердi құру жоспарлануда.
      Тасымалдаудың қазiргі заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру, тасымалдау процесiн басқарудың қазiргі заманғы жүйелерiн енгiзу, ресурс үнемдейтiн жаңа технологияларды дамыту жалғасады.
      Тасымалдаушылардың әлеуметтiк маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырумен байланысты шығындарын субсидиялау жөніндегі, сондай-ақ жолаушылар вагондарының паркiн жаңарту жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.

  Су көлігін дамыту

      2006-2008 жылдары Ақтау және Баутино порттарының өндiрiстiк және ауыстырып тиеу қуаттарын жүктердi ауыстырып тиеудiң болжамды өсуiн қамтамасыз ететiн деңгейге дейiн дамыту жөнiндегi жұмыстар, Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердiң қозғалысын басқару жүйесiн құру аяқталады.
      Ұлттық теңiз сауда флотын құрудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде танкерлiк және құрғақ жүк флоттарын құру, жүктердi Ақтау портынан қазақстандық туы бар кемелермен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру, Құрық портының инфрақұрылымын дамыту жоспарланып отыр. 2006 жылдың соңына қарай республиканың теңiз сауда флотында 10 кемеге дейiн болады деп болжанып отыр.
      Өзен көлiгiн одан әрi дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту жөнiндегi жұмыстарды жүргізу;
      Қазақстан Республикасының бүкiл аумағы бойында Ертiс және Орал өзендерiнiң техникалық көрсеткiштерiн навигация барысында тәуекелдердiң туындауын және өзен кемелерiнiң кiдiруiн болдырмайтын деңгейге дейiн жеткiзу;
      Қазақстанның Каспий маңы өңiрлерiнiң өзен көлiн Солтүстiк-Оңтүстік халықаралық транзиттiк дәлiздiң жұмысына қосу басым бағыттар болып қалады.

  Әуе көлiгін дамыту

      Азаматтық авиация саласын дамыту әзiрленетiн 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.
      Бұл Бағдарламаның негізгі мақсаты азаматтардың сапалы авиациялық қызметтерге өсіп келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыру үшін мемлекеттің тиiмдi, бәсекеге қабiлетті, халықаралық талаптарға сай келетін авиакөлік жүйесiн құру болып табылады.
      Оны iске асыру шеңберiнде Ақтау қаласының халықаралық әуежайын, Ақтөбе қаласындағы халықаралық әуежай аэровокзалын қайта жаңарту, сондай-ақ Шымкент және Павлодар қалалары әуежайларының ұшу-қону алаңы мен аэровокзалын қайта жаңарту көзделген.
      Авиациялық техника мен жер үсті қызмет көрсету құралдарын одан әрi жаңарту үшін қазiргi заманғы әуе кемелерiн және аэронавигациялық жабдықтарды сатып алу көзделіп отыр. Елдiң азронавигациялық кешенін навигацияның, әуе қозғалысын қадағалау/басқарудың спутниктік жүйесiн енгізуге дайындау жалғасады.
      Астана, Алматы және Атырау қалаларындағы жаңғыртылған әуежай кешендерi базасында әуе қатынастарын кеңейту жөніндегі iс-шаралар жүргізіледі.
      Әлеуметтік маңызды рейстердi жүзеге асыру үшін жүйелi iшкi әуе тасымалдарын субсидиялауды жалғастыру қажет.
      Қызметтер аясын кеңейту және жаңа рыноктарды жаулап алу үшiн азаматтық авиацияның ұшақ паркiн жаңарту жөніндегі кешендi шараларды iске асыру жалғасады.

  Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама) шеңберінде 2007 жылдың аяғына қарай "электрондық үкiметтің" базалық құрамдас бөлiктері құрылатын болады, оған үкiметтiң порталы мен шлюзi, "төлем шлюзi", ұлттық сәйкестендiру жүйесi, мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көліктік ортасы, жүйеқұраушы деректер базасы жатады. Бұл Мемлекеттiк бағдарлама бағыттарының бiрi мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру мен дамыту және оған қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық теңсiздiктi жою және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бiлiм деңгейiн көтеру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
      Ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды аяқтау жоспарланып отыр, ол байланыстың, көлiктiк ортаның жоғары сапалы цифрлы арналарын ұсыну негізiнде республикада телекоммуникациялар рыногын дамытуды қамтамасыз етедi, сондай-ақ әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекеге қабiлеттілiктi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың ұлттық спутнигін 2005 жылғы желтоқсанда ұшыру жоспарланып отыр. Спутниктiң пайда болуымен қазiргi спутниктiк байланыс операторларының "KAZSAT-қа" көшуi жүзеге асырылады, бұл республикада ақпарат қауiпсiздігіне және спутниктік байланыс қызметтерiнiң қарқынды дамуына ықпал етедi.
      Байланыс және хабар таратудың ұлттық геостационарлық спутнигiнiң қызметтерi қазiргi уақыттағы тарифтерден едәуiр төмен болады.
      Спутниктiк байланыс арналарын жалға отандық байланыс операторларына беруден басқа спутниктiк байланыс арналарын ТМД елдерiнiң операторларына жалға беру жоспарланып отыр.
      Өңiрлiк, әсiресе ауылдық жерлердегi инфрақұрылымды техникалық жайластырудың деңгейiн арттыруға және қазiргі заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгізу есебiнен қызметтер аясын кеңейтуге бағытталған почта-жинақ жүйесiн дамыту жалғасады. Халық пен экономиканың нақты секторының субъектiлерi үшiн "электронды үкiмет" жүйесiне және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына ұжымдық қол жеткiзу пункттерi ұйымдастырылады, почта төлем карточкаларына қызмет көрсету үшiн жеке банкомат желiсi мен POS-терминалдар құрылады, қалалар мен аудандар деңгейiнде почта байланысы бөлiмшелерi базасында заңды және жеке тұлғалар үшiн бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеу жөніндегі трансфер-агенттiк пункттер ашылады.

  10. Табиғи капиталды дамыту

  Параграф 1. Тау-кен өндіру кешенiн дамыту және оның ресурстарын пайдалану

      Тау-кен-металлургия кешенi (бұдан әрi - TMК) экономиканың базалық салаларының бiрi болып табылады және республиканың макроэкономикалық көрсеткiштерiн қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етедi. Минерал-шикiзат базасын толықтыру мақсатында Геологиялық барлау жұмыстарының бағдарламасы әзiрленедi, оны iске асыру республиканың минерал-шикiзат базасының едәуiр өсуiн қамтамасыз етедi. Қазiргi кен орындарының төменгi көкжиектерiн ашу республиканың шикiзат базасын дамытудағы маңызды бағыт болып табылады, бұл 2006-2008 жылдары металлургиялық руда өндiрудi ұлғайтуға ықпал етедi.
      ТМК кәсiпорындарында рудалық емес металлургиялық шикiзатты өндiру және қайта өңдеу, металдарды қайталама өңдеу, отқа төзiмдi заттарды, металл бұйымдарды, құбырларды және т.б. өндiру жүзеге асырылады, қосылған құны жоғары өнiмдердiң жаңа өндiрiстерiн құру перспективалары айқындалды. Жаңа материалдарды, атап айтқанда сортты металл бұйымдарын жасау аса өзектi болып табылады.
      Қара металлургияда өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемiнiң басым бөлiгi "Миттал Стилл Темiртау" АҚ-қа тиесiлі, алайда қара металдар рыногындағы қатаң бәсекеге байланысты 2006-2008 жылдары қара металдар илегi бойынша өндiрiс көлемiнiң айтарлықтай өсуi күтiлмейдi. Кәсiпорында жиынтық өнiмдiлiгi жылына 5,2 млн. тонна болатын үздiксiз болат құюдың екiншi желiсiн аяқтау жоспарланып отыр. Бұдан басқа, 2007 жылы "Миттал Стилл Темiртау" АҚ Ақтау қаласында бiрiншi модулдi қуаты жылына 60 мың тонна болатын құбыр зауытын салуды аяқтауды жоспарлап отыр.
      Республикада түстi металл сынықтары мен мыс негiзiндегi қорытпалар сияқты төменгі сортты шикiзатты қайта өңдеу қуаттары бар, олардың iрi қайта өңдеушiсi "Қазақмыс" корпорациясы мен "Кастинг" ЖШС болып табылады. Бұдан басқа, "Кастинг" ЖШС перспективалы даму жоспарында болат балқыту және илек өндiрiсiнiң екi кезегiн салу көзделген. Сұйық болат және подкат өндiрiсi iске қосылды. Блюмдер түрiндегi подкат шығарылады.
      "ССТКӨБ" АҚ республикадағы тауарлық темiр рудасы мен темiр рудалы шекемтастарды негiзгi өндiрушi болып табылады. Кәсiпорын өз өнiмiнiң негiзгi бөлiгiн (70%-дан астам) Ресейдiң металлургия зауыттарына жеткiзедi. Темiр рудасы шикiзаты рыногында өнiмнiң жоғары бәсекеге қабiлеттілігiн сақтау үшiн бiрлестiк шығарылатын өнiм технологиясын жетiлдiру және сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды әзiрледi. Өндiрiс көлемiнiң ұлғаюы өткiзу бiрiншi кезекте Ресейге өткiзу рыногына тәуелдi.
      Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе ферроқорытпа зауытында Шоқаш кен орны рудаларынан рутил-цирконийлi концентраттар өндiру технологиясы игерiлуде.
      "Қазхром" ТҰК "Ақсу ферроқорытпа зауыты" филиалында пештер ферросилицийдiң төменгi сортты маркасын балқытудан жоғары сапалы көмiртектi феррохромды балқытуға көшiрiлдi, құю, металды бөлу және жiктеу схемасы жетілдiрiлдi.
      "ӨТМК" ААҚ Сәтпаев кен орнындағы ильмениттiк концентраттарды шығару жөнiндегі кенiштi iске қосу жолымен өзiнiң шикiзат базасын құрды.

  Мұнай-химия өнеркәсiбі

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан Республикасында мұнай-химия өндiрiсiн салу және дамыту үшiн базалық жағдайлар қалыптасты.
      "Теңiзшевройл" ЖШС-нiң газы базалық мұнай-химия өнiмiн өндiру жөнiндегi жоспарланған мұнай-химия өндiрiстерiн құру үшiн шикiзаттың ең оңтайлы көздерiнiң бiрi болуы мүмкiн. Кейiннен Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының газдары мұнай-химия өндiрістерi үшін шикiзаттың негiзгi көздерi болады.
      Сондықтан бiрiншi кезеңде газды қайта өңдеу зауытын салу жөнiндегi инвестициялық жобаны әзiрлеу және iске асыру жоспарланып отыр.
      Халықаралық рыноктың мұнай-химия өнiмiне қажеттiлiгi өңiрлiк аспектiде базалық мұнай-химия өнiмiнiң он бес номенклатуралық түрлерiн, оның iшiнде тығыздығы әртүрлi полиэтилен, әртүрлi маркалы полипропилен, бензол, этиленгликол және этил-бензол, полистирол, метанол және басқа да мұнай-химия өнiмдерiн шығару жөнiндегi мұнай-химия өндiрiстерiн құру Қазақстан үшiн барынша экономикалық пайдалы болатынын көрсетедi.

  Мұнай өнеркәсібi

      Тұтастай республика бойынша мұнай өндiрудiң прогрессивтi өсу серпiнi республика экономикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы мұнай-газ секторын дамытудың сипатты ерекшелігі болып табылады.
      Мұнай өндiрудi ұлғайту мұнай өндiрушi компаниялар қазiргi уақытта өнеркәсiптiк пайдалануға тартып жатқан көмiрсутектер ресурстарын игеруге енгiзумен қамтамасыз етiледi.
      Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жөніндегі жұмыс (бұдан әрi - Жоба) жалғасады.
      2006 жылы Жоба аяқталғаннан кейiн және Қашағандағы коммерциялық игеру басталғаннан кейiн отандық МӨЗ-дердi республиканың мұнай өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiне қажеттiлiгiн толық жабуға мүмкiндiк беретiн көлемде жүктеу жоспарланып отыр. Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту ақшыл мұнай өнiмдерiн 35%-ға ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
      Мұнай экспортын дамыту перспективалары көліктiк мүмкiндiктермен, бiрiншi кезекте құбыр инфрақұрылымы мүмкiндiктерiмен айқындалады. Қазiргi уақытта магистралды құбырлардың ұзындығы шамамен 7,0 мың км. құрайды.
      Орта мерзiмдi кезеңде мұнай тасымалдаудың баламалы бағыттарын кеңейту және құру жөнiндегi жұмыстар жүргiзiледi. Мысалы, 2005 жылы Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын салуды аяқтау және КТК мұнай құбырының өткiзу қабiлетiн кеңейту жобаларын дайындау жоспарланып отыр.

  Газ өнеркәсібi

      2006-2008 жылдары Қарашығанақ Газ жобасын iске асыру Газ альянсын құру және өткiзу қабiлетi 2010 жылға қарай 90 млрд. текше метрге дейін жеткiзiлетiн OAO (Орта Азия - Орталық) газ-көлік жүйесiн жаңғырту және қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
      "Қызылорда қаласының жылу-энергия көздерін және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру" жобасын іске асыру жалғасады, ол бойынша ұзындығы 123 км. "Ақшабұлақ - Қызылорда" магистралды газ құбырын салу аяқталды.
      2005-2006 жылдары Амангелді топтық газ кен орындарын игеру жалғасады.

  Көмір өнеркәсiбi

      Көмір өнеркәсiбiнде "Екiбастұз көмiрi", "Қарағанды көмiр бассейнi шахталарын жабу", "Көмір саласын халықаралық стандарттарға көшіруді қамтамасыз ету" бағдарламалары іске асырылуда.
      1995 жылдан бастап Қарағанды көмір бассейнінде рентабелді емес шахталарды жабудың жоспарлы процесi жүзеге асырылуда. 2005 жылға дейін 9 шахта жабылды, бұл үшін республикалық бюджеттен 5,5 миллиардтан астам теңге бөлiндi.
      2004 жылы Екiбастұз бассейні көмiр өнімдерінің үш мемлекеттiк стандарты, каталогы мен сыныптамасы әзірлендi және бекiтiлдi.
      Көмір отын ғана емес химиялық-технологиялық шикiзат болып табылатынын ескере отырып, көмірді терең өңдеу (газдандыру, синтетикалық сұйық отын, химиялық өнімдер) технологияларын енгізу үшін ғылыми-техникалық базаны кеңейтуге, сондай-ақ көмір қыртыстарындағы метанды өнеркәсiптік пайдалануға кiрісу ұйғарылып отыр.
      Қазақстан Республикасынан таяу және алыс шетелдерге жеткiзiлетiн көмір өнiмдерiнiң сапасын, оның сыртқы рыноктағы бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн көмiр саласын ИСО сериялы халықаралық стандарттарға көшiрудi қамтамасыз ету жөнінде бағдарлама әзірлеу көзделуде.

  Атом өнеркәсiбi

      Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамыту Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 78  қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасында уран өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2015 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрi - Бағдарлама) сәйкес жүзеге асырылады.
      Уран өндіру көлемін ұлғайту жөніндегі негізгі iс-шаралар жаңа кен орындарын игеруге және қолданыстағы рудниктерді дамытуға бағытталған.
      Бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнде:
      "Ақдала", "Оңтүстiк Мойынқұм", "Заречное", "Ыңғай" рудниктерiн кеңейту және салу көзделедi;
      Бағдарламаны iске асырудың екiншi кезеңiнде:
      "Иiркөл", "Орталық Мыңқұдық", "Жалпақ" рудниктерiн салу көзделедi.
      Қаржы ресурстарын одан әрi тарту және уран өнiмдерiн кепiлдендiрiлген өткiзудi қамтамасыз ету үшiн "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК Қытай Ұлттық Атом Корпорациясы, Ресей Федерациясының Атомминi, "RWE Nuken GmbH" немiс компаниясы, жапондық "Itochu Corporation" компаниясы, оңтүстік кореялық "KORES" компаниясы сияқты өндiруден соңғы тұтынуға дейiн тiгінен бiрiктiрiлген жоғары дәрежелi компаниялармен бiрлескен кәсiпорындар құру туралы келiссөздер жүргізуде.
      "YMЗ" ААҚ-та жаңғыртылған уранды конверсиялау жөніндегі желiлер құру туралы БНФЛ компаниясымен келiссөздер жүргiзiлiп жатыр.
      Қазақстанда кезең-кезеңiмен уран тотықша-тотығын (U3О8), диоксидiн (UO2) және гексафторидiн (UF6) шығару жөнiндегi "әскери емес" бiрыңғай технологиялық цикл құру жоспарланған және жүзеге асырылуда.

  Электр энергиясын өндiру

      Электр энергиясын өндiру мен тұтынудың көзделген көлемдерiн қамтамасыз ету үшiн алдағы кезеңге рыноктық тетiктер мен электр энергиясының спот рыногын дамыту, рынок субъектiлерiн электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiмен (АСКУЭ) және ақпарат беру жүйелерiмен жарақтандыру жолымен электр энергетикасының жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлігін арттыру, саладағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiндегi мiндеттер алға қойылады. Солтүстiк-Оңтүстік транзитiн салу аяқталады, Қазақстанның Батысында жаңа қуаттар iске қосылады, жұмыс iстеп тұрған электр станцияларындағы энергия блоктарын қалпына келтiру және қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар жалғасады.

  Параграф 2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану

Қоршаған ортаны қорғау

      2006-2008 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған мақсаттар қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі мiндеттер:
      мыналарды:
      заңнама базасын жетiлдiрудi;
      мемлекеттiк және жергiлiктi деңгейлерде жоспарлауды қамтамасыз етудi;
      қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк басқаруды дамытудың институционалдық негiздерiн құруды;
      мемлекеттiк, өндiрiстiк және қоғамдық бақылау жүйесiн жетiлдiрудi;
      қоршаған орта мониторингi жүйесiн дамытуды;
      жүйелi тәсiл негiзiнде табиғат қорғау жұмыстарын ғылыми қамтамасыз етуді;
      сектораралық ынтымақтастық тетiктерiн әзiрлеудi;
      экономикалық тетiктердi жетiлдiрудi;
      әлеуметтiк әрiптестiк тетiктерiн дамытуды;
      экологиялық бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудi;
      халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтиды;
      шаруашылық және өзге де қызметтердiң қоршаған ортаға әсерiн азайту және табиғат қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын:
      ормандарды молықтыру және орман өсiру;
      Жердiң климаты мен озон қабатына антропогендiк әсер етудi азайту;
      экологиялық апат аймақтарын, зымыран-ғарыш полигондарын және әскери-сынақ кешендерiн оңалту;
      Каспий теңiзiнiң қайраңы мен оған жақын орналасқан аумақтардың ластануын болдырмау;
      су ресурстарының жұтауы мен ластануының, әуе бассейнiнiң ластануының алдын алу;
      өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемiн азайту, оларды жою және ұқсату;
      халықтың аурушаңдық деңгейi мен қоршаған ортаның сапасы арасындағы байланысты зерттеу жолымен шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерiн азайту әрi табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұтаған жерлердi түгендеу және бағалау;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобаларды әзiрлеу және iске асыру жолымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесiн тоқтата тұру және оның алдын алу жөнiндегi бiрiншi кезектегi әрi превентивтiк iс-шаралар өткiзу.
       Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын пайдалану саласындағы заңнамалық базаны жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының барлық басқа да заңнамалық кесiмдерiне қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру, экологиялық аудит мәселелерiн реттеуге бағытталған табиғат қорғау нормалары енгiзiледi.
      Табиғат қорғау заңнамасын жүйелендiру мақсатында 2006 жылы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
      Екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешiмдерiне сәйкес қабылдаған Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау жөнінде шаралар қабылданады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысымен қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және оның тұрақтандыру жөнiндегi шаралар кешенiн тұжырымдау көзделген "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бұл Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде:
      2005 жылы:
      табиғат қорғау iс-шараларын жоспарлауды әртүрлi деңгейде және салааралық үйлестiру қамтамасыз етiледi;
      қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиiстi институционалдық базасы қалыптастырылады;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулердің негiзi құрылады;
      2006 жылы:
      заңнама базасы ретке келтiрiледi;
      экологиялық талаптар мен стандарттарды қайта қарау және әзiрлеумен мемлекеттiк бақылау жүйесiн жаңғырту жүргізіледі;
      Бiрыңғай мемлекеттік мониторинг жүйесiнiң жұмыс iстеуi қамтамасыз етiледi, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мониторингі жүйесi 10%-ға кеңейтiлiп, жаңғыртылады;
      табиғат қорғау қызметiн ынталандырудың тиiмдi экономикалық тетiктерi пысықталады және сынақтан өткiзiледі;
      халықаралық ынтымақтастықты кеңейту қамтамасыз етіледi;
      2007 жылы:
      нормативтік әдiстемелiк құжаттама әзiрленедi;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың ғылыми-техникалық негіздемесi қамтамасыз етiледi;
      үздiксiз экологиялық бiлiм беру, тәрбиелеу және ағартушылық жүйесi жетiлдiрiледi.
      2007 жылы қоршаған орта сапасының көрсеткiштерiн тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының екiншi кезеңiн (2008-2010 жылдар) iске асыру жөнiндегi бағдарлама әзiрленедi.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49  қаулысымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесін тоқтата тұру және алдын алу жөнiндегі бiрiншi кезектегі және превентивтiк іс-шараларды қамтитын Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама бекiтiлдi.
      Шөлейттенудi тоқтата тұру және алдын алу процесi аталған Бағдарлама ережелерiн кезең-кезеңiмен iске асыруды көздейдi.
      Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде бiрiншi кезеңде (2005-2007 жылдар):
      шөлейттенуге бейiм жерлердi түгендеу және олардың жай-күйiн бағалау жүргiзiледi;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобалар әзiрленедi;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету жөніндегі жұмыс жүргізiледi.
      2008 жылы ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн тұрақты жер пайдаланудың нормативтi талаптары мен экономикалық тетiктерiн әзiрлеу және енгізу, халықаралық экологиялық конвенцияларды тұтастырылған iске асыруды қамтамасыз ету, шөлейттену және құрғақшылықтың терiс әсер ету процесiнiң көлемдерiн қысқарту және дамуының алдын алу жөніндегі жұмыс басталады.

  Табиғат пайдалану

      2006-2008 жылдары табиғат пайдалану саласындағы негiзгi мiндеттер:
      Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желiсiн дамыту;
      Ормандарды, кеңейту, молықтыру және орман өсiру;
      елдi мекендердi көгалдандыру және олардың айналасында жасыл аймақтар құру;
      биологиялық әралуандылықты сақтау.
      Елдiң балық шаруашылығын одан әрi дамытудың негізгі мақсаты бағалы балық түрлерiн сақтау және дамыту үшiн жағдайлар жасау болады.
      Бағалы балық түрлерiн сақтау мен дамыту және балық шаруашылығын тиiмдi басқару саласында алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
      балық шаруашылығын басқарудың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiрудi;
      балық шаруашылығы тоғандарында бағалы балық түрлерiнiң өндiрiстiк запасын қалыптастыру мен толықтыруды;
      көл-тауар шаруашылықтарын дамыту үшiн жағдайлар жасауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
      2005-2007 жылдары орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы негізгі бағыт ормандарды орман өртiнен және заңсыз ағаш кесуден қорғауды күшейту болуы тиiс.
      Елдегі мемлекеттiк орман қорын молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында:
      Елдегi мемлекеттiк орман қорын сақтау және молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632  қаулысымен 2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламаны iске асыру ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы ахуалды тұрақтандыруға және оларды ұтымды пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргiзу үшiн жануарлардың жабайы түрлерi ресурстарының жүйелi мемлекеттiк есебi мен кадастры қажет, мұнда жануарлардың географиялық таралуы туралы, олардың жай-күйi мен саны, тiршiлiк ортасының сипаттамасы және шаруашылық мақсатта пайдаланылуы туралы мәлiметтердiң жиынтығы көрсетiледi.
      2005-2006 жылдары мынадай iс-шаралар орындалады:
      аңшылық объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерiнiң жай-күйiне бағалау жүргiзiледi;
      "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 19 шiлдедегі N 746  қаулысымен бекiтiлген Тiзбеге сәйкес республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғи қаумалдарды паспорттау жүргізiледi;
      Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан облыстарының аумақтарында аңшылық-экономикалық зерттеулер және шаруашылықаралық аңшылықты жайластыру жүргiзiледi;
      республиканың резервтiк аңшылық қорының аумақтары бекiтiледi.
      Тұяқты жабайы жануарлардың және киiктердiң санын тұрақтандыру және күтiлетiн олардың таралу аймақтары бойынша сан өсiмiнiң нәтижелер есептік деректерiмен тiркелген таралымдарын қалпына келтiрудi көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 наурыздағы N 267  қаулысымен бекiтiлген Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудiң 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғасады.

  11. Аумақтық даму және инфрақұрылым

  Параграф 1. Өңiрлiк даму

      2006-2008 жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаттары экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн жағдайлар жасау, инфрақұрылымды нығайтуға және тiршiлiк ету ортасын жақсартуға ықпал ететін басым инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негiзiнде өңiрлердiң тұрақты дамуына қол жеткiзу болады.
      Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      өңiрлердi дәйектi әрi теңгерiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамытуды қамтамасыз ету;
      кластерлiк даму негiзiнде өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру, ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған шаралар әзiрлеу және iске асыру, проблемалы аумақтардың мәселелерiн шешу;
      шекара маңындағы аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты тұжырымдау және жүргiзу;
      Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн республикалық деңгейде:
      мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкiлеттiктердiң аражiгiн нақты ажыратуды қамтамасыз ететiн заңнамалық кесiмдердi қабылдау және бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру;
      Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған стратегиясын әзiрлеу және бекiту;
      Проблемалық аумақтарды дамыту бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
      Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
      ұтымды демографиялық және көшi-қон саясатын жүргiзу көзделіп отыр.
      Өңiрлiк деңгейде мынадай шараларды қабылдау:
      экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, инвесторлар үшiн шикiзатты терең өңдеудi ұйымдастыру, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайту бойынша ынталандырушы жағдайлар жасау есебiнен жетiлдiру;
      инфрақұрылымды одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      меншіктi ресурстарды қайта өңдеу саласында жаңа өндiрiстер құру үшiн өңiрге тiкелей инвестициялар тарту жөнiндегi жұмысты өрiстету;
      шағын және орта бизнестi дамыту жөнiндегi шараларды iске асыру;
      тұрып қалған кәсiпорындардың жұмысын қалпына келтiру есебiнен де, жаңа өндiрiстер құру есебінен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
      қосымша жұмыс орындарын құру, ақы төленетiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту және қайта даярлау есебiнен жұмыспен қамтуға белсендi жәрдемдесу;
      ауылдық аумақтарды дамыту жөнiндегі өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      кедейшiлiктi азайту жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      бiлiм берудi дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
      шағын қалаларды дамыту жөніндегі, олардың экономикалық өсуіне және тұрғындарының тұрмыс деңгейiнiң жақсаруына қол жеткiзуге бағытталған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекара маңындағы, ең алдымен, оңтүстiктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл бөлiнедi;
      халықтың неғұрлым аз қамтамасыз етілген жiктерiне микрокредит беруде кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайлар жасауға бағытталған жүйесін одан әрі дамыту;
      серпiндi дамушы теңгерiмдi көлiк жүйесiн, тиiмдi және технологиялық жаңартылған, экономика мен өңiрлер тұрғындарының қажеттiлiктерiн сапалы қызметтермен қамтамасыз ететiн көлiк кешенiн құру көзделiп отыр. 

                                            Қазақстан Республикасы
                                            Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                         26 тамыздағы N 884 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

       Ескерту. 2-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері

Атауы 2005 ж. есеп Болжам
2006 ж. 2007 ж. 2008 ж.
01.07 дейін 01.07 бастап

Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге

7000

9200

9200

9752

10337

Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге*

3000

3000

3000

3180

Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге

6200

6700

7236

7815

Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге

6014

7945

8422

8927

Айлық есептік көрсеткіш, теңге

971

1030

1092

1158

Жұмыс күшінің импортына квота (Қазақстан Республикасының
шекара маңындағы
облыстарында
ауыл шаруашылығы
жұмыстарында еңбек
қызметін жүзеге
асыру үшін тартылатын көшіп
келген еңбекшілерді
есепке ала отырып),
%-бен**

0,45

0,70

0,70

0,70

* - Базалық зейнетақы төлемі 2005 жылғы 1 шілдеден бастап енгізілді
**  - шетелдік жұмыс күшін тартуға квота болжамы көшіп келген еңбекшілерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының %-ы ретінде есептеледі
ескертпе:
      Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендік тарифтердің өзгеруі қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітіледі;
      өнімдер (жұмыстар) өндіруге арналған стандарттар»"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  21-бабының 1-тармағына сәйкес техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес бекітіледі.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне
    (тауарларына, жұмыстарына) бағалардың және тарифтердің
       шекті өсуінің 2006-2008 жылдарға арналған болжамы

N


 

    Мемлекеттік реттеуіштер

2005 ж.
желтоқ-
сан
2004 ж.
желтоқ-
санға,
%, бағалау

2006 ж.
желтоқсан
2005 ж.
желтоқ-
санға,
%, болжам

2007 ж.
желтоқсан
2006 ж. 
желтоқ-
санға,
%, болжам

2008 ж.
желтоқсан
2007 ж.
желтоқ-
санға, %,
болжам

1

Электр энергиясын өңірлік деңгейдегі электр желілері арқылы беру

126,6

138

105,4

111,3

2

Электр энергиясын өңіраралық деңгейдегі электр желілері арқылы беру

108,9

108,4

109,3

112,5

3
 
 
 
 
        4

Электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық
диспетчерлендіру

109,5

119,3

108,2

110,9

Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау: таратушы құбырлар арқылы

102,7

103,4

112,5

106,9

5

Мұнайды магистральды құбырлар арқылы тасымалдау

100

100

100

100

6

Жылу энергиясын өндіру, беру және (немесе) тарату

102

115

112

108

7

Су шаруашылығы жүйесінің қызметтері:
магистральды құбырлар және (немесе) арналар арқылы су беру
таратушы құбырлар арқылы су беру


 
 
 
 

        105,1
103,1


 
 
 
 

        125,3 119,3


 
 
 
 

        102,7
115


 
 
 
 

        101,2
110

8

Ағынды суларды ағызу

104,9

119,2

115

110

9

Порттардың қызметтері

100

100

100

100

10

Әуежайлардың қызметтері: әуе кемесінің ұшуын және қонуын (қабылдау және шығару) қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

100,7
 
 
 
 
 
          102,1

101,5 
 
 
 
 
 
          104,7

101,3 
 
 
 
 
 
          104,1

101,2 
 
 
 
 
 
          103,5

11

Почта байланысының жалпыға қол жетімді қызметтері:
жай хат жіберу
жай карточка жіберу
жай бандероль жіберу


    102
102
102


    102
102
102


    102
102
102


    102
102
102

                                                Қазақстан Республикасы
                                              Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                                 26 тамыздағы N 884
                                               қаулысымен бекiтiлген

       Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
             дамуының   2006-2008 жылдарға арналған маңызды
                     көрсеткіштерінің болжамы

  Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
есеп

болжам

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2006ж.

2007ж.

2008ж.

Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер

Халықтың жалпы саны, мың адам

15012,7

15146,2

15314,2

15446,5

15588,6

101,1

102,9

Экономикада жұмыспен қамтылғандардың саны, мың адам

7148,4

7244,2

7468,7

7593,1

7729,3

103,1

106,7

Зейнеткерлердің саны (орташа жылдық), мың адам

1647,2

1637

1622,6

1621,5

1620,9

99,1

99

Зейнетақының орташа айлық мөлшері, теңге

8571

9142

10063

11077

11963

110,1

130,9

Базалық зейнетақы төлемінің орташа айлық мөлшері, теңге


3000

3000

3000

3180

100

106

Нақты жалақы, өткен жылға %-бен

114,6

112

108

112,1

107,9


130,6

Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
есеп

болжам

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2006ж.

2007ж.

2008ж.

Маңызды макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім, млрд. теңге

5870

7457,1

8725

9988

11459


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

109,6

109,5

108,3

108,3

108,9

127,7

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл.

2877

3703

4486

5092

5799

156,6

ЖІӨ-нің салалық құрылымы, %

100

100

100

100

100

100

Тауарлар өндіру оның ішінде:

өнеркәсіп
ауыл шаруашылығы
құрылыс

44,9
 
 
    31,1
7,9
5,9

44,1
 

  30,2
6,5
7,4

43,4
 

  29,5
6,3
7,6

43,2
 
 
    29,3
6,1
7,8

42,9
 
 
    29,0
6,0
7,9


Қызметтер өндіру

50,6

52,2

52,6

52,8

53,1


Таза салықтар

6,2

5,9 

6  

6  

6  


Қаржылық делдалдық  қызметтері

-1,8 

-2,2  

-2  

-2  

-2  


Кірістер құру әдісімен ЖІӨ, %

  100

100  

100  

100  

100  


Қызметкерлерге еңбекақы төлеу

37,9

34,2

34,3

34,5

34,7


Өндіріс пен импортқа салынатын таза салықтар, оның ішінде:

10,3

8,9

8,8

8,9

8,1


өнімдер мен импортқа салынатын салықтар

8,3

6,8

6,8

6,7

6,5


өндіріске салынатын басқа да салықтар 

2

2,1

2,0

2,2

1,6


Өндіріс пен импортқа субсидиялар (-)

0,1

0

0

0

0


Жалпы пайда және жалпы аралас кіріс, оның ішінде:

57,2

56,9

56,9

56,6

57,2


негізгі капиталды тұтыну

15,9

16,2

16,5

16,1

16


таза пайда және таза аралас кіріс

41,3

40,7

40,4

40,5

41,2


Түпкі пайдалану
әдісімен ЖІӨ, %

100

100

100

100

100


Түпкі тұтынуға арналған шығыстары
үй шаруашылық-
тары
мемлекеттік басқару органдары
үй шаруашылық-
тарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар

64,7
 
 
    51,7
 
  11,5
 
 
    1,5

63,1
 
 
    50,3
 
  11,5
 
 
    1,3

69,8
 
 
    55,4
 
  12,7
 
 
    1,7

70,4
 
 
    55,9
 
  12,7
 
 
    1,8

70,3
 
 
    56
 
  12,8
 
 
    1,5


Жалпы жинақтар
негізгі капиталды жинақтау

26,6
25,4

27,7
25,1

24,9
22,9

24,9
23
 

25,8
23,5


материалдық  айналым құралдары
запастарының өзгеруі

1,2

2,6

2

1,9

2,3


Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты

9

9,2

5,3

4,7

3,9


Ақша базасы, млрд. теңге
өткен жылға %-бен

578
 
  182

663
 
  114,7

939
 
  141,6

1184
 
  126,1

1416
 
  119,6

214

Ақша массасы,
млрд. теңге өткен жылға %-бен

1650
 
  170

2065

125,2

2789
 
  135,1

3561
 
  127,7

4413
 
  123,9

214

Экономиканы монеталандыру деңгейі, % 

28,1 

27,7  

32,0  

35,7  

38,5  


Ұлттық Банктің жыл соңындағы қайта қаржылан-
дырудың ресми ставкасы жыл соңында

7

8

8

7,5

7,5


Банк жүйесіндегі
резиденттердің депозиттері, млрд.теңге

1271

1654

2228

2830

3525

213,1

Экономикадағы банктердің кредиттері, млрд.теңге

1484

2592

3676

4782

6028

232,6

Тұтыну бағаларының индексі, %-бен бір жылға орташа

6,9

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7


Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы ЖІӨ-ге %-бен

-0,3

0,6

-1,4

-1,0

-0,5


Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге

1530,6

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

110,6

122,2

118

115

114

154,7

Тауарлар экспорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
Өткен жылға %-бен

20,5
 

  153,7

28,2
 
 
    137,5

29,4
 
 
    104,3

29,9
 
 
    101,5

31,2
 
 
    104,7


Тауарлар импорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
Өткен жылға %-бен

13,8
 
 
    147,6

17,9
 
 
    129,9

21
 
 
    117,0

23,4
 
 
    111,7

26
 
 
    110,8


Өнеркәсіп өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі, млрд.теңге

3733,8

5124,1

5806,3

6512

7382,3


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

110,1

104,6

104

104,2

106,7

115,6

Ауыл шаруашылы-
ғының жалпы өнімі, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

694,7
 
 
 
      100,1

763,2
 
 
 
      107,3

806,3
 
 
 
      102

866,5
 
 
 
      102,2

936,2
 
 
 
      103


 
 
 

        107,4

Құрылыс, млрд.теңге Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

527,8
 
  117,9

743,6
 
  134,1

940,7
 
  115

1168,9
 
  112

1426,6
 
  110


 

    142

Көлік қызметтері, млрд. теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

1183,5
 
 
    109,5

1377,3
 
 
    107

1564,4
 
 
    106,5

1786,3
 
 
    107

2060,6
 
 
    108


 
 

      123,1

Байланыс, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

168,7
 
  129

216,7
 
  127,7

277,6
 
  122

352,2
 
  122

439,6
 
  120


 

    179

Сауда, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

1113,8
 
  110,4

1669,6

109,3
 

1956,2
 
  109,5

2274,7
 
  109,7

2652,3
 
  110


 

    132,1

                                            Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                             қаулысымен бекітілген

       Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25. N  821 қаулыларымен.

     4-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
 
       2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қо-лд-ан-ыс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар
-дың
N

Бағдарламаның
атауы
(Бағдарлама
немесе
бағдарламаны
әзiрлеу
негiздемесi
бекітiлген
нормативтік
құқықтық
кесiм)

Іске асыру
кезеңі

Жау-
апты
орын-
дау-
шы-
лар

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

Саны

респуб-
ликалық
бюджет

2005 ж.

2006 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Кеңсесі (104)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


1

1




Қазақстан
Республикасы-
ның
ақпараттық
қауiпсiздiгін
қамтамасыз
етудiң және
мемлекеттiк
құпияларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 31
наурыздағы
N 1532 қбү Жарлығы)

2005-
2007
жж.

Қазақ-
стан Рес-
пуб-
ликасы Пре-
мьер-
Минис-
трінің
Кең-
сесі

77,2

356,1






Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны :


1

77,2

356,1






мемлекеттiк бағдарламалар


1

77,2

356,1






- олардың
iшiнде
қолданыс-
тағылары


1

77,2

356,1






Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (206)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


2

1




"Жiбек жолының
тарихи орта-
лықтарын қайта
өркендету,
түркi тiлдес
мемлекеттердiң
мәдени мұрасын
сақтау және
сабақтастыра
дамыту, туризм
инфрақұрылымын
жасау" атты
Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы 27
ақпандағы
N 3859 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
1998 жылғы 28
қазандағы
N 1096 қаулысы)

1998-
2012
жж.

МАМ,
БҒМ,
ККМ, ТСМ,
мүд-
делі
облыс-
тар-
дың
әкім-
дері

72,0

85,5

3

2  




Тiлдердi
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 7
ақпандағы N 550 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 9
сәуiрдегi N 344 қаулысы)

2001-
2010
жж.

МАМ

355,3

1124,0

4

3




2004-2006
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 13
қаңтардағы
N 1277 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 12
ақпандағы N 171 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ  

749,4

1337,7

5

  4




Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

МАМ, СІМ

591,6

601,9

6



1


Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9 сәуірдегі N 398 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ

7155,8

8634,2

7



2  


Көне Отырарды
қалпына келтiру 2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегi N 1009 қаулысы)

2005-
2009
жж.

МАМ

53,9

31,3

8



3


Мәдениет
саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161 қаулысы)

2006-
2008
жж.

МАМ


1803,0

9



4  


Этникалық және конфессиялық келісімнің қазақстандық үлгісін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы)

2006-
2008 жж.

МАМ


316,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

8977,9

13933,6






мемлекеттiк
бағдарламалар


4

1768,3

3149,1






- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


4

1768,3

3149,1






салалық
бағдарламалар


4

7209,6

10784,5






- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


4

7209,6

10784,5






Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі (206)






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

10


1



Туристік саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 16 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008
жж.

ТСМ


411,8






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

411,8






салалық
бағдарламалар


1

0,8

411,8






- олардың
iшiнде
әзірленетіндері


1

0,0

411,8






Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (201)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


11



1


Қазақстан
Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1355 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ІІМ

1925,6

2000,9






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


12


1



Қазақстан
Республикасын-да нашақорлық
қа және есiрткi бизнесiне
қарсы күрестiң
2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 13
сәуiрдегі N 411 қаулысына сәйкес әзірленеді)

2006-
2014
жж.

ІІМ

582,6

678,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

2508,2

2679,4






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

582,6

678,5






- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

582,6

678,5






салалық
бағдарламалар


1

1925,6

2000,9






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1  

1925,6

2000,9






Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі (202)







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


13



1


Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1383 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ТЖМ

500,0

570,7






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


14


1



Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2006-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
1 желтоқсан-
дағы N 1789 және Премьер-
Министрінің 2004 жылғы
8 желтоқсан-
дағы N 23-25/
001-155
тапсырмаларына
сәйкес
әзірленеді)

2006-
2015
жж.

ТЖМ


1243,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

500,0

1814,1






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

1243,4






- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

0,0

1243,4






салалық
бағдарламалар


1

500,0

570,7






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

500,0

570,7






Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


15

1




Қазақстан
Республикасының ауылдық
аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы 10
шiлдедегі
N 1149 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 20
тамыздағы
N 838 қаулысы)

2004-
2010
жж.

АШМ

18945,8

21911,6

16



1


Қазақстанда
жүзiм шаруашы-
лығы мен шарап
жасау iсiн
қалпына келтiрудiң
және дамытудың
2010 жылға
дейiнгі кезеңге
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 12
желтоқсандағы
N 1621 қаулысы)

2001-
2010
жж.

АШМ

0,0
 

0,0

17



2


2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2002 жылғы 23
қаңтардағы
N 93 қаулысы)

2002-
2010
жж.

АШМ

5432,0

6908,9

18



3


Қазақстан
Республикасы-
ның балық шаруашылығын дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344 қаулысы)

2004-
2006
жж.

АШМ,
Қор-
шаған
орта-
мині,
облыс
әкім-
дері

949,3

734,8

19



4


Тұяқты жабайы
жануарлардың
сирек кездесе-
тiн және
жойылып бара
жатқан түрлерi
мен киiктердi
сақтаудың және
қалпына келтi-
рудiң 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 25
наурыздағы
N 267 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ, БҒМ, СІМ, облыс әкімдері

182,5

222,1

20



5


2005-2007
жылдарға арналған
"Жасыл Ел"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2005 жылғы
25 маусымдағы
N 632 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ,
БҒМ

4490,5

5132,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны


6

30000,1

34909,9






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

18945,8

21911,6






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

18945,8

21911,6






салалық
бағдарламалар


5

11054,3

12998,3






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11054,3

12998,3






Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (213)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


21



1


Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
қаулысы 2001
жылғы 29 қазандағы
N 1371)

2001-
2010
жж.

Еңбек-
мині



22



2


Қазақстан
Республикасын-да әлеуметтiк
реформаларды
одан әрi
тереңдетудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 30
қарашадағы
N 1241 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

275793,5

342978,8

23



3


Қазақстан
Республикасы-
ның халқын жұмыспен
қамтудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 68 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині,
мүд-
делі
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дармен
бір-
лесіп



24



4


Қазақстан
Республикасын-
ының еңбек қауiпсіздігін және еңбекті
қорғауды
қамтамасыз
етудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 67 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

64,4  

79,4

25



  5


Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
6 қаңтардағы
N 17 қаулысы)

2006-
2008
жж.

Еңбек-
мині


2026,7






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


5

275857,9

345084,9






салалық
бағдарламалар


5

275857,9

345084,9






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

275857,9

345084,9






Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


26



1


Қазақстан
Республикасы-
ның транзит-
көлiк әлеуетiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 30
желтоқсандағы
N 1351 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
СІМ,
Қаржымині,
Ұлт-
банк
(ке-
лісім
бойын-
ша)

1205,9

368,4

27



2


Қазақстан
Республикасы-
ның темiр жол
көлiгін қайта
құрылымдаудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 145 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ

9970,0

9970,0

28



3


Ұлттық теңіз
сауда флотын
құрудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 шілдедегі
N 763 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
"Қазақ
Теңіз
Көлік
флоты"
ҰТҚК
ЖАҚ,
"Қаз
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)



29



4


Автожол саласын
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнің
2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы)

2006-
2012
жж.

ККМ


62273,6

30




Азаматтық
авиация саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ККМ


5656,5






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

31




1  

Теңіз көліктерді дамытудың  2006-2012 жыл-
дарға арналған
бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына сәйкес әзір-
ленеді)

2006-
2012
жж

ККМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


6

11175,9

78268,5






салалық
бағдарламалар


6

11175,9

78268,5






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11175,9

78268,5






- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі (217)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


32



  1


Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 қазандағы N 1019 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Қаржы-
мині

4100,7

4218,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

4100,7

4218,0






салалық
бағдарламалар


1

4100,7

4218,0






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

4100,7

4218,0






Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


33



1


Шағын қалаларды
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1389 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
мүд-
делі
мини-
стр-
ліктер
мен
ведом-
ство-
лар,
облыс
әкім-
дері

1050,0

527,0

34



2


Арал өңiрiнiң
проблемаларын
кешендi шешу
жөнiндегі
2004-2006
жылдарға
арналған 
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
7 мамырдағы
N 520 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар

7814,4

3236,8

35



3


Қазақстан
Республикасы-
ның бағалы қағаздар
рыногын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1385 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ,
ҚҚА,
(ке-
лісім
бой-
ынша),
ҚМ,
Ұлттық
Банк
(ке-
лісім
бой-
ынша)



36



4


"Қазақстан
Республикасында көлеңкелі
экономиканың
мөлшерін
қысқарту
жөніндегі
экономикалық
саясат пен
ұйымдастыру
шараларының
2005-2010
жылдарға
арналған
негізгі бағыттары"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 30 қыркүйектегі
N 969 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ЭБЖМ,
ЭЖСКА



37



5


Шығыс Қазақстан
облысының
Семей қаласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы
25 тамыздағы
N 874 қаулысы)

2006-
2015
жж.

ЭБЖМ,
ШҚО
әкімі


4608,3

38



6


Бұрынғы Семей
ядролық
полигонының
проблемаларын
кешенді шешу
жөніндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі N 927 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ

1634,3

2518,0






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

39


1



Қазақстан
Республикасы-
ның аумақтық
дамуының 2015
жылға дейiнгi
кезеңге арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 102 тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2015
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар
 



40




1

Мемлекеттiк
мүлiкті басқарудың және жекеше-
лендiрудiң
тиiмдiлiгін
арттырудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттiк
мүліктi басқа-
рудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлігін
арттырудың
2003-2005
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
1.6-тармағына
сәйкес
әзiрленедi,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
31 мамырдағы
N 538 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ЭБЖМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10498,7

10890,1






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың
iшiнде
әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


7

10498,7

10890,1






- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


6

10498,7

10890,1






- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлігі (221)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


41



1


Қазақстан
Республикасы-
ның қылмыстық-
атқару жүйесiн
одан әрi
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1376 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Әділетмині,
ДСМ,
ИСМ,
ІІМ,
СІМ,
ҚМ

2147,4

2387,3

42



2


Құқықтық
түсiндiру
жұмысы,
құқықтық мәдениетті
қалыптастыру,
азаматтарды
құқықтық оқытумен
тәрбиелеу
жөнiндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1382 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Әділетмині,
ІІМ,
МАМ,
БҒМ,
ЖС
(ке-
лісім
бойын-
ша),
БП
(келі-
сім
бойын-
ша)

65,0

58,0






Мемлекеттiк
орган бойынша жиыны :


2

2212,4

2445,3






салалық бағдарламалар


2

2212,4

2445,3






- олардың
ішінде
қолданыста-
ғылары


2

2212,4

2445,3






Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі (225)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


43

1




2005-2007
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасын-да ғарыш саласын дамытудың
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 25
қаңтардағы
N 1513 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

12271,0

9266,6

44

2




Бiлiм берудi
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 11
қазандағы
N 1459 Жарлығы)

2005-
2010
жж.

БҒМ

25130,3

44878,3

45



1


Жастар саясатының 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
18 шілдедегі
N 734 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

147,6

217,5






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


46


  1



2006-2011
жылдарға
арналған
"Қазақстан
балалары"
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 144
тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2011
жж.

БҒМ, МАМ


34,1

47


  2



Азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006 -2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 153 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2007
жж.

БҒМ


27,9






Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар




48



  1


2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібін дамыту үшін бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндіріске енгізу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі N 996 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ

127,2

144,1

49




"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" 2004-2006 жылдарға ғылыми-техника лық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы)

2004-
2006
жж.

БҒМ

  70,0

79,8

50



  3


2006-2008 жылдарға арналған биотехнология жөніндегі кластер қалыптастыру үшін Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ


450,0






Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар




51




1

"2006-2008 жылдарға арналған құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 17 ақпандағы N 24-47/26 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


181,4

52




2

Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техника лық қамтамасыз етудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


95,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


10

37746,1

55374,7






мемлекеттiк
бағдарламалар


4

37401,3

54206,9






- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

37401,3

54144,9






- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

62,0






салалық
бағдарламалар


1

147,6

217,5






- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


1

147,6

217,5






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


5

197,2

950,3






- олардың iшiнде қолданыстағылары


3

197,2

673,9






- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

276,4






Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі (226)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


53

1




Қазақстан
Республика-
сының денсаулық
сақтау ісін
реформалау
мен дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 13
қыркүйектегі
N 1438 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004 жылғы 13
қазандағы
N 1050 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ДСМ

33080,9

53875,8

54



1


"Салауатты өмiр салты" кешендi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 30
маусымдағы
N 905 қаулысы)

1999-
2010
жж.

ДСМ

43,8

88,6

55



2


Қазақстан
Республикасын-да туберкулезбен
күрестi
күшейтудің
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 13
тамыздағы
N 850 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ДСМ

516,7

445,6






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

56




1

Қазақстан
Республика-
сында ЖҚТБ
індетіне
қарсы іс-әрекет
жөніндегі
бағдарламасы 
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрдің 2005 жылғы 1 желтоқсандағы
N 6703 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2010 жж.

ДСМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


4

33641,4

54410,0






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

33080,9

53875,8






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

33080,9

53875,8






салалық
бағдарламалар


3

560,5

534,2






- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

560,5

534,2






- олардың iшiнде әзірленетіндері


1

  0,0

0,0  






Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


57

1




Каспий
теңiзiнiң
қазақстандық
секторын
игерудiң
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 16
мамырдағы
N 1095 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2003 жылғы 21
тамыздағы
N 843 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ЭМРМ,
"Қаз-
Мұнай
Газ
ҰК" АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша)

500,0

300,0

58



1


Электр
энергетикасын
дамытудың 2030
жылға дейiнгi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 9 сәуірдегі
N 384 қаулысы)

1999-
2030
жж.

ЭМРМ



59



2


Уран өндiретiн
кәсiпорындарды
консервациялаудың және
уран кен
орындарын
өндiрудiң
салдарларын
жоюдың
2001-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2001 жылғы 25
шiлдедегi
N 1006 қаулысы)

2001-
2010
жж.

ЭМРМ

465,0

700,5

60



3


Елдiң минерал-
дық-шикiзаттық
кешені
ресурстық
базасын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2002 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1449 қаулысы)

2003-
2010
жж.

ЭМРМ

2346,1

4963,1

61



4


Қазақстан
Республикасы-
ның мұнай- химия өнеркәсiбiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң 2004 жылғы 29
қаңтардағы
N 101 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ

34,0

34,0

62



5


Қазақстан
Республикасы-
ның газ саласын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 18
маусымдағы
N 669 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
"Қаз-
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша) 

6500,0


63



6


Қазақстан
Республикасы-
ның уран өнеркәсiбiн дамытудың
2004-2015
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 23
қаңтардағы
N 78 қаулысы)

2004-
2015
жж.

ЭМРМ








Қолданыстағы ғылыми- техникалық бағдарламалар



64



1  


"Қазақстан
Республикасында атом энергетикасын дамытудың"
2004-2008
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
12 сәуiрдегі
N 405 қаулысы)

2004-
2008
жж.

ЭМРМ

522,9

580,9






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10368,0

6578,5






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

500,0

300,0






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

500,0

300,0






салалық
бағдарламалар


6

9345,1

5697,6






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


6

9345,1

5697,6






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


1

522,9

580,9






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

522,9

580,9






Қазақстан Республикасы Индустрия
және сауда министрлігі (233)







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


65

1




Қазақстан
Республикасы-
ның
индустриялық-
инновациялық
дамуының
2003-2015
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
2003 жылғы
17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы
17 шiлдедегі
N 712-1 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ

29325,2

24554,9

66

2




Қазақстан
Республикасын-да тұрғын үй
құрылысын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
11 маусымдағы
N 1388 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржы-
мині,
Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)

60225,0

62832,0

67



1


Қазақстан
Республикасының ұлттық стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 148 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

205,4

161,5

68



2


Қазақстан
Республикасының өлшем бiрлiгін
қамтамасыз ету
мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

1692,1

1760,3

69



3


Қазақстан
Республикасында құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен
құрастырмалары
өнеркәсiбiн
дамытудың
2005-2014
жылдарға
арналған
бағдарламасын
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2004 жылғы
13 желтоқсандағы N 1305
қаулысы)

2005-
2014
жж.

ИСМ


47,0

70



4


Қазақстан
Республикасының ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру
және дамыту
жөнiндегі
2005-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
25 сәуiрдегі
N 387 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
БҒМ,
ЭМРМ,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
рының
әкім-
дері,
"ҰИК"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша),
"ИТТО"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)

6654,9


71



5


Қазақстан
Республикасын-да шағын және орта кәсiпкер-
ліктi дамыту жөнiндегі
жеделдетілген
шаралардың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
12 мамырдағы
N 450 қаулысы)

2005-
2007
жж.


11542,5

10057,0






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


72




1

Қазақстан
Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 121 тармағына  сәйкес әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ИСМ,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері



73




2

Қазақстан Республикасында құрылысты жобалық қамтамасыз етудің және сәулет, қала құрылысымен құрылыс қызметі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С. Мыңбаевтың 2005 жылғы 28 шілдедегі N 17-84/002-541 тапсырмасына (14-тармағына сәйкес әзірленді)

2006-
2008
жж.

ИСМ


201,5






Қолданыстағы ғылыми-
техникалық бағдарламалар



74



1  


"Қазақстан
Республикасы
тау-кен-метал-
лургиялық
кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және
оның дамуының
стратегиялық
басымдықтарын
ғылыми-техника-лық қамтама-
сыз ету" 2004-2006 жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
17 ақпандағы
N 187 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

233,8

220,0

75



2  


2004-2007
жылдарға
арналған
"Инфекцияға
қарсы жаңа
препараттарды
әзірлеу"
ғылыми-техни-
калық
бағдарламасы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703 қаулысы)

2004-
2007
жж.

ИСМ

308,7

577,0

76



3  


2006-2008 жылдарға арналған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдар әзірлеу"  ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ИСМ


167,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


12

110187,7

100578,7






мемлекеттiк
бағдарламалар


2

89550,2

87386,9






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

89550,2

87386,9






салалық
бағдарламалар


7

20095,0

12227,3






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


5

20095,0

12025,8






- олардың iшiнде әзiрле-
нетін


2

0,0

201,5






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


3

542,5

964,5






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


3

542,5

964,5






Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі (234)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


77



1


Қазақстан
Республикасы-
ның 2005-2007
жылдарға
арналған
"Қоршаған
ортаны қорғау"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 желтоқсандағы N 1278 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

1529,0

2051,6

78



2


Қазақстан
Республикасын- да шөлейттену-
ге қарсы күрес
жөнiндегі
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қаңтардағы
N 49 қаулысы)

2005-
2010
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

42,3

41,9






Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


2

1571,3

2093,5






салалық
бағдарламалар


2

1571,3

2093,5






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1571,3

2093,5






Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


79



1


Қазақстан
Республикасын-да мемлекеттiк
құқықтық
статистиканы
және арнайы
есепке алуды
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БП
(келі-
сім
бойын-
ша)


1120,7






Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

1120,7






салалық
бағдарламалар


1

0,0

1120,7






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

1120,7






Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


80

1




Қазақстан
Республикасын-да "электрондық
Yкiмет"
қалыптастырудың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
10 қарашадағы
N 1471 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 1286 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АБА

4515,0

5424,1

81



1


Қазақстан
Республикасы-
ның почта-жи-
нақтау жүйесiн
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
20 қазандағы
N 1077 қаулысы)

2005-
2010
жж.

АБА

1444,7

900,0

82



2  


Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы)

2006-
2008
жж.

АБА


25,3






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


3

5959,7

6349,4






мемлекеттiк
бағдарламалар


1  

4515,0

5424,1






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

4515,0

5424,1






салалық
бағдарламалар


2  

1444,7

925,3






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

1444,7

925,3






Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


83



1


Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк
статистикасын
жетiлдiрудiң
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы
6 ақпандағы N 71 қаулысы)

2006-
2008
жж.

СА


52,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

52,4






салалық
бағдарламалар


1

0,0

52,4






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

52,4






Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


84



1


Ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану
жөнiндегi
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА,
АШМ

1474,7

986,8

85



2


Қазақстан
Республикасын- да геодезия және картогра-
фияны дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1455 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА

214,4

314,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

1689,1

1301,2






салалық
бағдарламалар


2

1689,1

1301,2






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1689,1

1301,2






Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


86



1


Қазақстан
Республикасын-да экономика
саласындағы
құқық бұзушылықтарға қарсы
күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 27
желтоқсандағы
N 1401 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар



87


1



Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестiң
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы
23 желтоқсан
N 1686
Жарлығы)

2006-
2010
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0






Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


88



1


Қазақстан
Республикасының сақтандыру
рыногын
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
1 шiлдедегi
N 729 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ҚҚА
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша),
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар



89



2


Қазақстан
Республикасының жинақтаушы
зейнетақы
жүйесiн
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1359 қаулысы)

2005-
2007
жж. 

ҚҚА
(келі-
сім
бой-
ынша),
Еңбек-
мині,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


2

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


90



1


Қазақстан
Республикасында валюталық
режимдi
ырықтандырудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 705 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






Астана
қаласының
әкімі










Қолданыстағы мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар


91


1  



Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы)

2006-
2010
жж.

Астана
қала-
сының
әкімі


90748,3






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

90748,3






Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

90748,3






- олардың
iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

90748,3






Алматы
қаласының
әкімі










Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


92

1




Алматы қаласын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы
10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)

2003-
2010
жж.

Алматы
қала-
сының
әкімі,
ЭБЖМ 

12255,1

22799,8






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны:


1

12255,1

22799,8






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

12255,1

22799,8






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

12255,1

22799,8







Саны

республика-
лық бюджет






2005 ж.

2006 ж.






Бағдарламалар
бойынша жиыны:


92

559327,4

836418,9






- мемлекеттiк


21

198676,4

342080,5






- салалық


62

359388,4

491842,7






- ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7






Қолданыстағы
бағдарламалар:


72

557482,2

831326,0






- мемлекеттiк


16

198093,8

340096,6






- салалық


56

359388,4

491229,4






Әзірленетін
бағдарламалар:


11

582,6

2597,2






- мемлекеттiк


5

582,6

1983,9






- салалық


6

0,0

613,3






Ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7






- қолданыста-
ғылары


7

1262,6

2219,3






- әзірленетін-
дері


2

0,0

276,4

кестенің жалғасы 

N

қол-да-ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қол-да-ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер

2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16























1

1




103,0











103,0











103,0











103,0




























2

1




99,1

105,0





3

2  




520,0

520,0





4

3










5

4




608,5  






6



1








7



2  


38,8


  0,6


194,6  


8



3


1503,0

1503,0





9



4  


316,0

316,0










3085,4

2444,0










1227,6

625,0










1227,6

625,0










1857,8

1819,0










1857,8

1819,0



























10


1  



100,4  

100,4 










100,4  

100,4  










100,4

100,4










100,4

100,4



























11



1


3252,5

1714,8
















12


1



678,5

678,5










3931,0

2393,3










678,5

678,5










678,5

678,5










3252,5

1714,8










3252,5

1714,8



























13



1



















14


1



4783,0  

7594,0  










4783,0 

7594,0  










4783,0 

7594,0  










4783,0 

7594,0  










0,0  

0,0  










0,0  

0,0  



























15

1






25003,5

26318,2



16



1


0,0

0,0





17



2


8824,0

6351,3





18



3








19



4


222,5






20



5


5012,9











14059,4

6351,3

25003,5

26318,2

0,0

0,0






0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0






0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0






14059,4

6351,3

0,0

0,0  

0,0  

0,0  






14059,4

6351,3

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























21



1








22



2


363736,9



6519,0

6910,1


23



3




3251,5

3282,5

4327,2


24



4


31,0






25



5  


1478,3

2168,4


5016,4

6614,8

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1























26



1








27



2








28



3








29



4


18363,0 

19464,8 





30




5504,8  

744,2
















31 















23867,8

20209,0

0,0

0,0








23867,8

20209,0

0,0  

0,0








23867,8 

20209,0 

0,0  

0,0








0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

























32



1


1950,2  

547,6  










1950,2 

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1950,2  

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1950,2  

547,6  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























33



1








34



2








35



3








36



4








37



5


8254,7

6122,0





38



6


792,9

















39


1









40




1  












9047,6

6122,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























41



1








42



2


66,5











66,5

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0






66,5

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0






66,5

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























43

1




29961,8






44

2




62268,6

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2

45



1


162,4

















46




72,9

47,9


66,5  

32,0  

438,2  

47




54,6  

54,0  



224,2  

236,6  












48










49










50



3


477,0

506,0
















51




1

192,3

203,8





52




2

100,7

106,7










93290,3

46138,0

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0






92357,9

45321,5

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0






92230,4

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2






127,5

101,9

0,0

66,5

256,2

674,8






162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






770,0

816,5

0,0

0,0

0,0

0,0






477,0 

506,0

0,0

0,0

0,0

0,0






293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0























53

1




59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

54



1


93,1

95,9 


168,3  

187,7  

200,6  

55



2



















56




1

828,0

831,2



645,0

605,3






59993,7

43944,8

10116,4

11639,6

14485,8

14459,0






59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1






59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1






921,1

927,1

0,0

168,3

832,7

805,9






93,1

95,9

0,0

168,3

187,7

200,6






828,0  

831,2  

0,0  

0,0  

645,0  

605,3  























57

1




250,0

200,0





58



1








59



2


708,6

744,1





60



3


3285,1

3413,7





61



4








62



5








63



6



















64



1  


615,8  

652,7  










4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0






250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0






250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0






3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0






3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0






615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,0























65

1




5683,8

3805,5  





66

2




65198,0






67



1


200,1

201,7





68



2


854,4






69



3


49,8






70



4








71



5


10000,0

















72




1







73




2

24,9

32,5
















74



1  








75



2  


578,9






76



3  


177,6

188,2










82767,5

4227,9

0,0

0,0

0,0

0,0






70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0






70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0






11129,2

234,2

0,0

0,0

0,0

0,0






11104,3

201,7

0,0

0,0

0,0

0,0






24,9

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0






756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0






756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0























77



1


1542,5






78



2


31,2











1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























79



1


281,8











281,8

0,0










281,8

0,0










281,8

0,0



























80

1




13613,0

6150,0  





81



1








82



2  













13613,0

6150,0










13613,0

6150,0










13613,0

6150,0










0,0

0,0










0,0

0,0



























83



1


52,4

52,4










52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0 

0,0






52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























84



1


1046,0






85



2


333,2











1379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0






1379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1379,2

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























86



1








87


1














0,0

0,0

0,0 

0,0  

0,0  

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























88



1








89



2













0,0

0,0

0,0  

0,0 

0,0 

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























90



1













0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























91


1  



55397,5

51187,9


11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0























92

1




27133,5

38592,0










27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер






2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.






766582,5

243233,6

56500,5

84146,6

62288,7

69826,1






325498,4

197172,1

53248,4

69045,4

43409,3

62602,1






438941,8

44404,1

3252,1

15101,2

18879,4

7224,0






2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0






757897,9

232237,7

56500,5

84080,1

61387,5

68546,0






319909,4

188797,7

53248,4

68978,9

43153,1

61927,3






437988,5

43440,0

3252,1

15101,2

18234,4

6618,7






6542,3

9338,5

0,0

66,5

901,2

1280,1






5589,0

8374,4

0,0

66,5

256,2

674,8






953,3

964,1

0,0

0,0

645,0

605,3






2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0






1849,3

1346,9

0,0

0,0

0,0

0,0






293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы 

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әзі-
рле-
не-
тін
МБ
N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

әзі-
рле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

өзге де көздер

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

17

18

19

20



















1

1













0,0 

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















2

1








3

2  








4

3








5

4








6



1








2  






8



3  






9



4











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















10


1  












0,0 

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















11



1















12


1












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















13



1















14


1












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















15

1




10147,6

10341,0



16



1






17



2






18



3






19



4






20



5











10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















21



1






22



2






23



3






24



4






25



5  











0,0 

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















26



1






27



2






28



3






29



4






30



5  















31




1  










0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















32



1











0,0  

0,0  

0,0

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















33



1






34



2






35



3






36



4






37



5






38

















39


1







40




1










0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















41



1






42



2











0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















43

1








44

2








45



1















46


1







47


2  
















48








49








50

















51




1





52




2










0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















53

1








54



1






55



2















56




1










0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















57

1








58



1






59



2






60



3






61



4






62



5






63



6















64













0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















65

1








66

2








67



1






68



2






69



3






70



4






71



5















72




1





73




2














74



1  






75



2  






76



3



0,3 








0,0  

0,3

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0



















77



1






78



2











0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















79



1











0,0  

0,0 

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0 






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















80

1








81



1






82













0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















83



1  











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















84



1






85



2











0,0  

0,0

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















86



1






87


1  












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















88



1






89



2











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















90



1











0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















91


1












0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















92

1













0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






басқа да көздер






2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.






10147,6

10341,3

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0

                                                    Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                             қаулысымен бекітілген

5-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және
әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
бөлінісіндегі Басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың
(бағдарламалардың) тізбесі

       Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25 N  821 , өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.22  N 1103 , 2006.12.06 N  1173 , 2006.12.08 N  1186 , 2006.12.11 N  1188 , 2006.12.11 N  1189 , 2006.12.12 N  1196 , 2006.12.27 N  1295 , 2006.12.29 N  1314 , 2008.04.04  N 318 Қаулыларымен.

    2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК     
         ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
                                                                 мың теңге      

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Астана
қаласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

960000

107000

414500

438500



2

Алматы
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім
беру ор-
талығын
салу

БҒМ

2004-
2008

6290049

1098969

1988900

2194363

1007817


3

Алматы
қаласында
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашығы-
ның
екiншi
кезектегi
объектіле-
рін салу

БҒМ

2005-
2009

6609837

803954

1172910

1000000

2806568

826405  

4

Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-ин-
тернет
салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

185000



5

Алматы
қаласында
көру қабі-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу

БҒМ

2005-
2008

1362885

30000


185000

1147885  


6

Астана
қаласында
Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу

БҒМ

2005-
2007

1110400

150000

520500

439900



7

М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік-Қазақстан мемлекет-
тік уни-
версите-
тінің
жүзу
бассейнiн
салу

БҒМ

2006-
2008

694777


210149

200000

284628


8

Алматы
қаласында
Қазақ
мемлекет-
тік қыз-
дар педа-
гогикалық
институ-
тының оқу
корпусын
қайта жаңарту және
сейсмика-
лық күшейту

БҒМ

2006

180000


180000




9

Атырау облысының  Атырау қаласында
мұнай-газ саласы
үшін техникалық
және қызмет көрсетуші
еңбек кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнiндегi өңiраралық
орталық салу

БҒМ

2005-2007 

2062088 

290997

500000

1271091



10

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
Қ.А.Яссауи
атындағы
Халықара-
лық қазақ-
түрік
универси-
тетінің
бас оқу
корпусын
салу

БҒМ

2006-
2007

766284


200000

566284



10-1

Жәңгiр хан атындағы 
Батыс 
Қазақстан  аграрлық-техникалық
университетiнiң  машина жасау  факультетiн және  оқу-өндiрiстiк   орталығын салу 

БҒМ 

2006  

561188 


335000




11

Жоғары және жоғары
оқу орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімі бар
мамандарды даярлау

БҒМ

2006-
2008

74447902


14895220

25940236

33612446


12

Білім беру
ұйымдары үшін
оқулықтар
мен оқу
әдістеме-
лік кешен-
дерін
әзірлеу
және тәжі-
рибеден
өткізу,
білім беру
саласында
қызмет
көрсететін
респуб-
ликалық
ұйымдар мен шетел-
дегі қазақ
диаспорасы
үшін оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткізу

БҒМ

2006-
2008

1208339


143705

208241

856393


     Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             20895884 32628615 39715737 826405

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

13

Астана
қаласында
жедел
жәрдем
станциясы
бар 240
төсекке арналған
жедел
медициналық жәрдем  ҒЗИ салу

ДСМ

2005-
2007

7326324

1265000

3000000

3061324



14

Астана
қаласында
Республи-
калық
балаларды
оңалту
орталығын
салу

ДСМ

2004-
2007

6530700

2932000

3390287

208413



15

Астана
қаласында
Бейбітші-
лiк көше-
сiнің бойындағы
Қазақ
мемлекет-
тiк медицина
академия-
сын кеңейту
және қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2006

1850000

800000

1050000




16

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік медицина
академиясының оқу корпусын
салу

ДСМ

2006

100300


100300




17

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Мемлекеттік медицина
академиясының спорт және дәріс
залдарын салу

ДСМ

2006

44700


44700




18

Алматы
қаласында-
ғы "Педи-
атрия және
балалар
хирургиясы ғылыми
орталығы"
PMҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2008

2257550

68000

664000

700000

825550


19

Астана
қаласында
160 төсекке арналған
республикалық нейро-
хирургия ғылыми
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2007

7243700

538000

3003745

3701955



20

Астана
қаласында
бiр ауы-
сымда 500
адам қабыл-
дайтын диагности-
калық орталық
салу

ДСМ

2005-
2007

6109483

284500

4746891

1078092



21

Алматы
қаласында
"Балбұлақ" республи-
калық балаларды оңалту
орталығы-
ның 125
төсекке арналған ұйықтайтын
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2007

195905

50000

109770

36135



22

Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық жүйелерiн құру

ДСМ

2003-
2009

12844225

347883

883415

1068048

6512294

4032585

23

Денсаулық
сақтау
саласында
орта,жоға-
ры және жоғары оқу орны-
нан кейiн-
гі кәсiп-
тiк бiлiм-
дi маман-
дар даяр-
лау

ДСМ

2006-
2008

8960732


1649568

3250450

4060714


24

Денсаулық сақтау саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер

ДСМ

2006-
2008

2424693


980693

722000

722000


    Бағдарлама                               19623369  13826417 12120558 4032585
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

25

Ауылдық
денсаулық сақтауда телемеди-
цинаны және ұтқыр
медицина-
ны дамыту

ДСМ

2004-
2009

3582320

601145

439936

496437

467638

1577164

   Бағдарлама                               439936  496437  467638   1577164
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

26

Автожол
саласын
(Алматы-
Бішкек)
дамыту
жобасы

ККМ

2001-
2006

14302688

13069039

1233649




27

Ақтау-
Атырау
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2010

41170222

537001

8875681

10067194

1055294

20635052

28

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл
- Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
оңалту

ККМ

2003-
2008

12969353

73937

952203

3330834

8612379


29

Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
- Орал -
Ақтөбе
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2006

12294194

8627146

2967048

700000  



30

Батыс
Қазақстан-
дағы жол
желiсiн
қайта
жаңарту

ККМ

2001-
2007

55553216

45592749

6339600

3620867  



31

Қарабұтақ
- Ырғыз -
Қызылорда
облысының
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

9405869

1720799


1233919

3000000

3451151

32

Омбы -
Павлодар-
Майқапша-
ғай
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2010

83404492

195755

2400502

2872000

5579617

72356618

33

Астана-
Қостанай-
Челябi
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2008

36147806

13152570

9807138

8581133

7336965  


34

Риддер-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
салу

ККМ

2001-
2006

1604082

1443523

160559




35

"Астана-
Щучинск" учаскесін-
дегі Алматы-
Астана-
Петропавл-Ресей Федерация-
сының шекарасы автожолын қайта жаңарту

ККМ

2004-
2008

65640000

150000  

6508078

19131000

39850922


36

Ақтөбе
облысының
шекарасы -
Арал-Қы-
зылорда-
Түркiстан-Шымкент
участке-
сiндегі
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

38992936

184238


6600000

6600000

25608698

37

Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы учаскесiн-
дегі Қорғас-
Алматы-
Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

76769174



5702531

6302532

64764111

38

Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (ҚХР шекарасы)

ККМ

2005-
2009

15284340

62380

1250000

2269000

6886293

4816667  

39

Ақсай-
Шонжы-
Көлжат
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2008

7154130

49130

2100000

2105000

2900000  


40

Алматы-
Астана
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

1999-2006

22618071

21987091

630980




41

Үшарал-Достық авто-
жолын
қайта жаңарту

ККМ

2005-2010

4241714

403001




3838713  

42

Қиғаш өзені
арқылы көпір салу

ККМ

2006-
2007

1947800


600000

1374800



43

Астана-
Қостанай-
Челябі автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006
 

9550


9550




44

Самара-
Шымкент автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006

75450


75450




45

Ақтау-Аты-
рау авто-
жолының қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006

93269


93269




46

Омбы-Павлодар-Майқапшағай автожолы-
ның қолда бар жоба-
лау-смета-
лық құжат-
тамасын қайта есептеу

ККМ

2006

28900


28900




47

Алматы-Өс-
кемен (Алматы облысы) автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

45630


45630




48

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл-Ресей Федерация-
сының шекарасы автожолы-
ның Көкше-
тау қала-
сы арқылы өтетін Астана-
Петропавл учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжатта-
сын әзірлеу

ККМ

2006

38745


38745




49

Астана - Қостанай - Челябі автожолы-
ның Ресей Федерация-
сы шекарасы (Екатерин-
бургке қарай) - Алматы учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

39656


39656




50

Самара-
Шымкент автожолы-
ның, оның ішінде Ақтөбе қаласын айналу учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

42350


42350




51

алынып тасталды - 2006.12.12. N 1196 қаулысымен.


52

Ақтау-Аты-
рау авто-
жолының Астрахань-Атырау учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-сын әзірлеу

ККМ

2006

23500


23500




53

Омбы-Павлодар-Май-
қапшағай автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

30250


30250




54

Таскескен-Бақты (Қытай Халық Республикасының шекарасы) автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

6500


6500




55

Алматы-
Өскемен (Алматы облысы) автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

23500


23500




56

Жол сала-
сындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ККМ

2006-2008

147082


46200

48972

51910


      Бағдарлама                              44328938 64907250 88175912 195471010
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

СТЖСОТ "Салық
төлеуші-
лердiң
және салық
салынатын
объектi-
лердiң
тiзілiмi"
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

710 369

551 369

79 000

80000



58

"ҚР БСАЖ"
Бiрiккен
салықтық
ақпараттық
жүйенi
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

7286252

5312131

1008010

966111



59

Мемлекет-
тiк сатып
алу бойынша ақпараттық жүйе құру

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

328484

184356

84959

59169



60

"КААЖ"
кедендiк
ақпараттық
жүйесiн
дамыту

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

1165894

737582

118552

309760



61

"Элект-
рондық
кеден"
ақпараттық
жүйесiн
құру

Қар-
жы-
мині

2005-
2007

1550000

500000

500000

550000



62

Біріккен ақпараттық қаржы жүйесін құру

Қар-
жы-
мині

2006-
2007

1478378


169828

1308550



63

Мемлекет-
тiк дерекқор-
лар құру

АБА

2002-
2007

2199084

1079782

614431

504871 



64

Мемлекет-
тік орган-
дардың электрон-
дық құжат айналымы-
ның бірыңғай жүйесін құру

АБА

2001-
2006

1784864

1436043

348821




65

Мемлекет-
тік органдар-
дың ақпараттық инфрақұры-
лымын құру

АБА

2002-2007

1888142

772925

697782

417435



66

"Элект-
ронды үкiметтің"
құзырет
орталығын
құру

АБА

2006-
2007

134000


54000

80000



67

"Электрон-
дық үкіметпен" өзара іс-қимыл жасауға қол жеткізудің және халықты оның негіздері-
не оқыту-
дың жалпы-
ға қол жетімді пункттері-
нің желі-
лерін құру

АБА

2006-
2007

665007


470007

195000



68

"Gover-
nement to
Governe-
ment",
"Gover-
nement to
Gonsumer" қызмет-
терiн
көрсетудіңкешендi
жүйесін құру

АБА

2006

210000


210000

210000



69

Қазақстан Республи-
касы Ұлттық сәйкес-
тендіру жүйесiнiң ашық
кілттерi
инфрақұ-
рылымын
құру

АБА

2006-
2009

1703918


200000

477056

500908 

525954 

70

"Элект-
рондық
үкiмет"
инфрақұ-
рылымын
қорғау
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

370760


100000

270760



71

"Мемле-
кеттiк
қызметтер
тiзiлімі" ақпараттық
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

229993


94993

135000



72

Мемлекет-
тік жер кадастры-
ның автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

ЖРА

2002-
2007

2378900

1454900

600000 

324000



73

Мемлекет-
тік басқа-
рудың ахуалдық жүйесін
құру

ЭБЖМ

2003-2007

477212

407212

20000

50000



74

"Е-Agriculture"  Қазақстан Республи-
касының агроөнер-
кәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру

АШМ

2006-
2010

2307201


53700

639850

684254  

929397  

   Бағдарлама                               5424083  6367562  1185162  1455351
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы

75

"Байқоңыр"
ғарыш
айлағында
"Бәйтерек"
ғарыш
зымыран
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2008

27865400

6585000

5994400

11842000

3444000


76

"Есіл"
авиациялық
зымыран-
ғарыш
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2007

18404422

500000

1000000

16904422



77

Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2005-
2007

3402200


2232600

1169600



      Бағдарлама                               9227000  29916022 3444000
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

78

Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу

БҒМ

2006-
2008

8495336


600000 

4886810

3008526 


79

Тоқыма
өнеркәсібі
пилоттық
кластері
шеңберінде
қоза өсіру,
тоқыма және тігін
өнеркәсі-
бін дамыту
үшін
"Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ
арқылы
техника мен жабдықтар
лизингін
ұйымдасты-
ру

ИСМ

2006

5080000


5080000




      Стратегия                               568000  4886810  3008526
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамуының
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

80

Астана
қаласында
халықара-
лық әуежай
салу

ККМ

1998-
2006

36635480

36082658

552822




81

Астана
қаласында
республи-
калық велотрек
салу

ТСМ

2005-
2006

4900000

900000

4000000




82

Астана
қаласында
Министр-
лiктер
үйiн салу

ПІБ

2005-
2006

31007640

10808000

20199640




83

Астана
қаласында
Бейбiт-
шiлік және
Келiсiм
сарайын
салу

ПІБ

2005-
2006

9684200

2402500

4897500




84

Астана
қаласында
стадион
салу
(сол
жағалау)

ПІБ

2005-
2007

5107631

800000

2200000

2107631



85

Астана
қаласында
Есiл өзенінің
сол жақ
жағалауын-
да қосалқы
үй-жайлары
бар 400 жеңiл
автомо-
бильге арналған
жабық
гараж салу

ПІБ

2004-
2007

646400

22050

422678

201672



      Бағдарлама                               32272640 2309303
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

86

Алматы
қаласында
"Орталық
ғылыми
кiтапхана" республикалық мемлекет-
тiк қазыналық
кәсiпорны-
ның ғима-
раттар кешенін
қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2007

810000

126638

341681

341681



87

Алматы
қаласында
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
спортта
дарынды
балаларға арналған
республи-
калық мектеп-
интернат
салу

ТСМ

2003-
2006

1643010

700320

942690




     Бағдарлама                               1284371   341681
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

Дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

88

Алматы облысында респуб-
ликалық
олимпиада-
лық даярлық базасын салу

ТСМ

2004-
2006

5311236

2204036

3107200




89

Ақмола
облысы
Щучинск
қаласында
республи-
калық
шаңғы
базасын
салу

ТСМ

2005-
2007

3565397

153760

2500000

911637



     Бағдарлама                               5607200  911637
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

90

Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау-
ды және кәрізден-
діруді дамытудың
салалық
жобасы

АШМ

2004-
2009

7382127

350516

322258

2227321

2347400

2134632

91

Қызылорда облысы
Қазалыны (Жаңақа-
залыны) сумен жабдықтау

АШМ

2003-
2006

976282

676020

300262




92

Қазақстан
Республи-
касында
ауылдық
елді
мекендерді
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2006

1130555

793529

337026




93

Ақмола
облысының
Бурабай
кентiн
Көкшетау
өнеркә-
сiптiк су
құбырына
қосу
тармағын
салу

АШМ

2006-
2008

670695


250000

300000

120695


94

Ақмола облысы Жарқайың ауданы Уалиханов селосында-
ғы су құбыры желілерін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

57860

35001

22859




95

Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2006-
2007

264549


50000

214549  



96

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданында-
ғы Түрген топтық су құбырын қайта жаңарту. Құрылыстың 2-кезегі, екінші жіберу кешені (Шатай кенті, Талдыбұлақ кенті, Ленин кенті)

АШМ

2006-
2007

197500


120670

76830



97

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қосқұлақ Тасшағыл су құбырын
салу

АШМ

2004-2006

142000

57000  

85000




98

Атырау облысы Құрманғазы ауданының Қоянды топтық су құбыры (2-кезек)

АШМ

2003-
2006

344331

334331 

10000



300000

99

Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) 

АШМ

2005-
2007

748918

100000

250000

398918  



100

Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2 кезек)

АШМ

2006-
2007

126426


76426

50000


709500

101

Батыс Қазақстан облысында-
ғы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2003-
2006

78555

61154

17401




102

Батыс Қазақстан облысында-
ғы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек)

АШМ

2004-
2006

67270

58510

8760




103

Қарағанды облысы БСС
алаңынан 425-белгі-
дегі резервуар-
лар алаңы-
на дейінгі
"Тоқырау Балқаш" магист-
ральды су аққысы

АШМ

2006-
2008

1469282


350000

841106 

278176  


104

Қызылорда облысында-
ғы Арал-
Сарыбұлақ топтық су құбырын салу (IV кезек). Қазалы ауданының Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыс-
тан би, Майдакөл, Түктібаев ауылдарын-
да тарату желілерін қосу

АШМ

2005-
2006

449649

201718

247931




105

Қызылорда облысында Арал-Сары-
бұлақ топтық су құбырын салу (V кезек)

АШМ

2005-
2009

2262500

53000

125000

575000  

800000 

709500  

106

Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу

АШМ

2005-
2008

864600

17300  

186700

363300

297300


107

Қызылорда облысы Шиелі ауданының Жиделі су аққысына қосу арқы-
лы Бекет-1,
Жансейіт, Ортақшыл жаңа кенттерін-
де су тарту
құрылыстарын салу

АШМ

2005-
2006

179339

93839

85500




108

Қызылорда облысында-
ғы Жаңа-
қорған 
кентін Жиделі топтық су құбырына қосу тармағын салу

АШМ

2006-
2008

453654


60000

200000

193654  


109

Павлодар облысында-
ғы елді мекендерді сумен жабдықтау-
ды ұйым-
дастырудың жергілікті жүйесінің II кезегі. Железинка ауданы Михайловка селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

25976

20257

5719




110

Павлодар облысында-
ғы елді мекендерді сумен жабдықтау-
ды ұйым-
дастырудың жергілікті жүйесінің III кезегі. Железинка ауданы Алакөл селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

26642

13433

13209




111

Солтүстік Қазақстан облысында Булаев топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

952742

628300

324442




112

Солтүстік Қазақстан облысында Есіл
топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

626820

532341

94479




113

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

299438

5762

139644

154032



114

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегмент-
теу)

АШМ

2006-2007

523567

9970

250000

263597



115

Оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан топтық су құбыры

АШМ

2002-2006

1492068

1181107

310961




116

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2008

797637


100000

397637

300000


      Бағдарлама                               4144247  6062290  4337225  2844132
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

117

Сырдария өзенiнiң арнасын ретке келтiру және Apaл теңізінің солтүстік бөлігін сақтау

АШМ

2001-
2007

11036169

9020830 

1246164 

769175



118

Арал
теңiзi
өңiрiнiң елдi ме-
кендерін сумен жабдықтау және
санитария-
сы

АШМ

2002-
2006

2097909

1663410

434499




119

Қызылорда облысын-
дағы бас
су жібер-
гіш құры-
лысы бар Қараөзек тармағын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

810000

400000

410000




120

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биология-
лық тазар-
ту стан-
циясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станияла-
ры бар басты тегеурінді коллектор-
ларды салу

Қоршағанортамині

2006-2007

955731


755731

200000



      Бағдарлама                               2846394  969175
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

121

Ормандарды сақтау
және
республи-
каның орманды
аумақтарын
көбейту

АШМ

2006-
2009

8230800


54246

1514332

1051600

5610622

   Бағдарлама                               54246   1514332   1051600  5610622
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасы

122

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында халықара-
лық әуе-
жайды қай-
та жаңарту

ККМ

2004-
2007

6243538

3114975

1433497

1695066



123

Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006

1084059


1084059




124

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласында әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006-
2007

5405758


2305013

3100745



      Бағдарлама                               4822569  4795811
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің
мемлекеттік бағдарламасы

125

Маңғыстау облысы
Түпқараған шығанағын-
да кеме қозғалысын басқару жүйесін
құру

ККМ

2006-
2007

321380


160690

160690



      Бағдарлама                               160690    160690
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн дамыту" салалық бағдарламасы

126

Шекара
маңы кеден
бекетте-
рін,бiрың-
ғай бақы-
лау-өткізу пунктте-
рін, кеден
инфрақұ-
рылымының объектiле-
рiн дамыту
және салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2007

4119254

2473184

1068858

577212



127

Темiр жол өткізу
пунктте-
рiнде бiрыңғай бақылау-
өткiзу
пункттерін
салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2009

10250450

1041849

771265

1372949

547554

6516833

128

"Достық" темір жол өткізу пункттерін салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2006

840999

532485  

308514




129

"Достық" кедені қызметкер-
лері үшін тұрғын үй салу

Қар-
жы-
мині

2004-2006

541628

496400

45228




130

"Достық" кеденінің тұрғын үйлеріне қазандық салу

Қар-
жы-
мині

2006

29055


29055




      Бағдарлама                               2222920  1950161  547554   6516833
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

131

Астана қаласында Эталондық орталық салу

ИСМ

2003-
2006

2141683

1442490

699193




      Бағдарлама                               699193
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу
жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

132

Қазақстан-
дық Тоқамақ термоядро-
лық материал-
тану реакторын
жасау

ЭМРМ

2003-
2008

3651678

1776899

1072970

512929

288880


      Бағдарлама                               1072970  512929   288880
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

133

Алматы облысы Заречное кентiндегі ЛА-155/12 мекемесiн 1500 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1729320

915250

814070




134

Батыс-
Қазақстан облысы Орал қаласында ТК 900 орындық
қатаң режимдегi РУ-170/3  мекемесін түзеу
колониясы
етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2007

1173090

30570

571260

571260



135

Қызылорда қаласында
наркодис-
пансерді және қабырға материал-
дары зауы-
тын 1000 орындық жалпы режимдегi түзеу колониясы етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1208150

1044000

164150




136

Павлодар
облысы
Павлодар қаласында "Химөнер-
кәсiп" ААҚ-ның
N 822 және
823 өндi-
рiстік корпуста-
рын 1500 орындық
ерекше
режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2004-
2008

3860000

383700

411300

1532500

1532500


     Бағдарлама                               1960780  2103760  1532500
   бойынша                             
   ЖИЫНЫ:

Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестің
2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

137

3 мемле-
кеттік
жоба (3
фаза)

ІІМ

2005-
2008

7950549

1827000

2000881

2852538

1270130


138

Астана
қаласында емханасы
бар госпи-
таль салу

ІІМ

2004-
2009

3859604

30000


400000

1714802

1714802

139

Қазақстан Республи-
касы ішкі істер министрлі-
гі Қара-
ғанды заң
институты ғимаратта-
ры кешені-
нің объек-
тілерін салуды аяқтау ("Оқу корпусына қосымша құрылыс" және "59 пәтерлі тұрғын үй")

ІІМ

2005-
2007

529676

17300

257538

254838



      Бағдарлама                               2258419  3507376  2984932  1714802
   бойынша                               
   ЖИЫНЫ:

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

140

Астана
қаласын
Есіл
өзенінің тасқын
суының
басуынан
қорғау

ТЖМ

2006-
2008

10583400


819900

4200000

5563500


141

Астана қаласында жаңа әкiмшiлік орталықта
6 автокө-
лікке арналған өрт сөн-
дiру депо-
сын салу

ТЖМ

2006-
2007

760100


380100

380000



142

Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу

ТЖМ

2006-2011

7774381


43420

202920

2030440

5497601

   Бағдарлама                               1243420  4782920  7593940 5497601
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Әлуетті органдардың бағдарламалары

143

Астана қаласында ішкi әс-
керлердiң әскери қызмет-
шiлеріне арналған тұрғын үйi бар үлгілік
әскери
қалашық салу

ІІМ

2007-
2009

1720000



86000

1032000

602000

144

Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды,Шымкент, Ақтөбе қалала-
рында)

ІІМ

2005-
2006

154296

98400

55896




145

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Қазақстан Республи-
касы Iшкi
істер министр-
лiгi ішкi
әскерле-
рiнiң тау
дайындығы
жөнiндегi оқу орта-
лығын салу

ІІМ

2005-
2006

116050

76500

39550




146

Алматы облысында Қазақстан Республи-
касы Iшкi істер
министр-
лiгінiң жауынгерлік және әдiсте-
мелік дайындығының оқу орталығын салу

ІІМ

2007-
2009

1300000



105000

600000

595000

147

ҚР IIM
дипломаттық өкіл-
діктерді
қорғау жөнiндегі
полиция
полкін орналас-
тыру үшiн
ғимарат-
тар мен
құрылыс-
тар кеше-
нiн салу

ІІМ

2007-
2009

1453803



56700

698000

699103

148

Алматы қаласын-
дағы "Сұңқар" арнайы мақсатта-
ғы бөлiм-
шесi қыз-
меткерле-
рiнiң 100  отбасына
шағын
отбасылық
жатақхана
салу

ІІМ

2006-
2007

393508


196754

196754



149

Астана қаласында 120 пәтерлiк тұрғын үй
кешенiн
cалу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

575290

420925

154365




150

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әскери
қалашық
объектi-
лерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2007

4531058

2325924

1505134

700000 



151

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында "Юг" өңiрлiк қолбас-
шылығының
әскери қалашығы объектi-
лерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

2719420

200000

517202

1100000

902218


152

Астана қаласында әуеайлақ-
тың әскери секторы объектi-
лерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

3764808

250000

457971

1576880

1479957


153

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әуеайлақ-тың әскери
секторы
объектiлерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

830315

250000

580315




154

Атырау
облысы
Атырау қаласында жеке радиоло-
каторлық рота объектi-
лерiнің
кешенiн
салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2007-
2009

220827



10000

123893

86934

155

Қазақстан Республи-
касы
Қарулы Күштерi-
нiң бай-
ланыс
жүйелерін
дамыту

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2008

1518562

937462

181100

200000

200000


156

Астана қаласында Ұлттық қорғаныс универси-тетін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2006-2008

4176152


300000

1500000

2376152


      Бағдарлама                               3988287  5531334  7412220  1983037
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі
2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама

157

Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2003-
2009

902362

291776

201964

172328

174533

61761

   Бағдарлама                               201964   172328   174533   61761
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдар мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған
бағдарламасы

158

Құрылыс саласындағы қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

96820


47000

49820



      Бағдарлама                               47000    49820   
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

159

Техника-
лық рет-
теу сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006-
2008

15000


15000




      Бағдарлама                                15000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы 

160

Техника-
лық рет-
еу сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

50619



15900

16854

17865  

    Бағдарлама                                         15900   16854    17865
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

161

Метроло-
гия сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

37122



11660

12360

13102  

   Бағдарлама                                        11660    12360    13102
   бойынша
   ЖИЫНЫ:      

2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика
өнеркәсiбін дамыту үшін бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiріске
енгiзу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

162

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық 
жұмыстар

БҒМ

2006

144095


144095




      Бағдарлама                               144095
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары
қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

163

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006

79856


79856




      Бағдарлама                               79856
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

164

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

1432620  


450000

477000 

505620  


      Бағдарлама                                450000   477000   505620
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған»Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасы

165

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

302442


95000

100700 

106742  


      Бағдарлама                                95000   100700   106742
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

  2006-2008 жылдарға арналған»Құс тұмауы: зерттеу, күресу құралдары мен әдістерін әзірлеу ғылыми-техникалық бағдарламасы  

166

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

577481


181392

192276 

203813  


      Бағдарлама                                181392   192276  203813
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

       2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

167

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ЭМРМ

2006-
2008

1849480


580940

615796 

652744  


       Бағдарлама                                580940   615796  652744
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Тау-кен-металлургия кешенінің тұрақты
жұмыс iстеуiн және оны дамытудың стратегиялық басымдықтарын
ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

168

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-2008



220000




      Бағдарлама                               220000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы

169

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2007

1155900  


577000

578900



      Бағдарлама                               577000   578900
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"2006-2008 жылдарға арналған әртүрлі бағыттағы басымды жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

170

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2008

533380  


167540

177592

188248  


       Бағдарлама                               167540   177592   188248
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы

171

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006

174204


174204




      Бағдарлама                               174204
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2009 жылдарға арналған "Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі" бағдарламасы

172

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006-
2009

53979


11000

13500

14310

15169 

   Бағдарлама                               11000     13500   14310    15169
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

173

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпа-
раттық
жүйесін
құру және
дамыту

Қор-
ша-
ған
орта мині

2004-
2009

1644150

81767

120674

787934

268089

385686  

174

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
аумақтық
басқар-
маларының
әкімшілік
ғимарат-
тарын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006

11000


11000




175

Астана
қаласында
Ұлттық
метео-
рология
орталығын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006-
2009

2300000


94000

700000

1200000

306000

   Бағдарлама                               225674   1487934  1468089  691686
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы
есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы

176

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Бас про-
куратура-
сының
Құқықтық
статис-
тика және
арнайы
есепке
алу коми-
тетінің
ақпарат-
тық жүйе-
сін құру

БП

2002-
2008

1899700

510248

777567

499340

112545


      Бағдарлама                               777567   499340   112545
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

177

Су ресур-
старын
басқаруды
жетiлдіру
және
жерлердi
қалпына
келтіру
(1-кезең)

АШМ

1998-
2006

7662377

7322430

339947




178

"Ауыл
шаруашы-
лығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi қолдау"
жобасының
екіншi
кезеңi

АШМ

2005-
2009

9087228

49747

380483

3110328

3017973

2528697

179

"Ауыл
шаруашы-
лығы
өнiмiнiң бәсекеге қабiлет-
тiлiгiн арттыру"
жобасы

АШМ

2005-
2009

9146737

86614

388857

2490529

3848376

2332361

180

Өсiмдiк-
тер мен
жануар-
лардың
генети-
калық
ресурста-
рының ұлттық қоймасын салу

АШМ

2005-
2008

5509159

200270

243612

3050589

2014688


181

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Аса-Талас
магис-
тральды каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

84150

70280

13870




182

Жамбыл облысы Талас
ауданының суармалы  Ұйық суару жүйесі магист-
ральды
каналының
сол жақ
тармағын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

81330

75330

6000




183

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы
сол жағалау
магистра-
льдық каналын
ПК 137+ 12-ден бастап қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

130708

76903

53805




184

Павлодар облысы Шiдертi магис-
тральды  каналын қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

150030

92470

57560




185

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Түркістан магист-
ральды каналын ПК 8-ден ПК 338-ге
дейiн
қайта
жаңарту
(1-кезек)

АШМ

2003-
2006

135060

119085

15975




186

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Бадам өзенiнде-
гi "Қос
диiрмен" су тарту торабын
қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

185055

165505

19550




187

Агроөнер-
кәсiптік кешенi саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

АШМ

2006-
2008

7111001


2123240

2421243

2566518


188

Нұра және Есіл
өзендерi
бассейнi-
нiң қоршаған ортасын оңалту және басқару

АШМ

2004-
2009

8042103

684501

167660

3079730

3099454

1010758

189

Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала суару алқабының бас кол-
лекторын
(БКЖ) қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

209220

190236

18984




190

Жамбыл облысы 
Ащыбұлақ
су қойма-
сының  Терiс бөгетiнің сейсмика-
лық тұрақ-
тылығын арттыру

АШМ

2003-
2006

588570

465230

123340




191

Қарағанды
облысы
"Қаныш Сәтпаев атындағы каналдың" NN 7 (3-агре-
гат), 11 (1), 12 (3), 15 (4), 18 (3), 19 (1), 22 (3) сорғы
станция-
ларының негiзгі техноло-
гиялық жабдығын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

879332

404332

475000




192

Қостанай
облысы
Жітіқара
ауданы
Желқуар
су қойма-
сы айна-
лма су қашыртқы
каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

172926


34000

138926



193

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қызылқұм
алқабының
ІІІ және
ІV кезек-
терін
игеру

АШМ

2007-
2010

18600000



1900000

3000000

13700000

194

Астана
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қа-
зақ мемлекет-
тік агро-
техника-
лық уни-
верситеті техни-
калық
факульте-
тінің
оқу
корпусын
салу

АШМ

2006-
2008

660068


94000

250000

316068


195

Алматы облысы Нұрлы магист-
ральды құбырының дербес тегеурін-
ді бөлігін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

71500

69475

2025




196

Қостанай облысы Қостанай ауданы Сергеев-
ский гидрото-
рабын қайта жаңарту-
дың 1-кезегі

АШМ

2003-
2006

73910

71354  

2556




197

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында "Достық" республи-кааралық каналы жүйесінің К-30 және К-30а арналарын қайта жаңарту (1 кезек)

АШМ

2003-
2006

124567

122571 

1996




198

Ақпарат-
тық талдама-
лық дерекқор және тасымал-
дау қауіп-
сіздігі серпіні-
нің мониторингін жасау

ККМ

2005-
2007

428609

7200

329441

91968  



199

Ішкі істер жүйесі үшін мамандар даярлау

ІІМ

2006-
2008

6690021


2185435

2197359

2307227


200

Денсаулық сақтау саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ДСМ

2006-
2008

3738457


994574

1310953

1432930


201

Шетелде Қазақстан Республи-
касының меншігіне жылжымай-
тын мүлік объекті-
лерін салу және сатып алу

СІМ

2003-
2006

13677543

12122088

1555455




202

Құрылыс саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006-
2008

87048


26460

28048

32540


203

Астана қаласында мемлекет-
тік эта-
лондарды сақтаушы ғылымдар үшін 55 пәтерлі отбасылық жатақхана салу

ИСМ

2006-
2008

201874


4000

110000

87874


204

Метроло-
гия сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006

11000


11000



4000210

205

Спорт саласындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ТСМ

2006-2008

127344


40000

42400  

44944  


206

Мәдениет және ақпарат саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

МАМ

2006-
2008

453584


11796

214460

227328


207

Қарулы Күштердің ақпарат-
тық жүйе-
сін жасау

Қорғанысмині

2002-2010

8515015

1812514 

705211

1000080 

997000  

4000210  

208

Ғимарат-
тар мен құрылыс-
тар сатып алу

Қорға
нысмині

2006

640000


640000




209

Қару-жа-
рақ, әскери және өзге де техника-
ны, бай-
ланыс жүйелерін жаңғырту және сатып алу

Қорғанысмині

2006-
2008

24330698


8847846

7991635

7491217


210

Қорғаныс сипатын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер және тәжірибе-
лік-конструкторлық жұмыстар

Қор-
ға-
ныс
мині

2006

125346


125346




211

Қорғаныс кешені үшін орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар-ды даяр-
лау

Қор-
ға-
ныс
мині

2006-
2008

14571012


4249007

5016455

5305550


212

Іргелі және қолданба-лы ғылы-
ми зерт-
теулер

БҒМ

2006-
2008

18498782


4056020

6448657

7994105


213

Білім беру саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

БҒМ

2006-
2008

430905


121054

150413

159438


214

Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін ресейлік оқулықтар мен оқу-әдіс-темелік кешендер-
ді ауда-
ру және басып шығару

БҒМ

2006

412120


412120




215

Орта, жоғары және жоғары оқу орны-
нан кей-
інгі кә-
сіптік білімді мамандар даярлау

БҒМ

2006-
2008

78172443


23307566

27076113

27788764


216

Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орны-
нан кей-
інгі кә-
сіптік білімді мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

9274927


2887569

3085050

3302308  


217

Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы ғылыми зерттеу-
лер

Қоршағанортамині

2006-
2008

939162


295000

312700 

331462  


218

"Астана қаласының оңтүстік айналма
сы" айналма
жолын салу

ККМ

2006-
2008

4561521


500000

3800000  

261521  


219

Көлік және коммуни-
кация саласын-
дағы қолданба-
лы ғылыми зерттеу-
лер

ККМ

2006-2008

134360


42204

44736

47420


220

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекет-
тік орталық-
тың ақпарат-
тық жүйесін дамыту

Еңбекмині

2004-
2007

1743892

329180

750000

664712



221

Жұмыспен қамтудың, кедейші-
ліктің ақпарат-
тық базасын дамыту

Еңбекмині

2005-
2006

313700

50000

263700




222

Қазақстан Республи-
касы Еңбек және халықты әлеумет-
тік қорғау министр-
лігінің көші-қон және демогра-
фия жөніндегі ақпарат-
тық жүйесін құру

Еңбекмині

2002-
2006

99301

29301 

70000




223

Еңбекті қорғау саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

Еңбекмині

2006-
2008

208511


60541

71830  

76140  


224

Қазақстан Республи-
касы Қар-
жы минис-
трлігі Қазынашы-
лық коми-
тетінің ақпарат-
тық жүйе-
сін құру

Қаржымині

1996-2007

3896314

2583671

687551

625092



225

Қазақстан Республи-
касы Қаржы министр-
лігінің ақпарат-
тық жүйесін құру

Қаржымині

2000-2007

1300291

922291

180000

198000



226

Ұлттық қордың активте-
рін қалыптас-
тыру

Қаржымині

2006-2008

35313423


10617223

11962200

12734000


227

Экономика саласында басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру

ЭБЖМ

2006-2007

247544


123772

123772



228

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетiнде ауыр иондарды жеделде-
туші базасында пәнаралық ғылыми-
зерттеу
кешенін
құру

ЭМРМ

2003-
2006

2345480

1727640

617840




229

Ядролық
медицина
және
биофизика
орталығын
құру

ЭМРМ

2006-
2009

6936122


250000

2869984

3816138


230

Геология
және жер
қойнауын
пайдалану
саласын-
дағы
қолданбалы ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

280358


88063

93347

98948


231

Отын-
энерге-
тикалық кешен, мұнай-
химия
және минерал-
дық ресурстар саласын-
дағы техника-
лық
сипаттағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

378871


119007

126148

133716


232

Қазақстан Республи-
асының жер қой-
науын пайдала-
нуды басқару-
дың бірыңғай мемлекет-
тік жүйесін дамыту

ЭМРМ

2006-2007

147820


38250

109570



233

Заңгер мамандық-
тары бойынша мамандар даярлау

Әді-
лет-
мині

2006-
2008

489034


155126

162882

171026


234

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
600 орындық
тергеу
изоля-
торын
салу

Әді-
лет-
мині

2001-
2006

444500

223500

221000




235

Астана қаласында Патент сарайын салу

Әділетмині

2006-2009

848867


32000

300000

300000

216867

236

Қаржы полициясы жүйесi үшiн мамандар даярлау

ЭСЖҚА
(ҚП)

2006-
2008

892766


283193

297353

312220


237

Мемлекет-
тiк
басқару
және
мемлекет-
тiк
қызмет
саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

МҚА

2006-
2008

19102


6000

6360

6742


238

Республи-
калық бюджет есебiнен  ұсталатын
мемлекет-
тiк ор-
гандардың
орталық аппараты-
ның жас
мамандары үшін
жатақхана
салу

МҚА

2006-
2008

1700000


100000

900000

700000


239

Ақпарат-
тандыру
және
байланыс
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

АБА

2006-
2008

93321


29313

31072

32936


240

Мемлекет-
тiк ста-
тистика
саласын-
дағы қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

СА

2006-
2008

77797


24437

25903

27457


241

Спорт саласында орта кәсіптік білімді мамандар даярлау

ТСМ

2006-
2008

396460


120873

133780

141807


242

Азия ойындарын өткізу үшін спорт объекті-
лерін салу

ТСМ

2006-2009

18757000


1000000

5500000

5950000

6307000

243

Жер ресур
старын
басқару саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ЖРА

2006-
2008

130591


41020

43481

46090


244

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Төтенше жағдайлар
министр-
лігінің
мекемеле-
рі үшін
мамандар
даярлау

ТЖМ

2006-
2008

717666


227650

239032

250984


245

Төтенше жағдайлар саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ТЖМ

2006-
2008

286830


90096

95502

101232


246

Шетелде дәрігер-
лерді
қайта
даярлау
және
мамандан-
дыру

ПІБ

2006-
2008

25262


7935

8411

8916


247

Жоғары кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

РҰ

2006-
2008

18849


2060

8190

8599


248

Алматы
қаласында
келісім-
шарт
бойынша
әскери
қызмет-
шілер
үшін 60
отбасыға
арналған
жатақхана
салу

РҰ

2006-
2007

338435


50000

288435



249

Заң жоба-
лары
монито-
рингінің
автомат-
танды-
рылған
жүйесін
жасау

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2003-
2010

908100

24042

60000

101952

334689

387417

250

Астана қаласында Қазақстан Республи-касының Парламен-
ті Сена-
тының ғимаратын салу

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2001-2006

2275091

184875

400000




251

Монополистер қыз-
метінің монито-
рингі бойынша
электрон-дық дерекқор
құру

ТМРА

2004-
2006

311015

206615

104400




252

Қазақстан
Респуб-
ликасы
сот жүйесі
органда-
рының
бірыңғай
автоматтандырылған
ақпараттық-талдамалық
жүйесін
құру

ЖС

2002-
2005

429818

330458

99360




253

Құпия









   Бағдарламалардан
тыс ЖИЫНЫ:                                77637247  107174965 104762627 32524335

    ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН
    КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН 2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
          БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
                         (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ                                                                 мың теңге

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Ақмола
облысы
Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білiм беретін мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

573200




100000

473200

2

Ақмола
облысы
Есiл ауданының Есiл қаласында 520 оқушы орындық қазақ орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2008

406793


100000

120000

186793


3

Ақтөбе облысы Хромтау  қаласында 504 орындық
жабдықтал-ған орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

167850




50000

117850

4

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында
Қызылжар кентінде 340 оқушыға
арналған мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2006

65196


65196




5

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының Есік қаласында 550 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

250000




100000

150000

6

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180  орындық қосымша
құрылыс

БҒМ

2008-
2009 

139320




100000

39320

7

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей қаласының Восточный
кентiнде 750 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

621890

150000

240000

231890



8

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

600000




100000

500000

9

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

520000



100000

200000

220000

10

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол
жағалау бөлігінде 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

1500000




150000

1350000

11

Жамбыл
облысы
Тараз қаласында Tөле би көшесiнің
бойынан
кешенді құрылыс шағын ауданында 1029 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

624420

150000

250000

224420



12

Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қала-
сында 700 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2008  

91320




91320


13

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласында
1296
орындық
мемлекет-
тік тілде
оқытатын
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2009  

810800



100000

150000

560800

14

Қарағанды облысының
Жезқазған қаласының
7-ші шағын
ауданында
704 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2005-
2006  

278430

100000

178430




15

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

628030



100000

285000

243030

16

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 900 орындық 
мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

514522

100000

199981

214541



17

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 
480
орындық N 24а бастауыш
қазақ
мектебiн қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2006  

212700

100000  

112700




18

Қостанай
облысының
Рудный қаласында 400 орындық мемлекет-
тік тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

320000




100000

220000

19

Қостанай облысының  Қостанай қаласында  260 орындық Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатты
қайта
жаңарту

БҒМ

2008-
2009  

560000




100000

460000

20

Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп-
балабақша" кешенін
салу

БҒМ

2006-
2009  

1020000


150000

285000

474418

110582

21

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Әл-Фараби көшесінің бойынан 624 орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2006-
2008  

392540


100000

120000

172540


22

Қызылорда облысының
Арал қала-
сында 150 орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2009  

95850





95850

23

Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078
оқушыға
арналған
мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2008  

800800

150000

300000

200000

150800


24

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 420 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

410000




100000

310000

25

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Петропавл қаласының
19-ші
шағын ауданында
сауықтыру
кешені
бар 1100
орындық қазақ тi-
лiнде оқы-
татын мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2007  

835870

150000

260000

425870



26

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Мамлют ауданының Мамлют қаласында 100 орынға
арналған
ұйықтайтын корпусы
бар 260 орындық
мемлекет-
тiк тiлде
оқытатын
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2008-
2009  

420700




100000

320700

27

Оңтүстiк
Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Нұрсат" шағын ауданында 1200 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

359500

125570

233930




28

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Азат"
шағын
ауданында
550 орын-
ық орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

378450


100000

278450



29

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Қайтпас-
1" кентін-
де 1200 орындық
мектеп
құрылысы

БҒМ

2007-
2008

278840



100000

178840


30

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының
Қайнарбұ-
лақ саяжай
массивін-
де 500 орындық мектеп
салу 

БҒМ

2006-
2008

349380


80837

158254

110289


31

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Жайлау"
шағын ауданында 336 орын-
дық мек-
теп салу

БҒМ

2009  

125760





125760

32

Алматы қаласының "Шаңырақ-
1" шағын
ауданында 1000 орын-
дық мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006  

693907

200000

493907




33

Алматы қаласының "Таугүл" шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

627463

200000

427463




34

Астана қаласы
Орынбор
көшесінің
бойында
1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

1048769

23464

734697

290608  



35

Астана қаласында N 19 көшенiң оңтүстігіне қарай 1200 орындық мектеп салу,
сол жақ
жағалау

БҒМ

2005-
2007 

841730

52400

400000

389330  



36

Астана қаласының Промыш-
ленный кентінде 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006  

420505

20505

400000




37

Астана қаласының
Қарталы
көшесінде
1200
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2007  

713398

500

356449

356449



38

Астана қаласының
Жангелдин
көшесінде
1200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2007

706440

509

352966

352965



39

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

231 640




100 000

131 640

40

Ақтөбе
облысы
Шалқар
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

160 000


60 000

100 000



41

Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

150 000




75 000

75 000

42

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Шамалған
селосында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

333 400


217 600

115 800



43

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
"Лесхоз"
шағын
ауданы
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

119710


119710




44

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
"Геолог-2"шағын
ауданының
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007

119710



119710



45

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

320 000




100 000

220 000

46

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласының
"Қарасу"
шағын
ауданында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-2008

242 240



142 240

100 000


47

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласының 
7-ші шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2009

444 960



189 840

190 000

65 120

48

Қарағанды
облысының
Қарқаралы
қаласында
(В. Рей
көшесі)
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

130 670


130 670




49

Қостанай
облысы
Қамысты
ауданының
Алтынсарин
селосында
160
орындық
балабақ-
шаны қайта
жаңарту

БҒМ

2006

123 470


123 470




50

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Тасбөгет
кентінде
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

180 000




80 000

100 000

51

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
330
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

250 000


142 240

107 760



52

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласының
Победа
көшесінің бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2008

357 120


100 000

100 000

157 120


53

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданының
Шаян
селосында
140
орындық
балабақша-
бөбекжай
салу

БҒМ

2006-2007

133 240


106 310

26 930



54

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
"Нұрсат"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2008

203 200



97 720

105 480


55

Алматы
қаласының
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

350 000




92 400

257 600

56

Қостанай
облысының
Арқалық
қаласындағы кәсіптік
бастауыш
және орта
білім алатын оқушыларға
арналған
жатақхананы қайта
жаңарту

БҒМ

2006

207 806


207 806




   Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ                              6744362  5047777  4000000  6146452

Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласында-
ғы К.Құр-
манбаев
атындағы
Ақмола
облыстық
туберку-
лезге қарсы
диспансерінің 70 төсектік
балалар
бөлімшесін салу

ДСМ

2005-
2006

216450

100000

116450




58

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласында
Ақмола облыстық перинатальдық орта-
лығының 50 төсек-
тік пер-
зентхана бөлiмшесi-
нiң кор-
пусын салу

ДСМ

2006-
2007

175230


50000

125230



59

Алматы облысының
Талдықор-
ған қала-
сында 80 төсектік
туберкулез диспансе-
рін салу

ДСМ

2009

450000





450000

60

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

919760

522980

396780




61

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсек-
тік қала-
лық пер-
зентхана үйін салу

ДСМ

2006-
2007

550000



100000

450000


62

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында облыстық онкология-
лық дис-
пансердiң радиоло-
гиялық орталығын
салу

ДСМ

2004-
2006

897200

490000

407200




63

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында 80 төсектік туберкулезге қарсы
балалар
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

673300




100000

573300

64

Шығыс
Қазақстан
облысының
Семей қаласында
жедел медицина-
лық жәр-
дем стан-
циясын салу

ДСМ

2008-
2010

600000




100000

500000

65

Шығыс Қазақстан облысының
Өскемен қаласында-
ғы онколо-
гиялық диспан-
сердiң жанынан
сәулелi терапия орталығын салу

ДСМ

2005-
2009

1457990

150000

250000

275000

450000

332990

66

Жамбыл облысы Шу
ауданының
Шу қала-
сында 80 төсектік
туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

472260



168000

142260

162000

67

Батыс Қазақстан облысының
Орал қаласында онкология-
лық дис-
пансер салу

ДСМ

2005-
2009

1325600

150000

200000

400000

310000

265600

68

Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80
төсектік
туберкулез
ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

584570




100000

484570

69

Қарағанды облысы
Приозерск қаласында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

335600

235600

100000




70

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 120 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

806360





806360

71

Қарағанды облысының Қаражал қаласында 30 төсектік
туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

201590




100000

101590

72

Қарағанды облысы Теміртау қаласында 100
төсектік
перзентха-
на салу

ДСМ

2009

600000





600000

73

Қарағанды облысының Қарағанды қаласында 120
төсектік
облыстық
перинатал-
дық орталық салу

ДСМ

2009

600000





600000

74

Қостанай облысының
Қостанай қаласында ауысымда 320 адам қабылдай-
тын әйел-
дер кон-
сультация-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

331280

150000

181280




75

Қостанай
облысының
Қостанай
қаласында "Облыстық туберкулез
диспансерi"мемлекет-
тік меке-
месінің жанынан
балалар-
жасөспі-
рiмдер корпусын
салу

ДСМ

2007-
2009

520000



100000

150350

269650

76

Қостанай облысының
Арқалық
қаласындағы өңiрлік
аурухана-
ның ғима-
ратын қай-
та жаңарту

ДСМ

2005-
2007

350000

110000

100000

140000



77

Қызылорда
облысы
Байқоңыр
қаласында
әйелдер
консуль-
тациясы
бар перзентха-на салу

ДСМ

2006-
2009

1620000


100000

150000

300000

1070000

78

Павлодар облысының
Екібастұз
қаласында 480 адам қабылдай-
тын емхана
салу

ДСМ

2005-
2006

517550

150000

367550




79

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 100 төсектік перзентха-
на салу

ДСМ

2007-
2009

842300



250000

390000

202300

80

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 210 төсек-
тік және ауысымда 100 адам қабылдай-
тын туберкулезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

800000




146000

654000

81

Оңтүстiк Қазақстан облысының
Шымкент қаласында
240 адам қабылдай-
тын емха-
насы
бар 300
төсектiк  облыстық балалар аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2009

2223740

209800

280740

591770

361390

780040

82

Астана қаласында қалалық онкологиялық диспан-
сердiң
корпусын
салу және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2007

780000

29806

450000

300194  



83

Астана қаласында
360 төсек-
тік көп бейiндi стационар салу (сол жақ жаға-
лау)

ДСМ

2005-
2008

2769000

102200

298748

1000000

1326133  


84

Астана қаласында амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдай-
тын ере-
сектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын бала-
лар емха-
насы, Оң-
түстік-
Шығыс) салу

ДСМ

2005-
2006

756055

422670

333385




85

Астана қаласында амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам қабылдай-
тын ересектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын бала-
лар емха-
насы, Грязнова- Колхозная-
Репина көшелері-
нің бойынан) салу

ДСМ

2005-
2006

902500

400000

502500




86

Астана
қаласында
амбулатор-
лық-емха-
налық ке-
шен (Орен-
бург көше-
сiнің бо-
йынан (Аг-
роқалашық ауданында) ауысымда 350 адам
қабылдай-
тын ере-
сектер
емханасы,
150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

924542

21942

451300

451300



87

Астана
қаласында
сол жақ жағалауда амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам
қабылдай-
тын ересектер
емханасы, 150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

902500

18217

400000

484283



      Бағдарлама                               5085933  4885777  3976133  7852400
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

88

Ақмола облысы Есiл ауданының Есiл қаласында 50 төсектік ауданара-
лық
туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

343000



80000

263000


89

Ақмола облысы Целиног-
рад ауда-
нының Малиновка селосында50 төсек-
тік аудан-
аралық туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

343000



80000

263000


90

Ақмола облысы Целиног-
рад ауда-
нының Малиновка селосында
120
төсектiк 
орталық аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

809260




90000

719260

91

Ақтөбе облысы Хромтау ауданының
Хромтау қаласында
50
төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

334100



80000

254100


92

Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Байғанин  селосында ауысымда 200 адам қабылдай-
тын емханасы баp 60 төсектiк Байғанин аудандық орталық аурухана-сын салу

ДСМ

2005-
2006

358900

150000

208900




93

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданының Ойыл селосында 60 төсектiк
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

366 700




90 000

276 700

94

Ақтөбе облысы
Шалқар ауданының
Шалқар қаласында балалар мен әйелдер консуль-
тациялары, 30 төсектік күндізгі стациона-
ры және
балалар сүт асүйі
бар 250 адам қа-
былдайтын
аудандық орталық емхананы
салу

ДСМ

2006-
2007

230 000


100 000

130 000



95

Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентiнде 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

233120



80 000

153120


96

Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген селосында 40 төсек-
тiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


97

Алматы облысы Ақсу
ауданының Жансүгі-
ров кен-
тiнде 40 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


98

Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласында 40 төсектiк туберку-
лез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


99

Алматы облысы Панфилов ауданының
Жаркент
қаласында 60 төсек-
тiк пер-
зентхана-
ны қайта
жаңартуды
аяқтау

ДСМ

2004-
2006

562 600

230 000

332 600




100

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының
Есік
қаласында 100 төсектiк акушерлік
корпусты
қайта
жаңарту

ДСМ

2004-
2006

645 930

230 500

415 430




101

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары кентiнде 75  төсектiк туберку-
лез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2009

985 000


50000

150000

150000

635 000

102

Атырау облысы Исатай ауданының Аққыстау  селосында30 төсек-
тiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

103

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы селосында 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

104

Атырау облысы Мақат ауданының Доссор кентінде 40 төсек-
тiк
тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2008

389 350


50 000

150 000

189350


105

Атырау облысы Махамбет ауданы Сарытоғай селосында 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

106

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 50 төсектік
перзент-
хана салу

ДСМ

2009

527 750





527 750

107

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауда-
нының Ақсуат кентінде
100 адам қабылдай-
тын
емханасы
бар 75
төсектiк аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

723 495


31 206

692 289



108

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауданының Ақжар селосында 50 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2007

294 740


35 000

259 740



109

Шығыс Қазақстан облысы Yржар ауданы Yржар селосында 50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

334 910




90 000

244910

110

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бесқара-
ғай
ауданының
Большая
Влади-
мировка
селосында
аудандық
орталық
ауруха-
наның 50
төсектік
стационарлық
корпусы

ДСМ

2006-
2007

496294


140000

356294



111

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Чапаев селосында
50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

310 480

100000 

210 480




112

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Дарьинск
селосында
50 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2006

308 380

100 000

208 380




113

Батыс Қазақстан облысының
Жаңақала ауданының
Жаңақала кентiнде
қалпына келтіріп  емдейтін  100 төсектік  ауданара-
лық ауру-
хана салу

ДСМ

2008-
2009

773 590




90 000

683590

114

Жамбыл облысы Т.Рысқұ-
лов атын-
дағы ау-
данның Құлан селосында
40 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

275 000

90 000

185 000




115

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кен-
тінде 30 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

217 270



90000

127270


116

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Мойынқұм  селосында 40 төсек-
тiк ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

304 450

106 000

198 450




117

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер селосында 70 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2009

453400 



80000

100 000

273 400

118

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

335 300



90 000 

245300


119

Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке селосында 50 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

355 300



80 000

100 000

175 300

120

Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау селосында 40 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

276 300




90 000

186 300

121

Жамбыл облысы
Жуалы ауданының Б.Момыш-
ұлы село-
сында 30 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

217 270





217270

122

Жамбыл облысының
Талас ауданының Қаратау қаласында 40 төсек-
тік пер-
зентхана бөлімше-
сінің
корпусын салу

ДСМ

2009

327 400





327 400

123

Қарағанды облысының
Осакаров кентінде 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектік аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2006

599840

250000

349840




124

Қарағанды облысының
Қарқаралы қаласында 200 адам қабылдай-
тын емха-
насы бар 100 
төсектік Қарқаралы орталық аудандық
аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

650 740

297000

353 740




125

Қарағанды облысы Бұхар жырау ауданының
Ботақара кентiнде 100 төсектiк аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2009

754 460





754460

126

Қызылорда облысының
Жаңақор-
ған кен-
тінде 190
төсектік Жаңақор-
ған
аудандық
орталық
аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

820 320

130 000

219554

470766  



127

Қызылорда облысы
Қазалы ауданының
Әйтеке би
кентiнде 100 төсектiк туберку-
лезге
қарсы аурухана салу

ДСМ

2006-
2008

599150


100 000

200 000

299 150


128

Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам қабылдай-
тын емха-
на салу

ДСМ

2006-
2007

218 660


100 000

118 660



129

Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентiнде 10 төсектiк гинекологиялық бөлiмшесiмен әйелдер консуль-
тациясы бар 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

361820



87817

100000  

174003

130

Қызылорда облысы Шиелi ауданының Шиелi кентiнде әйелдер консуль-
тациясы бар 55 төсектік  перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

459680



90000

100000

269680

131

Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобольское кентiнде 100 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2007

538590

100000

161620

276970



132

Маңғыстау облысы Қарақия ауданының
Жетiбай селосында 100 төсектік аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

334100


100000

234100



133

Маңғыстау облысы Түпқара-
ған ауда-
нының Форт-Шев-
ченко қаласында 30 төсек-
тік ту-
беркулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

336900



100000

100000

136900

134

Павлодар облысының
Ертiс қаласында
Ертiс аудандық
орталық
аурухана-
сының жанынан
30 төсектiк туберку-
лез бө-
лiмшесiн салу

ДСМ

2005-
2006

340170

180000

160170




135

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында 35 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2006

339 960

160620

179340




136

Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе селосында
ауысымда
100 адам
қабылдай-
тын емха-
насы бар 75 төсек-
тік ау-
дандық  орталық аурухана
салу

ДСМ

2006-
2008

833520


100000

467940

265580


137

Павлодар облысының
Павлодар ауданында 200 адам
қабылдай-
тын емха-
на салу

ДСМ

2006-
2009

833520


80000

100000

113196

540324

138

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка селосында 30 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

250270




80000

170270  

139

Солтүстiк Қазақстан облысы Жұмабаев атындағы ауданның Булаев қаласында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

448904

100000

348904




140

Солтүстiк Қазақстан облысы Айыртау ауданының
Саумалкөл кентiнде 30 төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2008-
2009

320300




80000

240300

141

Солтүстiк Қазақстан облысы Ақжар ауданының
Талшық селосында
200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектiк аудандық орталық аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

855150

100000

270900

484250



142

Солтүстiк Қазақстан облысы F.Мүсiре-
пов атын-
дағы ауданның Новоишим  селосында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

390300




100000

290300

143

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Сайрам ауданының Ақсу кен-
тiнде 80 төсектік
туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2004-
2006

418800

250960

167840




144

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққор-
ған село-
сында 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2006-
2007

370360


100000

270360



145

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара селосында 50 төсек-
ік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000



100000

289000


146

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2009

737800



80000

260240

397560

147

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Т.Рысқұ-
лов атын-
дағы селосында 80 төсек-
тiк ту-
беркулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

598340



80000

200000

318340

148

Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2009

1129000



80000

225183

823817

149

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай селосында 200 адам қабылдай-тын емха-
насы бар
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2004-
2006

678070

390000

288070




150

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төле би ауданының
Ленгір қаласында 250 төсектік аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

1826800




90000

1736800

151

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуiлдір селосында
50 төсек-
тік ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

320320

80000

240320




152

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ау-
данының Арыс қа-
ласында 50 төсек-
тiк ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

389000

100000

100000

189000



153

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Шаян селосында
50 төсек-
тік ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000



90000

299000


154

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының
Темiрлан  селосында ауысымда 500 адам қабылдай-
тын емха-
насы бар 240 төсектiк орталық
аудандық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2007

897020

329000

239060

328960



155

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
қаласында
орталық аудандық
аурухана салуды
аяқтау
(жобаны 150 төсектік-
тен ауы-
сымда
500 адам
қабылдай-
тын ем-
ханасы
бар 240 төсектік-
ке түзе-
ту)

ДСМ

2003-
2006

644480

409220

235260




156

Ақмола облысы Жақсы ауданының
Жақсы
селосында
900 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

538509


175571

160000

202938  


157

Ақмола облысы Еңбекшiл-
дер
ауданының
Қоғам селосында
132
орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

123112


94400

28712



158

Ақмола облысы Ереймен-
тау ауданының
Малтабар  селосында 200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

212750


50000

100000

62750


159

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңесту селосында 320 орындық Қопа орта
мектебiн салу

БҒМ

2005-
2006

177220

52080

125140




160

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Мөңке би селосында
320 орындық Тәжин
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

167700

100000

67700




161

Ақтөбе облысы Әйтеке би
ауданының
Тымабұлақ селосында 270 орын-
дық Бас-
құдық
орта мек-
тебiн салу

БҒМ

2006-
2007

155000


100000  

55000



162

Ақтөбе облысы Қобда ауданының
Қобда селосында 464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

142720


100000

42720



163

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауда-
нының
Аралтөбе  селосында 270 орындық Қызылжұл-
дыз орта мектебін салу

БҒМ

2008

182000




182000


164

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Байқадам  селосында 270 орын-
дық Қор-
ғантұз орта мек-
тебiн салу

БҒМ

2006-
2007

149579


49579

100000



165

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының
Құмқұдық  селосында 504 орындық Қарашатау орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

283000




127665

155335

166

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Шұбаршы селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

178000




100000

78000  

167

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңқияқ селосында 504 орындық Кеңқияқ орта мектебін
салу

БҒМ

2008-
2009  

283000  




100000

183000

168

Алматы облысы Қарасай ауданының
Алғабас селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2004-
2006

440085

362460

77625




169

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының
Көктөбе селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

440210

200000

240210




170

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ерменсай  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

248430

100000

148430




171

Алматы облысы Іле ауда-
нының
Байсерке селосында 600 орындық
N 9 орта
мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

320700


100000

100000

120700


172

Алматы облысы Қарасай ауданының
Әйтей селосында 480 орындық
Қосынов
атындағы  орта
мектеп
салу

БҒМ

2007

102600



102600



173

Алматы облысы Кербұлақ ауданының
Аралтөбе  селосында 280 орындық
орта
мектеп салу

БҒМ

2008

102600




102600


174

Алматы облысы Алакөл ауданының
Достық селосында 600 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

391700


391700




175

Алматы облысы Панфилов ауданының
Сарытөбе  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

102600




102600


176

Алматы облысы Жамбыл ауданының
Қарғалы селосында 500 орындық
N 4 орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

142500




142500


177

Алматы облысы Қарасай ауданының
Абай селосында 180
орындық
Ғабдуллин атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2008

102600




102600


178

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ақжар селосында 400 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

228000




228000


179

Алматы облысы Қарасай ауданының
Октябрь селосында 400 орындық
Молдағұлова атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2008 

228000




228000


180

Атырау облысы Мақат ауданының
Доссор кентiнде Шәрiпов атындағы
мектеп-
интернат
үшін 250
орындық
жатақхана
салу

БҒМ

2005-
2007

465400

100000

257570

107830



181

Атырау облысы Индер ауданының
Индербор кентiнде 624 орындық
Уалиханов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

601890


120000

326249

155641


182

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Сафоновка
селосында  624 орындық Энгельс атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

482980


130000

252980

100000


183

Атырау облысы Махамбет ауданының
Редут селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

207710



71125

136585


184

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Кудряшов селолық
округінде 420 орындық 
Гоголь атындағы
орта мектеп
caлу

БҒМ

2007-
2008

355030



61370

293660


185

Атырау облысы Исатай ауданының
Исатай селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

353860


193500

160360



186

Атырау облысы Атырау қаласының
Бiрлік селосында 624 орындық Нысанбаев атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008

309600




309600


187

Атырау облысы Атырау қаласының
Жұмыскер селосында 624 орындық 
Тайманов
атындағы
орта мектеп
алу

БҒМ

2008-
2009

309600




277519

32081

188

Атырау облысы Мақат ауданының
Қошқар селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320




53400

85920

189

Атырау облысы Қызылқоға ауданының
Тайсойғанселосында 220 орындық Сланов атындағы  орта мектеп
caлу

БҒМ

2008-
2009

139320




60000

79320

190

Атырау облысы Атырау қаласының
Талгарьян
селосында 220 орындық
Тайманов
атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320




60000

79320

191

Атырау облысы Мақат ауданының
Мақат кентiнде 424 орындық  Шахатов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

309600




100000

209600

192

Шығыс Қазақстан облысы Қатон- Қарағай ауданының Жаңа Хайрузов  селосында 320 орындық орта мектеп
салуды
аяқтау

БҒМ

2005-
2006

173607

100000

73607




193

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының
Yшбиік
селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

130750



130750



194

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар
ауданының
Бестерек
селосында
420
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007  

362850


180000

182850



195

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауда-
нының
Yштөбе селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2007

72700



72700



196

Шығыс Қазақстан облысы Бесқара-
ғай ауда-
нының
Семиярка  селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2007

94140



94140



197

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Ақши селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


198

Шығыс Қазақстан облысы Күршiм ауданы Теректi-
бұлақ селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008  

94140




94140


199

Шығыс Қазақстан облысы Бородули-
ха село-
сында
Жерновка ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


200

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Қарағаш селосында Ж. Жабаев
атындағы 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


201

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының
Тасбастау ауылында 170 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006

98530


98530




202

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Шымбұлақ
селосында
180 орын-
дық мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2006

135000

94320

40680




203

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Дүйсебаев селосында 180 орындық Амангелдi атындағы  орта
мектеп салу

БҒМ

2007

94320



94320



204

Жамбыл облысы Қордай ауданының
Қордай селосында 844 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

277912

100000

177912




205

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Ақбақай кентінде 502 орындық Ақбақай
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

309600


100000  

209600



206

Жамбыл облысы Шу ауданының
Төле би селосында 780 орындық
Мақатаев атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

294705



50000

244705


207

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Б.Момышұлы атындағы  селосында 250 орындық
жаңа орта
мектеп салу

БҒМ

2009

131000





131000

208

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Переметное селосында 444 орындық
мектеп
caлу

БҒМ

2006-
2007

285500


85500

200000



209

Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының
Шөптiкөл селосында
345 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

302940

200000

102940




210

Батыс Қазақстан облысы Теректi ауданының
Подстеп-
ное село-
сында 345
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

153250



50000

103250


211

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының
Трекино селосында 264 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

256570


147000

109570



212

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев селосында 464 орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

425230


130000

295230



213

Қарағанды
облысы
Шет
ауданында
бастауыш сыныптар-
ға арнал-
ған 250 орындық
Ақжал
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

281569


50000

231569



214

Қостанай облысы Жангелдин ауданының
Ақкөл селосында қазақ тiлiнде оқытатын 250 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

410130 


74698

143579

191853


215

Қостанай облысы
Қостанай
ауданының
Затобо-
льск кен-
тінің
"Водник"
шағын
ауданында
қазақ
тілінде
оқытатын 680 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2006

563855

483800

80055




216

Қостанай облысы Арқалық қаласы
Фурманов селолық
округінде
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

212363


99938

112425



217

Қызылорда облысы Қазалы ауданының
Әйтеке би кен-
тінде
1200
орындық
N 249
орта мек-
теп салу

БҒМ

2008-
2009

454800




162705

292095

218

Қызылорда облысы Арал ауданының Жақсықы-
лыш кен-
тiнде 624
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

367340


99800

267540



219

Қызылорда облысы Қармақшы ауданының
Төретам кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007 

179647


99800

79847



220

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентiнде 640
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

568860



100000

468860


221

Қызылорда облысы Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

331790


99800

231990



222

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Бесарық селосында
360 орын-
дық орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

186873

50000

136873




223

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әйтеке би
кентінде N 216 орта мектепке
400 орын-
дық қосымша құрылыс салу

БҒМ

2009

151600





151600

224

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Бидайкөл ауылында N 148
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша 
құрылыс

БҒМ

2009

159750





159750

225

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентінде N 47
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша құрылыс

БҒМ

2009

159750





159750

226

Қызылорда облысы Жалағаш кентiнде 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

115020





115020

227

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Сұлутөбе
кентінде
464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

322998


95700 

227298



228

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының
Yштаған селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-2006

358298

284000

74298




229

Маңғыстау облысы
Сайөтес
кентінде
4 оқу 
үй-жайына арналған қосымша құрылысы 392 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

220710


100000

120710



230

Маңғыстау облысы
Теңге
кентінде
624
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

513279


200000

313279



231

Павлодар облысы Екiбастұз қаласының Шідерті селолық аймағы селосында 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

471639


135787

335852



232

Павлодар облысы Баянауыл ауданы
Баянауыл  селосында 600 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2006-
2009

1672000


100000

157496

942504

472000

233

Павлодар облысы Павлодар қаласының
Павлодар селолық аймағы селосында 420 орындық мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

280000




100000

180000

234

Павлодар облысы Ақтоғай
ауданының
Ақтоғай селосында 520 орындық
мектеп
cалу

БҒМ

2005-
2007

407676

100000

99796

207880



235

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шалдай
селосында
туберку-
лезбен ауырған
балаларды
сауықтыруға арналған
220 орындық 
мектеп-
интернат
салуды
аяқтау

БҒМ

2004-
2006

976267

839470

136797




236

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданының Тимирязев селосында
150 орындық
демалу 
корпусы бар қазақ
тiлінде оқытатын 400 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

663230

170000

200000

293230



237

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка селосында мемлекет-
тiк тілде
оқытатын 400 орындық  мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

298945


100000

100000

98945


238

Солтүстiк Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка селосында
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

278800


111780

167020



239

Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

387200




137200

250000

240

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Алмалы селосында
200 орындық Сәтпаев атындағы 
мектеп
салу

БҒМ

2006

105000


105000




241

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қайнар селосында 180 орындық
"Қайнар"
мектебін
салу

БҒМ

2008

111420




111420


242

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қазата селосында 250 орындық Тұрмыс мектебiн салу

БҒМ

2009

154750





154750

243

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Кеңес селосында  180 орындық О.Жолдас-
беков
атындағы 
мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

244

Оңтүстік Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданының Қаратас селосында  180 орындық Арапов атындағы  мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

245

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Қазығұрт  селосында 1200 орындық Сәтпаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

328000

80720

247280




246

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат селосында  400 орындық Тәжібаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

247600





247600

247

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Ақжар селосында  320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

127000


127000




248

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының
Рабат селосында
300 орындық Қызылдала
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420





111420

249

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Жаңаауыл селосының
Новост-
ройка тұрғын массивiн-
де 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

231188

100000

131188




250

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Алмалы
селосының
Мақталы селолық округінде 320 орындық Достық орта мектебін салу

БҒМ

2007-
2008

133140



80000

53140


251

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жылысу селосында 350 орындық орта
мектеп
салу

БҒМ

2006

126730


126730




252

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Сейфуллин селосында  350 орындық Сейфуллин атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

154740



70000

84740


253

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Талапты селосында 350 орындық Мырзашөл орта мектебiн
салу

БҒМ

2006-
2007

133630


70000

63630



254

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Қызыл-
әскер селосында  180 орындық Қастеев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2008

33940




33940


255

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Көктөбе селосында  250 орындық Мақатаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

154740





154740

256

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Тыңдала селосында  180 орындық Мақталы-5
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420





111420

257

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жантақсай селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

258

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Алтынса-
рин село-
сында 180
орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2009

111420





111420

259

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Октябрь селосында 180 орын-
дық N 117
орта
мектеп
салу

БҒМ

2009

111420





111420

260

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Азамат селосында  180 орындық Әлімжанов атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

261

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Мақташы селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

262

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Наурыз селосында  180 орындық Бекежанов атындағы  орта  мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

263

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Нұрлытаң селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

264

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Шұғыла селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

265

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Асықата селосында 1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

296230



100000

196230


266

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Тегістiк селосында 250 орындық Бектасов атындағы
мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

267

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Достық селосындаМүсірепов
атындағы
мектепті 400 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

247660





247660

268

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
ҚазКСР-інің 40 жылдығы селосында 250 орындық Науаи атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

154750





154750

269

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Атакент селосында 400 орындық мектепті
кеңейту

БҒМ

2009

247600





247600

270

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткөл селосында 624 орындық Көкарал
орта мектебiн caлу

БҒМ

2005-
2006

171130

80000

91130




271

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Жусансай  селосында 260 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

108135


108135




272

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Шұбарсу селосында 900 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

557100




181868

375232

273

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Берген селосында  420 орындық Омаров атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

152540


80000

72540



274

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық селосында 360 орындық Таукехан атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

90550



90550



275

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Арыс селосында  624 орындық Ибрагимов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

194480

100000

94480




276

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек  селосында 260 орындық Мұратбаев атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

92160



92160



277

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында  900 орындық Хусанов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

173640

150000

23640




278

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Оймауыт селосында 250 орындық Төлеби
атындағы   толық емес орта
мектеп салу

БҒМ

2006

72810


72810




279

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қаратөбе селосында 600 орындық N 53 Әуезов атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006

144420


144420




280

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент селосында 250 орындық
Құрбанов атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2009

104800





104800

281

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент селосында
Манкент ауыл аймағында 812
орындық
1 Мамыр
атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

207360




100000

107360

282

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ селосында
1200
орындық Фуркат атындағы
орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

271365




152103

119262

283

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында
800 орындық Сайрам орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

256000




100000

156000

284

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

285

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен 660 орындық селосында
Торайғы-
ров атын-
дағы орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

222930



70000

152930


286

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының
Сiргелi селосында
500
орындық Тоқмаған-бетов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

258020


108135

149885



287

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе селосында
622 орындық Сейфуллин атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

158600


68600

90000



288

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төлеби ауданының Мәдени селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

187830



50000

137830


289

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтема-
шат село-
сында 320
орындық Уәлиханов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007

125570



125570



290

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданын-
дағы
Жол салу басқар-
масының учаскесiнде 180
орындық Рысқұлов атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

111420





111420

291

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Yрбұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

292

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Алғабас
селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

293

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркістан қаласында
Изатул-
лаев атындағы
орта мектепті 200 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

123800





123800

294

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласында 200 орындық
Старый Иқан  мектебiн кеңейту

БҒМ

2009

111420





111420

295

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласының Ортақ селосында
800
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

374550

100000

180340

94210



296

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ селосындаN 5 мектеп-
интерна-
тының демалу
корпусын,
спорт залы, асханасы, шаруашылық блогы, қазандығы бар 250
орындық
оқу корпусын салу

БҒМ

2006-
2007

219930


70000

149930



297

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар селосында  N 53 орта
мектепті 900 орынға кеңейту

БҒМ

2009

270000





270000

298

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентiнде-гi N 49 орта
мектебiн 900 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

270000





270000

299

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев селосындадағы N 52 орта
мектептi 600 орынға
кeңейту

БҒМ

2009

180000





180000

300

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентінде-гі N 58 орта мектептi 600 орынға кеңейту

БҒМ

2009

180000





180000

301

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин селосында N 56 орта
мектепті  400 орынға кеңейту

БҒМ

2009

120000





120000

302

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентiнде  N 48 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000





75000

303

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде  N 55 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000





75000

304

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентiнде  N 72 орта
мектепті  180 орынға кеңейту

БҒМ

2009

54000





54000

305

Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Егіндікөл
селосындағы кенттік
желілерді және су тарту құрылыстары алаңын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

245999


100000

145999



306

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданының
Костычево
және
Донское
селосында
су құбырының
таратушы желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

96280

57960

38320




307

Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы селосында жер асты суларынан жергілік-ті сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2006

70767


70767




308

Ақмола
облысы
Целиног-
рад ауда-
ны Қосшы
селосында су құбыры
желілері
мен құры-
лыстарын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

285000


15000

270000



309

Ақмола облысы Ерей-
ментау ауданының Павловка (Еркін-
шiлiк) селосын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

161286

70000

91286




310

Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк селосын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

321800

30000

100000

191800



311

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданы
Ойыл селосының
қазіргі су құбы-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

235600

50000

166307

19293



312

Ақтөбе облысы
Темір
ауданы
Кеңқияқ кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

186834


90000

96834



313

Ақтөбе облысы
Байғанин
ауданының
Ащы селолық
округі
Ноғайты
селосының
су өткізу
кешенін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

50200


50200




314

Алматы облысы Қапшағай өңiрiнiң елдi
мекендерін сумен
жабдықтау
үшiн топтық су
құбырын
салу

АШМ

2006-
2007

322955


140000

182955



315

Алматы облысы
Жамбыл ауданы Yлкен кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

158750

35000

123750




316

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Балпық би
кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2005-
2006

76600

30000

46600




317

Алматы облысының елдi мекендерін сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту. Іле ауданы. Байсерке  селосы (құрылыстың І және II кезегі)

АШМ

2005-
2006

71200

36465

34735




318

Алматы облысы
Алакөл
ауданының
Қамысқала
селосындағы сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

49342


49342




319

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Талапты
селосындағы сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

25273


25273




320

Атырау
облысы
Махамбет
ауданының
Сарытоғай
селосындағы блок-
тық су тазарту
құрылыс-
тары және
кентіші-
лік су құбыры
желілері

АШМ

2006

92500


92500




321

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы
Бородули-ха село-
сының су-
мен жаб-
дықтау желiлерiн
қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

116000

30000

86000




322

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы
Георгиев-ка село-
сын сумен
жабдықтау желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

617651


150000

397651

70000


323

Шығыс
Қазақстан
облысы
Аягөз
ауданының
Қосағаш-
Мәдениет-
Бидайық
селоларындағы
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

344427


130000

214427



324

Шығыс
Қазақстан
облысы
Үржар
ауданының
Сағат
селосын
сумен
жабдықтау

АШМ

2006

19550


19550




325

Шығыс
Қазақстан
облысы
Күршім
ауданы
Құйған
селосындағы су құбыры
желілері мен құрылыста-рын қайта
жаңарту

АШМ

2007

10500



10500  



326

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе, 
Еңбек және
Жамбыл атындағы  ауылдарды
сумен
жабдықтау

АШМ

2006-
2007

314258


120000

194258



327

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ынтымақ селосындағы топтық су
құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

271560

55000

100000

116560



328

Жамбыл облысы Талас ауданының Аққұм ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

117900

48181

69719




329

Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы
Биназар
селосын
сумен
жабдықтау
жүйесін
және су тарту
құрылыстарын
қалпына
келтіру

АШМ

2006

51800


51800




330

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Абай селосының су тарту
құрылыстарын және су құбыр-
лары желі
лерін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

56564


56564




331

Жамбыл облысының
Мойынқұм
ауданы
Қылышбай
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

39800


39800




332

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Көктөбе
ауылының
қазір бар
су құбыры
желісін су және су тарту
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006

40971


40971




333

Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Алмалы
селосында
су тазалау
қондырғы-
сын салу

АШМ

2006

36565


36565




334

Батыс
Қазақстан
облысы
Тасқала
ауданы Мереке
селосының су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006

6929


6929




335

Батыс
Қазақстан
облысы
Қазталов ауданы
Қазталова селосының
су құбы-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2006

68569


68569




336

Қарағанды облысы Молодеж-
ный кентiнің сумен
жабдықтау және су бұру 
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

154845

90000

64845




337

Қарағанды облысы Шет ауданы
Ақсу-Аюлыселосы аудан орталығында су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

169812

50000

119812




338

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының
Қызылту  селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

26250

12670 

13580




339

Қарағанды облысы
Ұлытау
ауданының
Жезді
кентінде су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

49215


49215




340

Қарағанды облысы
Бұқар-
Жырау
ауданының
Новострой-ка селосындағы су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

40979


40979




341

Қарағанды облысы
Қарқаралы
ауданы
Теміршін
селолық
округі
Қарағаш
селосының
су құбыры
желілерін
салу

АШМ

2006

48807


48807




342

Қарағанды облысы
Шахан
кентінің
ораміші-
лік су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
2-кезегі

АШМ

2006-
2007

84324


45000

39324



343

Қарағанды
қаласы
Сортиров-
ка кен-
тінде су құбырын
салу

АШМ

2006-2008

259586


50000

100000  

109586  


344

Қостанай облысы Жiтіқара ауданының Желқуар су тартқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

523801

300000

223801




345

Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай кентінің су құбырының
таратушы
желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006

93541


93541




346

Қостанай облысы Есiл топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

410000

50000

200000

160000



347

Қостанай облысы
Қостанай
ауданын-
дағы
Затоболь
топтық
құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

146993


146993




348

Қостанай облысы
Қарабалық
ауданы
Қарабалық
кентінде
сыйымдылығы
700м3
резервуар орната отырып,
су тазарту құрылыстары торабын
қайта жаңарту

АШМ

2006

24781


24781




349

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйелерiн қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

157532

26877

130655




350

Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту 
жүйелерiн қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

407500

37500

100000

270000



351

Қызылорда облысы
Қармақшы
ауданы
Төретам
кентінде-
гі тара-
тушы желілерді қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

178700


88700

90000



352

Қызылорда облысы
Шиелі
кентінде-
гі Жиделі
топтық
су құбырының
34,4 км су құбыры
желісін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

376547


150000

226547



353

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту (II-
кезегі)

АШМ

2005-
2007

270773

73033

60000

137740



354

Павлодар облысының Песчаное ауылында-ғы су тартқышты қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

225156

60000

100000

65156



355

Павлодар облысы Лебяжье ауданы Аққу селосындағы кент-
ішілік желілер
мен құрылыстардың 2-кезеңін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

208321


50000

158321  



356

Павлодар облысы Қашыр ауданы Трофимов-ка село-
сының су құбыры мен су құбыры құрылыстарын қайта жаңарту

АШМ

2006

66755


66755




357

Павлодар облысы
Ертіс
ауданының
Ленин
селосындағы сумен
жабдықтауды қайта
жаңарту

АШМ

2006

92300


92300




358

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шарбақты
селосында
су құбырын және су құбыры
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006-2008

399784


40000

200000  

159784  


359

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Майдасу жинағыш ұңғымаларын салу
(ІІ-кезек). Жамбыл ауданы Западное, Песчанка, Пресноредут, Макарьев-ка село-
лары жер асты су-
ларының Макарьев учаскесі

АШМ

2004-
2006

132300

80000

52300




360

Солтүстiк Қазақстан облысы
Уәлиханов
және Ақжар
аудандарының елді мекендерін сумен
жабдықтау (ІІ-
кезек).
Ақтусай
селосы
Бидайық
селосы су тарт-
қышы. Уә-
лиханов
ауданы Бидайық
ауылы

АШМ

2006

101771


101771




361

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткүл селосын сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

73750

40000

33750




362

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Жібек жо-
лы ауы-
лын су-
мен жаб-
дықтау

АШМ

2005-
2006

136258

47454

88804




363

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмардан,Қызыл-Ту елді ме-
кендерінің су құ-
бырларын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Темiр
кенті

АШМ

2005-
2006

74936

30000

44936




364

Оңтүстік Қазақстан облысы
Қазығұрт
ауданы
Алтынтөбе орталық усадьбасынан "Қар-
жан"
бұлағынан дейінгі
су өткіз-
гіш

АШМ

2006-2007

78560


30000

48560



365

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бадам селосындағы аудан орталығында су құбыры құрылыстарын салу және бар су құ-
быры же-
лілерін кеңейту

АШМ

2006

81100


81100




366

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты селолық округі мен Сас-
төбе кен-
тінің су өткізу құбыры желілері мен құры-
лыстарын қайта жаңарту (Балық-
ты село-
лық ок-
ругі) салу 

АШМ

2006-2007

160150


118099

42051  



367

Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам
ауданы
Сайрам
селосында
су құбыры
желісін
салу

АШМ

2006-
2009

997499


74823

200000

200000

522676

368

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар-
дан, Қызыл-Ту елді ме-
кендері-
нің су құбырла-
рын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Көкмардан
кенті

АШМ

2005-
2006

57852

25000

32852




369

Ақмола облысы Бұландық ауданы Новобратское және Буденовка селолары-
ның тара-
тушы же-
лілі су құбырла-
рын қайта жаңарту

АШМ

2006-
2007

159877


30000

129877  



370

Ақмола облысы Жаңаарқа ауданы Уәлиханов селолық округі Достық кенті су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

33702  


33702




371

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин селосын-
дағы блоктық су та-
зарту құрылыс-
тары жә-
не кент-
ішілік су құбы-
ры желі-
лері (Ой-
ыл өзені арқылы өту)

АШМ

2006

35944


35944




372

Жамбыл облысы Талас ауданының Талапты селосын сумен жабдықтау

АШМ

2006

50715

25000

25715




373

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Шеңбер селосының барлау-
пайдалану бұрғылары

АШМ

2006

39049


39049




374

Қала үлгісіндегі Ақтау кенті. Сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, Қарағанды облысы

АШМ

2006

25337


25337




375

Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының ауыл-
дық елді мекенде-
рін су-
мен жаб-
дықау (II ке-
зең). Чехово ауылында 2 көтер-
гішті су тарту-сорғы стан-
циясы"  Уалиханов ауданы Чехово селосы

АШМ

2006-
2008

224802


20000

104802

100000


376

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында су тарт-
қыштарды салу (II кезек). Жамбыл ауданы Светлое, Матросов; Екатериновка, Чапаев, Сәбит, Святодуховка, Зеленая роща селоларын жер асты суларының Екатериновск учаскесі

АШМ

2006-
2008

223346


20000

103346

100000


377

Оңтүстік Қазақстан облысының Абай се-
лосы мен іргелес ауылдарын сумен жабдықтау (аяқтау)

АШМ

2004-
2008

528566

233847

70000

124719

100000  


378

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Мырзакент селосында су құбы-
рын са-
луды аяқ-
тау

АШМ

2006-
2007

58660


20000

38660  



      Бағдарлама                              18749443 18092241  13888149 19915355 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

379

Мемлекет-
тік бюд-
жет қара-
жаты есе-
бінен коммунал-дық тұр-
ғын үй салу

ИСМ

2005-
2006

18900000

12700000

6200000




380

Инженер-
лік-коммуникация-
лық желі-
лерді дамыту

ИСМ

2006-
2007

40000000


20000000

20000000



381

Жергілік-
ті атқа-
рушы ор-
гандарға тұрғын үй салу-
ға бюд-
жеттік кредит беру

ИСМ

2005-
2007

98460000

54460000

22000000

22000000



      Бағдарлама                              48200000  42000000 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:
 
  Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

      Бағдарлама                               58475643 55088229 51187880 189086358 

382

Астана
қаласында
бас алаң
салу

ИСМ

2003-
2007

11830300

8130300

450000

3250000  



383

Астана қаласындағы құры-
лыстың сол жақ жағалау аумағын топырақ-
тық су басудан инженер-
лік қор-
ғау, дре-
наж, то-
пырақтық су деңге-
йін тө-
мендету

ИСМ

2002-
2009

11374880

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

384

Астана қаласында Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту

ИСМ

2002-
2009

12037708

2697778

2950000

4391136

827633  

1171161  

385

Астана
қаласында Талдыкөл 
сарқынды су жинақ-
таушысын қалпына келтiрумен жою
(1 және
2-кезек-
тері)

ИСМ

2002-
2010

69379000

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

386

Астана қаласында жобалана-
тын және салынып жатқан тұрғын үй кешен-
дерiне инженер-
лік желі-
лерді жә-
не жол
салу

ИСМ

2004-
2009

9042608

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

387

Қоянды өзенiнiң су қойма-
сында Астана қаласының тұрғын-
дарына арналған қысқа мерзімді демалыс аймағы

МАМ

2005-
2007

2229600

200315

458800

1570485



388

Астана қаласында 3500 орындық киноконцерт залын салу

МАМ

2005-2007

6272500


2223441

2015535



389

Астана қаласында теннис кортын салу

ТСМ

2005-
2006

1424900

500000

924900




390

Астана 
қаласында
нөсер кәрiзi жүйесiн дамыту

ИСМ

2004-
2010

19635722

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

391

Астана қаласын сумен
жабдықтау
және оған су
тарту

ИСМ

2004-
2009

43542130

4333581

2890790

6661139

5535472

24121148

392

Астана қаласын-
дағы
Президент паркi

ИСМ

2005-
2008

14182759

1050000

6400000

4600000

2132759


393

Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженер-
лiк желiлер және
абаттандыру

ИСМ

2004-
2008

1474380

74380

400000

500000

500000


394

Астана қаласында Арай пар-
кін салу

ИСМ

2006-
2007

1479790

14900

1239900

224990



395

Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк) 

ИСМ

2006-
2008

5500000


1000000

2000000

2500000


396

Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығында авто-
мобиль жолдарын салу

ККМ

2004-2008

5653460

1914850

1015000

2000000

723610


397

Астана қаласын-
дағы
А.Иманов және Л. Гумилев көшеле-
рiнің ауданында көлiк айрығын салу

ККМ

2004-
2006

3866060

750000

1936000

1180060  



398

Астана
қаласында N 13 көшеден N 12 көшеге дейiнгі учаскеде
Манас
көшесін
салу

ККМ

2006

1238000


1238000




399

Астана
қаласында
N 12 көшеден N 19 көшеге дейiнгі
учаскеде Манас көшесін
салу

ККМ

2006

1350000


1350000




400

Астана қаласында Бараев көшесі мен Рес-
публика даңғылы-
ның қиы-
лысында көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2008

4035000

35000

183000

1750000

2067000


401

Астана қаласында  12 және
Гастелло көшеле-
рiнiң қиылысын-
да көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2006

2477618

971901

1505717




402

"Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғыл" 3 учаске -эстакаданың ба-
сынан бастап Угольная көшесінің қиылысын-
дағы екі деңгейлік көлік айрығының соңына дейін

ККМ

2004-
2009

10245500

45500

1700000

3000000

4700000

800000

403

Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жаға-
лаудың орталығы - Абылай-
хан даң-
ғылы ма-
гистраль-
ды авто-
жолын салу (N 12, N 13 көшелер-
дің ма-
гистраль-
ды авто-
жолы)

ККМ

2002-2007

5072209

2747416 

1824793

500000 



404

Астана қаласындағы N 4 көшеден бастап N 23 көшеге
дейінгі Сарыарқа көшесінің учаскесін салу

ККМ

2006-
2007

819043


359108

459935



405

Астана
қаласында
М-2 жаңа
көпірін
салу

ККМ

2004-
2007

3999664

36046

2640000

1323618



406

Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу

ККМ

2006-2008

4315000


300000

2053757

1961243


407

Автожол көпірі бар Сол жақ жаға-
лаудың орталығы - Абылай-
хан даң-
ғылы ма-
гистраль-
ды авт-
жолын салу (ДУ 800 2-ма-
гистраль-
ды жылу трассасы)

ККМ

2002-
2006

4577597

3127597

1450000




408

Әуежайдан N19 кө-
шеге де-
йін Гас-
телло көшесін салу

ККМ

2006-
2009

5500000


225757

1574243

1000000 

2700000

408-1

Астана қаласындағы Есіл өзенінің жағалауын дағы көшенің құрылысы 

ККМ  

2006  

146243   


146243




409

Астана қаласының ЖЭО-2, жылу желілері мен энер-
гожелі объекті-
лерін кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2003-
2008

31553143

11566280

8194475

3748000

8044388


410

Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігінде "Жаңа" шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-2007

1686650

44200

1480000

162450



411

Астана қаласында Заречная 110/10 Кв шағын станциясын салу

ЭМРМ

2006-2007

1196195


1004426

150000  



412

Астана
қаласында
"Степная"
110/10 Кв
шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-
2007

1212257


1031065

131892



413

NN 7, 8 ст. қа-
зан-агре-
гаттарын, N 5, 6 ст. тур-
боагрегаттарын, және су жылыту қазанды-
ғын ор-
ната оты-
рып, Ас-
тана қа-
ласының ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2005-
2015

57658940


850000

3150000

6030000

47538640 

414

Астана қаласында ЖЭО-3 салу

ЭМРМ

2006-2014

56103000


90000

1210000

5400000

49403000

415

Астана қаласында 2x40 MҚА және 110 кВ ЭБЖ трансформаторлары бар "N 17 тұрғын үй ауданы (Жұлдыз)" 110/10 кВ шағын станциясын салу"

ЭМРМ

2005-2007

1588850

38900

800155

749795  



416

Астана қаласында жаңа уни-
верситет-
тің инже-
нерлік коммуникацияларын салу

ИСМ

2006

2500000


2500000




     Бағдарлама                               58475643 60457035 53922104 190260219
  бойынша
  ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

417

Алматы қаласында Саин көшесiмен
Райымбек даңғылы-
ның қиы-
лысында көлiк айрығын салу

ККМ

2001-
2006

6200394

5968021

232373




418

Алматы қаласында метропо-
литеннiң бiрiншi кезегiн салу

ККМ

1988-
2009

101286000

28194000

8000000

18000000

37092000

10000000

419

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Сейфуллин
көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

7621731


4509887

3111844



420

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Бөкейха-
нов көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

4680000


3000000

1680000



421

Алматы қаласында
Рысқұлов
даңғылы
мен Ку-
дерин кө-
шесінің
қиылысын-
да көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

5500000


3000000

2500000



422

Алматы қаласының
шағын
құрылысты
шағын
ауданда-
рында автомо-
биль жол-
дарын са-
лу

ККМ

2003-
2008

4267414

826230

441184

1500000

1500000


423

Алматы қаласындағы N 11 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ
 

2006

139793


139793




424

Алматы қаласындағы N 30 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

112365


112365




425

Алматы қаласындағы N 43 жалпы білім беретін мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

103381


103381




426

Алматы қаласындағы N 124 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

140619


140619




427

Алматы қаласындағы N 21 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

74693


74693




428

Алматы қаласындағы N 73 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006

45486


45486




429

Алматы қаласындағы N 74 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

48326


48326




430

Алматы қаласындағы N 167 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

49545


49545




431

Алматы қаласындағы N 207 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

59411


59411




432

Алматы қаласындағы N 216 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

42332


42332




433

Алматы қаласындағы N 226 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

42719


42719




434

Алматы қаласындағы N 227 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

40495


40495




435

Алматы қаласындағы N 20 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

62607


62607




436

Алматы қаласындағы N 108 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006 

38228


38228




437

Алматы қаласының N 1 қала-
лық кли-
никалық аурухана-
сының N 4 павиль-
онын сей-
смикалық күшейту

ДСМ  

2006 

232959


232959




438

Алматы қаласының қалалық перина-
тальдық орталығы-
ның N 7 корпусын сейсмика-
лық кү-
шейту

ДСМ  

2006 

139053


139053




439

Алматы қаласының N 5 қала-
лық кли-
никалық аурухана-
сының N 1 корпу-
сын сейс-
микалық күшейту

ДСМ

2006 

104628


104628




440

Алматы қаласының орталық қалалық клиника-
лық ауру-
ханасының N 1 және 2 павиль-
ондарын сейсмика-
лық кү-
шейту

ДСМ 

2006 

254816


254816




441

Алматы қаласында Жұбанов көшесінің бойындағы 11-үйдегі қалалық перинаталдық орта-
лық ғима-
ратын (5 және 6 павильон-
дар) сей-
смикалық күшейту

ДСМ

2006 

151038


151038




442

Алматы қаласында Сейфуллин даңғылы-
ның бой-
ындағы 492-үйде-
гі N 1 перзент-
хананың N 4 және 5 кор-
пустары ғимарат-
тарын сейсмика-
лық күшейту

ДСМ 

2006 

117506


117506




443

Алматы қаласында қолданыс-
тағы 35 және 6кВ желілері-
нің қосы-
лыстарын жаңа кі-
ші стан-
цияға қайта орната отырып, Алмалы» кешені аумағынан тыс 35/6 кВ жаңа екі тран-
сформаторлық кіші станция салу 

ЭМРМ

2005-
2006

794000

462000

332000




      Бағдарлама                               21515444 26791844 38592000 10000000
   бойынша                          
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

444

Ақмола облысы Жарқайың ауданының Державинск қаласының су тарт-
қышы мен желілерін қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2005-
2006

289940

80000

209940




445

Ақмола
облысының
Нұра топ-
тық су құ-
бырын қай-
та жаңарту
(ІІ-кезек)

АШМ

2003-
2007

394931

187500

84600

122831



446

Ақмола
облысы
Щучье
ауданының
Щучье
қаласында-
ғы су құ-
быры желі-
лерін 
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

561009


97500

243509

220000


447

Ақмола
облысы
Есіл ау-
данының
Есіл қала-
сындағы су құбыры
жүйелерін
қайта жа-
ңарту

АШМ

2006-
2008

403045


9236

150000

243809


448

Ақтөбе
облысы
Алға қаласы
және Алға
ауданының
жақын
орналасқан
ауылдық
елді ме-
кендерінде магистральды тегеу-
рінді су тартқышты
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

156000

31481

124519




449

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданының
Есік қала-
сында сүзгі
станцияларын қайта
жаңарту

АШМ

2006

66484


66484




450

Шығыс
Қазақстан
облысының
Аягөз
қаласында-
ғы су тар-
ту құры-
лыстарымен
су құбыры
желілерін
қайта
жаңартудың
екінші
кезегі

АШМ

2006-
2007

359417


100000

259417



451

Шығыс
Қазақстан
облысының
Риддер
қаласын
жер асты көздерінен сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2007

605540

286270

100000

219270



452

Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласының
қалалық
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

110500

90000

20500




453

Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

319855

46250

100000

173605



454

Қарағанды
облысы
Сарань қа-
ласын жә-
не Ақтас
кентінің
су мен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

154048


80000

74048



455

Қызылорда
облысы
Қазалы ауданы мен
Қазалы
қаласы
Әйтеке би
кентінде
қазір бар
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

564921


80000

300000

184921


456

Қостанай
облысының
Ащы-Тасты
магист-
ральды су таратқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2007

624000

230000

318196

75804  



457

Павлодар
облысының
Ақсу қала-
сындағы
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

532110


69042

200000

263068


458

Екібастұз
қаласы
су құбы-
рының ма-
гистраль-
дық желі-
лерін қай-
та жаңар-
ту.Түзету

АШМ

2006-
2007

251914


100000

151914



459

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Мамлют
ауданы
Мамлют
қаласындағы таратушы
желілерді
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

252000


70000

182000



460

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Тайынша
ауданының
Тайынша
қаласында
сумен жаб-
дықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

206275


206275




461

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
қаласын
сумен
жабдықтау
құрылысын
аяқтау

АШМ

2006-
2007

149788


69788

80000



462

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Түркістан
қаласын
сумен
жабдықтау

АШМ

2005-
2007

615292

100000

200000

315292



463

Солтүстік Қазақстан облысы Жұмабаев ауданы Булаев қаласында-ғы су құ-
бырларының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

288417


14642

273775



      Бағдарлама                               2120722  2821465  911798
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы

464

Ақмола
облысы
Щучье-
Бурабай
курорттық
аймағының
сарқынды
суларды
биология-
лық та-
зартудың
тазарту
құрылыстары кеше-
нін салу

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

356132


178066

178066



465

Шығыс
Қазақстан
облысы Семей қаласындағы сар-
қынды суларды биология-
лық та-
зарту құрылыс-
тарын таяуда
аяқтау

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

942360


406200

536160



466

Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында Елек
өзенінде-
гі тазар-
ту құры-
лыстары  кешенін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2004-
2008

2317150

46000


1158575

1112575


      Бағдарлама                               584266   1872801  1112575
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

467

Қызылорда қаласында
су құбыр-
лары
мен кәріз
желілерін
қайта
жаңарту
және
кеңейту
(1-ке-
зек)

ИСМ

2006-
2007

723629


200000

523629 



       Бағдарлама                             200000     523629
    бойынша
    ЖИЫНЫ:

Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

468

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданы
Державин-ск қала-
сындағы су аққысы
мен сумен
жабдықтау
желілерін
қайта
жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




469

Ақмола
облысы
Еңбек-
шілдер
ауданы
Степняк қаласындағы су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
(1-кезең)

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




470

Ақтөбе облысы
Алға қа-
ласының
көп қа-
батты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн ав-
тономдық қазандық салу

ЭБЖМ

2006

30000


30000




471

Ақтөбе облысының
Шалқар қаласының бюджеттік ұйымдары мен көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автономды жылу жүйесінiң қазандық-
тарын
орнату

ЭБЖМ

2006

30000


30000




472

Шығыс
Қазақстан
облысы
Курчатов
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
және
сумен
жабдықтау
ғима-
раттары мен құрылыстарын және кәрізін қайта
жөндеу

ЭБЖМ

2004-
2006

117900

30900

87000




473

Қарағанды облысы
Абай қа-
ласының су құбы-
ры желi-
лерiн қайта жаңарту және оңтайлан-
дыру

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




474

Қарағанды облысы
Қарқаралы қаласының жылумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




475

Қостанай облысы
Арқалық қаласын
оңтайлан-
дыруды есепке алғанда, 
су құбы-
рының тарату
желілерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




476

Қостанай облысының
Жітiқара қаласын
оңтайлан-
дыруды ескере
отырып
жылу
желiлерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




477

Қостанай облысы
Жітiқара қаласының
магист-
ральдық
жылу
желілерін
қайта жаңарту

ЭБЖМ

2006

100000


100000




478

Қызылорда облысы Арал қа-
ласының ауыз су-
ды сақ-
тауға ар-
налған бас ре-
зервуарын қайта жаңарту, махалла-
ішілік су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту, кәріздің, жылумен жабдықтаудың сырт-
қы желі-
лерін қайта жаңарту және кеңейту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




479

Қызылорда облысының Арал қа-
ласында
шыны
пластик-
тен жа-
салған
қайықтар-
ды шығару
техноло-
гиясын
дамыту

ЭБЖМ

2004-
2006

90000

50000

40000




480

Маңғыстау облысының
Кетiк-
Форт-
Шевченко
- 5,7 шақырым магист-
ралды су
аққысы

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




      Бағдарлама                               527000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

481

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында
орталық жылумен жабдықтау схемасын-
да сақ
талған қазандық-
тар мен ЖЭО-ның қазіргі
қуаттарын жаңғырту,
жылу
желілерiн қайта жаңарту

ЭМРМ

2006-
2008

4500000


1500000

2100000

900000


482

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы кәрiз дюкерін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған
орта
мині

2007

418600



418600



      Бағдарлама                               1500000  2518600  900000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді сауықтыру бағдарламасы

483

Астана
қаласында
арда-
герлерге,
мүгедек-
тер мен
қарттарға
интернат-
үйін салу

Ең-
бек-
мині

2005-
2006

2518277

1500000

1018277




      Бағдарлама                               1018277
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

484

Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы инду-
стриялық парктің инженер-
лік желі-
лерін салу

ИСМ

2006

335000


335000




       Стратегия                               335000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

485

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу

ККМ

1997-
2006

30321685

27791970

2529715




486

Қарағанды
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы 700
орындық
қазақ театрын
салу

МАМ

2006-
2009

2099426


200000

700000

799426

400000

487

Алматы облысының Алматы қаласында Ш.Смағұ-
лов атын-
дағы об-
лыстық мектеп-
интернат-
ты сейс-
микалық күшейту

БҒМ

2006

100000


100000




488

Алматы облысының Алматы қаласында N 13 кә-
сіптің мектептік жатақханасын сейс-
микалық күшейту

БҒМ

2006

50000  


50000




489

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентінде Алдабергенов атын-
дағы ор-
та мек-
тепті сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

60000


60000




490

Алматы облысының Талдықор-
ған қала-
сында экономика-техноло-
гиялық колледжі-
нің ғима-
ратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

40000


40000




491

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентінде-
гі орта-
лық ау-
дандық аурухана-
ны сейс-
микалық күшейту

ДСМ

2006

50000


50000




492

Ақтөбе облысы Мартүк ауданының жеткізуші газ құ-
бырын са-
лу

ЭМРМ

2006-2008

994487


300000

300000

394487


493

Алматы қаласындағы "Орби-
та" ау-
дандық қазанын кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2006

840000


840000




494

Атырау қаласында Сәтпаев даңғылы бойында "Премьер-Сити" тұрғын үй кеше-
нін элек-
трмен жабдықтау

ЭМРМ

2006

58500


58500




      Бағдарламалардан                         4228215  1000000  1193913  400000
   тыс жиыны:

       ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
         ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
                                                       мың теңге

N

Кәсiпорынның атауы

Бюджет-тік
бағдар-лама-ның
әкім-
шісі

2005
жыл

2006
жыл

Мақсаты

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

"Қазақстанның
тұрғын ұй
құрылыс жинақ
банкi" АҚ

Қаржы-
мині

4000000

4000000

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін ұзақ уақыт
тұрақтылығын
қамтамасыз етуге

2

"Қазақстандық ипотекалық компаниясы" ЖАҚ

Қаржы-
мині

6400000

9020000

Талап ету құқықтарын
сатып алу көлемiн
ұлғайтуға

3

"Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепiлдiк беру қоры" АҚ

Қаржы-
мині

1500000

1400000

Тұрғын үй сатып алған кезде бастапқы жарна мөлшерiн тұрғын үй құнының 10%-ына дейiн азайтуға

    Бағдарлама               11900000 14420000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

4

"Қазақстан Даму банкi" АҚ

ИСМ

10000000

10290000

Еншiлес лизингтiк компания құру;
экономиканы несие-
леудің тиісті
өлшемдерін және
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

5

"Қазақстанның инвестициялық қоры" инвести-
циялық компа-
ниясы" АҚ

ИСМ

5892246

9000000

Қордың инвестициялық
бағдарламасын iске
асыруға

6

"Ұлттық инновациялық
қор" АҚ

ИСМ

7116810

3303600

Қазақстан
Республикасының
аумағында венчурлік қорлар құру және шетелдiк венчурлiк
қорларға инвестициялау;
технопарктер құру;
инновациялық жобаларды қаржыландыру

    Бағдарлама
    бойынша жиыны:          23009056  22593600

Бұрынғы Семей сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

7

"Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркi" технопаркін құру

ЭМРМ

273000

1100000


       Бағдарлама              273000  1100000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және
қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

8

"Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" АҚ

ИСМ

11542500

10000000

Шағын кәсіпкерлiктi
қолдау инфрақұры-
лымын дамытуға;
микрокредиттер бepугe, жұмыс iстеп тұрған және жаңадан құрылатын микрокре-
дит ұйымдарын
қаржыландыруға;
жобалық қаржыландыру
және қаржы лизингі
негізiнде шағын
кәсіпкерлiк субъек-
тiлерiне кредит беруге, соның iшiнде шағын қалалардағы шағын кәсiпкерлікке

9

"Ауыл шаруашы-
лығын қаржылық
қолдау қоры" АҚ

АШМ

1000000

2000000

Ауыл тұрғындарына
микрокредит беруге;
ауыл тұрғындарын
кәсiпкерлiк негіздерiне оқытуға;
Қорды материалдық-
техникалық
жарақтандыруға

    Бағдарлама              12542500  12000000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

10

"Мемлекеттiк аннуитеттік компаниясы" АҚ

Еңбек-
мині

500000

436200

Мемлекеттік аннуитеттiк компания құруға

    Бағдарлама              500000   436200 
    бойынша жиыны:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы 

11

"Қазғарыш"
ұлттық
компаниясы" АҚ

БҒМ


1300000

Байқоңыр қаласында мамандандырылған конструкторлық бюро үшін ғимараттар салу және қайта құру, Қазақстан Республикасының аумағын қашықтықтан барлау ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды
жүргізуді бастау

12

"Ғарыштық
байланыс және
радиоэлектрон-
дық құралдардың
электромагниттік
үйлесімділігі
республикалық
орталығы" АҚ

АБА

633126

1680000

Ақмола облысы Ақкөл селосында қызметкерлердің тұруы үшін қызметтік пәтерлерді
ұйымдастыру,»"KazSat-2" байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және
ұшыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу

    Бағдарлама              633126   2980000
    бойынша жиыны:

Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы

13

"Қазпочта" АҚ

АБА

1444709

1800000

Ауылдық мекендерде
және қалаларда почта
инфрақұрылымын дамыту, магистральды
тасылымдар жүйесін
жетілдіру, почта-
жинақтау қызметтерін
дамыту

    Бағдарлама              1444709   1800000
    бойынша жиыны:

Бағдарламалардан тыс

14

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтас-
тығы халықара-
лық орталығы"
АҚ құру
 

ИСМ


1100000

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға

15

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ

ИСМ


2000000

Мыналар:
- "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ және "Қазинвест" ЖШО базасында секторалдық зерттеулер, инвестицияларды тарту іс-шаралары арасындағы байланысты және бір мекемеде Қазақстанның экспорттық бағытын ілгерілетуді қамтамасыз ететін экспортты және инвестицияларды тарту агенттігін құру;
- арнайы экономикалық аймақтарды басқару жөніндегі компанияны құру және тұжырымдама әзірлеу;
- өзін-өзі ақтау мерзімі жоғары және пайыздық мөлшері төмен инфрақұрылымдық
жобаларға бағытталған "Қазақстан даму банкі" АҚ мақсаттары мен міндеттерін қайта қарау үшін "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ың жарғылық капиталын қалыптастыру 

16

"Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ

МАМ

1387248

1315000

Телевизиялық жабдық сатып алуға

17

"Қаржы орталығы" АҚ

БҒМ

600000

350000

Екінші деңгейдегі банктерде кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге

18

"Азаматтық авиация академиясы" АҚ

БҒМ


132155

Педагогикалық және авиациялық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

19

"Аграрлық кредит
корпорациясы" АҚ

АШМ

5610000

8941571

Жаңа 10 селолық кредиттік серіктестік құруға;
жаңа және қолданыстағы 131 селолық кредиттік серіктестікке кредит беруге

20

"ҚазАгроҚаржы" АҚ 

АШМ

8950000

7000000

Ауыл шаруашылығы техникасының, технологиялық жабдығының және арнайы техникасының лизингіне

21

"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ

АШМ

1500000

1500000

Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуға, өңдеуге және сақтауға            

22

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

АШМ

7000000

5000000

Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына кредит беруге;
"Ақ Бидай-Терминал" ЖШС-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға;
мақта тұқымдарын өңдейтін зауыт салуға;
Баку портында астық терминалын салуға

23

"Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры" АҚ

ҚазАгроКепіл" АҚ

300000

800000

Астық қолхаттарына кепілдік беру көлемін ұлғайтуға

24

"Еуразия даму банкі" АҚ

Қаржымині

13170000 

12700000

Мемлекетаралық инвестициялық банк құруға

25

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Қаржымині

491551

357831

Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелік жарналарды уақтылы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауға

26

"Экономикалық зерттеулер институты" РМК

ЭБЖМ


274661

Экономикалық зерттеулер жүргізуге

27

"ҚазҚуат" АҚ

ЭМРМ


300000

Бұлақ ГЭC-i құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және Бұлақ ГЭC-iн салуға жер учаскесін сатып алу үшін "ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

28

"Алматыметроқұрылыс" АҚ

ККМ


2500000

Алматы қаласында метрополитенді салу үшін жер қазу жабдықтарын алуға "Алматыметроқұрылыс" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

29

"KazSatNet" АҚ

АБА


1425000

"Электронды үкімет" құру шеңберінде жарғылық капиталды ұлғайту

30

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін ғимарат сатып алу

ПМК


2500000

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат сатып алу

   Бағдарламалардан         39008799  48196218
   тыс, ЖИЫНЫ:                                               

                                              Қазақстан Республикасы  
                                                    Үкіметінің        
                                              2005 жылғы 26 тамыздағы 
                                                  N 884 қаулысымен    
                                                    назарға алынды     

  6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы

  Кіріспе

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық маңызды салаларда құрылған акционерлiк қоғам ұлттық компания болып табылады. Іс жүзiнде әрбiр ұлттық компания өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның iс-әрекетiне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де тәуелдi болады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182  қаулысымен ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылды.
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы N 344 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 215  қаулысына сәйкес "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен бекiтiлген ұлттық компаниялар тiзбесiнен шығарылды.
      "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығын iске асыру мақсатында жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы құрылды.
      2005 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      "Қазпочта" АҚ;
      "Азық-түлік келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ;
      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
      "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      "Қазақтелеком" АҚ;
      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      Мынадай мемлекеттiк органдар ұлттық компаниялардың салалық министрлiктерi болып табылады:
      1) Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi:
      1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" АҚ;
      2) Көлiк және коммуникациялар министрлiгi:
      1. "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      2. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      3) Ауыл шаруашылығы министрлiгi:
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      4) Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi:
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      5) Индустрия және сауда министрлiгi:
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы АҚ;
      6) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi:
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      7) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi:
      1. "Қазпочта" АҚ;
      2. "Қазақтелеком" АҚ;
      3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ.
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ пен "Қазақстан темiр жолы" АҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
      Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына  Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындау үшiн ұлттық компаниялардың бейiмдi емес активтерiн анықтау нысанына арналған iс-шаралар өткiзiлдi.
      Жекелеген ұлттық компаниялардың еншiлес ұйымдары бар, өз кезегiнде, олар да еншiлес ұйымдарға ие. Нәтижесiнде үйлестiру функциялары мен жалпы басқаруды басты компаниялар жүзеге асыратын тiгiнен ықпалдастырылған холдингтер құрылады. Бұл ретте қазiргi кезеңде акционер ретiндегi мемлекетте холдинг ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы толық ақпарат жоқ. Бұдан басқа, көбiнесе, холдингтiң "еншiлес" және "немерелес" ұйымдарында компания қызметiнiң негiзгi бағытына технологиялық байланысы жоқ, оның мақсаттары мен мiндеттерiне сай келмейтiн бейiндi емес қызмет түрлерi бар.

  2003-2005 жылдарға талдау

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) тiгiнен ықпалдастырылған құрылым, мемлекеттiң 100% үлесі бар мұнай-газ холдингi - Басқарушы компания болып табылады.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрі қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811  Жарлығына сәйкес құрылған.
      Компанияның мақсатты құрылымы қызметтiң негiзгі бағыттарына: мұнай өңдеуге және өндіруге, мұнай мен газ тасымалдауға, маркетинг пен өткізуге шоғырландырылған.
      Компания Қазақстанда және шетелдерде жұмыс iстейтiн 130 еншiлес, бiрлесiп бақыланатын, басқа да тәуелдi ұйымдарға қатысады немесе акционер болып табылады.
      2004 жылы Қазақстан Республикасы бойынша мұнай мен газ конденсатын өндіру 59 млн. тоннадан асты.
      2004 жылы Компанияның еншiлес ұйымы "Барлау және өндiру" АҚ 8,9 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 13%-ға асып түстi. Жоспарға қосымша 584 мың тонна мұнай алынды. 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 9,3 млн. тонна көлемiнде бағаланды, бұл 2004 жылдың деңгейінен 404 тоннаға артық.
      Компания екі негiзгi бағытта мұнай сатады: экспорт және iшкi рынок. 2004 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,7 млн. тоннаны, iшкi рынокқа шығару 2,1 млн. тоннаны құрады. 2003 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 779 мың тоннаға өстi. 2005 жылы экспортқа шығару шамамен 7,1 млн. тоннаны, iшкi рынокқа - 2,1 млн. тоннаны құрайды.
      Компанияның еншiлес ұйымы "Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі - "АМӨЗ" АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. тонна мұнай өңдедi. 2004 жылы 2419,6 мың тонна мұнай өнiмдерi, оның iшiнде 392,3 мың тонна автобензин, 842,5 мың тонна дизель отыны, 938,7 мың тонна тауарлық мазут, 219,9 мың тонна пеш отыны, 20,7 мың тонна TC-1 отыны, 5,5 мың тонна сұйытылған газ шығарылды.
      2003 жылы "АМӨЗ" АҚ-тағы өңдеу көлемi 2,9 млн. тонна, оның iшiнде Компания ресурстарынан 2,1 млн. тонна деңгейiнде күтіледі.
      Мұнай өнімдерін сатуды Компанияның еншiлес ұйымы - "ҚазМұнайГаз Сауда үйi" АҚ" жүзеге асырады.
      Компания "АМӨЗ" АҚ-ты қайта жаңарту жобасы жөнiндегi зауыттың қолданыстағы қуаттарын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған жұмыстарды жалғастырады.
      Магистральдық құбырлар бойынша ("ҚазТрансОйл" АҚ) мұнай тасымалдаудың жалпы көлемi 38,4 млн. тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемнен (35,5 млн. тонна) 8%-ға артық және 2003 жылмен салыстырғанда (34,2 млн. тонна) 12%-ға артық. Тасымалдау көлемiнiң өсуi бiрқатар мұнай өндiрушi компаниялардың магистральдық мұнай құбырлары жүйесiне мұнай беру көлемiнiң ұлғаюымен негiзделген.
      2005 жылы мұнай тасымалдау көлемi 36,6 млн. тонна көлемiнде болады деп күтілуде, 2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда кему 1,8 млн. тоннаны құрайды.
      2004 жылы магистральдық газ құбырларымен ("Интергаз Орталық Азия" АҚ) газ тасымалдаудың жалпы көлемi жоспардағы 113,7 млрд. м 3 орнына 121,6 млрд. м 3 -нi құрады, жоспарға қарағанда өсу 107%-ды құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 10,6%-ға (120,1 млрд. текше м.) жоғары.
      Бұл ретте 2004 жылы iшкi тасымалдау 5,1 млрд. текше м., халықаралық транзит - 109,5 млрд. текше м., экспортқа газ тасымалдау - 6, 97 млрд. текше м. құрады.
      2004 жылы тасымалдау көлемiнiң ұлғаюы OAO магистральдық газ құбырымен өзбек газын тасымалдау көлемiнiң ұлғаюымен белгiленедi.
      2005 жылы ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюына байланысты көлiктiк қызметтер көлемiнiң 4,8 млрд. текше м.-ге (116,7 млрд. текше м.) азаюы күтiлуде.
      Таратушы газ құбырлары бойынша тасымалданатын газдың Қазақстан бойынша сатылатын газ көлемiндегi үлесi ("ҚазТрансГаз" АҚ Өңiрлiк газ тарату желiлерi үлесiн көрсеттi) 60%-ды құрайды.
      2003 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 77,7 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 27,9 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен - Амангелдi кен орнын игеру жобасына жiберiлген 4 млрд. теңге, оның iшiнде бұрынғы шығындарды өтеуге 3 млрд. теңге.
      2004 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 105,6 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе капитал салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4 %-ын құрады. 2002 жылғы капитал салымдарының сомасы 2001 жылдың осындай көрсеткiшiнен 20,4 млрд. теңгеге жоғары.
      2005 жылы Компанияның негiзгi капиталына инвестициялардың барлығы 142,9 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 107,4 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 35,5 млрд. теңге.
      2004 жылы өнiмдi сатудан түскен кiрiс 476,9 млрд. теңгенi құрады, бұл жоспардан 20%-ға асып түстi және 2003 жылдың деңгейінен 20%-ға жоғары.
      Кiрiстердiң өсуi мұнай өндiрудiң ұлғаюына, 2003 жылмен салыстырғанда мұнайдың экспорттық бағасының өсуiне, мұнайдың жүк айналымының ұлғаюына, мұнай процессингінен және мұнай өнiмдерiн сатудан түсетiн кiрiстердiң, мұнайды сатудан түсетiн кiрiстердiң ұлғаюына байланысты.
      2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстердiң 5%-ға, 452,9 млрд. теңгеге дейiн күтiлiп отырған азаюы 2004 жылы мұнайдың әлемдiк бағасының (Брент сорты) бiр баррель үшiн 38,3 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 35 АҚШ долларына дейiн бағалық төмендеуiмен түсiндiрiледi.
      2004 жылы 51,2 млрд. теңге жоспарланып, 74,9 млрд. теңге сомасында таза пайда алынды, жоспарға қарағанда өсу 47 %-ды және 2003 жылмен салыстырғанда 28 %-ды құрайды.
      2005 жылы таза пайда 54,9 млрд. теңге деңгейiнде бағаланып отыр. Магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау көлемiнiң азаюы салдарынан, сондай-ақ ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюынан 2004 жылмен салыстырғанда көмiрсутектердi тасымалдау секторында таза пайданың азаюы күтiлуде.
      2004 жылдың қорытындылары бойынша Компания кемiнде 2 949 млн. теңге сомасында, ал 2005 жылы кемiнде 2 000 млн. теңге сомасында мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарлап отыр.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 14 шiлдедегi N 3593  Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшiн ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөнiндегi бас оператор болып табылады.
      2003 жылы уран өндiру 2 946,36 тоннаны құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiштерiнен 8,8%-ға жоғары. 2004 жылы өндiру көлемi 2003 жылдың көрсеткiштерiнен 26%-ға асып түстi және 3 712 тоннаны құрады.
      2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 8,5%-ға ұлғайды және 2802,69 тоннаны, 2004 жылы 3 690,14 тоннаны құрады. 2005 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланып отырған көлемi шамамен 3 660,08 тоннаны құрайды.
      Табиғи уран өндiру көлемiнiң тұрақты өсуiне мынадай iс-шараларды iске асыру:
      жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кенiштердi дамыту есебiнен өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      жаңа техника мен озық технологияларды, өндiрiстерге ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк жұмыстарды енгізу есебінен өндiрiстi интенсивтендiру, жұмысты ұйымдастыруды жетiлдiру есебiнен қол жеткiзiлдi.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы өнiмдi сатудан түскен шоғырландырылған кiрiс 50,6%-ға ұлғайды және 42 664,3 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кiрiстiң 44,11%-ын (18818,4 млн. теңге) уран өнiмдерiн сату, 4,06 %-ын (1 732,3 млн. теңге) бериллий өнiмдерiн сату, 6,09%-ын (2 596,8 млн. теңге) тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,49%-ын (208,7 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 24,7 %-ын (10 536,3 млн. теңге) энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды, 20,56 %-ы (8 771,7 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кiрiс.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 3713,6 млн. теңге болды. Таза табыстың саны 2004 жылы 2647,9 млн. теңге күйiнде.
      2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 5076,0 млн. теңге мөлшерiнде жобалануда, таза табыс 10503,8 млн. теңге. Таза табыстың күрт өсуi 2005 жылы "МАЭК-Қазатомөнеркәсiп" ЖШС-нiң мүлiктiк кешенiнiң қайта бағалануымен түсiндiрiледi.
      Компания қазiргi уақытта "Строительство рудника ПВ-19" жобасы бойынша инвестицияларды жүзеге асырады. Инвестициялар 2004 жылы 9162,3 млн. теңге құрады. 2005 жылдан Компанияның инвестициялық қызметi 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға дейін уран қазбасына жетуге мүмкiндiк беретiн жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталады.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      "Азық-түлiк келiсiм корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) миссиясы мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ астық пен одан жасалған өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеу болып табылады, бұл елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған.
      Компания мемлекеттiк ресурстар астығы мен одан жасалатын өнiмдердi сатып алуды, әзiрлеудi, есепке алуды қамтамасыз ету, сақтауды, жаңартуды, оның орнын ауыстыруды, сатуды ұйымдастыру мақсатында әрекет етедi.
      Компанияның 2003 жылғы қызметiнiң қорытындылары бойынша 785,6 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, оның iшiнде республикалық бюджетке дивидендтер түрiнде 386,6 млн. теңге аударылды.
      2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 9284,9 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша түсетiн кiрiс - 25317,9 млн. теңге.
      2003 жылы жалпы шығыстар 33431,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 9243,4 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 24188,3 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 405,8 млн. теңге.
      2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Корпорация барлық егiннiң:
      астықты мемлекеттiк сатып алу бағдарламасы бойынша - 464,2 мың тоннасын;
      тартылған кредиттік ресурстар есебінен астық сатып алу бағдарламасы бойынша - 1271,1 мың тоннасын сатып алды.
      2004 жылы негiзгi қызметтен кiрiс 31242,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 2730,0 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28512,9 млн. теңге.
      2004 жылы Компанияның жалпы шығыстары 33665,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 3421,6 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 30244 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521 млн. теңге.
      2004 жылғы салық салынатын кірiс 820,3 млн. теңге.
      2005 жылғы 1 шiлдеде Корпорация 625,74 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды.
      Мемлекеттiк астық ресурстары негiзiнен республиканың 58 iрi астық қабылдау кәсiпорындарына орналастырылады, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Компания конкурстық негiзде жүргiзедi.
      Астық сатып алу мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2005 жылы 2005 жылғы егiннен:
      мемлекеттік сатып алу бойынша - 6208 млн. теңге сомасына 549,999 мың тонна;
      коммерциялық сатып алу бойынша - 23000 млн. теңге сомасына 2 млн. тонна астық сатып алу көзделген.
      Өткен жылдардағыдай, астық сатып алу екi кезеңмен: жеткiзу шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы жүргiзiлетiн болады.
      Компанияның 2005 жылға негiзгi қызметтен алатын кiрiсi 35268,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 6469,2 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28799,5 млн. теңге.
      2005 жылға арналған жалпы шығыстар 35164,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 6464 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 28700,6 млн. теңге.
      2005 жылға арналған салық салынатын кiрiс 805,6 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр.
      2005 жылы бюджетке 275,5 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысына сәйкес құрылды.
      Компания қызметiнiң негізгi нысаны мемлекеттiк ақпарат ресурстарының коммуникациялық ортасын және өзара әрекет ету жүйесiн құру, жалпы қолданылатын ақпараттық база қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
      2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Компания алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 432 млн. теңгенi, негiзгi емес қызметтен - 11,7 млн. теңгенi құрады.
      Тұтастай алғанда, 2003 жылы Компания 95,6 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Зиян шегудiң негiзгi себептерi клиенттердiң жеке телекоммуникациялық желiлер құруына байланысты олардың жаппай кетуi немесе олардың басқа провайдерлерге көшуi салдарынан телекоммуникациялық қызметтердiң 3 есе азаюы болып табылады. Компанияның залалды қызметіне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша 6,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер есептеу және төлеу жүзеге асырылған жоқ. 2003 жыл iшiнде бюджетке жалпы сомасы 92,6 млн. теңге салық пен басқа да төлемдер төлендi.
      2004 жылы орындалған жұмыстардың жалпы көлемі 622,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде қызметтің негiзгi бағыттары бойынша:
      Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiндегi жұмыстарды орындау - 313,8 млн. теңге;
      жүйелердi сервистiк сүйемелдеу және мемлекеттiк органдардың жабдығына техникалық қызмет көрсету - 260,2 млн. теңге;
      телекоммуникациялық қызметтер көрсету - 39,9 млн. теңге;
      өзге де жұмыстар мен қызметтерден - 8,8 млн. теңге.
      2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кiрiсi жоспарланған 560,8 млн. теңгенiң орнына 548,3 млн. теңгенi (97,8 %) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда (443,7 млн. теңге) өсу 23,6 %-ды құрады. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер жоспарланған 556,3 млн. теңгенiң орнына 541,5 млн. теңгенi құрады (жоспардың орындалуы 97,3 %), негiзгi емес қызметтен түсетiн кiрiс жоспарланған 4,5 млн. теңгенiң орнына 6,8 млн. теңгенi (151%) құрады. Компания бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмау себебi телекоммуникациялық қызметтер көлемiнiң азаюы, мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистiк техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн толық көлемде орындамауы болып табылады.
      2005 жылы Компанияның жалпы сомасы 678,6 млн. теңге кiрiс алуы күтiлiп отыр. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 673,6 млн. теңгенi құрайды, негiзгi емес қызметтен түсетiнi 5 млн. теңге сомасында күтiлуде.
      2005 жылдың қорытындылары бойынша 51,8 млн. теңге сомасында таза пайда алу күтiліп отыр.
      Инвестициялық саясат Компаниялар қызметiнiң келесiдей негiзгi бағыттарын дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған:
      Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы шегінде құрылған және әкiмшiлiктендiру;
      Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету мен мемлекеттiк органдардың есептеуiш-телекоммуникациялық құрал-жабдықтарына жүйелiк-техникалық қызмет көрсету;
      әртүрлi деңгейдегі мамандарды оқыту мен бiлiктiлiгiн жоғарлату, соның iшiнде электрондық құжат айналымы жүйесi мен қолданбалы ақпараттық жүйелердi пайдаланушыларды дайындау.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940  қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесiнде құрылды.
      Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегi почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуден тұрады.
      Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық сенiммен көшуде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсаруда, почта-қаржы қызметтерiнiң аясы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер дамуда.
      2004 жылы Компания 32,8 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 102,4%-ға артық. Сондай-ақ, мерзiмдi басылымдар саны 21,2%-ға ұлғайды.
      Жалпы ақылы алмасу көлемiндегі ең көп үлес салмақты жазылу мен мерзiмдi басылымдарды сату - 73,5 %, жазбаша хат-хабар - 15,4 % алады, зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу үлесi 9,8 %-ды құрайды.
      2004 жылы аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдық өңiрлерде зейнетақыларды, жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтiк көмектi дербес төлеу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
      2004 жылы жалпы сомасы 115,1 млрд. теңге болатын барлығы 20,9 млн. зейнетақы мен жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемi жүргiзiлдi, бұл 2003 жылғы нақты орындаудан 23,6%-ға жоғары. Қалыптасып отырған үрдiс Компанияның қызметiн жандандыру жөнiндегi мiндеттердiң осы бағытта іске асырылуына оң сипаттама бередi.
      Қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2003 жылдың көрсеткiшiмен салыстырғанда 2004 жылы Компанияның жиынтық кiрiсi 42,1 %-ға ұлғайып, 7111,0 млн. теңгенi құрады. Компанияның негiзгi қызметтен кiрiсi 6456,4 млн. теңге құрады. 2004 жылы шығыстар 2003 жылдың деңгейінен 43,3 %-ға артып, 6952,2 млн. теңгені құрады. 2004 жылы Компанияның таза пайдасы 158,8 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың көрсеткiшінен 4,7 %-ға немесе 7,1 млн. теңгеге артық.
      2005 жылы Компания 2003-2004 жылдары байқалған мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың, жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдері және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсiн сақтауды жоспарлап отыр. 2005 жылы шығатын ақылы алмасу көлемiн 4,19%-ғa ұлғайту күтілуде.
      2005 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды бiртiндеп Компанияға беру жоспарлануда.
      Тиімді жұмыс істейтін отандық почта-жинақтаушы жүйенi қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйі біршама жақсарды.
      2005 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 12,6 %-ға өсуі күтiлуде, бұл 894,0 млн. теңгені құрайды, жиынтық шығыстар деңгейі 12,7 %-ға немесе 880,4 млн. теңгеге өседi. Компанияның негiзгi қызметтен кірісі 2005 жылы 7421,9 млн. теңге мөлшерінде бағаланады және таза табыс 172,3 млн. теңге сомасында болжанып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      "Қазақтелеком" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасының жалпы қолданыстағы бірыңғай телекоммуникация желiсiнiң ұлттық операторы болып табылады.
      "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666  қаулысына сәйкес ұлттық ауқымда құрылатын, мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсiпорындарының мүлкiн Республиканың бүкiл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерiнiң көрсететін акционерлiк қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды.
      2004 жылғы 1 сәуірде "Қазақтелеком" ҰАК-ты Астана қаласының Әдiлет басқармасы "Қазақтелеком" АҚ етiп қайта тiркедi.
      Компания Қазақстанда жұмыс істейтін 3 еншiлес және бiрлесiп бақыланатын ("Алтел" АҚ (50 %), "Қазақстан GSM" ЖШС (49 %), "Нұрсәт" ЖАҚ (41,25 %)) ұйымға қатысушы немесе акционер болып табылады.
      Компания мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
      жергiлiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
      телеграф, телекс, деректер беру;
      спутниктiк байланыс;
      сым арқылы радиохабар тарату;
      байланыс арналарын жалға беру.
      2003-2004 жылдары Компанияда жоғары өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштер байқалды.
      Компанияның бағалауы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы қазақстандық телекоммуникация қызметтерi рыногының көлемi 27%-ға өстi және 140000 млн. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруі ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болды, оның үлес салмағы телекоммуникациялық рынок көлемiнiң 37 %-ын құрады. Қалааралық байланыс рыноктың 20%-ын құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көп жағдайда ұялы желiлердiң өсiп бара жатқан трафигi ықпал етедi. ТМД-ға халықаралық сөйлесулер үлесi 7 %-ды құрайды. Барлық қызметтер түрi көлемiнiң өсуi аясында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарды және 4%-ды құрады. Жергiлiктi желi қызметтерiнiң үлесi 10%-ды құрайды. Деректер беру және Интернет қызметтерiнiң үлесi жыл сайын өсу үстiнде және 2004 жылы 10%-ды құрады. IР-телефония қызметтерiнiң үлесi 2 %-ды құрайды, алайда бұл сегмент жоғары өсу қарқынымен сипатталады.
      Телекоммуникациялар рыногындағы Компанияның үлесі 2004 жылы айтарлықтай өзгерiске ұшыраған жоқ және орта есеппен 57 %-ды құрады.
      Жергiлiктi байланыс рыногындағы Компанияның үлесi 2004 жылы 94 %, қалааралық - 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық - 85 %, алыс шетелдермен - 67 % деп бағаланады. Деректер беру рыногындағы Компания үлесiнiң бағасы 65 %-ды, Интернет жүйесiнде 58 %-ды құрайды.
      Рыноктың жоғары үлесi көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк қормен түсiндiрiледi. Кейбiр жергiлiктi рыноктарда және корпорациялық клиенттер рыногында Компанияның үлесi анағұрлым төмен.
      Компанияның тәуекелдерi бәсекелестер желiлерiнiң, әсiресе жер үстi желiлерiнiң дамуына, олардың корпорациялық клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 80096,4 млн. теңгенi құрады немесе 2003 жылмен салыстырғанда 82,2 %-ға артық, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 46678,2 млн. теңге, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 13710,5 млн. теңге, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 4206,5 млн. теңге.
      Бағалау бойынша 2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 83 466,3 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 43454,7 млн. теңгені, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 18472,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 5464,9 млн. теңгенi құрайды.
      Операциялық қызмет шығыстары 2004 жылы 58712,6 млн. теңге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 64,6%-ға артық соманы, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 45567,3 млн. теңгенi құрады.
      2005 жылы операциялық қызмет шығыстары 63669,4 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 49610,4 млн. теңгенi құрайды.
      Таза пайда мөлшерi 2004 жылы 26917,6 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 66,2 %-ға жоғары. Таза пайда мөлшерi 2005 жылы 27823,8 млн. теңге деңгейiнде бағаланып отыр.
      2003 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу 3438,5 млн. теңге мөлшерiн, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 1910,1 млн. теңгенi құрады. 2004 жылдың қорытындылары бойынша 2005 жылы дивидендтер төлеу 4413,06 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 2451,7 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      Кiрiстер бойынша болжамдарды орындау инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлдi, оның көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компанияның меншiктi қаражаты есебiнен 277 ауылдық елдi мекенге телефон жүргiзiлдi.
      2005 жылғы 4 мамырда Компания басшылығы 2005 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы халқына көрсетiлетiн қызметтiң реттелетiн түрлерiне тарифтердi көтеруге мораторий жариялады.
      Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру шеңберiнде 2005 жылғы 1 сәуiрден бастап Компания Интернет желiсi қызметтерiне арналған тарифтердi, сондай-ақ халықаралық телефон қосуларының жекелеген бағыттарына, оның iшiнде Ресейге, Украинаға және басқа да ТМД елдерi мен алыс шетелдерге (бұдан әрi - АШ) арналған тарифтердi азайтты.
      Жаңа инвестициялық жобаларды iске асыру республика ауқымында жеке тұлғаларға арналған MEGA Line-нан бастап корпорациялық VPN-ге дейiн көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi.
      Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпарат ағыны транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн дамытуға бағытталған.
      Компания "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы  қаулысына сәйкес құрылды.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсiпорны құрамында қазақстандық үш темiр жолды бiрiктiрумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.
      Компания 17 аффилиирленген ұйымға қатысады, олардың акциялар пакетінің мөлшерi/Компанияға қатысу үлесі 33 %-дан 100 %-ға дейiнгiнi құрайды.
      Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда Компания монополист болып табылады және бәсекелестері жоқ.
      Компания жүк тасымалдарының негізгі көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесіне келедi.
       Көмiр. Компанияның көмiр тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3 %-ы), "Еуразиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3 %), "Испат Кармет" ААҚ КД (5,6 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" КД (4,3 %), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3 %), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1 %), "Шұбаркөл кенiн" ААҚ (0,9 %) болып табылады.
       Мұнай. Компанияның мұнай жүктерін тасымалдау жөніндегі негiзгi клиенттерi: "Шмос" ЖШС (3,7 %), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ МӨБ (1,6 %), "АМӨЗ-Көлiк" ЖШС (1,3 %), "Теңізшевройл" БК (1,1 %), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0 %) болып табылады.
       Темір рудасы . Компанияның темір рудасын тасымалдау жөнiндегi негізгі клиенттерi: "ССКББ" ААҚ (8,14 %), "Өркен" ЖШС (1,8 %), "Дон ТБК" ААҚ (1,5 %) болып табылады.
       Қара металдар . Компанияның қара металдарды тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4 %), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5 %), "Феррохром" ААҚ (0,1 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15 %) болып табылады.
      Жүк айналымы 2004 жылы 163 420 млн. т-км құрады, бұл жүктердi тиеу көлемінің өсуі есебінен 2003 жылдың деңгейiнен 10,7%-ға артық.
      Жүк айналымы бағыттардың барлық түрлерi бойынша: республикаiшiлiк - 8,8 %-ға, экспорттық - 6,8 %-ға, импорттық - 28,3 %-ға, транзиттiк - 28,2 %-ға өстi.
      2004 жылы жалпы жүк тиеу 193,8 млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың деңгейiнен 8,3 млн. тоннаға немесе 4,5 %-ға артық. Жалпы жүк тиеудің өсуi жүктердің негiзгi түрлері бойынша тиеудiң: мұнай жүктерiнiң - 4,5 %-ға, темір рудасының - 9,6 %-ға, түстi кеннiң - 4,7 %-ға, қара металдардың - 7,2 %-ға, химиялық және минералдық тыңайтқыштардың - 28,5 %-ға, құрылыс жүктерiнiң - 13,5%-ға, астық пен тартылған өнiмдердiң - 13,5%-ға өсуiмен негiзделген.
      2005 жылы болжамды жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 172 679 млн. т-км (2004 жылға қатысты 5,7 %-ға ұлғайған) құрайды.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметiнен 224 237 млн. теңге сомасында кipic алынды, 2003 жылдың деңгейiне қарағанда 17,2 %-ғa өсу жүк айналымының өсуiне және Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң 2004 жылғы 25 мамырдағы N 242-ОД бұйрығына сәйкес 2004 жылғы 20 шiлдеден бастап магистральдық темiр жол торабы қызметтерiне арналған тарифтердi белгiлеуге байланысты.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 259 267 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      2004 жылғы негiзгi қызмет бойынша күтiлетiн шығыстар 21 612 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылдың тиiстi кезеңiнiң деңгейiнен 11,7%-ға жоғары.
      Шығыстардың ұлғаюы:
      1) "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II  Заңына сәйкес ең төменгi жалақыны 6600 теңге мөлшерiнде белгiлеумен байланысты еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстардың өсуi;
      2) материалдар, отын, электр энергиясы бағаларының өсуi;
      3) "Қазтемiржолкөлiк" АҚ пен "Локомотив" АҚ-тың құрылуына және олардың жүк вагон паркiмен және локомотивтiк тартқышпен қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер үшiн шот ұсынуына байланысты жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтерi бағаларының өсуi;
      4) күзет қызметтерi құнының өсуiне байланысты өзге де шығыстар салдарынан болды.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар 21872 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2004 жылдың таза пайдасы 10250 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеген жоқ, 2005 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төленбейдi.
      2004 жылы Компанияның инвестицияларды игеруi 38816 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 4 586 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 34 230 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы компанияның инвестициялық қызметiнiң негiзгi бағыттары магистральдық темiр жол торабын оңалту, дамыту және жаңғырту, ақпараттандыру және байланысты дамыту, жол техникасын сатып алу, Достық станциясын дамыту, Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру, сондай-ақ Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салу болды.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ

      Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244  қаулысының негізiнде жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен құрылды.
      2003 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4500 млн. теңгенi, 2004 жылы 7100 млн. теңгенi құрады, ұлғаю 55,4%-ды құрады.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 2003 жылы 4000 млн. теңгенi, 2004 жылы 6800 млн. теңгенi құрады. Кiрiстердiң ұлғаюы 70 %-ды құрайды. 
      2003 жылы таза залал 529 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2004 жылы таза пайда 235,9 млн. теңгенi құрады.
      Кiрiстердiң өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негізделген, бұл, өз кезегiнде, кәсiпорын шығаратын өнiмдi өткiзу рыноктарын iздеу жөнiнде Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер болып табылады.
      2003 жылмен салыстырғанда қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi 2004 жылы 15%-ға және 2004 жылы 8 %-ға ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 25 %-ға және 31 %-ға өстi. 2004 жылы барлығы 13 316 рейс пен 498 686 жолаушыға қызмет көрсетiлдi. Бағалау бойынша 2005 жылы 14 378 рейс пен 651 606 жолаушыға қызмет көрсету жоспарланып отыр. 2004 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 36 ұшу-қонуын және 1366 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2005 жылы тиiсiнше 39 және 1785-тi құрады.
      Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2004-2005 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгi үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтуге негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (77%) атап өткен жөн.
      2004 жылы Компанияның кiрiсi 3941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспардағы деңгейден 105%-ға (198 млн. теңге) асып түстi. Компанияның операциялық қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 22 %-ға немесе 541 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстер өсуiнiң айқындаушы факторы болды. 2004 жылы Компания кiрiстерi өсуiнiң негiзгi себептерi авиакомпанияның әуе кемелерiне май құю үшiн сатып алынатын авиаотын құнының өсуi мен әуежай арқылы әуе тасымалдары көлемiнiң өсуi болды.
      Әуежайлық емес қызметтерден түсетiн кiрiстер құрылымында әуежай алаңдарын жалға беруден, ақылы қызметтерден және басқалардан түсетiн кiрiстердiң екi есе дерлiк айтарлықтай ұлғайғанын атап өткен жөн, бұл Компанияның негiзгi мақсатына қол жеткiзумен - кiрiстiлiктi, оның iшiнде концессиялық қызметтен түсетiн кiрiстi арттырумен негiзделген.
      2004 жылы Компанияның шығыстары 3 271 млн. теңгенi құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 8 %-ға немесе 237 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланған көлемнен 3%-ға (86 млн. теңге) кемiдi.
      Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының ұлғаюы Компания шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды, мұндағы негізгi үлестi негiзгi құралдарды қайта бағалауға байланысты шығыстар құрайды.
      2004 жылдың қорытындылары 670 млн. теңге сомасындағы қаржылық оң нәтижемен сипатталады, бұл жоспар деңгейiнен 74 %-ғa артық.
      Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22%-ды құрайды.
      2005 жылы Компанияның кiрiстерi 5 480 млн. теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 40 %-ға және жоспардан 24%-ға артық (тиiсiнше 1 539 млн. теңге және 1 048 млн. теңге). Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгi факторлары: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтер көрсетуден түсетiн кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Компанияның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң ұлғаюы болып табылды.
      2005 жылы Компания шығыстары 5281 млн. теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 61%-ға немесе 2010 млн. теңгеге артық, ал жоспарланатын көлемнен 31%-ға (1208 млн. теңге) кемидi. Алдын ала бағалау бойынша Компания қызметiнiң 2005 жылғы қорытындылары 199 млн. теңге сомасында қаржылық оң нәтижемен сипатталады.
      2005 жылы Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асырылады:
      1) "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру, оның мақсаты Астана қаласының әуежай объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгiнiң және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес багаж өңдеудiң деңгейiн жоғарылату, астананың әуе қақпаларының инфрақұрылымдық кешенiн дамыту болып табылады;
      2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды ауыстыру. Негiзгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан негiзгi құралдарды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орнын жөндеу және т.б.) жөндеу және ауыстыру жүргізiлдi.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мiндеттердi орындау және ережелердi iске асыру жөнiнде жұмыс жүргiздi. Елдiң шапшаң экономикалық өсуiне сәйкес жүк-жолаушылар легiн кеңейтудi және жетiлдiрудi қамтамасыз ету мақсатында:
      Астана қаласының әуежайындағы, транзиттiк техникалық қонуды жетiлдiру үшiн, негiзiнен әуе жүк кемелерi үшін үстеме май құюға клиенттер ретiнде бiрнеше шетелдiк авиакомпания тартылды;
      жаңа әуежай кешенiнiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
      құны 1 700 млн. теңге ұшу-қону алаңын қайта жаңарту жөнiндегi жоба iске асырылды.

  "Электр желiлерiн басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ

      "KEGOC" АҚ (бұдан әрi - Компания) желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2003 жылы 26,9 млрд. кВт.с. құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiшiнен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негiзiнен, "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан Ресейге электр энергиясын экспорттық жеткiзудiң ұлғаюына, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстан электр энергиясының транзитiне байланысты.
      2004 жылы Компания 32,8 млрд. кВт.с. көлемiнде электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22 %-ды құрайды. Беру көлемiнiң айтарлықтай ұлғаюының негiзгi себебi "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желiлерi арқылы электр энергиясының транзитiне шарт жасасу болды.
      2005 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,5 млрд. кВт. с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен 4,2 %-ға төмен және негiзiнен, Екiбастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткiзу көлемiнiң азаюына байланысты.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызметтен түскен кiрiстерi 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 24,9 %-ға жоғары.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметтен түскен кiрiстерi 16835,7 млн. теңгенi құрады (2003 жылдың деңгейiнен 7,0%-ға жоғары).
      2005 жылы негізгі қызметтен түсетiн кiрiстер 18386,6 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 13346,1 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың шығындарынан 9,7 %-ға жоғары, бұл персоналды оқытуға және қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге арналған ағымдағы шығыстардың ұлғаюына, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың ұлғаюына байланысты.
      2004 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 14536,2 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 17725,4 млн. теңге немесе 2004 жылдың көрсеткiшiнен 21,9 %-ға жоғары мөлшерде күтiлiп отыр. Негiзгi қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негiзiнен, негiзгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың енгiзiлуiне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрi - ХҚҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрі - ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасау жоспарланып отыр.
      Компанияның 2003 жылғы таза кiрiсi 1741,6 млн. теңге құрады. 2000 жылдың көрсеткiштерiмен салыстыру бойынша таза кiрiстiң едәуір өсуi негiзгi қызметтен алынатын кiрiстердiң, Компанияның электр желiлiк объектiлерiн жөндеу және пайдалану бойынша толық игерiлмеген шығындардың ұлғаюына негізделген.
      2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1613,2 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компанияның таза пайдасы 92,9 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр. 2005 жылы таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшiрiлген қызметкерлерiне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуiр ұлғаюына байланысты.
      Қазақстанның бүкiл энергия жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желiсiн жаңғырту" жобасын iске асыруда. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары.
      2004 жылғы 1 қаңтарда Жаңғырту жобасын iске асыра бастағаннан берi 65,5 млн., соның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. AҚШ доллары сомасында қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компания қаражатынан 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
      Жоба бойынша капитал салымдарын игеру 10517,21 млн. теңгенi (ҚҚС-мен бiрге), соның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компанияның меншiктi қаражатынан 4348,9 млн. теңгенi құрады.
      Сондай-ақ, 2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге, сондай-ақ желiнiң бiрiншi учаскесiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегi жұмысты жүргiзуге арналған шарттар жасалды.
      2004 жылы Компания инвестициялық қызметке 10967 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 6218,7 млн. теңге, Компанияның меншiктi қаражатынан 4748,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жұмсады.
      2005 жылы Компания негiзгi үш бағыт бойынша инвестициялық қызметке 16200 млн. теңге жiберудi жоспарлап отыр:
      1. Ұлттық энергетикалық желiнi жаңғырту жобасын одан әрi iске асыру, атап айтқанда, 3 903 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 2 533 млн. теңге мөлшерiнде ақшалай қаражат.
      2. "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу". Мұнда 5 640 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 5 490 млн. теңге сомасында қаражат игерiледi.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiнiң авариясыз, сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге бағытталған өзге де инвестициялар.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң Қазақ ақпарат агенттiгi (ҚазААГ)" республикалық қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186  қаулысына сәйкес құрылды.
      2003 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 2004 жылы кiрiстердiң 131,724 млн. теңгеге дейiн, яғни, 30,817 млн. теңгеге немесе 31 %-ға, соның iшiнде негiзгi қызмет түрi бойынша 29,841 млн. теңгеге немесе 30%-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өcу, бiрiншi кезекте, өндiрiлетiн өнiм көлемiнiң ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткiзу рыноктарының кеңеюiмен, өнiм желiсiнiң жаңғыруымен негiзделген. 2005 жылы компания кiрiстерi 201,696 млн. теңгенi құрайды, бұл ретте мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберiнде бөлiнетiн республикалық бюджет қаражаты негiзгi кiрiс көздерi болып табылатынын атап өткен жөн.
      Шығыстар құрылымында өндiрiлетiн өнiмнiң 2003 жылы 70,569 млн. теңге және 2004 жылы 79,526 млн. теңге құраған өзiндiк құны басым. Өткiзiлген қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 60%-дан астам. 2003 жылы шығыстар 32,176 млн. теңгенi және 2004 жылы 49,724 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компания шығыстары 201,207 млн. теңгеге жоспарланып отыр, ағымдағы жылы Компанияны жаңа әкiмшiлiк ғимаратқа көшiру жүзеге асырылды. Осыған байланысты Компания үй-жайларды қайта жаңартуды және жөндеудi жүргiздi, жаңа жергiлiктi есептеу желiсi салынды, телекоммуникациялық және есептеу жабдығы орнатылды.
      2003 жылы өндiрiстiк-қаржылық қызмет нәтижесiнде Компания 1838 мың теңге сомасында зиян шектi. Компания 2004 жылы 59,536 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Бұл ретте, 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген зиян 29,118 млн. теңгенi құрады. Зиянның ұлғаюы 2003-2004 жылдары құралған дебиторлық берешектi өтеу үшін күмәндi борыштар бойынша 61,500 млн. теңге мөлшерiнде резерв құрумен байланысты. 2005 жылдың қорытындылары бойынша 0,488 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алу көзделіп отыр.
      2003 жылы салықтық аударымдар 15,653 млн. теңгенi, 2004 жылы 11,247 млн. теңгенi құрады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы салық пен бюджетке төленетiн төлемдердiң барлық сомасы 4,405 млн. теңгеге қысқарды. Көп жағдайда бұл ҚҚС төлеуден босатумен, сондай-ақ жеке еңбек шарттары бойынша тартылатын жұмыскерлер санының азаюына байланысты жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың азаюымен түсiндiрiледi.

  2006-2008 жылдарға арналған перспективалар

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
      1) қаржы-экономикалық көрсеткiштердi жақсарту;
      2) запастарды өcipу;
      3) өндiрiстi өсiру;
      4) iрi мұнай-газ жобаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру;
      5) көлік мүмкiндiктерiн дамыту;
      6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
      7) басқару жүйесiн жетiлдiру.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде Компанияның мұнай өндiрушi кәсiпорындарының өндiрiстiк қуаттарын дамыту жер үстi объектiлерiн салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенiмдi әрi өнiмдiлiгi жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлiк геологиялық модельдер негiзiнде кен орындарын игеруді бақылаудың тиiмдiлiгi жоғары жүйесін құруға келiп тiреледi.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң жыл сайынғы көлемi 9,4 - 9,5 млн. тонна деңгейiнде сақталады. 2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң есептi өсу қарқыны геологиялық-кәсiпшiлiк зерттеу деректерi мен Өзен кен орнын игерудiң ағымдағы жай-күйiне негiзделедi.
      Магистральдық мұнай құбырларымен 2006 жылы 44,6 млн. тонна, 2007 жылы - 44,8, 2008 жылы - 44,2 млн. тонна деңгейiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемi рыноктық жағдайлар конъюнктурасы мен көлiк жүйелерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып, Республикада мұнай өндiрудiң болжамды деңгейi негiзiнде айқындалған.
      Магистральдық газ құбырлары арқылы 2006 жылы 120,9 млрд. текше м., 2007 жылы 2,6 млрд. текше м., 2008 жылы - 131,1 млрд. текше м. деңгейiнде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
      Iшкi рынокта газ өткiзу көлемi 2006 жылы - 2,6 млрд. текше м., 2007 жылы - 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,6 млрд. текше м. деңгейiн құрайды.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өңдеу жиынтығы 10,2 млн. тоннаны құрайды.
      Өнiмдi өткiзуден түсетiн болжамды кiрiстер 2006 жылы 455 млрд. теңгенi құрайды. Макроэкономикалық көрсеткiштердiң ұсынылған болжамына сәйкес мұнай бағасы болжамының 2006 жылы бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан 2008 жылы бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн (17 %-ға азаю) төмендеуiне байланысты кiрiстер болжамының 2%-ға азаюы күтiлуде.
      Магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдаудан түсетiн кiрiстердiң болжамды өсуi iшкi рынокқа мұнай тасымалдау көлемiнiң күтiлiп отырған өсуiмен негiзделген, сондай-ақ өндiрiстiк бағдарламаның ұлғаюына байланысты мұнайды танкер флотымен тасымалдаудан, газ тасымалдаудан түсетiн кiрiстердi ұлғайту жоспарланып отыр.
      Компанияның таза пайдасы 2006 жылы 55,4 млрд. теңге, 2007 жылы - 53,9 млрд. теңге және 2008 жылы 42,5 млрд. теңге деңгейiнде болжанып отыр.
      Таза пайданың 23%-ға (2008 жылға қатысты 2007 жылы) болжамды азаюы мынадай факторларға негізделген:
      1) мұнай бағасының 17 %-ға, бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн болжамды төмендеуi;
      2) КТК құбырларына мұнай жеткiзудiң 53 %-ға, 2006 жылы 1 500 млн. тоннадан 2008 жылы 2 300 млн. тонна мұнайға дейiн өсуiне байланысты көлiктiк шығыстарының ұлғаюы;
      3) 2006 жылдан бастап өндiру көлемiн 9,45 млн. тонна деңгейiнде тұрақтандыру.
      Компанияның дивидендтiк саясаты Компанияның 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспарының құрамында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 22 шiлдедегi N 784-қпү қаулысымен бекiтiлген. Еншiлес ұйымдарға үлестiк қатысудан түсетiн кiрiстердi есепке ала отырып, Компанияның таза пайдасы дивиденд есептеу объектiсi болып табылады. Компания 2006-2008 жылдары 2 млрд. теңге дивиденд төлеудi жоспарлап отыр.
      Перспективалы 15 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр, оның iшiнде 1 жобада құрлықтағы кен орнын игеру көзделедi, 8 жоба Каспий қайраңының құрылымын геологиялық барлауға және игеруге қатысты, 3 жобада көмiрсутек шикiзатын өндiруге қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау жөнiндегi инфрақұрылымдық объектiлердi салу, жаңғырту көзделедi, 3 жоба сервистiк қосалқы қызметтер саласына қатысты және басқаларына қарағанда Компанияның негiзгi бизнесi үшiн бейiндi емес.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Компанияның негiзгi мақсаты уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету болып табылады.
      Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты:
      Табиғи уран өндiрiсiнде:
      қолданыстағы кен орындарында ("Шығыс Мыңқұдық", "Қанжуған", "Ақдала") уран өндiру көлемдерiн өсiру;
      "Ыңғай", "Мойынқұм" "Төртқұдық", "Заречное", "Иiркөл", "Қарасан", "Орталық Мыңқұдық", "Оңтүстiк Ыңғай", "Батыс Мыңқұдық", "Буденовское" кен орындарында жаңа рудниктер салу;
      табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейiн қайта өңдеу жөнiндегi қуаттарды дамыту;
      Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкiрт қышқылы зауытын iске қосу.
      Уран өндiрiсiн дамыту бойынша:
      құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтiрiлген уранды ресейлiк дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтерi бар ресейлiк рыноктағы өз позициясын сақтау;
      құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудiң әлемдiк рыногындағы монополист позициясын сақтау;
      табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсiз байытылған" уран диоксидының ұнтақтарымен сыртқы рыноктарға шығу;
      батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдiк рынокқа шығу.
      Бериллий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      Қытай рыногына бастапқы бериллий өнiмдерiн жеткiзуде жетекшi позицияларға шығу;
      АҚШ рыногындағы позицияны кеңейту;
      Ресей рыногындағы монополиялық мәртебенi сақтау;
      Еуропа рыногындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
      Тантал-ниобий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      өндiрiстi шикiзатпен қамтамасыз ету;
      жоғары технологиялық өнiмдердi:
      - сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
      - танталдан жасалған өнiмнiң жетiлдiрiлген түрлерiн шығару жөнiндегi өндiрiстердi ұйымдастыру есебiнен тантал өндiрiсi өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
      сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды, конденсаторлық сымды және тантал өндiрiсiнде шығарылатын тантал жабдықтарын шикiзат ретiнде пайдалана отырып, тантал электр конденсаторларын шығару жөнiндегi конденсатор зауытын салу.
      Мынадай:
      2006 жылы - 3 735,2 млн. теңге;
      2007 жылы - 6 332,9 млн. теңге;
      2008 жылы - 11 482,0 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндiру;
      уран өнiмдерiнiң барлық түрлерi бойынша маркетингтiк зерттеулердiң тиiмдiлiгiн арттыру;
      ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу және жартылай үзбей құю технологиясын енгізу;
      конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
      жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
      Инвестициялық жобалар:
      Уран, бериллий және тантал өндiрiсiнiң жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы.
      Инвестициялық бағдарламалар:
      уран өндiрiсi - жалпы сомасы 2 139 597 мың теңге 8 жоба;
      бериллий өндiрiсi - жалпы сомасы 1 462 918 мың теңге 4 жоба;
      тантал өндiрiсi - жалпы сомасы 1 375 455 мың теңге 5 жоба;
      "Экология" бөлiмi бойынша - жалпы сомасы 1 362 203 мың теңге 5 жоба.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      2006-2008 жылдары елдің азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасы демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) алдында мынадай міндеттер тұр:
      мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
      қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлi рыноктардағы позицияларды нығайту.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      2006-2008 жылдары мынадай шаралар көзделедi:
      тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
      мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
      қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөнiндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмдiлiгiн жоғарылату;
      астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
      қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
      2006 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 32347,2 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4765,6 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 27581,6 млн. теңге.
      2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 294,3 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2007 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 34288 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5051,2 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 29236,5 млн. теңге.
      2007 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 323,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2008 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 36002,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5304,1 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 30698,3 млн. теңге.
      2008 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 349,6 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      Корпорацияның ортамерзiмдi кезеңдегі инвестициялық саясатының негізгi басымдықты бағыттары болып қазақстандық өнiм өткiзу нарықтарын кеңейту, оның экспорты көлемiн арттыру, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрi қозғалысты дамуы үшiн капиталдандыру деңгейiн жоғарлату табылады.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      2006-2008 жылдары "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгi мақсаты электрондық үкiмет құру үшiн базалық инфрақұрылым қалыптастыру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiнiң қалыптасуына жәрдемдесу болып қала бередi.
      Осыған байланысты жоспарланып отырған кезеңде Компанияның негiзгi міндеттері:
      нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      "электрондық" үкiмет қызметтерiне қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру және дамыту;
      "электрондық үкiмет" инфрақұрылымының базалық құрамдауыштарын қалыптастыру;
      ведомствоаралық және типтiк ведомстволық ақпараттық жүйелердi құру және дамыту;
      жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерiн құру;
      "электрондық үкiметтiң" ақпараттық инфрақұрылымын қорғауды қамтамасыз ету;
      "Электрондық үкiмет" инфрақұрылымын қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуын қоғамдық қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.
      Компания 2006 жылы 859,7 млн. теңге, 2007 жылы 959,7 млн. теңге, 2008 жылы 1058,3 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 47,9 млн. теңге, 2007 жылы - 48,1 млн. теңге, 2008 жылы - 52,6 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2006 жылы 14,5 млн. теңге, 2007 жылы 15,0 млн. теңге және 2008 жылы 15,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) таяу перспективада дамуының негізгi мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
      Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
      көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
      почта-жинақтау қызметтерiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
      басқарудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
      Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
      қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
      прогрессивтiк технологиялар базасында почта-жинақтау қызметтерiнiң жаңа түрлерiн енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн көрсету сапасын арттыру.
      Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Компания:
      бiртұтас почта аумағын сақтау және дамыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшілiктерiмен ынтымақтастықты;
      почта жөнелтiлiмдерiн жiберудiң бақылау мерзiмдерiн сақтауды жалғастырады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Инвестицияларды өңiрлiк инфрақұрылымды дамытуға жiберу капиталдық және ақпараттық-технологиялық жайластыру деңгейi бойынша почта-жинақтау қызметтерiнiң стандартты тiзбесiн сапалы негiзде көрсетуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: өңiрлiк желiнi және магистральдық бағыттарды оңтайландыру мақсатында почта жөнелтiлiмдерiн жеткiзу жиiлiгiн және оларды жеткiзу мерзiмдерiн қоса алғанда, почта байланысын пайдалану көрсеткiштерiн жақсарту.
      Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгiзуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
      EMS Kazpost курьерлiк қызметiн дамыту және халықаралық жедел почта саласында әлемнiң аса iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық;
      тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегiнде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Taуap-Почтамен" каталогтары бойынша, оның iшiнде Интернет арқылы почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту;
      халықтың тұрғын үй жинақтарын және тұтыну кредиттерiн берудi тарту жөнiндегi агенттiк қызметтердi дамыту;
      кеңейтiлген функционалдық мүмкiндiктерi бар банкоматтарды пайдалану және Pos терминалдарды орнату арқылы пластикалық карточкалар қызметтерiн енгiзу;
      сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорларына шарттар жасасу, зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беру жөнiнде агенттiк қызметтер көрсету саласын кеңейту.
      Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына, жәрдемдесу үшiн Компания 2006-2008 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңістiкке қол жетімділікті қамтамасыз ететiн және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердi жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыруды жоспарланып отыр. Негiзгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
      корпорациялық ақпараттық жүйенi енгiзудi аяқтау;
      Компанияның ауылдық өңірлік желісiн компьютерлендiру;
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгізу;
      жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшін техникалық негіз құру.
      2006-2008 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 36,5 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылға қатысты 11,3 %-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету, 2006-2008 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,57 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылмен салыстырғанда 4,7 %-ға арттыру жоспарланып отыр, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2004 жылға қатысты 23,7 %-ға өсiрудi қамтамасыз ете отырып, 194,0 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу ұйғарылған. 2008 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 370 мың бiрлiкке немесе 2004 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға арттыру жоспарланады.
      Компания 2006 жылы 8470,2 млн. теңге, 2007 жылы 9528,9 млн. теңге, 2008 жылы 10624,5 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 174,2 млн. теңге, 2007 жылы - 175,7 млн. теңге, 2008 жылы  - 177,5 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2007 жылы 50 млн. теңге және 2008 жылы 55 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      Экономиканың өрлеуімен, іскерлік белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септiгiн тигiзедi.
      "Қазақтелеком" АҚ (бұдан әрi - Компания) жоспарланып отырған кезеңге арналған мақсаты:
      1) мемлекеттік басқару органдары мен қоғамның телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру;
      2) рыноктық құнды тұрақты ұзақ мерзiмдi өсіру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған мiндеттерi:
      1) өзiнiң рыноктағы позициясын нығайту;
      2) бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
      3) бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      1) қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
      2) жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
      3) қызметтер мен клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
      Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигi 13%-ға өседi және 1,8 млрд. минутты құрайды.
      Дивидендтер төлеу заңнамада белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. Өткен жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер болжамы 2006 жылы 4600 млн. теңгенi, 2007 жылы 4500 млн. теңгенi, 2008 жылы 4500 млрд. теңгенi, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер бойынша тиiсiнше 2600 млн. теңгенi, 2500 млн. теңгенi және 2500 млн. теңгенi құрайды.
      Компанияның тәуелдi ұйымдарға қатысты 2006 - 2008 жылдарға арналған дивидендтiк саясатында Компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң шамамен 20%-ын жұмсайтын болады деп ұйғарылып отыр. Компания алатын дивидендтер тәуелдi ұйымдардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.
      2006 - 2008 жылдары тәуелдi ұйымдардан дивидендтердiң жиынтық түсiмдер болжамы жыл сайын 2500 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Болжам бойынша негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2006 жылы 85400 млн. теңгенi, 2007 жылы 87200 млн. теңгенi, 2008 жылы 89300 млн. теңгенi құрайды. Компанияның эксклюзивтiк құқығын алып тастау және бәсекелестiктi дамыту нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2005 жылдың деңгейiнде қалады деп болжанып отыр. Тарифтердi қайта теңгерiмдеу және желiнi кеңейту нәтижесiнде жергiлiктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18500 млн. теңгеден 2007 жылы 19000 млн. теңгеге дейiн өседi.
      Телекоммуникациялар саласын ырықтандыру жағдайларында бәсекелi ортаның дамуы рентабельдiлiктiң 2005 жылғы 33,3 %-дан 2008 жылы 30,3 %-ға дейiн төмендеуiне түрткi болды.
      Болжам бойынша таза пайда 2006 жылы 27100 млн. теңгенi, 2007 жылы 27000 млн. теңгенi, 2008 жылы 27100 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
      1) Ұлттық ақпараттық супермагистраль (МACM) салуды жалғастыру;
      2) жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
      3) деректер беру желiсiн дамыту;
      4) коммерциялық жобаларды дамыту.
      2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Қазiргi заманғы цифрлық жабдықтар базасында жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнi оңтайландыру мен оны пайдалану жөнiндегi жұмыстар жалғасады. Компания алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      Жоспарланып отырған кезеңде "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) дамыту сыртқы және iшкi факторлардың ықпалымен жүргiзiлетiн болады.
      Компанияны дамытудың негiзгi мақсаттары:
      1) жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету;
      2) саланың сапалы, одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуi;
      3) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамыту жолымен транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру;
      4) жүктемесi көп учаскелердi электрлендiрудi жүргiзу;
      5) темiр жол көлігін одан әрi қайта құрылымдау;
      6) қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компания мынадай мiндеттердi шешудi көздеп отыр:
      1) негiзгi құралдарды жаңарту және жаңғырту;
      2) барлық ақпарат ағындарын бiрiктiретiн және тасымалдау процесi туралы барлық деректердi шоғырландыратын бiрыңғай ақпараттық желi құру;
      3) өндiрiстiк процестердi автоматтандыру және механикаландыру;
      4) жүктердi шекаралас елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк беретiн, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндiрiстiк орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлiк байланыстарын ұтымды ету, жаңа көлiктiк бағыттар мен транзиттiк дәлiздер құру сияқты маңызды мiндеттерiн шешу үшiн жаңа темiр жол желiлерiн салу;
      5) қабылдау-өткiзу пункттерiн жақсарту және дамыту;
      6) темiр жол көлiгі саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
      7) ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
      Жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтiк-экономикалық дамудың жалпы бағыты сақталады және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары мен Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келетiн болады.
      Жолдың жоғарғы құрылысын оңалту, барлық тасымалдау бөлiмшелерiн бiрыңғай диспетчерлiк орталыққа бiрiктiре отырып, толық автоматтандырылған диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу, электрмен жабдықтау, белгi беру және байланыс құрылғыларын жаңғырту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңғырту, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыру және т.б. сияқты жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар бiр мезгiлде бiрнеше бағыт бойынша жүргiзiлетiн болады.
      Темiр жол көлiгiнде өндiрiстiк процестiң барлық кезеңдерiн қадағалауға мүмкiндiк беретiн ықпалдастырылған ақпараттық жүйе құру жоспарлануда.
      Транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру, бұл үшiн МТЖ құрылымын халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту қажет.
      Осы бағыт шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде мынадай iс-шараларды iске асыру:
      1) Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салуды аяқтау;
      2) шекарадағы Достық станциясының өткiзу қабiлетiн жылына 10 млн. тоннаға дейiн ұлғайту;
      3) жаңа темiр жол желiлерiн салу жөнiндегi, оның iшiнде Трансқазақстандық темiр жол магистралын салу жобасы жөнiндегi жұмысты жалғастыру жоспарланып отыр.
      Экологиялық ахуалды жақсарту және темiр жол көлiгiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында жоспарланып отырған кезеңде Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiрудi аяқтау.
      Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес жүргiзiлетiн болады. Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың негiзгi бағыттары саланы бiртiндеп, экономикалық негiздi түрде монополиясыздандыру және нормативтiк құқықтық база тиiсiнше қамтамасыз етiлген жағдайда тасымалдау және қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелi ортаны қалыптастыру болып табылады.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2006 жылы 183 040 млн. т-км (2005 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2007 жылы 194 022 млн. т-км (2006 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 205 663 млн. т-км (2007 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      2006 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 291 123 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2007 жылы кемiнде 155 166 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2008 жылы кемiнде 167 082 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар (өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құны) 29637 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр. 2005 жылдың деңгейiне қатысты 2006 жылы шығыстардың өсуi 12,3 %-ды құрайды, 2007 жылы 20318 млн. теңге мөлшерiнде, 2008 жылы 21361 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2006 жылдың қорытындылары бойынша таза табыс 666 млн. теңге, 2007 жылы тиiсiнше - 7044 млн. теңге, 2008 жылы - 9225 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжануда.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ

      "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) қызметiнiң мақсаты шығарылатын өнiмдi әртараптандыру, станок паркiн жаңарту, iшкi рынокты өз өндiрiсiнiң өнiмдерiмен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру, Компания кәсiпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды iздеуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу, экспортқа бағдарланған (соның iшiнде әскери) өнiмдi игеру және шығару, сондай-ақ әскери өнiмдер шығаруды және қазақстандық армияға көрсетiлетiн қызметтердi ұлғайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      кәсiпорындардың өндiрiстiк әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
      менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың прогрессивтiк әдiстерiн енгiзу;
      мемлекеттiк, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
      ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджментi жүйесiн енгiзу;
      франчайзинг және мемлекетаралық кооперация жүйесi арқылы технологиялар трансфертi мақсатында әлемдiк машина жасау өнiмдерiн шығарушыларды тарту;
      ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар жүргiзу және өнiм өткiзудiң жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнiм түрлерiн шығару көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Алға қойылған 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттердi шешу үшiн мынадай iс-шараларды iске асыру:
      қосарлы қолданылатын базалық технологияларды кеңiнен пайдалану негiзiнде әскери және азаматтық өндiрiстердi ықпалдастыру;
      техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
      қолданыстағы және жоспарланатын мемлекеттiк және салалық бағдарламалар шеңберiнде жұмыс iстеп тұрған өндiрiстер мен технологияларды жаңғыртуға және жаңаларын енгiзуге белсендi жәрдем көрсету;
      өндiрiстiк алаңдар бойынша да, жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
      Компания ішінде кәсiпорындардың ықтимал кооперациясы бойынша зерттеулер жүргізу және машина жасау кластерiн құру;
      мемлекеттiк қорғаныс тапсырысының Компания кәсiпорындарына орналастырылуын қамтамасыз ету;
      меншiктi және қарыз қаражаты есебiнен ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру көлемiн ұлғайту;
      шығарылатын өнiмнiң өзiндiк құнын төмендету;
      материалдар мен құрамдауыштарды орталықтан сатып алуды қалыптастыру, сондай-ақ оларды Компания кәсiпорындарында өндiрудi ұйымдастырудың орындылығына талдау жүргізу;
      бiрыңғай маркетингтiк саясатты әзiрлеу қажет.
      2006 жылы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн 9700 млрд. теңгеге дейiн, 2005 жылдың деңгейiнен 119,5% ұлғайту жоспарланып отыр.
      2007 жылы өнiм өндiру 11100 млн. теңгеге дейiн ұлғаяды, бұл 2006 жылға 114%-ды құрайды.
      2008 жылы 12900 млн. теңге көлемiнде өнiм өндiру жоспарланып отыр, бұл 2007 жылдың деңгейiне 116,6 %-ды құрайды.
      2006 жылы Компания 11000 млн. теңгеге дейiн, 2006 жылы 12600 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр, 2008 жылы Компанияның кiрiс бөлiгi 14300 млн. теңгенi құрайды.
      Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
      1. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мұнай өндiретiн кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сорғыларды жасау үшiн "Мұнаймаш" АҚ-тың технологиялық базасын жаңарту. Құны - 468,5 млн.теңге;
      2. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КАМАЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейдi. Құны - 2255,0 млн.теңге;
      3. "Тыныс" АҚ-та композиттiк баллондарды (956,8 млн.теңге) және полиэтилен құбырларын (199,0 млн.теңге) өндiру;
      4. "Киров атындағы зауыт" АҚ-ты жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасы, жобаның құны - 123,5 млн. теңге;
      5. Қазақстан Республикасының байланыс желiлерiне арналған қазiргi заманғы цифрлық телекоммуникациялық жабдық жасау үшiн "Омега" прибор жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы (жобаның құны - 379,9 млн. теңге);
      6. "Қазақстан патроны" инвестициялық бағдарламасында жауынгерлiк және спорттық-аңшылық патрондарды өндiру көзделедi (2470 млн. теңге);
      7. "КамАЗ" шассиi базасында автобустарды, самосвалдарды, арнайы автотехниканы, тiркемелер мен жартылай тiркемелердi автожинау өндiрiсiн ұйымдастыруды көздейтiн "Қазақстан - КамАЗ" автомобиль консорциумы.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) болжанып отырған кезеңдегi басты мақсаты әуежайдың кiрiстiлiгiн ұлғайту, тұрақты өсудi, әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.
      Жоспарланатын кезеңге арналған негізгі мiндеттер:
      авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
      транзиттiк әлеуеттi дамыту және пайдалану;
      халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежай инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандыруды жоғарылату;
      әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу болып табылады.
      Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi бағыттар болып:
      Еуропа мен Оңтүстiк-Шығыс Азия арасындағы бағытта ұшатын шетелдiк авиакомпанияларды Астанаға тарту;
      әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес оның техникалық жарақтандырылуын жоғарылату. Астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық пайдалануға енгiзу оның өткiзу қабiлетiн екi есе ұлғайтты, бұл авиатасымалдар көлемiн тиiсiнше ұлғайтуды талап етедi;
      көрсетiлетiн авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызметтерді үнемi жетiлдiру жолымен қолайлы жағдайлар жасау жөнінде қажеттi шараларды қабылдау, қосымша кiрiс түсiретiн жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және көрсету;
      әуежайды пайдаланып жүрген, сондай-ақ әлеуеттi клиенттерге қатысты белсендi маркетингтік стратегия жүргізу жолымен өңiрдегi бәсекелiк позицияны күшейту айқындалды.
      Компания 2006 жылы 5193,0 млн. теңге, 2007 жылы 5556,5 млн. теңге, 2008 жылы 5889,9 млн. теңге таза табыс алуын жоспарлауда.

  "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ

      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгі мақсаты Ұлттық электр желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн одан әрi арттыру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын жоғарылату болып табылады.
      Осыған байланысты 2006-2008 жылдар кезеңiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      "KEGOC" АҚ-тың көлiктiк жүйесiн оңалтуға бағытталған "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiн жаңғырту" жобасын аяқтау және энергия жүйесiн диспетчерлiк басқаруды жетiлдiру;
      қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстандағы электр энергиясының тапшылығы мен қуатын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстік" жобасын iске асыруды қоса алғанда, Ұлттық электр желiсiн одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" жобасын iске асыру үшiн тартылған қарыз қаражаты бойынша Компания мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету;
      Компания теңгерiмiндегi электр желiлерi объектiлерiн жөндеу және пайдалану жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзу, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыру.
      Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн Компания:
      Компанияның және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң басқару құрылымын жетiлдiру, Ұлттық электр желiсiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Бiртұтас электр желiсi көрсететiн қызметтердiң сапасы мен жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, осы заманғы жаңа технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзудi;
      "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салуды жүзеге асыруды;
      Компанияның қызметiне байланысты негiздемелi шығындарды ұлғайту кезiнде, сондай-ақ қарыз қаражаты бойынша мiндеттемелердi төлеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiне тарифтер деңгейiн өзгертуге арналған өтiнiмдер ұсынуды;
      2006 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 65,8 млрд. кВт.с., 2007 жылы 67,1 млрд. кВт.с., 2008 жылы 69,5 млрд. кВт.с. деңгейiнде жоспарланып отыр.
      Компания желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 34,1 млрд. кВт.с. мөлшерiнде жоспарлануда. 2007 жылы көлем 1,19 млрд. кВт.с.-ға ұлғаяды және 35,3 млрд. кВт.с. құрайды, ал 2008 жылы электр энергиясын беру көлемi 36,5 млрд. кВт.с. көлемiнде жоспарланып отыр.
      Компания негiзгi қызметтен:
      2006 жылы 19500 млн. теңге (2005 жылға қатысты 6,2 %-ға ұлғаю), 2007 жылы 21000 млн. теңге және 2008 жылы 23800 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      2006-2008 жылдар кезеңiнде "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) мақсаты мықты корреспонденттiк жүйесi бар, Қазақстан Республикасы мен Орталық Азия және Каспий жағалауы елдерiнiң ақпараттық қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн, ақпарат алу, беру және өңдеу саласындағы жоғары мемлекетаралық ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс iстейтiн ақпараттық-талдамалық агенттiктi қалыптастыру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған негiзгi мiндетi ақпараттық сипаттағы хабарларды қалыптастыру мен таратудың сапалық және сандық көрсеткiштерiн жақсарту, сондай-ақ Компанияның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн жақсарту болып табылады.
      Компанияның мiндеттерi:
      бизнеске бағдарланған даму стратегиясын қалыптастыру және дамыту;
      ақпарат өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату;
      ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетiлдiру;
      ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;
      Қазақстан мен шетелдiк тұтынушылар резиденттерiне ақпарат жаңалықтарын беру жөнiндегi жедел және толық ауқымды сервистi қамтамасыз ету;
      корреспонденттiк желiнi кеңейту, сондай-ақ республика iшiндегi және шетелдердегi корреспонденттiк пункттердiң қызметiн жақсарту үшiн жағдайлар жасау;
      Компания қызметiнiң қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру болып табылады.
      Компанияның инвестициялық бағдарламасы шеңберiнде 2006-2008 жылдары шетелдiк корреспонденттiк пункттердi құру және материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы жоба шеңберiнде 10-нан астам алыс және жақын шет елдерде компанияның корреспонденттiк пункттерiн ашу көзделуде. Аталған проблемаларды шешу үшiн қажеттi компьютерлiк, коммуникациялық және басқа да техникалық жабдық сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл жобаны iске асыруға арналған болжамды шығыстар 55000 мың теңгенi құрайды. Жобаны iске асыру мерзiмi - 2006-2008 жылдар. Инвестициялық жобаны қаржыландыру көзi компанияның меншiктi қаражаты болып табылады.

         Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға
                арналған негiзгi көрсеткiштерi

             Орташа айлық жалақының көрсеткіштері                                                                (мың теңге)

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

"ҚазМұнайГаз" АҚ

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

"Қазақтелеком" АҚ

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

"Қазпочта" АҚ

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

"Қазақстан темір
жолы" АҚ

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

"ҰАТ" АҚ

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

74

111,48

136,4

139,8

143,4

"Қазақпарат" АҚ

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






   * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                     Қызметкерлердің саны                                                                                                           (адам)

Компаниялардың
    атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

3835

3951

4110

4308

4350

"ҚазМұнайГаз" АҚ

32751

34856

35947

36104

36275

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

16446

17143

18222

18382

18761

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

804

1100

1436

1436

1436

"Қазақтелеком" АҚ

33220

32720

32220

31720

31220

"Қазпочта" АҚ

13720

14376

14400

14700

14700

"Қазақстан темір жолы" АҚ

78872

79293

80369

75089

76109

"ҰАТ" АҚ

274

381

460

550

600

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

310

320

340

350

360

"Қазақпарат" АҚ

102

154

155

155

155

"Қазақстан
инжиниринг ҰК" АҚ

  7082

6601

  6953

  7099

  7174

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*






Барлығы

187416

190895

194612

189893

191140

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                           Жалақы қоры
                                                     (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж.
  факт

2005 ж.
бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

"ҚазМұнайГаз" АҚ

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

"Қазақтелеком" АҚ

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

"Қазпочта" АҚ

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

"Қазақстан тeмip жолы" АҚ

35529

43700

47195

43418

45906

"ҰАТ" АҚ

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

"Азық-түлік
корпорациясы" ЖАҚ

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

"Қазақпарат" АҚ

53,5

123

123

141,9

169,4

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*






Барлығы

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                Негізгі қызметтен түсетін кіріс
                                                      (млн.теңге)

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

"ҚазМұнайГаз" АҚ

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

"Қазақтелеком" АҚ

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

"Қазпочта" АҚ

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

"Қазақстан темір жолы" АҚ*

224237

259267

291123

155166

167082

"ҰАТ" АҚ

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

"Қазақпарат" АҚ

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

6850,8

9611,8

10896,9

12467,5     

14210,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                            Таза пайда
                                                    (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

"ҚазМұнайГаз" АҚ

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

"Қазақтелеком" АҚ

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

"Қазпочта" АҚ

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

"Қазақстан Teмip жолы" АҚ*

10250

0

666

7044

9225

"ҰАТ" АҚ

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

"Қазақпарат" АҚ*

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

            Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер
                                                        (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

"ҚазМұнайГаз" АҚ

2949,2

2000

2000

2000

2000

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ






"Астана халықаралық әуежайы" АҚ






"Қазақтелеком" АҚ

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

"Қазпочта" АҚ




50,00

55,00

"Қазақстан темір жолы" АҚ



67

704

923

"ҰАТ" АҚ



14,5

15,0

15,8

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

"Қазақпарат" АҚ






"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

31,8

32,1

38,2

  45,7 

64,1

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған

                          Инвестициялар
                                                     (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

200 5ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

"ҚазМұнайГаз" АҚ

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

15339

2905

901

0

0

"Қазақтелеком" АҚ

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

"Қазпочта" ЖАҚ

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

"Қазақстан темір жолы" АҚ

38816

-

34987

38675

36499

"ҰАТ" ЖАҚ

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ


1292,8

258,1

259,9

278

"Қазақпарат" АҚ



10

15

30

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884.

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) в следующем составе:

      1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы ( раздел 1 );

      2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (раздел 2) ;

      3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы (раздел 4) ;

      4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5) .

      2. Секретно.

      3. Секретно.

      4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (раздел 3) .

      5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2006-2008 годы (раздел 6) .

      6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-

      экономического развития на 2006-2008 годы соответствующих областей и городов.

      7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.

      8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2005 года N 560 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 23, ст. 291).

      9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан



  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884 <*>

      Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 ноября 2005 года N 1144 ; от 2 декабря 2005 года N 1183 .

Среднесрочный план
социально-экономического развития
Республики Казахстан
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-208 годы СОДЕРЖАНИЕ

      Введение

      1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан в 2004 году и оценка р азвития на 2005 год

      2. Условия функционирования экономики в 2006-2008 годах

      Параграф 1 . Внешние условия

      Параграф 2 . Внутренние условия

      3. Цели, задачи и приоритеты развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы

      Параграф 1 . В области решения стратегических задач

      Параграф 2 . В области решения среднесрочных задач

      4. Обеспечение макроэкономической стабильности

      § Параграф 1 . Макроэкономическая политика и прогноз макроэкономических показателей на

      2006-2008 годы

      5. Обеспечение финансовой устойчивости

      § Параграф 1. Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора

      Параграф 2 . Развитие финансового сектора

      § Параграф 3 . Фискальная политика

      6. Защита и развитие конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественной монополии

      Параграф 1 . Защита и развитие конкуренции

      § Параграф 2 . Тарифная политика

      7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность

      § Параграф 1. Внешнеторговая политика

      8. Развитие человеческого капитала

      § Параграф 1 . Развитие системы образования

      § Параграф 2 . Развитие системы подготовки специалистов со средним профессиональным

      образованием и рабочих кадров

      Параграф 3 . Развитие науки и инноваций

      Параграф 4 . Повышение благосостояния населения

      Параграф 5 . Снижение бедности и безработицы

      Параграф 6 . Социальное обеспечение населения

      Параграф 7 . Здравоохранение

      Параграф 8 . Развитие культуры, информации, архивного дела, туризма и спорта

      Параграф 9 . Гендерное развитие

      Параграф 10 . Демография и рациональное размещение населения

      9. Развитие произведенного капитала

      Параграф 1 . Инвестиционная политика

      § Параграф 2. Индустриально-инновационное развитие

      § Параграф 3 . Агропродовольственная политика

      Параграф 4 . Развитие транспорта и связи

      10. Развитие природного капитала

      § Параграф 1 . Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов

      Параграф 2 . Охрана окружающей среды и природопользование

      11. Территориальное развитие и инфраструктура

      § Параграф 1 . Региональное развитие

Введение

      Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.

      План обосновывает темпы развития экономики на 2006-2008 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.

      План определяет задачи на 2006-2008 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.

1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан
в 2004 году и оценка развития на 2005 год <*>

      Сноска. В главу 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 .
      В 2004 году по сравнению с 2003 годом валовый внутренний продукт (далее - ВВП) возрос на 9,4 % и составил 5542 млрд. тенге.

      Существенный вклад в рост экономики внесла промышленность, где высокие темпы развития обеспечены стабильным развитием всех составляющих ее секторов. В 2004 году по сравнению с 2003 годом рост промышленного производства составил 10,1 %, в том числе в горнодобывающей промышленности - 12,7 %, обрабатывающей промышленности - 8,9 % , производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,5 %.

      По сравнению с 2003 годом валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 0,1 % и составила 694,7 млрд. тенге.

      В секторе услуг наибольший рост обеспечен в связи, где объемы оказываемых предприятиями и организациями услуг, превысили уровень 2003 года на 32 % и составили 150,8 млрд. тенге.

      По сравнению с 2003 годом объем перевозок всеми видами транспорта возрос на 9 % и составил 1840 млн. тонн грузов.

      В 2004 году инфляции в среднем составила 6,9 %.

      Стабильное развитие всех сегментов финансового рынка позволило значительно активизировать внутренний кредитный рынок страны и увеличить размеры денежных средств, направляемых на развитие производственного сектора и сектора услуг. Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2004 года составили 1484,3 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2003 года выросли на 51,8 %.

      В 2004 году по всей номенклатуре товаров экспорт казахстанской продукции увеличился по сравнению с 2003 годом на 55,5 %. Экспорт нефти сырой и нефтепродуктов (включая газовый конденсат) по стоимости и индексу физического объема был выше уровня 2003 года на 61 % и 19 % соответственно.

      Экспорт проката плоского из железа увеличился на 7 %, при этом выручка от продажи увеличилась на 15 %, меди рафинированной - на 4% и 64 %, цинка необработанного - на 14 % и 42 %, свинца необработанного - на 21 % и 86%.

      В 2004 году нетто-приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 5,5 млрд. долл. США, что на 2,5 раза больше аналогичного показателя 2003 года.

      Вместе с масштабным притоком иностранного заемного капитала поступления валютной выручки от экспорта обусловили избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Следствием давления, оказываемого на внутренний валютный рынок, стало номинальное удорожание обменного курса тенге по отношению к доллару США. Средневзвешенный обменный курс тенге за январь-декабрь 2004 года составил 136,04 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 9,30 %.

      За 2004 год доходы населения в реальном исчислении выросли по сравнению с 2003 годом на 13,2 %. Реальный рост среднемесячной заработной платы на одного работника в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 13,9 %.

      В первом полугодии 2005 года внешнеэкономические условия и проводимая в стране экономическая политика позволили сохранить высокие темпы развития экономики.

      Главными факторами, которые оказали влияние на сохранение высоких темпов роста экономики, являются высокие цены на сырье на мировых товарных рынках, благоприятный экономический климат в стране, позволивший привлечь значительные объемы инвестиций в основной капитал и прямые иностранные инвестиции, расширение внутреннего спроса и увеличение розничного товарооборота за счет роста денежных доходов населения, отсутствие резких колебаний цен на потребительском рынке и курса тенге к основным валютам.

      По оценке Агентства Республики Казахстан по статистике, рост ВВП за январь-июнь 2005 года составил 9,1 %. Высокие темпы роста обеспечены за счет увеличения выпуска продукции в промышленности и сельском хозяйстве. Значительный вклад в рост экономики внесла строительная индустрия. В секторе услуг объемы оказываемых услуг также были выше аналогичного периода прошлого года.

      В первом полугодии текущего года объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) составил 2294,6 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличился на 7 %.

      В сельском хозяйстве производство продукции увеличилось на 4 % и достиг 167,2 млрд. тенге.

      Объем строительных работ (услуг) составил 240,4 млрд. тенге и превысил уровень прошлого года на 33,8 %.

      По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка грузов всеми видами транспорта возросла на 2,8 %, объем розничного товарооборота увеличился на 10,8 %, объем услуг связи возрос на 21,2 %.

      Индекс потребительских цен, характеризующий общий объем инфляции, в июне к декабрю 2004 года составил 3,5 %. В среднегодовом выражении инфляция составила 7,3 % .

      За шесть месяцев текущего года средневзвешенный обменный курс тенге составил 131,21 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге девальвировал к доллару США на 3,84 % ,

      Международные резервы страны в целом, включая деньги Национального фонда (5,2 млрд. долл. США), составили 13,2 млрд. долл. США.

      Денежная масса за шесть месяцев 2005 года увеличилась на 11,1 % и составила 1833,3 млрд. долл. США.

      В январе-июне 2005 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 21,2 млрд. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 49,2 %. Объемы экспорта возросли на 53,1 % и достигли 13,1 млрд. долл. США, импорта - 43,4 % и 8,1 млрд. долл. США соответственно.

      Численность безработных в июне составила 640,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 %. Уровень безработицы составил 7,7 % от экономически активного населения.

      В июне 2005 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 32152 тенге и возросла по сравнению с июнем 2004 года на 14,4 %. Реальная заработная плата увеличилась на 6%.

      Стабильное развитие финансового сектора и рост реальных доходов населения были основными факторами роста вкладов населения, которые по итогам шести месяцев 2005 года увеличились на 13,7 % и достигли 509,5 млрд. тенге.

      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования в 2005 году реальное изменение ВВП к уровню 2004 года составит 8,8 % .

      Экономический рост будет сопровождаться увеличением темпов производства в промышленности на 6,7 % .

      В целом по республике структура посевной площади сохранится на уровне прошлого года и составит 17,9 млн. га, в том числе под зерновыми культурами (с учетом озимых) будет занято 14,3 млн. га.

      По сравнению с 2004 годом производство зерна увеличится на 4,8 % и составит 13,0 млн. тонн, из которых 10,0 млн. тонн будет составлять пшеница. Ожидается, что в сельском хозяйстве темп роста валовой продукции составит 100,5%.

      Темпы строительства будут выше 2004 года на 25 %. Рост в отрасли будет в основном обеспечен за счет расширения жилищного строительства.

      В 2005 году будет добыто 61 млн. тонн нефти и газового конденсата, что превышает уровень 2004 года на 2,7 %.

      Экспорт казахстанской продукции превысит уровень 2004 года на 24,9 % и составит 26,8 млрд. долл. США.

      Импорт по сравнению с 2004 годом увеличится на 20,1 % и составит 18,6 млрд. долл. США.

      По оценке в среднегодовом значении инфляция сохранится в интервале 5-7 % .

2. Условия функционирования экономики
в 2006-2008 годах <*>

      Сноска. В главу 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 .

Параграф 1. Внешние условия

      В 2006-2008 годы по оценке различных международных финансовых организаций мировая экономика будет развиваться умеренными темпами. Определяющую роль в росте мировой экономики будут играть США, Китай, страны ЕС и Япония.

      В 2004 году по оценке Всемирного банка, рост мировой экономики составил 4 %. В 2006-2008 годах банк прогнозирует рост мировой экономики в 3,2 % ежегодно. Прогноз замедления темпов роста по сравнению с 2004 годом сделан с учетом несбалансированности мировой экономики, который вызван высоким двойным дефицитом США, затянувшимся восстановлением экономик в европейских странах, высокой неопределенностью и вероятным наступлением перегрева экономики Китая, а также непредсказуемыми ценами на нефть.

      По оценке специалистов банка в среднесрочной перспективе влияние этих факторов на рост мировой экономики сохранится.

      Ожидается, что на валютном рынке тенденция прошлых лет, которая характеризовалась ослаблением американского доллара, продолжится. В 2004 году негативное влияние на изменение курса доллара оказали в основном два фактора - усиление дефицита бюджета и торгового баланса США. Вследствие указанных факторов ослабление курса доллара США по отношению к евро составил 8,7 %, к японской йене - 3,7 %.

      По прогнозу Международного валютного фонда (далее - МВФ), рост мировой экономики в 2005 году составит более 4 %.

      По мнению специалистов фонда подорожание нефти, ускорение инфляции и несбалансированность текущих счетов будут нести определенный риск для роста мировой экономики.

      По оценке МВФ темпы роста ВВП развивающихся стран Азии в 2005 году замедлится с 8 % в 2004 году до 7 % в 2005 году. Ожидается, что в основном рост экономики в регионе будет происходить за счет значительного расширения внутреннего спроса.

      По данным Азиатского банка развития в 2004 году совокупный ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 7,3 %. Это самые высокие темпы роста в регионе со времени валютно-финансового кризиса 1997-1998 годов. Рекордный показатель достигнут в значительной степени за счет таких факторов как повышение доходов населения и рост внутреннего спроса, динамичное экономические развитие Китая, дальнейшая активизация торговли и экономической интеграции в регионе.

      По прогнозу специалистов банка, темпы экономического роста развивающихся стран Азии в 2005 году, несмотря на высокие цены на нефть и последствия катастрофического цунами в декабре 2004 года, будут высокими и составят 6,5 % . В 2006-2007 годы темпы их экономического роста могут достичь в среднем 6,6-6,9 %.

      Негативное воздействие на экономический рост развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут оказать эпидемии, угроза терроризма, продолжающийся рост цен на энергоносители и нестабильность валютных курсов на фоне огромного внешнеторгового дефицита США.

Товарные рынки

      В 2005 году рост мировых цен на основные товары казахстанского экспорта сохранится. Повышение мировых цен на энергоносители и металлы во многом определялся стремительным развитием Китая и других развивающихся стран, перебоями в добыче и поставке сырья возникшими в результате стихийных бедствий и спекулятивной активностью биржевых трейдеров.

      В первом полугодии текущего года на мировом рынке сохранилась благоприятная конъюнктура на основные экспортные товары. По данным Всемирного Банка по сравнению с соответствующим периодом 2004 года среднемировая цена на нефть марки "Брент" увеличилась на 47,2 % и составила 49,63 долл. США за баррель. Мировая цена на медь увеличилась на 20,6 %, на цинк - на 23,4 %, на свинец - на 18,9 %.

      По прогнозам Международного энергетического агентства (IЕА) в 2005 году уровень потребления нефти в мире составит 84,27 млн. баррелей в сутки. Сокращение потребления сырья в Китае, рост товарных запасов в США и увеличение добычи нефти в странах Ближнего Востока могут способствовать снижению цен.

      По данным IEA, темп роста спроса на нефть в Китае в начале 2005 года снизился до 5,4 % по сравнению с 21 % в 2004 году.

      Организация стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК) увеличила свои прогнозы в отношении глобального спроса на нефть-сырец в 2005 году на 80 тысяч баррелей в день. Как отмечается в экспертном докладе ОПЕК, опубликованном в венской штаб-квартире мирового нефтяного картеля, глобальный спрос на нефть в 2005 году возрастет на 1,73 миллиона баррелей в день.

      В 2005 году на мировом товарном рынке будет наблюдаться дефицит меди.

      По оценке International Copper Study Group (ICSG), к концу 2005 года нехватка меди на рынке составит 260 тыс. тонн.

      Аналитики французского банка Societe Generale пересмотрели январский прогноз относительно стоимости меди в 2005 году. Так, средняя цена меди прогнозируется на уровне 2980 долл. США за тонну, что на 9,7 % выше предыдущего прогноза. По оценкам банка, спрос на металл в 2005 году увеличится на 3,9 % - до 17,4 млн. тонн, в результате чего образуется дефицит в размере 50 тыс. тонн.

      В среднесрочном плане участники рынка меди прогнозируют снижение биржевых запасов металла и увеличение спроса со стороны Китая.

      Продолжающееся увеличение цен на свинец объясняется развитием мировой экономики, ростом потребности Китая, а также усложнением условий добычи сырья. Средняя стоимость свинца на Лондонской бирже металлов в марте 2005 года составила 1004,6 долл. США за тонну и увеличилась на 11,3 %. При этом складские запасы уменьшились с 34 до 33 тыс. тонн.

      В долгосрочной перспективе существует тенденция дальнейшего роста спроса со стороны Китая, США и Японии, а также сокращение запасов свинца на мировых товарных рынках. На рынок свинца огромное влияние будет оказывать спекулятивный фактор, по оценкам аналитиков сегодня около 20 % от цены на свинец составляет "спекулятивная надбавка".

      Прогнозы относительно стоимости свинца предполагают повышение цен в 2005 году и понижение в 2006 году.

      В 2005 году прогнозируется увеличение общемирового спроса и сохранение высоких биржевых цен на цинк. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, среднегодовая стоимость цинка в 2005 году может вырасти на 28 % из-за растущего спроса со стороны Китая и отсутствия новых источников металла. В целом прогнозируется увеличение спроса по сравнению с прошлым годом на 2 %.

      Согласно данным Лондонской биржи металлов, среднемесячная цена цинка в январе-июне установилась на уровне 1294 долл. США за тонну. С начала 2005 года цинк подорожал на 23,5 %.

      В связи с нынешним общим подъемом мировой экономики мировой спрос на алюминий будет расти, также как и на все прочие металлы. При этом будет наблюдаться дефицит алюминия, что будет связано с высоким спросом со стороны Китая, который остается крупным импортером глинозема. В настоящее время Китай является потребителем более 20 % всего алюминия в мире.

      Подавляющее большинство прогнозов цен на алюминий на 2005 год предполагает рост цен на этот металл. Так, французский банк Societe Generate повысил прогноз средних цен на алюминий на 6 % - до 1950 долларов за тонну. Повышение прогнозных цен произошло из-за стремительного увеличения спроса на металлы со стороны спекулятивных инвесторов.

      В целом, по оценке экспертов Morgan Stanley, цены на сталь в 2005 году превысят средний показатель за 2004 год. Так, стоимость горячекатаной рулонной стали, увеличится в 2005 году на 9 % по сравнению со средним показателем 2004 года и составит 480 долл. США за тонну. В то же время, аналитики ожидают, что уже в 2006 году цены на горячекатаную сталь упадут на 15 % - в среднем до 409 долларов за тонну. Казахстан, обладая небольшим рынком, который сегодня интегрирован в мировую экономическую систему, заинтересован в стабильном развитии стран основных торговых партнеров.

      По оценке экспертов, в целом экономическая ситуация складывающаяся в США и ЕС не окажут негативного влияния на экономику Казахстана. Спрос на казахстанские экспортные товары достаточно высок и в ближайшей перспективе объемы внешней торговли с этими странами сохранятся.

      Ожидается, что в условиях реального укрепления тенге по отношению к доллару США и продолжения роста доходов, инвестиционный и потребительский спрос будет в большей степени обеспечиваться за счет импорта со странами дальнего зарубежья.

      Динамичное развитие экономики Китая позволяет прогнозировать улучшение показателей по внешнеторговым операциям и усиливает возможности расширения и продвижения казахстанского экспорта на рынок этой страны.

      В ближайшей перспективе не ожидается снижения товарооборота с основным торговым партнерам республики - Россией.

      Рынок нефти характеризуется высоким уровнем цен и устойчивым ростом, как добычи, так и потребления, что весьма благоприятно для экспортеров нефти. В целом увеличение потребления нефти в мире и наряду с высоким уровнем цены нефть благоприятно скажется на экспортной составляющей внешней торговли Казахстана.

      Снижение мирового производства зерновых, а также мировых запасов, в том числе в Китае, одним из основных торговых партнеров республики не будет основным фактором в сохранении стабильных объемов экспорта казахстанской пшеницы в предстоящие годы.

      Увеличение спроса и потребления цветных металлов со стороны Китая, США, Японии, Германии, Южной Кореи, Италии, а также в ряде других стран будет оказывать позитивное влияние на развитие металлургического комплекса Казахстана.

      Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке черных металлов, растущие потребности Китая в стальной продукции для автомобильной промышленности и судостроении создают благоприятные условия для увеличения объемов экспорта этой продукции.§

Параграф 2. Внутренние условия

      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.

      Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Для усиления регулирующих функций официальной ставки рефинансирования планируется внедрить в практику ежеквартальный пересмотр и установление официальной ставки рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

      Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.

      Как и в предшествующие годы, развитие промышленности в эти годы будет в основном определяться двумя ключевыми стратегическими документами: Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095, и Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - Стратегия), утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.

      В соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.

      Стабильное развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане.

      Для обеспечения конкурентоспособности экономики будет продолжена реализация второго этапа Стратегии. Основным итогом этого этапа будет создание основы для развития кластерных инициатив в приоритетных отраслях экономики.

      Первым шагом в реализации этой задачи стало утверждение Планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики, которые в перспективе позволят создать новые экспортоориентированные производства. В названный План включены семь пилотных кластеров: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика. Принятые меры позволят создать условия для широкомасштабного внедрения кластерного подхода в этих секторах экономики в последующие годы.

      Отдельные приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие кластерных инициатив, а также те проекты, которые носят инновационный характер, будут финансироваться через институты развития.

      Портфель инвестиционных проектов финансовых институтов развития состоит из 96 одобренных к финансированию инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1776 млн. долл. США с долей участия институтов развития в финансировании - свыше 530 млн. долл. США.

      Инвестиционным фондом Казахстана начата разработка технико-экономическое обоснование по трем проектам - производства листового стекла стоимостью 269,15 млн. долл. США, электросварных прямошовных труб стоимостью 80 млн. долл. США и сортопроката в Караганде стоимостью 269 млн. долл. США. Ведутся проектные работы по строительству железнодорожной линии Шар-Усть-Каменогорск стоимостью 150 млн. долл. США, являющиеся перспективными проектами, направленными на формирование производственной инфраструктуры.

      В 2005 году одобрено к финансированию 29 проектов на сумму 525,2 млн. долл. США с долей институтов развития 21,5 млн. долл. США.

      При участии АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" в течение 2004-2005 годов созданы три региональных технопарка в городах Караганда, Уральск и Алматы с общей суммой уставных капиталов более миллиарда тенге.

      Основной целью деятельности технопарков будут содействие технологическому развитию реального сектора экономики посредством создания эффективного механизма внедрения отечественных научно-технических разработок и трансферта перспективных зарубежных технологий.

      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года за N 387 утверждена Программа по формированию и развитию Национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.

      Программа предусматривает введение системы грантового финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на конкурсной основе за счет средств государственного бюджета.

      В республике предоставление инвестиционных преференций регулируется Законом Республики Казахстан "Об инвестициях""от 8 января 2003 года. В мае 2005 года принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам инвестиций". В нем заложен новый механизм предоставления мер государственной поддержки инвестиций, который обладает рядом преимуществ:

      поддержка и стимулирование в равной степени как отечественных, так и иностранных инвесторов;

      значительно сокращены сроки рассмотрения заявки (до тридцати рабочих дней) на предоставление инвестиционных преференций;

      упрощен порядок их предоставления и механизм предоставления инвесторам освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта;

      приведен в соответствие с Налоговым Кодексом срок действия налоговой преференции в виде освобождения от корпоративного подоходного налога до 10 лет;

      установлены более прозрачные и четкие процедуры мониторинга исполнения инвесторами инвестиционных обязательств по контракту;

      изменена схема предоставления государственных натурных грантов.

      Закон "Об инвестициях" не устанавливает минимальный предел объемов инвестиций, что расширяет сферу его применения, включая предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие инвестиции в приоритетных видах деятельности.

      С целью повышения эффективности управления государственным имуществом будет проведена оптимизация структуры государственной собственности посредством передачи ряда государственных функций по управлению активами в рыночную среду.

      В 2006-2008 годы одним из основных факторов роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.

      Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволят значительно увеличить импорт инвестиционных ресурсов.

3. Цели, задачи и приоритеты развития
Республики Казахстан на 2006-2008 годы
Параграф 1. В области решения стратегических задач

      Главной стратегической задачей Правительства в области экономической политики в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации""является удвоение ВВП в 2008 году по сравнению с 2000 годом. Для решения этой задачи предусматривается обеспечить ежегодный рост экономики в среднем на 8,5 %.

      Одной из основных стратегических задач социально-экономической политики на среднесрочный период является создание высоких стандартов жизни граждан, что позволит обеспечить вхождение Казахстана в число эффективно развивающихся стран мира. Для реализации этой цели необходимо к 2010 году ВВП на душу населения довести до уровня превышающем 5000 долларов США, а к 2015 году - до 9000 долларов США.

      Для построения основы конкурентоспособной экономики необходимо выработать конкретные меры по недопущению "перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости.

      Рис. 1. График по удвоению ВВП

      (См. бумажный вариант)

      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

Параграф 2. В области решения среднесрочных задач

      В 2006-2008 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в Послании Президента к народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", стратегических планах, Программе Правительства Республики Казахстан, Стратегии индустриально-инновационного развития.

      Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать активная работа по созданию инновационной экономики и развитию несырьевого сектора экономики.

      Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:

      обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годах в среднем на 8,5 %;

      обеспечить среднегодовой уровень инфляции в коридоре 5-7 %;

      развитие рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;

      развитие страховой системы;

      создание благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды;

      создание и развитие пилотных кластеров в металлургической, текстильной, пищевой промышленности, нефтегазовом машиностроении, строительной индустрии, туризме, транспортно-логистических услугах;

      индустриализация аграрного производства через реализацию кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья;

      решение социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни населения сельского и городского населения;

      развитие наукоемких производств и космической деятельности;

      формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего;

      достойное обеспечение жизни социально незащищенных слоев населения;

      ускоренное решение жилищной проблемы;

      проведение активной, разносторонней и сбалансированной внешнеэкономической политики;

      дальнейшая реализация Концепции создания регионального финансового центра в городе Алматы.

      Приоритетами социально-экономического развития на 2006-2008 годы определены:

      дальнейшая реализация Стратегии индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;

      создание современной и эффективной системы развития науки, образования и повышения профессиональной квалификации населения;

      развитие жилищного строительства;

      дальнейшее совершенствование системы здравоохранения;

      комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательства;

      дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения;

      сокращение уровня загрязнения окружающей среды;

      развитие столицы государства города Астаны.

4. Обеспечение макроэкономической стабильности <*>

      Сноска. В главу 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 ; от 15 мая 2006 года N 395 .

Параграф 1. Макроэкономическая политика и прогноз
макроэкономических показателей на 2006-2008 годы

      В настоящее время одним из актуальных вопросов в части поддержания стабильного макроэкономического развития страны является проблема недопущения "перегрева""экономики. В последнее время в экономике Казахстана имеют место определенные тенденции, развитие которых в среднесрочной перспективе может вызвать "перегрев" экономики.

      Экономика Казахстана растет высокими темпами. С 2000 года средний темп роста ВВП составил 10,3 %. Однако, экономический рост главным образом связан с развитием сырьевого сектора, влияние которого растет.

      Структура инвестиций показывает, что большая их часть направляется в сырьевые и не торгуемые отрасли экономики. Увеличивается доля экспорта нефти и газового конденсата в общем экспорте страны.

      В первом полугодии 2005 года наблюдается некоторое усиление инфляционных процессов по сравнению с прошлым годом. Это является одним из главных признаков начала""перегрева" экономики.

      По итогам первого полугодия текущего года уровень инфляции за январь-июнь месяц составил 3,5 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. А в годовом выражении уровень инфляции в январе-июне 2005 года к соответствующему периоду прошлого года в среднем составил 7,3 % (6,9 - 2004 год).

      Большое воздействие на инфляцию продолжают оказывать монетарные факторы. В последние годы денежная масса растет высокими темпами, оказывая инфляционное давление на экономику. В текущем году данная тенденция продолжается. Денежное предложение продолжает расти темпами, значительно превосходящими темпами роста экономики.

      Активное участие банков в качестве заемщиков на внешнем рынке способствовало росту объема кредитования экономики банковским сектором. В свою очередь рост внешнего заимствования банков был обусловлен благоприятной ситуацией на внешнем рынке, характеризующейся низкой стоимостью ссудного капитала.

      По сравнению с 2000 годом внешние займы банков второго уровня в 2004 году выросли в 34,5 раза, а займы небанковского частного сектора по сравнению с 2001 годом выросли в 4 раза.

      Наряду с ростом внешнего заимствования и объема кредитования растут риски банков и ухудшается качество кредитного портфеля банков второго уровня.

      Денежная масса на конец 2004 года по сравнению с 1999 годом выросла в 6 раз, кредиты банков второго уровня экономике - в 10 раз, тогда как номинальный ВВП вырос лишь в 2,7 раза.

      Проводимая последнее время фискальная политика, характеризующаяся как""либеральная", оказала определенное воздействие на макроэкономическое состояние страны в целом. Наблюдаются очевидные предпосылки для возникновения "перегрева""экономики, в частности опережение среднего темпа роста расходов государственного бюджета над темпами роста номинального ВВП.

      Высокие темпы роста экономики наряду с быстрым ростом денежных агрегатов, проведением либеральной фискальной политики способствовали ускорению инфляционных процессов.

      Ускоренное развитие нефтяного сектора, сопровождаемое высокими мировыми ценами на нефть, проведение активной фискальной политики, ускорение инфляционных процессов и рост денежной массы также способствовали укреплению курса тенге к доллару США, начиная с 2001 года. В свою очередь, укрепление национальной валюты может привести к снижению конкурентоспособности отечественной перерабатывающей промышленности и массовому наплыву импорта.

      В целях недопущения дальнейшего""перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости в среднесрочной перспективе необходимо предпринять комплекс мер.

      Необходимо разработать наиболее приемлемый график добычи нефти и газа на долгосрочную перспективу с учетом вовлечения новых месторождений нефти в эксплуатацию на основе проведения исследований. Нецелесообразно в настоящее время форсирование добычи нефти в Казахстане, необходимо поступающие доходы направлять на реформирование экономики, отход от ее сырьевой направленности, мобилизацию других факторов, которые станут локомотивом реализуемых программ.

      В дальнейшем в условиях высоких мировых цен на нефть и притока в страну большого объема иностранного капитала необходимо ужесточение как фискальной, так и денежно-кредитной политики.

      В области денежно-кредитной политики необходимо повысить контроль за ростом денежных агрегатов, а также повышать эффективность воздействия на денежный рынок посредством изменения процентных ставок.

      Политика развития финансового сектора должна быть направлена на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг с тем, чтобы временно свободные денежные средства населения превращать в источники инвестиций. Кроме того, необходимо предпринимать меры по сдерживанию чрезмерных темпов роста внешнего заимствования банков второго уровня.

      В целях построения конкурентоспособной экономики необходимо развивать сектора экономики в соответствии с конкурентными преимуществами Казахстана, продолжение реформ в сфере инфраструктуры. Большое внимание нужно уделить созданию высокопроизводительной рабочей силы путем реализации стратегий в области образования и здравоохранения. В области развития науки и инноваций необходима серьезная модернизация системы высшего образования и науки.

      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.

      Прогноз макроэкономических показателей

      Республики Казахстан на 2005-2008 годы <*>

      Сноска. Таблица в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .

Показатели

2005 отчет

Прогноз

2006

2007

2008

ВВП, млрд. тенге

7457,1

8725

9988

11459

реальное изменение ВВП в % к предыдущему году

109,5

108,3

108,3

108,9

ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу

56,1

68,7

78,6

90,2

ВВП, млрд. долл. США по паритету покупательной способности (ППС)

160,7

173,9

194,8

218,1

ВВП на душу населения, долл. США по официальному курсу

3703

4486

5092

5799

ВВП на душу населения, долл. США по ППС

10619

11358

12571

14018

Индекс потребительских цен (в среднем за год), %

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7

Денежная база, млрд. тенге

663

939

1184

1416

Денежная масса, млрд. тенге

2065

2789

3561

4413

Уровень монетизации экономики, %

27,7

32

35,7

38,5

Экспорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ)

28,2

29,4

29,9

31,2

Импорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ)

17,9

21

23,4

26

Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4

в % к предыдущему году

122,2

118

115

114

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге

763,2

806,3

866,5

936,2

в % к предыдущему году

107,3

102

102,2

103

Объем промышленной продукции, млрд. тенге

5124,1

5806,3

6512

7382,3

в % к предыдущему году

104,6

104

104,2

106,7

Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн

61,9

62,5

64

70

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель

54,4

55

54

53

Экспортная цена на нефть, долларов США за баррель

45,2

44

43,2

42,4

     

      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годы будет составлять в среднем 8,5 %, аккумулированный экономический рост составит 27,7 % .

      В 2006-2008 годы основным фактором роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть. Прогнозируется, что мировая цена нефти марки Brent будет находиться в пределах 53-55 доллара за баррель, а экспортная цена сложится в интервале 42,4-44 долларов за барелль.

      Положительное сальдо торгового баланса в 2006-2008 годах в среднем будет составлять свыше 6,7 млрд. долл. США в год.

      Расширение инвестиционного спроса будет связано в первую очередь с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2006-2008 годах составит 15,7 %.

      В 2006-2008 годах прогнозируется увеличение темпов роста промышленности, который составит в среднем 5 %.

5. Обеспечение финансовой устойчивости <*>

      Сноска. В главу 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .

§ Параграф 1. Денежно-кредитная политика и развитие
финансового сектора
Денежно-кредитная политика

      В 2006-2008 годы в области денежно-кредитной политики основной целью Национального Банка Республики Казахстан будет обеспечение стабильности цен.

      Для достижения данной цели Национальный Банк Республики Казахстан будет усиливать меры воздействия по операциям денежно-кредитной политики и способствовать дальнейшему повышению регулирующей роли своих основных ставок.

      Предполагается, что основные факторы, способствующие повышению инфляции в 2004 году, такие как значительный экономический рост и большой объем притока иностранной валюты в Казахстан, сохранят свое воздействие и в 2005 году. Кроме того, высокий рост цен предприятий-производителей в 2004 году на 23,8 % может стать определяющим фактором роста потребительских цен в 2005 году. Для минимизации влияния этих факторов на инфляцию Национальным Банком Республики Казахстан будут приниматься меры по ужесточению денежно-кредитной политики.

      Ужесточение денежно-кредитной политики предполагает изменение направления влияния официальных ставок Национального Банка Республики Казахстан на рыночные ставки по кредитам. Если в предыдущие годы меры Национального Банка Республики Казахстан были направлены на решение задачи по активизации деятельности банков по кредитованию экономики, в том числе и по снижению ставок, то в условиях необходимости недопущения "перегрева экономики" вопрос снижения ставок уже не ставится как самоцель. В этой связи с 1 февраля 2005 года официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан была повышена с 7 % до 7,5 % годовых, а с 11 июля - с 7, 5 % до 8 % годовых.

      Для усиления регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, Национальный Банк Республики Казахстан периодически (ежеквартально) пересматривает и устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

      Ожидается, что за 2006-2008 годы денежная база и денежная масса увеличатся почти в 2 раза. Однако вследствие наблюдаемой в последние годы тенденции ослабления влияния монетарных факторов в формировании инфляции и инфляционных ожиданий такое значительное расширение денежной базы не будет оказывать инфляционного давления. Тем не менее, в долгосрочном периоде в целях недопущения накапливания инфляционного потенциала за счет монетарных факторов Национальный Банк Республики Казахстан будет принимать меры по снижению темпов расширения денежной базы путем стерилизации избыточной ликвидности банковской системы.

      Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности и более гибкого регулирования ликвидности банков внесены соответствующие изменения в механизм формирования минимальных резервных требований. В соответствии с постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях" с 1 октября будет изменен механизм формирования минимальных резервных требований.

      Принятое постановление предусматривает расширение базы расчета минимальных резервных требований в части внешних обязательств банков, а также совершенствование порядка формирования резервных активов.

      Так, резервные обязательства банка будут увеличены на положительную разницу между внешними обязательствами (за исключением обязательств перед банками) и внешними резервными активами банка.

      Постановлением изменен перечень резервных активов, в которые должны размещаться активы банков в целях выполнения минимальных резервных требований. В частности, из резервных активов исключены ранее предусмотренные вклады в Национальном Банке, кредиты "овернайт", предоставленные Национальному Банку, и аффинированное золото. Таким образом, в перечне резервных активов учитываются только наличные тенге в кассах банка и деньги на корреспондентских счетах в Национальном Банке.

      В этих условиях применение норматива минимальных резервных требований в размере 6 % от резервных обязательств банка предполагает ужесточение денежно-кредитной политики.

      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан будет фокусировать свои усилия на согласовании ставок по различным видам инструментов денежно-кредитной политики и повышению регулирующей роли краткосрочных ставок. С целью повышения точности прогнозов по

      инфляции Национальный Банк Республики Казахстан продолжит работы по разработке модели трансмиссионного механизма. Будут расширяться операции открытого рынка, приняты меры по увеличению собственного портфеля ценных бумаг и развитию новых финансовых инструментов.

      В области валютного регулирования и валютного контроля будет реализована политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане. 17 июня 2005 года Президентом Республики Казахстан подписан новый Закон Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", который вступает в силу 17 декабря 2005 года. Данный закон создает базу для поэтапного перехода на принципы полной конвертируемости национальной валюты.

      В соответствии с новым законом с 1 января 2007 года Национальный Банк полностью отменяет требования на получение разрешений для проведения валютных операций. Режим лицензирования распространяется только на деятельность, связанную с использованием валютных ценностей. Требования репатриации валютной выручки устанавливаются в зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах, что значительно упрощает порядок осуществления валютных операций и сокращает издержки участников внешнеэкономической деятельности на выполнение требований валютного законодательства.

      Либерализация валютного режима обеспечит сокращение административного вмешательства в принятие частным сектором инвестиционных решений и создаст условия для более активной экспансии казахстанского капитала на зарубежные рынки.

      Одним из обязательных условий полной либерализации валютного режима является наличие системы, ограничивающей и отслеживающей операции, которые имеют признаки их нелегитимности. В настоящий момент на рассмотрении в Правительстве Республики Казахстан находится законопроект, включающий комплекс мер по построению системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем. Он предусматривает построение эффективной системы по борьбе с отмыванием денег с участием и с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе и банков, поскольку их информационные потоки являются фундаментом создаваемой системы.

      В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по обеспечению эффективного и надежного функционирования платежных систем, осуществлению надзора и контроля за обеспечением их стабильного функционирования, развитию новых видов платежных инструментов, Национальной межбанковской системы платежных карточек.

      Вместе с тем будет продолжена работа по созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек и расширению сети приема платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.

      В области содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Республики Казахстан будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      Денежно-кредитная политика будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка. Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.

      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП), Шанхайской Организации Сотрудничества и Центрально-Азиатского Сотрудничества.

Параграф 2. Развитие финансового сектора
Регулирование и надзор финансового
рынка и финансовых организаций

      Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов новой государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.

      Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию регулирования финансовых организаций в целях его более полного приближения к международным стандартам, в том числе принятым Европейским Союзом.

      В целях реализации комплекса мер, направленных на создание единой системы надзора и регулирования финансового рынка и финансовых организаций, в среднесрочной перспективе будет проводиться дальнейшая работа по:

      совершенствованию законодательной и иной нормативной правовой базы финансового надзора с учетом его новых приоритетов;

      развитию инфраструктуры финансового рынка, повышению требований к деятельности финансовых организаций.

      В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам, Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) также приняло решение осуществить переход банковской системы Казахстана на Новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по Банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II). В основу указанного cоглашения заложен принцип альтернативности подходов в оценке кредитного, рыночного и операционного рисков, т.е. создание банками адекватной капитализации и совершенствование систем управления рисками, укрепляющих, таким образом, стабильность банковской системы в целом.

      На среднесрочный период приоритетными направлениями развития регулирования и надзора финансового рынка являются:

      реализация Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан;

      реализация Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы;

      реализация Программы развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы;

      реализация Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы;

      решение вопросов инвестирования в финансовом секторе, по дальнейшему совершенствованию рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;

      принятие мер по дальнейшему повышению уровня капитализации финансовых организаций;

      обеспечение дальнейшего внедрения современных систем управления рисками финансовыми организациями;

      содействие успешной деятельности работы регионального финансового центра города Алматы;

      принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования";

      совершенствование системы надзора и пруденциального регулирования финансовых организаций, основанных на оценке рисков;

      определение требований к проведению финансовыми организациями самостоятельной оценки систем управления рисками, а также требований к независимой внешней оценке систем управления рисками;

      в целях реализации мероприятий по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию разработать Концепцию доступа иностранных финансовых организаций на финансовый рынок Республики Казахстан;

      стимулирование дальнейшего повышения знаний населения о финансовом рынке и страховой и инвестиционной культуры населения.

Банковский сектор

      В 2006-2008 годы приоритетными направлениями деятельности в области развития банковского сектора будут:

      обеспечение прозрачности и инвестиционной привлекательности национального банковского сектора для ускорения его вхождения в мировые рынки и активного международного сотрудничества;

      решение проблем, связанных с чрезмерным ростом объемов кредитования недвижимости и банковских рисков соответственно, в том числе путем:

      повышения уровня ликвидности банков, представляющих ипотечные займы;

      рассмотрение возможности введения нового класса страхования - ипотечное страхование с более жесткими требованиями к капитализации страховых организаций;

      определение единого порядка установления ставок вознаграждения по кредитам для обеспечения прозрачности и сопоставимости условий заимствования;

      ежегодной переоценки независимым оценщиком обеспечения по ипотечным кредитам.

Страховой рынок

      Одним из значимых событий в определении первостепенных задач развития отечественной страховой индустрии стало принятие Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 729.

      Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как одного из эффективных рыночных инструментов управления финансовых, экономических, социальных и иных рисков государства, граждан и хозяйствующих субъектов.

      Основными задачами, определенными Программой, являются:

      развитие личного страхования, в том числе его долгосрочных и накопительных видов;

      развитие системы взаимного страхования;

      повышение страховой культуры населения;

      повышение уровня информатизации и автоматизации страхового дела;

      выработка государственной политики в области обязательного страхования и повышение его эффективности;

      дальнейшее совершенствование инфраструктуры страхового рынка;

      подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;

      повышение стандартов регулирования и надзора за страховой деятельностью;

      совершенствование механизмов перестрахования и сострахования.

      Реализация настоящей Программы позволит:

      укрепить стабильность и надежность национальной страховой индустрии, заложить первоначальные основы развития личного страхования в стране;

      выработать долгосрочную государственную политику в области обязательного страхования с учетом потребностей приоритетных отраслей национальной экономики и социальной поддержки населения, что позволит построить эффективную систему обязательного страхования;

      способствовать созданию полноценной инфраструктуры страхового рынка, улучшить кадровый потенциал в сфере страхования;

      активизировать внедрение новых страховых продуктов и технологий, улучшить качество страховых услуг и расширить его перечень;

      повысить стандарты надзора и регулирования субъектов страхового рынка;

      углубить процессы интеграции национального страхового рынка в международные рынки и схемы страхования (перестрахования);

      развитие национальной страховой индустрии в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства.

      Приоритетными направлениями деятельности Агентства в области страхования являются:

      разработка классификации рисков на основе сформированной базы данных страховой статистики по различным классам (видам) страхования;

      совершенствование системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов физических лиц с учетом рекомендаций Международной организации страховщиков депозитов;

      установление требований по наличию системы управления рисками страховой (перестраховочной) организации.

Рынок ценных бумаг

      Для установления стандартов деятельности рынка ценных бумаг, создания стимулов для улучшения корпоративного управления и сосредоточение ресурсов надзора финансового рынка, наиболее подверженных рискам, постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1385 утверждена Программа развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы. Программа определяет основные цели и задачи дальнейшего развития рынка ценных бумаг, призвана активизировать рынок и обеспечить комплексное решение существующих проблем.

      Развитие рынка ценных бумаг (РЦБ) в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства. Кроме того, намеченные меры будут способствовать расширению перечня ликвидных ценных бумаг, совершенствованию корпоративного управления, порядка раскрытия информации эмитентами и другими участниками РЦБ.

      Будут проведены мероприятия по совершенствованию порядка государственного заимствования и управления государственным пакетом акций, повышению уровня инвестиционной культуры населения. Программа предусматривает создание необходимых условий для появления в Казахстане сертифицированных международных инвестиционных аналитиков, повышение защиты прав инвесторов, повышение эффективности надзора и регулирования участников рынка ценных бумаг.

      Политика на прогнозируемый период будет включать в себя решение следующих задач:

      расширение применения кредитных рейтинговых оценок, в том числе по казахстанской национальной шкале при листинге ценных бумаг и установлении требований к инвестированию активов институциональных инвесторов;

      работа с информационными и аналитическими агентствами по обеспечению разработки ими ряда индексов рынка ценных бумаг;

      стимулирование добровольного страхования отдельных рисков лицензиатами рынка ценных бумаг на случай дефолта;

      разработка требований к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;

      установление требований к системе резервного копирования и хранения информации организатора торгов, центрального депозитария, в том числе номинальных держателей и регистраторов.

      Постоянно растущий инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов, а также увеличение инвестиционной активности иных участников финансового рынка положительно влияет на динамичное развитие рынка ценных бумаг Казахстана.

      Агентством будут проводиться и мероприятия по приведению регулирования рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами, требованиями эффективной интеграции в рамках ЕврАзЭс, ЕЭП, ШОС, других международных организаций.

Накопительная пенсионная система

      В целях дальнейшего развития накопительной пенсионной системы, защиты прав вкладчиков и получателей, повышения эффективности управления пенсионными активами, как источника долгосрочных внутренних инвестиций, постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 утверждена Программа развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы.

      В Программе определены основные приоритеты развития накопительной пенсионной системы на среднесрочную перспективу и предусмотрено принятие следующих мероприятий:

      расширение участия населения в накопительной пенсионной системе;

      обеспечение эффективности уплаты обязательных пенсионных взносов путем реализации принципа "один вкладчик - один фонд" по обязательным пенсионным взносам и снижения задолженности агентов по обязательным пенсионным взносам;

      определение порядка исполнения государством гарантий по сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты;

      определение ответственности управляющих пенсионными активами и накопительных пенсионных фондов, защита интересов вкладчиков (получателей);

      повышение эффективности управления пенсионными активами, увеличение доли долгосрочных финансовых инструментов в объеме пенсионных активов, хеджирование ценовых и валютных рисков финансовых инструментов в портфелях накопительных пенсионных фондов, выпуск долгосрочных индексированных государственных ценных бумаг, развитие проектного инвестирования и активизация рынка акций;

      развитие и повышение эффективности надзора за субъектами накопительной пенсионной системы и внедрение Принципов регулирования частных пенсионных фондов Международной Ассоциацией Пенсионных регуляторов (INPRS).

      Реализация Программы будет способствовать:

      расширению охвата накопительной пенсионной системы населения;

      повышению финансовой надежности и прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов (далее - НПФ), организаций осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА);

      увеличению предложения финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;

      стабилизации доходов от инвестирования пенсионных накоплений среди вкладчиков различных НПФ;

      повышению эффективности надзора и регулирования субъектов накопительной пенсионной системы.

      Ожидается, что с учетом расширения инвестиционных возможностей для НПФ, увеличения долгосрочных финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, средневзвешенный номинальный доход будет составлять 4,5-6 %, существенно сократиться количество ошибочных счетов, образовавшихся в начале становления системы; будет реализован принцип "один вкладчик - один фонд" и повышена эффективность уплаты платежей в НПФ.

      В среднесрочном периоде в области развития накопительной пенсионной системы будут решаться следующие задачи:

      совершенствование консолидированного надзора и ограничение недобросовестной конкуренции;

      проведение анализа целесообразности передачи пенсионных активов в управление зарубежным управляющим компаниям;

      внедрение принципов корпоративного управления и системы управления рисками в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

Параграф 3. Фискальная политика

      В 2006-2008 годы общий курс проводимой фискальной политики государства будет соответствовать целям и задачам, определенным в Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года N 523, а также в стратегических и программных документах, утвержденных Президентом и Правительством Республики Казахстан.

      Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы определяет налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период, в том числе прогнозные показатели бюджетов, приоритетные направления расходования бюджетных средств, способы реализации основных направлений социально-экономического развития республики, направления развития межбюджетных отношений, политику в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга, возможные фискальные риски.

      С 1 июля 2006 года будет осуществлен переход на новую систему функционирования Национального фонда согласно Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренную Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641.

Бюджетная политика

      Формируемая в соответствии со среднесрочной фискальной политикой, бюджетная политика в 2006-2008 годах, будет направлена на поддержание устойчивого экономического роста.

      Основными задачами бюджетной политики на среднесрочную перспективу являются:

      систематизация бюджетного законодательства;

      совершенствование бюджетного планирования;

      снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;

      повышение эффективности и результативности государственных расходов;

      повышение роли перспективного бюджетного планирования;

      финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства и общественной инфраструктуры;

      снижение доли теневой экономики;

      обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;

      совершенствование механизма формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан;

      совершенствование системы управления государственной собственностью.

Политика в области управления государственным
и гарантированным государством заимствованием и долгом

      В 2006-2008 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:

      совершенствование системы по управлению государственным долгом;

      определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;

      постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.

      Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.

      В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.

      Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.

      Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в пятилетней перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 % соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального фонда.

      Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет вестись не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства.

      Для принятия комплекса мер по совершенствованию системы управления государственным долгом будет разработана Концепция по управлению государственным долгом. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, а также вопросы урегулирования долговых обязательств местных исполнительных органов и организационные основы управления госдолгом.

      В 2006-2008 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:

      в части параметров дефицита бюджета и долга:

      определение оптимальных параметров дефицита республиканского бюджета, с учетом задач, определенных Главой государства, исходя из размера ненефтяного дефицита и достижения сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе;

      определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;

      в части внутреннего заимствования:

      составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;

      применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;

      минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;

      установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;

      увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;

      уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;

      снижений риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;

      в части внешнего заимствования:

      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан в соответствии со Стратегией развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программой Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций-доноров на соответствующий среднесрочный период;

      подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов, в приоритетных отраслях экономики, в том числе:

      в сельском, водном и лесном хозяйстве;

      в дорожной отрасли;

      для развития производственной инфраструктуры;

      для дальнейшего развития столицы;

      усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;

      эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;

      диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;

      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;

      в части погашения и обслуживания долга:

      активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;

      принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;

      прогнозирование фискальных рисков.

      Кроме того, в целях недопущения существенного сокращения активов Национального фонда (когда с одной стороны осуществляется накопление в Национальном фонде, а с другой происходит чрезмерное правительственное заимствование) уровень финансирования дефицита бюджета за счет правительственного заимствования будет ограничен в размере не более 1 % от ВВП в среднегодовом значении за пятилетний период. Таким образом, в период неблагоприятной экономической конъюнктуры, негативно влияющей на уровень поступлений в бюджет, показатель дефицита бюджета может быть пересмотрен в сторону увеличения в рамках среднего значения за пятилетний период.

Управление государственным имуществом и приватизация

      В 2006-2008 годы государственная политика в сфере управления государственным имуществом и приватизации будет направлена на реализацию следующих задач:

      обеспечение передачи непрофильных видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале в рыночную среду;

      создание холдинговой компании по управлению государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегически важных отраслях экономики;

      повышение эффективности управления государственным имуществом со стороны государственных органов, должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале;

      обеспечение государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с требованиями законодательства;

      наделение акиматов районов (городов областного значения) коммунальной собственностью в установленном законодательством порядке в целях эффективного их функционирования;

      формирование единой базы данных по учету объектов государственной собственности.

      В предстоящий период проведение инвентаризации объектов государственной собственности на предмет их целевого и эффективного использования будет осуществляться с учетом итогов работы по инвентаризации видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, проводимой для выявления сфер деятельности, не отвечающих целям участия государства в отдельных секторах экономики. Указанные виды деятельности, а также имущество, посредством которого осуществляется такая деятельность, включая неиспользуемое либо используемое не по назначению государственное имущество, подлежат в установленном законодательством порядке передаче в конкурентную среду.

      С целью повышения эффективности управления государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегических важных отраслях экономики будет создана государственная холдинговая компания.

      Анализ управления государственной собственностью, проведение заслушиваний отчетов руководителей государственных органов и подведомственных им организаций по итогам отчетного года выявили необходимость повышения эффективности управления объектами государственной собственности, как со стороны уполномоченных государственных органов, так и со стороны должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с участием государства в уставном капитале. В связи с чем, будут предприняты меры по повышению качества и результативности их деятельности.

      В ближайшие годы будет продолжена работа по совершенствованию механизма контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству.

      Созданная нормативная правовая база определяет порядок проведения государственного мониторинга собственности, в рамках которого проводится комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. В предстоящем периоде будет продолжена работа по практической реализации Закона Республики Казахстан "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение", принятых подзаконных нормативных правовых актов. Объекты мониторинга, физические и юридические лица в собственности либо управлении которых находятся объекты мониторинга, будут предоставлять информацию, объективно отражающую их деятельность, а внедрение электронной базы данных позволит государственным органам в установленном законодательством порядке оперативно получать достоверную информацию об объектах мониторинга, использовать данные для составления экономических прогнозов и разработки программ, направленных на повышение эффективности деятельности отдельных объектов мониторинга и (или) отраслей экономики.

      Бюджетным кодексом , Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года определены полномочия и источники финансирования органов местного государственного управления. В связи с чем, в ближайшее время для реализации предусмотренных законодательством о местном государственном управлении в Республике Казахстан полномочий акиматы районов (городов областного значения) должны быть обеспечены необходимым им имуществом. Для этого следует провести инвентаризацию государственного имущества, находящегося на территории соответствующей административно-территориальной единицы, включая объекты государственного жилищного фонда; определить перечень необходимого акиматам имущества и в установленном законодательством порядке обеспечить его закрепление за соответствующими органами местного государственного управления.

      Для обеспечения полного и достоверного учета объектов государственной собственности предусматривается создание и ведение единой базы данных. В связи с чем, предстоит выработать четкий порядок взаимодействия между уполномоченными органами республиканской и коммунальной собственности по вопросам ведения учета государственного имущества.

      В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735, в целях совершенствования системы управления государственными активами будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.

      Приватизация, являясь структурным элементом системы управления государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям с соблюдением принципов гласности, прозрачности, конкурентоспособности.

Налоговая политика

      В 2006-2008 годы основными направлениями налоговой политики будут:

      дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков;

      развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности;

      интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами;

      совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса;

      рассмотрение возможности постепенного перераспределения, начиная с 2008 года, налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения.

6. Защита и развитие конкуренции, регулирование
деятельности субъектов естественной монополии
Параграф 1. Защита и развитие конкуренции

      Дальнейший прогресс экономики остается главным приоритетом развития государства и возможен только в условиях защиты конкуренции.

      В целях развития на товарных рынках здоровой и добросовестной конкуренции, необходима защита и развитие конкуренции, и ограничение монополистической деятельности.

      Для приведения в соответствие к современным реалиям действующего антимонопольного законодательства разработан проект Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", находящийся в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Республики Казахстан. Законопроект направлен на предотвращение монополистического поведения субъектов и создаст обстановку способствующую появлению новых компаний, развитию здоровой конкуренции между существующими предприятиями.

      В рамках действующего законодательства разрабатываются подзаконные акты. Так, разработаны такие инструкции, как Инструкция по проведению анализа и оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики, установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка и Методика по определению монопольно высокой и монопольно низкой цены.

      Вместе с тем актуальным является вопрос о приведении норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. Это связано в первую очередь с планомерной интеграцией казахстанской экономики в мировое экономическое пространство.

      В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" планируется принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции).

      Для определения степени конкуренции в секторах экономики будет проведен анализ товарных рынков, результатом которого станет выработка конкретных предложений по развитию в этих секторах конкуренции и ограничению монополистической деятельности.

      Эта работа проводится также в связи с проводимой демонополизацией отраслей железнодорожного транспорта и телекоммуникаций, преобразований в сфере электроэнергетики, которые требуют уточнения доли доминирования крупных субъектов рынка и определение доминирующего положения вновь образованных хозяйствующих субъектов.

      Особое внимание будет уделено отслеживанию деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках с целью недопущения роста цен (тарифов) на коммунальные услуги и социально-значимые товары.

      Кроме того, будет проводиться анализ товарных рынков с целью определения степени конкуренции на них. Результатом таких анализов должны стать конкретные предложения по возможности снижения государственного регулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства. Такие меры позволят развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.

      Наряду с этим будут усилены меры по государственному контролю по вопросам пресечения злоупотреблений проявления монополизма, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.

      Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.

Параграф 2. Тарифная политика

      Основным направлением тарифной политики в среднесрочном периоде будет создание эффективной системы тарифообразования на услуги субъектов естественных монополий. Тарифная политика будет основана на следующих принципах:

      соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии;

      покрытие затрат и прибыли, обеспечивающих эффективное функционирование субъекта естественной монополии;

      стабильность тарифов на среднесрочной основе;

      отказ от необоснованной дифференциации тарифов, с целью обеспечения процесса интеграции Казахстана в мировую экономику;

      повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

      В рамках реализации Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий, а также положений Закона Республики Казахстан "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 13 июля 1999 года основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:

      конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;

      совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:

      анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных cмет;

      разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);

      установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;

      анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);

      усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;

      контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;

      внедрения методов оценки инвестиционных программ;

      расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественных монополий с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;

      разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;

      обеспечение возмещения задействованных активов с целью создания условий для регулярного обновления основных средств субъектам естественной монополии, повышения инвестиционной привлекательности отраслей;

      определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;

      разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);

      определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;

      утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.

      В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро-и теплоэнергетики, трубопроводных и водоканализационных систем, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.

      В направлении развития новых механизмов регулирования необходимо решить следующие задачи:

      разработка моделей оценки влияния на отрасли экономики и отдельные группы потребителей динамики изменения уровней тарифов на услуги субъектов естественной монополии;

      определение экономической обоснованной дифференциации тарифов с учетом специфики отраслей;

      разработка механизмов государственного субсидирования услуг;

      совершенствование механизмов контроля и экспертизы деятельности субъектов естественной монополии. Построение системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированной системы показателей;

      информатизация деятельности регулирующего органа.

7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность
Параграф 1. Внешнеторговая политика

      В 2006-2008 годы в торговой и внешнеэкономической деятельности основные направления работ будут направлены на:

      реализацию Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности";

      приведение деятельности объектов торговли и общественного питания в соответствие с современными требованиями (выработка рекомендаций по применению квалификационных и технических требований к объектам торговли и общественного питания в Республике Казахстан);

      развитие различных видов торговли, стимулированию создания современной торговой инфраструктуры и предприятий торговой сферы, способствующих развитию торговли между регионами и обеспечивающих стабильные поставки на внутренний рынок социально-значимых товаров;

      создание конкурентной среды на рынках сельскохозяйственной продукции и недопущения необоснованного роста цен на потребительские товары;

      дальнейшее развитие деятельности товарных бирж в Республике Казахстан;

      реализацию Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос";

      выработку предложений по диверсификации экспорта и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;

      проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных за рубежом в отношении казахстанских товаров путем проведения консультации с уполномоченными органами иностранных государств и заинтересованными предприятиями;

      содействие сохранению динамики роста экспортных поставок казахстанских товаров на внешние рынки и положительного сальдо торгового баланса;

      содействие диверсификации производства и увеличению производства экспортоориентированных товаров и услуг;

      содействие увеличению экспортных поставок в страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в целях улучшения торгового баланса и перехода на положительное сальдо со странами СНГ;

      принятие мер, направленных на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения гибкой таможенно-тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Вступление во Всемирную торговую организацию

      Одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики на 2006-2008 годы является продолжение работы по вступлению Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.

      Результатом проведения многосторонних и двухсторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО, должен стать переход на подготовку заключительных документов по вступлению Казахстана в ВТО, в которых будут максимально учтены экономические интересы Казахстана.

      В среднесрочной перспективе ожидается завершение переговорного процесса по вступлению Республики Казахстан в ВТО и обретение статуса полноправного члена ВТО. В этой связи будет проведена работа по пересмотру всех обязательств, в том числе в рамках региональных объединений и по приведению национального законодательства в соответствие с нормами ВТО.

Участие в международной экономической интеграции

      Формирование условий для взаимовыгодной интеграции страны в мировую экономику, рационализации ее роли в системе международного разделения труда является одним из основных приоритетных направлений внешнеэкономической политики на период 2006-2008 годы.

      Важнейшим условием трансформации Казахстана в мировую экономику будет являться проведение гибкой политики в выборе стран - торговых партнеров: диверсификация рынков сбыта, направленная на более полное использование ближних рынков стран Европы и Азии в целях минимизации транзита через третьи страны, усиление взаимодействия с региональными союзами, максимальное использование преимуществ зоны свободной торговли.

      Одними из важнейших мероприятий на предстоящий период являются:

      проведение дальнейших переговоров по заключению двусторонних и многосторонних соглашений по установлению преференциального режима в торговле;

      продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС и ЦАС);

      формирование и реализация государственной политики по вопросам, связанным с участием Казахстана в деятельности международных экономических организаций.

8. Развитие человеческого капитала
Параграф 1. Развитие системы образования

      В 2006-2008 годы основными задачами в сфере образования будут:

      реализация Государственной программы образования на 2005-2010 годы;

      обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения;

      подготовка к переходу и начало поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;

      совершенствование структуры государственного образовательного заказа подготовки кадров с высшим образованием с обеспечением преимущественной подготовки кадров высшей квалификации по техническим специальностям;

      создание национальной системы оценки качества;

      формирование единой национальной информационной среды;

      совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса;

      повышение качества высшего профессионального образования на основе диверсификации и гибкости образовательных программ, оптимизации сети вузов и расширения академических свобод;

      осуществление перехода на подготовку высококвалифицированных кадров по магистерским и докторским программам;

      внедрение кредитной системы обучения;

      создание современной системы студенческого кредитования через банки второго уровня с обеспечением гарантии государства по возврату этих кредитов;

      привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы;

      ежегодная подготовка трех тысяч лучших студентов в рамках программы "Болашак" в ведущих вузах мира;

      разработка и выпуск нового поколения учебников и учебных пособий для высшего профессионального образования;

      поддержка профессорско-преподавательского состава посредством выплаты ежегодной государственной стипендии "Лучший преподаватель", которая будет иметь статус гранта на проведение научных исследований в течение года, включая стажировку за рубежом в любой стране.

Параграф 2. Развитие системы подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров

      В 2006-2008 годы для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностями рынка труда необходимо решение следующих задач:

      реструктуризация системы начального и среднего профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификацией образования;

      обеспечение доступности начального и среднего профессионального образования для всех слоев населения и повышение их заинтересованности в получении квалифицированного технического и профессионального образования;

      создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;

      создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;

      трансформирование начального профессионального образования и части среднего профессионального образования по техническим и сельскохозяйственным специальностям в техническое и профессиональное образование, которое будет являться составной частью системы среднего образования;

      перенос отдельных программ среднего профессионального образования на новый уровень - послесреднее профессиональное образование;

      подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием осуществлять с учетом кластерных инициатив;

      внедрение кредитной системы обучения.

Параграф 3. Развитие науки и инноваций

      В соответствии с приоритетами Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы научные исследования направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства,

      В этой связи первоочередными задачами являются:

      реализация задач программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;

      создание в Казахстане национальных научно-технологических и региональных технологических парков, технологических бизнес-инкубаторов;

      развитие системы трансферта технологий;

      создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;

      подготовка и переподготовка кадров в области инновационного предпринимательства;

      развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;

      привлечение венчурного капитала, в том числе зарубежного для коммерциализации научных разработок, новых технологий.

      Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:

      софинансирование науки с участием частного капитала;

      развивать и поддерживать субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, технополисы, инновационные центры, технологические бизнес-инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят промышленные предприятия с организациями образования и науки;

      совершенствовать нормативную правовую базу в области инновационного развития;

      создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;

      с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов на базе ведущих университетов республики;

      создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;

      с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок и анализу потребности реального сектора экономики в инновационных разработках.

Параграф 4. Повышение благосостояния населения
Доходы населения

      Целью Среднесрочного плана социально-экономического развития на предстоящий период в сфере благосостояния населения является повышение общего уровня оплаты труда, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат.

      Предусматривается дальнейшее повышение доходов населения, в том числе поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

      Работа по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета, будет продолжена в рамках дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

      Для достижения поставленных целей и задач будет предусматриваться:

      ежегодное повышение размера пенсий и обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий;

      продолжение работ над совершенствованием нормативов социального обеспечения и социального обслуживания и расчета прожиточного минимума с учетом зарубежного опыта.

      С 2006 года базовые государственные выплаты будут определяться исходя из величины прожиточного минимума.

Развитие малого предпринимательства
и создание среднего класса

      В целях повышения активности субъектов малого и среднего бизнеса в 2006-2008 годы будет продолжена работа по улучшению условий для развития предпринимательства.

      В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" разработана Программа ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.

      Целью Программы является повышение конкурентоспособности Казахстана за счет совершенствования институциональных условий, направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и активизацию их деятельности.

      Основными направлениями работ, которые будут проводиться в рамках Программы, являются:

      совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента законотворчества по вопросам малого и среднего бизнеса;

      введение института отслеживания результативности нормативных правовых актов по вопросам малого и среднего бизнеса;

      введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации";

      снижение административных барьеров и дебюрократизации;

      развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

      Задачи Программы:

      создание новой идеологии взаимодействия государства с частным сектором;

      создание и обеспечение жизнеспособной инфраструктурной системы на основе кластерно-сетевого подхода;

      создание максимально прозрачной законодательной основы для развития малого и среднего предпринимательства;

      сокращение теневого оборота в малом и среднем предпринимательстве.

      Ожидаемые результаты.

      В 2005 году будет принят Закон Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".

      Для разработки предложений для снижения административного давления на бизнес и стимулирование предпринимательской активности будет создана рабочая группа по разработке законопроектов с привлечением заинтересованных государственных органов и отраслевых объединений предпринимателей.

      Предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законов Республики Казахстан, принятие которых позволит сократить контрольно-надзорные функции государственных органов и создать преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

      В 2005 будут внесены изменения в Налоговый Кодекс Республики Казахстан в части расширения сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства.

      Также будет разработана экономическая модель развития малого и среднего предпринимательства на основе кластерно-сетевого подхода.

      В 2005 году будет создан Финансовый супермаркет.

      В 2006 году будет проведена передача непрофильных функций государства малому и среднему предпринимательству.

      В 2005 году для развития малого и среднего бизнеса акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" будет дополнительно выделено из средств республиканского бюджета 10 млрд. тенге.

      В течение трех лет будут увеличены объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до 95 млрд. тенге.

Параграф 5. Снижение бедности и безработицы

      В 2006-2008 годы основными целями в области снижения бедности и социальной защиты населения будут сокращение бедности путем осуществления активной политики на рынке труда и обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы.

      Реализация Программы занятости населения Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 68, позволит снизить напряженность на рынке труда за счет создания 902,1 тыс. новых рабочих мест, организации трудоустройства 403,1 тыс.человек, организации общественных работ для 333,5 тыс. человек, направления на профобучение и переподготовку 70,8 тыс. безработных.

      Программа предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на стимулирование роста уровня занятости населения, содействие занятости целевых групп, информационную поддержку политики занятости населения, совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости.

Параграф 6. Социальное обеспечение населения

      Основные направления развития системы социального обеспечения на среднесрочный период определены в Программе дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 (далее - Программа).

      В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

      формирование базового уровня системы социального обеспечения путем поэтапного изменения методики исчисления размеров пособий из средств республиканского бюджета (по возрасту, инвалидности, потере кормильца);

      определение размеров базовых социальных выплат в отношении к прожиточному минимуму;

      дальнейшее повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и потери кормильца;

      развитие системы социального страхования основных социальных рисков (наступление старости, потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);

      оптимизация платежей накопительной пенсионной системы (через Государственный центр по выплате пенсий).

      Предусматривается поэтапное увеличение государственной базовой пенсионной выплаты. В перспективе размер базовой пенсии планируется увеличить до уровня составляющего 75 % от прожиточного минимума.

      В 2006 году будут повышены государственные социальные пособия всем категориям инвалидов и получателям пособий по возрасту, а также получателям государственных специальных пособий.

      С 1 июля 2006 года будут увеличены размеры специальных государственных пособий для участников региональных военных конфликтов и некоторых других категорий населения, а также осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат за выслугу лет пенсионерам силовых структур.

Параграф 7. Здравоохранение

      В 2006-2008 годы основной целью реализации политики в области здравоохранения будут улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком. Одним из приоритетных направлений является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи.

      Реализация цели будет осуществляться в рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438.

      Одним из главных приоритетов развития системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка.

      Для совершенствования службы охраны материнства и детства предусматривается:

      проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;

      укомплектование детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций необходимыми специалистами;

      обеспечение бесплатными лекарственными средствами отдельных категорий детей при амбулаторном лечении;

      обеспечение раннего охвата беременных диспансерным наблюдением в соответствии с международными стандартами;

      полное оснащение детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;

      дальнейшее развитие службы высокоспециализированной медицинской помощи детям;

      реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни.

      В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных социально-значимыми заболеваниями.

      В этом направлении будут осуществлены меры по:

      профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, "ВИЧ/СПИД";

      разработке и внедрению комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;

      обеспечению ранней диагностики, лечения и повышения эффективности диспансеризации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

      С 2006 года отдельные категории граждан при амбулаторном лечении будут обеспечиваться лекарственными средствами на льготных условиях.

      В 2006 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.

      С 2006 года к управлению новыми медицинскими центрами в рамках создания медицинского кластера города Астаны будут привлекаться лидирующие иностранные клиники и госпитали. Пилотным проектом в этом направлении будет Национальный научный центр материнства и детства.

Параграф 8. Развитие культуры, информации,
архивного дела, туризма и спорта
Культура, информация, архивное дело и спорт

      В 2006-2008 годы основными целями в сфере культуры, информации, архивного дела и спорта является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества, утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.

      Приоритетными задачами являются:

      информационно-пропагандистское обеспечение реализации Стратегии "Казахстан-2030", основных программных документов Президента и Правительства Республики Казахстан;

      создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;

      разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры, развития языковой политики;

      повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;

      проведение государственной политики в области архивного дела;

      реализация государственной молодежной политики;

      обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;

      обеспечение гармоничных межэтнических отношений в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;

      дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, архивного дела, информации, внутриполитической стабильности, а также физической культуры и спорта;

      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы;

      создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

      развитие массового спорта, особенно на селе;

      развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;

      подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;

      научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.

      Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо:

      проводить на более высоком и профессиональном уровне организационно-пропагандистские мероприятия в средствах массовой информации;

      улучшить качество производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширить сеть распространения национальных телеканалов и увеличить общий объем вещания на государственном языке;

      обеспечить дальнейшую реализацию Программы развития телерадиовещания в Республике Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 398;

      обеспечить сохранность и использование историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;

      обеспечить реализацию Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277;

      разработать и принять Среднесрочную программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы;

      проводить пропаганду государственных символов;

      разработать и принять Программу по совершенствованию казахстанской модели этнического и конфессионального согласия на 2006-2008 годы;

      содействовать улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать научно-методическую базу в области архивного дела;

      обеспечить принятие Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;

      обеспечить дальнейшую реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550;

      создать на казахском языке полноценный фонд гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;

      совершенствовать менеджмент в сфере культуры и искусства путем привлечения в сферу искусства квалифицированных менеджеров;

      разработать и принять Государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2008 годы, а также обеспечить ее реализацию;

      развивать сеть детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;

      укреплять материально-техническую базу детско-юношеских спортивных школ и организаций;

      проводить запланированные спортивные мероприятия по различным видам спорта, обеспечить подготовку и участие спортсменов в спортивных играх и соревнованиях.

Туризм

      В 2006-2008 годы главными целями развития туристского комплекса будут поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация туристских услуг, повышение занятости населения.

      В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:

      продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;

      увеличение экспорта туристских услуг через проведение и участие в туристских мероприятиях;

      привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, направленных на развитие туристской отрасли в Республике Казахстан.

      Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:

      разработка экономических и правовых механизмов развития туризма;

      проведение казахстанской международной туристской ярмарки "Туризм и путешествие KITF";

      участие Казахстана в международных туристских выставках и ярмарках;

      разработка и принятие отраслевой Программы развития туристской отрасли на 2006-2008 годы.

Параграф 9. Гендерное развитие

      В 2006-2008 годы основными целями гендерного развития будут улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.

      Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей будут:

      совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;

      улучшение здоровья женщин и детей;

      обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;

      повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества.

      Предусматривается разработать Стратегию гендерного равенства в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, проекты законов "О бытовом насилии" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми", "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин".

      Постоянно будут проводиться исследования гендерного аспекта занятости экономически активного населения, разрабатываться предложения по снижению безработицы среди женщин.

      Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.

      Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.

      Постоянно будет проводиться работа по формированию в общественном сознании представления о необходимости фактического равноправия женщин и мужчин в обществе и управлении государством.

Параграф 10. Демография и рациональное размещение населения

      В 2006-2008 годы основными целями в области демографии и миграции будут проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства.

      Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:

      улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;

      стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем;

      управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и совершенствование условий адаптации для мигрантов в казахстанское общество.

      В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.

      Для решения проблем в сфере миграции населения миграционной политики предполагается:

      создание четкой системы отбора кандидатов для включения в квоту иммиграции, в первую очередь из числа этнических казахов и бывших казахстанцев, с учетом опыта стран, широко привлекающих иммигрантов из других государств;

      создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;

      подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;

      создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;

      пресечение незаконной миграции;

      совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан.

9. Развитие произведенного капитала
Параграф 1. Инвестиционная политика

      В 2006-2008 годы будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.

      Предусматривается активизация развития кластерной инициативы в Казахстане в рамках работ, проводимых в этой области АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" совместно с консалтинговой компанией "J. Е. Austin Associates Inc".

      Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.

      В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:

      усиление защиты прав миноритарных акционеров;

      введение упрощенной системы регистрации предприятий;

      создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;

      ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);

      продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;

      активизацию действия по усилению координации работы государственных институтов развития, повышения прозрачности их деятельности.

      Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:

      обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;

      развитие социального сектора;

      развитие базовой инфраструктуры;

      содействие развитию аграрного сектора;

      развитие города Астаны.

      Также будут дополнительно капитализированы институты развития, способствующие увеличению возможностей кредитования субъектов малого бизнеса и развитию инновационной системы.

      В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы.

Развитие жилищного строительства

      В 2006-2008 годы развитие жилищного строительства будет осуществляется в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388 (далее - Госпрограмма).

      Основной целью Госпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.

      Для достижения цели намечается решение следующих задач:

      создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса:

      привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;

      формирование эффективного рынка строительной индустрии;

      повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.

      Реализация Госпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:

      в части стимулирования предложения строительства жилья:

      Системные меры общего характера:

      снижение стоимости строительства одного квадратного метра жилья;

      развитие индивидуального жилищного строительства;

      строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;

      дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.

      Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:

      строительство коммунального жилья;

      строительство доступного жилья за счет государственных средств.

      В части стимулирования платежеспособного спроса:

      совершенствование системы ипотечного кредитования;

      развитие системы строительных сбережений.

      В целях увеличения доступности ипотечных кредитов государством приняты меры по изменению параметров ипотечного кредитования. Реализация Госпрограммы будет осуществляться со следующими целевыми условиями ипотечного кредитования:

      размер ставки вознаграждения - 9-10 %;

      размер первоначального взноса - 10 %;

      срок ипотечного кредита - 20 лет.

      В целях массового запуска системы жилищных строительных сбережений предлагается с начала действия Госпрограммы создание более привлекательных условий для граждан, являющихся потенциальными участниками системы жилищных строительных сбережений:

      снижение размера необходимых накоплений в жилищных строительных сберегательных банках до 25 % от стоимости приобретаемого жилья;

      увеличение срока кредита до 25 лет в зависимости от срока накопления;

      увеличение размера поощряемой государством суммы вклада до 200 месячных расчетных показателей.

      В 2005 году будет обеспечен ввод за счет средств республиканского бюджета 1,6 тыс. квартир для социально защищаемых групп населения и 11,7 тыс. квартир через систему ипотечного кредитования.

      В 2005-2007 годы на строительство коммунального жилья предусмотрено выделить целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 18,9 млрд. тенге. Планируется ввести в эксплуатацию за три года 388,86 тыс. кв. метров жилья.

      В 2005-2006 годы на бюджетное кредитование местных исполнительных органов для строительства доступного жилья предусмотрено выделить 84,0 млрд. тенге, кроме того реинвестирование в 2007 году 42,0 млрд. тенге, предоставляемых в 2005 году.

      За счет привлечения кредитных средств планируется ввести в эксплуатацию 2591,4 тыс. кв. метров жилья.

      В 2005-2007 годы в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы будет введено 12 млн. кв. метров жилья.

Параграф 2. Индустриально-инновационное развитие

      Главной целью Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.

      Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.

      Достижение названной цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.

      Реализация индустриально-инновационной политики в 2006-2008 годах будет осуществляться в рамках реализации второго этапа Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (2006-2010 годы). Второй этап станет периодом активной реализации мероприятий Стратегии во всех отраслях экономики, позволит комплексно решать вопросы создания мощностей на основе достижений науки и техники по международным стандартам, а также подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями отраслей экономики.

      На этом этапе будет сформирована научно-инновационная инфраструктура и начата реализация многих проектов, направленных на модернизацию промышленности и диверсификацию структуры экономики.

      Главная стратегическая задача на сегодня - выйти на качество роста экономики, основанного не на экстенсивности, а за счет выхода на высокотехнологические производства и конкурентные преимущества нового организационного построения национальной экономической системы.

      Для успешной реализации Стратегии в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:

      создание и развитие кластерного подхода развития в приоритетных секторах экономики;

      формирование и развитие национальной инновационной системы;

      создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор, производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;

      стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;

      диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;

      переход к мировым стандартам качества;

      повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;

      наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.

      В 2005 году во исполнение послания Главы государства народу Казахстана постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 утверждены Планы по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики.

      Кластерные подходы будут использоваться в семи секторах экономики: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика.

      В соответствии со Стратегией инновации определены как основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной экономики.

      Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной инновационной политики. В этой связи, постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387 утверждена Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.

      До 2007 года данной Программой предусмотрено:

      развитие научного потенциала, определение приоритетов научно-технологического развития;

      развитие инновационной бизнес-среды, реализация системных инновационных проектов, формирующих ядро кластеров, требующих концентрации государственных ресурсов;

      создание и развитие основных элементов инновационной инфраструктуры;

      создание и развитие основных элементов финансовой инфраструктуры в части расширения видов предоставляемых грантов и создания венчурных фондов с отечественными инвесторами и инвестирования в передовые зарубежные венчурные фонды.

      Для законодательного обеспечения функционирования Национальной инновационной системы разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона "О государственной поддержке инновационной деятельности", который устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования инновационной деятельности в стране и меры ее государственной поддержки.

      Реализация Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513, будет одним из приоритетных направлений реализации Стратегии в части внедрения инноваций в космической отрасли.

      В рамках Стратегии будет проводиться работа по внедрению проекта "Создание авиационного и ракетно-космического комплекса "Ишим".

Химическая промышленность

      Казахстан для развития химической промышленности обладает крупными запасами минерального сырья - фосфориты, природные соли натрия, калия, бора, фтора, алюминия, кремния.

      В 2006-2008 годах развитие химической промышленности будет обеспечено за счет стабильного роста производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Планируется увеличение выпуска фосфора и его производных (триполифосфата натрия, фосфорных удобрений), хромовых солей.

      Стабильные поставки фосфора и фосфоросодержащей продукции в течение 2000-2004 годах, а также систематические маркетинговые исследования, проводимые ТОО "Казфосфат", позволили предприятию занять ранее утерянные рынки Европы и выйти на рынки других государств.

      Для повышения конкурентоспособности хромовой продукции АО "АЗХС" будут приняты меры по увеличению объемов производства экспортоориентированной продукции путем освоения новых технологий производства бихромата калия, пигментной окиси хрома, нового поколения дубителей, созданию производств хромовых солей с использованием производственных отходов. В 2006-2008 годы продолжится работа по модернизации и развитию существующих производств, созданию новых импортозамещающих производств по выпуску хлора и каустической соды на ОАО "Каустик" (г. Павлодар), кальцинированной соды на ОАО "Сары-Тас" (г. Каратау), базовой продукции для производства многих видов химической продукции.

Легкая промышленность

      В 2006-2008 годы приоритетным направлением является развитие отраслей текстильной и кожевенной промышленности, которые обеспечивают последующие переделы легкой промышленности отечественным сырьем - пряжей, тканями, кожевенными товарами.

      В настоящее время на средства АО "Банк Развития Казахстана" уже реализуются такие крупные проекты, как "Заготовка и переработка шерсти" (АО "Казруно", г. Семипалатинск), "Производство пряжи из хлопковолокна" (ТОО "Ютекс", г. Шымкент), первая очередь которого вступила в действие с марта 2005 года, а также "Производство пряжи и тканей шерстяных и хлопковых с добавлением синтетической нити" (ТОО "Нимэкс-Текстиль", г. Усть-Каменогорск). Пополнение оборотных средств за счет кредита Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, который был использован для закупа сырья, позволило ТОО "Костанайская фабрика валяльной обуви" увеличить объем производства.

      Увеличение прогнозируется в основном за счет развития швейных и кожевенно-обувных предприятий, а также предприятий по производству хлопчатобумажной ткани. В 2004 году ОАО "Альянс "Русский текстиль" начато строительство текстильной фабрики в Южно-Казахстанской области.

      Завершается строительство хлопкопрядильной фабрики СП ТОО "INADA TEXTILE", учредителями которого являются Electron techology development Co. Ltd (Китай), ОАО "Мактаарал" и ОАО "Ак алтын" (Казахстан).

      В 2006-2008 годы основной задачей отрасли, решение которой позволит обеспечить производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью является развитие хлопкового кластера.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

      Приоритетным направлением является комплексное восстановление и развитие технологически взаимосвязанных производств, включающих лесное, деревообрабатывающее и мебельное производство.

      Принимая во внимание то, что в настоящее время в Казахстане не осуществляется рубка лесов и в связи с этим пополнение запасов сырья на предприятиях затруднено, прорабатывается вопрос создания лесозаготовительных предприятий на территории Российской Федерации.

      В мебельной промышленности приоритетным является производство широкого ассортимента мебели конкурентной по качеству и цене.

      В республике практически отсутствует собственное производство древесностружечных плит. В последнее время весь ассортимент, используемый как в строительстве, так и в производстве мебели, древесностружечных плит (ДСП) и ДСП ламинированных завозится в республику из Германии, Польши и России. Поэтому для развития мебельной промышленности приняты меры по снижению таможенных пошлин на ввозимые материалы и комплектующие.

      С 2004 года начато производство ламинированной ДСП ТОО "Актобеламинат".

      Основными путями реализации названных задач станут:

      увеличение выпуска импортозамещающей продукции;

      создание совместных предприятий по заготовке леса на территории Российской Федерации;

      создание предприятий с высокой добавленной стоимостью по выпуску ДСП и ДСП ламинированного;

      создание предприятий по производству корпусной и мягкой мебели;

      улучшение конкурентной среды для отечественных предприятий путем совершенствования нормативной правовой базы;

      организация новых рабочих мест.

Машиностроение

      В 2005 году предусматривается принятие отраслевой Программы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2005-2007 годы.

      Основными факторами роста производства в этот период будут:

      рост производства нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования и запасных частей к нему за счет увеличения спроса нефтегазодобывающих компаний;

      рост спроса на сельскохозяйственную технику на предприятиях аграрного сектора;

      рост объемов производства предприятий электротехнического машиностроения (трансформаторов, конденсаторов, аккумуляторов и др.);

      рост заказов от горно-металлургических предприятий на производство машин и оборудования;

      расширение сервисного потенциала отечественных предприятий машиностроения за счет предоставления сельхозпроизводителям услуг по ремонту и восстановлению сельскохозяйственной техники;

      увеличение заказов на освоение новых видов сельскохозяйственной техники на машиностроительных предприятиях, ориентированных на реальные потребности рынка сельскохозяйственной техники;

      увеличение реализации дизельных двигателей за счет создания производства двигателей АМЗ-МАН на Костанайском филиале ОАО "Агромашхолдинг" (г. Костанай);

      производство автомобилей "Нива" и "SKODA" на заводе ОАО "Азия Авто" (г.Усть-Каменогорск);

      рост заказов от металлургических предприятий на оборудование и материалы;

      рост объемов производства продукции компаний "LG Электроникс" г. Алматы;

      увеличение объемов производства машиностроительными предприятиями для железнодорожной отрасли;

      рост объемов производства продукции АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", АО "Кайнар" (г. Талдыкорган), ТОО "Компания "Казтрансформатор" (г. Алматы), АО "Степногорский подшипниковый завод" (г.Степногорск);

      организация автомобильным консорциумом "Казахстан-КАМАЗ" сборки городских автобусов на АО "Кокше" (г. Кокшетау).

Промышленность строительных материалов

      Основной задачей промышленности строительных материалов является организация выпуска высококачественных строительных материалов, изделий и конструкций, способных вытеснить аналогичную импортную продукцию на внутреннем рынке и быть конкурентоспособным на мировом рынке.

      Основные направления развития отрасли на долгосрочный период предусмотрены в Программе развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305.

      В целях реализации Программы разработан перечень приоритетных инвестиционных проектов для привлечения потенциальных инвесторов в сферу стройиндустрии. Данный перечень предусматривает создание совместных производств по выпуску строительных материалов, в том числе цемента, строительного стекла, кирпича керамического, красок, теплоизоляционного материала, линолеума, сухих строительных смесей, пенобетонных блоков, строительной арматуры.

Параграф 3. Агропродовольственная политика

      В 2006-2008 годах основным направлением развития агропромышленного комплекса Казахстана будет обеспечение устойчивого развития аграрного сектора на основе его индустриализации, методов кластерного развития в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья.

      В 2005 году одобрена Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы.

      Концепцией предусматривается решение следующих задач:

      повышение производительности и конкурентоспособности продукции АПК на внутренних и внешних рынках посредством модернизации технологий агропроизводства и переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения научных достижений и инновационных разработок, развития региональных специализированных кластеров в отраслях пищевой промышленности, виноградарстве-виноделии;

      формирование казахстанского брэнда сельскохозяйственной продукции путем реализации комплекса мер по повышению качества животноводческого сырья, производству экологически чистой продукции растениеводства и животноводства, массовому внедрению международных стандартов качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции;

      развитие эффективных механизмов торгово-закупочной деятельности в АПК, оптимизирующих ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих стабильность внутренних продовольственных рынков и расширение объемов продаж на внешних рынках;

      внедрение информационно-маркетинговой службы по обеспечению сельскохозтоваропроизводителей аналитическим материалом и информацией;

      стимулирование объединения мелких сельхозтоваропроизводителей в средние и крупные сельхозформирования через расширение льготного кредитования на приобретение основных и оборотных средств и приоритетности предоставления им мер господдержки, а также реализацию систем экономических и организационных мер.

      В целях обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а также для создания условий для комплексного развития сельских территорий и нормального жизнеобеспечения сельского населения с национальным стандартом качества жизни принят Закон Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республики Казахстан".

Параграф 4. Развитие транспорта и связи
Развитие транспорта

      В 2006-2008 годы основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.

      В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:

      реализация отраслевых программ развития;

      повышение эффективности управления государственным имуществом;

      модернизация и обновление основных средств, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры;

      развитие транзитного потенциала республики;

      создание национального морского торгового и вспомогательного флота;

      создание кластеров транспортно-логистических услуг.

Развитие автомобильных дорог

      В 2006-2008 годы в целях развития транзитного потенциала республики планируется реализовать крупные проекты по реконструкции автомобильных дорог:

      "Актау-Атырау"; "Астана-Костанай-Челябинск"; "Алматы-Караганды-Астана-Петропавловск" на участке "Астана-Петропавловск-граница Российской Федерации"; "Самара-Шымкент" на участках "граница Российской Федерации-Уральск-Актобе"; "Карабутак-Иргиз-граница Кызылординской области" и "граница Актюбинской области - Аральск-Кызылорда-Туркестан-

      Шымкент" (выборочно); "Омск-Павлодар-Майкапчагай" (выборочно); "Хоргос- Алматы-

      Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана" на участке "Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана", "Ушарал-Достык" (выборочно); "Кызылорда-Жезказган-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации" (выборочно).

      В 2005 году планируется завершить реабилитацию автодороги "Алматы-Бишкек", в 2006 году - автодорог и Западного Казахстана.

      В планируемый период будут продолжены работы по:

      проведению капитального, среднего и текущего ремонта, а также содержанию и озеленению автомобильных дорог республиканского значения.

      В 2006-2008 годы приоритетным направлением останется развитие международных автомобильных перевозок путем заключения соответствующих межправительственных и межведомственных соглашений, присоединения к международным конвенциям и соглашениям (Таможенное соглашение "Карнет де Пассаж", страхование ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта").

      Продолжатся работы по созданию условий для ускоренного обновления подвижного состава - экономическое стимулирование снижением налогового бремени и таможенных пошлин на отдельные автотранспортные средства, по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли в области технических требований к автотранспортным средствам, безопасности движения, охраны труда работников автомобильного транспорта и окружающей среды.

      Предусматривается дальнейшее обновление парка подвижного состава АО "Казавтотранс" путем лизинга автотранспортных средств

Развитие железнодорожного транспорта

      В 2006 году завершится реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145, что обеспечит отделение конкурентного сектора железнодорожного транспорта от естественно-монопольных услуг магистральной сети.

      В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется реализация следующих проектов:

      строительство новой железнодорожной линии "Шар-Усть-Каменогорск" протяженностью 149,6 км по схеме ВОТ (строительство - эксплуатация - передача);

      строительство новой железнодорожной линии "Бейнеу-Саксаульская" протяженностью 528,7 км;

      обновление локомотивного и вагонного парка, создание отечественной базы заводского ремонта, локомотиво- и вагоностроения и новых импортозамещающих производств для последующего восстановления и обновления подвижного состава.

      В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, внедрение современных систем управления перевозочным процессом, развитие новых ресурсосберегающих технологий.

      Продолжится работа по субсидированию убытков перевозчиков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам, а также по обновлению парка пассажирских вагонов.

Развитие водного транспорта

      В 2006-2008 годы будут продолжены работы по развитию производственных и перевалочных мощностей портов Актау и Баутино до уровня, обеспечивающего прогнозируемый рост перевалки грузов, создание Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.

      В рамках Программы создания национального торгового флота на 2004-2006 годы планируется создание танкерного и сухогрузного флотов, осуществление международных перевозок грузов из порта Актау судами под казахстанским флагом, развитие инфраструктуры порта Курык. Прогнозируется, что к концу 2006 года морской торговый флот республики будет насчитывать до 10 судов.

      В целях дальнейшего развития речного транспорта в 2006-2008 годах приоритетными направлениями останутся:

      проведение работ по обновлению государственного технического речного флота;

      доведение технических параметров рек Иртыш и Урал на всем протяжении по территории Республики Казахстан до значений, исключающих возникновение рисков и задержек речных судов в ходе навигации;

      включение речного транспорта Прикаспийских регионов Казахстана в работу международного транзитного коридора Север-Юг.

Развитие воздушного транспорта

      Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Программой на 2006-2008 годы.

      Основной целью этой Программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.

      В рамках ее реализации предусмотрены реконструкция международного аэропорта города Актау, аэровокзала международного аэропорта в городе Актобе, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропортов городов Шымкент и Павлодар.

      Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.

      На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.

      Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.

      Продолжится реализация комплекса мер по обновлению самолетного парка гражданской авиации для расширения сферы услуг и завоевания новых рынков.

Развитие телекоммуникаций и связи

      В рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, (далее - Государственная программа) к концу 2007 года будут созданы базовые компоненты "электронного правительства", к которым относятся правительственный портал и шлюз, "платежный шлюз", национальная идентификационная система, единая транспортная среда государственных органов, системообразующие базы данных. Одним из направлений Государственной программы является формирование и развитие электронных услуг государственных органов и обеспечение доступа к ним, а также организация работ по ликвидации информационного неравенства и повышению уровня образования в сфере информационно-коммуникационных технологий.

      Планируется завершение строительства Национальной информационной супермагистрали, которая обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды, а также позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке.

      В декабре 2005 года планируется запуск национального спутника связи и вещания "KAZSAT". С появлением спутника будет осуществлен переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT", что будет способствовать информационной безопасности и динамичному развитию услуг спутниковой связи в республике.

      Услуги национального геостационарного спутника связи и вещания станут значительно дешевле тарифов, существующих в настоящее время. Кроме предоставления в аренду спутниковых каналов связи отечественным операторам связи, планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.

      Продолжится развитие почтово-сберегательной системы, направленное на повышение уровня технического обустройства региональной инфраструктуры, особенно в сельской местности, и расширение спектра услуг за счет внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг. Будут организованы пункты коллективного доступа к системе "электронное правительство" и информационным ресурсам Интернет для населения и субъектов реального сектора экономики, создана собственная сеть банкоматов и POS-терминалов для обслуживания почтовой платежной карточки на базе отделений почтовой связи на уровне городов и районов будут открыты трансфер-агентские пункты по регистрации сделок с ценными бумагами для юридических и физических лиц.

10. Развитие природного капитала
Параграф 1. Развитие горнодобывающего комплекса
и использование его ресурсов

      Горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) является одной из базовых отраслей экономики и оказывает существенное влияние на формирование макроэкономических показателей республики. С целью восполнения минерально-сырьевой базы разрабатывается Программа геолого-разведочных работ, реализация которой обеспечит значительный прирост минерально-сырьевой базы республики. Важным направлением в развитии сырьевой базы республики является вскрытие нижних горизонтов действующих месторождений, что будет способствовать увеличению в 2006-2008 годах добычи металлургических руд.

      На предприятиях ГМК осуществляется и добыча, и переработка нерудного металлургического сырья, вторичная обработка металлов, производство огнеупоров, метизов, труб и т.д. определены перспективы создания новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Особо актуальным является создание новых материалов, в частности сортовых металлических изделий.

      В черной металлургии наибольший объем производства промышленной продукции приходится на АО "Миттал Стилл Темиртау", однако значительного роста объемов производства на 2006-2008 годы по прокату черных металлов не ожидается, в связи с жесткой конкуренцией на рынке черных металлов. На предприятии планируется завершение второй линии непрерывной разливки стали, суммарной производительностью 5,2 млн. тонн в год. Кроме этого в 2007 году АО "Миттал Стилл Темиртау" планирует завершить строительство трубного завода в городе Актау, мощностью первого модуля - 60 тыс. тонн в год.

      В республике имеются мощности по переработке низкосортного сырья, которым является лом цветных металлов и сплавов на основе меди, крупным переработчиком которых является корпорация "Казахмыс" и ТОО "Кастинг". Кроме того, на ТОО "Кастинг" перспективным планом развития предусмотрено строительство двух очередей сталеплавильного и прокатного производства. Запущено производство жидкой стали и подката. Выпускается подкат в виде блюмов.

      АО "ССГПО" является основным производителем товарной железной руды и железорудных окатышей в республике. Предприятие основную часть своей продукции (более 70 %) поставляет на металлургические заводы России. Для сохранения высокой конкурентоспособности продукции на рынке железорудного сырья объединением разработаны мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции. Увеличение объемов производства зависит от рынка сбыта и в первую очередь в Россию.

      На Актюбинском заводе ферросплавов впервые в Казахстане осваивается технология производства рутил-циркониевых концентратов из руд Шокашского месторождения.

      На филиале "Аксуский завод ферросплавов" ТНК "Казхром" переведены печи с выплавки низкосортных марок ферросилиция на выплавку высококачественного углеродистого феррохрома, усовершенствована схема разливки, разделки и фракционирования металла.

      ОАО "УКТМК" создана собственная сырьевая база путем ввода рудника на месторождении Сатпаевское по выпуску ильменитовых концентратов.

Нефтехимическая промышленность

      В рамках Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 101, сформированы базовые условия для строительства и развития нефтехимических производств в Республике Казахстан.

      Одним из наиболее оптимальных источников сырья для создания планируемых нефтехимических производств по производству базовой нефтехимической продукции может стать газ ТОО "Тенгизшевройл". В последующем для нефтехимических производств основными источниками сырья станут газы месторождений Кашагана и Карачаганака.

      Поэтому на первом этапе планируется разработка и реализация инвестиционного проекта по строительству газоперерабатывающего завода.

      Потребности в нефтехимической продукции международного рынка в региональном аспекте показывают, что для Казахстана наиболее экономически выгодным будем создание нефтехимических производств по выпуску базовой нефтехимической продукции порядка пятнадцати номенклатурных видов, в том числе полиэтилена различной плотности, полипропилена различных марок, бензола, этиленгликоля и этил-бензола, полистирола, метанола и другой нефтехимической продукции.

Нефтяная промышленность

      Характерной особенностью развития нефтегазового сектора экономики республики в сфере недропользования является прогрессивно возрастающая динамика добычи нефти по республике в целом.

      Увеличение добычи нефти будет обеспечено вводом в разработку ресурсов углеводородов, вовлекаемых в настоящее время в промышленную эксплуатацию нефтедобывающими компаниями.

      Будет продолжена работа по реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (далее - Проект).

      После завершения Проекта в 2006 году и начала коммерческого освоения на Кашагане, прогнозируется загрузка отечественных НПЗ в объемах, позволяющих полностью покрыть потребности республики в основных видах нефтепродуктов. Реконструкция Атырауского НПЗ позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов на 35 %.

      Перспективы развития экспорта нефти определяются транспортными возможностями и, в первую очередь, возможностями трубопроводной инфраструктуры. В настоящее время протяженность магистральных трубопроводов составляет порядка 7,0 тыс. км.

      В среднесрочном периоде будут проводиться работы по расширению и созданию альтернативных маршрутов транспортировки нефти. Так, в 2005 году планируется завершить строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу и подготовку проектов расширения пропускной способности нефтепровода КТК.

Газовая промышленность

      В 2006-2008 годы продолжатся работы по реализации Карачаганакского Газового проекта, созданию Газового альянса и модернизации и реконструкции газотранспортной системы САЦ (Средняя Азия-Центр), пропускная способность которой будет доведена до 90 млрд. куб. метров к 2010 году.

      Продолжится реализация проекта "Перевод теплоэнергоисточников и жилого сектора города Кызылорды на попутный газ", по которому завершено строительство магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" протяженностью 123 км.

      В 2005-2006 году будет продолжена разработка Амангельдинской группы газовых месторождений.

Угольная промышленность

      В угольной промышленности реализуются Программы: "Уголь Экибастуза", "Закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна", "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты".

      В Карагандинском угольном бассейне с 1995 года осуществляется планомерный процесс закрытия нерентабельных шахт. К 2005 году закрыто 9 шахт, для чего из республиканского бюджета выделено более 5,5 млрд. тенге.

      В 2004 году разработаны и утверждены три государственных стандарта, каталог и классификатор угольной продукции Экибастузского бассейна.

      Учитывая, что уголь является не только топливом, но и химико-технологическим сырьем, предполагается приступить к расширению научно-технической базы для внедрения технологий глубокой переработки углей (газификация, синтетическое жидкое топливо, химические продукты), а также промышленному использованию метана угольных пластов.

      Для повышения качества угольной продукции, поставляемой из Республики Казахстан в ближнее и дальнее зарубежье, ее конкурентоспособности на внешнем рынке предусматривается разработка программы по обеспечению перехода угольной отрасли на международные стандарты серии ИСО.

Атомная промышленность

      Развитие урановой промышленности Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Программой развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 78 (далее - Программа).

      Основные мероприятия по увеличению объемов добычи урана направлены на освоение новых месторождений и развитие действующих рудников.

      Первый этап реализации Программы предполагает:

      расширение и строительство рудников "Акдала", "Южный Моинкум", "Заречное", "Инкай";

      второй этап реализации Программы предполагает:

      строительство рудников "Ирколь", "Центральный Мынкудук", "Жалпак".

      Для дальнейшего привлечения финансовых ресурсов и обеспечения гарантированного сбыта урановой продукции НАК "Казатомпром" ведутся переговоры о создании совместных предприятий с компаниями, имеющими высокую степень вертикальной интеграции: от добычи до конечного потребления, такими как Китайская Национальная Атомная Корпорация, Минатом Российской Федерации, немецкая компания "RWE Nukem GmbH", японская компания "Itochu Corporation", южнокорейская компания "KORES".

      Проводятся переговоры с компанией БНФЛ о создании на ОАО "УМЗ" линии по конверсии регенерированного урана.

      Запланировано и осуществляется поэтапное создание в Казахстане единого "невоенного" технологического цикла по выпуску закиси-окиси (U308), диоксида (UO2) и гексафторида урана (UF6).

Производство электроэнергии

      Для обеспечения предусмотренных объемов производства и потребления электрической энергии на предстоящий период ставятся задачи по повышению эффективности функционирования электроэнергетики путем развития рыночных механизмов и спот рынка электроэнергии, оснащения субъектов рынка автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и системами передачи информации, улучшению инвестиционного климата в отрасли. Будет завершено строительство транзита Север-Юг, введены новые мощности на Западе Казахстана, продолжена работа по восстановлению и реконструкции энергоблоков на действующих электростанциях.

Параграф 2. Охрана окружающей среды и природопользование
Охрана окружающей среды

      В 2006-2008 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды и создание условий для стабилизации качества окружающей среды.

      Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:

      оптимизация системы управления качеством окружающей среды, которая включает:

      совершенствование законодательной базы;

      обеспечение планирования на государственном и местном уровнях;

      создание институциональных основ развития государственного управления охраной окружающей среды;

      совершенствование системы государственного, производственного и общественного контроля;

      развитие системы мониторинга окружающей среды;

      научное обеспечение природоохранных работ на основе системного подхода;

      разработку механизмов межсекторального сотрудничества;

      совершенствование экономических механизмов;

      развитие механизмов социального партнерства;

      совершенствование системы экологического образования;

      развитие международного сотрудничества;

      снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ путем:

      расширение воспроизводство лесов и лесоразведение;

      снижения антропогенного воздействия на климат и озоновый слой Земли;

      реабилитации зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-испытательного комплексов;

      предупреждения загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий;

      предупреждения истощения и загрязнения водных ресурсов, загрязнения воздушного бассейна;

      сокращения объемов накоплений, ликвидации и переработки промышленных и бытовых отходов;

      изучения зависимости уровня заболеваемости населения и качества окружающей среды;

      проведение первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан путем:

      инвентаризации и оценки деградированных земель;

      информирования и обеспечения участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием;

      разработки и реализации пилотных проектов по восстановлению земель и предотвращению их деградации.

      Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы, направленные на регулирование вопросов охраны окружающей среды, экологического страхования, экологического аудита, во все другие законодательные акты Республики Казахстан.

      В целях систематизации природоохранного законодательства в 2006 году будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.

      Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 утверждена Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", предусматривающая снижение уровня загрязнения окружающей среды и выработку комплекса мер по его стабилизации.

      В рамках реализации данной Программы будет выполнено следующее:

      в 2005 году:

      обеспечена разноуровневая и межотраслевая координация планирования природоохранных мероприятий;

      сформирована соответствующая институциональная база управления охраной окружающей среды;

      создана основа научных исследований в области охраны окружающей среды;

      в 2006 году:

      упорядочена законодательная база;

      проведена модернизация системы государственного контроля с пересмотром и разработкой экологических требований и стандартов;

      обеспечено функционирование Единой государственной системы мониторинга, а также расширена и модернизирована система мониторинга окружающей среды на 10 %;

      отработаны и апробированы эффективные экономические механизмы стимулирования природоохранной деятельности;

      обеспечено расширение международного сотрудничества;

      в 2007 году:

      разработана нормативная методическая документация;

      обеспечено научно-техническое обоснование работ в сфере охраны окружающей среды;

      усовершенствованы системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.

      Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработана Программа по реализации второго этапа (2008-2010 годы) Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.

      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49 утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, включающая в себя комплекс первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан.

      Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений данной Программы.

      В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:

      проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;

      реализованы пилотные проекты по восстановлению земель или предотвращению их деградации;

      проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием.

      В 2008 году будет начата работа по разработке и внедрению нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.

Природопользование

      В 2006-2008 годах основными задачами в области природопользования будут:

      развитие сети особоохраняемых природных территорий;

      расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;

      озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;

      сохранение биоразнообразия.

      Основной целью дальнейшего развития рыбного хозяйства страны станет создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб.

      В целях создания условий для сохранения и развития ценных видов рыб и решения поставленных задач в области эффективного управления рыбным хозяйством планируется осуществить:

      совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;

      формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;

      создание условий для развития озерно-товарных хозяйств.

      Основным направлением в 2006-2008 годах в области лесного и охотничьего хозяйства должно стать усиление охраны лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.

      В целях сохранения и воспроизводства государственного лесного фонда, расширения зеленых зон в стране постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 утверждена Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы. Реализация Программы позволит стабилизировать ситуацию в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечить их рациональное использование.

      Для полноценного ведения охотничьего хозяйства необходим систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных, представляющий собой совокупность сведений о географическом распространении животных, об их состоянии и численности, характеристике местообитаний, хозяйственном использовании и другие данные.

      В 2005-2006 годах будут выполнены следующие мероприятия:

      проведение оценки состояния видов животных являющихся объектом охоты;

      проведение паспортизации государственных природных заказников республиканского значения, согласно Перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года N 746 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения";

      проведение охотоэкономического обследования и межхозяйственного охотоустройства территорий Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей;

      закрепление территории резервного охотничьего фонда республики.

      Будет продолжена реализация Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267. Программа направлена на стабилизацию численности диких копытных животных и сайгаков и восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.

11. Территориальное развитие и инфраструктура
Параграф 1. Региональное развитие

      В 2006-2008 годы целями региональной политики будут достижение устойчивого развития регионов на основе диверсификации экономики и создания условий для повышения ее конкурентоспособности, осуществление приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры и улучшению жизненной среды.

      В этот период предстоит решить следующие задачи:

      обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;

      повышение конкурентоспособности регионов на основе кластерного развития, разработка и реализация мер, направленных на развитие сельских территорий, решение вопросов проблемных территорий;

      выработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов.

      Для достижения поставленной цели и решения задач на республиканском уровне предполагается:

      принятие законодательных актов, обеспечивающих четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления и совершенствование межбюджетных отношений;

      разработка и утверждение Стратегии территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;

      разработка и утверждение Программ развития проблемных территорий;

      реализация Государственной программы развития сельских территорий;

      проведение рациональной демографической и миграционной политики.

      На региональном уровне предусматривается принятие следующих мер:

      совершенствование структуры экономики, в первую очередь за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;

      обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры;

      расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных ресурсов;

      реализация мер по развитию малого и среднего бизнеса;

      продолжение работы по созданию рабочих мест как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств;

      активное содействие занятости за счет создания дополнительных рабочих мест, организации оплачиваемых общественных работ, профессионального обучения и переподготовки безработных;

      реализация региональных программ по развитию сельских территорий;

      реализация региональных программ по снижению бедности;

      реализация региональных программ развития образования;

      реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;

      дальнейшее развитие системы микрокредитования наименее обеспеченных слоев населения, направленной на создание условий для развития предпринимательства;

      создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы, эффективного и технологически обновленного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения регионов качественными услугами.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884 <*>

      Сноска. Раздел 2 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .

      Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического

      развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы

Наименование

2005 г. отчет

Прогноз

до 01.07

с 01.07

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Минимальный размер заработной платы, тенге

7000

9200

9200

9752

10337

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге*

3000

3000

3000

3180

Минимальный размер пенсии, тенге

6200

6700

7236

7815

Прожиточный минимум, тенге

6014

7945

8422

8927

Месячный расчетный показатель, тенге

971

1030

1092

1158

Квота на импорт рабочей силы (с учетом трудящихся-мигрантов, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности на сельскохозяйственных работах в приграничных областях Республики Казахстан), в %**

0,45

0,70

0,70

0,70


      * - Базовая пенсионная выплата введена с 1 июля 2005 года

      ** - прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается в % от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов

      примечание:

      изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;

      стандарты на производство продукции (работ) в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" утверждаются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии.

      Прогноз предельного роста цен и тарифов на регулируемые услуги

      (товары, работы) субъектов естественных монополий на 2006-2008 годы

N

Государственные регуляторы

Декабрь

2005 г.

к

декабрю

2004

г.,

%,

оценка

Декабрь

2006 г.

к

декабрю

2005

г.,

%,

прогноз

Декабрь

2007 г.

к

декабрю

2006

г.,

%,

прогноз

Декабрь

2008 г.

к

декабрю

2007

г.,

%,

прогноз

1

Передача электрической энергии по электрическим сетям регионального уровня

126,6

138

105,4

111,3

2

Передача электрической энергии по электрическим сетям межрегионального уровня

108,9

108,4

109,3

112,5

3

Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии

109,5

119,3

108,2

110,9

4

Транспортировка газа и (или) газового конденсата:

по распределительным трубопроводам

102,7

103,4

112,5

106,9

5

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

100

100

100

100

6

Производство, передача и (или) распределение тепловой энергии

102

115

112

108

7

Услуги водохозяйственной системы:

подача воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам

подача воды по распределительным трубопроводам


105,1



103,1


125,3



119,3


102,7



115


101,2



110

8

Отведение сточных вод

104,9

119,2

115

110

9

Услуги портов

100

100

100

100

10

Услуги аэропортов:

услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна

услуги по обеспечению авиационной безопасности

100,7


102,1

101,5


104,7

101,3


104,1

101,2


103,5

11

Общедоступные услуги почтовой связи:

пересылка простого письма

пересылка простой карточки

пересылка простой бандероли


102

102

102


102

102

102


102

102

102


102

102

102

  Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884 <*>

      Сноска. Раздел 3 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .

      Раздел 3. Прогноз важнейших показателей социально-экономического

      развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы

Показатели

2004 г. отчет

2005 г. отчет

прогноз

2006 г. в % к 2005 г.

2008 г. в % к 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.


      Социально-демографические показатели

      Общая численность 15146,2 15446,5 101,1 102,9

      населения, тыс. чел. 15012,7 15314,2 15588,6

      Численность занятых в 7148,4 7244,2 7468,7 7593,1 7729,3 103,1 106,7

      экономике, тыс. чел.

      Численность пенсионеров 1647,2 1637 1622,6 1621,5 1620,9 99,1 99

      (среднегодовая),

      тыс. чел.

      Среднемесячный размер

      пенсии, тенге 8571 9142 10063 11077 11963 110,1 130,9

      Среднемесячный размер

      базовой пенсионной

      выплаты, тенге 3000 3000 3000 3180 100 106

      Реальная заработная

      плата, в % к

      предыдущему году 114,6 112 108 112,1 107,9 - 130,6

Показатели

2004 г. отчет

2005 г. отчет

Прогноз

2008 г. в % к 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.


      Важнейшие макроэкономические показатели

      Валовой внутренний 5870 7457,1 8725 9988 11459

      продукт, млрд. тенге

      реальное изменение в % 109,6 109,5 108,3 108,3 108,9 127,7

      к предыдущему году

      ВВП на душу населения, 2877 3703 4486 5092 5799 156,6

      долл. США

      Отраслевая структура 100 100 100 100 100

      ВВП, %

      Производство товаров 44,9 44,1 43,4 43,2 42,9

      в том числе:

      промышленность 31,1 30,2 29,5 29,3 29,0

      сельское хозяйство 7,9 6,5 6,3 6,1 6,0

      строительство 5,9 7,4 7,6 7,8 7,9

      Производство услуг 50,6 52,2 52,6 52,8 53,1

      Чистые налоги 6,2 5,9 6 6 6

      Услуги финансового -1,8 -2,2 -2 -2 -2

      посредничества

      ВВП методом 100 100 100 100 100

      образования доходов, %

      Оплата труда работников 37,9 34,2 34,3 34,5 34,7

      Чистые налоги на 10,3 8,9 8,8 8,9 8,1

      производство и импорт,

      в том числе:

      налоги на продукты и 8,3 6,8 6,8 6,7 6,5

      импорт

      другие налоги на 2 2,1 2,0 2,2 1,6

      производство

      субсидии на 0,1 0 0 0 0

      производство и импорт (-)

      Валовая прибыль и 57,2 56,9 56,9 56,6 57,2

      валовый смешанный доход

      в том числе:

      потребление основного 15,9 16,2 16,5 16,1 16

      капитала

      чистая прибыль и чистый 41.3 40.7 40.4 40.5 41.2

      смешанный доход

      ВВП методом конечного 100 100 100 100 100

      использования, %

      Расходы на конечное 64.7 63.1 69.8 70.4 70.3

      потребление

      домашних хозяйств 51.7 50.3 55.4 55.9 56

      органов государственного 11.5 11.5 12.7 12.7 12.8

      управления

      некоммерческих 1.5 1.3 1.7 1.8 1.5

      организаций,

      обслуживающих домашние

      хозяйства

      Валовое накопление 26.6 27.7 24.9 24.9 25.8

      накопление основного 25.4 25.1 22.9 23 23.5

      капитала

      изменение запасов 1.2 2.6 2 1.9 2.3

      материальных оборотных

      средств

      Чистый экспорт 9 9.2 5.3 4.7 3.9

      товаров и услуг

      Денежная база, 578 663 939 1184 1416 214

      млрд. тенге

      в % к предыдущему году 182 114.7 141.6 126.1 119.6

      Денежная масса, 1650 2065 2789 3561 4413 214

      млрд. тенге

      в % к предыдущему году 170 125.2 135.1 127.7 123.9

      Уровень монетизации 28.1 27.7 32.0 35.7 38.5

      экономики, %

      Официальная ставка 7 8 8 7.5 7.5

      рефинансирования

      Национального Банка

      на конец года

      Депозиты резидентов в 1271 1654 2228 2830 3525 213.1

      банковской системе,

      млрд. тенге

      Кредиты банков в 1484 2592 3676 4782 6028 232.6

      экономике, млрд. тенге

      Индекс потребительских

      цен, в %

      в среднем за год 6,9 7,6 5,7-7,6 5-7 5-7

      Дефицит государственного -0,3 0,6 -1,4 -1,0 -0,5

      бюджета в % к ВВП

      Инвестиции в основной 1530,6 2205,2 2602,1 2992,5 3411,4

      капитал, млрд. тенге

      реальное изменение 110,6 122,2 118 115 114 154,7

      в % к предыдущему году

      Экспорт товаров (ФОБ), 20,5 28,2 29,4 29,9 31,2

      млрд. долл. США

      в % к предыдущему году 153,7 137,5 104,3 101,5 104,7

      Импорт товаров (ФОБ), 13,8 17,9 21 23,4 26

      млрд. долл. США

      в % к предыдущему году 147,6 129,9 117,0 111,7 110,8

      Объем промышленной 3733,8 5124,1 5806,3 6512 7382,3

      продукции (работ,

      услуг), млрд. тенге

      реальное изменение в 110,1 104,6 104 104,2 106,7 115,6

      % к предыдущему году

      Валовая продукция 694,7 763,2 806,3 866,5 936,2

      сельского хозяйства,

      млрд. тенге

      реальное изменение в 100,1 107,3 102 102,2 103 107,4

      % к предыдущему году

      Строительство, 527,8 743,6 940,7 1168,9 1426,6

      млрд. тенге

      реальное изменение в % 117,9 134,1 115 112 110 142

      к предыдущему году

      Услуги транспорта, 1183,5 1377,3 1564,4 1786,3 2060,6

      млрд. тенге

      реальное изменение в % 109,5 107 106,5 107 108 123

      к предыдущему году

      Связь, млрд. тенге 168,7 216,7 277,6 352,2 439,6

      реальное изменение в % 129 127,7 122 122 120 179

      к предыдущему году

      Торговля, млрд. тенге 1113,8 1669,6 1956,2 2274,7 2652,3

      реальное изменение в % 110,4 109,3 109,5 109,7 110 132,1

      к предыдущему году

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884 <*>

      Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 25 августа 2006 года N 821 .
     

Раздел 4. Перечень действующих и
разрабатываемых государственных и отраслевых
(секторальных) программ на 2006-2008 годы
Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных)
программ на 2006-2008 годы

N

N


д

е

й

с

т

в

у

ю

щ

и

х


Г

П

N


р

а

з

р

а

б

а

т

ы

в

а

е

м

ы

х


Г

П

N

дей-

ст-

вую-

щих

от-

рас-

левых

прог-

рамм

N

paз-

раба-

тыва-

емых

от-

рас-

левых

про-

грамм

Наименование

программы

(нормативный

правовой акт,

которым

утверждена

Программа или

основание

разработки

программы)

Период

реали-

зации

Ответ-

ствен-

ные

испол-

нители

Предполагаемые

расходы

(млн.тенге)

республиканский

бюджет

Коли-

чество

2005

г.

2006

г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






Канцелярия Премьер-Министра

Республики Казахстан (104)







Действующие государственные и отраслевые (секторальные)

программы


1

1




Государствен-

ная программа

обеспечения

информационной

безопасности и

защиты госу-

дарственных

секретов Рес-

публики Казах-

стан на 2005-

2007 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 31 марта

2005 года

N 1532 дсп)

2005-

2007

Канце-

лярия

Пре-

мьер-

Мини-

стра

Рес-

пуб-

лики

Казах-

стан

77,2

356,1






Итого по

государствен-

ному органу:


1

77,2

356,1






государствен-

ные программы


1

77,2

356,1






из них

действующие


1

77,2

356,1






Министерство культуры и информации

Республики Казахстан (206)







Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы






Министерство культуры и информации

Республики Казахстан (206)






Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы

2

1




Государствен-

ная программа

Республики

Казахстан

"Возрождение

исторических

центров Шелко-

вого пути,

сохранение и

преемственное

развитие куль-

турного насле-

дия тюркоязыч-

ных государ-

ств, создание

инфраструктуры

туризма" (Указ

Президента

Республики

Казахстан от

27 февраля

1998 г. N 3859,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

28 октября

1998 г. N 1096)

1998-

2012

МКИС,

МОН,

МТК,

МТС,

акимы

заин-

тере-

сован-

ных

облас-

тей

72,0

85,5

3

2




Государствен-

ная программа

функционирова-

нии и развития

языков на

2001-2010 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 7 февраля

2001 года

N 550, поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

9 апреля 2003

года N 344)

2001-

2010

МКИ

355,3

1124,0

4

3




Государствен-

ная программа

"Культурное

наследие" на

2004-2006 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 13 января

2004 года

N 1277,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

12 февраля

2004 года

N 171)

2004-

2006

МКИ

749,4

1337,7

5

4




Государствен-

ная программа

поддержки соо-

течественни-

ков, проживаю-

щих за рубежом

на 2005-2007

годы (Указ Президента Республики

Казахстан от 21

ноября 2005

года N 1673)

2005-

2007

МКИ,

МИД

591,6

601,9

6



1


Программа раз-

вития телера-

диовещания в

Республике

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

9 апреля 2004

года N 398)

2004-

2006

МКИ

7155,8

8634,2

7



2


Программа

"Возрождение

древнего

Отрара" на 2005-2009 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

30 сентября

2004 года

N 1009)

2005-

2009

МКИ

53,9

31,3

8



3


Программа развития сферы

культуры на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 24

ноября 2005

года N 1161)

2006-

2008

МКИ


1803,0

9



4


Программа по

совершенство-

ванию казах-

станской модели

этнического и

конфессиональ-

ного согласия

на 2006-2008 годы (поста-

новление

Правительства

Республики

Казахстан от

28 июня 2006

года N 593)

2006-

2008

МКИ


316,0






Итого по госу-

дарственному

органу:


8

8977,9

13933,6






государствен-

ные программы:


4

1768,3

3149,1






из них

действующие


4

1768,3

3149,1






отраслевые

программы


4

7209,6

10784,5






из них

действующие


4

7209,6

10784,5






Министерство туризма и спорта

Республики Казахстан (205)







Разрабатываемые государственные

и отраслевые (секторальные) программы

10


1



Программа развития

туристской

отрасли на

2006-2008 годы

(разрабаты-

вается в соот-

ветствии с

пунктом 16

постановления

Правительства

Республики

Казахстан от 31

марта 2006 года

N 222)

2006-

2008

МТС


411,8






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

0,0

411,8






отраслевые

программы:


1

0,0

411,8






из них разра-

батываемые


1

0,0

411,8






Министерство внутренних дел

Республики Казахстан (201)







Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы

11



1


Программа про-

филактики пра-

вонарушений и

борьбы с прес-

тупностью в

Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 декабря

2004 года

N 1355)

2005-

2007

МВД

1925,6

2000,9






Разрабатываемые государственные и отраслевые

(секторальные) программы

12


1



Стратегия

борьбы с нар-

команией и

наркобизнесом

в Республике

Казахстан на

2006-2014 годы

(разрабатыва-

ется в соответствии с постановлением Правительства

Республики

Казахстан от

13 апреля 2004

года N 411)

2006-

2014

МВД

582,6

678,5






Итого по госу-

дарственному

органу:


2

2508,2

2679,4






государствен-

ные программы


1

582,6

678,5






из них

разрабатываемые


1

582,6

678,5






отраслевые

программы


1

1925,6

2000,9






из них

действующие


1

1925,6

2000,9






Министерство по чрезвычайным

ситуациям Республики Казахстан (202)







Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

13



1


Программа раз-

вития государ-

ственной сис-

темы предуп-

реждения и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций на

2004-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

31 декабря

2003 года

N 1383)

2004-

2010

МЧС

500,0

570,7






Разрабатываемые государственные и отраслевые

(секторальные) программы

14


1



Государствен-

ная программа

предупреждения

и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций на

2006-2015 годы

(разрабаты-

вается в соот-

ветствии с по-

ручениями Пре-

зидента Рес-

публики Казах-

стан от 1

декабря 2004

года N 1789,

Премьер-Минис-

тра РК от 8

декабря 2004

года N 23-25/

001-155)

2006-

2015

МЧС


1243,4






Итого по госу-

дарственному

органу:


2

500,0

1814,1






государствен-

ные программы:


1

0,0

1243,4






из них

разрабатываемые


1

0,0

1243,4






отраслевые

программы


1

500,0

570,7






из них

действующие


1

500,0

570,7






Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (212)







Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

15

1




Государствен-

ная программа

развития сель-

ских террито-

рий Республики

Казахстан на

2004-2010 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 10 июля

2003 года

N 1149, поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

20 августа

2003 года

N 838)

2004-

2010

МСХ

18945,8

21911,6

16



1


Программа вос-

становления и

развития вино-

градарства и

виноделия в

Казахстане на

период до 2010

года (поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

12 декабря 2001

года N 1621)

2001-

2010

МСХ



17



2


Отраслевая

программа

"Питьевые

воды" на 2002-

2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

23 января 2002

года N 93)

2002-

2010

МСХ

5432,0

6908,9

18



3


Программа раз-

вития рыбного

хозяйства

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

29 декабря 2003

года N 1344)

2004-

2006

МСХ, МООС,

акимы

облас-

тей

949,3

734,8

19



4


Программа сох-

ранения и вос-

становления

редких и исче-

зающих видов

диких копытных

животных и

сайгаков на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

25 марта 2005

года N 267)

2005-

2007

МСХ,

МОН,

МИД,

акимы

облас-

тей

182,5

222,1

20



5


Программа

"Жасыл ел" на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

25 июня 2005

года N 632)

2005-

2007

МСХ, МОН

4490,5

5132,5






ИТОГО по госу-

дарственному

органу:


6

30000,1

34909,9






государствен-

ные программы


1

18945,8

21911,6






из них

действующие


1

18945,8

21911,6






отраслевые

программы


5

11054,3

12998,3






из них

действующие


5

11054,3

12998,3






Министерство труда и социальной защиты

населения Республики Казахстан (213)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

21



1


Отраслевая

программа миг-

рационной по-

литики Респуб-

лики Казахстан

на 2001-2010

годы (поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

29 октября 2001

года N 1371)

2001-

2010

МТСЗН



22



2


Программа

дальнейшего

углубления

социальных реформ в Республике Казахстан

на 2005-2007

годы (поста-

новление

Правительства

Республики

Казахстан от

30 ноября 2004

года N 1241)

2005-

2007

МТСЗН

275793,5

342978,8

23



3


Программа

занятости

населения

Республики

Казахстан

на 2005-2007

годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

27 января 2005

года N 68)

2005-

2007

МТСЗН

сов-

местно

с заин-

тере-

сован-

ными

цент-

раль-

ными и

мест-

ными

испол-

ните-

льными

орга-

нами



24



4


Программа обеспечения

безопасности

и охраны труда

Республики

Казахстан на 2005-2007 годы (постановление Правительства Республики

Казахстан от 27 января 2005 года N 67)

2005-

2007

МТСЗН

64,4

79,4

25



5


Программа реа-

билитации ин-

валидов на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики Казахстан от

6 января 2006

года N 17)

2006-

2008

МТСЗН


2026,7






Итого по госу-

дарственному

органу:


5

275857,9

345084,9






отраслевые

программы


5

275857,9

345084,9






из них

действующие


5

275857,9

345084,9






Министерство транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан (215)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

26



1


Программа

развития транзитно-

транспортного потенциала Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

30 декабря

2003 года

N 1351)

2004-

2006

МТК,

МИД,

МФ,

Нац-

банк

(по

сог-

ласо-

ванию)

1205,9

368,4

27



2


Программа реструктуриза-

ции железно-

дорожного

транспорта Республики Казахстан

на 2004-2006

годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

6 февраля 2004

года N 145)

2004-

2006

МТК

9970,0

9970,0

28



3


Программа

создания нацио-

нального морс-

кого торгового

флота на 2004-

2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

13 июля 2004

года N 763)

2004-

2006

МТК,

ЗАО

"НМСК

"Каз-

мор-

транс-

флот",

АО НК

"Каз-

Мунай-

Газ"

(по

согла-

сова-

нию)



29



4


Программа

развития автодорожной

отрасли на

2006-2012 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан

от 9 декабря

2005 года N 1227)

2006-

2012

МТК


62273,6

30



5


Программа

развития отрасли

гражданской

авиации на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

30 июня 2006

года N 632)

2006-

2008

МТК


5656,5






Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

31




1

Программа

развития

морского

транспорта на

2006-2012 годы

(разрабатывает-

ся в соответ-

ствии с поста-

новлением

Правительства

Республики

Казахстан от

31 марта

2006 года

N 222)

2006-

2012

МТК








Итого по госу-

дарственному

органу:


6

11175,9

78268,5






отраслевые

программы


6

11175,9

78268,5






из них

действующие


5

11175,9

78268,5






из них

разрабатываемые


1

0,0

0,0






Министерство финансов Республики Казахстан (217)







Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

32



1


Программа

развития

таможенной

службы

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

3 октября 2003

года N 1019)

2004-

2006

МФ

4100,7

4218,0






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

4100,7

4218,0






отраслевые

программы


1

4100,7

4218,0






из них

действующие


1

4100,7

4218,0






Министерство экономики и бюджетного

планирования Республики Казахстан (220)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

33



1


Программа раз-

вития малых

городов на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

31 декабря

2003 года

N 1389)

2004-

2006

МЭБП,

зaин-

тере-

сован-

ные

минис-

тер-

ства и

ведом-

ства,

акимы

облас-

тей

1050,0

527,0

34



2


Программа по

комплексному

решению проб-

лем Приаралья

на 2004-2006

годы (поста-

новление

Правительства

Республики

Казахстан от

7 мая 2004

года N 520)

2004-

2006

МЭБП, цент-

раль-

ные и

мест-

ные

испол-

ните-

льные

органы

7814,4

3236,8

35



3


Программа

развития рынка

ценных бумаг

Республики

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 декабря

2004 года

N 1385)

2005-

2007

МЭБП, АФН (по

согла-

сова-

нию),

МФ,

Нац-

банк

(по

сог-

ласо-

ванию)



36



4


Программа

"Основные

направления

экономической

политики и

организационных

мер по сокраще-

нию размеров

теневой эконо-

мики в

Республике

Казахстан на

2005-2010 годы"

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

30.09.05 г.

N 969)

2005-

2010

МЭБП,

АБЭКП



37



5


Программа

развития города

Семипалатинска

Восточно-

Казахстанской

области на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 25.08.05 г.

N 874)

2006-

2008

МЭБП,

аким

ВКО


4608,3

38



6


Программа по

комплексному

решению проблем

бывшего Семи-

палатинского

испытательного

ядерного

полигона на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

20 сентября 2005 года

N 927)

2005-

2007

МЭБП

1634,3

2518,0






Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

39


1



Стратегия тер-

риториального

развития

Республики

Казахстан на

период до 2015

года (разраба-

тывается в со-

ответствии с

пунктом 102

постановления

Правительства

Республики

Казахстан от 31

марта 2006 года

N 222)

2005-

2015

МЭБП, цент-

раль-

ные и

мест-

ные

испол-

ните-

льные

органы



40




1

Программа

повышения эффективности управления государственным

имуществом и

приватизации

на 2006-2008

годы (разраба-

тывается в

соответствии

с пунктом 1.6.

Плана меро-

приятий по реализации

Отраслевой

программы по-

вышений эффек-

тивности уп-

равления госу-

дарственным

имуществом и

приватизации

на 2003-2005

годы, поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

31 мая 2005

года N 538)

2006-

2008

МЭБП








Итого по госу-

дарственному

органу:


8

10498,7

10890,1






государствен-

ные программы:


1

0,0

0,0






из них раз-

рабатываемые


1

0,0

0,0






отраслевые

программы


7

10498,7

10890,1






из них

действующие


6

10498,7

10890,1






из них раз-

рабатываемые


1

0,0

0,0






Министерство юстиции

Республики Казахстан (221)








Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

41



1


Программа

дальнейшего

развития

уголовно-

исполнительной системы Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

31 декабря

2003 года

N 1376)

2004-

2006

МЮ,

МОН,

МЗ,

МИТ,

МВД,

МИД,

МФ

2147,4

2387,3

42



2


Программа по

праворазъясни-

тельной работе,

формированию

правовой

культуры, пра-

вовому обеспе-

чению и воспи-

танию на 2005-

2007 годы (постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 декабря 2004

года N 1382)

2005-

2007

МЮ,

МВД,

МКИС,

МОН,

ВС

(по

согла-

сова-

нию),

ГП (по

сог-

ласо-

ванию)

65,0

58,0






Итого по госу-

дарственному

органу:


2

2212,4

2445,3






отраслевые

программы


2

2212,4

2445,3






из них

действующие


2

2212,4

2445,3






Министерство образования и науки

Республики Казахстан (225)







Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

43

1




Государствен-

ная программа

развития кос-

мической от-

расли в Рес-

публике Казах-

стан на 2005-

2007 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 25 января

2005 года

N 1513)

2005-

2007

МОН

12271,0

9266,6

44

2




Государственная

программа

развития обра-

зования на

2005-2010 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 11 октября

2004 года

N 1459)

2005-

2010

МОН

25130,3

44878,3

45



1


Программа мо-

лодежной поли-

тики на 2005-

2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

18 июля 2005

года N 734)

2005-

2007

МОН

147,6

217,5






Разрабатываемые государственные и отраслевые

(секторальные) программы

46


1



Государствен-

ная программа

"Дети Казах-

стана" на

2006-2011 годы

(разрабаты-

вается в соот-

ветствии с

пунктом 144

постановления

Правительства

Республики

Казахстан от

31 марта 2006

года N 222)

2006-

2011

МОН

МКИ


34,1

47


2



Государственная

программа по

патриотическому

воспитанию

граждан

Республики

Казахстан на

2006-2008 годы

(разрабаты-

вается в

соответствии с

пунктом 153

постановления

Правительства

Республики

Казахстан от

31 марта 2006

года N 222)

2006-

2008

МОН

МКИ


27,9






Действующие научно-

технические программы



48



1


Республиканская

научно-

техническая

программа

"Разработка и

внедрение в

производство

оригинальных

фитопрепаратов

для развития

фармацевтичес-

кой промышлен-

ности Респуб-

лики Казахстан

на 2002-2006

годы (поста-

новление Пра-

вительства

Республики

Казахстан от

24 июля 2001

года N 996)

2002-

2006

МОН

127,2

144,1

49



2


Научно-техни-

ческая прог-

рамма "Научно-

техническое

обеспечение

мониторинга и

генетического

картирования

возбудителей

особо опасных

инфекций рас-

тений и живот-

ных для био-

безопасности"

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

4 февраля 2004

года N 135)

2004-

2006

МОН

70,0

79,8

50



3


Республиканская

научно-техниче-

ская программа

"Разработка

современных

технологий для

формирования

кластера по

биотехнологии

в Республике

Казахстан на

2006-2008 годы"

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

15 июня 2006

года N 554)

2006-

2008

МОН


450,0






Разрабатываемые научно-технические программы


51




1

Республиканская

научно-техниче-

ская программа

"Грипп птиц:

изучение,

разработка

средств и

методов борьбы

на 2006-2008

годы" (разраба-

тывается в

соответствии с

поручением

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан от 17

февраля 2006

года N

24-47/26)

2006-

2008

МОН


181,4

52




2

Республиканская

научно-техниче-

ская программа

"Научно-

техническое

обеспечение

биологической

и химической

безопасности

Республики

Казахстан на

2006-2008 годы"

(разрабаты-

вается в

соответствии с

Посланием Главы

государства

народу

Казахстана

от 18 февраля

2005 года)

2006-

2008

МОН


95,0






Итого по госу-

дарственному

органу:


10

37746,1

55374,7






государствен-

ные программы


4

37401,3

54206,9






из них

действующие


2

37401,3

54144,9






из них раз-

рабатываемые


2

0,0

62,0






отраслевые

программы


1

147,6

217,5






из них

действующие


1

147,6

217,5






научно-

технические

программы:


5

197,2

950,3






из них

действующие


3

197,2

673,9






из них раз-

рабатываемые


2

0,0

276,4






Министерство здравоохранения Республики Казахстан (226)







Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

53

1




Государствен-

ная программа

реформирования

и развития

здравоохране-

ния Республики

Казахстан на

2005-2010 годы (Указ

Президента

Республики

Казахстан от

13 сентября

2004 года

N 1438,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

13 октября

2004 года

N 1050)

2005-

2010

МЗ

33080,9

53875,8

54



1


Комплексная

программа

"Здоровый

образ жизни"

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

30 июня 1999

года N 905)

1999-

2010

МЗ

43,8

88,6

55



2


Программа по

усилению борьбы

с туберкулезом

в Республике

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

13 августа 2004

года N 850)

2004-

2006

МЗ

516,7

445,6






Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

56




1

Программа по

противодействию

эпидемии СПИД в

Республике

Казахстан

(разрабаты-

вается в

соответствии с

поручением

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан

Д. Ахметова от

1 декабря 2005

года N 6703)

2006-

2010

МЗ








Итого по госу-

дарственному

органу:


4

33641,4

54410,0






государствен-

ные программы


1

33080,9

53875,8






из них

действующие


1

33080,9

53875,8






отраслевые программы


3

560,5

534,2






из них

действующие


2

560,5

534,2






из них

разрабатываемые


1

0,0

0,0






Министерство энергетики и минеральных

ресурсов Республики Казахстан (231)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

57

1




Государствен-

ная программа

освоения ка-

захстанского

сектора Кас-

пийского моря

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 16 мая 2003

года N 1095,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

21 августа 2003

года N 843)

2003-

2015

МЭМР, АО

"НК

"Каз-

мунай-

Газ"

(по

согла-

сова-

нию)

500,0

300,0

58



1


Программа раз-

вития электро-

энергетики до

2030 года

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

9 апреля 1999

года N 384)

1999-

2030

МЭМР



59



2


Программа кон-

сервации урано-

добывающих

предприятий и

ликвидации последствий

разработки

урановых место-

рождений на

2001-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

25 июля 2001

года N 1006)

2001-

2010

МЭМР

465,0

700,5

60



3


Программа раз-

вития ресурс-

ной базы мине-

рально-сырье-

вого комплекса

страны на

2003-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

29 декабря

2002 года

N 1449)

2003-

2010

МЭМР

2346,1

4963,1

61



4


Программа раз-

вития нефте-

химической про-

мышленности

Республики

Казахстан на

2004-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

29 января 2004

года N 101)

2004-

2010

МЭМР

34,0

34,0

62



5


Программа раз-

вития газовой

отрасли Рес-

публики Казах-

стан на 2004-

2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

18 июня 2004

года N 669)

2004-

2010

МЭМР, акимы

облас-

тей,

гг.

Астаны

и Ал-

маты,

АО "НК

"Каз-

мунай-

Газ"

(по

согла-

сова-

нию)

6500,0


63



6


Программа раз-

вития урановой

промышленности

Республики

Казахстан на

2004-2015 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

23 января 2004

года N 78)

2004-

2015

МЭМР








Действующие научно-

технические программы



64



1


Научно-техниче-

ская программа

"Развитие

атомной

энергетики в

Республике

Казахстан" на

2004-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

12 апреля 2004

года N 405)

2004-

2008

МЭМР

522,9

580,9






Итого по госу-

дарственному

органу:


8

10368,0

6578,5






государствен-

ные программы


1

500,0

300,0






из них

действующие


1

500,0

300,0






отраслевые

программы


6

9345,1

5697,6






из них

действующие


6

9345,1

5697,6






научно-

технические программы


1

522,9

580,9






из них действующие


1

522,9

580,9






Министерство индустрии и торговли Республики

Казахстан (233)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

65

1




Стратегия

индустриально-

инновационного

развития Рес-

публики Казах-

стан на 2003-

2015 годы

(Указ

Президента

Республики

Казахстан от

17 мая 2003

года N 1096,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

17 июля 2003

года N 712-1)

2003-

2015

МИТ, МЭБП

29325,2

24554,9

66

2




Государственная

программа

развития жи-

лищного строи-

тельства в

Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(Указ Президента

Республики

Казахстан от

11 июня 2004

года N 1388)

2005-

2007

МИТ,

МЭБП, МФ,

Нац-

банк

(по

согла-

сова-

нию)

60225,0

62832,0

67



1


Программа раз-

вития национа-

льных систем

стандартизации

и сертификации

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 6

февраля 2004

года N 148)

2004- 2006

МИТ

205,4

161,5

68



2


Программа раз-

вития госу-

дарственной

системы обес-

печения един-

ства измерений

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

16 марта 2004

года N 321)

2004- 2006

МИТ

1692,1

1760,3

69



3


Программа раз-

вития промыш-

ленности строительных

материалов,

изделий и кон-

струкций в

Республике

Казахстан на

2005-2014 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

13 декабря

2004 года

N 1305)

2005-

2014

МИТ

0,0

47,0

70



4


Программа по

формированию

и развитию

национальной

инновационной

системы

Республики

Казахстан на

2005-2015 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

25 апреля 2005

года N 387)

2005-

2007

МИТ,

МОН,

заин-

тере-

сован-

ные

госу-

дарст-

венные

орга-

ны,

акимы

облас-

тей,

гг.

Астаны

и

Алма-

ты, АО

"НИФ" (по

согла-

сова-

нию)

6654,9


71



5


Программа ус-

коренных мер

по развитию

малого и сред-

него предпри-

нимательства

в Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

12 мая 2005

года N 450)

2005-

2007

МИТ

11542,5

10057,0






Разрабатываемые государственные и отраслевые

(секторальные) программы

72




1

Программа

развития

жилищно-

коммунальной

сферы в

Республике

Казахстан на

2006-2008 годы

(разрабаты-

вается в

соответствии

с п. 121

постановления

Правительства

Республики

Казахстан от

31 марта 2006

года N 222)

2006-

2008

МИТ, акимы

облас-

тей,

гг.

Астаны

и

Алматы



73




2

Отраслевая

программа

проектного

обеспечения

строительства

и дальнейшего

совершенствова-

ния системы

государственных

нормативов в

области

архитектурной,

градострои-

тельной и

строительной

деятельности,

жилищно-

коммунального

хозяйства в

Республике

Казахстан на

2006-2008 годы

(разрабаты-

вается в

соответствии с

поручением

Заместителя

Премьер-

Министра

С. Мынбаева от

28 июля 2005

года N

17-84/002-541

(п. 14))

2006-

2008

МИТ


201,5






Действующие научно-

технические программы



74



1


Научно-техни-

ческая прог-

рамма "Научно-

техническое

обеспечение

устойчивого

функционирова-

ния и страте-

гических прио-

ритетов разви-

тия горно-ме-

таллургическо-

го комплекса

Республики

Казахстан" на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

17 февраля

2004 года

N 187 дсп)

2004-

2006

МИТ

233,8

220,0

75



2


Научно-техни-

ческая прог-

рамма "Разра-

ботка новых

противоинфек-

ционных препа-

ратов на 2004-

2007 годы"

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

25 июня 2004

года N 703)

2004-

2007

МИТ

308,7

577,0

76



3


Научно-техниче-

ская программа

"Разработка

перспективных

новых

материалов

различного

назначения" на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

13 апреля 2006

года N 274)

2006-

2008

МИТ


167,5






Итого по госу-

дарственному

органу:


12

110187,7

100578,7






государствен-

ные программы:


2

89550,2

87386,9






из них

действующие


2

89550,2

87386,9






отраслевые

программы:


7

20095,0

12227,3






из них

действующие


5

20095,0

12025,8






из них раз-

рабатываемые


2

0,0

201,5






научно-

технические

программы:


3

542,5

964,5






из них

действующие


3

542,5

964,5






Министерство охраны и окружающей среды

Республики Казахстан (234)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

77



1


Программа "Ох-

рана окружаю-

щей среды

Республики

Казахстан на

2005-2007 годы"

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

6 декабря 2004

года N 1278)

2005-

2007

МООС

1529,0

2051,6

78



2


Программа по

борьбе с опус-

тыниванием в

Республике

Казахстан на

2005-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 января 2005

года N 49)

2005-

2010

МООС

42,3

41,9






Итого по госу-

дарственному

органу:


2

1571,3

2093,5






отраслевые

программы:


2

1571,3

2093,5






из них

действующие


2

1571,3

2093,5






Генеральная прокуратура

Республики Казахстан (502)








Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

79



1


Программа раз-

вития государ-

ственной пра-

вовой статис-

тики и специа-

льных учетов

в Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 декабря

2004 года

N 1374)

2005-

2007

ГП (по

согла-

сова-

нию)


1120,7






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

0,0

1120,7






отраслевые

программы:


1

0,0

1120,7






из них

действующие


1

0,0

1120,7






Агентство Республики Казахстан по

информатизации и связи (603)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

80

1




Государствен-

ная программа

формирований

"электронного

Правительства"

в Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(Указ Прези-

дента Респуб-

лики Казахстан

от 10 ноября

2004 года

N 1471,

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

8 декабря 2004

года N 1286)

2005-

2007

АИС

4515,0

5424,1

81



1


Программа раз-

вития почтово-

сберегательной

системы на

2005-2010 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

20 октября

2004 года

N 1077)

2005-

2010

АИС

1444,7

900,0

82



2


Программа

развития

отрасли теле-

коммуникаций

Республики

Казахстан на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

РК от 7 июня

2006 г. N 519)

2006-

2008

АИС


25,3






Итого по госу-

дарственному

органу:


3

5959,7

6349,4






государствен-

ные программы:


1

4515,0

5424,1






из них

действующие


1

4515,0

5424,1






отраслевые

программы:


2

1444,7

925,3






из них

действующие


2

1444,7

925,3






Агентство Республики

Казахстан по статистике

(606)








Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

83



1


Программа

совершенст-

вования

государственной

статистики

Республики

Казахстан на

2006-2008 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 6

февраля 2006

года N 71)

2006-

2008

АС


52,4






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

0,0

52,4






отраслевые

программы:


1

0,0

52,4






из них

действующие


1

0,0

52,4






Агентство Республики Казахстан по управлению

земельными ресурсами (614)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

84



1


Программа по

рациональному

использованию

земель сельско-

хозяйственного назначения (постановление Правительства

Республики

Казахстан от

5 января 2005

года N 3)

2005-

2007

АЗР, МСХ

1474,7

986,8

85



2


Программа раз-

вития геодезии

и картографии

в Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

31 декабря

2004 года

N 1455)

2005-

2007

АЗР

214,4

314,4






Итого по госу-

дарственному

органу:


2

1689,1

1301,2






отраслевые

программы:


2

1689,1

1301,2






из них

действующие


2

1689,1

1301,2






Агентство Республики Казахстан по борьбе с

экономической и коррупционной преступностью

(финансовая полиция) (618)






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

86



1


Программа

борьбы с пра-

вонарушениями

в сфере эконо-

мики в

Республике

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

27 декабря

2004 года

N 1401)

2005-

2007

АБЭКП,

другие

заин-

тере-

сован-

ные госу-

дарст-

венные

органы



87


1



Государственная

программа

борьбы с кор-

рупцией на 2006-2010 годы

(Указ

Президента

Республики

Казахстан от

23 декабря 2005

года N 1686)

2006-

2010

АБЭКП,

другие

заин-

тере-

сован-

ные

госу-

дарст-

венные

органы








Итого по госу-

дарственному

органу:


2

0,0

0,0






государственные

программы:


1

0,0

0,0






из них

действующие


1

0,0

0,0






отраслевые

программы:


1

0,0

0,0






из них

действующие


1

0,0

0,0






Агентство Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансовых рынков и

финансовых организаций






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

88



1


Программа раз-

вития страхо-

вого рынка

Республики

Казахстан на

2004-2006 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

1 июля 2004

года N 729)

2004-

2006

АФН

(по

согла-

сова-

нию),

заин-

тере-

сован-

ные

госу-

дарст-

венные

органы



89



2


Программа раз-

вития накопи-

тельной пен-

сионной сис-

темы Республики

Казахстан на

2005-2007 годы

(постановление

Правительства

Республики

Казахстан от

24 декабря

2004 года

N 1359)

2005-

2007

АФН

(по

согла-

сова-

нию),

МТСЗН,

МФ,

МЭБП








Итого по госу-

дарственному

органу:


2

0,0

0,0






отраслевые программы:


2

0,0

0,0






из них действующие


2

0,0

0,0






Национальный Банк Республики Казахстан






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

90



1


Программа ли-

берализации

валютного ре-

жима в Респуб-

лике Казахстан

на 2005-2007

годы (поста-

новление Пра-

вительства Республики

Казахстан от

25 июня 2004

года N 705)

2005-

2007

Нац-

банк

(по

сог-

ласо-

ванию)








Итого по госу-

дарственному

органу:


1

0,0

0,0






отраслевые

программы:


1

0,0

0,0






из них

действующие


1

0,0

0,0






Аким г. Астаны






Действующие государственные и отраслевые

(секторальные) программы

91


1



Государствен-

ная программа

социально-эко-

номического

развития горо-

да Астаны на

2006-2010 годы

(Указ

Президента

Республики

Казахстан от 4

мая 2006 года

N 111)

2006-

2010

Аким

г.

Астаны


90748,3






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

0,0

90748,3






государственные

программы:


1

0,0

90748,3






из них раз-

действующие


1

0,0

90748,3






Аким г. Алматы






Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы

92

1




Государственная

программа

развития города Алматы

на 2003-2010 годы (Указ Президента Республики Казахстан

от 10 февраля

2003 года

N 1019)

2003-

2010

Аким

г.

Алма-

ты,

МЭБП

12255,1

22799,8






Итого по госу-

дарственному

органу:


1

12255,1

22799,8






государственные

программы:


1

12255,1

22799,8






из них

действующие


1

12255,1

22799,8



Коли-

чество

республиканский бюджет

2005 г.

2006 г.

Итого по

программам:

92

559327,3

836418,9

государственным

21

198676,4

342080,5

отраслевым

62

359388,3

491842,6

научно-техническим

9

1262,6

2495,7

Действующие

программы:

72

557482,1

831325,9

государственные

16

198093,8

340096,6

отраслевые

56

359388,3

491229,3

Разрабатываемые

программы:

11

582,6

2597,2

государственные

5

582,6

1983,9

отраслевые

6

0,0

613,3

Научно-технические

программы

9

1262,6

2495,7

действующие

7

1262,6

2219,3

разрабатываемые

2

0,0

276,4

      Программы, требующие соблюдения режима секретности (секретно)

      (продолжение таблицы)

N

Предполагаемые расходы (млн. тенге)

республиканский

бюджет

местные бюджеты

прочие расходы

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20























1

103,0











103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



























2

99,1

105,0









3

520,0

520,0









4











5

608,5










6











7

38,8


0,6


194,6






8

1503,0

1503,0









9

316,0

316,0










3085,4

2444,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1227,6

625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1227,6

625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1857,8

1819,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1857,8

1819,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























10

100,4

100,4










100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























11

3252,5

1714,8


115,0


















12

678,5

678,5










3931,0

2393,3

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


678,5

678,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


678,5

678,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3252,5

1714,8

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3252,5

1714,8

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























13






















14

4783,0

7594,0










4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























15



25003,5

26318,2



10147,6

10341,0



16











17

8824,0

6351,3









18











19

222,5










20

5012,9











14059,4

6351,3

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


14059,4

6351,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


14059,4

6351,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























21











22

363736,9



6519,0

6910,1






23



3251,5

3282,5

4327,2






24

31,0










25

1478,1

2168,4


5016,4

6614,8

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0























26











27











28











29

18363,0

19464,8









30

5504,8

744,2




















31












23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























32

1950,2

547,6










1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























33











34











35











36











37

8254,7

6122,0









38

792,9





















39











40












9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























41











42

66,5











66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























43

29961,8










44

62268,6

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2





45

162,4





















46

72,9

47,9


66,5

32,0

438,2





47

54,6

54,0



224,2

236,6
















48











49











50

477,0

506,0




















51

192,3

203,8









52

100,7

106,7










93290,3

46138,0

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0

0,0

0,0

0,0

0,0


92357,9

45321,5

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0

0,0

0,0

0,0

0,0


92230,4

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2

0,0

0,0

0,0

0,0


127,5

101,9

0,0

66,5

256,2

674,8

0,0

0,0

0,0

0,0


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


770,0

816,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


477,0

506,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























53

59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1





54

93,1

95,9


168,3

187,7

200,6





55






















56

828,0

831,2



645,0

605,3






59993,7

43944,8

10116,4

11639,6

14485,8

14459,0

0,0

0,0

0,0

0,0


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0


921,1

927,1

0,0

168,3

832,7

805,9

0,0

0,0

0,0

0,0


93,1

95,9

0,0

168,3

187,7

200,6

0,0

0,0

0,0

0,0


820,0

831,2

0,0

0,0

645,0

605,3

0,0

0,0

0,0

0,0























57

250,0

200,0









58











59

708,6

744,1









60

3285,1

3413,7









61











62











63











64

615,8

652,7










4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























65

5683,8

3805,5









66

65198,0










67

200,1

201,7









68

854,4










69

49,8










70











71

10000,0





















72











73

24,9

32,5




















74











75

578,9










76

177,6

188,2






0,3




82767,5

4227,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11129,2

234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11104,3

201,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


24,9

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0























77

1542,5










78

31,2











1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


































79

281,8











281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























80

13613,0

6150,0









81











82












13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























83

52,4

52,4










52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























84

1046,0










85

333,2











1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























86











87












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























88











89












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























90












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























91

55397,5

51187,9


11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0























92

27133,5

38592,0










27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


республикан-

ский бюджет

местный бюджет

прочие источники


2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.


766582,5

243233,6

56500,5

84146,6

62288,7

69826,1

10147,6

10341,3

0,0

0,0


325498,4

197172,1

53248,4

69045,4

43409,3

62602,1

10147,6

10341,0

0,0

0,0


438941,8

44404,1

3252,1

15101,2

18879,4

7224,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


757897,9

232237,7

56500,5

84080,1

61387,5

68546,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


319909,4

188797,7

53248,4

68978,9

43153,1

61927,3

10147,6

10341,0

0,0

0,0


437988,5

43440,0

3252,1

15101,2

18234,4

6618,7

0,0

0,0

0,0

0,0


6542,3

9338,5

0,0

66,5

901,2

1280,1

0,0

0,0

0,0

0,0


5589,0

8374,4

0,0

66,5

256,2

674,8

0,0

0,0

0,0

0,0


953,3

964,1

0,0

0,0

645,0

605,3

0,0

0,0

0,0

0,0


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


1849,3

1346,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


N

Предполагаемые расходы (млн. тенге)

республиканский

бюджет

местные бюджеты

прочие расходы

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20























1

103,0











103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



























2

99,1

105,0









3

520,0

520,0









4











5

608,5










6











7

38,8


0,6


194,6






8

1503,0

1503,0









9

316,0

316,0










3085,4

2444,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1227,6

625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1227,6

625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1857,8

1819,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1857,8

1819,0

0,6

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























10

100,4

100,4










100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


100,4

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























11

3252,5

1714,8


115,0


















12

678,5

678,5










3931,0

2393,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


678,5

678,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


678,5

678,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3252,5

1714,8

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3252,5

1714,8

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























13






















14

4783,0

7594,0










4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


4783,0

7594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























15



25003,5

26318,2



10147,6

10341,0



16











17

8824,0

6351,3









18











19

222,5










20

5012,9











14059,4

6351,3

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


14059,4

6351,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


14059,4

6351,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























21











22

363736,9



6519,0

6910,1






23



3251,5

3282,5

4327,2






24

31,0










25

1478,1

2168,4


5016,4

6614,8

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0


365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1

0,0

0,0

0,0

0,0























26











27











28











29

18363,0

19464,8









30

5504,8

744,2




















31












23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



23867,8

20209,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























32

1950,2

547,6










1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1950,2

547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























33











34











35











36











37

8254,7

6122,0









38

792,9





















39











40












9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


9047,6

6122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























41











42

66,5











66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























43

29961,8










44

62268,6

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2





45

162,4





















46

72,9

47,9


66,5

32,0

438,2





47

54,6

54,0



224,2

236,6
















48











49











50

477,0

506,0




















51

192,3

203,8









52

100,7

106,7










93290,3

46138,0

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0

0,0

0,0

0,0

0,0


92357,9

45321,5

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0

0,0

0,0

0,0

0,0


92230,4

45219,6

18128,5

19650,0

21811,2

44218,2

0,0

0,0

0,0

0,0


127,5

101,9

0,0

66,5

256,2

674,8

0,0

0,0

0,0

0,0


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


770,0

816,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


477,0

506,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























53

59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1





54

93,1

95,9


168,3

187,7

200,6





55






















56

828,0

831,2



645,0

605,3






59993,7

43944,8

10116,4

11639,6

14485,8

14459,0

0,0

0,0

0,0

0,0


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0


59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0


921,1

927,1

0,0

168,3

832,7

805,9

0,0

0,0

0,0

0,0


93,1

95,9

0,0

168,3

187,7

200,6

0,0

0,0

0,0

0,0


820,0

831,2

0,0

0,0

645,0

605,3

0,0

0,0

0,0

0,0























57

250,0

200,0









58











59

708,6

744,1









60

3285,1

3413,7









61











62











63











64

615,8

652,7










4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























65

5683,8

3805,5









66

65198,0










67

200,1

201,7









68

854,4










69

49,8










70











71

10000,0





















72











73

24,9

32,5




















74











75

578,9










76

177,6

188,2






0,3




82767,5

4227,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11129,2

234,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11104,3

201,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


24,9

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























77

1542,5










78

31,2











1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


































79

281,8











281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


281,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























80

13613,0

6150,0









81











82












13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13613,0

6150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























83

52,4

52,4










52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


52,4

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























84

1046,0










85

333,2











1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1379,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























86











87












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























88











89












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























90












0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























91

55397,5

51187,9


11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0


55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0

0,0

0,0

0,0

0,0























92

27133,5

38592,0










27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


республикан-

ский бюджет

местный бюджет

прочие источники


2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.


766582,5

243233,6

56500,5

84146,6

62288,7

69826,1

10147,6

10341,3

0,0

0,0


325498,4

197172,1

53248,4

69045,4

43409,3

62602,1

10147,6

10341,0

0,0

0,0


438941,8

44404,1

3252,1

15101,2

18879,4

7224,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


757897,9

232237,7

56500,5

84080,1

61387,5

68546,0

10147,6

10341,0

0,0

0,0


319909,4

188797,7

53248,4

68978,9

43153,1

61927,3

10147,6

10341,0

0,0

0,0


437988,5

43440,0

3252,1

15101,2

18234,4

6618,7

0,0

0,0

0,0

0,0


6542,3

9338,5

0,0

66,5

901,2

1280,1

0,0

0,0

0,0

0,0


5589,0

8374,4

0,0

66,5

256,2

674,8

0,0

0,0

0,0

0,0


953,3

964,1

0,0

0,0

645,0

605,3

0,0

0,0

0,0

0,0


2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


1849,3

1346,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0


293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884 <*>

      Сноска. В раздел 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 22 ноября 2006 года N 1103 ; от 6 декабря 2006 года N 1173 ; от 8 декабря 2006 года N 1186 ; от 8 декабря 2006 года N 1189 ; от 11 декабря 2006 года N 1188 ; от 11 декабря 2006 года N 1189 ; от 12 декабря 2006 года N 1196 ; от 27 декабря 2006 года N 1295 ; от 29 декабря 2006 года N 1314 ; от 04.04.2008 N 318 .

Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы
в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
и отраслевых (секторальных) программ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
НА 2006-2008 ГОДЫ тыс. тенге

N

Наименование

проекта

Адми-

нист-

ратор

бюд-

жетной

про-

граммы

Пе-

риод

реа-

ли-

за-

ции

Общая

стои-

мость

до

2006

года

Прогноз

после

2008

года

2006

год

2007

год

2008

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа развития образования

в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительство

Республиканс-

кой школы-ин-

терната для

одаренных де-

тей в городе

Астане

МОН

2005-

2007

960000

107000

414500

438500



2

Строительство

образователь-

ного центра

для детей-си-

рот с обуче-

нием на ка-

захском языке

в городе

Алматы

МОН

2004-

2008

6290049

1098969

1988900

2194363

1007817


3

Строительство

объектов вто-

рой очереди

университет-

ского

городка

Казахского

национального

университета

имени

Аль-Фараби в

городе Алматы

МОН

2005-2009

6609837

803954

1172910

1000000

2806568

826405

4

Строительство

школы-интер-

ната для де-

тей с пробле-

мами зрения в

городе Кара-

ганде на 250

мест

МОН

2005-

2007

550000

30000

335000

185000



5

Строительство

школы-интер-

ната для де-

тей с пробле-

мами зрения в

городе Алматы

на 250 мест

МОН

2005-

2008

1362885

30000


185000

1147885


6

Строительство

библиотеки

Евразийского

национального

университета

имени Л. Гу-

милева в го-

роде Астане

МОН

2005-

2007

1110400

150000

520500

439900



7

Строительство

плавательного

бассейна Се-

веро-Казах-

станского го-

сударственно-

го универси-

тета имени

М. Козыбаева

МОН

2006-2008

694777


210149

200000

284628


8

Реконструкция

и сейсмоуси-

ление учеб-

ного корпуса

Казахского

государствен-

ного женского

педагогичес-

кого институ-

та в городе

Алматы

МОН

2006

180000


180000




9

Строительство

Межрегиональ-

ного центра

по подготовке

и переподго-

товке кадров

технического

и обслуживаю-

щего

труда для

нефтегазовой

отрасли на

700 мест в

городе Атырау

Атырауской

области

МОН

2005-2007

2062088

290997

500000

1271091



10

Строительство

главного

учебного кор-

пуса Междуна-

родного

казахско-ту-

рецкого уни-

верситета

имени

Х.А. Ясави в

городе Тур-

кестане Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-2007

766284


200000

566284



10-1

Строительство

машинострои-

тельного

факультета и

учебно-

производст-

венного

центра

Западно-

Казахстанс-

кого аграрно-

технического

университета

имени

Жангир-хана

МОН

2006

561188


335000




11

Подготовка

специалистов

с высшим и

послевузовс-

ким профес-

сиональным

образованием

МОН

2006-

2008

74447902


14895220

25940236

33612446


12

Разработка

и апробация

учебников и

учебно-мето-

дических

комплексов

для организа-

ций образова-

ния, издание

и доставка

учебной ли-

тературы для

республикан-

ских органи-

заций, пре-

доставляющих

услуги в об-

ласти образо-

вания, и ка-

захской диас-

поры за рубе-

жом

МОН

2006-

2008

1208339


143705

208241

856393



ИТОГО по

Программе:





20895884

32628615

38567852

826405

Государственная программа реформирования и развития

здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

13

Строительство НИИ скорой

медицинской

помощи на 240

коек со стан-

цией скорой

помощи в го-

роде Астане

МЗ

2005-

2007

7326324

1265000

3000000

3061324



14

Строительство

республиканс-

кого детского

реабилитацио-

нного центра

в городе

Астане

МЗ

2004-

2007

6530700

2932000

3390287

208413



15

Расширение и реконструкция

Казахской го-

сударственной

медицинской

академии по

улице Бейбит-

шилик в горо-

де Астане

МЗ

2005-

2006

1850000

800000

1050000




16

Строительство

учебного кор-

пуса Южно-

Казахстанской

Государствен-

ной медицин-

ской академии

в городе

Шымкенте

Южно-Казах-

станской

области

МЗ

2006

100300


100300




17

Строительство

спортивного и лекционного

зала Государ-

ственной ме-

дицинской

академии в

городе Шым-

кент Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2006

44700


44700




18

Строительство лечебного

корпуса на

150 коек при

РГКП "Научный

центр педиат-

рии и детской

хирургии" в

городе Алматы

МЗ

2005-

2008

2257550

68000

664000

700000

825550


19

Строительство

республикан-

ского науч-

ного центра

нейрохирургии

на 160 коек

в городе

Астане

МЗ

2005-

2007

7243700

538000

3003745

3701955



20

Строительство

диагностичес-

кого центра

на 500 посещений в смену в городе Астане

МЗ

2005-

2007

6109483

284500

4746891

1078092



21

Строительство спального

корпуса Рес-

публиканского

детского реа-

билитационно-

го центра

"Балбулак" на

125 коек в

городе Алматы

МЗ

2005-

2007

195905

50000

109770

36135



22

Создание ин-

формационных

систем здра-

воохранения

МЗ

2003-

2009

12844225

347883

883415

1068048

6512294

4032585

23

Подготовка

специалистов

со средним,

высшим и пос-

левузовским

профессиона-

льным образо-

ванием в об-

ласти здраво-

охранения

МЗ

2006-

2008

8960732


1649568

3250450

4060714


24

Прикладные

научные исследования в области здраво-

охранения

МЗ

2006-

2008

2424693


980693

722000

722000



Итого по

программе





19623369

13826417

12120558

4032585

Государственная программа развития

сельских территорий на 2004-2010 годы

25

Развитие те-

лемедицины и

мобильной ме-

дицины в

сельском здравоохране-

нии

МЗ

2004-

2009

3582320

601145

439936

496437

467638

1577164


Итого по Программе:





439936

496437

467638

1577164

Государственная программа развития автодорожной отрасли

Республики Казахстан на 2006-2010 годы

26

Проект развития

автодорожной

отрасли (Алматы

- Бишкек)

МТК

2001-

2006

14302688

13069039

1233649




27

Реконструк-

ция

автодороги

Актау-Атырау

МТК

2003-

2010

41170222

537001

8875681

10067194

1055294

20635052

28

Реабилитация

автодороги

Боровое-

Кокшетау-

Петропавлов-

ск-граница

Российской

Федерации

МТК

2003-

2008

12969353

73937

952203

3330834

8612379


29

Реконструк-

ция авто-

дороги гра-

ница

Российской

Федерации-

Уральск -

Актобе

МТК

2002-

2006

12294194

8627146

2967048

700000



30

Реконструк-

ция дорожной

сети

в Западном

Казахстане

МТК

2001-

2007

55553216

45592749

6339600

3620867



31

Реконструк-

ция автодо-

роги Карабу-

так - Иргиз

- граница

Кызылордин-

ской области

МТК

2002-

2009

9405869

1720799


1233919

3000000

3451151

32

Реконструк-

ция авто-

дороги Омск

- Павлодар -

Майкапшагай

МТК

2002-2010

83404492

195755

2400502

2872000

5579617

72356618

33

Реконструк-

ция автодо-

роги Астана

- Костанай

- Челябинск

МТК

2003-2008

36147806

13152570

9807138

5851133

7336965


34

Строитель-

ство автодо-

роги Риддер

- граница

Российской

Федерации

МТК

2001-

2006

1604082

1443523

160559




35

Реконструк-

ция автодо-

роги Алматы

- Астана -

Петропавлов-

ск - граница

Российской

Федерации на

участке

"Астана -

Щучинск"

МТК

2004-2008

65640000

150000

6508078

19131000

39850922


36

Реконструк-

ция автодо-

роги Самара

- Шымкент

на участке

граница

Актюбинской

области - Аральск - Кызылорда - Туркестан - Шымкент

МТК

2007-2010

38992936

184238


6600000

6600000

25608698

37

Реконструк-

ция автодо-

роги Хоргос - Алматы - Кордай-

Тараз-Шым-

кент-граница

Узбекистана на участке "Кордай-

Тараз-Шым-

кент-граница

Узбекистана"

МТК

2007-

2010

76769174



5702531

6302532

64764111

38

Реконструк-

ция авто-

дороги

Таскескен - Бахты (гра-

ница КНР)

МТК

2005-

2009

15284340

62380

1250000

2269000

6886293

4816667

39

Реконструк-

ция авто-

дороги Ак-

сай-Чунджа-

Кольжат

МТК

2005-

2008

7154130

49130

2100000

2105000

2900000


40

Реконструк-

ция авто-

дороги Алматы-Аста-

на

МТК

1999-

2006

22618071

21987091

630980




41

Реконструк-

ция авто-

дороги

Ушарал - Достык

МТК

2005-

2010

4241714

403001




3838713

42

Строитель-

ство моста

через реку

Кигач

МТК

2006-2007

1974800


600000

1374800



43

Перерасчет имеющейся проектно-

сметной докумен-

тации авто-

дороги Аста-

на-Костанай-Челябинск

МТК

2006

9550


9550




44

Перерасчет имеющейся проектно-

сметной

документации

автодороги Самара-Шым-

кент

МТК

2006

75450


75450




45

Перерасчет имеющейся проектно-

сметной

докумен-

тации авто-

дороги Актау-Атырау

МТК

2006

93269


93269




46

Перерасчет имеющейся проектно-

сметной

документации

автодороги Омск-Павло-

дар-Майкап-

шагай

МТК

2006

28900


28900




47

Перерасчет имеющейся проектно-

сметной

документации

автодороги

Алматы-Усть-

Каменогорск

(Алматинская

область)

МТК

2006

45630


45630




48

Разработка новой про-

ектно-смет-

ной докумен-

тации участ-

ка Астана-

Петропавлов-

ск через город Кокшетау-

автодороги Боровое-

Кокшетау-

Петропавлов-

ск-граница Российской Федерации

МТК

2006

38745


38745




49

Разработка новой проектно-

сметной

документации

участка

граница

Российской

Федерации (на Екате-

ринбург)-

Алматы

автодороги Астана-Кос-

танай-Челя-

бинск

МТК

2006

39656


39656




50

Разработка новой про-

ектно-смет-

ной докумен-

тации автодороги Самара-

Шымкент, в том числе участка об-

ход города Актобе

МТК

2006

42350


42350




51

(исключена - постановлением Правительства РК от 12 декабря 2006 года N 1196)

52

Разработка новой про-

ектно-смет-

ной докумен-

тации участ-

ка Астра-

хань-Атырау автодороги Актау-Атырау

МТК

2006

23500


23500




53

Разработка новой про-

ектно-смет-

ной докумен-

тации авто-

дороги Омск-

Павлодар-

Майкапшагай

МТК

2006

30250


30250




54

Разработка новой про-

ектно-

сметной

документации

автодороги Таскескен-

Бахты (гра-

ница Китай-

ской Народ-

ной Респуб-

лики)

МТК

2006

6500


6500




55

Разработка

новой

проектно-

сметной

документации

автодороги

Алматы-Усть-Каменогорск (Алматинская область)

МТК

2006

23500


23500




56

Прикладные

научные

исследования

области

дорожной

отрасли

МТК

2006-2008

147082


46200

48972

51910



Итого по Программе:





44328938

64907250

88175912

195471010

Государственная программа формирования "электронного

правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

57

Развитие

информацион-

ной системы

"Реестр

налогопла-

тельщиков и

объектов

налогообло-

жения

"РНИОН"

МФ

2001-

2007

710369

551369

79000

80000



58

Развитие ин-

тегрирован-

ной налого-

вой информа-

ционной сис-

темы "ИНИС РК"

МФ

2001-

2007

7286252

5312131

1008010

966111



59

Развитие

информацион-

ной системы

по государс-

твенным закупкам

МФ

2002-

2007

328484

184356

84959

59169



60

Развитие та-

моженной ин-

формационной

системы

"ТАИС"

МФ

2002-

2007

1165894

737582

118552

309760



61

Создание ин-

формационной

системы

"Электронная

таможня"

МФ

2005-2007

1550000

500000

500000

550000



62

Создание

интегриро-

ванной

информацион-

ной

финансовой

системы

МФ

2006-2007

1478378


169828

1308550



63

Создание го-

сударствен-

ных баз

данных

АИС

2002-2007

2199084

1079782

614431

504871



64

Создание

единой системы

электронного

документо-

оборота гос-

ударствен-

ных"органов

АИС

2001-2006

1784864

1436043

348821




65

Создание ин-

формационной

инфраструк-

туры гос-

ударствен-

ных органов

АИС

2002-2007

1888142

772925

697782

417435



66

Создание

центра

компетенции

"электрон-

ного

правительст-

ва"

АИС

2006-2007

134000


54000

80000



67

Создание се-

тей общедос-

тупных пунк-

тов доступа

и обучения

населения основам

взаимодейс-

твия с

"электронным

правительст-

вом"

АИС

2006-2007

665007


470007

195000



68

Создание

комплексной

системы пре-

доставления

услуг

"Goverment

to Gover-

ment", "Goverment

to Consumer"

АИС

2006

210000


210000




69

Создание инфраструк-

туры откры-

тых ключей

национальной идентифика-

ционной

системы

Республики

Казахстан

АИС

2006-2009

1703918


200000

477056

500908

525954

70

Создание системы

защиты

инфраструк-

туры "элек-

тронного правитель-

ства"

АИС

2006-2007

370760


100000

270760



71

Создание ин-

формационной

системы

"Реестр государс-

твенных услуг"

АИС

2006-2007

229993


94993

135000



72

Создание

автоматизи-

рованной

информацион-

ной системы

Государс-

твенного

земельного

кадастра

АУЗР

2002-

2007

2378900

1454900

600000

324000



73

Создание

ситуационной

системы государс-

твенного

управления

МЭБП

2003-2007

477212

407212

20000

50000



74

Создание единой автоматизи-

рованной системы управления отраслями агропромыш-

ленного ком-

плекса

Республики

Казахстан

"E-

Agriculture"

МСХ

2006-2010

2307201


53700

639850

684254

929397


ИТОГО по

Программе:





5424083

6367562

1185162

1455351

Государственная программа "Развитие космической

деятельности в Республике Казахстан"

75

Создание на

космодроме

"Байконур"

космического

ракетного

комплекса

"Байтерек"

МОН

2005-2008

27865400

6585000

5994400

11842000

3444000


76

Создание авиационного

ракетно-кос-

мического

комплекса

"Ишим"

МОН

2005-2007

18404422

500000

1000000

16904422



77

Научно-иссле-

довательские

и опытно-

конструктор-

ские работы

МОН

2005-2007

3402200


2232600

1169600




ИТОГО по

Программе:





9227000

29916022

3444000


Стратегия индустриально-инновационного развития

Республики Казахстан на 2003-2015 годы

78

Строительство

Национального центра био-

технологий

Республики

Казахстан

МОН

2006-

2008

8495336


600000

4886810

3008526


79

Организация

лизинга тех-

ники и обору-

дования для

выращивания

хлопчатника,

развития

текстильной

и швейной

промышленнос-

ти в рамках

пилотного

кластера

"текстильная

промышленнос-

ть" через АО

"Банк Разви-

тия Казахста-

на"

МИТ

2006

5080000


5080000





ИТОГО по

Стратегии:





5680000

4886810

3008526


Государственная программа социально-экономического

развития города Астаны на 2006-2010 годы

80

Строительство междунар-

одного аэро-

порта в

городе

Астане

МТК

1998-

2006

36635480

36082658

552822




81

Строитель-

ство респуб-

ликанского велотрека в городе Астане

МТС

2005-

2006

4900000

900000

4000000




82

Строитель-

ство Дома

Министерств

в городе Астане

УДП

2005-

2006

31007640

10808000

20199640




83

Строительство Дворца Мира и

Согласия в

городе Астане

УДП

2005-2006

9684200

2402500

4897500




84

Строительство стадиона в городе Астане

(левый

берег)

УДП

2005-2007

5107631

800000

2200000

2107631



85

Строительство крытого

гаража на

400 легко-

вых авто-

мобилей с

вспомога-

тельными

помещениями

на левом

берегу реки

Ишим в горо-

де Астане

УДП

2004-2007

646400

22050

422678

201672




ИТОГО по

Программе:





32272640

2309303



Государственная программа развития города Алматы

на 2003-2010 годы

86

Реконструк-

ция комплек-

са зданий

Республикан-

ского гос-

ударствен-

ного казенного

предприятия

"Централь-

ная научная

библиотека"

в городе

Алматы

МОН

2005-2007

810000

126638

341681

341681



87

Строительст-

во республи-

канской

школы-интер-

ната для

одаренных в

спорте детей

в микрорай-

оне

"Шанырак" в

городе Алматы

МТС

2003-2006

1643010

700320

942690





ИТОГО по

Программе:





1284371

341681



Государственная программа развития физической

культуры и спорта на 2006-2008 годы

88

Строитель-

ство респуб-

ликанской

базы олим-

пийской под-

готовки в

Алматинской

области

МТС

2004-2006

5311236

2204036

3107200




89

Строительст-

во республи-

канской

лыжной базы

в городе

Щучинске

в Акмолинс-

кой области

МТС

2005-2007

3565397

153760

2500000

911637




ИТОГО по

Программе:





5607200

911637



Отраслевая программа "Питьевые воды"

на 2002-2010 годы

90

Отраслевой

проект разви-

тия водоснаб-

жения и кана-

лизации сель-

ских террито-

рий

МСХ

2004-2009

7382127

350516

322258

2227321

2347400

2134632

91

Водоснабжение

Казалинска

(Новоказалин-

ска) Кызылор-

динской

области

МСХ

2003-2006

976282

676020

300262




92

Водоснабжение сельских

населенных

пунктов в

Республике

Казахстан

МСХ

2004-2006

1130555

793529

337026




93

Строительство ветки подклю-

чения поселка

Боровое Акмо-

линской об-

ласти к Кок-

шетаускому

промводопро-

воду

МСХ

2006-2008

670695


250000

300000

120695


94

Реконструк-

ция водопро-

водных сетей

в с.

Валиханова

Жаркаинского

района

Акмолинской

области

МСХ

2004-2006

57860

35001

22859




95

Реконструк-

ция Бозойс-

кого группо-

вого водопро-

вода Алматин-

кой области

(1 очередь)

МСХ

2006-2007

264549


50000

214549



96

Реконструк-

ция Тургень-

ского груп-

пового водо-

провода в Енбекши-

Казахском

районе

Алматинской области. 2-я очередь строительст-

ва, второй

пусковой ком-

плекс посе-

лок Шатай,

поселок

Талдыбулак,

поселок

Ленино

МСХ

2006-2007

197500


120670

76830



97

Строительство водопровода Коскулак-Тас-

шагыл Кызыл-

кугинского

района Аты-

рауской об-

ласти

МСХ

2004-2006

142000

57000

85000




98

Кояндинский групповой водопровод в Курмангаз-

инском райо-

не Атырау-

ской области (II-я оче-

редь)

МСХ

2003-2006

344331

334331

10000




99

Реконструк-

ция Бельагач-

ского груп-

пового водо-

провода в Восточно-

Казахстанс-

кой области

(II-я очер-

едь)

МСХ

2005-2007

748918

100000

250000

398918



100

Реконструк-

ция Северной

ветки Камен-

ского группо-

вого водопро-

вода (2-я

очередь) в

Западно-

Казахстанс-

кой области

МСХ

2006-2007

126426


76426

50000



101

Реконструк-

ция Урдинско-

го группово-

го водопро-

вода (1-ая очередь) в Западно-Каз-

ахстанской

области

МСХ

2003-2006

78555

61154

17401




102

Реконструк-

ция Урдинско-

го группово-

го водопрово-

да (2-ая очередь) в

Западно-Каз-

ахстанской

области

МСХ

2004-2006

67270

58510

8760




103

Магистральный водовод Токрау-Балхаш от площадки ГНС до

площадки резервуаров на отметке 425 Караган-

динской об-

ласти

МСХ

2006-2008

1469282


350000

841106

278176


104

Строитель-

ство Арало-

Сарыбулакс-

кого группо-

вого водо-

провода (IV

очередь) в

Кызылординс-

кой области.

Подключение

разводящих

сетей в аулах

Актан батыр,

Жанкожа ба-

тыр, Бекарыс-

тан би, Май-

даколь, Тук-

тибаева Каза-

линского рай-

она

МСХ

2005-2006

449649

201718

247931




105

Строитель-

ство Арало-

Сарыбулакс-

кого группо-

вого водопро-

вода (V

очередь) в

Кызылординс-

кой области

МСХ

2005-

2009

2262500

53000

125000

575000

800000

709500

106

Строитель-

ство Октябрь-

ского груп-

пового водо-

провода Кы-

зылординской

области

МСХ

2005-

2008

864600

17300

186700

363300

297300


107

Строитель-

ство водоза-

борных соору-

жений в но-

вых посел-

ках Бекет-1.

Жансеит, Ор-

такшыл с под-

ключением к

Жиделинскому

водоводу

Шиелийского

района, Кы-

зылординской

области

МСХ

2005-

2006

179339

93839

85500




108

Строитель-

ство ветки

подключения

Поселка Жан-

акорган к

Жидельинско-

му группо-

вому водо-

проводу в

Кызылординс-

кой области

МСХ

2006-

2008

453654


60000

200000

193654


109

II очередь локальной системы организации водоснабжения населенных пунктов в Повлодарской области. Железинский

район с.Михайловка. Реконструкция существующей водопроводной сети

МСХ

2004-2006

25976

20257

5719




110

III очередь локальной системы

организации

водоснабжения

населенных

пунктов в

Павлодарской

области.

Железинский

район

с.Алаколь.

Реконструкция

существующий водопроводной сети

МСХ

2004-2006

26642

13433

13209




111

Реконструк-

ция Булаевс-

кого группо-

вого водо-

провода

(II-я очере-

дь) в

Северо-Каз-

ахстанской

области

МСХ

2003-2006

952742

628300

324442




112

Реконструк-

ция Ишимско-

го группово-

го водопро-

вода (II-я

очередь) в

Северо-Каз-

ахстанской

области

МСХ

2003-

2006

626820

532341

94479




113

Реконструк-

ция Тасты-

Шуйского

группового

водопровода

Сузакского

района Южно-

Казахстанс-

кой области

МСХ

2006-

2007

299438

5762

139644

154032



114

Реконструк-

ция (сегмен-

тация) Дарба-

зинского

группового

водопровода

Сарыагашско-

го района

Южно-Казахс-

танской об-

ласти

МСХ

2006-

2007

523567

9970

250000

263597



115

Кентау-Тур-

кестанский

групповой

водопровод

в Южно-Казах-

станской об-

ласти

МСХ

2002-2006

1492068

1181107

310961




116

Реконструк-

ция Жетысай-

ского группо-

вого водопро-

вода Махта-

аральского

района Южно-Казахс-

танской об-

ласти

МСХ

2006-2008

797637


100000

397637

300000



ИТОГО по Программе:





4144247

6062290

4337225

2844132

Программа по комплексному решению проблем

Приаралья на 2004-2006 годы

117

Регулирование

русла реки

Сырдарьи и

сохранение северной час-

ти Аральского

моря

МСХ

2001-2007

11036169

9020830

1246164

769175



118

Водоснабжение

и санитария

населенных

пунктов ре-

гиона Араль-

ского моря

МСХ

2002-2006

2097909

1663410

434499




119

Реконструкция

притока Кара-

узек с голов-

ным сбросным

сооружением в

Кызылординс-

кой области

МСХ

2004-2006

810000

400000

410000




120

Строитель-

ство главных

напорных кол-

лекторов с

канализацион-

но-насосными

станциями 1

и 12 до

станции био-

логической

очистки сточ-

ных вод в

городе Кызыл-

орда Кызыл-

ординской

области

МООС

2006-2007

955731


755731

200000




ИТОГО по

Программе:





2846394

969175



Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

121

Сохранение

лесов и уве-

личение ле-

систости тер-

ритории рес-

публики

МСХ

2006-2009

8230800


54246

1514332

1051600

5610622


ИТОГО по

Программе:





54246

1514332

1051600

5610622

Программа развития отрасли гражданской авиации

на 2006-2008 годы

122

Реконструк-

ция междунар-

одного аэро-

порта в

городе Актобе Актюбинской

области

МТК

2004-

2007

6243538

3114975

1433497

1695066



123

Реконструк-

ция аэропор-

та в городе

Павлодар Пав-

лодарской области

МТК

2006

1084059


1084059




124

Реконструк-

ция аэропор-

та в городе

Шымкент Южно-

Казахстанс-

кой области

МТК

2006-2007

5405758


2305013

3100745




ИТОГО по

Программе:





4822569

4795811



Государственная программа освоения

казахстанского сектора Каспийского моря

125

Создание сис-

темы управ-

ления движен-

ием судов в

Тупкараганс-

ком заливе

Мангистаус-

кой области

МТК

2006-2007

321380


160690

160690




ИТОГО по

Программе:





160690

160690



Отраслевая программа "Развитие таможенной службы

Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

126

Развитие и

строительство

приграничных

таможенных

постов, еди-

ных контроль-

но-пропускных

пунктов, объектов

таможенной

инфраструктуры

МФ

2004-2007

4119254

2473184

1068858

577212



127

Строительство

единых конт-

рольно-про-

пускных пунк-

тов на желез-

нодорожных

пунктах про-

пуска

МФ

2004-2009

10250450

1041849

771265

1372949

547554

6516833

128

Строительство пункта про-

пуска на ж/д

пунктах про-

пуска "Дос-

тык"


2004-2006

840999

532485

308514




129

Строительство

жилья для

сотрудников

таможни

"Достык"

МФ

2004-2006

541628

496400

45228




130

Строительства

котельной к жилым домам таможни "Достык"

МФ

2006

29055


29055





ИТОГО по Программе:





2222920

1950161

547554

6516833

Программа развития государственной системы обеспечения

единства измерений на 2004-2006 годы

131

Строительство

Эталонного

центра в го-

роде Астане

МИТ

2003-2006

2141683

1442490

699193





ИТОГО по

Программе:





699193




Программа по комплексному решению проблем бывшего

Семипалатинского испытательного полигона

на 2005-2007 годы

132

Создание

Казахстанского

термоядерного

материаловед-

ческого реак-

тора Токамак

МЭМР

2003-2008

3651678

1776899

1072970

512929

288880



ИТОГО по

Программе:





1072970

512929

288880


Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы

Республики Казахстан на 2004-2006 годы

133

Реконструкция

учреждения

ЛА-155/12 под

исправитель-

ную колонию

строгого ре-

жима на 1500

мест в посел-

ке Заречный

Алматинской

области

МЮ

2001-2006

1729320

915250

814070




134

Реконструкция

учреждения

РУ-170/3 под

исправитель-

ную колонию

строгого ре-

жима на 900

мест в Запа-

дно-Казах-

станской об-

ласти в горо-

де Уральске

МЮ

2001-2007

1173090

30570

571260

571260



135

Реконструкция

наркологи-

ческого дис-

пансера и

завода стен-

овых матер-

иалов под

исправитель-

ную колонию

общего режима

на 1000 мест

в городе

Кызылорде

МЮ

2001-2006

1208150

1044000

164150




136

Реконструкция

производст-

венных корпу-

сов N 822 и

823 ОАО "Хим-

пром" под

исправитель-

ную колонию

особого режи-

ма на 1500

мест в городе

Павлодаре Павлодарской области

МЮ

2004-2008

3860000

383700

411300

1532500

1532500



ИТОГО по

Программе:





1960780

2103760

1532500


Программа профилактики правонарушений и борьбы

с преступностью на 2005-2006 годы

137

Государст-

венный

проект 3

(фаза 3)

МВД

2005-2008

7950549

1827000

2000881

2852538

1270130


138

Строительст-

во госпиталя

с поликлини-

кой в горо-

де Астане

МВД

2004-2009

3859604

30000


400000

1714802

1714802

139

Завершение

строительст-

ва объектов

комплекса

зданий Кара-

гандинского

юридического

института

Министерства

внутренних

дел Респуб-

лики Казах-

стан ("При-

стройка к

учебному

корпусу" и

"59-квартир-

ный жилой

дом")

МВД

2005-2007

529676

17300

257538

254838




ИТОГО по

Программе:





2258419

3507376

2984932

1714802

Государственная программа предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

140

Защита горо-

да Астаны от

затопления

паводковыми

водами реки

Есил

МЧС

2006-2008

10583400


819900

4200000

5563500


141

Строительст-

во пожарного

депо на 6

автомобилей

в новом

администра-

тивном цен-

тре в горо-

де Астане

МЧС

2006-2007

760100


380100

380000



142

Строитель-

ства учебно-

го комплек-

са Кокшетау-

ского техни-

ческого инс-

титута

МЧС

2006-

2011

7774381


43420

202920

2030440

5497601


ИТОГО по

Программе:





1243420

4782920

7593940

5497601

Программы силовых органов

143

Строитель-

ство типово-

го военного городка с жилым домом для военно-

служащих внутрен-

них войск в

городе Астане

МВД

2007-2009

1720000



86000

1032000

602000

144

Строитель-

ство баз

хранения

(в городах

Алматы, Кар-

аганде, Шым-

кенте, Акто-

бе)

МВД

2005-2006

154296

98400

55896




145

Строитель-

ство учебно-

го центра по горной подготовке внутренних войск

Министерства

внутренних

дел

Республики

Казахстан

в городе

Шымкенте

Южно-Казах-

станской

области

МВД

2005-2006

116050

76500

39550




146

Строитель-

ство учебно-

го центра боевой

и методичес-

кой подго-

товки Министерства внутренних дел Респуб-

лики Казах-

стан в

Алматинской

области

МВД

2007-2009

1300000



105000

600000

595000

147

Строитель-

ство компл-

екса зданий и сооруже-

ний для

размещения

Полка поли-

ции МВД РК

по охране

дипломати-

ческих пред-

ставительств

МВД

2007-2009

1453803



56700

698000

699103

148

Строитель-

ство мало-

семейного

общежития на

100 семей

сотрудникам

ПСН "Сункар"

в городе

Алматы

МВД

2006-2007

393508


196754

196754



149

Строитель-

ство жилого

комплекса

на 120

квартир в

городе

Астане

МО

2005-2006

575290

420925

154365




150

Строитель-

ство объек-

тов военно-

го городка

в городе

Актау Ман-

гистауской

области

МО

2003-2007

4531058

2325924

1505134

700000



151

Строител-

ство объек-

тов военно-

го городка

в городе

Шымкенте

Южно-Казах-

станской об-

ласти регио-

нального

командования

"Юг"

МО

2005-2008

2719420

200000

517202

1100000

902218


152

Строитель-

ство объек-

тов военно-

го сектора

аэродрома в

городе

Астане

МО

2005-2008

3764808

250000

457971

1576880

1479957


153

Строитель-

ство объек-

тов военно-

го сектора

аэродрома в

городе Актау Манги-

стауской

области

МО

2005-2006

830315

250000

580315




154

Строитель-

ство компл-

екса объек-

тов отдель-

ной радиоло-

кационной

роты в горо-

де Атырау

Атырауской

области

МО

2007-2009

220827



10000

123893

86934

155

Развитие систем связи

Вооруженных

сил Респуб-

лики Казах-

стан

МО

2003-2008

1518562

937462

181100

200000

200000


156

Строитель-

ства Нацио-

нального

университета

обороны

городе

Астане

МО

2006-2008

4176152


300000

1500000

2376152



ИТОГО по

Программе:





3988287

5531334

7412220

1983037

Программа по борьбе с опустыниванием в

Республике Казахстан на 2005-2015 годы

157

Проект реа-

билитации

залежных

земель Шетс-

кого района Карагандин-

ской области

МООС

2003-2009

902362

291776

201964

172328

174533

61761


ИТОГО по

Программе:





201964

172328

174533

61761

Программа развития промышленности строительных

материалов, изделий и конструкций в

Республике Казахстан на 2005-2014 годы

158

Прикладные

научные исс-

ледования в

области

строитель-

ства

МИТ

2006-2008

96820


47000

49820




ИТОГО по

Программе:





47000

49820



Программа развития национальных систем стандартизации и

сертификации Республики Казахстан на 2004-2006 годы

159

Прикладные

научные исс-

ледования в

области технического регулирова-

ния

МИТ

2006-2008

15000


15000





ИТОГО по

Программе:





15000




Программа развития системы технического регулирования

Республики Казахстан на 2007-2009 годы

160

Прикладные

научные исс-

ледования в

области технического регулирова-

ния

МИТ

2007-2009

50619



15900

16854

17865


ИТОГО по

Программе:






15900

16854

17865

Программа развития системы обеспечения единства измерений

Республики Казахстан на 2007-2009 годы

161

Прикладные научные исследования в области метрологии

МИТ

2007-2009

37122



11660

12360

13102


ИТОГО по

Программе:






11660

12360

13102

Научно-техническая программа "Разработка и внедрение в

производство оригинальных фитопрепаратов для развития

фармацевтической промышленности Республики Казахстан"

на 2002-2006 годы

162

Научно-исс-

ледователь-

ские опытно-

конструктор-

ские работы

МОН

2006

144095


144095





ИТОГО по

Программе:





144095




Научно-техническая программа "Научно-техническое

обеспечение мониторинга и генетическое картирование

возбудителей опасных инфекций растений и животных для

биобезопасности Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

163

Научно-

исследова-

тельские и

опытно-кон-

структорские

работы

МОН

2006

79856


79856





ИТОГО по

Программе:





79856




Научно-техническая программа "Разработка современных

технологий для формирования кластера по биотехнологии в

Республике Казахстан на 2006-2008 годы"

164

Научно-ис-

следователь-

ские и

опытно-кон-

структорские работы

МОН

2006-2008

1432620


450000

477000

505620



ИТОГО по Программе





450000

477000

505620


Научно-техническая программа "Научно-техническое

обеспечение биологической и химической безопасности

Республики Казахстан на 2006-2008 годы"

165

Научно-ис-

следователь-

ские и

опытно-кон-

структорские

МОН

2006-2008

302422


95000

100700

106742



ИТОГО по

Программе:





95000

100700

106742


Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение,

разработка средств и методов борьбы на 2006-2008 годы"

166

Научно-ис-

следователь-

ские и

опытно-кон-

структорские

МОН

2006-2008

577481


181392

192276

203813



ИТОГО по Программе:





181392

192276

203813


Научно-техническая программа "Развитие атомной

энергетики в Республике Казахстан" на 2004-2008 годы

167

Научно-ис-

следователь-

ские и

опытно-кон-

структорские

работы

МЭМР

2006-2008

1849480


580940

615796

652744



ИТОГО по

Программе:





580940

615796

652744


Научно-техническая программа "Научно-техническое

обеспечение устойчивого функционирования и

стратегических приоритетов развития

горно-металлургического комплекса на 2004-2006 годы"

168

Научно-ис-

следова-

тельские

и опытно-

конструк-

торские

работы

МИТ

2006

220000


220000





ИТОГО по

Программе:





220000




Научно-техническая программа "Разработка новых

противоинфекционных препаратов на 2004-2007 годы"

169

Научно-ис-

следова-

тельские и опытно-кон-

структорс-

кие работы

МИТ

2006-2007

1155900


577000

578900




ИТОГО по

Программе:





577000

578900



Научно-техническая программа "Разработка перспективных

новых материалов различного назначения на 2006-2008 годы"

170

Научно-ис-

следова-

тельские и опытно-кон-

структорс-

кие работы

МИТ

2006-2008

533380


167540

177592

188248



ИТОГО по

Программе:





167540

177592

188248


Государственная программа

"Культурное наследие" на 2004-2006 годы

171

Прикладные

научные ис-

следования

в области

культуры

МКИ

2006

174204


174204





ИТОГО по

Программе:





174204




Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы

172

Прикладные

научные ис-

следования в области

культуры

МКИ

2006-2009

53979


11000

13500

14310

15169


ИТОГО по

Программе:





11000

13500

14310

15169

Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"

173

Создание и

развитие

информаци-

онной сис-

темы охраны

окружающей

среды

МООС

2004-2009

1644150

81767

120674

787934

268089

385686

174

Строитель-

ство адми-

нистрати-

ных зданий

территори-

альных

управлений

охраны

окружающей

среды

МООС

2006

11000


11000




175

Строитель-

ство Нацио-

нального

центра ме-

теорологии

в городе

Астане

МООС

2006-2009

2300000


94000

700000

1200000

306000


ИТОГО по

Программе:





225674

1487934

1468089

691686

Программа развития государственной правовой статистики и

специальных учетов в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

176

Создание

информа-

ционной системы

Комитета

по правовой

статистике

и специаль-

ным учетам Генеральной прокуратуры

Республики

Казахстан

ГП

2002-2008

1899700

510248

777567

499340

112545



ИТОГО по

Программе:





777567

499340

112545


Вне программ

177

Совершен-

ствование управления водными

ресурсами и

восстанов-

ление зе-

мель (1 этап)

МСХ

1998-2006

7662377

7322430

339947




178

Второй этап

проекта "Постпри-

ватизацион-

ная поддерж-

ка сельско-

го хозяйст-

ва"

МСХ

2005-2009

9087228

49747

380483

3110328

3017973

2528697

179

Проект "По-

вышение кон-

курентоспо-

собности

сельскохоз-

яйственной

продукции"

МСХ

2005-2009

9146737

86614

388857

2490529

3848376

2332361

180

Строитель-

ство Нацио-

нального

хранилища генетичес-

ких ресур-

сов растен-

ий и живот-

ных

МСХ

2005-2008

5509159

200270

243612

3050589

2014688


181

Реконструк-

ция магистр-

ального

канала Аса-

Талас,

Жамбылский

район Жам-

былской об-

ласти

МСХ

2003-2006

84150

70280

13870




182

Реконструк-

ция левой

ветки магис-

трального канала

Уюкской ор-

осительной

системы Та-

ласского района

Жамбылской области

МСХ

2003-2006

81330

75330

6000




183

Реконструк-

ция Казалин-

ского ЛМК

Казалинско-

го района

Кызылордин-

ской облас-

ти с ПК

137+12

МСХ

2003-2006

130708

76903

53805




184

Реконструк-

ция Шидер-

тинского

магистраль-

ного кана-

ла в Павло-

дарской

области

МСХ

2003-2006

150030

92470

57560




185

Реконструк-

ция Туркес-

танского магистра-

льного ка-

нала с ПК

8 по ПК

33 (I-оче-

редь) в

Ордабасин-

ском рай-

оне Южно-

Казахстан-

ской облас-

ти

МСХ

2003-2006

135060

119085

15975




186

Реконструк-

ция водо-

заборного

узла "Косди-

ирмен" на реке Бадам в городе

Шымкенте

Южно-Казах-

станской

области

МСХ

2003-2006

185055

165505

19550




187

Прикладные

научные исс-

ледования в

области аг-

ропромышлен-

ного ком-

плекса

МСХ

2006-2008

7111001


2123240

2421243

2566518


188

Реабилита-

ция и

управление

окружающей

среды бас-

сейна рек Нура и Ишим

МСХ

2004-2009

8042103

684501

167660

3079730

3099454

1010758

189

Реконструк-

ция главно-

го коллек-

тора (ГКС)

Акдалинско-

го массива

орошения

Балхашского

района

Алматинской

области

МСХ

2004-2006

209220

190236

18984




190

Повышение

сейсмоус-

тойчивости

плотины

Терс Ащи-

булакского водохранили-

ща Жамбыл-

ской области

МСХ

2003-

2006

588570

465230

123340




191

Реконструк-

ция основ-

ного техно-

логического оборудован-

ия насос-

ных стан-

ций N 7(3-й

агрегат),

11(1),

12(3),

15(4),

18(3),

19(1), 22(3)

"Канала имени Каныша

Сатпаева" в

Караган-

динской области

МСХ

2004-

2006

879332

404332

475000




192

Реконструк-

ция обвод-

ного водо-

сбросного

канала пло-

тины Жер-

куарского

водохранили-

ща Житикар-

инского рай-

она Коста-

найской об-

ласти

МСХ

2006-2007

172926


34000

138926



193

Освоение

III и IV

очереди

Кызылкумс-

кого массива

Южно-Казах-

станской

области

МСХ

2007-2010

18600000



1900000

3000000

13700000

194

Строитель-

ство учеб-

ного кор-

пуса техни-

ческого

факультета

Казахского государст-

венного агротехни-

ческого

университе-

та им. С.

Сейфуллина

в городе

Астане

МСХ

2006-2008

660068


94000

250000

316068


195

Реконструк-

ция самона-

порной час-

ти магис-

трального

трубопрово-

да "Нурлы" Алматинской области"

МСХ

2004-2006

71500

69475

2025




196

Реконструк-

ция Серге-

евского гидроузла 1-очередь в Костанай-

ском районе,

Костанайской

области

МСХ

2003-2006

73910

71354

2556




197

Реконструк-

ция каналов К-30 и К-30 а системы межреспуб-

ликанского канала Дос-

тык 1-оче-

редь в Мах-

тааральском районе Южно-

Казахстан-

ской области

МСХ

2003-2006

124567

122571

1996




198

Создание

информаци-

онной ана-

литической

базы данных и мониторин-

га динамики

безопаснос-

ти перево-

зок

МТК

2005-2007

428609

7200

329441

91968



199

Подготовка

специалис-

тов для

системы

внутренних

дел

МВД

2006-

2008

6690021


2185435

2197359

2307227


200

Прикладные

научные ис-

следования

в области

здраво-

охранения

МЗ

2006-

2008

3738457


994574

1310953

1432930


201

Строитель-

ство и приобрете-

ние в соб-

ственность Республики Казахстан

объектов

недвижимос-

ти за

рубежом

МИД

2003-

2006

13677543

12122088

1555455




202

Прикладные

научные исс-

ледования в

области

строитель-

ства

МИТ

2006-

2008

87048


26460

28048

32540


203

Строитель-

ство семей-

ного обще-

жития на 55

квартир для

ученых-хра-

нителей государс-

твенных

эталонов в

городе Астане

МИТ

2006-2008

201874


4000

110000

87874


204

Прикладные

научные исс-

ледования в области

метрологии

МИТ

2006

11000


11000




205

Прикладные

научные

исследован-

ия в

области

спорта

МТС

2006-

2008

127344


40000

42400

44944


206

Прикладные

научные

исследования

в области

культуры и

информации

МКИ

2006-

2008

453584


11796

214460

227328


207

Создание информаци-

онной сис-

темы воору-

женных сил

МО

2002-

2010

8515015

1812514

705211

1000080

997000

4000210

208

Приобрете-

ние зданий

и сооруже-

ний

МО

2006

640000


640000




209

Модерниза-

ция и

приобрете-

ние вооруже-

ния, воен-

ной и иной

техники,

систем

связи

МО

2006-2008

24330698


8847846

7991635

7491217


210

Прикладные

научные исследова-

ния и

опытно-кон-

структорс-

кие работы

оборонного

характера

МО

2006

125346


125346




211

Подготовка специалис-

тов со

средним,

высшим и

послевузов-

ским про-

фессиональ-

ным образо-

ванием для оборонного комплекса

МО

2006-

2008

14571012


4249007

5016455

5305550


212

Фундамен-

тальные и

прикладные

научные

исследова-

ния

МОН

2006-2008

18498782


4056020

6448657

7994105


213

Прикладные научные исследова-

ния в

области об-

разования

МОН

2006-2008

430905


121054

150413

159438


214

Перевод и издание

российских

учебников

и учебно-

методичес-

ких комп-

лексов для

школ с

казахским

языком

обучения в

городе

Байконыр

МОН

2006

412120


412120




215

Подготовка

специалис-

тов со

средним,

высшим и

послевузов-

ским про-

фессиональ-

ным образо-

ванием

МОН

2006-2008

78172443


23307566

27076113

27788764


216

Подготовка

специалис-

тов со

средним,вы-

шим и

послевуз-

овским про-

фессиональ-

ным образо-

ванием в

области

здравоох-

ранения

МЗ

2006-2008

9274927


2887569

3085050

3302308


217

Научные ис-

следования

в области

охраны

окружающей

среды

МООС

2006-2008

939162


295000

312700

331462


218

Строитель-

ство объез-

дной дороги

"Южный

обход горо-

да Астаны"

МТК

2006-2008

4561521


500000

3800000

261521


219

Прикладные

научные ис-

следования

в области

транспорта

и коммуни-

каций

МТК

2006-2008

134360


42204

44736

47420


220

Развитие

информаци-

онной сис-

темы Госу-

дарствен-

ного центра

по выплате

пенсий

МТСЗН

2004-2007

1743892

329180

750000

664712



221

Развитие

информаци-

онной базы

данных заня-

тости,

бедности

МТСЗН

2005-2006

313700

50000

263700




222

Создание

информаци-

онной сис-

темы Мини-

стерства

труда и

социальной

защиты населения

Республики

Казахстан

по мигра-

ции и

демографии

МТСЗН

2002-2006

99301

29301

70000




223

Прикладные

научные

исследова-

ния в

области ох-

раны труда

МТСЗН

2006-2008

208511


60541

71830

76140


224

Создание информаци-

онной сис-

темы Коми-

тета Казна-

чейства

Министерст-

ва финан-

сов Респуб-

лики Казах-

стан

МФ

1996-2007

3896314

2583671

687551

625092



225

Создание

информаци-

онной сис-

темы Мини-

стерства финансов

Республики

Казахстан

МФ

2000-2007

1300291

922291

180000

198000



226

Формирова-

ние актив-

ов Нацио-

нального

фонда

МФ

2006-2008

35313423


10617223

11962200

12734000


227

Повышение

квалифика-

ции руково-

дящих ра-

ботников в

сфере эко-

номики

МЭБП

2006-2007

247544


123772

123772



228

Создание в

Евразийском

националь-

ном универ-

ситете

имени Л.Н.

Гумилева

междисцип-

линарного

научно-

исследова-

тельского

комплекса на базе

ускорителя

тяжелых

ионов

МЭМР

2003-2006

2345480

1727640

617840




229

Создание

Центра ядерной

медицины и биофизики

МЭМР

2006-2009

6936122


250000

2869984

3816138


230

Прикладные

научные исследова-

ния в

области

геологии и

использова-

ния недр

МЭМР

2006-2008

280358


88063

93347

98948


231

Прикладные

научные исследова-

ния техно-

логического характера

в области

топливно-

энергетичес-

кого ком-

плекса,

нефтехимии и минераль-

ных ресур-

сов

МЭМР

2006-2008

378871


119007

126148

133716


232

Развитие Единой государс-

твенной системы управления недрополь-

зованием Республики Казахстан

МЭМР

2006-2007

147820


38250

109570



233

Подготовка

специалистов юридичес-

ких специ-

альностей

МЮ

2006-2008

489034


155126

162882

171026


234

Строитель-

ство след-

ственного

изолятора

на 600 мест

в городе

Павлодаре

Павлодарской

области

МЮ

2001-2006

444500

223500

221000




235

Строитель-

ство Патент-

ного дворца в городе Астане

МЮ

2006-2009

848867


32000

300000

300000

216867

236

Подготовка

специалис-

тов для

системы

финансовой

полиции

АБЭКП (АФП)

2006-2008

892766


283193

297353

312220


237

Прикладные

научные

исследования

в области

государс-

твенного

управления

и государс-

твенной

службы

АДГС

2006-2008

19102


6000

6360

6742


238

Строитель-

ство общежи-

тия для

молодых

специалис-

тов цент-

ральных

аппаратов

государстве-

нных орган-

ов, содер-

жащихся за счет рес-

публиканско-

го бюджета

АДГС

2006-2008

1700000


100000

900000

700000


239

Прикладные

научные

исследования

в области

информати-

зации и

связи

АИС

2006-2008

93321


29313

31072

32936


240

Прикладные

научные исс-

ледования в

области гос-

ударствен-

ной статис-

тики

АС

2006-2008

77797


24437

25903

27457


241

Подготовка специалис-

тов со средним

профессио-

нальным образованием

в области

спорта

МТС

2006-2008

396460


120873

133780

141807


242

Строитель-

ство объек-

тов спорта для прове-

дения Азиат-

ских игр

МТС

2006-2009

18757000


1000000

5500000

5950000

6307000

243

Прикладные

научные исс-

ледования в

области уп-

равления зе-

мельными ре-

сурсами

АЗР

2006-2008

130591


41020

43481

46090


244

Подготовка

специалистов

для учрежде-

ний Минис-

терства по

чрезвычай-

ным ситуа-

циям

Республики Казахстан

МЧС

2006-2008

717666


227650

239032

250984


245

Прикладные

научные исс-

ледования в

области

чрезвычай-

ных ситуаций

МЧС

2006-2008

286830


90096

95502

101232


246

Переподго-

товка и

специализа-

ция врачей

за рубежом

УДП

2006-2008

25262


7935

8411

8916


247

Подготовка

специалис-

тов с выс-

шим профес-

сиональным

образованием

РГ

2006-2008

18849


2060

8190

8599


248

Строитель-

ство общежи-

тия для

военнослужа-

щих по конт-

ракту на 60

семей в

городе

Алматы

РГ

2006-2007

338435


50000

288435



249

Создание ав-

томатизиро-

ванной сис-

темы мони-

торинга

законопроек-

тов

ХОЗУ

Пар-

ла-

мента

2003-2010

908100

24042

60000

101952

334689

387417

250

Строитель-

ство здания Сената Парламента Республики Казахстан

в городе

Астане

ХОЗУ

Пар-

ла-

мента

2001-2006

2275091

184875

400000




251

Создание электронных

баз данных

по монитор-

ингу дея-

тельности

монополистов

АРЕМ

2004-2006

311015

206615

104400




252

Создание

единой

автоматизи-

рованной

информацион-

но-аналити-

ческой

системы

органов

судебной

системы

Республики

Казахстан

ВС

2002-

2005

429818

330458

99360




253

Секретно










ИТОГО вне

программ:





77637247

107174965

104762627

32524335

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ
И КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2006-2008 ГОДЫ

      тыс. тенге

N

Наименование

проекта

Адми-

нист-

ратор

бюд-

жетной

про-

граммы

Пе-

риод

реа-

ли-

за-

ции

Общая

стои-

мость

до

2006

года

Прогноз

после

2008

года

2006

год

2007

год

2008

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа развития образования

в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строитель-

ство обще-

образова-

тельной шко-

лы на 1200

мест в

городе Кок-

шетау Акмол-

инской об-

ласти

МОН

2008-2009

573200




100000

473200

2

Строитель-

ство казахс-

кой средней школы на

520 учени-

ческих мест

в городе

Есиль Есиль-

ского райо-

на Акмолин-

ской области

МОН

2006-2008

406793


100000

120000

186793


3

Строитель-

ство сред-

ней школы на 504 мес-

та с

оборудова-

нием в

городе Хром-

тау Актюб-

инской об-

ласти

МОН

2008-2009

167850




50000

117850

4

Завершение строитель-

ства школы

на 340

учащихся в

поселке

Кызыл-жар

города

Актобе

Актюбинской

области

МОН

2006

65196


65196




5

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 550 мест

в городе

Есик Енбек-

шиказахско-

го района

Алматинской

области

МОН

2008-2009

250000




100000

150000

6

Пристройка

к средней

школе N 9

на 180 мест

в городе

Кульсары

Жылыойского

района

Атырауской

области

МОН

2008-2009

139320




100000

39320

7

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 750 мест

с государ-

ственным яз-

ыком обучен-

ия в посел-

ке Восточ-

ный города

Семипалатин-

ска Восточ-

но-Казахс-

танской

области

МОН

2005-2007

621890

150000

240000

231890



8

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 1000

мест с

государс-

твенным яз-

ыком обучен-

ия в городе Усть-Камено-

горск Вос-

точно-Казах-

станской

области

МОН

2008-2009

600000




100000

500000

9

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 400 мест

в поселке

Холодный

ключ города

Семипалатин-

ск Восточно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2007-2009

520000



100000

200000

220000

10

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 1176

мест в

левобереж-

ной части

города Семи-

палатинск Восточно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2008-2009

1500000




150000

1350000

11

Строитель-

ство школы

на 1029

мест в

микрорайоне

комплексной

застройки

по ул. Толе

би города

Тараз Жам-

былской

области

МОН

2005-2007

624420

150000

250000

224420



12

Строитель-

ство школы

на 700 мест

в городе Шу

Шуйского

района Жам-

былской

области

МОН

2008

91320




91320


13

Строитель-

ство школы

на 1296

мест с

государств-

енным язы-

ком обучен-

ия в городе

Уральске

Западно-Каз-

ахстанской

области

МОН

2007-2009

810800



100000

150000

560800

14

Завершение строитель-

ства сред-

ней школы

на 704 мес-

та с

государств-

енным язы-

ком обучен-

ия в 7-м

микрорайоне

города

Жезказган

Карагандинс-

кой области

МОН

2005-2006

278430

100000

178430




15

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 1176

мест в

городе Бал-

хаше Кара-

гандинской области

МОН

2007-2009

628030



100000

285000

243030

16

Строитель-

ство сред-

ней школы с

государств-

енным язы-

ком обучен-

ия на 900

учащихся в

городе

Костанае

Костанайской

области

МОН

2005-2007

514522

100000

199981

214541



17

Реконструк-

ция началь-

ной казахс-

кой школы № 24а на 480 мест в горо-

де Костанае

Костанайской

области

МОН

2005-2006

212700

100000

112700




18

Строитель-

ство сред-

ней школы с

государств-

енным язы-

ком обучен-

ия на 400

мест в

городе

Рудном

Костанайской

области

МОН

2008-2009

320000




100000

220000

19

Реконструк-

ция Коста-

найской шко-

лы-интерна-

та имени

И.Алтынсари-

на для

одаренных

детей на

260 мест

Костанайс-

кой области

МОН

2008-2009

560000




100000

460000

20

Строитель-

ство комп-

лекса "шко-

ла-детский сад" на

1200 мест в

городе Бай-

коныр Кызыл-

ординской области

МОН

2006-2009

1020000


150000

285000

474418

110582

21

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 624

места по

улице аль-

Фараби в

городе Кыз-

ылорде Кыз-

ылординской области

МОН

2006-2008

392540


100000

120000

172540


22

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 150 мест

в городе

Аральске

Кызылординс-

кой области

МОН

2009

95850





95850

23

Строитель-

ство школы

с государс-

твенным язы-

ком обучен-

ия на 1078

учащихся в

городе Пав-

лодаре Пав-

лодарской области

МОН

2005-2008

800800

150000

300000

200000

150800


24

Строитель-

ство школы

с государс-

твенным язы-

ком обучен-

ия на 420

мест в

городе Пав-

лодаре Пав-

лодарской

области

МОН

2008-2009

410000




100000

310000

25

Строитель-

ство школы

с казахским

языком обу-

чения на

1100 мест с

оздорови-

тельным ком-

плексом в

19-м микро-

районе го-

рода Петро-

павловск

Северо-Каз-

ахстанской

области

МОН

2005-2007

835870

150000

260000

425870



26

Строитель-

ство школы-

интерната

с государс-

твенным язы-

ком обучен-

ия на 260

мест со

спальным

корпусом на

100 мест в

городе Мам-

лютка Мамлю-

тского райо-

на Северо-

Казахстанс-

кой области

МОН

2008-2009

420700




100000

320700

27

Строитель-

ство школы

на 1200

мест в

микрорайоне

"Нурсат"

города Шым-

кент Южно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2005-2006

359500

125570

233930




28

Строитель-

ство сред-

ней школы

на 550 мест

в микрорайо-

не "Азат"

города Шым-

кент Южно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2006-2007

378450


100000

278450



29

Строитель-

ство школы

на 1200

мест в

поселке

"Кайтпас-1"

города Шым-

кент Южно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2007-2008

278840



100000

178840


30

Строитель-

ство школы

на 500 мест

в дачном

массиве

"Кайнарбу-

лак" города

Шымкент

Южно-Казахс-

танской

области

МОН

2006-2008

349380


80837

158254

110289


31

Строитель-

ство школы

на 336 мест

в микрорайо-

не "Жайлау"

города Шым-

кент Южно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2009

125760





125760

32

Строитель-

ство школы

на 1000

мест в

микрорайоне

"Шанырак-1"

города

Алматы

МОН

2005-2006

693907

200000

493907




33

Строительс-

тво школы

на 1000

мест в

микрорайоне

"Таугуль" города Алматы

МОН

2005-

2006

627463

200000

427463




34

Строитель-

ство школы

на 1200

мест по

улице Орен-

бургской в городе Астане

МОН

2005-2007

1048769

23464

734697

290608



35

Строитель-

ство школы

на 1200

мест, левый

берег, южнее улицы

N 19 в городе Астане

МОН

2005-2007

841730

52400

400000

389330



36

Строитель-

ство школы

на 600 мест

в поселке

Промышлен-

ный в городе

Астане

МОН

2005-2006

420505

20505

400000




37

Строитель-

ство школы

на 1200

мест на

улице Карта-

линская в

городе

Астане

МОН

2004-2007

713398

500

356449

356449



38

Строитель-

ство школы

на 1200

мест на

улице Джан-

гильдина в городе Астане

МОН

2005-2007

706440

509

352966

352965



39

Строитель-

ство детско-

го сада на

320 мест в

городе Кок-

шетау Акмол-

инской

области

МОН

2008-2009

231640




100000

131640

40

Строитель-

ство детско-

го сада на

140 мест в

городе Шал-

кар Актюбин-

ской области

МОН

2006-2007

160000


60000

100000



41

Строитель-

ство детско-

го сада на

140 мест в

городе Хром-

тау Актюбин-

ской области

МОН

2008-2009

150000




75000

75000

42

Строитель-

ство детско-

го сада на

280 мест в

селе Шамал-

ган Карасай-

ского райо-

на Алматинс-

кой области

МОН

2006-2007

333400


217600

115800



43

Строитель-

ство детско-

го сада на

165 мест в

районе мик-

рорайона

"Лесхоз"

города Аты-

рау Атыраус-

кой области

МОН

2006

119710


119710




44

Строитель-

ство детско-

го сада на

165 мест в

районе мик-

рорайона

"Геолог-2" города Аты-

рау Атыраус-

кой области

МОН

2007

119710



119710



45

Строитель-

ство детско-

го сада на

320 мест в

городе Семи-

палатинске

Восточно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2008-2009

320000




100000

220000

46

Строитель-

ство детско-

го сада на

320 мест в

микрорайоне

"Карасу" го-

рода Тараз

Жамбылской

области

МОН

2007-2008

242240



142240

100000


47

Строитель-

ство детско-

го сада-яс-

лей на 280

мест в 7-м

микрорайоне

города

Уральска

Западно-Каз-

ахстанской

области

МОН

2007-2009

444960



189840

190000

65120

48

Строитель-

ство детско-

го сада на

140 мест в

городе Кар-

каралинске

(улица

В.Рей)

Карагандинс-

кой области

МОН

2006

130670


130670




49

Реконструк-

ция детско-

го сада на

160 мест в

селе Алтын-

сарино

Камыстинско-

го района

Костанайс-

кой области

МОН

2006

123470


123470




50

Строитель-

ство детско-

го сада на

320 мест в

поселке

Тасбогет

города Кы-

зылорды Кы-

зылординс-

кой области

МОН

2008-2009

180000




80000

100000

51

Строитель-

ство детско-

го сада на 330 мест в городе Пав-

лодар Павло-

дарской

области

МОН

2006-2007

250000


142240

107760



52

Строитель-

ство детско-

го сада на 320 мест с бассейном по улице Победы в городе Пет-

ропавловске Северо-Ка-

захстанской

области

МОН

2006-2008

357120


100000

100000

157120


53

Строитель-

ство детско-

го сада-

яслей на

140 мест в

селе Шаян

Байдибекско-

го района

Южно-Казахс-

танской

области

МОН

2006-2007

133240


106310

26930



54

Строитель-

ство детско-

го сада-яс-

лей на 280 мест в

микрорайоне

"Нурсат"

города Шым-

кент Южно-

Казахстанс-

кой области

МОН

2007-2008

203200



97720

105480


55

Строитель-

ство детско-

го сада на 280 мест в микрорайоне "Шанырак" города

Алматы

МОН

2008-2009

350000




92400

257600

56

Реконструк-

ция общежи-

тия для

учащихся начального и среднего профессио-

нального

образования

в городе

Аркалыке

Костанайс-

кой области

МОН

2006

207806


207806





ИТОГО по Программе:





6744362

5047777

4000000

6146452


Государственная программа реформирования и развития

здравоохранения на 2005-2010 годы

57

Строитель-

ство детско-

го отделен-

ия на 70

коек Акмол-

инского

областного

противоту-

беркулезно-

го диспансе-

ра имени

К.Курманба-

ева в горо-

де Кокшетау

Акмолинской

области

МЗ

2005-2006

216450

100000

116450




58

Строитель-

ство корпу-

са родильно-

го отделен-

ия на 50

коек Акмол-

инского об-

ластного перинаталь-

ного центра

в городе

Кокшетау

Акмолинской

области

МЗ

2006-2007

175230


50000

125230



59

Строитель-

ство тубер-

кулезного

диспансера

на 80 коек

в городе

Талдыкорган

Алматинской

области

МЗ

2009

450000





450000

60

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на 100 коек в городе Аты-

рау Атыраус-

кой области

МЗ

2004-2006

919760

522980

396780




61

Строитель-

ство город-

ского род-

ильного дома

на 100 коек

в городе

Атырау

Атырауской

области

МЗ

2006-2007

550000


100000

450000



62

Строитель-

ство радио-

логического

центра

областного

онкодиспан-

сера в

городе Семи-

палатинске

Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2004-2006

897200

490000

407200




63

Строитель-

ство детс-

кой противо-

туберкулез-

ной больни-

цы на 80

коек в

городе Семи-

палатинске

Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2008-2009

673300




100000

573300

64

Строитель-

ство стан-

ции скорой медицинской помощи в

городе Семи-

палатинске Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2008-2009

600000




100000

500000

65

Строитель-

ство центра лучевой терапии при онкологичес-

ком диспан-

сере в

городе Усть-

Каменогорс-

ке Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2005-2009

1457990

150000

250000

275000

450000

332990

66

Строитель-

ство тубер-

кулезной больницы на 80 коек в городе Шу Шуйского района Жам-

былской области

МЗ

2007-2009

472260



168000

142260

162000

67

Строитель-

ство онколо-

гического диспансера в городе Уральске Западно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2005-2009

1325600

150000

200000

400000

310000

265600

68

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

80 коек в

городе Шах-

тинске Кара-

гандинской области

МЗ

2008-2009

584570




100000

484570

69

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

30 коек в

городе

Приозерске Карагандинс-

кой области

МЗ

2005-2006

335600

235600

100000




70

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

120 коек в

городе Бал-

хаш Караган-

динской об-

ласти

МЗ

2009

806360





806360

71

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

30 коек в

городе Кара-

жал Караган-

динской

области

МЗ

2008-2009

201590




100000

101590

72

Строитель-

ство родиль-

ного дома

на 100 коек

в городе

Темиртау

Карагандинс-

кой области

МЗ

2009

600000





600000

73

Строитель-

ство област-

ного перина-

тального

центра на

120 коек в

городе Кара-

ганде Кара-

гандинской области

МЗ

2009

600000





600000

74

Строитель-

ство женс-

кой консуль-

тации на

320 посеще-

ний в смену

в городе

Костанае

Костанайс-

кой области

МЗ

2005-2006

331280

150000

181280




75

Строитель-

ство детско-

подростко-

вого корпу-

са при

государств-

енном учреж-

дении "Обл-

астной туб-

еркулезный диспансер" в городе Костанае Костанайс-

кой области

МЗ

2007-

2009

520000



100000

150350

269650

76

Реконструк-

ция здания

региональ-

ной больни-

цы в городе

Аркалык

Костанайс-

кой области

МЗ

2005-2007

350000

110000

100000

140000



77

Строитель-

ство родиль-

ного дома с

женской кон-

сультацией в городе Байконыр Кызылординс-

кой области

МЗ

2006-2009

1620000


100000

150000

300000

1070000

78

Строитель-

ство поли-

клиники на

480 посеще-

ний в горо-

де Экибасту-

зе Павлодар-

ской области

МЗ

2005-2006

517550

150000

367550




79

Строитель-

ство родиль-

ного дома

на 100 коек в городе Павлодаре Павлодарс-

кой области

МЗ

2007-2009

842300



250000

390000

202300

80

Строитель-

ство проти-

вотуберкул-

езного дис-

пансера на

210 коек и

100 посеще-

ний в смену

в городе

Павлодаре

Павлодарс-

кой области

МЗ

2008-2009

800000




146000

654000

81

Строитель-

ство детс-

кой област-

ной больни-

цы на 300

коек с

поликлини-

кой на 240

посещений в

городе Шым-

кенте Южно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2005-2009

2223740

209800

280740

591770

361390

780040

82

Строитель-

ство корпу-

са и рекон-

струкция

городского

онкологичес-

кого диспан-

сера в

городе

Астане

МЗ

2005-2007

780000

29806

450000

300194



83

Строитель-

ство много-

профильного стационара на 360 коек (левый бер-

ег) в горо-

де Астане

МЗ

2005-2008

2769000

102200

298748

1000000

1326133


84

Строитель-

ство амбула-

торно-поли-

клиническо-

го комплек-

са (взрос-

лая поликли-

ника на 350

посещений в

смену, детс-

кая поликли-

ника на 150 посещений, Юго-Восток) в городе Астане

МЗ

2005-2006

756055

422670

333385




85

Амбулаторно-поликлини-

ческий ком-

плекс (вз-

рослая поли-

клиника на

350 посеще-

ний в сме-

ну, детская

поликлиника

на 150

посещений

по ул.Гряз-

нова-Колхоз-

ная-Репина)

в городе

Астане

МЗ

2005-2006

902500

400000

502500




86

Амбулаторно-поликлини-

ческий ком-

плекс (вз-

рослая поли-

клиника на

350 посеще-

ний в сме-

ну, детская поликлиника на 150 посещений по ул.Орен-

бургской (в районе Агро-

городка) в городе Астане

МЗ

2004-2007

924542

21942

451300

451300



87

Амбулаторно-поликлини-

ческий ком-

плекс (вз-

рослая поли-

клиника на

350 посеще-

ний в сме-

ну, детская

поликлиника

на 150

посещений)

на левобере-

жье в горо-

де Астане

МЗ

2004-

2007

902500

18217

400000

484283




ИТОГО по

Программе:





5085933

4885777

3976133

7852400


Государственная программа развития

сельских территорий на 2004-2010 годы

88

Строитель-

ство межрай-

онной тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

городе

Есиль Есиль-

ского райо-

на Акмолинс-

кой области

МЗ

2007-2008

343000



80000

263000


89

Строитель-

ство межрай-

онной тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

селе Малин-

овка Целино-

градского

района Акмо-

линской области

МЗ

2007-2008

343000



80000

263000


90

Строитель-

ство центр-

альной рай-

онной боль-

ницы на 120

коек в селе

Малиновка

Целиноградс-

кого района Акмолинской области

МЗ

2008-2009

809260




90000

719260

91

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

городе Хром-

тау Хромтау-

ского райо-

на Актюбин-

ской области

МЗ

2007-2008

334100



80000

254100


92

Строитель-

ство Байган-

инской цен-

тральной

районной

больницы на

60 коек с

поликлини-

кой на 200

посещений в

смену в

селе Байган-

ин Байганин-

ского райо-

на Актюбинс-

кой области

МЗ

2005-2006

358900

150000

208900




93

Строитель-

ство центр-

альной рай-

онной боль-

ницы на 60

коек в селе

Уил Уилско-

го района Актюбинской области

МЗ

2008-2009

366700




90000

276700

94

Строитель-

ство центр-

альной рай-

онной поли-

клиники на

250 посеще-

ний с

детской и

женской

консульта-

циями, днев-

ным стацио-

наром на 30

коек и

детской

молочной

кухней в

городе Шал-

кар Шалкарс-

кого района

Актюбинской

области

МЗ

2006-2007

230000


100000

130000



95

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на 30 коек в

поселке Бак-

анас Балхаш-

ского райо-

на Алматинс-

кой области

МЗ

2007-2008

233120



80000

153120


96

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

40 коек в

селе Кеген

Райымбекско-

го района Алматинской области

МЗ

2007-2008

297430



80000

217430


97

Строитель-

ство тубер-

кулезной больницы на 40 коек в поселке Жансугурова Аксуского района Алматинской области

МЗ

2007-2008

297430



80000

217430


98

Строитель-

ство тубер-

кулезной больницы на 40 коек в городе Кас-

келен Кара-

сайского

района Алма-

тинской области

МЗ

2007-2008

297430



80000

217430


99

Завершение реконструк-

ции родиль-

ного дома на 60 коек в городе Жаркент Панфиловско-

го района Алматинской области

МЗ

2004-2006

562600

230000

332600




100

Реконструк-

ция акушер-

ского корпу-

са на 100

коек в

городе Есик

Енбекшиказ-

ахского рай-

она Алматин-

ской области

МЗ

2004-2006

645930

230500

415430




101

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

75 коек в

поселке

Кульсары

Жылыойского

района

Атырауской

области

МЗ

2006-2009

985000


50000

150000

150000

635000

102

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на 30 коек в

селе

Аккистау

Исатайского

района

Атырауской

области

МЗ

2009

302050





302050

103

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

30 коек в

селе Миялы

Кзылкогинс-

кого района

Атырауской

области

МЗ

2009

302050





302050

104

Строитель-

ство тубер-

кулезной больницы на

40 коек в

поселке

Доссор

Макатского

района

Атырауской

области

МЗ

2006-2008

389350


50000

150000

189350


105

Строитель-

тво тубер-

кулезной

больницы на

30 коек в

селе Сары-

тогай

Махамбетско-

го района

Атырауской

области

МЗ

2009

302050





302050

106

Строитель-

ство родиль-

ного дома

на 50 коек

в поселке

Кульсары

Жылыойского

района

Атырауской

области

МЗ

2009

527750





527750

107

Строитель-

ство район-

ной больни-

цы на 75

коек с

поликлини-

кой на 100

посещений в

селе Аксуат

Тарбагатайс-

кого района Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2006-2007

723495


31206

692289



108

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

селе Акжар

Тарбагатай-

ского райо-

на Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2006-2007

294740


35000

259740



109

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

селе Урджар

Урджарского

района

Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2008-2009

334910




90000

244910

110

Стационар-

ный корпус

на 50 коек

центральной

районной

больницы в

селе

Большая

Владимиров-

ка Бескара-

гайского

района

Восточно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2006-2007

496294


140000

356294



111

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

селе Чапае-

во Акжаикс-

кого района Западно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2005-2006

310480

100000

210480




112

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

50 коек в

селе Дарьин-

ское Зелен-

овского

района За-

падно-Казах-

станской

области

МЗ

2005-2006

308380

100000

208380




113

Строитель-

ство межрайонной больницы восстановительного лечения на 100 коек в поселке Джангала Джангалинс-

кого района

Западно-

Казахстанс-

кой области

МЗ

2008-2009

773590




90000

683590

114

Строитель-

ство про-

тивотубер-

кулезного

диспансера

на 40 коек

в селе

Кулан райо-

на им.

Рыскулова Жамбылской области

МЗ

2005-2006

275000

90000

185000




115

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на

30 коек в

поселке Аса

Жамбылского

района

Жамбылской

области

МЗ

2007-2008

217270



90000

127270


116

Строитель-

ство тубер-

кулезной

больницы на 40 коек в

селе Мойын-

кум Мойын-

кумского

района Жам-

былской об-

ласти

МЗ

2004-2006

304450

106000

198450





117

Строительство

туберкулезной

больницы на 70

коек в селе

Сарыкемер

Байзакского

района

Жамбылской

области

МЗ

2007-

2009

453400



80000

100000

273400

118

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в городе

Кордай Кордайско-

го района

Жамбылской

области

МЗ

2007-

2008

335300



90000

245300


119

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в селе Мерке

Меркенского

района Жамбылской

области

МЗ

2007-

2009

355300



80000

100000

175300

120

Строительство

туберкулезной

больницы на 40

коек в городе

Каратау Таласского

района Жамбылской

области

МЗ

2008-

2009

276300




90000

186300

121

Строительство

туберкулезной

больницы на 30

коек в селе Б.

Момыш-улы

Жуалынского

района Жамбылской

области

МЗ

2009

217270





217270

122

Строительство

корпуса родильного

отделения на 40

коек в городе

Каратау Талаского

района Жамбылской

области

МЗ

2009

327400





327400

123

Строительство

центральной

районной больницы

на 100 коек с

поликлиникой

на 200 посещений

в поселке

Осакаровка

Карагандинской

области

МЗ

2004-

2006

599840

250000

349840




124

Строительство

Каркаралинской

центральной

районной больницы

на 100 коек с

поликлиникой на

200 посещений

в городе

Каркаралинск

Карагандинской

области

МЗ

2004-

2006

650740

297000

353740




125

Строительство

центральной

районной больницы

на 100 коек в

поселке Ботакара

Бухар-Жирауского

района Карагандинской

области

МЗ

2009

754460





754460

126

Строительство

Жанакорганской

центральной

районной больницы

на 190 коек в

поселке

Жанакорган

Кызылординской

области

МЗ

2005-

2007

820320

130000

219554

470766



127

Строительство

противотуберку-

лезной больницы

на 100 коек в

поселке кенте

Айтеке би

Казалинского

района

Кызылординской

области

МЗ

2006-

2008

599150


100000

200000

299150


128

Строительство

поликлиники на

300 посещений в

смену в городе

Аральске

Кызылординской

области

МЗ

2006-

2007

218660


100000

118660



129

Строительство

родильного дома

на 40 коек с

гинекологическим

отделением

на 10 коек

и женской

консультацией в

поселке Жалагаш

Жалагашского

района

Кызылординской

области

МЗ

2007-

2009

361820



87817

100000

174003

130

Строительство

родильного дома

на 55 коек с

женской консуль-

тацией в поселке

Шиели Шиелийского

района

Кызылординской

области

МЗ

2007-

2009

459680



90000

100000

269680

131

Строительство

туберкулезной

больницы на 100

коек в поселке

Затобольске

Костанайского

района

Костанайск.

области

МЗ

2005-

2007

538590

100000

161620

276970



132

Строительство

районной больницы

на 100 коек в

селе Жетыбай

Каракиянского

района

Мангистауской

области

МЗ

2006-

2007

334100


100000

234100



133

Строительство

туберкулезной

больницы на 30

коек в городе

Форт-Шевченко

Тупкараганского

района

Мангистауской

области

МЗ

2007-

2009

336900



100000

100000

136900

134

Строительство

туберкулезного

отделения при

центральной

районной больнице

Иртышского

района на 30

коек в селе

Иртышск

Павлодарской

области

МЗ

2005-

2006

340170

180000

160170




135

Строительство

туберкулезной

больницы

на 35 коек в селе

Качиры Качирского

района

Павлодарской

области

МЗ

2005-

2006

339960

160620

179340




136

Строительство

центральной

районной больницы

на 75 коек с

поликлиникой на

100 посещений в

смену в селе

Коктобе Майского

района

Павлодарской

области

МЗ

2006-

2008

833520


100000

467940

265580


137

Строительство

поликлиники на

200 посещений в

Павлодарском

районе

Павлодарской

области

МЗ

2006-

2009

833520


80000

100000

113196

540324

138

Строительство

противотуберку-

лезного

диспансера

на 30 коек в селе

Пресновка

Жамбылского

района Северо-

Казахстанской

области

МЗ

2008-

2009

250270




80000

170270

139

Строительство

противотуберку-

лезного

диспансера на

50 коек с

поликлиникой на

90 посещений в

городе Булаево

района имени

Жумабаева Северо-

Казахстанской

области

МЗ

2005-

2006

448904

100000

348904




140

Строительство

туберкулезной

больницы на 30

коек в поселке

Саумалколь

Айыртауского

района Северо-

Казахстанской

области

МЗ

2008-

2009

320300




80000

240300

141

Строительство

центральной

районной больницы

на 100 коек с

поликлиникой

на 200 посещений

в селе Талшик

Акжарского

района Северо-

Казахстанской

области

МЗ

2005-

2007

855150

100000

270900

484250



142

Строительство

противотуберку-

лезного

диспансера на

50 коек с

поликлиникой на

90 посещений

в селе

Новоишимский

района имени

Г. Мусрепова

Северо-

Казахстанской

области

МЗ

2008-

2009

390300




100000

290300

143

Строительство

туберкулезной

больницы на 80

коек в поселке

Аксу Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2004-

2006

418800

250960

167840




144

Строительство

родильного дома

на 40 коек в селе

Шолаккорган

Созакского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2006-

2007

370360


100000

270360



145

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в селе

Шардара Шардаринского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2007-

2008

389000



100000

289000


146

Строительство

туберкулезной

больницы на 100

коек в городе

Сарыагаш

Сарыагашского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2007-

2009

737800



80000

260240

397560

147

Строительство

туберкулезной

больницы на 80

коек в селе имени

Т. Рыскулова

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2007-

2009

598340



80000

200000

318340

148

Строительство

центральной

районной

больницы на 150

коек в городе

Арысь Арысского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2007-

2009

1129000



80000

225183

823817

149

Строительство

центральной

районной больницы

на 150 коек с

поликлиникой

на 200 посещений

в селе Абай

Сарыагашского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2004-

2006

678070

390000

288070




150

Строительство

центральной

районной больницы

на 250 коек в

городе Ленгер

Толебийского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2008-

2009

1826800




90000

1736800

151

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в селе

Шаульдер

Отрарского района

Южно-Казахстанс-

кой области

МЗ

2005-

2006

320320

80000

240320




152

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в городе

Арысь Арысского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2005-

2007

389000

100000

100000

189000



153

Строительство

туберкулезной

больницы на 50

коек в селе Шаян

Байдибекского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2007-

2008

389000



90000

299000


154

Строительство

центральной

районной больницы

на 240 коек с

поликлиникой

на 500 посещений

в смену в селе

Темирлановка

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2004-

2007

897020

329000

239060

328960



155

Завершение

строительства

центральной

районной больницы

(корректировка

проекта со

150 на 240 коек с

поликлиникой на

500 посещений в

смену) в городе

Жетысае

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МЗ

2003-

2006

644480

409220

235260




156

Строительство

средней школы на

900 мест в селе

Жаксы Жаксынского

района

Акмолинской

области

МОН

2006-

2008

538509


175571

160000

202938


157

Строительство

школы на 132

места в селе Когам

Енбекшильдерского

района Акмолинской

области

МОН

2006-

2007

123112


94400

28712



158

Строительство

школы на 200

мест в селе

Малтабар

Ерейментауского

района Акмолинской

области

МОН

2006-

2008

212750


50000

100000

62750


159

Строительство

Копинской средней

школы на 320

мест в селе

Кенесту

Темирского района

Актюбинской

области

МОН

2005-

2006

177220

52080

125140




160

Строительство

средней школы

имени Тажина на

320 мест в селе

Монке би

Шалкарского райо-

на Актюбинской

области

МОН

2005-

2006

167700

100000

67700




161

Строительство

Баскудукской

средней школы на

270 мест в селе

Тымабулак

Айтекебийского

района

Актюбинской

области

МОН

2006-

2007

155000


100000

55000



162

Строительство

средней школы на

464 места в селе

Кобда Кобдинского

района

Актюбинской

области

МОН

2006-

2007

142720


100000

42720



163

Строительство

Кызылжулдызской

средней школы на

270 мест в селе

Аралтобе

Айтекебийского района

Актюбинской

области

МОН

2008

182000




182000


164

Строительство

Коргантузской

средней школы на

270 мест в селе

Байкадам

Шалкарского

района

Актюбинской

области

МОН

2006-

2007

149579


49579

100000



165

Строительство

Карашатауской

средней школы на

504 места в селе

Кумкудук

Айтекебийского

района

Актюбинской

области

МОН

2008-

2009

283000




127665

155335

166

Строительство

средней школы на

320 мест в селе

Шубарши Темирско-

го района

Актюбинской

области

МОН

2008-

2009

178000




100000

78000

167

Строительство

Кенкиякской

средней школы

на 504 места

в селе Кенкияк

Темирского района

Актюбинской

области

МОН

2008-

2009

283000




100000

183000

168

Строительство

средней школы на

550 мест в селе

Алгабас Карасайского

района

Алматинской

области

МОН

2004-

2006

440085

362460

77625




169

Строительство

средней школы на

550 мест в селе

Коктобе

Енбекшиказахского

района

Алматинской

области

МОН

2005-

2006

440210

200000

240210




170

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Ерменсай

Карасайского

района

Алматинской

области

МОН

2005-

2006

248430

100000

148430




171

Строительство

средней школы N 9

на 600 мест в

селе Байсерке

Илийского района

Алматинской

области

МОН

2006-

2008

320700


100000

100000

120700


172

Строительство

средней школы

имени Косунова на

480 мест в селе

Айтей

Карасайского рай-

она Алматинской

области

МОН

2007

102600



102600



173

Строительство

средней школы на

280 мест в селе

Аралтобе

Кербулакского

района

Алматинской

области

МОН

2008

102600




102600


174

Строительство

средней школы на

600 мест в селе

Достык Алакольского рай-

она Алматинской

области

МОН

2006

391700


391700




175

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Сарытобе Панфиловского

района

Алматинской

области

МОН

2008

102600




102600


176

Строительство

средней школы

N 4 на 500 мест

в селе Каргалы

Жамбылского

района

Алматинской

области

МОН

2008

142500




142500


177

Строительство

средней школы

имени Габдуллина

на 180 мест в

селе Абай

Карасайского

района

Алматинской

области

МОН

2008

102600




102600


178

Строительство

средней школы на

400 мест в селе

Акжар

Карасайского

района

Алматинской

области

МОН

2008

228000




228000


179

Строительство

средней школы

имени

Молдагуловой

на 400 мест в

селе Октябрь

Карасайского

района

Алматинской

области

МОН

2008

228000




228000


180

Строительство

общежития на 250

мест для школы-

интерната имени

Шарипова

в поселке

Доссор Макатского

района Атырауской

области

МОН

2005-

2007

465400

100000

257570

107830



181

Строительство

средней школы

имени Валиханова

на 624 места в

поселке

Индерборский

Индерского района

Атырауской

области

МОН

2006-

2008

601890


120000

326249

155641


182

Строительство

средней школы

имени Энгельса на

624 места в селе

Сафоновка

Курмангазинского

района Атырауской

области

МОН

2006-

2008

482980


130000

252980

100000


183

Строительство

средней школы на

250 мест в селе

Редут

Махамбетского

района Атырауской

области

МОН

2007-

2008

207710



71125

136585


184

Строительство

средней школы

имени Гоголя на

420 мест в

Кудряшовском

сельском округе

Курмангазинского

района Атырауской

области

МОН

2007-

2008

355030



61370

293660


185

Строительство

средней школы на

320 мест в селе

Исатай Исатайского

района Атырауской

области

МОН

2006-

2007

353860


193500

160360



186

Строительство

средней школы

имени Нысанбаева

на 624 места в

селе Бирлик

города Атырау

Атырауской

области

МОН

2008

309600




309600


187

Строительство

средней школы

имени Тайманова

на 624 места в

селе Жумыскер

города Атырау

Атырауской

области

МОН

2008-

2009

309600




277519

32081

188

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Кошкар Макатского

района Атырауской

области

МОН

2008-

2009

139320




53400

85920

189

Строительство

средней школы

имени Сланова на

220 мест в селе

Тайсоган

Кызылкогинского

района

Атырауской

области

МОН

2008-

2009

139320




60000

79320

190

Строительство

средней школы

имени Тайманова

на 220 мест в

селе Талгарьян

города Атырау

Атырауской

области

МОН

2008-

2009

139320




60000

79320

191

Строительство

средней школы

имени Шахатова

на 424 места в

поселке Макат

Макатского района

Атырауской

области

МОН

2008-

2009

309600




100000

209600

192

Завершение

строительства

средней школы на

320 мест в селе

Ново-Хайрузовка

Катон-Карагайско-

го района

Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

173607

100000

73607




193

Строительство

средней школы на

250 мест в селе

Ушбиик Жарминского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2007

130750



130750



194

Строительство

средней школы на

420 мест в селе

Бестерек

Урджарского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

362850


180000

182850



195

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Уштобе Тарбагатайского

района

Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2007

72700



72700



196

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Семиярка

Бескарагайского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2007

94140



94140



197

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Акши Аягозского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2008

94140




94140


198

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Теректы-Булак

Курчумского

района

Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2008

94140




94140


199

Строительство

средней школы на

180 мест в селе

Жерновка

Бородулихинского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2008

94140




94140


200

Строительство

средней школы

имени Ж.Жабаева

на 180 мест в

селе Карагаш

Аягозского

района Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2008

94140




94140


201

Строительство

средней школы на

170 мест в селе

Тасбастау

Зайсанского

района

Восточно-

Казахстанской

области

МОН

2006

98530


98530




202

Строительство

школы на 180

мест в селе

Шымбулак Жуалынского

района Жамбылской

области

МОН

2005-

2006

135000

94320

40680




203

Строительство

школы имени

Амангельды на

180 мест в селе

Дуйсебаева

Жуалынского

района Жамбылской

области

МОН

2007

94320



94320



204

Строительство

школы на 844

места в селе

Кордай

Кордайского района Жамбылской

области

МОН

2005-

2006

277912

100000

177912




205

Строительство

школы Акбакай на

502 места в

поселке Акбакай

Мойынкумского

района Жамбылской

области

МОН

2006-

2007

309600


100000

209600



206

Строительство

школы имени

Макатаева на 780

мест в селе

Толе би Шуйского

района Жамбылской

области

МОН

2007-

2008

294705



50000

244705


207

Строительство

новой средней

школы на 250 мест

в селе имени

Б.Момышулы

Жуалынского

района Жамбылской

области

МОН

2009

131000





131000


208

Строительство

школы на 444

места в селе

Переметное

Зеленовского

района Западно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

285500


85500

200000



209

Строительство

школы на 345

мест в селе

Шоптыкуль

Каратобинского

района Западно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

302940

200000

102940




210

Строительство

школы на 345

мест в селе

Подстепное

Теректинского

района Западно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

153250



50000

103250


211

Строительство

школы на 264

места в селе

Трекино

Зеленовского

района Западно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

256570


147000

109570



212

Строительство

школы на 464

места в селе

Чапаево

Акжаикского

района Западно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

425230


130000

295230



213

Строительство

Акжальской

школы для

начальных

классов на 250

мест Шетского

района

Карагандинской

области

МОН

2006-

2007

281569


50000

231569



214

Строительство

средней школы

с казахским

языком

обучения на

250 мест в

селе Акколь

Джангельдинс-

кого района

Костанайской

области

МОН

2006-

2008

410130


74698

143579

191853


215

Строительство

средней школы

с казахским

языком

обучения на

680 мест в

микрорайоне

"Водник" посел-

ка Затобольск

Костанайского

района

Костанайской

области

МОН

2004-

2006

563855

483800

80055




216

Строительство

средней школы

на 180 мест в

сельском

округе

Фурманово

города Аркалыка

Костанайской

области

МОН

2006-

2007

212363


99938

112425



217

Строительство

средней школы

N 249 на 1200

мест в поселке

Айтеке би

Казалинского

района

Кызылординской

области

МОН

2008-

2009

454800




162705

292095

218

Строительство

средней школы

на 624 места в

поселке

Жаксыкылыш

Аральского

района

Кызылординской

области

МОН

2006-

2007

367340


99800

267540



219

Строительство

средней школы

на 464 места в

поселке Торетам

Кармакшинского

района

Кызылординской

области

МОН

2006-

2007

179647


99800

79847



220

Строительство

средней школы

на 640 мест в

поселке Шиели

Шиелийского

района

Кызылординской

области

МОН

2007-

2008

568860



100000

468860


221

Строительство

средней школы

на 464 места в

поселке Шиели

Шиелийского

района

Кызылординской

области

МОН

2006-

2007

331790


99800

231990



222

Строительство

средней школы

на 360 мест в

селе Бесарык

Сырдарьинского

района

Кызылординской

области

МОН

2005-

2006

186873

50000

136873




223

Строительство

пристройки

средней школы

N 216 на 400

мест в кенте

Айтеке би

Казалинского

района

Кызылординской

области

МОН

2009

151600





151600

224

Строительство

пристройки

средней школы

N 148 на 250

мест в селе

Бидайколь

Шиелийского

района

Кызылординской

области

МОН

2009

159750





159750

225

Строительство

пристройки

средней школы

N 47 на 250 мест

в поселке

Шиели

Шиелийского

района

Кызылординской

области

МОН

2009

159750





159750

226

Строительство

средней школы

на 180 мест в

поселке

Жалагаш

Кызылординской

области

МОН

2009

115020





115020

227

Строительство

средней школы

на 464 места в

поселке

Сулутобе

Шиелийского

района

Кызылординской

области

МОН

2006-

2007

322998


95700

227298



228

Строительство

средней школы

на 550 мест в

селе Уштаган

Мангистауского

района

Мангистауской

области

МОН

2005-

2006

358298

284000

74298




229

Строительство

школы на 392

места с

пристройкой на

4 учебных

помещения в

поселке

Сайотес

Мангистауской

области

МОН

2006-

2007

220710


100000

120710



230

Строительство

средней школы

на 624 места в

поселке Тенге

Мангистауской

области

МОН

2006-

2007

513279


200000

313279



231

Строительство

школы на 600

мест в селе

Шидерты

сельской зоны

города

Экибастуза

Павлодарской

области

МОН

2006-

2007

471639


135787

335852



232

Строительство

школы-интерната

на 600 мест в

селе Баянаул

Баянаульского

района

Павлодарской

области

МОН

2006-

2009

1672000


100000

157496

942504

472000

233

Строительство

школы на 420

мест в селе

Павлодарское

сельской зоны

города

Павлодара

Павлодарской

области

МОН

2008-

2009

280000




100000

180000

234

Строительство

школы на 520

мест в селе

Актогай

Актогайского

района

Павлодарской

области

МОН

2005-

2007

407676

100000

99796

207880



235

Завершение

строительства

школы-интерната

на 220 человек

для реабилита-

ции детей,

переболевших

туберкулезом,

в селе Шалдай

Щербактинского

района

Павлодарской

области

МОН

2004-

2006

976267

839470

136797




236

Строительство

школы-интерната

с казахским

языком

обучения на

400 мест со

спальным

корпусом на

150 мест в

селе Тимирязево

Тимирязевского

района Северо-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2007

663230

170000

200000

293230



237

Строительство

школы с

государственным

языком обуче-

ния на 400

мест в селе

Пресновка

Жамбылского

района

Северо-Казахс-

танской области

МОН

2006-

2008

298945


100000

100000

98945


238

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Полтавка

Аккаинского

района Северо-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

278800


111780

167020



239

Строительство

средней школы

на 250 мест в

селе Пески

Северо-Казахс-

танской области

МОН

2008-

2009

387200




137200

250000

240

Строительство

школы имени

Сатбаева на 200

мест в селе

Алмалы

Байдибекского

района

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2006

105000


105000




241

Строительство

школы Кайнар

на 180 мест

в селе Кайнар

Байдибекского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008

111420




111420


242

Строительство

школы Турмыс

на 250 мест в

селе Казата

Байдибекского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154750





154750

243

Строительство

школы имени

О.Жолдасбекова

на 180 мест в

селе Кенес

Байдибекского

района

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

111420





111420

244

Строительство

школы имени

Арапова на 180

мест в селе

Каратас Байдибекского

района

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

111420





111420

245

Строительство

средней школы

имени Сатбаева

на 1200 мест в

селе Казыгурт

Казыгуртского

района

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2005-

2006

328000

80720

247280




246

Строительство

средней школы

имени Тажибаева

на 400 мест в

селе Рабат

Казыгуртского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

247600





247600

247

Строительство

средней школы

на 320 мест в

селе Акжар

Казыгуртского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006

127000


127000




248

Строительство

средней школы

Кызыл дала на

300 мест в

селе Рабат

Казыгуртского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

249

Строительство

средней школы

на 1176 мест в

жилом массиве

Новостройка

села Жанаауыл

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

231188

100000

131188




250

Строительство

средней школы

Достык на 320

мест в Макта-

алинском

сельском округе

села Алмалы

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

133140



80000

53140


251

Строительство

средней школы

на 350 мест в

селе Жылысу

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006

126730


126730




252

Строительство

средней школы

имени

Сейфуллина на

350 мест в

селе Сейфуллина

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

154740



70000

84740


253

Строительство

средней школы

Мырзашол на

350 мест в

селе Талапты

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

133630


70000

63630



254

Строительство

средней школы

имени Кастеева

на 180 мест в

селе Кызыласкер

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008

33940




33940


255

Строительство

средней школы

имени Макатаева

на 250 мест в

селе Коктобе

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154740





154740

256

Строительство

средней школы

Макталы-5 на

180 мест в

селе Тындалы

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

257

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Жантаксай

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

258

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Алтынсарина

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

259

Строительство

средней школы

N 117 на 180

мест в селе

Октябрь Мактаа-

ральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

260

Строительство

средней школы

имени Алимжанова

на 180 мест в

селе Азамат

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

261

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Макташи

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

262

Строительство

средней школы

имени Бекжанова

на 180 мест в

селе Наурыз

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

263

Строительство

средней школы на 180 мест в селе Нурлытан Мактааральского района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

264

Строительство

средней школы

на 250 мест в

селе Шугыла

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154750





154750

265

Строительство

средней школы

на 1200 мест в

селе Асыката

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

296230



100000

196230


266

Строительство

средней школы

имени Бектасова

на 250 мест в

селе Тегестик

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154750





154750

267

Расширение

школы имени

Мусреповой на

400 мест в селе Достык Мактааральского района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

247660





247660

268

Строительство

средней школы

имени Навои на

250 мест в

селе 40 лет

КазССР

Мактааральского района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154750





154750

269

Расширение

школы на 400

мест в селе

Атакент

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

247600





247600

270

Строительство

средней школы

Кокарал на 624

места в селе

Торткуль

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

171130

80000

91130




271

Строительство

средней школы

на 260 мест в

селе Жусансай

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006

108135


108135




272

Строительство

средней школы

на 900 мест в

селе Шубарсу

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008-

2009

557100




181868

375232

273

Строительство

средней школы

имени Омарова

на 420 мест в

селе Берген

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

152540


80000

72540



274

Строительство

средней школы

имени Таукехана

на 360 мест в

селе Тореарык

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007

90550



90550



275

Строительство

средней школы

имени

Ибрагимова на

624 места в

селе Арысь

Отрарского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

194480

100000

94480




276

Строительство

средней школы

имени

Муратбаева на

260 мест в

селе Костерек

Отрарского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007

92160



92160



277

Строительство

средней школы

имени Хусанова

на 660 мест в

селе Сайрам

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2006

173640

150000

23640




278

Строительство

неполной

средней школы

имени Толе би

на 250 мест в

селе Оймаут

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006

72810


72810




279

Строительство

средней школы

N 53 имени

Ауэзова на

600 мест в

селе Каратобе

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006

144420


144420




280

Расширение

средней школы

имени Курбанова

на 250 мест в

селе Колкент

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

104800





104800

281

Строительство

средней школы

имени 1 Мая на

812 мест в

селе Манкент

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008-

2009

207360




100000

107360

282

Строительство

средней школы

имени Фуркат

на 1200 мест в

селе Карабулак

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008-

2009

271365




152103

119262

283

Строительство

средней школы

Сайрам на 800

мест в селе

Сайрам

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2008-

2009

256000




100000

156000

284

Строительство

средней школы

на 250 мест в

селе Коммуна

Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

154750





154750

285

Строительство

средней школы

имени

Торайгырова на

660 мест в

селе Таскескен

Сарыагашского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

222930



70000

152930


286

Строительство

средней школы

имени

Токмагамбетова

на 500 мест в

селе Сиргели

Сарыагашского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

258020


108135

149885



287

Строительство

средней школы

имени

Сейфуллина на

622 места в

селе Жуантюбе

Созакского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

158600


68600

90000



288

Строительство

средней школы

на 250 мест в

селе Мадени

Толебийского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007-

2008

187830



50000

137830


289

Строительство

средней школы

имени Валиханова

на 320 мест в

селе Келтемашат

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2007

125570



125570



290

Строительство

средней школы

имени Рыскулова

на 180 мест на

участке ДСУ

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

291

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Урбулак

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

292

Строительство

средней школы

на 180 мест в

селе Алгабас

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

293

Расширение

школы имени

Изатуллаева на

200 мест в

городе

Туркестан Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

123800





123800

294

Расширение

школы Старый

Икан на 200

мест в городе

Туркестан Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

111420





111420

295

Строительство

средней школы

на 800 мест в

селе Ортак

города

Туркестан Южно-

Казахстанской

области

МОН

2005-

2007

374550

100000

180340

94210



296

Строительство

спального

корпуса,

учебного блока

на 250 мест

со спортзалом,

столовой,

хозблоком и

котельной

школы-интерната

N 5 в селе

Шорнак города

Туркестан Южно-

Казахстанской

области

МОН

2006-

2007

219930


70000

149930



297

Расширение

средней школы

N 53 на 900

мест в селе

Кызылжар

города Шымкент

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

270000





270000

298

Расширение

средней школы

N 49 на 900

мест в поселке

Курсай города

Шымкент Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

270000





270000

299

Расширение

средней школы

N 52 на 600

мест в селе

Куйбышева

города Шымкент

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

180000





180000

300

Расширение

средней школы

N 58 на 600

мест в поселке

Кайтпас-2

города Шымкент

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

180000





180000

301

Расширение

средней школы

N 56 на 400

мест в селе

Ленина города

Шымкент Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

120000





120000

302

Расширение

средней школы

N 48 на 250

мест в поселке

Наурыз города

Шымкент Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

75000





75000

303

Расширение

средней школы

N 55 на 250

мест в поселке

Турлан города

Шымкент Южно-

Казахстанской

области

МОН

2009

75000





75000

304

Расширение

средней школы

N 72 на 180

мест в поселке

Кайтпас-1

города Шымкент

Южно-Казахстан-

ской области

МОН

2009

54000





54000

305

Реконструкция

поселковых

сетей и площад-

ки водозабор-

ных сооружений

в селе

Егиндыколь

Егиндыкольского

района

Акмолинской

области

МСХ

2006-

2007

245999


100000

145999



306

Реконструкция

разводящих

сетей водопро-

вода в селах

Костычево и

Донское

Жаркаинского

района

Акмолинской

области

МСХ

2005-

2006

96280

57960

38320




307

Реконструкция

локального

водоснабжения

из подземных

вод в селе

Жаксы Жаксынс-

кого района

Акмолинской

области

МСХ

2006

70767


70767




308

Реконструкция

сетей и

сооружений

водопровода в

селе Кощи

Целиноградского

района

Акмолинской

области

МСХ

2006-

2007

285000


15000

270000



309

Водоснабжение

села Павловка

(Еркиншилик)

Ерейментауского

района

Акмолинской

области

МСХ

2005-

2006

161286

70000

91286




310

Реконструкция

и расширение

системы водос-

набжения села

Мартук Мартукс-

кого района

Актюбинской

области

МСХ

2005-

2007

321800

30000

100000

191800



311

Реконструкция

существующего

водопровода

села Уил

Уилского райо-

на Актюбин-

ской области

МСХ

2005-

2007

235600

50000

166307

19293



312

Реконструкция

системы водос-

набжения в

поселке

Кенкияк Темирс-

кого района

Актюбинской

области

МСХ

2006-

2007

186834


90000

96834



313

Реконструкция

водопроводного

комплекса села

Ногайты Ащинс-

кого сельского

округа Байгани-

нского района Актюбинской

области

МСХ

2006

50200


50200




314

Строительство

группового

водопровода

для водоснабже-

ния населенных

пунктов

Капшагайского

региона

области

МСХ

2006-

2007

322955


140000

182955



315

Реконструкция

систем водос-

набжения в

поселке Улкен

Жамбылского

района

Алматинской

области

МСХ

2005-

2006

158750

35000

123750




316

Реконструкция и строительство

системы водос-

набжения в

поселке

Балпык-Би

Коксуского

района

Алматинской

области

МСХ

2005-

2006

76600

30000

46600




317

Реконструкция

системы водос-

набжения насе-

ленных пунктов

Алматинской

области.

Илийский район.

Село Байсерке

(I и II очередь

строительства)

МСХ

2005-

2006

71200

36465

34735




318

Реконструкция

и строительство

системы водос-

набжения в селе

Камыскала

Алакольского

района

Алматинской

области

МСХ

2006

49342


49342




319

Реконструкция

и строительство

системы водос-

набжения в

селе Талапты

Коксуского

района

Алматинской

области

МСХ

2006

25273


25273




320

Блочные водоо-

чистные соору-

жения и

внутрипоселко-

вые водопровод-

ные сети в селе

Сарытогай

Махамбетского

района

Атырауской

области

МСХ

2006

92500


92500




321

Реконструкция

сетей водоснаб-

жения села

Бородулиха

Бородулихинс-

кого района

Восточно-Казах-

станской

области

МСХ

2005-

2006

116000

30000

86000




322

Реконструкция

сетей водоснаб-

жения села

Георгиевка

Жарминского

района

Восточно-

Казахстанской

области

МСХ

2006-

2008

617651


150000

397651

70000


323

Реконструкция

водопроводных

сетей в селах

Косагаш - Маде-

ниет - Бидайык

Аягозскго

района Восточ-

но-Казахстанс-

кой области

МСХ

2006-

2007

344427


130000

214427



324

Водоснабжение

села Сагат

Урджарского

района Восточ-

но-Казахстанс-

кой области

МСХ

2006

19550


19550




325

Реконструкция

водопроводных

сетей и соору-

жений в селе

Куйган Курчум-

ского района

Восточно-Казах-

станской

области

МСХ

2007

10500



10500



326

Водоснабжение

аулов Костобе,

Енбек и имени

Жамбыла Жамбыл-

ского района

Жамбылской

области

МСХ

2006-

2007

314258


120000

194258



327

Реконструкция

группового

водопровода в

селе Ынтымак

Байзакского

района

Жамбылской

области

МСХ

2005-

2007

271560

55000

100000

116560



328

Водоснабжение

ауыла Аккум

Таласского

района

Жамбылской

области

МСХ

2005-

2006

117900

48181

69719




329

Восстановление

системы

водоснабжения

и водозаборных

сооружений

села Биназар

Мойынкумского

района

Жамбылской

области

МСХ

2006

51800


51800




330

Восстановление

водозаборных

сооружений и

водопроводных

сетей в селе

Абай Шуйского

района

Жамбылской

области

МСХ

2006

56564


56564




331

Восстановление

систем водос-

набжения и

водозаборных

сооружений

аула Кылышбай

Мойынкумского

района

Жамбылской

области

МСХ

2006

39800


39800




332

Реконструкция

существующей

сети водопрово-

да и водозабор-

ных сооружений

аула Коктобе

Шуйского района

Жамбылской

области

МСХ

2006

40971


40971




333

Строительство

водоочистной

установки в

селе Алмалы

Акжаикского

района Западно-

Казахстанской

области

МСХ

2006

36562


36562




334

Реконструкция

водопровода в

селе Мереке

Таскалинского

района Западно-

Казахстанской

области

МСХ

2006

6929


6929




335

Реконструкция

водопровода в

селе Казталовка

Казталовского

района Западно-

Казахстанской

области

МСХ

2006

68569


68569




336

Реконструкция

систем

водоснабжения и

водоотведения

поселка

Молодежный

Карагандинской

области

МСХ

2004-

2006

154845

90000

64845




337

Реконструкция

водопроводных

сетей в

районном

центре села

Аксу-Аюлы

Шетского района

Карагандинской

области

МСХ

2005-

2006

169812

50000

119812




338

Реконструкция

водопроводных

сетей в селе

Кызыл-Ту

Каркаралинского

района

Карагандинской

области

МСХ

2005-

2006

26250

12670

13580




339

Реконструкция

водопроводных

сетей в поселке

Жезды Улытаус-

кого района

Карагандинской

области

МСХ

2006

49215


49215




340

Реконструкция

водопровода в

селе Новостройка

Бухар-Жыраус-

кого района

Карагандинской

области

МСХ

2006

40979


40979




341

Строительство

водопроводных

сетей села

Карагаш Темир-

шинского сельс-

кого округа

Каркаралинского

района

Карагандинской

области

МСХ

2006

48807


48807




342

Реконструкция

внутрикварталь-

ных водопровод-

ных сетей

поселка Шахан

Карагандинской

области 2-я

очередь

МСХ

2006-

2007

84324


45000

39324



343

Строительство

водопровода в

поселке

Сортировка

города Караганды

МСХ

2006-

2008

259586


50000

100000

109586


344

Реконструкция

Желкуарского

водовода

Житикаринского

района

Костанайской

области

МСХ

2004-

2006

523801

300000

223801




345

Реконструкция

разводящих

сетей

водопровода

поселка Торгай

Жангельдинского

района Коста-

найской области

МСХ

2006

93541


93541




346

Реконструкция

Ишимского

группового

водопровода

Костанайской

области

МСХ

2005-

2007

410000

50000

200000

160000



347

Реконструкция

Затобольского

группового

водопровода в

Костанайском

районе

Костанайской

области

МСХ

2006

146993


146993




348

Реконструкция

узла водоочист-

ных сооружений

с установкой

резервуара

емкостью 700

м3 в поселке

Карабалык

Карабалыкского

района

Костанайской

области

МСХ

2006

24781


24781




349

Реконструкция

системы водос-

набжения в

поселке Теренозек

Сырдаринского

района

Кызылординской

области

МСХ

2005-

2006

157532

26877

130655




350

Реконструкция

и расширение

систем

водоснабжения

и водоотведения

в поселке

Тасбогет

Кызылординской

области

МСХ

2005-

2007

407500

37500

100000

270000



351

Реконструкция

разводящих

сетей в

поселке Торетам

Кармакшинского

района Кызылор-

динской области

МСХ

2006-

2007

178700


88700

90000



352

Реконструкция

водопроводной

сети в поселке

Шиели 34,4 км

Жиделинского

группового

водопровода

Кызылординской

области

МСХ

2006-

2007

376547


150000

226547



353

Реконструкция

и расширение

водопроводных

сетей в селе

Кашир Качирс-

кого района

Павлодарской

области (II-я

очередь)

МСХ

2005-

2007

270773

73033

60000

137740



354

Реконструкция

водовода в

селе Песчаное

Павлодарской

области

МСХ

2005-

2007

225156

60000

100000

65156



355

Реконструкция

II этапа

внутрипоселко-

вых сетей и

сооружений в

селе Акку

Лебяжинского

района Павло-

дарской области

МСХ

2006-

2007

208321


50000

158321



356

Реконструкция

водопровода и

водопроводных

сооружений

с. Трофимовка

Качирского

района Павло-

дарской области

МСХ

2006

66755


66755




357

Реконструкция

водоснабжения

в селе Ленино

Иртышского

района

Павлодарской

области

МСХ

2006

92300


92300




358

Реконструкция

водопровода и

водопроводных

сооружений в

с.Щербакты

Щербактинского

района

Павлодарской

области

МСХ

2006-2008

399784


40000

200000

159784


359

Строительство

кустовых

скважинных

водозаборов в

Жамбылском

районе (II-я

очередь)

Северо-Казахс-

танской области.

Макарьевский

участок

подземных вод

села Западное,

Песчанка,

Пресноредут,

Макарьевка

Жамбылского

района

МСХ

2004-

2006

132300

80000

52300




360

Водоснабжение

сельских

населенных

пунктов

Уалихановского

и Акжарского

район в (ІІ-я очередь)

Северо-Казахс-

танской области. Водовод

"с.Актуесай-

с.Бидайыкское".

Село Бидайыкс-

кое Уалиханов-

ского района

МСХ

2006

101771


101771




361

Реконструкция

водоснабжения

села Торткуль

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2005-

2006

73750

40000

33750




362

Водоснабжение

села Жибек

жолы Сайрамского

района Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2005-

2006

136258

47454

88804




363

Строительство

водопроводов

населенных

пунктов Арыс,

Шойманов,

Темир, Когам,

Кокмардан,

Кызыл-Ту.

Поселок Темир

Южно-Казахстан-

ской области

МСХ

2005-

2006

74936

30000

44936




364

Водовод от

родника

"Каржан" до

центральной

усадьбы

Алтын-Тобе

Казыгуртского

района Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2006-

2007

78560


30000

48560



365

Строительство

водопроводных

сооружений и

расширение

существующих

водоповодных сетей в район-

ном центре в

селе Бадам

Ордабасинского

района Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2006

81100


81100




366

Реконструкция

водопроводных

сетей и

сооружений

сельского

округа Балыкты

и поселка

Састобе

Тюлькубасского

района Южно-

Казахстанской

области

(сельский округ

Балыкты)

МСХ

2006-

2007

160150


118099

42051



367

Строительство

водопроводной

сети в селе

Сайрам Сайрамс-

кого района

Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2006-

2009

997499


74823

200000

200000

522676

368

Строительство

водопроводов

населенных

пунктов Арыс,

Шойманов,

Темир, Когам,

Кокмардан,

Кызыл-Ту.

Поселок

Кокмардан Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2005-

2006

57852

25000

32852




369

Реконструкция

водопровода с

разводящими

сетями сел

Новобратское и

Буденовка

Буландыкского

района Акмолинс-

кой области

МСХ

2006-

2007

159877


30000

129877



370

Реконструкция

разводящих сетей

водопровода

поселка Достык

Валихановского

сельского округа

Жанааркинского

района

Акмолинской

области

МСХ

2006

33702


33702




371

Блочные водоо-

чистные

сооружения и

внутрипоселковые

водопроводные

сети в селе

Жангельды

Кызылкогинского

района Атыраус-

кой области

(переход через

реку Уил)

МСХ

2006

35944


35944




372

Водоснабжение

села Талапты

Таласского

района Жамбылс-

кой области

МСХ

2006

50715


25000

25715



373

Разведочно-

эксплуатационные

скважины села

Шенбер Улытаус-

кого района

Карагандинской

области

МСХ

2006

39049


39049




374

Поселок

городского типа

Актау.

Реконструкция

сетей водоснаб-

жения, Караган-

динской области

МСХ

2006

25337


25337




375

Водоснабжение

сельских насе-

ленных пунктов

Уалихановского

и Акжарского

районов (II-я

очередь) Северо-

Казахстанской

области.

Водовод "Водоза-

бор-насосная

станция 2

подъема в селе

Чехово". село

Чехове

Уалихановского

района

МСХ

2006-

2008

224802


20000

104802

100000


376

Строительство

кустовых

скважинных

водозаборов в

Жамбылском

районе (II-я

очередь)

Северо-Казахс-

танской области.

Екатериновский

участок подзем-

ных вод села

Светлое, Матросово,

Екатериновка,

Чапаеве, Сабит,

Святодуховка,

Зеленная Роща

Жамбылского

района

МСХ

2006-

2008

223346


20000

103346

100000


377

Водоснабжение

села Абай и

близлежащих

аулов Южно-

Казахстанской

области

(завершение)

МСХ

2004-

2008

528566

233847

70000

124719

100000


378

Завершение

строительства

водопровода

в селе Мырзакент

Мактааральского

района Южно-

Казахстанской

области

МСХ

2006-

2007

58660


20000

38660




ИТОГО по

Программе:





18749443

18092241

13888149

19915355


Государственная программа развития жилищного

строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

379

Строительство

коммунального

жилья за счет

средств государс-

твенного бюджета

МИТ

2005-

2006

18900000

12700 000

6200000




380

Развитие инженер-

но-коммуникацион-

ных сетей

МИТ

2006-

2007

40000000


20000 000

20000000



381

Бюджетное

кредитование

местных

исполнительных

органов на

строительство

жилья

МИТ

2005-

2007

98460 000

54460000

22000000

22000000




ИТОГО по

Программе:





48200000

42000000



Государственная программа социально-экономического

развития города Астаны на 2006-2010 годы

382

Строительство

главной площади

в городе Астане

МИТ

2003-

2007

11830300

8130300

450000

3250000



383

Инженерная

защита от подтоп-

ления, дренаж,

понижение уровня

грунтовых вод

левобережной

территории

застройки в

городе Астане

МИТ

2002-2009

11374880

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

384

Реконструкция

русла реки Ишим

в городе Астане

МИТ

2002-

2009

12037708

2697778

2950000

4391136

827633

1171161

385

Ликвидация нако-

пителя сточных

вод Талдыколь с

рекультивацией

(1 и 2 очереди)

в городе Астане

МИТ

2002-

2010

69379000

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

386

Строительство

инженерных сетей

и дорог к

проектируемым и

строящимся жилым

комплексам в

городе Астане

МИТ

2004-

2009

9042608

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

387

Зона кратковре-

менного отдыха

для жителей

города Астаны на

водохранилище

реки Коянды

МКИ

2005-

2007

2229600

200315

458800

1570485



388

Строительство

киноконцертного

зала на 3500

мест в городе

Астане

МКИ

2005-

2007

6272500


2223441

2015535



389

Строительство

теннисного корта

в городе Астане

МТС

2005-

2006

1424900

500000

924900




390

Развитие системы

ливневой

канализации в

городе Астане

МИТ

2004-

2010

19635722

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

391

Водоснабжение и

водоотведение

города Астаны

МИТ

2004-

2009

43542130

4333581

2890790

6661139

5535472

24121148

392

Президентский

парк в городе

Астане

МИТ

2005-

2008

14182759

1050000

6400000

4600000

2132759


393

Инженерные сети

и благоустройство

к первоочередным

объектам в

городе Астане

МИТ

2004-

2008

1474380

74380

400000

500000

500000


394

Строительство

парка Арай в

городе Астане

МИТ

2006-

2007

1479790

14900

1239900

224990



395

Строительство

инфраструктуры

новой промышлен-

ной зоны (Индуст-

риальный парк) в

городе Астане

МИТ

2006-

2008

5500000


1000000

2000000

2500000


396

Строительство

автомобильных

дорог в новом

административном

центре в городе

Астане

МТК

2004-

2008

5653460

1914850

1015000

2000000

723610


397

Строительство

транспортной

развязки в

районе улиц А.

Иманова и Л.

Гумилева в

городе Астане

МТК

2004-

2006

3866060

750000

1936000

1180060



398

Строительство

улицы Манаса на

участке от улицы

N 13 до улицы N

12 в городе

Астане

МТК

2006

1238000


1238000




399

Строительство

участка улицы

Манаса от улицы

N 12 до улицы

N 19 в городе

Астане

МТК

2006

1350000


1350000




400

Строительство

транспортной

развязки на

пересечении прос-

пекта Республики

и улицы Бараева

в городе Астане

МТК

2005-

2008

4035000

35000

183000

1750000

2067000


401

Строительство

транспортной

развязки на

пересечении улиц

12 и Гастелло в

городе Астане

МТК

2005-

2006

2477618

971901

1505717




402

Реконструкция

проспекта

Богенбая на

участке от улицы

Сары-Арка до

транспортной раз-

вязки на Север-

ном объезде" в

городе Астане. 3

участок - от

начала эстакады

до конца транс-

портной развязки

в двух уровнях

на пересечении с

улицей Угольная

МТК

2004-

2009

10245500

45500

1700000

3000000

4700000

800000

403

Строительство

магистральной

автодороги Центр

левого берега -

проспект

Абылайхана с

автодорожным

мостом М-1 через

реку Ишим

(магистральная

автодорога улиц

N 12, N 13) в

городе Астане

МТК

2002-

2007

5072209

2747416

1824793

500000



404

Строительство

участка улицы

Сарыарка от

улицы N 4 до

улицы N 23 в

городе Астане

МТК

2006-

2007

819043


359108

459935



405

Строительство

нового моста М-2

в городе Астане

МТК

2004-

2007

3999664

36046

2640000

1323618



406

Строительство

нового моста М-3

в городе Астане

МТК

2006-

2008

4315000


300000

2053757

1961243


407

Строительство

магистральной

автодороги Центр

левого берега -

проспект

Абылайхана, с

автодорожным

мостом (магист-

ральная теплот-

расса 2 ДУ 800)

МТК

2002-

2006

4577597

3127597

1450000




408

Строительство

улицы Гастелло

от аэропорта до

улицы N 19

МТК

2006-

2009

5500000


225757

1574243

1000000

2700000

408-1

Строительство

улицы вдоль

набережной реки

Есиль в городе

Астане

МТК

2006

146243


146243




409

Расширение и

реконструкция

ТЭЦ-2,

тепловых сетей и

энергосетевых

объектов города

Астаны

МЭМР

2003-

2008

31553143

11566280

8194475

3748000

8044388


410

Строительство ПС

"Новая" на

левобережной

части города

Астаны

МЭМР

2005-

2007

1686650

44200

1480000

162450



411

Строительство ПС

110/10 кВ

"Заречная" в

городе Астане

МЭМР

2006-

2007

1196195


1004426

150000



412

Строительство ПС

110/10 кВ

"Степная" в

городе Астане

МЭМР

2005-

2007

1212257


1031065

131892



413

Расширение и

реконструкция

ТЭЦ-2 с уста-

новкой котлоаг-

регатов ст. NN

7, 8, турбоагре-

гатов ст. N N 5,

6 и водогрейной

котельной города

Астаны

МЭМР

2005-

2015

57658940


850000

3150000

6030000

47538640

414

Строительство

ТЭЦ-3 в городе

Астане

МЭМР

2006-

2014

56103000


90000

1210000

5400000

49403000


415

Строительство

подстанции ПС

110/10 кВ

"Жилой район N

17 (Жулдыз)" с

трансформаторами

2x40 MBА и ЛЭП

110 кВ" в

городе Астане

МЭМР

2005-

2007

1588850

38900

800155

749795



416

Строительство

инженерных

коммуникаций

нового

университета в

городе Астане

МИТ

2006

2500000


2500000





ИТОГО по программе:





58475643

60457035

53922104

190260219

Государственная программа развития города Алматы

на 2003-2010 годы

417

Строительство

транспортной

развязки на

пересечении

улиц Саина -

проспект

Райымбека в

городе Алматы

МТК

2001-

2006

6200394

5968021

232373




418

Строительство

первой очереди

метрополитена в

городе Алматы

МТК

1988-

2009

101286000

28194000

8000000

18000000

37092000

10000000

419

Строительство

транспортной

развязки

Рыскулова-

Сейфуллина в

городе Алматы

МТК

2006-

2007

7621731


4509887

3111844



420

Строительство

транспортной

развязки

Рыскулова-

Бокейханова в

городе Алматы

МТК

2006-

2007

4680000


3000000

1680000



421

Строительство

транспортной

развязки на

пересечении

проспекта

Рыскулова и

улицы Кудерина

в городе Алматы

МТК

2006-

2007

5500000


3000000

2500000



422

Строительство

автомобильных

дорог в

микрорайонах

малой застройки

города Алматы

МТК

2003-

2008

4267414

826230

441184

1500000

1500000


423

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

школы N 11 в

городе Алматы

МОН

2006

139793


139793




424

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

школы N 30 в

городе Алматы

МОН

2006

112365


112365




425

Сейсмоусиление

здания общеоб-

разовательной

школы 43 с

восстановитель-

ными работами в

городе Алматы

МОН

2006

103381


103381




426

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

школы 124 в

городе Алматы

МОН

2006

140619


140619




427

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 21 в городе

Алматы

МОН

2006

74693


74693




428

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 73 в городе Алматы

МОН

2006

45486


45486




429

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 74 в городе

Алматы

МОН

2006

48326


48326




430

Сейсмоусиление

здания детского

сада N 167 в

городе Алматы

МОН

2006

49545


49545




431

Сейсмоусиление

здания детского

сада N 207 в

городе Алматы

МОН

2006

59411


59411




432

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 216 в городе

Алматы

МОН

2006

42332


42332




433

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 226 в городе

Алматы

МОН

2006

42719


42719




434

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 227 в городе

Алматы

МОН

2006

40495


40495




435

Сейсмоусиление

с восстанови-

тельными

работами здания

детского сада

N 20 в городе

Алматы

МОН

2006

62607


62607




436

Сейсмоусиление

здания детского

сада N 108 в

городе Алматы

МОН

2006

38228


38228




437

Сейсмоусиление

павильона N 4

городской

клинической

больницы N 1

города Алматы

МЗ

2006

232959


232959




438

Сейсмоусиление

корпуса N 7

городского

перинатального

центра города

Алматы

МЗ

2006

139053


139053




439

Сейсмоусиление

корпуса N 1

городской

клинической

больницы N 5

города Алматы

МЗ

2006

104628


104628




440

Сейсмоусиление

павильонов N 1

и 2 центральной

городской

клинической

больницы города

Алматы

МЗ

2006

254816


254816




441

Сейсмоусиление

зданий

городского

перинатального

центра

(павильоны N 5,

6) по улице

Жубанова, 11 в

городе Алматы

МЗ

2006

151038


151038




442

Сейсмоусиление

зданий корпусов

N 4 и 5 родиль-

ного дома N 1

по проспекту

Сейфуллина, 492

в городе Алматы

МЗ

2006

117506


117506




443

Строительство

новой двухтранс-

форматорной

подстанции 35/6

кВ за террито-

рией комплекса

"Алмалы" с

переустройством

заходов

существующих

линий 35 и 6 кВ

на новую

подстанцию"в

городе Алматы

МЭМР

2005-

2006

794000

462000

332000





ИТОГО по Программе:





21515444

26791844

38592000

10000000

Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы

444

Реконструкция

водовода и

сетей города

Державинска

Жаркаинского

района

Акмолинской

области

(II-очередь)

МСХ

2005-

2006

289940

80000

209940




445

Реконструкция

Нуринского

группового

водопровода

(II-я очередь)

Акмолинской

области

МСХ

2003-

2007

394931

187500

84600

122831



446

Реконструкция

водопроводных

сетей в городе

Щучинск

Щучинского

района

Акмолинской

области

МСХ

2006-

2008

561009


97500

243509

220000


447

Реконструкция

водопроводных

сетей в городе

Есиль

Есильского

района

Акмолинской

области

МСХ

2006-

2008

403045


9236

150000

243809


448

Реконструкция

магистрального

напорного

водовода

районного

центра в

городе Алга и

близлежащих

сельских

населенных

пунктов

Алгинского

района

Актюбинской

области

МСХ

2005-

2006

156000

31481

124519




449

Реконструкция

фильтровальной

станции в

городе Есик

Енбекшиказахс-

кого района

Алматинской

области

МСХ

2006

66484


66484




450

Вторая очередь

реконструкции

водозаборных

сооружений и

водопроводных

сетей в городе

Аягоз Восточ-

но-Казахстанс-

кой области

МСХ

2006-

2007

359417


100000

259417



451

Водоснабжение

города Риддер

Восточно-Казах-

станской

области

из подземного

источника

МСХ

2004-

2007

605540

286270

100000

219270



452

Реконструкция

городских

водопроводных

сетей города

Приозерска

Карагандинской

области

МСХ

2005-

2006

110500

90000

20500




453

Реконструкция

водопроводных

сетей города

Каражал

Карагандинской

области

МСХ

2005-

2007

319855

46250

100000

173605



454

Реконструкция

системы

водоснабжения

города Сарани

и поселка

Актас

Карагандинской

области

МСХ

2005-

2007

154048


80000

74048



455

Реконструкция

существующих

водопроводных

сетей в городе

Казалинске и

поселке кент

Айтеке би

Казалинского

района

Кызылординской

области

МСХ

2006-

2008

564921


80000

300000

184921


456

Реконструкция

Ащи-Тастинского

магистрального

водовода

Костанайской

области

МСХ

2004-

2007

624000

230000

318196

75804



457

Реконструкция

водопровода в

городе Аксу

Павлодарской

области

МСХ

2006-

2008

532110


69042

200000

263068


458

Реконструкция

магистральных

сетей водопро-

вода г.

Экибастуза.

Корректировка

МСХ

2006-

2007

251914


100000

151914



459

Реконструкция

разводящих

сетей в городе

Мамлютка

Мамлютского

района

Северо-Казахс-

танской области

МСХ

2006-

2007

252000


70000

182000



460

Реконструкция

системы

водоснабжения

в городе

Тайынша

Тайыншинского

района Северо-

Казахстанской

области

МСХ

2006

206275


206275




461

Завершение

строительства

водоснабжения

города

Сарыагаш

Южно-Казахстан-

ской области

МСХ

2006-

2007

149788


69788

80000



462

Водоснабжение

города

Туркестан

Южно-Казахстан-

ской области

МСХ

2005-

2007

615292

100000

200000

315292



463

Реконструкция

разводящих

сетей

водопровода в

г. Булаево

района М.

Жумабаева

Северо-Казахс-

танской области

МСХ

2006-

2007

284133


14642

273775




ИТОГО по Программе:





2120722

2821465

911798


Программа "Охраны окружающей среды на 2005-2007 годы"

464

Строительство

комплекса

очистных

сооружений

биологической

очистки

сточных вод

Щучинско-Боров-

ской курортной

зоны

Акмолинской

области

МООС

2006-

2007

356132


178066

178066



465

Завершение

строительства

сооружения

биологической

очистки

сточных вод в

городе

Семипалатинске

Восточно-Казах-

станской

области

МООС

2006-

2007

942360


406200

536160



466

Реконструкция

комплекса

очистных

сооружений на

реке Илек в

городе Актобе

Актюбинской

области

МООС

2004-

2008

2317150

46000


1158575

1112575



ИТОГО по

Программе:





584266

1872801

1112575


Программа по комплексному решению проблем

Приаралья на 2004-2006 годы

467

Реконструкция

и расширение

водопроводных

и канализацион-

ных сетей в

городе

Кызылорде (1

очередь)

МИТ

2006-

2007

723629


200000

523629




ИТОГО по

Программе:





200000

523629



Программа развития малых городов на 2004-2006 годы

468

Реконструкция

водовода и

сетей

водоснабжения в

городе

Державинске

Жаркаинского

района

Акмолинской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




469

Реконструкция

водопроводных

сетей в городе Степняк

Енбекшильдер-

ского района

Акмолинской

области

(1-этап)

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




470

Строительство

автономных

котельных для

обеспечения

теплом

многоэтажных

жилых домов

города Алги

Актюбинской

области

МЭБП

2006

30000


30000




471

Установка

котлов

автономных

систем

отопления для

обеспечения

теплом

бюджетных

организаций и

многоэтажных

жилых домов

города Шалкара

Актюбинской

области

МЭБП

2006

30000


30000




472

Реконструкция

сетей

водопровода и

капитальный

ремонт зданий

и сооружений

водоснабжения

и канализации

города

Курчатова

Восточно-Казах-

станской

области

МЭБП

2004-

2006

117900

30900

87000




473

Реконструкция

и оптимизация

водопроводных

сетей города

Абая

Карагандинской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




474

Реконструкция

системы

теплоснабжения

города Каркаралинска

Карагандинской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




475

Реконструкция

разводящих

сетей водопро-

вода с учетом

оптимизации

города

Аркалыка

Костанайской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




476

Реконструкция

тепловых сетей

с учетом

оптимизации

города

Житикара

Костанайской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




477

Реконструкция

магистральных

тепловых сетей

города

Житикара

Костанайской

области

МЭБП

2006

100000


100000




478

Реконструкция

головного

резервуара для

хранения

питьевой воды,

реконструкция

и расширение

внутрикварталь-

ных водопровод-

ных сетей,

реконструкция

и расширение

наружных сетей

канализации,

теплоснабжения

в городе

Аральске

Кызылординской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000




479

Развитие

технологии по

выпуску

стеклопласти-

ковых лодок в

городе

Аральске

Кызылординской

области

МЭБП

2004-

2006

90000

50000

40000




480

Магистральный

водовод Кетик-

Форт-Шевченко-

5,77 км

Мангистауской

области

МЭБП

2004-

2006

75000

45000

30000





ИТОГО по

Программе:





527000




Программа развития города Семипалатинска

Восточно-Казахстанской области на 2006-2008 годы

481

Модернизация существующих мощностей котельных и ТЭЦ

сохранившихся в

схеме

центрального

теплоснабжения,

реконструкция

тепловых сетей

в городе

Семипалатинске

Восточно-

Казахстанской

области

МЭМР

2006-2008

4500000


1500000

2100000

900000


482

Реконструкция

канализационно-

го дюкера

через реку

Иртыш в городе

Семипалатинске

Восточно-Казах-

станской

области

МООС

2007

418600



418600




ИТОГО по Программе:





1500000

2518600

900000


Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

483

Строительство дома-интерна-

та для

ветеранов,

инвалидов,

престарелых в

городе Астане

МТСЗН

2005-

2006

2518277

1500000

1018277





ИТОГО по

Программе:





1018277




Стратегия индустриально-инновационного развития

Республики Казахстан на 2003-2015 годы

484

Строительство

инженерных

сетей к

индустриаль-

ному парку в

городе Темиртау

Карагандинс-

кой области

МИТ

2006

335000


335000





ИТОГО по

Стратегии:





335000




Вне программ

485

Строительство

моста через

реку Иртыш в

городе

Семипалатин-

ске Восточно-

Казахстанской

области

МТК

1997-

2006

30321685

27791970

2529715




486

Строительство

Казахского

театра имени

Сакена

Сейфуллина

на 700 мест

в городе

Караганде

МКИ

2006-

2009

2099426


200000

700000

799426

400000

487

Сейсмоусиле-

ние област-

ной школы-

интерната имени

Ш. Смагулова в

городе Алматы

Алматинской

области

МОН

2006

100000


100000




488

Сейсмоусиле-

ние общежи-

тия професси-

ональной

школы N 13 в

городе Алматы

Алматинской

области

МОН

2006

50000


50000




489

Сейсмоусиле-

ние средней

школы имени

Алдабергенова

в поселке

Балпык би

Коксуского

района

Алматинской

области

МОН

2006

60000


60000




490

Сейсмоусиле-

ние здания

экономико-

технологичес-

кого колледжа

в городе

Талдыкоргане

Алматинской

области

МОН

2006

40000


40000




491

Сейсмоусиле-

ние централь-

ной районной

больницы в

поселке

Балпык би

Коксуского

района

Алматинской

области

МЗ

2006

50000


50000




492

Строительство

подводящего

газопровода

Мартукского

района

Актюбинской

области

МЭМР

2006-

2008

994487


300000

300000

394487


493

Реконструкция

и расширение

районной

котельной

"Орбита" в

городе Алматы

МЭМР

2006

840000


840000




494

Электроснаб-

жение жилого

комплекса

"Премьер-Сити"

по проспекту

Сатпаева в

городе Атырау

МЭМР

2006

58500


58500





ИТОГО вне

программ:





4228215

1000000

1193913

400000


      БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ

      УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

      тыс.тенге

N

Наименование

предприятия

Адми-

нис-

тра-

тор

бюдж-

етной

прог-

раммы

2005

год

2006

год

Цель

1

2

3

4

5

6

Государственная программа жилищного строительства

в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

1

АО "Жилищный

строительный

сберегательный

банк

Казахстана"

МФ

4000000

4000000

На обеспечение

долговременной

устойчивости системы

жилищных строительных

сбережений

2

ЗАО "Казахстанская

ипотечная компания"

МФ

6400000

9020000

На увеличение объема

приобретения прав

требований

3

АО "Казахстанский

фонд гарантирования

ипотечных кредитов"

МФ

1500000

1400000

На снижение размера

первоначального взноса

при приобретении жилья

до 10 % от стоимости

жилья


Итого по

программе:


11900000

14420000


Стратегия индустриально-инновационного развития

Республики Казахстан на 2003-2015 годы

4

АО "Банк Развития

Казахстана"

МИТ

10000000

10290000

Создание дочерней

лизинговой компании;

обеспечение надлежащих

параметров

кредитования экономики

и финансовой

устойчивости АО "Банк

Развития Казахстана"

5

АО "Инвестиционная

компания

"Инвестиционный фонд

Казахстана"

МИТ

5892246

9000000

На реализацию

инвестиционной

программы Фонда

6

АО "Национальный

инновационный фонд"

МИТ

7116810

3303600

Создание венчурных

фондов на территории

Республики Казахстан и

инвестирование в

зарубежные венчурные

фонды; создание

технопарков;

финансирование

инновационных проектов


Итого по

программе:


23009056

22593600


Программа по комплексному решению проблем бывшего

Семипалатинского испытательного полигона на 2005-2007 годы

7

Создание технопарка

"Парк ядерных

технологий в городе

Курчатове"

МЭМР

273000

1100000



Итого по

Программе:


273000

1100000


Государственная программа развития и поддержки

малого предпринимательства в Республике Казахстан

на 2003-2005 годы

8

АО "Фонд развития малого

предпринима-

тельства"

МИТ

11542500

10000000

На развитие инфраструк-

туры поддержки малого

предпринимательства;

предоставление микро-

кредитов, финансирование

действующих и вновь

создаваемых микрокре-

дитных организаций;

кредитование субъектов

малого предприниматель-

ства на основе проект-

ного финансирования и

финансового лизинга, в

т.ч. кредитование

малого предприниматель-

ства в малых городах

9

АО "Фонд финансовой

поддержки сельского

хозяйства"

МСХ

1000000

2000000

На микрокредитование

сельского населения;

обучение сельского

населения основам

предпринимательства;

материально-техническое

оснащение Фонда


Итого по Программе:


12542500

12000000


Программа развития страхового рынка

Республики Казахстан на 2004-2006 годы

10

АО "Государст-

венная

аннуитетная

компания"

МТСЗН

500000

436200

На создание

Государственной

аннуитетной компании


Итого по

Программе:


500000

436200


Государственная программа "Развитие космической

деятельности в Республике Казахстан"

11

АО "Национальная

компания

"Казкосмос"

МОН


1300000

Строительство и

реконструкция зданий

для специализированного

конструкторского бюро в

городе Байконыр, начало

проведения работ по

созданию космической

системы дистанционного

зондирования Земли

Республики Казахстан

12

АО "Республи-

канский центр космической

связи и элект-

ромагнитной совместимости радиоэлектрон-

ных средств"

АИС

633126

1680000

Организация служебных

квартир для проживания

сотрудников в селе Акколь

Акмолинской области,

проведение работ по

созданию и запуску

национального

геостационарного спутника

связи и вещания "KazSat-2"


Итого по

Программе:


633126

2980000


Программа развития почтово-сберегательной системы

на 2005-2010 годы

13

АО "Казпочта"

АИС

1444709

1800000

Развитие почтовой инфраструктуры в сельской местности и городах,

совершенствование

системы магистральных

перевозок, развитие

почто-сберегательных

услуг


ИТОГО по

Программе:


1444709

1800000


Вне программ

14

Создание АО

"Международный

центр приграничного

сотрудничества

"Хоргос"

МИТ


1100000

На формирование

уставного капитала АО

"Международный центр

приграничного

сотрудничества "Хоргос"

15

АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"

МИТ


2000000

Формирование уставного

капитала АО "Фонд

устойчивого развития

"Қазына" для:

- создания на базе АО

"Центр маркетингово-

аналитических

исследований" и ТОО

"Казинвест" Агентства по

продвижению экспорта и

инвестиций, которое

обеспечит связь между

секторальными исследова-

ниями, мероприятиями по

привлечению инвестиций

и продвижение

экспортных позиций

Казахстана в одной

организации;

- разработки концепции и

создания компании по

управлению специальными

экономическими зонами;

- пересмотрения целей и

задач АО "Банк развития

Казахстана" с

концентрацией на

инфраструктурных

проектах с большим

периодом окупаемости и

меньшей процентной

ставкой.

16

АО "Республи-

канская

телерадиокор-

порация

"Казахстан"

МКИ

1387248

1315000

На приобретение

телевизионного

оборудования

17

АО "Финансовый

центр"

МОН

600000

350000

На обеспечение

гарантирования кредитов

в банках второго уровня

18

АО "Академия

гражданской авиации"

МОН


132155

Увеличение уставного

капитала АО "Академия

гражданской авиации" для

обеспечения

совершенствования форм,

методов и условий для

подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

педагогического и

авиационного персонала

19

АО "Аграрная кредитная

корпорация"

МСХ

5610000

8941571

На создание новых 10

сельских кредитных

товариществ;

кредитование новых и 131

действующих сельских

кредитных товариществ

20

АО "КазАгроФинанс"

МСХ

8950000

7000000

На лизинг

сельхозтехники,

технологического

оборудования и

спецтехники

21

АО "Мал өнімдеpi

корпорациясы"

МСХ

1500000

1500000

На закуп, переработку и

хранение животноводческой

продукции

22

АО "Продоволь-

ственная

контрактная

корпорация"

МСХ

7000000

5000000

На кредитование

весенне-полевых и

уборочных работ;

увеличение уставного

капитала ТОО "Ак

Бидай-Терминал";

строительство завода по

переработке семян

хлопчатника;

строительство зернового

терминала в порту Баку

23

АО "КазАгроГарант"

МСХ

300000

800000

На увеличение объема гарантирования зерновых расписок

24

АО "Евразийский

банк развития"

МФ

13170000

12700000

На создание межгосударственного инвестиционного банка

25

Приобретение

акций

международных

финансовых

организаций

МФ

491551

357831

На выполнение

обязательств по

своевременной оплате

членских взносов

международным

финансовым организациям

26

РГП "Институт

экономических

исследований"

МЭБП


274661

На проведение

экономических

исследований

27

АО "КазКуат"

МЭМР


300000

Увеличение уставного

капитала АО "КазКуат"

для разработки

технико-экономического

обоснования проекта

строительства Булакской ГЭС

и выкупа земельного участка

под строительство Булакской ГЭС

28

АО "Алматымет-

рокурылыс"

МТК


2500000

Увеличение уставного

капитала АО

"Алматыметрокурылыс" на

приобретение

горнопроходческого

оборудования для

строительства

метрополитена в городе

Алматы

29

АО "KazSatNet"

АИС


1425000

Увеличение уставного

капитала в рамках

формирования

"электронного

правительства"

30

Приобретение здания для АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"

КПМ


2500000

Выкуп административного

здания для АО "Фонд

устойчивого развития

"Қазына"


ИТОГО вне программ:


39008799

48196218



      Приняты к сведению

      постановлением Правительства

      Республики Казахстан

      от 26 августа N 884

Раздел 6.
Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2006-2008 годы
СОДЕРЖАНИЕ

      Введение

      Анализ за 2003-2005 годы

      АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НАК "Казатомпром"

      АО "Продовольственная контрактная корпорация"

      АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Казпочта"

      АО "Казахтелеком"

      АО "НК "Казахстан темір жолы"

      АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      АО "Международный аэропорт Астана"

      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"

      АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      Перспективы на 2006-2008 годы

      АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НАК "Казатомпром"

      АО "Продовольственная контрактная корпорация"

      АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Казпочта"

      АО "Казахтелеком"

      АО "НК "Казахстан темір жолы"

      АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      АО "Международный аэропорт Астана"

      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"

      АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" национальной компанией является акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное в стратегически важных отраслях, составляющих основу национальной экономики. Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.

      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ.

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 215 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 344" акционерное общество "Государственный накопительный пенсионный фонд" исключен из перечня национальных компаний, утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" было создано акционерное общество""Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      В 2005 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:

      АО "Национальная компания "КазМунайГаз";

      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";

      АО "Казпочта";

      АО "Продовольственная контрактная корпорация";

      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";

      АО "Национальные информационные технологии";

      АО "Казакстан темiр жолы";

      АО "Казахтелеком";

      АО "Международный аэропорт Астана";

      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";

      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";

      АО "Национальная компания "Казкосмос".

      Следующие государственные органы являются отраслевыми министерствами национальных компаний:

      1) Министерство энергетики и минеральных ресурсов:

      1. АО "Национальная компания "КазМунайГаз";

      2. АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";

      3. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".

      2) Министерство транспорта и коммуникаций:

      1. АО "Казакстан темiр жолы";

      2. АО "Международный аэропорт Астана".

      3) Министерство сельского хозяйства:

      АО "Продовольственная контрактная корпорация".

      4) Министерство культуры, информации и спорта:

      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)".

      5) Министерство индустрии и торговли:

      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".

      6) Министерство образования и науки Республики Казахстан:

      АО "Национальная компания "Казкосмос".

      7) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи:

      1. АО "Казпочта";

      2. АО "Казахтелеком";

      3. АО "Национальные информационные технологии".

      Наиболее крупными компаниями являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Казакстан Teмip жолы", на которых трудится около 60 % от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.

      Во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года были проведены мероприятия на предмет выявления непрофильных активов национальных компаний.

      Отдельные национальные компании имеют дочерние организации, которые, в свою очередь, также имеют свои дочерние организации. В результате создаются холдинги с вертикальным интегрированием, в котором функции координации и общее управление осуществляют головные компании. При этом государство как акционер на данном этапе не располагает полной информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга. Кроме того, зачастую "дочерние" и "внучатые" организации холдинга имеют непрофильные виды деятельности, технологически не связанные с основным направлением деятельности компании не отвечающие ее целям и задачам.

Анализ за 2003-2005 годы
АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) является вертикально интегрированной структурой, управляющей компанией - нефтегазовым холдингом со 100 % долей государства.

      Компания была создана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".

      Целевая структура Компании сконцентрирована на основных направлениях деятельности: разработка и добыча нефти, транспортировка нефти и газа, маркетинг и сбыт.

      Компания выступает участником или акционером в 130 дочерних, совместноконтролируемых,

      прочих и зависимых организациях, работающих в Казахстане и за рубежом.

      В 2004 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 8,9 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 13 % превышает уровень 2003 года. Дополнительно к плану получено 584 тыс. тонн нефти. В 2005 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,3 млн. тонн, что превысит уровень 2004 года на 404 тонн.

      Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2004 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн. По сравнению с 2003 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 779 тыс. тонн. В 2005 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.

      Дочерней организацией Компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2004 году выработано 2419,6 тыс. тонн нефтепродуктов, в т.ч. автобензина - 392,3 тыс. тонн , 842,5 тыс. тонн - дизельного топлива, 938,7 тыс. тонн - мазута товарного, 219,9 тыс. тонн - печного топлива, 20,7 тыс. тонн - топлива ТС, 15,5 тыс. тонн - сжиженного газа.

      В 2005 году объем переработки на АО "АНПЗ" ожидается на уровне 2,9 млн. тонн, в том числе 2,1 млн. тонн из ресурсов Компании.

      Реализацию нефтепродуктов осуществляет дочерняя организация Компании - АО "Торговый Дом "КазмунайГаз".

      Компания продолжит работы по проекту реконструкции АО "АНПЗ", направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.

      Общий объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам (АО "КазТрансОйл") составил 38,4 млн. тонн, что на 8 % больше запланированных объемов (35,7 млн. тонн) и на 12 % больше по сравнению с 2003 годом (34,2 млн. тонн). Рост объемов транспортировки обусловлен увеличением объемов сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов рядом нефтедобывающих компаний.

      Объем транспортировки нефти в 2005 году ожидается в объеме 36,6 млн. тонн, снижение по сравнению с уровнем 2004 года составит 1,8 млн. тонн.

      Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам (АО "Интергаз

      Центральная Азия") в 2004 году составил 121,6 млрд. м 3 против 113, 7 млрд. м 3 плановых, рост к плану составил 107 %, что выше уровня 2003 года на 10,6 % (120, 1 млрд. куб. м).

      При этом внутренняя транспортировка в 2004 году составила 5,1 млрд. куб. м, международный транзит - 109, 5 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 6,97 млрд. куб. м.

      Увеличение объема транспортировки в 2004 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа по магистральному газопроводу САЦ.

      В 2005 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (116,7 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.

      Доля газа, транспортируемого по распределительным газопроводам (АО "КазТрансГаз" представлена доля Региональные газораспределительные сети), в объеме газа, реализуемого по Казахстану, составляет 60 %.

      Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 77,7 млрд. тенге, за счет заемных средств - 27,9 млрд. тенге, за счет средств государственного бюджета - 4 млрд. тенге, направленные в проект разработки Амангельдинского месторождения, в том числе 3 млрд. тенге - возмещение прошлых затрат.

      Всего инвестиций в основной капитал в 2004 году составили 105,6 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4 % от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.

      Всего инвестиции в основной капитал в 2005 году Компании оцениваются в сумме 142,9 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 107,4 млрд. тенге, за счет заемных средств - 35,5 млрд. тенге.

      Доход от основной деятельности в 2004 году составил 461,4 млрд. тенге. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2003 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.

      Чистый доход в 2004 году получен в сумме 74,9 млрд. тенге, при плане 51,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 47 % и в сравнении с 2003 годом на 28 %.

      В 2005 году чистый доход оценивается на уровне 54,9 млрд. тенге. Снижение чистого дохода по сравнению с 2004 годом ожидается в секторе транспортировки углеводородов вследствие снижения объемов транспортировки нефти магистральными нефтепроводами, а также из-за снижения объемов международного транзита российского и узбекского газа.

      По итогам 2004 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в сумме не менее 2949 млн. тенге, а в 2005 году в сумме не менее 2000 млн. тенге.

АО "НАК "Казатомпром"

      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.

      За 2003 год добыча урана составила 2946,36 тонн, что на 8,8 % выше показателей 2002 года. В 2004 году объем добычи превысил на 26 % показатели 2003 года и составил 3712 тонн.

      В 2003 году производство закиси-окиси увеличилось на 8,5 % по сравнению с 2002 годом и составило 2802,69 тонн, 2004 году - 3690,14 тонн. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2005 году составит порядка 3660,08 тонны.

      Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:

      увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;

      интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.

      В 2004 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 50,6 % по сравнению с 2003 годом и составил 42664,3 млн. тенге, при этом 44,11 % (18818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4,06 % (1732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 6,09 % (2596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,49 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 24,7 % (10536,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 20,56 % (8771,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.

      В 2004 году доход от основной деятельности составил 3713,6 млн. тенге. Чистый доход Компании составил в 2004 году 2647,9 млн. тенге.

      В 2005 году доход от основной деятельности прогнозируется в размере 5076,0 млн. тенге, чистый доход в размере 10503,8 млн. тенге, резкий рост чистого дохода в 2005 году объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром".

      Компания в настоящее время осуществляет инвестиции по проекту "Строительство рудника ПВ-19". Инвестиции в 2004 году составили в сумме 9162,3 млн. тенге. С 2005 года инвестиционная деятельность Компании будет ориентирована на реализацию новых проектов, которые позволят к 2010 году выйти на добычу урана до 15 тыс. тонн.

АО "Продовольственная контрактная корпорация"

      Миссией АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) является обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.

      Компания действует в целях обеспечения закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.

      По итогам деятельности Компании за 2003 год получен чистый доход в сумме 785,6 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 386,6 млн. тенге.

      Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн. тенге.

      Общие расходы за 2003 год составили 33431,6 млн. тенге, в том числе:

      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9243,4 млн. тенге;

      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24188,3 млн. тенге, из них административные расходы - 405,8 млн. тенге.

      Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.

      Всего из урожая 2004 года Корпорацией было закуплено:

      по программе государственного закупа зерна - 464,2 тыс. тонн;

      по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1271,1 тыс. тонн.

      Доход от основной деятельности за 2004 год составил 31242,9 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 2730,0 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28512,9 млн. тенге.

      Общие расходы Компании за 2004 год составили 33665,6 млн. тенге, в том числе:

      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3421,6 млн. тенге;

      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30244 млн. тенге, из них административные расходы - 521 млн. тенге.

      Налогооблагаемый доход за 2004 год 820,3 млн. тенге.

      На 1 июля 2005 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 625,74 тыс. тонн.

      Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 58 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Компанией на конкурсной основе.

      Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2005 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2005 года:

      по государственному закупу - 549,999 тыс. тонн на сумму 6208 млн. тенге;

      по коммерческому закупу - 2 млн. тонн на сумму 23000 млн. тенге.

      Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.

      На 2005 год доход компании от основной деятельности запланирован в размере 35268,7 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 6469,2 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28799,5 млн. тенге.

      Общие расходы на 2005 год запланированы в размере 35164,6 млн. тенге, в том числе:

      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6464 млн. тенге;

      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28700,6 млн. тенге.

      Налогооблагаемый доход за 2005 год планируется в размере 805,6 млн. тенге.

      В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 275,5 млн. тенге.

АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".

      Основным предметом деятельности Компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.

      По итогам деятельности за 2003 год доход, полученный Компанией составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432 млн. тенге, от неосновной деятельности - 11,7 млн. тенге.

      В целом за 2003 год Компанией получен убыток в размере 95,6 млн. тенге. Основными причинами получения убытка являются снижение телекоммуникационных услуг в 3 раза, которое произошло вследствие оттока клиентов в связи с построением ими собственных телекоммуникационных сетей или перехода к другим провайдерам. В связи с убыточной деятельностью компании по итогам 2003 года не осуществлялось начисление и выплата дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн. тенге. В течении 2003 года уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 92,6 млн. тенге.

      В 2004 году общий объем выполненных работ составил 622,7 млн. тенге, в том числе по основным направлениям деятельности:

      выполнение работ в рамках Государственной программы - 313, 8 млн. тенге;

      сервисное сопровождение систем и техническое обслуживание оборудования государственных органов - 260,2 млн. тенге;

      оказание телекоммуникационных услуг - 39,9 млн. тенге;

      от прочих работ и услуг - 8,8 млн. тенге.

      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход Компании составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %. Доходы от основной деятельности составили 541,5 млн. тенге, при плане 556,3 млн. тенге (выполнение плана 97,3 %), от неосновной деятельности составили 6,8 млн. тенге при плане 4,5 млн. тенге (151 %). Причинами неисполнения доходной части бюджета компании являются снижение объемов телекоммуникационных услуг, невыполнения в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание.

      В 2005 году Компанией ожидается получение доходов на общую сумму 678,6 млн. тенге. От основной деятельности доходы составят 673,6 млн. тенге, от неосновной ожидаются в сумме 5 млн. тенге.

      По итогам 2005 года ожидается получение чистого дохода в сумме 51,9 млн. тенге.

      Инвестиционная политика ориентирована на обеспечение развития основных направлений деятельности Компании:

      сопровождение и администрирование информационных систем, созданных в рамках Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;

      сопровождение межведомственных информационных систем и системно-техническое

      обслуживание вычислительно-телекоммуникационного оборудования государственных органов;

      обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней, в том числе подготовка пользователей системы электронного документооборота и прикладных информационных систем.

АО "Казпочта"

      АО "Казпочта" (далее - Компания) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".

      Миссия Компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.

      Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.

      За 2004 год Компанией было принято 32,8 млн. единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2003 года на 102,4 % . Также имеет место увеличение количества периодических изданий - на 21,2 % .

      Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 73,5 %, письменной корреспонденции - 15,4 %. Доля выплат пенсий и пособий составляет 9,8 %.

      В 2004 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.

      Всего в 2004 году произведено 20,9 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 115100 млн. тенге, что на 23,6 % выше фактического выполнения 2003 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Компании в этом направлении.

      По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году совокупные доходы Компании составили 7111,0 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2003 года на 42,1 %. Доход от основной деятельности Компании в 2004 году составил 6456,4 млн. тенге. Расходы в 2004 году составили 6952,2 млн. тенге, превысив уровень 2003 года на 43,3 %. Чистый доход Компании в 2004 году составил в сумме 158,8 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 4,7% или 7,1 млн. тенге.

      В 2005 году Компанией планируется сохранение наметившейся в 2003-2004 годах тенденции роста почтового обмена по периодическим изданиям, платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2005 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 4,19 %.

      Начиная с 2005 года, планируется поэтапная передача Компании функций по выплате пенсий и пособий в районных центрах и селах.

      В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.

      В 2005 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2004 года на 12,6 %, что составит 894,0 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 12,7 % или 880,4 млн. тенге. Доход от основной деятельности в 2005 году оценивается в 7421,9 млн. тенге и чистый доход прогнозируется в сумме 172,3 млн. тенге.

АО "Казахтелеком"

      АО "НК "Казахтелеком" (далее - Компания) является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.

      Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.

      1 апреля 2004 года НАК "Казахтелеком" перерегистрировано Управлением юстиции г. Астаны в АО "Казахтелеком".

      Компания выступает участником или акционером в 3 дочерних и совместно-контролируемых организациях, работающих в Казахстане (АО "Алтел" (50 %), ТОО "GSM Казахстан" (49 %), ЗАО "Нурсат" (41,25 %).

      Компания оказывает следующие основные услуги:

      местная, междугородная, международная телефонная связь;

      телеграф, телекс, передача данных;

      спутниковая связь;

      проводное радиовещание;

      аренда каналов связи.

      У Компании в 2003-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.

      По оценке Компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом на 27 % и превысил 140000 млн. тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 37 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 % рынка, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 7 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 4 %. Доля услуг местной сети составляет 10 %. Доля услуг передачи данных и Интернет ежегодно возрастает и в 2004 году составляет 10 %. Доля услуг IP-телефонии составляет 2 %, но это сегмент характеризуется высоким темпом роста.

      Доля Компании на рынке телекоммуникаций в 2004 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 57 %.

      На рынке местной связи доля Компании в 2004 году оценивается 94 %, междугородной - 92 % , международной со странами СНГ - 85 %, со странами дальнего зарубежья - 67 %. Оценка доли Компании на рынке передачи данных составляет 65 %, сети Интернет - 58 %.

      Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля Компании гораздо ниже.

      Риски Компании заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.

      В 2004 году доходы от основной деятельности составили 80096,4 млн. тенге или на 82,2 % больше по сравнению с 2003 годом, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46678,2 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн. тенге.

      В 2005 году доходы от основной деятельности составят, по оценке, 83466,3 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 43454,7 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 18472,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 5464,9 млн. тенге.

      Расходы операционной деятельности в 2004 году составили в сумме 58712,6 млн. тенге или 64,6 % больше по сравнению с 2003 годом, в т.ч. по производственной себестоимости - 45567,3 млн. тенге. В 2005 году расходы операционной деятельности составят в сумме 63669,4 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 49610,4 млн. тенге.

      Размер чистого дохода в 2004 году составил в сумме 26917,6 млн. тенге, что выше уровня 2003 года на 66,2 %. Размер чистой прибыли в 2005 году оценивается на уровне 27823,8 млн. тенге.

      Выплаты дивидендов по итогам 2003 года составили в размере 3438,5 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн. тенге. В 2005 году выплата дивидендов по итогам 2004 года оценивается в размере 4413,06 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 2451,7 млн. тенге.

      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой в 2004 году составил 16894,7 млн. тенге.

      За 2004 год за счет собственных средств Компанией телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.

      4 мая 2005 года руководством Компании объявлен мораторий на повышение тарифов на оказываемые регулируемые виды услуг населению Республики Казахстан в течение 2005 года.

      В рамках реализации послания Главы государства к народу Казахстана с 1 апреля 2005 года Компанией снижены тарифы на услуги сети Интернет, а также тарифы на отдельные направления международных телефонных соединений, в том числе на Россию, Украину и другие страны СНГ и дальнего зарубежья (далее - ДЗ).

      Реализация новых инвестиционных проектов позволит расширить спектр предоставляемых услуг, начиная от MEGA Line для физических лиц до корпоративных VPN в масштабах республики.

      Инвестиционная политика Компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.

      Компания была образована в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком"

АО "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"

      АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.

      Компания участвует в 17 аффилиированных организациях, у которых размер пакета акций (доля участия) в Компании составляет от 33 % до 100 %.

      В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан Компания является монополистом и конкурентов не имеет.

      Основной объем грузоперевозок Компании приходятся на долю добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).

      Уголь. Основными клиентами по перевозке угля Компании являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3 % от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3 %), УД ОАО "Испат Кармет" (5,6 %), УД "Борлы", ОАО Корпорация "Казахмыс" (4,3 %), ЗАО "Майкубень-Вест" (1,3 %), ТОО "Балапантранс" (1,1 %), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9 %).

      Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов Компании являются: ТОО "Шнос" (3,7 %), ОАО "Актобемунайгаз" (1,6 %), ТОО "АНПЗ-Транс" (1,3 %), СП "Тенгизшевройл" (1,1 %), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0 %).

      Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды Компании являются: ОАО "ССГПО" (8,14 %), ТОО "Оркен" (1,8 %), ОАО "Донской ГОК" (1,5 %).

      Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов Компании являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4 %), Аксуский завод ферросплавов (0,5 %), ОАО "феррохром" (0,1 % ), ОАО "Корпорация "Казахмыс" (0,15 %.)

      Грузооборот в 2004 году составил 163420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.

      Рост грузооборота произошел по всем видам сообщений: внутриреспубликанском - на 8,8 %, экспортном - на 6,8 %, импортном - на 28,3 %, транзитном - на 28,2 % .

      Общая погрузка грузов за 2004 год составила 193,8 млн. тонн, что превышает уровень прошлого года на 8,3 млн. тонн или 4,5 %. Рост общей погрузки обусловлен увеличением погрузки по основным видам грузов: нефтяных грузов на 4,5 %, железной руды - на 9,6 %, цветной руды - на 4,7 %, черных металлов - на 7,2 %, химических и минеральных удобрений - на 28,5 %, строительных грузов - на 13,5 %, зерна и продуктов перемола - на 13,5 % .

      Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 172679 млн. т-км (увеличение на 5,7 % по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.

      Доходы от основной деятельности Компании в 2004 году получены в сумме 224237 млн. тенге, увеличение на 17,2 % к уровню 2003 года связано с ростом грузооборота и установлением тарифа на услуги магистральной железнодорожной сети с 20 июля 2004 года согласно приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 мая 2004 года N 242-ОД.

      Доходы от основной деятельности Компании в 2005 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 259267 млн. тенге.

      Расходы периода за 2004 год составили 21612 млн. тенге, что на 11,7 % ниже уровня 2003 года.

      Увеличение расходов вызвано ростом:

      1) расходов по фонду оплаты труда в связи с установлением минимальной заработной платы в размере 6600 тенге согласно Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" N 505-II от 5 декабря 2003 года;

      2) ростом цен на материалы, топливо, электроэнергию;

      3) оплаты работ и услуг в связи с созданием АО "Казжелдортранс" и АО "Локомотив" и предъявлением ими счетов за услуги по обеспечению грузовым вагонным парком и локомотивной тягой; увеличением цен на услуги связи;

      4) прочих расходов в связи с увеличением стоимости охранных услуг.

      В 2005 году расходы периода прогнозируются в размере 21872 млн. тенге.

      По итогам 2004 года Компания получила чистый доход в сумме 10250 млн. тенге.

      Дивиденды на государственный пакет акций в 2004 году Компанией не были выплачены, в 2005 году выплаты дивидендов на государственный пакет акций не предусматриваются.

      Освоение инвестиций Компанией в 2004 году составило 38816 млн. тенге, из них за счет внешних займов 4586 млн. тенге, за счет собственных средств 34230 млн. тенге.

      Основные направления инвестиционной деятельности Компании в 2004 году явилась реабилитация, развитие и модернизация магистральной железнодорожной сети, информатизация и развитие связи, приобретение путевой техники, развитие станции Дружба, электрификация участка Экибастуз - Павлодар, а также строительство новой железнодорожной линии Алтынсарино - Хромтау.

АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.

      В 2003 году объем произведенной продукции Компании составил 4500 млн. тенге, в 2004 году - 7100 млн. тенге, повышение составило 55,4%.

      Доходы от основной деятельности составили в 2003 году 4000 млн. тенге, 2004 году - 6800 млн. тенге. Увеличение доходов составляет 70 %.

      Чистый убыток в 2003 сложился в сумме 529 млн. тенге, в 2004 году чистый доход составил 235,9 млн. тенге.

      Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг), что в свою очередь является результатом проведенной Компанией работы по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.

АО "Международный аэропорт Астана"

      Основными показателями, характеризующими производственную деятельность АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) является объем движения через аэропорт по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.

      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с периодом 2003 года характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 8 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 31 %. Всего в 2004 году обслужено 13316 рейсов и 498686 пассажиров. По оценке в 2005 году планируется обслужить

      14378 рейсов и 651606 пассажиров. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году 36 взлет - посадок воздушных судов и 1366 обслуженных пассажиров, в 2005 году - 39 и 1785 соответственно.

      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (77 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.

      Доходы Компании в 2004 году составили 3941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 105 % (198 млн. тенге). Определяющим фактором роста доходов явилось увеличение доходов от операционной деятельности Компании на 22 % или на 541 млн. тенге. Основными причинами роста доходов Компании за 2004 год явились увеличение стоимости приобретаемого авиатоплива для заправки воздушных судов авиакомпании и увеличение объемов авиаперевозок через аэропорт.

      В структуре доходов от неаэропортовых услуг следует отметить значительное увеличение доходов от предоставления в аренду площадей аэропорта, платных услуг и др. почти в два раза, обусловленного достижением основной цели Компании - увеличение доходности, в том числе и от концессионной деятельности.

      Расходы Компании в 2004 году составили 3271 млн. тенге, что превысило уровень 2003 года на 8 % или 237 млн. тенге и от планируемого объема снизились на 3 % (86 млн. тенге).

      Основной причиной увеличения расходов Компании послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств.

      Итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 670 млн. тенге, что превышает уровень плана на 74 %.

      В 2005 году доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.

      Доходы Компании в 2005 году предполагаются в сумме 5480 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 40 % и плана на 24 % (1539 млн. тенге и 1048 млн. тенге соответственно). Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также увеличения доходов от неоперационной деятельности Компании, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астана".

      Расходы Компании в 2005 году составят 5281 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 61 % или 2010 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 31 % (1208 млн. тенге). По предварительной оценке итоги деятельности Компании за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 199 млн. тенге.

      Инвестиционная деятельность Компании в 2005 году осуществляется по двум основным направлениям:

      1) реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", целью которого является совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;

      2) замена основных фондов за счет собственных средств. В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).

      Компанией проведена работа по выполнению задач и реализации положений, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096. С целью обеспечения расширения и совершенствования грузо-пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны:

      привлечены ряд иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершенствования транзитных технических посадок в аэропорту г. Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов;

      проведена презентация нового аэропортового комплекса;

      реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью 1700 млн. тенге.

АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

      За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям АО "KEGOC" (далее - Компания) составил 26,9 млрд. кВт. ч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.

      В 2004 году Компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,8 млрд. кВт. ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".

      В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании оценивается в размере 31,5 млрд. кВт. ч., что на 4,2 % ниже показателя 2004 года и связано в основном со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".

      В 2003 году доходы Компании от основной деятельности составили 15742,2 млн. тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.

      В 2004 году доходы Компании от основной деятельности составили 16835,7 млн. тенге (на 7,0 % выше уровня 2003 года).

      В 2005 году доходы от основной деятельности оцениваются в размере 18386,6 млн. тенге.

      В 2003 году расходы Компании по основной деятельности составили 13346,1 млн. тенге, что на 9,7 % выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.

      В 2004 году расходы Компании по основной деятельности сложились в размере 14536,2 млн. тенге. В 2005 году расходы Компании по основной деятельности ожидаются в размере 17725,4 млн. тенге или на 21,9 % выше показателя 2004 года. Рост расходов по основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленный вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году планируется заключение кредитных соглашений с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Евразийским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и Банком Развития Казахстана в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана", в соответствии с которым Компанией будут выплачены комиссии, а также другие расходы, связанные с подписанием кредитных договоров.

      Чистый доход Компании на 2003 год составил 1741,6 млн. тенге. Значительный рост чистого дохода по сравнению с показателями 2002 года, обусловлен увеличением доходов от основной деятельности, недоосвоения затрат по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов Компании.

      Чистый доход Компании за 2004 год составил 1613,2 млн. тенге. В 2005 году чистый доход Компании оценивается в размере 92,9 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 году связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированных в г. Астана.

      В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долл. США.

      На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн. долл. США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. долл. США. Из средств Компании по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн. долл. США.

      Освоение капитальных вложений (с НДС) по проекту "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" составило 10517,1 млн. тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн. тенге, из собственных средств Компании по линии софинансирования - 4348,9 млн. тенге.

      Также в 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север-Юг Казахстана". Были заключены договоры на разработку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение работ по выбору и согласованию трассы первого участка линии.

      В 2004 году Компанией на инвестиционную деятельность направлены средства в размере 10967 млн. тенге, в том числе из средств займов - 6218,7 млн. тенге, из собственных средств Компании - 4748,2 млн. тенге.

      В 2005 году Компания планирует направить на инвестиционную деятельность 16200 млн. тенге по трем основным направлениям:

      Дальнейшая реализация, проекта модернизации Национальные энергетические сети, а именно денежные средства в размере 3903 млн. тенге, в том числе из средств займов - 2533 млн. тенге.

      Реализация проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана", где будут освоены средства в сумме 5640 млн. тенге, в том числе из средств займов - 5490 млн. тенге.

      Прочие инвестиции, направленные на обеспечение безаварийного, надежного функционирования Национальной электрической сети Республики Казахстан.

АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      АО "Казинформ" (далее - Компания) создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".

      По сравнению с показателями 2003 года в 2004 году наблюдается увеличение доходов до 131,724 млн. тенге, т.е. на 30,817 млн. тенге, или на 31 %, в том числе по основному виду деятельности на 29,841 млн. тенге, или на 30 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов производимой продукции и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2005 году доходы компании составят 201,696 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.

      В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 70,569 млн. тенге в 2003 году и 79,526 млн. тенге в 2004 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 60 %. Расходы за 2003 год составили 32,176 млн. тенге и 49,724 млн. тенге в 2004 году. В 2005 году расходы Компании планируются 201,207 млн. тенге, в текущем году осуществлен переезд Компании в новое административное здание. В этой связи Компанией проведены реконструкция и ремонт помещений, проложена новая локально-вычислительная сеть, установлено телекоммуникационное и вычислительное оборудование.

      В 2003 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен убыток в сумме 1,838 млн. тенге. В 2004 году Компанией получен убыток в размере 59,536 млн. тенге. При этом непокрытый убыток по состоянию на 1 января 2005 года составил 29,118 млн. тенге. Увеличение убытка связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 61,5 млн. тенге для погашения дебиторской задолженности, образованной в 2003-2004 годы. По итогам 2005 года предусматривается получение чистого дохода в размере 0,488 млн. тенге.

      Налоговые отчисления в 2003 году составили 15,653 млн. тенге, в 2004 году 11,248 млн. тенге. Всего сумма налогов и платежей в бюджет в 2004 году сократилась по сравнению с 2003 годом на 4,405 млн. тенге. Во многом это объясняется освобождением от уплаты НДС, а также уменьшения индивидуального подоходного и социального налогов в связи с сокращением количества работников, привлекаемых по индивидуальным трудовым договорам.

Перспективы на 2006-2008 годы
АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:

      1) улучшение финансово-экономических показателей;

      2) прирост запасов;

      3) рост производства;

      4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;

      5) развитие транспортных возможностей;

      6) содействие развитию нефтехимии;

      7) совершенствование системы управления.

      Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2006-2008 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.

      Ежегодные объемы добычи нефти в период 2006-2008 годы будут держаться на уровне 9,4-9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2006-2008 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.

      Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2006 году на уровне - 44,6 млн. тонн, в 2007 году - 44,8, в 2008 году - 44,2 млн. тенге. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных

      систем.

      Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2006 году на уровне 120,9 млрд. куб. м, в 2007 году на уровне - 126,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 131, 1 млрд. куб.м.

      Объем реализации газа на внутреннем рынке составит в 2006 году на уровне - 2,6 млрд. куб. м, в 2007 году - 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,6 млрд. куб. м.

      Переработка нефти в период 2006-2008 годы составит суммарно 10,2 млн. тонн.

      Прогнозируемые доходы от реализации продукции составят в 2006 году 455 млрд. тенге. Снижение прогноза доходов на 2 % ожидается в связи со снижением прогноза цен на нефть с 34,4 долл. США за баррель в 2006 году до 28,5 долл. США за баррель в 2008 году (снижение на 17 %) в соответствии с рекомендованным прогнозом макроэкономических показателей.

      Прогнозируемый рост доходов от транспортировки нефти по магистральным трубопроводам обусловлен ожидаемым ростом объемов транспортировки нефти на внутренний рынок, также планируется увеличение доходов от транспортировки нефти танкерным флотом, от транспортировки газа в связи с увеличением производственной программы.

      Чистый доход Компании прогнозируется на уровне 55,4 млрд. тенге в 2006 году, 53,9 млрд. тенге - в 2007 году и 42,5 млрд. тенге - в 2008 году.

      Прогнозируемое снижение чистого дохода на 23 % (2007 г. к 2008 г.) обусловлено следующими факторами:

      1) прогнозируемое снижение цен на нефть на 17 %, с 34,4 долл. США за баррель до 28,5 долл. США за баррель;

      2) увеличение транспортных расходов, связанных с ростом поставок нефти на трубопровод КТК на 53 %, с 1500 млн. тонн в 2006 году до 2300 млн. тонн нефти в 2008 году;

      3) стабилизация объемов добычи на уровне 9,45 млн. тонн с 2006 года.

      Дивидендная политика Компании утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 784 дсп в составе Плана развития Компании на 2004-2006 годы. Объектом начисления дивидендов является чистый доход Компании, с учетом дохода от долевого участия в дочерних организациях.

      Компанией запланированы выплата дивидендов в 2006-2008 годах - 2 млрд. тенге.

      Планируется осуществление ряда 15 перспективных инвестиционных проектов, из них 1 проект предполагает разработку месторождения на суше, 8 проектов относятся к геологоразведке и освоению структур Каспийского шельфа, 3 проекта предполагают строительство модернизацию инфраструктурных объектов по обслуживанию производства, хранению и транспортировке углеводородного сырья, 3 проекта относятся к сфере сервисных вспомогательных услуг и в отличие от всех других является непрофильным для основного бизнеса Компании.

АО "НАК "Казатомпром"

      Основной целью АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.

      Исходя из цели сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:

      В производстве природного урана:

      наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");

      строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";

      развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;

      запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 80 тыс. тонн.

      По развитию уранового производства:

      сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;

      сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;

      выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";

      выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.

      По развитию бериллиевого производства:

      выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;

      расширение позиции на рынке США;

      сохранение монопольного статуса на рынке России;

      укрепление и расширение позиций на рынке Европы.

      По развитию тантал-ниобиевого производства:

      обеспечение производства сырьем;

      повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:

      высокоемких танталовых конденсаторных порошков;

      усовершенствованных видов продукции из тантала;

      строительство конденсаторного завода по выпуску танталовых электрических конденсаторов с использованием в качестве сырья высокоемких порошков, конденсаторной проволоки и танталовой оснастки, изготавливаемых на танталовом производстве.

      Планируется получение чистого дохода:

      в 2006 году - 3735,2 млн. тенге;

      в 2007 году - 6332,9 млн. тенге;

      в 2008 году - 11482,0 млн. тенге.

      Пути достижения поставленных целей и задач:

      производство конкурентоспособного ядерного топлива;

      повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;

      проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;

      создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;

      техническое перевооружение действующего производства.

      Инвестиционные проекты:

      регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск.

      Инвестиционные программы:

      урановое производство - 8 проектов на общую сумму 2139597 тыс. тенге;

      бериллиевое производство - 4 проекта на общую сумму 1462918 тыс. тенге;

      танталовое производство - 5 проектов на общую сумму 1375455 тыс. тенге;

      по разделу "Экология" - 5 проектов на общую сумму 1362203 тыс. тенге.

АО "Продовольственная контрактная корпорации"

      Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) в 2006-2008 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.

      Для достижения поставленных целей перед Компанией стоят следующие задачи:

      обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;

      осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

      продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.

      Пути достижения поставленных целей и задач:

      В 2006-2008 годах предусматриваются следующие меры:

      проведение работы по улучшению качества семенного материала;

      регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;

      повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;

      повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;

      совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;

      продвижение казахстанского зерна на международные рынки.

      На 2006 год доход от основной деятельности запланирован в размере 32347,2 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 4765,6 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27581,6 млн. тенге.

      В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 294,3 млн. тенге.

      На 2007 год доход от основной деятельности запланирован в размере 34288 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5051,2 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29236,5 млн. тенге.

      В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 323,8 млн. тенге.

      На 2008 год доход от основной деятельности запланирован в размере 36002,4 млн. тенге, в том числе:

      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5304,1 млн. тенге;

      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30698,3 млн. тенге.

      В 2008 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 349,6 млн. тенге.

      Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития Компании.

АО "Национальные информационные технологии"

      Основной целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) в 2006-2008 годах продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения электронного правительства и содействие становления информационных систем государственных органов.

      В этой связи основными задачами Компании в планируемый период являются:

      совершенствование нормативного правового и методологического обеспечения;

      обеспечение доступа к услугам "электронного" правительства;

      формирование и развитие электронных услуг государственных органов;

      формирование базовых компонентов инфраструктуры "электронного правительства";

      создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных информационных систем;

      создание информационных ресурсов и систем местных исполнительных органов;

      обеспечение защиты информационной инфраструктуры "электронного правительства";

      обеспечение общественной поддержки выполнения Государственной программы формирования инфраструктуры "электронного правительства".

      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 859,7 млн. тенге в 2006 году, 959,7 млн. тенге в 2007 году и 1058,3 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 47,9 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 48,1 млн. тенге, в 2008 году - 52,6 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 14,5 млн. тенге в 2006 году, 15,0 млн. тенге в 2007 году и 15,8 млн. тенге в 2008 году.

АО "Казпочта"

      Основной целью развития АО "Казпочта" (далее - Компания) в ближайшей перспективе является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.

      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

      совершенствование материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;

      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;

      расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;

      формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;

      внедрение современных технологий управления.

      Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:

      развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;

      внедрение новых видов почтово-сберегательных услуг на базе прогрессивных технологий;

      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.

      В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Компанией будет продолжено:

      сотрудничество с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории;

      соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений.

      Пути достижения поставленных целей и задач:

      Направление инвестиций на развитие региональной инфраструктуры позволит по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе. Приоритетными определены следующие мероприятия: улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты доставки почтовых отправлений и сроков их доставки с целью оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.

      Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:

      развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;

      организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;

      развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения и потребительского кредитования;

      внедрение услуг пластиковых карточек через эксплуатацию банкоматов с расширенными функциональными возможностями и установкой Pos терминалов;

      расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям и пенсионным фондам по заключению договоров, доставке извещений о пенсионных накоплениях.

      Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Компанией в 2006-2008 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:

      завершение внедрения корпоративной информационной системы;

      компьютеризация сельской региональной сети Компании;

      осуществление модернизации материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;

      создание технической основы для внедрения высокотехнологических услуг.

      В 2006-2008 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 36,5 млн. единиц или на 11,3 % относительно 2004 года, повысить объем принимаемых посылок в 2006-2008 годах до 1,57 млн. единиц или на 4,7 % выше по сравнению с 2004 годом, объем доставки периодических изданий намечено довести до 194,0 млн. единиц, обеспечив рост на 23,7 % относительно 2004 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2008 году планируется увеличить - до 370 тысяч единиц или на 5,7 % выше по сравнению с 2004 годом.

      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 8470,2 млн. тенге в 2006 году, 9528,9 млн. тенге в 2007 году и 10624,5 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 174,2 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 175,7 млн. тенге, в 2008 году - 177,5 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 50 млн. тенге в 2007 году и 55 млн. тенге в 2008 году.

АО "Казахтелеком"

      Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.

      Целями АО "Казахтелеком" (далее - Компания) на планируемый период являются:

      1) удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;

      2) устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.

      Задачи Компании на предстоящий период:

      1) укрепление своих позиций на рынке;

      2) формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;

      3) формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.

      Пути достижения поставленных целей и задач:

      1) завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;

      2) активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;

      3) повышение качества услуг и обслуживания клиентов.

      Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд. минут.

      Выплата дивидендов будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2006 году прогноз дивидендов по итогам предыдущего года составляет 4600 млн. тенге, в 2007 году - 4500 млн. тенге, в 2008 году - 4500 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2600 млн. тенге, 2500 млн. тенге и 2500 млн. тенге соответственно.

      Дивидендная политика Компании на 2006-2008 годы в отношении зависимых организаций предполагает, что Компания на выплату дивидендов будут направлять порядка 20 % от чистой прибыли. Дивиденды, получаемые Компанией, будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых организаций.

      Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых организаций в 2006-2008 годах составляет по 2500 млн. тенге ежегодно.

      Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2006 году составят 85400 млн. тенге, в 2007 году - 87200 млн. тенге, в 2008 году - 89300 млн. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права Компании и развития конкуренции доходы междугородной, международной связи останутся на уровне 2005 года. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18500 млн. тенге в 2005 году до 19000 млн. тенге в 2007 году.

      Снижение рентабельности с 33,3 % в 2005 году до 30,3 % в 2008 году вызвано развитием конкурентной среды в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.

      Чистый доход в 2006 году по прогнозу составит 27100 млн. тенге, в 2007 году - 27000 млн. тенге, в 2008 году - 27100 млн. тенге.

      Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:

      1) продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);

      2) модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;

      3) развитие сети передачи данных;

      4) развитие коммерческих проектов.

      К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. Компания в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.

АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"

      Развитие АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) в планируемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.

      Основными целями развития Компании являются:

      1) обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;

      2) переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;

      3) повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;

      4) проведение электрификации грузонапряженных участков;

      5) дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;

      6) укрепление финансовой устойчивости.

      Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:

      1) обновление и модернизация основных средств;

      2) создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;

      3) автоматизация и механизация производственных процессов;

      4) строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных, транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;

      5) улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;

      6) совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;

      7) оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.

      В планируемый период общий курс социально-экономического развития сохранится, и будет соответствовать целям и задачам среднесрочного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы и Программы реструктуризации железнодорожного транспорта.

      Мероприятия по повышению безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений будут проводиться сразу по нескольким направлениям, такие как реабилитация верхнего строения пути, внедрение диспетчерских систем управления, с объединением всех отделений перевозок в единый диспетчерский центр, с полной автоматизацией, модернизация устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкция инженерных сооружений, замена стрелочных переводов и т.д.

      Планируется создание интегрированной информационной системы на железнодорожном транспорте, позволяющей отследить все стадии производственного процесса.

      Повышение объемов транзитных перевозок, для этого необходимо развивать структуру МЖС в соответствии с международными стандартами, улучшать качество обслуживания.

      В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется реализовать следующие мероприятия;

      1) завершить строительство новой железнодорожной линии Алтынсарин - Хромтау;

      2) увеличить провозную способность пограничной станции Достык до 10 млн. тонн в год;

      3) продолжить работу по строительству новых железнодорожных линий, в т.ч. по проекту строительства Трансказахстанской железнодорожной магистрали.

      С целью улучшения экологической обстановки и повышения экономической эффективности железнодорожного транспорта в планируемый период закончить электрификацию участка Экибастуз - Павлодар.

      Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли и формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативной правовой базы.

      Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 183040 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.

      Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 194022 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.

      Прогнозируемый грузооборот в 2008 году составит 205663 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2007 году) за счет роста объема погрузки грузов.

      Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 291123 млн. тенге, в 2007 году - должны составлять не менее 155166 млн. тенге, в 2008 году - должны составлять не менее 167082 млн. тенге.

      Расходы по основной деятельности Компании (себестоимость реализованной продукции) прогнозируются в размере 29637 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 35,5 %, в 2007 году - прогнозируются в размере 20318 млн. тенге, в 2008 году - в размере 21361 млн. тенге.

      По итогам 2006 года чистый доход составит в размере 666 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году соответственно - 7044 млн. тенге, в 2008 году - 9225 млн. тенге.

АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      Целью деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) является диверсификация выпускаемой продукции, обновление станочного парка, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, реализация инвестиционных и инновационных проектов, проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиск стратегических инвесторов, освоение и выпуск экспортоориентированной (в том числе военной) продукции, а также увеличение выпуска военной продукции и услуг, оказываемых казахстанской армии.

      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

      эффективное использование производственного потенциала предприятий;

      внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;

      привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;

      внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;

      привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;

      проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высоко-технологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.

      Пути достижения поставленных целей и задач:

      Для решения поставленных задач на 2006-2008 необходима реализация следующих мероприятий:

      интеграция военного и гражданского производств на основе широкого использования базовых технологий двойного применения;

      сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;

      активное содействие модернизации имеющихся и внедрению новых производств и технологий в рамках существующих и планируемых государственных и отраслевых программ;

      оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;

      проведение исследований по возможной кооперации предприятий внутри Компании и создание машиностроительного кластера;

      обеспечение размещения государственного оборонного заказа на предприятиях Компании;

      увеличение объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет собственных и заемных средств;

      снижение себестоимости выпускаемой продукции;

      формирование централизованного закупа материалов и комплектующих, а также проведение анализа целесообразности организации их производства на предприятиях Компании;

      разработка единой маркетинговой политики.

      В 2006 году планируется увеличить объем производимой продукции до 9700 млн. тенге, 119,5 % к уровню 2005 года.

      В 2007 году производство продукции увеличится до 11100 млн. тенге, что составляет 114 % к 2006 году.

      В 2008 году производство продукции планируется в объеме 12900 млн. тенге, что составляет 116,6 % к уровню 2007 года.

      В 2006 году Компания планирует получить доход от основной деятельности 10900 млн. тенге, в 2007 году - 12500 млн. тенге, в 2008 году доходная часть Компании составит 14200 млн. тенге.

      Инвестиционные проекты предприятий Компании.

      1. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 468,5 млн. тенге;

      2. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод" предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2255,0 млн. тенге;

      Производство композитных баллонов (956,8 млн. тенге) и полиэтиленовых труб (199,0 млн. тенге) на АО "Тыныс";

      Программа модернизации и технического перевооружения АО "Завод Имени Кирова", стоимость проекта - 123,5 млн. тенге;

      Инвестиционная программа АО "Приборостроительный завод "Омега" для изготовления современного цифрового телекоммуникационного оборудования на сети связи Республики Казахстан (стоимость проекта - 379,9 млн, тенге);

      6. Инвестиционная программа "Казахстанский патрон" предусматривает производство боевых и спортивно-охотничьих патронов (2470 млн. тенге);

      7. Автомобильный консорциум "Казахстан - КамАЗ", предусматривающий организацию автосборочного производства автобусов, самосвалов, спецавтотехники, прицепов и полуприцепов на базе шасси "КамАЗ".

АО "Международный аэропорт Астана"

      Основная цель АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта, обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров.

      Основным задачами на планируемый период являются:

      повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;

      развитие и использование транзитного потенциала;

      создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;

      достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.

      В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:

      Привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.

      Создание инфраструктуры аэропорта и повышение его технической оснащенности в соответствии с требованиями международных стандартов. Обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличило его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок.

      Принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий путем постоянного совершенствования предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.

      Усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов.

      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 5193,0 млн. тенге в 2006 году, 5556,5 млн. тенге в 2007 году и 5889,9 млн. тенге в 2008 году.

АО "Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями"

      Основной целью АО "КЕГОК" (далее - Компания) является дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети и повышение качества предоставляемых услуг.

      В связи с этим в период 2006-2008 годы необходимо решить следующие задачи:

      завершение проекта "Модернизация национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы Компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы;

      обеспечение дальнейшего развития национальной электрической сети, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;

      обеспечение исполнения обязательств Компании по заемным средствам, привлеченных для реализации проекта модернизации Национальной электрической сети и проекта "Север - Юг Казахстана";

      проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществить необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования.

      Для решения поставленных задач Компания планирует:

      проводить работы по совершенствованию структуры управления Компании и Единой энергетической системой Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования национальной электрической сети, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети Республики Казахстан;

      осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";

      при увеличении обоснованных затрат, связанных с деятельностью Компании, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявку на изменение уровня тарифов.

      В 2006 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 65,8 млрд. кВт. ч, 2007 году - 67,1 млрд. кВт. ч, 2008 году - 69,5 млрд. кВт. ч.

      Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2006 году планируется в размере 34,1 млрд. кВт. ч. В 2007 году объем увеличится на 1,19 млрд. кВт. ч. и составит 35,329 млрд. кВт. ч., а в 2008 году объем передачи электроэнергии планируется в объеме 36,5 млрд. кВт. ч.

      Компания планирует получить доходы от основной деятельности в разрезе:

      19500 млн. тенге - в 2006 году (увеличение на 6,2 % к 2005 году), 21000 млн. тенге - в 2007 году и 23800 млн. тенге в 2008 году.

АО "НК "Казинформ"

      Целью АО "НК "Казинформ" (далее - Компания) на период 2006-2008 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.

      Основной целью Компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности Компании.

      Задачами Компании являются:

      формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;

      повышение конкурентоспособности информационной продукции;

      совершенствование информационной и технической инфраструктуры;

      обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;

      расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;

      совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.

      В рамках инвестиционной программы Компании предполагается в 2006-2008 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов Компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2006-2008 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.

      Основные показатели развития

      национальных компаний на 2006-2008 годы

Показатели среднемесячной заработной платы (тыс.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г.

оценка

2006 г.

Прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

АО "КазМунайГаз"

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

АО "Казатомпром"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

АО "Международный аэропорт Астана"

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

АО "Казахтелеком"

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

АО "Казпочта"

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

АО "Казакстан темiр жолы"

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

АО "НИТ"

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

АО "Продкорпорация"

74

111,48

136,4

139,8

143,4

АО "Казинформ"

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

АО "Казахстан инжиниринг"

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

АО "Казкосмос"*






* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Численность работников (человек)

Наименование компаний

2004 г.

факт.

2005 г.

оценка

2006 г.

прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.

прогноз

АО "KEGOC"

3835

3951

4110

4308

4350

АО "КазМунайГаз"

32751

34856

35947

36104

36275

АО "Казатомпром"

16446

17143

18222

18382

18761

АО "Международный аэропорт Астана"

804

1100

1436

1436

1436

АО "Казахтелеком"

33220

32720

32220

31720

31220

АО "Казпочта"

13720

14376

14400

14700

14700

АО "Казакстан темiр жолы"

78872

79293

80369

75089

76109

АО "НИТ"

274

381

460

550

600

АО "Продкорпорация"

310

320

340

350

360

АО "Казинформ"

102

154

155

155

155

АО "Казахстан инжиниринг"

7082

6601

6953

7099

7174

АО "Казкосмос"*






Итого

187416

190895

194612

189893

191140

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Фонд заработной платы (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

АО "КазМунайГаз"

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

АО "Казатомпром"

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

АО "Международный аэропорт Астана"

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

АО

"Казахтелеком"

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

АО "Казпочта"

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

АО "Казакстан тeмip жолы"

35529

43700

47195

43418

45906

АО "НИТ"

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

АО "Прод-

корпорация"

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

АО "Казинформ"

53,5

123

123

141,9

169,4

АО "Казахстан инжиниринг"

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

АО "Казкосмос"*






Итого

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Доход от основной деятельности (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г.

факт.

2005 г. оценка

2006 г.

прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

АО "КазМунайГаз"

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

АО "Казатомпром"

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

АО "Международный аэропорт Астана"

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

АО "Казахтелеком"

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

АО "Казпочта"

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

АО "Казакстан темiр жолы"

224237

259267

291123

155166

167082

АО "НИТ"

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

АО "Прод-

корпорация"

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

АО "Казинформ"

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

АО "Казахстан инжиниринг"

6850,8

9631,8

10896,9

12467,5 "

14210,2

АО "Казкосмос"*






Итого

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Чистая прибыль (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г.

прогноз

2007г. прогноз

2008 г.

прогноз

АО "KEGOC"

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

АО "КазМунайГаз"

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

АО "Казатомпром"

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

АО "Международный аэропорт Астана"

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

АО "Казахтелеком"

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

АО "Казпочта"

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

АО "Казакстан Teмip жолы"

10250

0

666

7044

9225

АО "НИТ"

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

АО "Прод-

корпорация"

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

АО "Казинформ"

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

АО "Казахстан инжиниринг"

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

АО "Казкосмос"*






Итого

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Дивиденды (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.

прогноз

АО "KEGOC"

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

АО "КазМунайГаз"

2949,2

2000

2000

2000

2000

АО "Казатомпром"






АО "Международный аэропорт Астана"






АО "Казахтелеком"

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

АО "Казпочта"

0,0

0,0

0,00

50,00

55,00

АО "Казакстан темiр жолы"

0,0

0,0

67

704

923

АО "НИТ"



14,5

15,0

15,8

АО "Продкорпорация"

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

АО "Казинформ"

0

0

0

0

0

АО "Казахстан инжиниринг"

31,8

32,1

38,2

45,7

64,1

АО "Казкосмос"*






Итого

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242


Инвестиции (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

АО "КазМунайГаз"

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

АО "Казатомпром"

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

АО "Международный аэропорт Астана"

15339

2905

901

0

0

АО "Казахтелеком"

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

АО "Казпочта"

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

АО "Казакстан темiр жолы"

38816

-

34987

38675

36499

АО "НИТ"

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

АО "Продкорпорация"


1292,8

258,1

259,9

278

АО "Казинформ"



10

15

30

АО "Казахстан инжиниринг"

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

АО "Казкосмос"*






Итого

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242