Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екінші кезең) орта мерзімді жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негізгi бағыттары ( 1-бөлiм );
      2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуіштерi ( 2-бөлiм );
      3) 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi ( 4-бөлiм );
      4) қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi 2006-2008 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi ( 5-бөлiм ).

      2. Құпия.

      3. Құпия.

      4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы ( 3-бөлiм ) мақұлдансын.

      5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерiнiң болжамы ( 6-бөлiм ) назарға алынсын.

      6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын уақтылы әзiрлеудi және заңнамада белгіленген тәртiппен бекiтудi қамтамасыз етсiн.

      7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйi және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.

      8. "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы (бiрiншi кезең)" Қазақстан Республикасы Укiметiнiң 2005 жылғы 3 маусымдағы N 560  қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2005 ж., N 23, 291-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкіметiнiң        
2005 жылғы 26 тамыздағы 
N 884 қаулысымен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының орта мерзiмдi жоспары

  МАЗМҰНЫ

1-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негiзгі бағыттары

       Ескерту. 1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.27.  N 129 қаулысымен.

  Кiрiспе

      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексiне және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң  ережесiне сәйкес әзiрлендi.
      Жоспарда сыртқы және iшкi факторларға қарай 2006-2008 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындары негізделедi және орталық және жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылы айқындалады.
      Стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттер және оларды шешу жолдары Жоспарда айқындалады.

  1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2005 жылға арналған дамуын бағалау

      2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiм (бұдан әрі - ЖIӨ) 9,4%-ға өсті және 5542 млрд. теңгенi құрады.
      Экономиканың өсуiне өнеркәсiп елеулi үлес қосты, мұндағы жоғары даму қарқынын оның құрамдас секторларының тұрақты дамуы қамтамасыз еттi. 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда өнеркәсiптiк өндiрiстiң өсуi 10,1%-ды құрады, оның iшiнде тау-кен өнеркәсiбi - 12,7%-ға, өңдеушi өнеркәсiп - 8,9%-ға, өндiрiс және электр энергиясын, газ және су тарату - 3,5%-ға өстi.
      2003 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 0,1%-ға өстi және 694,7 млрд. теңгенi құрады.
      Қызметтер секторындағы неғұрлым ауқымды өсу байланыста қамтамасыз етiлдi, мұнда кәсiпорындар мен ұйымдар көрсететін қызметтер көлемi 2003 жылғы деңгейден 32%-ға асып түсті және 150,8 млрд. теңгенi құрады.
      2003 жылмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен тасымалдау 9%-ға өсті және 1840 млн. тонна жүкті құрады.
      2004 жылы инфляция деңгейi орта есеппен 6,9%-ды құрады.
      Қаржы рыногының барлық сегменттерiнiң тұрақты дамуы елдiң iшкi кредит рыногын едәуiр жандандыруға және өндiрiстік сектор мен қызметтер секторын дамытуға бағытталатын ақша қаражатының мөлшерiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi. Екiншi деңгейдегі банктердiң экономика саласына кредиттiк салымдары 2005 жылғы желтоқсанның аяғында 1484,3 млрд. теңгенi құрады және 2003 жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда 51,8-ға өстi.
      2004 жылы қазақстандық өнiм экспорты барлық тауарлар номенклатурасы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 55,5 %-ға ұлғайды. Нақты көлем құны мен индексi бойынша шикi мұнайдың және мұнай өнiмдерiнiң (газ конденсатын қоса алғанда) экспорты 2003 жылдың деңгейiнен тиiсiнше 61%-ға және 19%-ға жоғары болды.
      Темiрден жасалған жалпақ илек экспорты 7%-ға ұлғайды, бұл ретте сатудан түсетін түсім 15%-ға, тазартылған мыс - 4%-ға және 64%-ға, өңделмеген мырыш - 14%-ға және 42%-ға, өңделмеген қорғасын - 21%-ға және 86%-ға ұлғайды.
      2004 жылы Қазақстанға тiкелей Шетелдiк инвестициялардың нетто-ағымы 5,5 млрд. АҚШ долл. асты, бұл 2003 жылғы осыған ұқсас көрсеткiштен 2,5 eceгe көп.
      Шетелдiк қарыз капиталының мол ағылуымен қатар экспорттан түсетiн валюталық пайда түсiмдерi ішкі валюта рыногында шетелдiк валютаның шамадан тыс ұсынылуына себеп болды. Iшкi валюта рыногына көрсетiлген қысым салдарынан АҚШ долларына қатысты теңгенiң айырбас бағамы номиналды қымбаттады. 2004 жылғы қаңтар-желтоқсанда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшін 136,04 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 9,30%-ға нығайды.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы халықтың нақты есептелген кiрiсi 13,2%-ға көтерiлдi. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы бір жұмыскердiң орташа жалақысының нақты өсуi 13,9%-ды құрады.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда сыртқы экономикалық жағдайлар мен елдегі жүргiзiп отырған экономикалық саясат экономика дамуының жоғары қарқынын сақтауға мүмкiндiк бердi.
      Экономика өсуiнiң жоғары қарқынын сақтауға әсер еткен негiзгi факторлар мыналар: әлемдiк тауар рыноктарындағы шикiзатқа жоғары бағалар, негiзгi капиталға едәуiр көлемде инвестициялар тартуға мүмкiндiк берген елдегi қолайлы экономикалық ахуал және тiкелей шетелдiк инвестициялар, халықтың ақшалай табыстарының өсуi есебiнен iшкi сұраныстың кеңеюi және бөлшек сауда тауар айналымының ұлғаюы; тұтыну рыногында бағалардың және негiзгi валюталарға теңге бағамының күрт ауытқуларының болмауы.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнiң бағалауы бойынша 2005 жылғы қаңтар-маусымда ЖIӨ-нiң өсуi 9,1%-ды құрады. Өсудiң жоғары қарқыны өнеркәсiп пен ауыл шаруашылығында өнiм шығарудың есебiнен қамтамасыз етілдi. Құрылыс индустриясы экономиканың өсуiне едәуiр үлес қосты. Қызметтер секторында көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда жоғары болды.
      Ағымдағы жылғы бiрiншi жарты жылда өнеркәсiп өнiмдерiн (тауарларын, қызметтерiн) өндiру көлемi 2294,6 млрд. теңге құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 7%-ға ұлғайды.
      Ауыл шаруашылығында өнiм өндiру 4%-ға ұлғайды және 167,2 млрд. теңгеге жеттi.
      Құрылыс жұмыстарының (қызметтерiнiң) көлемi 240,4 млрд. теңге құрады және өткен жылғы деңгейден 33,8%-ға асты.
      Өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен жүктердi тасымалдау 2,8%-ға өстi, бөлшек тауар айналымының көлемі 10,8%-ға ұлғайды, байланыс қызметтерiнiң көлемi 21,2%-ға өстi.
      2004 жылғы желтоқсанға қарағанда инфляцияның жалпы көлемiн сипаттайтын тұтыну бағаларының индексi маусым айында 3,5%-ды құрады. Инфляцияның орташа жылдық мәнi 7,3%-ды құрады.
      Ағымдағы жылғы алты айда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшiн 131,21 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 3,84%-ға құнсызданды.
      Ұлттық қордың ақшаларын (5,2 млрд. АҚШ долл.) қоса алғанда, елдiң жалпы халықаралық резервтерi 13,2 млрд. долл. құрады.
      2005 жылғы алты айда ақша массасы 11,1 %-ға ұлғайды және 1833,3 млрд. АҚШ долл. құрады.
      2005 жылы қаңтар-маусымда Қазақстан Республикасының сыртқы тауар айналымы 21,2 млрд. АҚШ долл. құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 49,2%-ға ұлғайды. Экспорт көлемi 53,1%-ға өстi және 13,1 млрд. АҚШ долл. жеттi, тиiсiнше импорт - 43,4%-ға және 8,1 млрд. АҚШ долл.
      Жұмыссыздардың саны маусым айында 640,6 мың адамды құрады және өткен жылдың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 2%-ға ұлғайды. Жұмыссыздардың деңгейi экономикалық белсендi халықтың 7,7%-ын құрады.
      2005 жылғы маусымда жұмысшыларға аударылған орташа айлық номиналды жалақы 32152 теңге құрады және 2004 жылғы маусым айымен салыстырғанда 14,4%-ға өстi. Нақты жалақы 6,0%-ға артты.
      Қаржы секторының тұрақты дамуы мен халықтық нақты табыстарының өсуi халық салымдары өсуiнiң негiзгі факторлары болды, бұл 2005 жылғы алты айдың нәтижелерi бойынша 13,7%-ға ұлғайды және 509,5 млрд. теңгеге жетті.
      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң бағалауы бойынша 2005 жылы 2004 жылға қарағанда ЖIӨ-нiң нақты өзгеруi 8,8%-ды құрайды.
      Экономикалық өсу өнеркәсiптегi өндiрiс қарқынының 6,7%-ғa өсуiмен қатар жүреді.
      Тұтастай республика бойынша егiс алаңының құрылымы өткен жылғы деңгейде сақталады және 17,9 млн. га құрайды, оның iшiнде 14,3 млн. га. жерге дәндi дақылдар (күздiк дақылдарды есепке алғанда) егiледi.
      2004 жылмен салыстырғанда астық өндiру 4,8%-ға ұлғаяды және 13,0 млн. тоннаны құрайды, оның iшiнде бидай 10,0 млн. тоннаны құрайды. Ауыл шаруашылығында өндiрiс көлемiнiң өсуi 100,5%-ды құрайды деп күтiлуде.
      Құрылыс қарқыны 2004 жылғы қарқыннан 9,5%-ға жоғары болады. Саладағы өсу, негiзiнен, тұрғын үй құрылысын кеңейту есебiнен қамтамасыз етіледi.
      2005 жылы 61 млн. тонна мұнай мен газ конденсаты өндiрiледi, бұл 2004 жылғы деңгейден 2,7%-ғa артық.
      Қазақстандық өнiмдердiң экспорты 2004 жылғы деңгейден 24,9%-ға асып түседi және 26,8 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      2004 жылмен салыстырғанда импорт 20,1%-ға ұлғаяды және 18,6 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      Бағалау бойынша орташа жылдық мәндегі инфляция 5-7% аралығында сақталады.

  2. Экономиканың 2006-2008 жылдары жұмыс iстеу жағдайлары

  Параграф 1. Сыртқы жағдайлар

      Әртүрлi халықаралық қаржы ұйымдарының бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары әлемдiк экономика бiрқалыпты қарқынмен дамиды. Әлемдiк экономиканың өсуiнде АҚШ, Қытай, EO елдерi және Жапония айқындаушы рөл атқарады.
      Дүниежүзiлiк банктiң бағалауы бойынша 2004 жылы әлемдiк экономиканың өсуi 4%-ды құрады. Банк 2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың жыл сайын 3,2% өсуін болжап отыр. 2004 жылмен салыстырғанда өсу қарқынының бәсеңдеу болжамы әлемдік экономиканың теңгерiмсiздігін ескере отырып жасалды, бұл АҚШ-тағы қосарлы жоғары тапшылықтың, еуропа елдерiндегi экономиканы қалпына келтiрудiң созылып кетуінiң; Қытай экономикасындағы белгісiздiктiң және оның қызып кету ықтималдығының, сондай-ақ мұнайдың болжанбайтын бағаларының әсерiнен пайда болып отыр.
      Банк мамандарының бағалауы бойынша орта мерзiмді перспективада осы факторлардың әлемдiк экономиканың өсуiне әсерi сақталады.
      Валюта рыногында америка долларының әлсiреуiмен сипатталатын өткен жылдардағы үрдiс жалғасады деп күтiлуде. 2004 жылы негiзiнен екі фактор - АҚШ бюджетiнiң тапшылығы мен сауда теңгерiмiнiң күшеюі доллар бағамының өзгеруiне келеңсiз әсерiн тигiздi. Көрсетілген факторлардың салдарынан АҚШ доллары бағамының әлсіреуі евроға қатысты 8,7%-ды, жапон иеніне қатысты 3,7%-ды құрады.
      Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі - ХВҚ) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдік экономиканың өсуi 4%-дан астам болады.
      Қор мамандарының пiкiрi бойынша мұнайдың қымбаттауы, инфляцияның жеделдеуi және ағымдағы шоттардың теңгерiмсiздігі әлемдiк экономиканың өсуі үшін айтарлықтай қауiп төндiредi.
      ХВҚ бағалауы бойынша Азияның дамушы елдерiндегі ЖIӨ-нiң өсу қарқыны 2004 жылғы 8%-дан 2005 жылы 7%-ға дейiн бәсеңдейді. Өңiрдегі экономиканың өсуi, негізiнен, iшкі сұраныстың айтарлықтай кеңеюі есебiнен болады деп күтiлуде.
      Азия Даму Банкiнiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылы Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегi дамушы елдердiң жиынтық ЖIӨ-ci 7,3%-ға ұлғайды. Бұл 1997-1998 жылдардағы валюта-қаржы дағдарысы уақытынан бepгі өңiрдегi ең жоғарғы өсу қарқыны. Рекордтық көрсеткiшке белгілi бiр дәрежеде халық кiрiстерiнiң жоғарылауы және iшкi сұраныстың өсуi, Қытайдың серпiндi экономикалық дамуы, өңiрдегi сауданы және экономикалық ықпалдасуды одан әрi жандандыру сияқты факторлардың есебiнен қол жеткiзiлдi.
      Банк мамандарының болжамы бойынша мұнайдың жоғары бағаларына және 2004 жылғы желтоқсандағы апатты цунами салдарларына қарамастан, 2005 жылы Азияның дамушы елдерiндегі экономикалық өсу қарқыны жоғары болады және 6,5%-ды құрайды. 2006-2007 жылдары олардың экономикалық өсу қарқыны орта есеппен 6,6-6,9%-ға жетуi мүмкiн.
      Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегі дамушы елдердiң экономикалық өсуiне iндеттер, террорлық қауіп, энергия тасығыштарға бағалар өсуiнiң жалғасуы және АҚШ-тағы зор сыртқы сауда тапшылығының салдарынан валюта бағамдарының тұрақсыздығы терiс әсерiн тигiзуi мүмкін.

  Тауар рыноктары

      2005 жылы қазақстандық экспорттың негізгі тауарларының әлемдiк бағалары сақталды. Энергия тасығыштар мен металдардың әлемдiк бағаларының жоғарылауын көп жағдайда, Қытай мен басқа да дамушы елдердiң шапшаң дамуы, шикiзат өндiру мен жеткiзудегі зiлзала апаттары және биржа трейдерлерiнiң алып-сатарлық белсендiлігі нәтижесiнде туындаған үзiлiстер айқындап бердi.
      Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылында әлем рыногында негiзгі экспорт тауарларына қолайлы конъюнктура сақталды. Дүниежүзiлiк банктiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылдың тиiстi кезеңмен салыстырғанда "Вrent" маркалы мұнайдың әлемдiк орташа бағасы 47,2%-ға ұлғайды және бiр баррель үшін 49,63 АҚШ долларын құрады. Мыстың әлемдiк бағасы 20,6%-ға, мырыштікi - 23,4%-ға, қорғасын - 18,9%-ғa ұлғайды.
      Халықаралық энергетика агенттігінiң (IЕА) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдегi мұнай тұтыну деңгейi тәулiгiне 84,27 млн. баррельдi құрайды. Қытайда шикiзат тұтынудың азаюы, АҚШ-та тауар запастарының өсуi және Таяу Шығыс елдерiнде мұнай өндiрудiң ұлғаюы бағалардың төмендеуiне ықпал етуi мүмкiн.
      IЕА мәлiметтерi бойынша Қытайда мұнайға сұраныстың өсу қарқыны 2004 жылғы 21%-бен салыстырғанда 2005 жылдың басында 5,4%-ға дейiн азайды.
      Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (бұдан әрі - ОПЕК) 2005 жылы шикi мұнайға жаһандық сұранысқа қатысты өз болжамын күнiне 80 мың баррельге ұлғайтты. Әлемдiк мұнай картелiнiң веналық штаб-пәтерiнде жарияланған ОПЕК-тiң сараптамалық баяндамасында аталғандай, 2005 жылы мұнайға жаһандық сұраныс күнiне 1,73 миллион баррельге өседi.
      2005 жылы әлемдiк тауар рыногында мыс тапшылығы байқалатын болады.
      International Copper Studi Group (ICSG) бағалауы бойынша 2005 жылдың аяғына қарай рынокта мыстың жетiспеуi 260 мың тоннаны құрайды.
      Societe Generale француз банкiнiң талдаушылары 2005 жылғы мыстың құнына қатысты қаңтардағы болжамды қайта қарады. Осылайша, мыстың орташа бағасы бiр тонна үшiн 2980 АҚШ доллары деңгейiнде болжанып отыр, бұл алдыңғы болжамнан 9,7%-ға жоғары. Банктiң бағалауы бойынша 2005 жылы металға сұраныс 3,9%-ға - 17,4 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды, соның нәтижесiнде 50 мың тонна мөлшерiнде тапшылық пайда болады.
      Орта мерзiмдi жоспарда мыс рыногына қатысушылар металдың биржалық запастарының азаюын және Қытай тарапынан сұраныстың ұлғаюын болжап отыр.
      Қорғасын бағасы ұлғаюының жалғасуы әлемдiк экономиканың дамуымен, Қытай сұранысының өсуiмен, сондай-ақ шикiзат өндiру жағдайларының күрделенуiмен түсiндiрiледi, 2005 жылғы наурызда Лондон металдар биржасында қорғасынның орташа құны бiр тонна үшін 1004,6 долларды құрады және 11,3%-ға ұлғайды. Бұл ретте қойма запастары 34 мың тоннадан 33-ке дейiн азайды.
      Ұзақ мерзiмдi перспективада Қытай, АҚШ және Жапония тарапынан сұраныстың одан әрi өсу үрдiсi, сондай-ақ әлемдiк тауар рыноктарында қорғасын запастарының азаюы ықтимал. Қорғасын рыногына алып-сатарлық фактор зор әсерiн тигізедi, талдаушылардың бағалауы бойынша бүгiнде қорғасын бағасының шамамен 20%-ын "алып-сатарлық үстеме" құрайды.
      Қорғасын құнына қатысты болжамдарда бағалардың 2005 жылы жоғарылауы және 2006 жылы төмендеуi күтiледi.
      2005 жылы жалпы әлемдiк сұраныстың ұлғаюы және мырыштың биржалық жоғары бағасының сақталуы болжанып отыр. Goldman Sachs талдаушыларының болжамдары бойынша Қытай тарапынан сұраныстың өсуi және жаңа металл көздерiнiң болмауы салдарынан 2005 жылы мырыштың орташа жылдық құны 28%-ға өсуi мүмкiн. Тұтастай алғанда, өткен жылмен салыстырғанда сұраныстың 2%-ға ұлғаюы болжанып отыр.
      Лондон металдар биржасының мәлiметтерiне сәйкес, қаңтар-маусымда мырыштың орташа айлық бағасы бiр тонна үшiн 1294 АҚШ доллар деңгейiнде белгiлендi. 2005 жылдың басынан берi мырыш 23,5%-ға қымбаттады.
      Әлемдiк экономиканың бүгiнгi жалпы өрлеуiне байланысты барлық өзге металдарға сұраныстың өсуi сияқты алюминийге әлемдiк сұраныс өседi. Бұл ретте алюминий тапшылығы байқалатын болады, бұл глиноземнің iрi импорттаушысы болып отырған Қытай тарапынан болатын жоғары сұраныспен байланысты. Қазiргі уақытта Қытай әлемдегi бүкiл алюминийдiң 20%-ынан астамын тұтынады.
      Алюминий бағасының 2005 жылға арналған болжамдарының басым көпшілігiнде осы металл бағаларының өсуi болжанады. Мысалы, Societe Generale француз банкi алюминийдің орташа бағалары болжамын 6%-ға - бір тонна үшiн 1950 долларға дейiн көтердi. Болжамды бағалардың жоғарылауы алып-сатар инвесторлар тарапынан металға сұраныстың шапшаң ұлғаюы салдарынан болды.
      Тұтастай алғанда, Morgan Stenley сарапшыларының бағалауы бойынша 2005 жылы болаттың бағасы 2004 жылғы орташа көрсеткіштен асып түседi. Мысалы, 2004 жылғы орташа көрсеткiшпен салыстырғанда 2005 жылы ыстықтай басылған рулонды болат құны 9%-ға ұлғаяды және бір тонна үшiн 480 долларды құрайды. Сонымен қатар, талдаушылар ыстықтай басылған болат құны 2006 жылдың өзiнде 15%-ға - орта есеппен бiр тонна үшiн 409 долларға дейiн азаяды деп күтуде.
      Қазақстан, бүгінде әлемдiк экономикалық жүйеге бiрiккен шағын рынокқа ие бола отырып, өзiнiң негiзгi сауда-саттық жасайтын әрiптестерiнiң тұрақты дамуына мүдделi.
      Сарапшылардың бағалауы бойынша жалпы алғанда, АҚШ пен EO-дағы қалыптасқан экономикалық ахуал Қазақстанның экономикасына терiс әсер етпейді. Қазақстандық экспорттық тауарларға деген сұраныс едәуір жоғары және жақын перспективада бұл елдермен сыртқы сауданың көлемi сақталады.
      АҚШ долларына қатысты теңгенiң нақты нығаюы және кiрiстердiң өсуi кезiнде инвестициялық және тұтушылық сұраныс негiзiнен алыс шетелдермен болатын импорттың есебiнен қамтамасыз етiледi.
      Қытайдың қарқынды дамуы сыртқы сауда операциялар бойынша көрсеткiштердiң жақсаруын болжауға мүмкіндік бередi және бұл елдiң қаржы рыногында қазақстандық экспорттың кеңею және жылжу мүмкiндiктерiн күшейтедi.
      Жақын перспективада республиканың негiзгі сауда әрiптесi Ресеймен тауар айналымы төмендемейдi деп күтілуде.
      Мұнай рыногы бағалардың жоғары деңгейiмен және өндiрудiң, сол сияқты тұтынудың тұрақты өсуiмен сипатталады, бұл мұнай экспорттаушылар үшін барынша қолайлы. Жалпы, әлемде мұнай тұтынудың ұлғаюы және бағаның жоғары болуынан мұнай, Қазақстанның сыртқы саудасының экспорттық құрамына қолайлы әсер етедi.
      Астықтың, сондай-ақ әлемдiк запастар өндiрiсiнiң, оның iшiнде республиканың негiзгi сауда әрiптестерiнiң бiрi Қытайда төмендеуi алдағы жылдарда қазақстандық бидайдың экспорт көлемiнiң тұрақты сақталуында негізгі фактор болмайды.
      Қытай, АҚШ, Жапония, Германия, Оңтүстiк Корея, Италия, сондай-ақ бiрқатар елдердiң тарапынан түстi металдарға сұраныстың және оны тұтынудың ұлғаюы Қазақстанның металлургиялық кешенiнiң дамуына оң әсер етеді.
      Қара металдар рыногындағы кейбiр ахуалдың нашарлауына қарамастан автомобиль өнеркәсiбi мен кеме құрылысы үшін болат өнiмiне Қытайда қажеттiлiктiң өсуi бұл өнім экспорты көлемiнiң ұлғаюы үшiн қолайлы жағдайлар жасайды.

  Параграф 2. Iшкі жағдайлар

      2006-2008 жылдары экономиканы дамытудың жоғары қарқынын қамтамасыз ету үшін экономиканы өсiрудiң барлық негізгі факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалатын болады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi осы аралықтағы инфляцияны ұстап тұру мақсатында ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнiндегі шараларды қабылдайтын болады. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеуші функцияларын күшейту үшін практикаға тоқсан сайын қайта қарауды және қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйіне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция мен инфляциялық күтiлiмдердiң деңгейiне қарай белгiлеудi енгізу жоспарланып отыр.
      Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды ішкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
      Алдыңғы жылдардағыдай, бұл жылдары да өнеркәсiпті дамыту негiзiнен басты екi стратегиялық құжатта: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығымен бекiтiлген Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында (бұдан әрi - Стратегия) айқындалатын болады.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес 2003 жылға қатынасы бойынша 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемiн 2,7-3 есе ұлғайту ұйғарылып отыр.
      Мұнай-газ секторын тұрақты дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепiлi болып табылады.
      Экономиканың бәсекеге қабiлеттілігін қамтамасыз ету үшiн Стратегияның екiншi кезеңiн iске асыру жалғасатын болады. Экономиканың басым салаларында кластерлік бастамаларды дамыту үшiн негіз құру бұл кезеңнiң негізгі қорытындысы болады.
      Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекiту бұл мiндеттi шешудегі бірiншi қадам болды және бұл перспективада экспортқа бағдарланған жаңа өндiрiстер құруға мүмкiндік береді. Аталған Жоспарға жеті пилоттық кластерлер енгізiлдi: туризм, құрылыс материалдары, тоқыма өнеркәсiбі, тамақ өнеркәсiбi, металлургия, мұнай-газ машиналарын жасау, көлiктiк логистика. Қабылданған шаралар кейiнгi жылдары экономиканың осы салаларына кластерлiк ұстанымды кең ауқымда енгiзу үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк береді.
      Кластерлiк бастамаларды дамытуға бағытталған жекелеген басым инвестициялық жобалар, сондай-ақ инновациялық сипаты бар жобалар даму институттары арқылы қаржыландырылатын болады.
      Қаржы даму институттарының инвестициялық жобаларының портфелі қаржыландыруда даму институттарының 530 млн. AҚШ долл. астам қатысу үлесi бар жалпы сомасы 1776 млн. астам АҚШ долл. қаржыландыру үшiн мақұлданған 96 инвестициялық жобалардан тұрады.
      Қазақстанның инвестициялық қоры үш жоба бойынша - құны 269,15 млн. АҚШ долл. табақ шыны, құны 80 млн. АҚШ долл. электрмен пісiру тiк жiктi құбырлар және Қарағандыда құны 269 млн. АҚШ долл. сортпрокат өндiрiсiнiң техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi бастады. Өндiрiстiк инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталған, перспективалы жобалар болып табылатын құны 150 млн. АҚШ долл. Шар-Өскемен темiр жол желiсiн салу жөнiндегi жобалау жұмыстары жүргiзілуде.
      2005 жылы даму институттарының 21,5 млн. АҚШ долл. қатысу үлесiмен қаржыландыру үшін 525,2 млн. АҚШ долл. сомасында 29 жоба мақұлданды.
      "Инжиниринг және технологиялардың трансфертi орталығы" АҚ қатысуымен 2004-2005 жылдары Қарағанды, Орал және Алматы қалаларында жарғылық капиталдарының жалпы сомасы миллиард теңгеден асатын үш өңiрлiк технопарк құрылды.
      Технопарктер қызметiнiң негiзгі мақсаты отандық ғылыми-техникалық әзiрлемелердi және перспективалы шетелдiк технологиялар трансфертiн енгiзудiң тиiмдi тетігін жасау арқылы экономиканың нақты секторының технологиялық дамуына жәрдемдесу.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бағдарлама мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен конкурстық негізде ғылыми-зерттеу және тәжiрибелік-конструкторлық гранттық қаржыландыру жүйесiн енгізудi көздейдi.
      Республикада инвестициялық преференциялар беру 2003 жылғы 8 қаңтарда қабылданған "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңымен реттеледі. 2005 жылғы мамырда "Кейбiр заңнамалық актілерге инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды. Онда бiрқатар басымдықтарға ие инвестициялар берудi мемлекеттік қолдау шараларының жаңа тетігі қаланған. Олар:
      - отандық, сол сияқты шетелдiк инвесторларды тең деңгейде қолдау және ынталандыру;
      - инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдердi қарау мерзiмдерi едәуiр қысқартылған (отыз жұмыс күнiне дейiн);
      - оларды беру тәртiбi және инвесторларға инвестициялық жобаны iске асыру үшiн әкелiнетiн жабдықтар мен оған құрамдауыштардың импорты кезiнде кедендiк баждарды төлеуден босату тетiгi оңайлатылды;
      - 10 жылға дейiн корпорациялық салықтан босату түрiнде салық преференциясының әрекет ету мерзiмi Салық  кодексiне сәйкес келтiрілген;
      - келiсiм-шарт бойынша инвесторлардың инвестициялық мiндеттемелердi орындау мониторингiнiң барынша ашық және нақты рәсiмдерi белгiлендi;
      - мемлекеттiк заттай гранттар беру схемасы өзгертiлдi.
      "Инвестициялар туралы" Заң инвестициялар көлемiнiң төменгi шегiн белгiлемейдi, ол қызметтiң басым түрлерiнде инвестицияны жүзеге асыратын шағын және орта бизнес кәсiпорындарын қоса алғанда, оны қолдану аясын кеңейтедi.
      Мемлекеттiк мүлікті басқарудың тиiмділігiн арттыру мақсатында активтердi басқару жөнiндегi бiрқатар мемлекеттік функцияларды рыноктық ортаға беру арқылы мемлекеттiк меншіктің құрылымын оңтайландыру жүргiзіледi.
      2006-2008 жылдары әлемдiк рынокта мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының сақталуы экономика өсуiнiң негiзгi факторларының бiрi болады.
      Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға iшкi сұраныстың кеңеюi инвестициялық ресурстардың импортын едәуiр ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.

  3. Қазақстан Республикасын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған мақсаттары, міндеттерi және басымдықтары

  Параграф 1. Стратегиялық міндеттерді шешу саласында

      2000 жылмен салыстырғанда 2008 жылы ЖIӨ-нi екі еселеу Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында"  Жолдауына сәйкес экономикалық саясат саласындағы Үкiметтiң басты стратегиялық мiндетi болып табылады. Бұл мiндеттi шешу үшін орташа 8,5%-ға жыл сайын экономиканың өсуiн қамтамасыз ету көзделiп отыр.
      Азаматтардың өмiр сүруінің жоғары стандарттарын жасау орта мерзiмдi кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық саясаттың негiзгi стратегиялық мiндеттерiнiң бiрi болып табылады, бұл Қазақстанның әлемнiң тиiмдi дамушы елдерiнiң қатарына кiруiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 2010 жылға қарай жан басына шаққанда 5000 АҚШ долларынан асатын, ал 2015 жылға қарай 9000 АҚШ доллары деңгейiне дейiнгi ЖIӨ-ге қол жеткiзу қажет.

       1-сурет. ЖІӨ-ні еселеу жөніндегі кесте
               суретті қағаз мәтіннен қараңыз.
      Көзi: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

  Параграф 2. Орта мерзiмдi мiндеттердi шешу саласында

      2006-2008 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары Президенттiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауында , стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес болады.
      Инновациялық экономика құру және экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту жөнiндегi белсендi жұмыс экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгiн жоғарылатуға ықпал етуi тиiс.
      Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлеттi экономика негiздерiн құру үшін мынадай міндеттерді шешу ұйғарылып отыр:
      2006-2008 жылдары ЖIӨ-нiң орта есеппен 8,5%-ға орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
      инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 5-7%-дық межеде қамтамасыз ету;
      сақтандыру жүйесін дамыту;
      кәсiпкерлiк ортаның бастамаларын iске асыру үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
      металлургия, тоқыма салаларында, тамақ өнеркәсiбiнде, мұнай-газ машина жасауда, құрылыс индустриясында, туризмде, көлiк-логистикалық қызметтерде пилоттық кластерлердi құру және дамыту;
      ауыл шаруашылығы шикiзатын өндiру және өңдеу саласында кластерлiк бастамаларды iске асыру арқылы аграрлық өндiрiстi индустрияландыру;
      ауылдық аумақтардың әлеуметтiк проблемаларын шешу және ауыл халқы мен қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiнiң алшақтығын азайту;
      ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi және ғарыш қызметін дамыту;
      болашақтың жоғары технологиялы және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстерi үшiн кадрлық әлеуеттi қалыптастыру;
      халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiктерiнiң өмiрiн лайықты қамтамасыз ету;
      тұрғын үй проблемасын жеделдете шешу;
      белсендi, жан-жақты және теңестiрiлген сыртқы экономикалық саясатты жүргiзу;
      Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру тұжырымдамасын одан әрi iске асыру.
      Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2006-2008 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
      ел экономикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
      ғылымды, бiлiм берудi және халықтың кәсiби бiлiктiлiгiн дамытудың қазiргi заманғы және тиiмдi жүйесiн құру;
      тұрғын үй құрылысын дамыту;
      денсаулық сақтау жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
      шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететiн iс-шаралар кешенi;
      халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрi арттыру;
      қоршаған ортаның ластану деңгейiн қысқарту;
      мемлекеттің астанасы Астана қаласын дамыту.

  4. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету

       Ескерту. 4-тарауға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

  Параграф 1. Макроэкономикалық саясат және 2006-2008 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамы

      Қазiргi уақытта экономиканың "қызып кету" болдырмау проблемасы елдiң тұрақты макроэкономикалық дамуын қолдау бөлiгiнде ең өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады. Соңғы уақыттарда Қазақстанның экономикасында белгілi бiр үрдiстер бар, олардың дамуы орта мерзiмдi перспективада экономиканың "қызып кетуiне" әкелуi мүмкiн.
      Қазақстанның экономикасы жоғары қарқынмен өсуде. 2000 жылдан бастап ЖIӨ өсуiнiң орташа қарқыны 10,3%-ды құрады. Алайда, экономикалық өсу ең бастысы әсер етуi күшейiп бара жатқан шикiзат секторының дамуына байланысты.
      Инвестициялардың құрылымы олардың басым бөлiгiнiң экономиканың шикiзат және сатылмайтын салаларына бағытталатынын көрсетті. Елдiң жалпы экспортындағы мұнай мен газ конденсаты экспортының үлесі ұлғаюда.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда өткен жылмен салыстырғанда кейбiр инфляциялық процестердің күшеюi байқалады. Бұл экономика "қызып кетуiнің" басталуының басты белгiлерiнiң бiрi болып табылады.
      Ағымдағы жылғы жарты жылдың қорытындылары бойынша қаңтар-маусымда инфляцияның деңгейi 3,5% құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 1,1 пайыздық пункт жоғары. Ал жылдық мәнде 2005 жылғы қаңтар-маусымда инфляция деңгейі өткен жылғы осы кезеңiне қарағанда орташа 7,3% құрады (2004 жылы 6,9).
      Инфляцияға монетарлық факторлардың үлкен әсер етуi жалғасуда. Соңғы жылдары экономикаға қысым жасай отырып, ақша массасы жоғарғы қарқынмен өсуде. Ақша ұсынысы экономиканың өсуi қарқынынан едәуір оза отырып, қарқынды өсуін жалғастыруда.
      Сыртқы рынокта қарыз алушылар ретінде банктердің белсенді қатысуы банк секторының экономиканы кредиттеу көлемiнiң өсуіне ықпал етті. Өз кезегiнде банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі ссудалық капиталдың төмен құнымен сипатталатын сыртқы рыноктағы қолайлы жағдайға негізделген.
      2000 жылмен салыстырғанда екiнші деңгейдегi банктердің сыртқы қарыздары 2004 жылы 34,5 есе өсті, 2001 жылмен салыстырғанда банктік емес жеке сектордың қарыздары 4 eceгe өсті.
      Сыртқы қарыз алудың және кредит беру көлемінің өсуiмен қатар банктердің тәуекелдері де өсуде және екiнші деңгейдегі банктердiң кредиттік портфелiнiң сапасы нашарлауда.
      1999 жылмен салыстырғанда 2004 жылдың соңында ақша массасы 6 есе, экономикадағы екiншi деңгейдегі банктердің кредиттері 10 eceгe өстi, ал номиналды ЖIӨ 2,7 есеге ғана өстi.
      "Либералды" ретiнде сипатталатын, соңғы уақыттарда жүргізілiп отырған фискалдық саясаттың елдiң макроэкономикалық жағдайына белгілi бiр әсерi бар. Экономиканың "қызып кетуі" туындауы үшiн белгілі бір алғышарттар байқалуда, атап айтқанда мемлекеттiк бюджет шығыстары өсуiнің орташа қарқыны номиналды ЖIӨ-нiң өсу қарқынын басып озуы.
      Либералды фискалдық саясат жүргізуден ақша агрегаттарының жылдам өсуiмен қатар экономика өсуiнiң жоғарғы қарқыны инфляциялық процестердің жылдам жүруіне ықпал еттi.
      Мұнайға жоғары әлемдiк бағаға байланысты мұнай секторының шапшаң дамуы, белсенді фискалдық саясатын жүргiзу, инфляциялық процестердi жеделдету және ақша массасының өсуi 2001 жылдан бастап АҚШ долларына қатысты теңге бағамының нығаюына ықпал етті. Өз кезегiнде ұлттық валютаның нығаюы отандық қайта өңдеу өнеркәсібiнің бәсекеге қабiлеттілігінiң төмендеуіне және импорттың жаппай көбеюiне әкеліп соғуы мүмкін.
      Экономиканың бұдан әрi "қызып кетуiн" болдырмау және орта мерзiмдi перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты арттыру мақсатында шаралар кешенiн қабылдау қажет.
      Зерттеулер жүргiзу негiзiнде жаңа мұнай кен орындарын пайдалануға тартуды есепке ала отырып, ұзақ мерзiмдi перспективаға арналған мұнай мен газ өндiрудiң барынша қолайлы кестесiн әзiрлеу қажет. Қазiргi уақытта Қазақстанда мұнай өндiрудi еңсеру орынсыз, түсетiн кiрiстердi экономиканы реформалауға, оның шикiзаттық бағытынан кету, iске асырылатын бағдарламаларға мұрындық болатын басқа да факторларды жұмылдыруға жұмсау қажет.
      Бұдан әрi мұнайға жоғары әлемдiк баға және шетел капиталының көп көлемде елге ағылуы жағдайында фискалдық, сол сияқты ақша-кредит саясатын қатаңдату қажет. 
      Ақша-кредит саласында ақша агрегаттарының өсуiне бақылауды күшейту, сондай-ақ пайыздық ставкаларды өзгерту арқылы ақша рыногына әсер етудiң тиiмділігiн арттыру қажет.
      Қаржы секторын дамыту саясаты халықтың еркiн ақша қаражатын инвестициялардың көзiне айналдыру үшiн бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытуға бағытталуы тиiс. Бұдан басқа, екiншi деңгейдегі банктердiң сыртқы қарыз алуының шамадан тыс өсу қарқынын тежеу жөнiнде шаралар қабылдау қажет.
      Бәсекеге қабілеттi экономика құру мақсатында Қазақстанның бәсекелi басымдықтарына сәйкес экономиканың секторларын дамыту, инфрақұрылым саласындағы реформалардың жалғасуы қажет. Бiлiм беру мен денсаулық сақтау саласындағы стратегияларды iске асыру жолымен өнiмділiгi жоғары жұмысшы күшiн құруға көп көңiл бөлу қажет. Ғылым мен инновацияларды дамыту саласында жоғары бiлiм мен ғылым жүйесiн айтарлықтай жаңарту қажет.
      Экономика дамуының жоғарғы қарқынын қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары экономика өсуiнiң барлық негiзгi факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалады.

       Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған
           макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы

       Ескерту. Таблица жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

Көрсеткіштер 2005  есеп Болжам
2006 2007 2008

ЖІӨ, млрд. теңге

7457,1

8725

9988

11459

Өткен жылға %-бен ЖІӨ-нің нақты өзгеруі

109,5

108,3

108,3

108,9

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. ресми бағам бойынша

56,1

68,7

78,6

90,2

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. сатып алу қабілетінің шамасы (САҚШ) бойынша

160,7

173,9

194,2

218,1

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. ресми бағам бойынша

3703

4486

5092

5799

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. САҚШ бойынша

10619

11358

12571

14018

Тұтыну бағалары индексі (жылға орташа алғанда), %-бен

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7

Ақша базасы, млрд. теңге

663

939

1184

1416

Ақша массасы, млрд. теңге

2065

2789

3561

4413

Экономиканы монеталандыру деңгейі, %

271

32

35,7

38,5

Тауарлар экспорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

28,2

29,4

29,9

31,2

Тауарлар импорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

17,9

21

23,4

26

Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4

өткен жылға %-бен

122,2

118

115

114 
 
  936,2

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млрд. теңге

763,2

806,3

866,5

өткен жылға %-бен

107,3

102

102,2

103

Өнеркәсіптік өнім көлемі, млрд. теңге

5124,1

5806,3

6512

7382,3

өткен жылға %-бен

104,6

104

104,2

106,7

Мұнай мен газ конденсатын өндіру, млн. тонна

61,9

62,5

64

70

Мұнайдың әлемдік бағасы (Вrеnt қоспасы), бір баррель үшін АҚШ доллары

54,4

55

54

53

Мұнайдың экспорттық бағасы, бір баррель үшін АҚШ доллары

45,2

44

43,2

42,4

      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінiң бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары ЖIӨ өсуiнiң жылдық орташа қарқыны орташа алғанда 8,5% құрайды, жинақталған экономикалық өсу 27,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының әлемдiк рынокта сақталуы экономика өсуiнiң негізгі факторы болады. Brent маркалы мұнайдың әлемдiк бағасы бiр баррелi үшiн 53-55 доллар шегінде болады, ал экспорттық бағасы бiр баррелi үшiн 42,4-44 доллар аралығында қалыптасады деп болжам жасалуда.
      Сауда теңгерiмiнiң оң сальдосы 2006-2008 жылдары орташа жылына 6,7 млрд. астам АҚШ долл. құрайды.
      Инвестициялық сұраныстың кеңеюi бiрiншi кезекте, кәсiпорындардың жеке қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерiне байланысты болады. Негізгi капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсуi 2006-2008 жылдары 15,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары өнеркәсiптiң өсу қарқынының ұлғаюы болжанып отыр, ол орташа алғанда 5% құрайды.      

          5. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету

  Параграф 1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
Ақша-кредит саясаты

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ақша-кредит саясаты саласындағы негiзгi мақсаты бағалар тұрақтылығын қамтамасыз ету болады.
      Бұл мақсатқа қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатының операциялары бойынша ықпал ету шараларын күшейтедi және өзiнiң негiзгi ставкаларының реттеуші рөлiн одан әрi жоғарылатуға жәрдемдесетiн болады.
      Айтарлықтай экономикалық өсу және Қазақстанға шетелдiк валюта ағымының ауқымды көлемi сияқты 2004 жылы инфляцияның жоғарылауына ықпал еткен негiзгi факторлар 2005 жылы да өз әсерiн сақтайды деп көзделуде. Бұдан басқа 2004 жылы өндiруші кәсiпорындар бағаларының 23,8%-ға жоғары өсуi 2005 жылы тұтыну бағалары өсуiнiң айқындаушы факторына айналуы мүмкiн. Осы факторлардың инфляцияға ықпал етуiн азайту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатын күшейту жөніндегі шараларды қолданатын болады.
      Ақша-кредит саясатын күшейту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми ставкаларының кредиттер бойынша рыноктық ставкаларға ықпал ету бағытын өзгертудi көздейдi. Егер өткен жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң шаралары банктердiң экономикаға кредит беру, оның iшiңде ставкаларды төмендету жөніндегі қызметін жандандыру жөніндегі мiндеттi шешуге бағытталса, "экономиканың қызып кетуiне" жол бермеу қажеттi жағдайларында ставкаларды төмендету мәселесi түпкi мұрат ретiнде қойылмайды. Осыған байланысты 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының ресми ставкасы жылдық 7%-дан 7,5%-ға дейiн, ал 11 шiлдеден бастап 7,5%-дан 8%-ға дейiн артты.
      Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеушi ерекшелiктерiн күшейту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша рыногының жалпы жағдайына, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляцияның деңгейiне мен инфляциялық күтулерге байланысты үнемi (тоқсан сайын) қайта қарайды және белгiлейдi.
      Тұтастай алғанда, 2006-2008 жылдар iшiнде ақша базасы мен ақша массасы шамамен 2 есе ұлғаяды деп күтілуде. Алайда соңғы жылдары байқалып отырған инфляция мен инфляциялық күтілiмдердiң қалыптасуына монетарлық факторлар әсерiнiң әлсiреу үрдiсi салдарынан ақша базасының мұндай маңызды кеңеюi инфляциялық қысым көрсетпейді. Дегенмен, монетарлық факторлар есебiнен инфляциялық әлеуеттiң жинақталуын болдырмау мақсатында ұзақ мерзiмдi кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi банк жүйесiнiң шамадан тыс өтiмділігін стерилизациялау жолымен ақша базасын кеңейту қарқындарын төмендету жөнiндегi шараларды қолданатын болады.
      Шамадан тыс өтiмділiк проблемасының өткiрлiгiн бәсеңдету және банктер өтімділігін неғұрлым икемдi түрде реттеу үшін ең аз резервтiк талаптарды қалыптастыру тетігіне тиiстi өзгерiстер енгізіледi. Бұл мақсатта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ең аз резервтiк талаптар нормативтерiн, сондай-ақ оларды орындау тәртiбiн сақтауға тиiс банктер мiндеттемелерiнiң құрылымын айқындаудың әртүрлі нұсқаларын қарайды және тиiмдi ақша-кредит саясатын жүргiзу үшiн барынша оңтайлы нұсқасы таңдалып алынады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң күш-жігерін ақша-кредит саясаты құралдарының әрқилы түрлерi және қысқа мерзiмдi ставкалардың реттеушi рөлiн жоғарылату бойынша ставкаларды келiсуге жұмсайды. Инфляция бойынша болжамдардың дәлдiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi трансмиссиялық тетiк моделiн әзiрлеу жөнiндегi жұмысты жалғастырады. Ашық рынок операциялары кеңейтiледi, меншiктi бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөнiнде шаралар қабылданады.
       Валюталық peттeу және валюталық бақылау саласында  Қазақстандағы валюта режимiн одан әрi ырықтандыруға бағытталған саясат iске асырылады. 2005 жылғы 17 желтоқсанда күшiне енетiн "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының жаңа  Заңына 2005 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының Президентi қол қойды. Бұл заң ұлттық валютаның толық айырбасталу қағидаттарына бiртiндеп көшу үшiн тиiмдi база құрады.
      Жаңа заңға сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық банк валюталық операциялар жүргiзу үшін рұқсаттар алуға арналған талаптарды толық жояды. Лицензиялау режимi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметке ғана таралады. Валюта түсiмiн қайтару талаптары сыртқы сауда келiсiм-шарттарында айқындалған мерзiмдерге байланысты белгiленедi, бұл валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртiбiн едәуiр жеңілдетедi және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың валюталық заңнама талаптарын орындауға шығасыларын қысқартады.
      Валюталық режимдi ырықтандыру жеке сектордың инвестициялық шешiмдердi қабылдауына мемлекеттiң әкiмшiлiк араласуын қысқартуды қамтамасыз етедi және қазақстандық капиталдың шетелдiк рыноктарды барынша белсендi жаулап алуы үшiн жағдайлар жасайды.
      Валюталық режимдi толық ырықтандырудың мiндеттi шарттарының бiрi - заңсыз сипаттары бар операцияларды шектеушi және қадағалаушы жүйенiң болуы. Қазiргi кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауында заңсыз жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы әрекет ету жүйесiн құру жөніндегі шаралар кешенiн қамтитын заң жобасы жатыр. Онда барлық мүдделi тараптардың, оның iшiнде банктердiң қатысуымен, өйткенi олардың ақпараттық ағымдары құрылатын жүйенiң іргетасы болып табылады, және олардың мүдделерiн ескере отырып, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестiң тиiмдi жүйесiн құру көзделедi.
      Төлем жүйелерiнiң жұмыс істеуiн қамтамасыз ету саласында  төлем жүйелерiнiң тиiмдi және сенiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету олардың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, Ұлттық банкаралық төлем карточкалары жүйесiнiң төлем құралдарының жаңа түрлерiн дамыту жөнiндегi шаралар қолданылатын болады.
      Сонымен қатар, төлем карточкаларына қызмет көрсету және сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдау желiсiн кеңейту бойынша бiрыңғай ұлттық желi құру жөніндегі жұмыс жалғасын табады.
       Қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу саласында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өз қызметiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгімен тығыз үйлестіретiн болады.
      Ақша-кредит саясаты қаржы рыногының тұрақтылығын сақтауға ықпал ететiн болады. Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың  тұжырымдамасына сәйкес қаржы рыногын одан әрi дамыту оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзiлетiн болады. Экономиканың нақты секторының қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын тұрақты және тиiмдi қызмет ететiн қаржы жүйесiн қалыптастыру жалғастырылады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк (БЭК) қалыптастыру жөнiндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының және Орталық Азия Ынтымақтастығының жұмысына белсендi қатысуға ниеттенiп отыр.

  Параграф 2. Қаржы секторын дамыту

Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау

      Орта мерзiмдi перспективада қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау осы саладағы жаңа мемлекеттік саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып жүзеге асырылады.
      Халықаралық оның iшiнде Еуропалық одақ қабылдаған стандарттарға барынша толық жақындату мақсатында қаржы ұйымдарын реттеудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасын табады.
      Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеудiң және қадағалаудың бiрыңғай жүйесiн құруға бағытталған кешендi шараларды iске асыру мақсатында орта мерзiмдi перспективада:
      қаржылық қадағалаудың жаңа басымдықтарын ескере отырып, оның заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
      қаржы рыногының инфрақұрылымын дамыту, қаржы ұйымдарының қызметiне қойылатын талаптарды арттыру.
      Қазақстанның банк секторын реттеудi халықаралық стандарттарға жақындату мақсатында Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігi (бұдан әрi - Агенттік) де Қазақстанның банк жүйесiн Банктiк қадағалау жөніндегі Базель Комитетiнiң капитал барабарлығының "Капиталды есептеудiң және капитал стандарттарының халықаралық конвергенциясы" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II) жаңа келiсiмiне көшiрудi жүзеге асыруға шешiм қабылдады. Көрсетiлген келiсiмде кредиттік, рыноктық және операциялық тәуекелдердi бағалаудағы ұстанымдардың баламалылық қағидатының, яғни банктердi барабар капиталдандырудың және тұтас банк жүйесiнiң тұрақтылығын осылайша күшейтетiн тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiрудiң негiзi қаланған.
      Қаржы рыногын реттеу мен қадағалауды дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған басым бағыттарына:
      Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту  тұжырымдамасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған  бағдарламасын iске асыру;
      қаржы секторындағы инвестициялау, бағалы қағаздар рыногы мен жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі мәселелерiн шешу;
      қаржы ұйымдарын капиталдандыру деңгейiн одан әрi жоғарылату жөнiнде шаралар қабылдау;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқарудың қазiргi заманғы жүйелерiн одан әрi енгiзуiн қамтамасыз ету;
      Алматы қаласының халықаралық қаржы орталығы жұмысының табысты қызметiне жәрдемдесу;
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
      қаржы ұйымдарын қадағалау мен пруденциялық реттеудiң тәуекелдердi бағалауға негiзделген жүйесiн жетiлдiру;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқару жүйелерiн дербес бағалауды жүргiзуiне қойылатын талаптарды, сондай-ақ тәуекелдердi басқару жүйелерiн тәуелсiз сыртқы бағалауға қойылатын талаптарды айқындау;
      Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кiруi жөніндегі iс-шараларды iске асыру мақсатында шетелдiк қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының қаржы рыногына қол жеткiзу тұжырымдамасын әзiрлеу;
      халықтың қаржы рыногы туралы бiлiмiн және халықтың сақтандыру және инвестициялық мәдениетiн одан әрi арттыруды ынталандыру болып табылады.

  Банк секторы

      2006-2008 жылдардағы банк секторын дамыту саласындағы қызметтiң басым бағыттары:
      оның әлемдiк рыноктарға жедел кiруi мен белсендi халықаралық ынтымақтастығы үшiн ұлттық банк секторының ашықтығын және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету;
      тиiсiнше жылжымайтын мүлiкке және банк тәуекелдерiне кредит беру көлемiнiң шамадан тыс өсуiмен байланысты проблемаларды, оның iшiнде:
      ипотекалық қарыз беретiн банктердiң өтiмділік деңгейiн жоғарылату;
      сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптарды неғұрлым қатаң жаңа сақтандыру сыныбы - ипотекалық сақтандыруды енгізу мүмкiндiктерiн қарау;
      қарыз алу шарттарының ашықтығы мен салыстырылуын қамтамасыз ету үшiн кредиттер бойынша сыйлықақылар ставкаларын белгiлеудiң бiрыңғай тәртiбiн айқындау;
      ипотекалық кредиттер бойынша қамтамасыз етудi тәуелсiз бағалаушылармен жыл сайынғы қайта бағалау.

  Сақтандыру рыногы

      Отандық сақтандыру индустриясын дамытудың бiрiншi кезектегі мiндеттерiн айқындаудағы елеулi оқиғалардың бiрi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 шілдедегi N 729  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау болды.
      Бағдарламаның басты мақсаты мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қаржылық, экономикалық, әлеуметтiк және өзге тәуекелдерiн басқарудың тиiмдi рыноктық құралдарының бiрi ретiнде сақтандырудың ролiн және орнын нығайтуға бағытталған ұлттық сақтандыру индустриясын одан әрi реформалау болып табылады.
      Бағдарламада айқындалған негiзгi мiндеттер:
      жеке сақтандыруды, оның iшiнде оның ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамыту;
      өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
      халықтың сақтандыру мәдениетiн арттыру;
      сақтандыру iсiн ақпараттандыру және автоматтандыру деңгейiн көтеру;
      мiндеттi сақтандыру саласында мемлекеттiк саясатты жасау және оның тиiмділігін арттыру;
      сақтандыру рыногының инфрақұрылымын одан әрi жетiлдiру;
      сақтандыру саласында мамандарды даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;
      сақтандыру қызметiн реттеу мен қадағалау стандарттарын жоғарылату;
      қайта сақтандыру және ортақ сақтандыру тетiктерiн жетілдiру болып табылады.
      Осы Бағдарламаны iске асыру:
      ұлттық сақтандыру индустриясының тұрақтылығын және сенiмдiлiгiн нығайтуға, елде жеке сақтандыруды дамытудың бастапқы негiзiн қалауға;
      мiндеттi сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құруға мүмкiндiк беретiн ұлттық экономиканың басым салаларының қажеттілiктерiн халықты әлеуметтiк қолдауды ескере отырып мiндеттi сақтандыру саласында ұзақ мерзiмдi мемлекеттік саясатты жасауға;
      сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын құруға қолдау көрсетуге, сақтандыру саласында кадрлық әлеуеттi жақсартуға;
      жаңа сақтандыру өнiмдерi мен технологияларды енгiзудi жандандыру, сақтандыру қызметтерiнiң сапасын жақсарту және оның тiзбесiн көбейту;
      сақтандыру рыногының субъектілерiн қадағалау мен реттеу стандарттарын арттыру;
      халықаралық рыноктарға ұлттық сақтандыру рыногының бiрiгу процесiн тереңдету және сақтандыру (қайта сақтандыру) схемасы.
      Тұтастай алғанда, ұлттық сақтандыру индустриясын дамыту мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қажеттi алғышарттарды жасауға ықпал етедi.
      Сақтандыру саласындағы агенттiк қызметiнiң басым бағыттары:
      сақтандырудың әртүрлi сыныптары (түрлерi) бойынша сақтандыру статистиканың қалыптасқан дерекқоры негiзiнде тәуекелдер сыныптамасын әзiрлеу;
      Депозиттердi сақтандырушылардың халықаралық ұйымының ұсынымдарын ескере отырып, жеке тұлғалардың салымдарына мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру (сақтандыру) жүйесiн жетiлдiру;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәуекелдерiн басқару жүйесiнiң болуы жөнiндегi талаптарды белгілеу болып табылады.

  Бағалы қағаздар рыногы

      Бағалы қағаздар рыногы қызметінiң стандарттарын белгілеу, корпорациялық басқаруды жақсартуға ынталандыру және қаржы рыногының тәуекелдерге неғұрлым бейiм салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру үшiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1385  қаулысымен Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламада бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытудың негізгі мақсаттары мен мiндеттерi айқындалады, ол рынокты жандандыруға және қазiргi проблемаларды кешендi шешудi қамтамасыз етуге арналған.
      Бағалы қағаздар рыногын (БҚР) дамыту тұтастай алғанда мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi алғышарт жасауға ықпал етедi. Бұдан басқа, белгiленген шаралар өтiмдi бағалы қағаздар тiзбесiн кеңейтуге, корпорациялық басқаруды, эмитенттердiң және БҚР-ның басқа да қатысушыларының ақпаратты ашу тәртiбiн жетiлдiруге ықпал етедi.
      Мемлекеттiк қарыз алу және акциялардың мемлекеттiк пакетiн басқару тәртiбiн жетiлдiру, халықтың инвестициялық мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар өткiзiледi. Бағдарламада Қазақстанда сертификатталған халықаралық инвестициялық талдаушылардың келуiне қажеттi жағдайлар жасау, инвесторлардың құқықтарын қорғауды жоғарылату, бағалы қағаздар рыногына қатысушыларды қадағалау мен реттеудiң тиiмдiлiгін арттыру көзделедi.
      Болжанып отырған кезеңге арналған саясат мынадай мәселелердi шешудi қамтиды:
      кредиттік рейтингтiк бағалауларды, оның iшiнде бағалы қағаздардың листингi және институционалдық инвесторлардың активтерiн инвестициялауға қойылатын талаптарды белгiлеу кезiнде қазақстандық ұлттық шәкiл бойынша қолдануды кеңейту;
      бағалы қағаздар рыногының бiрқатар индекстерiн әзiрлеуiн қамтамасыз ету бойынша ақпараттық және талдамалық агенттіктермен жұмыс;
      дефолт жағдайына бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдердi еркiн сақтандыруын ынталандыру;
      бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық техникалық қамтамасыз етуге және бағдарламалық қамтамасыз етудi сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
      сауда-саттық ұйымдастырушысының, орталық депозитарийдiң, оның iшiнде номиналды ұстаушылар мен тiркеушiлердiң ақпаратты резервтiк көшiру және сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгілеу.
      Мемлекеттiк емес зейнетақы қорларының үнемi өсiп отыратын инвестициялық әлеуетi, сондай-ақ қаржы рыногының өзге де қатысушыларының инвестициялық белсендiлігінiң артуы Қазақстанның бағалы қағаздар рыногын серпiндi дамытуға қолайлы әсер етедi.
      Агенттiк бағалы қағаздар рыногын реттеудi халықаралық стандарттарға, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ, өзге де халықаралық ұйымдар шеңберiнде тиiмдi бiрiктiру талаптарына сәйкес келтiру жөнiндегi iс-шараларды өткiзедi.

  Жинақтаушы зейнетақы жүйесi

      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi дамыту, салымшылардың және алушылардың құқықтарын қорғау, ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялар көзi ретiнде зейнетақы активтерiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359  қаулысымен Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды.
      Бағдарламада жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі басымдықтары айқындалады және мынадай iс-шараларды қабылдау:
      халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесiне қатысуын кеңейту;
      мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша "бiр салымшы - бiр қор" талабын iске асыру жолымен мiндетті зейнетақы жарналарын төлеу тиiмдiлігін арттыруды қамтамасыз ету және мiндетті зейнетақы жарналары бойынша агенттердiң берешегін азайту;
      алушының зейнетақы алуға құқығына ие болған сәтiндегi инфляция деңгейiн ескере отырып, нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерiнде жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының сақталуы жөнiндегі кепiлдiктердi мемлекеттің орындауы тәртiбiн белгiлеу;
      жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлігін айқындау, салымшылардың (алушылардың) мүдделерiн қорғау;
      зейнетақы активтерiн басқарудың тиiмдiлігін арттыру, зейнетақы активтерiнiң көлемiндегi ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының үлесiн ұлғайту, жинақтаушы зейнетақы қорларының портфельдерiндегі қаржы құралдарының бағалық және валюталық тәуекелдерiн азайту, ұзақ мерзiмдi индекстелген мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару, жобалық инвестицияларды дамыту мен акциялар рыногын жандандыру;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесi субъектiлерiн қадағалауды дамыту әрi оның тиiмділігiн арттыру және Халықаралық Зейнетақы реттеуiштерi Қауымдастығының (INPRS) Жеке зейнетақы қорларын реттеу қағидаттарын енгiзу көзделедi.
      Бағдарламаны iске асыру:
      халықтың ЖЗЖ-мен қамтылуын кеңейтуге;
      мемлекеттiк емес зейнетақы қорлары (МЗҚ), зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (ЗАИБЖАҰ) қызметiнiң қаржылық сенiмдiлiгiн және ашықтығын арттыруға;
      зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн қаржы құралдары ұсыныстарын ұлғайтуға;
      әртүрлi МЗҚ-ның салымшылары арасында зейнетақы жинақтарын инвестициялаудан түсетiн кiрiстердi тұрақтандыруға;
      ЖЗЖ субъектілерiн қадағалау және реттеу тиiмдiлiгiн арттыруға жәрдемдеседi.
      ЖЗҚ үшiн инвестициялық мүмкiндiктердiң кеңеюiн, өтелгенге дейiн ұсталатын ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшемдi номиналды кiрiс 4,5% - 6,5%-ды құрайтын болады деп күтілуде, жүйе қалыптаса бастаған алғашқы кезде пайда болған қате шоттар саны едәуiр қысқарады; "бiр салымшы - бiр қор" қағидаты iске асырылатын болады және ЖЗҚ-ға төлемдердiң тиiмдiлігi артады.
      Орта мерзiмдi кезеңде жинақтаушы зейнетақы жүйесi саласында мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      шоғырландырылған қадағалауды жетiлдiру және жосықсыз бәсекенi шектеу;
      зейнетақы активтерiн шетелдiк басқарушы компанияларға берудiң орындылығына талдау жүргiзу;
      зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары мен ұйымдарда корпоративтік басқару қағидаттарын және тәуекелдердi басқару жүйесiн енгiзу.

         Параграф 3. Фискалдық саясат

       Ескерту. 3-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары фискалдық саясат Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 мамырдағы N 523  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005-2007 жылдарға арналған Орта мерзiмдi фискалдық саясатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi бекiткен стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес келетiн болады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған Орта-мерзiмдi фискалдық  саясатында алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясаты, оның iшiнде бюджеттердiң болжамды көрсеткiштерi, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, республиканы әлеуметтiк-экономикалық дамытудың негiзгi бағыттарын iске асыру тәсілдерi, бюджетаралық қатынастарды дамыту бағыттары, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат, ықтимал фискалдық тәуекелдер айқындалады.
      2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641  Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасына сәйкес Ұлттық қор жаңа жұмыс істеу жүйесіне көшуді жүзеге асыратын болады.

  Бюджет саясаты

      Орта мерзiмдi фискалдық саясатқа сәйкес қалыптастырылатын бюджет саясаты 2006-2008 жылдары тұрақты экономикалық өсудi қолдауға бағытталады.
      Бюджет саясатының орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі мiндеттерi:
      бюджеттiк заңнаманы жүйелендiру;
      бюджеттiк жоспарлауды жетілдiру;
      бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділігiн азайту;
      мемлекеттік шығыстардың тиiмділігiн және нәтижелілігiн арттыру;
      перспективалы бюджеттiк жоспарлау рөлiн арттыру;
      жүргiзiп жатқан әлеуметтiк реформаларды, бiлiм берудi дамытуды, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын және қоғамдық инфрақұрылымды қаржылық қамтамасыз ету;
      көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
      бюджетаралық қатынастардың ашықтығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдаланудың тетiгiн жетiлдiру;
      мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетiлдiру болып табылады.

  Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен
борышты басқару саласындағы саясат

       Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты мынадай бағытта iске асырылатын болады:
      мемлекеттік борышты басқару жөніндегі жүйені жетілдіру;
      бюджеттiң қалыптасқан мұнай емес тапшылығы мөлшерiн негiзге ала отырып, жүргiзiлiп отырған жинақтар саясатын ескере, республикалық бюджет тапшылығы мен үкiметтiк борыш өлшемдерiн айқындау;
      үкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
      Yкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымындағы сыртқы қарыздар есебiнен республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен жүзеге асырылады.
      Үкiметтiң қарыздар портфелiн әртараптандыру мақсатында бiр мезгiлде iшкi рынокта қарыз алу ұлғайған кезде сыртқы қарыз алу көлемiн азайтылатын болады.
      Үкіметтік қарыз алу, сондай-ақ қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың жеткілікті көлемін ұстап тұру мақсатында да пайдаланылады. Нақты жинақтау мақсатында үкіметтік қарыз алу саясаты бес жылдық перспективада кепілдік берілген борышты ескере отырып, Ұлттық қор активтерінің нарықтық құнына үкіметтік борыштың 50-70% арақатынасына қол жеткізуге бағдарланатын болады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының мемлекеттік борышын басқару жүйесі қайта қаралатын болады. Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, мемлекеттің басым қатысуымен акционерлік қоғамдардың борыштық міндеттемелерін өзіне қамтитын барлық мемлекеттік сектордың борышы бойынша да жүргізілетін болады.
      Мемлекеттік борышты басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін қабылдау үшін Мемлекеттік борышты басқару жөнінде тұжырымдама әзірленетін болады. Тұжырымдамада борышты басқару стратегиясы, мемлекеттік борыш құрылымы мәселелері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарының борыштық міндеттемелерін реттеу мәселелері мен мемборышты басқарудың ұйымдық негіздері өз көрінісін табады.
      Iшкi қарыз алу көлемінiң ұлғаюы зейнетақы активтерiн орналастыру үшiн сенiмдi және өтiмдi қаржы құралдарын (оның iшiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды) жинақтаушы зейнетақы қорларына беру қажеттiлiгіне байланысты.
      Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізiлiп отырған саясаты шеңберiнде 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi (бағыттар бойынша) шешу көзделiп отыр:
      бюджет тапшылығы мен борыш көрсеткiштерi бөлігінде:
      мұнай емес тапшылықтың көлемiне негiздей отырып, Мемлекет басшысы айқындаған мiндеттердi есепке алып, республикалық бюджеттiң оңтайлы өлшемдерiн айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджеттiң теңгерiмдiлігіне қол жеткiзу;
      жинақтар саясаты шеңберiнде үкiметтiк борыш оңтайлы мөлшерiн айқындау;
      ішкі қарыз алу бөлігінде:
      жылдар мен қағаз түрлерi бойынша бөлiнiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
      iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын қолдану;
      рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегі индекстелген және купондық мiндеттемелер арасындағы оңтайлы ара қатынасты белгiлеу жолымен пайыздық тәуекелдерді азайту;
      бағалы қағаздар рыногындағы бағдарларды ("benchmark") белгiлеу;
      шығарылымдардың жалпы санын қысқарта отырып, кезiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару көлемiн ұлғайту;
      айналыс мерзiмiн ұлғайта отырып, пайыздарды төлеу кезеңдiлігін азайту;
      мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiк iшкi борышты өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегін төмендету, бұл үшiн орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығаруға қайта бағдарлану көзделiп отыр;
      сыртқы қарыз алу бөлігінде:
      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму  стратегиясына Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, донор - халықаралық қаржы ұйымдарының тиiстi орта мерзiмдi кезеңге арналған елдiк бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерiн шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын, жаңа инвестициялық жобаларды дайындау оның iшiнде:
      ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
      жол саласында;
      өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту;
      астананы одан әрi дамыту;
      жаңа жобаларды iрiктеудi күшейту және Қазақстан Даму Банкiнiң өтемдiк негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруға қойылатын талаптарды;
      республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгізiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартудан көрiнетiн қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
      теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында Yкiметтiң сыртқы қарыздар портфелiн қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
      Үкiметтің бiрлесiп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:
      неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетiн үкiметтiк қарыздарды мерзiмiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтiк борышты белсендi басқару;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мерзiмi өткен борыш мiндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш мiндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдау;
      Фискалдық тәуекелдердi болжау.
      Бұдан басқа, Ұлттық қор активтерінің елеулі қысқартуына жол бермеу мақсатында (бір жағынан Ұлттық қорда жинақтау жүзеге асырылғанда, ал екінші жағынан шамадан тыс үкіметтік қарыз алынады) бюджет тапшылығын үкіметтік қарыз алу есебінен қаржыландыру деңгейі бес жылдық кезең үшін орташа   жылдық мәнінде ЖІӨ-нің 1%-нан аспайтын мөлшерде шектелетін болады. Осылайша, бюджетке түсімдердің деңгейіне жағымсыз әсер ететін қолайсыз экономикалық конъюнктура кезеңінде бюджет тапшылығының көрсеткіші бес жылдық кезең үшін орташа мән шеңберінде ұлғаю жағына қайта қаралуы мүмкін.

  Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру

      2006-2008 жылдары мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай мiндеттердi iске асыруға бағытталады:
      мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың бейiндi емес қызмет түрлерiн рыноктық ортаға берудi қамтамасыз ету;
      стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетін басқару жөнiндегi мемлекеттiк холдингтiк компания құру;
      мемлекеттік органдар, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiн арттыру;
      заңнама талаптарына сәйкес стратегиялық маңызы бар экономика салаларында мемлекеттiк меншiк мониторингiн қамтамасыз ету;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiктерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi мақсатында заңнамада белгiленген тәртiппен оларға коммуналдық меншiктi бөлiп беру;
      мемлекеттiк меншiк объектілерiн есепке алу жөнiнде бiрыңғай дерекқор құру.
      Алдағы кезеңде мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң орынды әрi тиiмдi пайдаланылу нысанына оларға түгендеу жүргiзу мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың қызмет түрлерiн түгендеу бойынша мемлекеттiң жекелеген экономика салаларына қатысу мақсаттарына сай келмейтiн қызмет салаларын айқындау үшiн жүргiзiлетiн жұмыс қорытындыларын есепке ала отырып жүзеге асырылады. Көрсетiлген қызмет түрлерi, сондай-ақ пайдаланылмайтын немесе мақсаты бойынша пайдаланылмайтын мемлекеттiк мүлiктi қоса алғанда, мұндай қызмет сол арқылы жүзеге асырылатын мүлiк заңнамада белгiленген тәртiппен бәсекелi ортаға берiлуi тиiс.
      Стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында мемлекеттiк холдингтiк компания құрылады.
      Есептi жыл қорытындылары бойынша мемлекеттiк меншiктi басқаруды талдау, мемлекеттiк органдар мен оларға бағынысты ұйымдар басшыларының есептерiн тыңдауды жүргiзу уәкiлеттi мемлекеттiк органдар тарапынан да, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан да мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару тиiмділiгiн арттыру қажеттігiн анықтап бердi.
      Таяу жылдары мемлекеттiк кәсiпорындардың, акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесілі акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiн бақылау тетiгін жетілдiру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      Жасалған нормативтiк құқықтық базада мемлекеттiк меншiк мониторингін жүргiзу тәртiбiн айқындалады, меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы аса iрi кәсiпорындарды кешендi тексеру осы мониторинг шеңберiнде жүргізiледi. Алдағы кезеңде "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктiң мемлекеттiк мониторингi туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын , қабылданған заңи нормативтiк құқықтық кесiмдердi практикалық iске асыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. Мониторинг объектiлерi, меншiгiнде не басқаруында мониторинг объектілерi бар жеке немесе заңды тұлғалар өздерiнiң қызметiн объективтi түрде көрсететiн ақпарат беретiн болады, ал электрондық дерекқорды енгiзу мемлекеттiк органдарға заңнамада белгiленген тәртiппен мониторинг объектілерi туралы дұрыс ақпаратты жедел алуға, мәлiметтердi экономикалық болжамдарды жасау және жекелеген мониторинг объектiлерi мен (немесе) экономика салалары қызметiнiң тиiмділiгiн арттыруға бағытталған бағдарламаларды әзiрлеу үшiн пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Бюджет  кодексiнде , 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының өкілеттiктерi мен қаржыландыру көздерi айқындалған. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы заңнамада көзделген өкiлеттiктердi iске асыру үшiн жақын арада аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдiктерi өздерiне қажет мүлiкпен қамтамасыз етілуi тиiс. Бұл үшiн мемлекеттiк тұрғын үй қоры объектілерiн қоса алғанда, тиiстi әкiмшілiк-аумақтық бiрлiк аумағындағы мемлекеттiк мүлiкке түгендеу жүргiзу; әкiмдiктерге қажеттi мүлiк тiзбесiн айқындау және заңнамада белгiленген тәртiппен оны жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарына бекiтiп берудi қамтамасыз ету керек.
      Мемлекеттiк меншiк объектілерiн толық әрi дұрыс есепке алуды қамтамасыз ету үшiн бiрыңғай дерекқор құру және жүргiзу көзделiп отыр. Осыған байланысты, мемлекеттiк мүлiк есебiн жүргізу мәселелерi бойынша республикалық және коммуналдық меншiктiң уәкілеттi органдары арасындағы өзара iс-қимылдың айқын тәртiбiн дайындау керек.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына сәйкес мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетілдiру мақсатында мемлекеттiң активтерi мен мiндеттемелерi теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленедi.
      Мемлекеттiк мүлiктi басқару жүйесiнiң құрылымдық бөлшегi бола отырып, жекешелендiру жариялылық, ашықтық, бәсекелестiк қағидаттарын сақтай отырып, белгiлi бiр салаларға және нақты кәсiпорындарға қатысты мемлекет мүддесiне сәйкес жүзеге асырылады.

  Салық саясаты

       Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары салық саясатының негiзгi бағыттары:
      салық төлеушiлер үшiн қашықтық және ақпараттық қызмет әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкiмшiлендiру процестерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту;
      салықтық есептiлiктi талдаудың және оның камералдығының тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту;
      ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылды жетiлдiру және тиiмдiлігін арттыру;
      шағын және орта бизнес субъектiлерiне салық салуды жетiлдiру;
      халықтың әл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгін күшейту мақсатында 2008 жылдан бастап заңды тұлғалардың кiрiстерiнен салық жүктемесiн жеке тұлғаларға біртiндеп қайта бөлудiң мүмкiндігін қарау болады.

  6. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту, табиғи монополия субъектiлерiнің
қызметін реттеу

  Параграф 1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту

      Экономиканың одан әрi өрлеуi мемлекеттi дамытудың басты басымдығы болып қала бередi және ол бәсекелестіктi қорғау жағдайларында ғана болуы мүмкiн.
      Тауар рыноктарында салауатты және адал бәсекелестiктi дамыту мақсатында бәсекелестiктi қорғау әрi дамыту және монополистік қызметтi шектеу қажет.
      Қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы қазiргi заман ақиқатына сәйкес келтiру үшiн "Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының жобасы әзiрлендi, қазiргi уақытта ол Қазақстан Республикасы Мәжiлiсiнiң қарауында жатыр. Заң жобасы субъектiлердiң монополиялық мiнез-құлқының алдын алуға бағытталған және жаңа компаниялардың пайда болуына, жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындар арасында салауатты бәсекелестіктi дамытуға ықпал ететін жағдай туғызады.
      Қолданыстағы заңнама шеңберiнде заңи кесiмдер әзiрленуде. Мысалы, Республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдау мен бағалауды және бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргізу жөнiндегi нұсқаулық пен Монополиялық жоғары және монополиялық төмен бағаны айқындау жөнiндегi әдiстеме сияқты нұсқаулықтар әзiрлендi.
      Сонымен қатар, бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтiн құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру туралы мәселе өзекті болып табылады. Бұл, бiрiншi кезекте, қазақстандық экономиканы әлемдiк экономикалық кеңiстiкке жоспарлы бiрiктiрумен байланысты.
      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетілдiру мақсатында бәсекелестіктi қорғау саласында "Бәсеке және монополистiк қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясы негiзiнде Халықаралық бәсеке желiсi (бәсекелестікті қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретiн халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сәйкес келетiн заңи кесiмдердi қабылдау жоспарланып отыр.
      Экономика салаларындағы бәсекелестiк дәрежесiн айқындау мақсатында тауар рыноктарын талдау жүргізiледi, соның нәтижесiнде осы салалардағы бәсекелестіктi дамыту және монополиялық қызметті шектеу жөнiнде нақты ұсыныстар дайындалады.
      Бұл жұмыс, сондай-ақ жүргізiлiп жатқан темiр жол көлiгі салаларын монополиясыздандыруға, электр энергетикасы саласындағы қайта құруларға байланысты жүргізiлуде, бұлар iрi рынок субъектiлерiнiң үстем болу үлесін нақтылауды және жаңадан құрылған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң үстемдiк жағдайын айқындауды талап етедi.
      Коммуналдық қызметтер мен әлеуметтік маңызды тауарлар бағаларының (тарифтерiнiң) өсуiне жол бермеу мақсатында жергілiктi тауар рыноктарында үстем жағдайға ие болып отырған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң қызметiн қадағалауға ерекше көңiл бөлiнедi.
      Бұдан басқа, тауар рыноктарындағы бәсекелестік дәрежесiн айқындау мақсатында оларға талдау жүргiзілетін болады. Мемлекеттік реттеудi азайту немесе мемлекет тарапынан араласуды азайту мүмкiндiгi жөніндегі ұсыныстар осындай талдаулардың нәтижесiне айналуы тиiс. Мұндай шаралар тиiсті тауар рыноктарындағы бәсекелi қатынастарды дамытуға мүмкiндiк бередi.
      Сонымен қатар, монополизм көрiнiстерiн асыра пайдаланудың, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегі сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектiлердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметiне мемлекеттiк органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелері жөнiндегi мемлекеттік бақылау бойынша шаралар күшейтiлетiн болады.
      Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетiн арттыру басым мәнге ие болады.

  Параграф 2. Тариф саясаты

      Орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негізгі бағыты табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тариф белгілеудiң тиiмдi жүйесiн құру болады. Тариф саясаты мынадай қағидаттарға негізделетін болады: тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiлерi мүдделерiнiң теңгерiмiн сақтау;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететін шығындар мен пайданы жабу;
      орта мерзiмдi негіздегі тарифтер тұрақтылығы;
      Қазақстанды әлемдiк экономикаға бiрiктiру процесiн қамтамасыз ету мақсатында тарифтердi негiзсiз сараландырудан бас тарту;
      табиғи монополия субъектiлерi қызметінiң тиiмдiлігін арттыру.
      Табиғи монополиялар саласында тариф саясатын дамыту тұжырымдамасын, сондай-ақ 1999 жылғы 13 шiлдедегі "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi:
      экономиканың тиiстi секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
      тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шектi деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгізу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
      табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге (бағаларға, алым ставкаларына) қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
      инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгізу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтік емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде мiндеттi түрде бұқаралық тыңдаулар жүргiзу арқылы кеңейту жолымен кеңейту;
      табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
      табиғи монополия субъектiлерiне негiзгі құралдарды тұрақты жаңарту үшiн жағдайлар жасау, салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында тартылған активтердi өтеудi қамтамасыз ету;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудiң тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
      ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігi тәртiбiн бекiту болып табылады.
      2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметiне талдау жүргізіледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
      Реттеудiң жаңа тетiктерiн дамыту бағытында мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер деңгейiнiң өзгеру серпiнiнiң экономика салаларына және тұтынушылардың жекелеген топтарына әсерiн бағалау модельдерiн әзiрлеу;
      салалардың ерекшелiктерiн ескере отырып, тарифтердiң экономикалық негіздi саралануын айқындау;
      қызметтердi мемлекеттiк субсидиялау тетiктерiн әзiрлеу;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн бақылау және сараптау тетiктерiн жетiлдiру. Көрсеткiштердiң теңгерiмдi жүйесi негiзiнде субъектiлер қызметiнiң мониторингi жүйесiн құру;
      реттеушi орган қызметiн ақпараттандыру.

  7. Сауда және сыртқы экономикалық қызмет

  Параграф 1. Сыртқы сауда саясаты

      2006-2008 жылдары сауда мен сыртқы экономикалық қызметтегi жұмыстардың негізгі бағыттары:
      "Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыруға;
      сауда және қоғамдық тамақтандыру объектілерiнiң қызметiн қазiргі заман талаптарына сәйкес келтiруге (Қазақстан Республикасындағы сауда және қоғамдық тамақтандыру объектiлерiне қойылатын бiлiктілiк және техникалық талаптарды қолдану жөнiнде ұсынымдар тұжырымдауға);
      әртүрлi сауда түрлерiн дамытуға, өңiраралық сауданы дамытуға ықпал ететiн және iшкi рынокқа әлеуметтiк маңызды тауарлардың тұрақты жеткiзiлуiн қамтамасыз ететiн қазiргі заманғы инфрақұрылымды және сауда саласы кәсiпорындарын құруды ынталандыруға;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерi рыноктарында бәсекелi орта құруға және тұтыну тауарлары бағаларының негізсiз өсуiне жол бермеуге;
      Қазақстан Республикасында тауар биржаларының қызметiн одан әрi дамытуға;
      Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi арасындағы "Қорғас" Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығын (ХШЫО) құру туралы негіздемелiк  келiсiмдi iске асыруға;
      экспортты әртараптандыру және жалпы экспорт көлемiндегi қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесiн ұлғайту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға;
      уәкiлеттi органдармен және мүдделi кәсiпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзуге;
      қазақстандық тауарларды сыртқы рыноктарға экспорттық жеткiзудiң және сауда теңгерiмiнiң оң сальдосының өсу серпiнiн сақтауға жәрдемдесуге;
      өндiрiстi әртараптандыруға жәрдемдесуге және экспортқа бағдарланған тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн ұлғайтуға;
      сауда теңгерiмiн жақсарту және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрi - ТМД) елдерiмен оң сальдоға көшу мақсатында ТМД елдерiне экспорттық жеткiзулердi ұлғайтуға жәрдемдесуге;
      Икемдi кеден-тарифтiк саясат жүргiзу және қорғау, демпингке қарсы және өтемдiк шараларды қолдану жолымен отандық өндiрушiлердiң мүдделерiн тауарлардың өсiп кеткен импортынан қорғауға бағытталған шараларды қабылдауға бағытталатын болады.

  Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кіру

      Сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған басым бағыттарының бiрi Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi пайдалану болып табылады.
      Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi қорытынды құжаттарды дайындауға көшу Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi көпжақты және екiжақты келiссөздер жүргiзудiң нәтижесiне айналуы тиiс, мұнда Қазақстанның экономикалық мүддесi барынша ескерiледi.
      Орта мерзiмдi перспективада Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөніндегі келiссөз процесiн аяқтау және ДСҰ-ның тең құқылы мүшесi мәртебесiн иелену күтiлiп отыр. Осыған байланысты барлық мiндеттердi, оның iшiнде өңiрлiк бiрлестіктер шеңберiнде қайта қарау және ұлттық заңнаманы ДСҰ нормаларымен сәйкестендiру жөнiнде жұмыс жүргiзiледi.

  Халықаралық экономикалық бiрiгуге қатысу

      Елдiң әлемдiк экономикаға өзара тиiмдi бiрiгуi, оның халықаралық еңбектi бөлу жүйесiндегi рөлiн оңтайландыру үшiн жағдайларды қалыптастыру сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған негiзгi басым бағыттарының бiрi болып табылады.
      Қазақстанның әлемдiк экономикаға трансформациясының аса маңызды шарты саудадағы әрiптес елдердi таңдауда икемдi саясат жүргiзу: үшiншi елдер арқылы транзиттi барынша азайту мақсатында Еуропа мен Азия елдерiнiң таяу рыноктарын неғұрлым толық пайдалануға, өңiрлiк одақтармен өзара iс-қимылды күшейтуге, еркiн сауда аймағының артықшылықтарын барынша пайдалануға бағытталған өткізу рыногын әртараптандыру болып табылады.
      Алдағы кезеңге арналған аса маңызды іс-шаралардың бiрқатары: саудада преференциялық режимдi белгiлеу жөнiнде екiжақты және көпжақты келiсiмдер жасау жөнiндегi келiссөздердi одан әрi жүргiзу;
      өңiрлiк бiрлестiктер (ТМД, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ және ОАО) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
      Қазақстанның халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметiне қатысуымен байланысты мәселелер жөніндегі мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру болып табылады.

  8. Адами капиталды дамыту

  Параграф 1. Білім жүйесiн дамыту

      2006-2008 жылдары бiлiм беру саласындағы негізгі мiндеттер:
      Бiлiм берудiң 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасын iске асыру;
      халықтың барлық жігінiң сапалы бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      12-жылдық жалпы орта бiлiм беруге көшуге дайындық және кезең- кезеңiмен көшудi бастау;
      Техникалық мамандықтар бойынша бiлiктiлiгi жоғары кадрларды басымды даярлықпен қамтамасыз ете отырып, жоғары бiлiмдi кадрлар даярлаудың мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы құрылымын жетiлдiру;
      сапаны бағалаудың ұлттық жүйесiн құру;
      бiрыңғай ұлттық ақпараттық ортаны қалыптастыру;
      бiлiм беру процесiн оқу-әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      білiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және олардың икемдiлігі, жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру және академиялық бостандықтарды кеңейту негізiнде жоғары кәсiптiк бiлiм беру сапасын арттыру;
      магистрлiк және докторлық бағдарламалар бойынша жоғары бiлiктi кадрлар даярлауға көшудi жүзеге асыру;
      бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiн енгiзу;
      кредиттердi қайтару жөнiндегi мемлекет кепiлдiгiн қамтамасыз ете отырып, екiншi деңгейдегi банктер арқылы студенттiк кредиттер берудiң қазiргi заманғы жүйесiн құру;
      ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдiк оқытушылар мен консультанттарды тарту;
      жыл сайын "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде үздiк үш мың студенттi әлемнiң озық жоғары оқу орындарында даярлау;
      жоғары кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу құралдарының жаңа буынын әзiрлеу және шығару;
      шетелдегi кез келген елде тағылымдаманы қоса алғанда, жыл бойы ғылыми зерттеулер жүргiзуге арналған грант мәртебесi бар жыл сайынғы мемлекеттік " Үздiк оқытушы " стипендиясын төлеу арқылы профессорлық-оқытушы құрамды қолдау болады.

  Параграф 2. Кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар мен жұмысшы кадрларды даярлау жүйесiн дамыту

      Ең жаңа технологиялар талаптарына және еңбек рыногының қажеттiлiгiне сәйкес оқып жатқандарды тиiмдi кәсiптiк қызметке даярлауды қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi шешу:
      бiлiм берудiң халықаралық стандарттық сыныптамасының өлшемдерiне сәйкес бастауыш және opтa кәсiптiк бiлiм беру және кадрлар даярлаудың жүйесiн қайта құрылымдау;
      халықтың барлық жiгiнiң кәсiптiк бастауыш және орта бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және олардың бiлiкті техникалық және кәсiптiк бiлiм алуға мүдделiлiгiн арттыру;
      бiлiктiлiгi жоғары жұмысшы кадрларын және орта буын мамандарын даярлау үшiн экономиканың нақты секторын тарту тетiктерiн құру;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ететiн кәсiптiк дағды алуы үшiн жағдайлар жасау;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн кәсiби дағды алуына жағдайлар жасау;
      кәсiптiк орта бiлiм мен техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша кәсiптiк орта бiлiмнiң бiр бөлiгiн орта бiлiм беру жүйесiнiң құраушы бөлiгі болып табылатын техникалық және кәсiптiк бiлiмге трансформациялау;
      кәсiптiк орта бiлiм берудiң жекелеген бағдарламаларын жаңа - ортадан кейiнгі кәсiптiк бiлiм беру деңгейiнде көшiру;
      бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмi бар кадрлар даярлауды кластерлiк бастамаларды ескере отырып, жүзеге асыру;
      оқытудың кредиттiк жүйесiн енгiзу қажет.

  Параграф 3. Ғылым мен инновацияларды дамыту

      2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының басымдықтарына сәйкес ғылыми зерттеулер pecуpc үнемдеушi және экологиялық таза технологияларды әзiрлеуге, экономиканың шикiзаттық бағытталуынан ауытқуға, өндiрiстiк кәсiпорындардың экспортқа бағдарлануын жоғарылатуға және өндiрiстi әртараптандыруға бағытталған.
      Осыған байланысты бiрiншi кезектегi мiндеттер:
      Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған  бағдарлама мiндеттерiн iске асыру;
      Қазақстанда ұлттық ғылыми-технологиялық және өңірлiк технологиялық парктер, технологиялық бизнес-инкубаторлар құру;
      технологиялар трансфертi жүйесiн дамыту;
      шағын инновациялық кәсiпорындарды дамыту мен қолдаудың нәтижелi тетiктерiн құру;
      инновациялық кәсiпкерлiк саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау;
      инновациялық кәсiпкерлiктi ақпараттық қолдауды дамыту;
      ғылыми әзiрлемелердi, жаңа технологияларды коммерцияландыру үшiн венчурлық, оның iшiнде шетелдiк капиталды тарту.
      Қазақстанның стратегиялық мүддесiн негiзге ала отырып, орта мерзiмдi кезеңде мыналарды жүзеге асыру:
      республиканың әлеуметтік-экономикалық даму қажеттiлiктерiне және әлемдiк ғылымның даму үрдiстерiне сәйкес орта мерзiмдi кезеңге арналған iргелi зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми және инновациялық инфрақұрылым субъектiлерiн (ғылыми ұйымдарды, технопарктердi, технополистердi, инновациялық орталықтарды, технологиялық бизнес-инкубаторларды, ғылыми-технологиялық аймақтарды және т.б.) дамыту және қолдау;
      инновациялық даму саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру;
      отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесiп, венчурлiк инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлiк қаржыландыру тетiктерiн әзiрлеу және iске асыру;
      инновациялық сала үшiн мамандар даярлау мақсатында республиканың жетекшi университеттерi базасында инновациялық жобаларды басқару жөнiндегi менеджерлердi, инновациялық кәсiпорындар үшiн инженер-техник мамандарды даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу;
      шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесiн құру;
      отандық ғылым мен технологиялардың жетiстiктерiн алға жылжыту мақсатында отандық әзiрлемелердiң деректер банкiн құру және экономиканың нақты секторының инновациялық әзiрлемелерге мұқтаждығын талдау жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет.

  Параграф 4. Халықтың әл-ауқатын арттыру

  Халықтың кiрiстері

      Әлеуметтiк-экономикалық дамудың алдағы кезеңге арналған орта мерзiмдi жоспарының халықтың әл-ауқаты саласындағы мақсаты жалақының жалпы деңгейiн көтеру, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады.
      Халықтың кiрiстерiн одан әрi жоғарылату, оның iшiнде бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысын кезең-кезеңмен жоғарылату көзделiп отыр.
      Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс бюджет саласының қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетілдiру шеңберiнде жалғасады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн:
      зейнетақы мөлшерiн жыл сайын арттыру және зейнетақылар мен жәрдемақыларды уақтылы төлеудi қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтiк қызмет көрсету нормативтерi мен шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, ең төменгі күнкөрiс деңгейiн есептеудi жетiлдiру жұмысын жалғастыру көзделедi.
      2006 жылдан бастап базалық мемлекеттiк төлемдер ең төменгі күнкөрiс деңгейiне негiзделе отырып айқындалатын болады.

  Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру

      Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң белсендiлігін арттыру мақсатында 2006-2008 жылдары кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайларды жақсарту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасы әзiрлендi.
      Бағдарламаның мақсаты шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметiнiң аясын барынша кеңейтуге және олардың қызметiн жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебiнен Қазақстанның бәсекеге қабiлетiн арттыру болып табылады.
      Бағдарлама шеңберiнде жүргізiлетiн жұмыстардың негізгі бағыттары:
      шағын және орта бизнес мәселелерi бойынша заң шығарудың жаңа регламентiн қабылдау жолымен заңнаманы жетiлдiру;
      шағын және орта бизнес мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердің нәтижелiлiгiн қадағалау институтын енгізу;
      әрбір мемлекеттiк органда "құқықтық ақпарат кабинетiн" енгізу;
      әкiмшiлiк кедергілердi азайту және бюрократиясыздандыру;
      кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын дамыту болып табылады.
      Бағдарламаның міндеттері:
      мемлекеттің жеке сектормен өзара iс-қимылының жаңа идеологиясын құру;
      кластерлiк-желiлiк ұстаным негізiнде өмiр сүруге қабілеттi инфрақұрылымдық жүйенi құру және қамтамасыз ету;
      шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту үшiн барынша ашық заңнамалық негіз құру;
      шағын және орта кәсiпкерлiктегi көлеңкелi айналымды қысқарту.
      Күтiлетiн нәтижелер.
      2005 жылы "Кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданады.
      Бизнеске әкiмшiлiк қысымды азайту үшiн ұсыныстар әзiрлеу және кәсiпкерлiк белсендiлiктi ынталандыру үшін мүдделi мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің салалық бірлестiктерiн тарта отырып заң жобаларын әзірлеу жөнiндегі жұмыс тобы құрылатын болады.
      Қазақстан Республикасының бiрқатар заңдарына (шамамен 18 заң) өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделiп отыр, олардың қабылдануы мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын қысқартуға әрi шағын және орта кәсіпкерлік субъектiлерi үшiн преференциялар құруға мүмкіндiк бередi.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының Салық  кодексiне шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшін арнаулы салық режимінiң қолданылу аясын кеңейту бөлiгінде өзгерістер енгізiледi.
      Сондай-ақ кластерлiк-желілiк ұстаным негізiнде шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың экономикалық моделi әзірленедi.
      2005 жылы Үлкен қаржы маркеті құрылады.
      2006 жылы мемлекеттің бейінді емес функцияларын шағын және орта кәсіпкерлікке беру жүргізіледі.
      Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 2005 жылы "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамына республикалық бюджет қаражатынан қосымша 10 млрд. теңге бөлiнедi.
      Үш жыл iшiнде шағын және орта бизнес субъектілерiне кредит беру 95 млрд. теңгеге дейiн ұлғаяды.

  Параграф 5. Кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту

      2006-2008 жылдары кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат еңбек рыногында белсендi саясатты жүзеге асыру арқылы кедейшiлiктi азайту және тиiмдi жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, жұмыссыздық деңгейiн төмендету, жұмыс күшiнiң сапасын арттыру болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 қаңтардағы N 68  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру 902,1 мың жаңа жұмыс орнын құру, 403,1 мың адамды жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру, 333,5 мың адам үшiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, 70,8 мың жұмыссызды кәсiптiк оқуға және қайта даярлауға жiберу есебiнен еңбек рыногындағы шиеленiстi төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Бағдарламада халықтың жұмыспен қамтылу деңгейiн өсірудi ынталандыруға, мақсатты топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, халықтың жұмыспен қамтылуы саясатын ақпараттық қолдауға, жұмыспен қамту саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру көзделеді.

  Параграф 6. Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру

       Ескерту. 6-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      Әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қарашадағы N 1241  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында әлеуметтiк реформаларды одан әрi тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрi - Бағдарлама) айқындалған.
      Бағдарлама шеңберiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      республикалық бюджет қаражатынан (жасына, мүгедектiгiне, асыраушысынан айырылуына байланысты) төленетiн жәрдемақылар мөлшерiн есептеу әдiстемесiн бiртiндеп өзгерту жолымен әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiнiң базалық деңгейiн қалыптастыру;
      ең төменгi күнкөріске қатысты базалық әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн айқындау;
      мүгедектiгiне және асыраушысынан айырылуына байланысты төленетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мөлшерiн одан әрi ұлғайту;
      негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (қарттықтың басталуы, еңбек қабiлетiнен айырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу) әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн дамыту;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң төлемдерiн оңтайландыру (Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық арқылы) көзделуде.
      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемiн біртіндеп ұлғайту көзделiп отыр. Перспективада базалық зейнетақы мөлшерiн ең төменгi күнкөрiстiң 75%-ын құрайтын деңгейге дейiн ұлғайту жоспарлануда.
      2006 жылы барлық санаттағы мүгедектерге және жасына байланысты жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларға төленетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар ұлғайтылатын болады.
      2006 жылғы 1 шілдеден бастап өңірлік әскери жанжалдарға қатысушылар мен халықтың кейбір басқа да санаттары үшін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшері ұлғайтылады, сондай-ақ әлеуетті құрылымдар зейнеткерлеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы мөлшерін сараланған арттыру жүзеге асырылады.

  Параграф 7. Денсаулық сақтау

       Ескерту. 7-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2006-2008 жылдары денсаулық сақтау саласындағы саясатты iске асырудың негiзгi мақсаты мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау үшiн ынтымақтасқан жауапкершілік қағидаттарына негiзделген медициналық көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн құру жолымен халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту болып табылады. Бастапқы медициналық-санитарлық көмектi одан әрі дамыту - басым бағыттардың бiрi.
      Мақсатты iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Денсаулық сақтау жүйесiн дамытудағы басты басымдықтардың бiрi ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады.
      Ана мен баланы қорғау қызметiн жетілдiру үшін:
      жыл сайын балалар мен ұрпақты болу жасындағы әйелдердi диспансерлеу, медициналық тексерулерден, сауықтырудан өткiзу;
      балалар мен жүктi әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын қажеттi мамандармен толықтыру;
      амбулаториялық емделу кезiнде балалардың жекелеген санаттарын тегін дәрілік заттармен қамтамасыз ету;
      жүкті әйелдердi халықаралық стандарттарға сәйкес ерте диспансерлік бақылауға алуды қамтамасыз ету;
      балалар мен әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын бекiтiлген нормативтерге сәйкес қазiргi заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру;
      балаларға жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметiн одан әрі дамыту;
      отбасын жоспарлау және салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру көзделiп отыр.
      Халық өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын одан әрi жоғарылату мақсатында әлеуметтiк маңызды аурулармен ауыратындардың алдын алу, ерте анықтау, тиiмдi емдеу және оңалту жөнiндегi шаралар жүргізiлетін болады.
      Бұл бағытта:
      туберкулезбен, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурушаңдықтың алдын aлу және төмендету;
      психикасы мен мiнез-құлқы бұзылған, ауруларды емдеу мен сауықтырудың кешендi бағдарламаларын әзiрлеу және енгізу;
      жүрек-қан тамырлары ауруларымен, қант диабетiмен ауыратындарды epтe диагностикалаумен, емдеумен қамтамасыз ету және диспансерлеудiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
      2006 жылдан бастап амбулаториялық емделу кезiнде азаматтардың жекелеген санаттары жеңiлдiк жағдайында тегiн дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiледi.
      2006 жылы отандық фармацевтикалық салаға халықаралық стандарттарды енгізу жөніндегі дайындық жұмыстары аяқталады, бұларды енгізудi 2007 жылы бастау жоспарланып отыр.
      2006 жылдан бастап Астана қаласында медициналық кластер құру шеңберінде жаңа медициналық орталықтарды басқаруға көшбасшы шетелдік клиникалар мен госпитальдер тартылатын болады. Бұл бағыттағы пилоттық жоба - Ана мен баланың ұлттық ғылыми орталығы болады.

  Параграф 8. Мәдениетті, ақпаратты, мұрағат ісін, туризмдi және спортты дамыту

Мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт

      2006-2008 жылдары мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт саласындағы негiзгi мақсаттар бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды сақтау және дамыту, кәсiптiк өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттарын орнықтыру бұқаралық спорт пен жоғары жетiстiктер спортын одан әрi дамыту арқылы қоғамның рухани әлеуетiн iске асыру болып табылады.
      Мыналар:
      "Қазақстан - 2030"  Стратегиясының , Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
      театр-концерт қызметiн, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениеттi сақтау және қалпына келтiру, тiл саясатын дамыту үшiн бағдарламалық құралдар мен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
      Қазақстанның шетелдегi халықаралық беделiн арттыру;
      мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
      мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру;
      тарих, археология және сәулет ескерткiштерiнiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасында үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшiлiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениет, тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану, мұрағат iсi, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, сондай-ақ дене шынықтыру мен спорт саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны одан әрi жетiлдiру;
      ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетiстіктерi негізiнде мемлекеттiк тілдегi толыққанды қор құру;
      жоғары деңгейдегі спортшыларды даярлау үшiн қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
      бұқаралық, әсiресе ауылдағы спортты дамыту;
      олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халықтық ойындарды дамыту;
      Қазақстан Республикасының спорт резерві мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
      дене шынықтыру мен жоғары жетiстiктер спортын ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету басым мiндеттер болып табылады.
      Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
      бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
      Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадио компаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемiн ұлғайта отырып, ұлттық телеарналардың тарату желiсiн кеңейту;
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 9 сәуiрдегi
N 398  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ескерткiштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүргiзу;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 1277  Жарлығымен бекiтiлген "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету;
      Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мемлекеттік нышандарды насихаттауды жүргізу;
      Этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетілдiру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мұрағат мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтiк құқықтық және ғылыми-әдістемелік базаны жетiлдiру;
      Шетелде тұратын отандастарды қолдауды мемлекеттiк  бағдарламасын iске асыру;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550  Жарлығымен бекiтiлген Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздік жетiстiктерiнiң негiзiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегi толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту;
      мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына бiлiктi менеджерлерді тарту;
      Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау, сондай-ақ оны iске асыруды қамтамасыз ету;
      әсiресе ауылдық жерлерде балалар-жасөспірімдер спорт мектептерi, жасөспiрiмдер клубтары, дене дайындығының балалар-жасөспiрiмдер клубтары желiлерiн дамыту;
      балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерi мен ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
      әрқилы спорт түрлерi бойынша жоспарланған спорттық iс-шараларды өткiзу, спортшылардың дайындалуын және спорт ойындары мен жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету қажет.

  Туризм

      2006-2008 жылдары туристiк кешендi дамытудың басты мақсаттары дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, туристік қызметтердi жылжыту және сату, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
      Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық туристік өнiмдi әлемдiк туристiк қызметтер рыногына жылжыту бойынша одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
      туристiк іс-шаралар жүргізу және оларға қатысу арқылы туристік қызметтер экспортын ұлғайту;
      Қазақстан Республикасында туристiк саланы дамытуға бағытталған туризм инфрақұрылымына инвестициялар тарту көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн:
      туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерiн әзiрлеу;
      "Туризм және КIТҒ саяхаты" қазақстандық халықаралық туристiк жәрмеңке өткiзу;
      Қазақстанның халықаралық туристiк көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы;
      туризм саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау ұйғарылып отыр.

  Параграф 9. Гендерлiк даму

      2006-2008 жылдары гендерлiк дамудың негiзгi мақсаттары әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
      Алға қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
      отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдiру, елдiң әлеуметтiк-экономикалық саясатына гендерлiк тәсiлдi енгiзу;
      әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
      әйелдердiң билік құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейiне көтерiлуi үшiн жағдайлар жасау;
      қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтiк өмiрiне қатысу үшiн әйелдердiң мүмкiндiктерiн және олардың әлеуетiн арттыру болып табылады.
      2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлiк теңдiк стратегиясын, "Тұрмыстық зорлық туралы", "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне адам саудасына қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы", "Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы" заң жобаларын әзiрлеу көзделуде.
      Экономикалық белсендi халықтың жұмыспен қамтылуының гендерлiк аспектiсiн үнемi зерттеу жүргiзiледi, әйелдер арасындағы жұмыссыздықты азайту жөнiнде ұсыныстар әзiрленедi.
      Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр.
      Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлер желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
      Қоғамда және мемлекеттi басқаруда әйелдер мен ерлердiң iс жүзiндегi теңдiгiнiң қажеттiлiгi туралы қоғамдық санада түсiнiк қалыптастыру жөнiндегi жұмыстар үнемі жүргiзiлетiн болады.

  Параграф 10. Демография және халықты ұтымды орналастыру

      2006-2008 жылдары демография және көшi-қон саласындағы негiзгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегі келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшiн негіз жасауға бағытталған саясат жүргізу болып табылады.
      Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарды iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұрпақты болу жасындағыларды қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
      бала тууды тұрақтандыру және болашақта оны ұлғайту;
      миграциялық процестердi басқару, елдiң мемлекеттiк қауiпсiздiгiн нығайту және көшiп келгендердiң қазақстандық қоғамға бейiмделу шарттарын жетiлдiру қажет.
      Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесiне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетiлдiрiледi.
      Халықтың көшi-қоны саласындағы проблемаларды шешу үшін:
      басқа мемлекеттерден иммигранттарды кеңiнен тартатын елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, көшi-қон квотасына қосу үшiн үмiткерлердi, ең алдымен этникалық қазақтар мен бұрынғы қазақстандықтар арасынан iрiктеудiң айқын жүйесiн құру;
      перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшiн ынталандырулар жасау;
      перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
      босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркiн оралуы үшiн жағдайлар жасау;
      заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
      Қазақстан Республикасының аумағында көшi-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру ұйғарылып отыр.

  9. Өндiрiлген капиталды дамыту

  Параграф 1. Инвестициялық саясат

      2006-2008 жылдары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басым секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттiк инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлігін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру саясаты жалғасады.
      Осы салада "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ "J.E. Austin Associates Inc." консалтингтік компаниясымен бiрлесiп жүргiзетін жұмыстар шеңберiнде Қазақстанда кластерлiк бастаманы дамытуды жандандыру көзделуде.
      Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық ахуалды жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасады.
      Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберiнде мемлекет:
      миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
      кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетiлген жүйесiн енгiзуге;
      қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
      кәсiпорындардың халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына (ISO-9000, ISO-14000) көшуiн жеделдетуге;
      Ұлттық инновациялық жүйенi - экономикалық дамуды басқарудың жаңа жүйесiн дамыту жөнiндегi жұмыстарды жалғастыруға;
      мемлекеттiк даму институттарының жұмысын үйлестіру жөнiндегi іс-әрекетті жандандыруға, олардың қызметiнiң ашықтығын арттыруға бағытталған шараларды одан әрi қабылдайтын болады.
      Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары:
      мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк секторды дамыту;
      базалық инфрақұрылымды дамыту;
      аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болып қалады.
      Сондай-ақ шағын бизнес субъектiлерiне кредит беру мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және инновациялық жүйенi дамытуға ықпал ететiн даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
      Тұтастай алғанда, бюджеттік инвестицияларды бөлу бекiтiлген Мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың 2006-2008 жылдарға арналған тiзбесi шеңберiнде жүзеге асырылады.

  Тұрғын үй құрылысын дамыту

      2006-2008 жылдары тұрғын үй құрылысын дамыту Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрi - Мемлекеттiк бағдарлама) шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмдігiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу Мемлекеттік бағдарламаның негiзгі мақсаты болып табылады.
      Мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын үй құрылысы рыногын құру;
      тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
      құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
      халықтың қалың бұқарасы үшiн ипотекалық кредит беру мен тұрғын үй құрылысы жинақтарының қолжетiмдiлiгiн көтеру көзделуде.
      Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      тұрғын үй салу ұсынысын ынталандыру бөлігінде:
      жалпы сипаттағы жүйелі шаралар:
      тұрғын үй құрылысының бiр шаршы метрiнiң құнын төмендету;
      жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
      жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен тұрғын үй салу;
      тиiмдi, экологиялық таза құрылыс материалдарын өндiрудi одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
      Орта тап пен халықтың әлеуметтік қорғалатын жiгi үшін тұрғын үй салуды ынталандыруға бағытталған шаралар:
      коммуналдық тұрғын үй салу;
      мемлекеттік қаражат есебiнен қолжетімді тұрғын үй салу;
      Төлемге қабiлеттi сұранысты ынталандыру бөлiгiнде:
      ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдiру;
      құрылыс жинақтары жүйесiн дамыту.
      Ипотекалық кредиттерге қол жетiмдiлiктi ұлғайту мақсатында мемлекет ипотекалық кредит беру өлшемдерiн өзгерту жөнiндегi шараларды қабылдады. Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру ипотекалық кредит берудiң мынадай мақсатты шарттарымен жүзеге асырылады:
      сыйлықақы ставкасының мөлшерi - 9-10%;
      бастапқы жарна мөлшерi - 10%;
      ипотекалық кредит мерзiмi - 20 жыл.
      Тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiн жаппай iске қосу мақсатында Мемлекеттiк бағдарламаның қолданысы кезеңiнде тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiнiң ықтимал қатысушылары болып табылатын азаматтар үшiн барынша тартымды жағдайлар жасау ұсынылады:
      тұрғын үй құрылысы жинақ банктерiндегi қажеттi қорлану мөлшерiн сатып алынатын тұрғын үй құнының 25%-ына дейiн төмендету;
      қорлану мерзiмiне қарай кредит мерзiмiн 25 жылға дейiн ұлғайту;
      мемлекет көтермелейтiн салым сомасының мөлшерiн 200 айлық есептiк көрсеткiшке дейiн ұлғайту.
      2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен халықтың әлеуметтiк қорғалатын жiгi үшiн 1,6 мың пәтердi және ипотекалық кредит беру жүйесi арқылы 11,7 мың пәтердi пайдалануға беру қамтамасыз етіледi.
      2004-2005 жылдары коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен 18,9 млрд. теңге сомада нысаналы трансферттер бөлу көзделген. Үш жылдың iшiнде 388,86 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру жоспарланып отыр.
      2005-2006 жылдары қол жетiмдi тұрғын үй салуға жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттiк кредит беруiне 84,0 млрд. теңге, бұдан басқа 2005 жылы берiлетiн 2007 жылы 42,0 млрд. теңге қайта инвестициялауға бөлу көзделген.
      Кредиттік қаражатты тарту есебiнен 2591,4 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру көзделуде.
      2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберінде 12 млн. шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгiзіледi.

  Параграф 2. Индустриялық-инновациялық даму

      Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының негiзгi мақсаты дамудың шикiзаттық бағытталуынан ауытқу жолымен экономика салаларын әртараптандыру арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшiн жағдайлар дайындау болып табылады.
      Өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер саласында бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
      Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеушi өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкiндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесі мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етеді. Бұдан басқа, босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
      2006-2008 жылдары индустриялық-инновациялық саясатты iске асыру Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының екiншi кезеңiн (2006-2010 жылдар) iске асыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Екiншi кезең Стратегияның іс-шараларын экономиканың барлық салаларында белсендi iске асыру кезеңiне айналады, халықаралық стандарттар бойынша ғылым мен техника жетiстiктерi негізiнде қуаттарды құру, сондай-ақ қажеттi мамандарды даярлау мәселелерiн кешендi шешуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл кезеңде ғылыми-инновациялық инфрақұрылым қалыптастырылады және өнеркәсiптi жаңғыртуға әрi экономиканың құрылымын әртараптандыруға бағытталған көптеген жобалар iске асырыла бастайды.
      Бүгiнгi күннiң басты стратегиялық мiндетi - экстенсивтiге негiзделмеген, жоғары технологиялы өндiрiске және ұлттық экономикалық жүйенiң жаңа ұйымдық құрылысының бәсекелi артықшылықтарына шығу есебiнен экономиканың өсу сапасына көтерiлу.
      Орта мерзiмдi перспективада Стратегияны табысты iске асыру үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      экономиканың басымды салаларында дамудың кластерлiк ұстанымын құру және дамыту;
      ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру және дамыту;
      жеке секторды бәсекелі артықшылықты жасауға және жетiлдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасау;
      ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялы экспортқа бағдарланған өндiрiстер құруды ынталандыру;
      елдiң экспорт әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыру;
      әлемдiк сапа стандарттарына көшу;
      өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгі қорларының өнiмдiлігін арттыру;
      әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесiне бiрiгудi ұлғайту.
      2005 жылы Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысымен Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлердi жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарлар бекiтiлдi.
      Кластерлiк ұстанымдар экономиканың жетi: туризм; құрылыс материалдары; тоқыма өнеркәсiбi; тағам өнеркәсiбi; металлургия; мұнай-газ машиналарын жасау; көлiктiк логистика секторларында пайдаланылады.
      Стратегияға сәйкес инновациялар ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлігін айқындайтын негізгі фактор ретiнде айқындалды. Экономика мен қоғамды одан әрi қарқынды дамыту үшін инновацияларды толыққанды пайдалану мемлекет мақсатты бағытталған инновациялық саясат жүргiзген кезде ғана мүмкiн болады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      2007 жылға дейiн аталған бағдарламада:
      ғылыми әлеуетті дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың басымдықтарын айқындау; инновациялық бизнес ортаны дамыту, мемлекеттiк ресурстардың шоғырлануын талап ететiн, ядро кластерлердi қалыптастыратын жүйелi инновациялық жобаларды iске асыру;
      инновациялық инфрақұрылымның негiзгі элементтерiн құру және дамыту;
      берiлетiн гранттардың түрлерiн көбейту бөлiгiнде қаржы инфрақұрылымының негiзгi элементтерiн құру мен дамыту және отандық инвесторлармен венчурлық қорлар құру және алдыңғы қатарлы шетелдiк венчурлық қорларға инвестициялар.
      Ұлттық инновациялық жүйенiң жұмыс iстеуiн заңнамалық қамтамасыз ету үшiн елдегі инновациялық қызметті ынталандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерiн және оны мемлекеттік қолдау шараларын белгiлейтiн "Инновациялық қызметті мемлекеттiк қолдау туралы" Заңның жобасы әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлдi.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығымен бекiтiлген "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ғарыш саласына инновациялар енгiзу бөлiгінде стратегияны іске асырудың басым бағыттарының бірі болып табылады.
      Стратегия шеңберінде "Есiл" авиациялық және зымыран-ғарыштық кешенiн құру" жобасы жөніндегі жұмыс жүргiзiледi.

  Химия өнеркәсібі

      Химия өнеркәсiбiн дамыту үшiн Қазақстанда ірі минералдық шикізат қорлары - фосфориттер, табиғи натрий, калий, бор, фтор, алюминий, кремний тұзы бар.
      2006-2008 жылдары химия өнеркәсібін дамыту iшкi және сыртқы рыноктардың қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған өнімдер өндiрудiң тұрақты өсуі есебiнен қамтамасыз етiледi. Фосфор және оның туындыларын (натрий триполифосфатын, фосфорлы тыңайтқыштар), хром тұздарын шығаруды ұлғайту жоспарланып отыр.
      Фосфорды және құрамында фосфоры бар өнiмдердi 2000-2004 жылдар ішiнде тұрақты жеткiзу, сондай-ақ "Казфосфат" ЖШС жүргізген жүйелi маркетингтік зерттеулер бұрын айырылып қалған Еуропаның рыноктарын және басқа да мемлекеттердiң рыноктарына шығуға мүмкiндiк бердi.
      Хром өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн "АХҚЗ" АҚ калий бихроматын, хромның пигментті қышқылын, малманың жаңа буынын өндiрудiң жаңа технологияларын игеру жолымен экспортқа бағдарланған өнімдер өндiру көлемiн ұлғайту, өндiріс қалдықтарын пайдаланумен хром тұздары өндiрiсiн құру жөнiнде шаралар қабылдайды. 2006-2008 жылдары қазiргі өндiрiстердi жаңарту және дамыту, "Каустик" ААҚ-та (Павлодар қ.) хлор және каустикалық сода, "Сары-Рас" ААҚ-та (Қаратау қ.) кальциленген сода, химиялық өнiмдердiң көптеген түрлерін өндіру үшін базалық өнiмдер шығару жөнiндегi жаңа импорт алмастыратын өндiрiстер құру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.

  Жеңiл өнеркәсiп

      2006-2008 жылдары жеңiл өнеркәсiптi отандық шикiзатпен - иiрiм жiппен, матамен, былғары тауарларымен кейiннен қайта жабдықтауды қамтамасыз ететiн тоқыма және былғары өнеркәсiбi салаларын дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақыттың өзiнде "Қазақстан Даму Банкi" АҚ қаражатына "Жүндi дайындау және қайта өңдеу" ("ҚазРуно" АҚ, Семей қаласы), бiрiншi кезегi 2005 жылғы наурыздан бастап қолданысқа енген "Мақта талшығынан иiрiм жiп өндiру" ("Ютекс" ЖШС, Шымкент қаласы), сондай-ақ "Синтетикалық жiп қосылған жүн және мақта тоқыма жiп пен маталар өндiру" ("Нимекс-Текстиль" ЖШС, Өскемен қ.) сияқты iрi жобалар iске асырылуда. Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң шикiзат сатып алу үшiн пайдаланылған кредитi есебiнен айналым қаражатын толықтыру "Қостанай киiз-байпақ аяқ киiм фабрикасы" ЖШС-на өндiрiс көлемiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi.
      Ұлғаю, негiзiнен, тiгiн және былғары-аяқ киiм кәсiпорындарын, сондай-ақ мақта-мата бұйымдарын өндiру жөнiндегi кәсiпорындарды дамыту есебiнен болжанып отыр. 2004 жылы "Русский текстиль" альянсi" ААҚ Оңтүстiк Қазақстан облысында тоқыма фабрикасын салуды бастады.
      Құрылтайшылары Elekctron technology development Со Ltd (Қытай), "Мақтаарал" ААҚ және "Ақ алтын" ААҚ (Қазақстан) болып табылатын "INADA ТЕХТILЕ" ЖШС БК мақта-жiп иiру фабрикасын салу аяқталып келедi. Тоқыма кластерiн жедел дамыту мақсатында Оңтүстiк Қазақстан облысында АЭА құрылады.
      2006-2008 жылдары мақта кластерiн дамытуды шешу саланың қосылған құны жоғары дайын өнiм өндiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн негiзгi мiндетi болып табылады.

  Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсiбi

      Орман, ағаш өңдеу және жиһаз өндiрiсiн қамтитын технологиялық өзара байланысты өндiрiстердi кешендi қалпына келтiру және дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақытта Қазақстанда ағаш кесiлмейтiнiн назарға ала отырып және осыған кәсiпорындарда шикiзат толтыру қиын, Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындайтын кәсiпорындар құру мәселесi пысықталуда.
      Сапасы мен бағасы жағынан бәсекелi жиһаздың кең ассортиментiн шығару жиһаз өнеркәсiбiндегі басымдық болып табылады.
      Республиканың өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар өндiрiсi мүлдем дерлiк жоқ. Соңғы уақыттарды құрылыста, сол сияқты жиһаз, өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар (СЖП), ламинатталған СЖП өндiрiсiнде пайдаланылатын кең ассортимент Германиядан, Польшадан және Ресейден әкелiнедi. Сондықтан жиһаз өнеркәсiбiн дамыту үшiн әкелiнетiн материалдарға және оның құрамдауыштарына кедендiк баждарды азайту жөніндегі шаралар қабылданды.
      2004 жылдан бастап "Ақтөбеламинат" ЖШС ламинатталған СЖП өндiрудi бастады.
      Аталған мiндеттердi iске асырудың негiзгі жолдары:
      импорт алмастыратын өнiмдер шығаруды ұлғайту;
      Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындау жөніндегі бiрлескен кәсiпорындар құру;
      СЖП және ламинатталған СЖП шығару жөнiндегi қосылған құны жоғары кәсiпорындар құру;
      корпустық және жұмсақ жиһаздар шығару;
      нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жолымен отандық кәсiпорындар үшiн бәсекелi ортаны жақсарту;
      жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру болады.

  Машина жасау

      2005 жылы Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған салалық бағдарламасын қабылдау жоспарланып отыр.
      Бұл кезеңде өндiрiстiң негізгі өсу факторлары:
      мұнай-газ өндiрушi компаниялар сұранысының артуы есебiнен мұнай өндiрiсiнiң және мұнайды қайта өңдеу жабдықтарын және оған қосалқы бөлшектерiн өндiрудi өсiру;
      аграрлық сектор кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасына сұраныстың өсуi;
      электр-техникалық (трансформаторлар, конденсаторлар, аккумуляторлар және т.б.) машина жасау кәсiпорындарының өндiрiс көлемiн өсiруi;
      тау-кен-металлургиялық кәсiпорындардан машиналар мен жабдықтар өндiрiсiне тапсырыстардың өсуi;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлерге ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және қалпына келтiру жөнiндегi қызметтер көрсету есебiнен отандық машина жасау кәсiпорындарының сервистiк әлеуетiн кеңейту;
      ауыл шаруашылығы техникасы рыногының нақты қажеттiлiктерiне бағдарланған машина жасау кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасының жаңа түрлерiн игеруге тапсырыстарды ұлғайту;
      "Агромашхолдинг" ААҚ-тың (Қостанай қ.) Қостанай филиалында АМЗ-МАН қозғалтқыштары өндiрiсiн құруы есебiнен дизельдi қозғалтқыштарды өткiзудi ұлғайту;
      "Азия Авто" ААҚ зауытында (Өскемен қ.) "Нива" және "SKODA" автомобильдерiн шығару;
      металлургиялық кәсіпорындардан жабдықтар мен материалдарға тапсырыстардың өсуі;
      Алматы қаласында "LG Электроникс" компаниясының өнiмдерiн өндiру көлемiн өсiру;
      машина жасау кәсiпорындарының темiр жол саласы үшiн өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      "Өскемен конденсатор зауыты" ААҚ, "Қайнар" АҚ (Талдықорған қаласы), "Қазтрансформатор" компаниясы" ЖШС (Алматы қаласы), "Степногорск подшипник зауыты" АҚ (Степногорск қ.) өнiмдерiн өндiру көлемін өсiру;
      "Қазақстан-КАМАЗ" автомобиль консорциумының "Көкше" АҚ-та (Көкшетау қаласы) қалалық автобустар жинауды ұйымдастыруы болады.

  Құрылыс материалдары өнеркәсiбі

      Құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң негізгі мiндетi iшкi рыноктағы осындай импорттық өнiмдi ығыстырып шығара алатын және әлемдiк рынокта бәсекеге қабiлеттi болатын жоғары сапалы құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын шығаруды ұйымдастыру болып табылады.
      Саланы дамытудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасында көзделген.
      Бағдарламаны iске асыру мақсатында құрылыс индустриясы саласына әлеуетті инвесторларды тарту үшiн басым инвестициялық жобалар тiзбесi әзiрлендi. Аталған тiзбеде құрылыс материалдарын, оның iшiнде цемент, құрылыстық шыны, керамикалық кiрпiш, сырлар, жылу оқшаулағыш материал, линолеум, құрғақ құрылыс қоспаларын, көбiкбетон блоктарын, құрылыс арматураларын шығару жөніндегі бiрлескен өндiрiстер құру көзделедi.

  Параграф 3. Аграрлық азық-түлiк саясаты

      2005-2008 жылдары Қазақстанның аграрлық өнеркәсіптік кешенін дамытудың негiзгi бағыты аграрлық секторды индустрияландыру, ауыл шаруашылығы шикiзатын өндіру және қайта өңдеу саласындағы кластерлік даму әдiстерi негізiнде оны тұрақты дамытуды қамтамасыз ету болады.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған  тұжырымдамасы мақұлданды.
      Тұжырымдамада мынадай мiндеттердi шешу:
      аграрлық өндiрiс пен ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу технологияларын жаңғырту, ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi енгізу, тамақ өнеркәсiбi, жүзiм шаруашылығы-шарап жасау салаларында мамандандырылған өңiрлiк кластерлердi дамыту арқылы iшкi және сыртқы рыноктардағы АӨК өнiмдерiнiң өнiмдiлігін және бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру;
      мал шаруашылығы шикiзатының сапасын арттыру, өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығының экологиялық таза өнiмдерiн өндiру, ауыл шаруашылығы шикiзаты мен тағам өнiмдерiнiң сапасы мен қауiпсiздiгiнiң халықаралық стандарттарын жаппай енгiзу жөнiндегi кешендi шараларды iске асыру жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң қазақстандық брэндiн қалыптастыру;
      ауыл шаруашылығы өнiмiне баға белгілеудi оңтайландыратын, iшкi азық-түлiк рыноктарындағы тұрақтылықты және сыртқы рыноктардағы сату көлемiн кеңейтудi қамтамасыз ететiн АӨК сауда-сатып алу қызметiнiң тиiмдi тетiктерiн дамыту;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi талдамалық материалмен және ақпаратпен қамтамасыз ету жөнiндегi ақпараттық-маркетингтік қызметтi енгізу;
      негізгі және айналым құралдарын сатып алуға жеңiлдiктi кредит берудi және оларға мемлекеттiк қолдау шараларын көрсетудiң басымдылығын кеңейту, сондай-ақ экономикалық және ұйымдық шаралар жүйесiн iске асыру арқылы ұсақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi орта және iрi ауыл шаруашылығы құралымдарына бiрiктiрудi ынталандыру көзделедi.
      Азық-түлiктiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн жағдайлар жасау мақсатында, сондай-ақ ауылдық аумақтарды кешендi дамыту және ауыл тұрғындарын ұлттық стандарттағы өмiр сапасы бар қалыпты өмiрмен қамтамасыз ету үшiн "Агроөнеркәсiп кешенi мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды.

  Параграф 4. Көлiктi және байланысты дамыту

Көлiктi дамыту

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктiк-коммуникациялық кешенiнiң негізгі мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететiн транзиттiк дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстiк және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
      Көлiктiк-коммуникациялық кешеннiң алдағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi:
      салалық даму бағдарламаларын iске асыру;
      мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмділiгiн арттыру;
      негiзгi құралдарды жаңғырту және жаңарту, инфрақұрылым объектілерiн қайта жаңарту және салу;
      республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту;
      ұлттық теңiз сауда және көмекшi флотты құру;
      көлiк-логистикалық қызметтер кластерiн құру болып табылады.

  Автомобиль жолдарын дамыту

      Республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      "Астана - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесiндегi "Ақтау - Атырау", "Астана - Қостанай - Челябi", "Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл"; "Ресей Федерациясының шекарасы - Орал - Ақтөбе", "Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы" және "Ақтөбе облысының шекарасы - Арал - Қызылорда - Түркiстан - Шымкент" (iрiктелiп алынады) учаскелерiндегi "Самара - Шымкент", "Омбы - Павлодар - Майқапшағай" (iрiктелiп алынады), "Қордай - Тараз - Шымкент - Өзбекстан шекарасы", "Үшарал - Достық" (iрiктелiп алынады), "Қызылорда - Жезқазған - Павлодар - Успен - Ресей Федерациясының шекарасы" (iрiктелiп алынады) автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнiндегi iрi жобаларды iске асыру жоспарлануда.
      2005 жылы "Алматы - Бiшкек" автожолын, 2006 жылы Батыс Қазақстанның автожолдарын оңалтуды аяқтау жоспарланып отыр.
      Жоспарланып отырған кезеңде:
      республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ ұстау және көгалдандыру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      2006-2008 жылдары тиiстi үкiмет аралық және ведомствоаралық келiсiмдер жасау арқылы халықаралық автомобиль жолдарын дамыту, халықаралық конвенциялар мен келiсiмдерге ("Карнет де Пассаж" кедендiк келiсiм, "Жасыл карта" автокөлiк құралдары иелерiнiң жауапкершілігiн сақтандыру) қосылу басым бағыттар болып қалады.
      Жекелеген автокөлiк құралдарына салық жүктемелерiн және кеден баждарын азайтумен экономикалық ынталандыру - жылжымалы составты жаңартуды жеделдету үшiн жағдайлар жасау, автокөлiк құралдарына қойылатын техникалық талаптар, жол қозғалысы, автомобиль көлiгi жұмыскерлерiнiң еңбегiн қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саланың нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      Автокөлiк құралдарын лизингтеу жолымен "ҚазАвтоКөлiк" АҚ-тың жылжымалы құрамды паркiн одан әрi жаңарту көзделiп отыр.

  Темiр жол көлiгiн дамыту

      2006 жылы Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру аяқталады, бұл магистралдық желiнiң табиғи-монополиялық қызметтерiнен темiр жол көлiгiнiң бәсекелi секторының бөлiнуiн қамтамасыз етедi.
      Алдағы кезеңде темiр жол көлiгiнiң инфрақұрылымын одан әрi дамыту жалғасады. Мынадай жобаларды iске асыру:
      КДҰ схемасы бойынша (салу - пайдалану - беру) ұзындығы 149,6 км. "Шар - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу;
      ұзындығы 528,7 км. жаңа "Бейнеу - Сексеуiл" темiр жол желiсiн салу;
      локомотив және вагон паркiн жаңарту, зауыттық жөндеудiң, локомотив және вагон жасаудың отандық базасын және жылжымалы құрамды кейiннен қалпына келтiру әрi жаңарту үшiн импорт ауыстыратын жаңа өндiрiстердi құру жоспарлануда.
      Тасымалдаудың қазiргі заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру, тасымалдау процесiн басқарудың қазiргі заманғы жүйелерiн енгiзу, ресурс үнемдейтiн жаңа технологияларды дамыту жалғасады.
      Тасымалдаушылардың әлеуметтiк маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырумен байланысты шығындарын субсидиялау жөніндегі, сондай-ақ жолаушылар вагондарының паркiн жаңарту жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.

  Су көлігін дамыту

      2006-2008 жылдары Ақтау және Баутино порттарының өндiрiстiк және ауыстырып тиеу қуаттарын жүктердi ауыстырып тиеудiң болжамды өсуiн қамтамасыз ететiн деңгейге дейiн дамыту жөнiндегi жұмыстар, Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердiң қозғалысын басқару жүйесiн құру аяқталады.
      Ұлттық теңiз сауда флотын құрудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде танкерлiк және құрғақ жүк флоттарын құру, жүктердi Ақтау портынан қазақстандық туы бар кемелермен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру, Құрық портының инфрақұрылымын дамыту жоспарланып отыр. 2006 жылдың соңына қарай республиканың теңiз сауда флотында 10 кемеге дейiн болады деп болжанып отыр.
      Өзен көлiгiн одан әрi дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту жөнiндегi жұмыстарды жүргізу;
      Қазақстан Республикасының бүкiл аумағы бойында Ертiс және Орал өзендерiнiң техникалық көрсеткiштерiн навигация барысында тәуекелдердiң туындауын және өзен кемелерiнiң кiдiруiн болдырмайтын деңгейге дейiн жеткiзу;
      Қазақстанның Каспий маңы өңiрлерiнiң өзен көлiн Солтүстiк-Оңтүстік халықаралық транзиттiк дәлiздiң жұмысына қосу басым бағыттар болып қалады.

  Әуе көлiгін дамыту

      Азаматтық авиация саласын дамыту әзiрленетiн 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.
      Бұл Бағдарламаның негізгі мақсаты азаматтардың сапалы авиациялық қызметтерге өсіп келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыру үшін мемлекеттің тиiмдi, бәсекеге қабiлетті, халықаралық талаптарға сай келетін авиакөлік жүйесiн құру болып табылады.
      Оны iске асыру шеңберiнде Ақтау қаласының халықаралық әуежайын, Ақтөбе қаласындағы халықаралық әуежай аэровокзалын қайта жаңарту, сондай-ақ Шымкент және Павлодар қалалары әуежайларының ұшу-қону алаңы мен аэровокзалын қайта жаңарту көзделген.
      Авиациялық техника мен жер үсті қызмет көрсету құралдарын одан әрi жаңарту үшін қазiргi заманғы әуе кемелерiн және аэронавигациялық жабдықтарды сатып алу көзделіп отыр. Елдiң азронавигациялық кешенін навигацияның, әуе қозғалысын қадағалау/басқарудың спутниктік жүйесiн енгізуге дайындау жалғасады.
      Астана, Алматы және Атырау қалаларындағы жаңғыртылған әуежай кешендерi базасында әуе қатынастарын кеңейту жөніндегі iс-шаралар жүргізіледі.
      Әлеуметтік маңызды рейстердi жүзеге асыру үшін жүйелi iшкi әуе тасымалдарын субсидиялауды жалғастыру қажет.
      Қызметтер аясын кеңейту және жаңа рыноктарды жаулап алу үшiн азаматтық авиацияның ұшақ паркiн жаңарту жөніндегі кешендi шараларды iске асыру жалғасады.

  Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама) шеңберінде 2007 жылдың аяғына қарай "электрондық үкiметтің" базалық құрамдас бөлiктері құрылатын болады, оған үкiметтiң порталы мен шлюзi, "төлем шлюзi", ұлттық сәйкестендiру жүйесi, мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көліктік ортасы, жүйеқұраушы деректер базасы жатады. Бұл Мемлекеттiк бағдарлама бағыттарының бiрi мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру мен дамыту және оған қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық теңсiздiктi жою және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бiлiм деңгейiн көтеру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
      Ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды аяқтау жоспарланып отыр, ол байланыстың, көлiктiк ортаның жоғары сапалы цифрлы арналарын ұсыну негізiнде республикада телекоммуникациялар рыногын дамытуды қамтамасыз етедi, сондай-ақ әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекеге қабiлеттілiктi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың ұлттық спутнигін 2005 жылғы желтоқсанда ұшыру жоспарланып отыр. Спутниктiң пайда болуымен қазiргi спутниктiк байланыс операторларының "KAZSAT-қа" көшуi жүзеге асырылады, бұл республикада ақпарат қауiпсiздігіне және спутниктік байланыс қызметтерiнiң қарқынды дамуына ықпал етедi.
      Байланыс және хабар таратудың ұлттық геостационарлық спутнигiнiң қызметтерi қазiргi уақыттағы тарифтерден едәуiр төмен болады.
      Спутниктiк байланыс арналарын жалға отандық байланыс операторларына беруден басқа спутниктiк байланыс арналарын ТМД елдерiнiң операторларына жалға беру жоспарланып отыр.
      Өңiрлiк, әсiресе ауылдық жерлердегi инфрақұрылымды техникалық жайластырудың деңгейiн арттыруға және қазiргі заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгізу есебiнен қызметтер аясын кеңейтуге бағытталған почта-жинақ жүйесiн дамыту жалғасады. Халық пен экономиканың нақты секторының субъектiлерi үшiн "электронды үкiмет" жүйесiне және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына ұжымдық қол жеткiзу пункттерi ұйымдастырылады, почта төлем карточкаларына қызмет көрсету үшiн жеке банкомат желiсi мен POS-терминалдар құрылады, қалалар мен аудандар деңгейiнде почта байланысы бөлiмшелерi базасында заңды және жеке тұлғалар үшiн бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеу жөніндегі трансфер-агенттiк пункттер ашылады.

  10. Табиғи капиталды дамыту

  Параграф 1. Тау-кен өндіру кешенiн дамыту және оның ресурстарын пайдалану

      Тау-кен-металлургия кешенi (бұдан әрi - TMК) экономиканың базалық салаларының бiрi болып табылады және республиканың макроэкономикалық көрсеткiштерiн қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етедi. Минерал-шикiзат базасын толықтыру мақсатында Геологиялық барлау жұмыстарының бағдарламасы әзiрленедi, оны iске асыру республиканың минерал-шикiзат базасының едәуiр өсуiн қамтамасыз етедi. Қазiргi кен орындарының төменгi көкжиектерiн ашу республиканың шикiзат базасын дамытудағы маңызды бағыт болып табылады, бұл 2006-2008 жылдары металлургиялық руда өндiрудi ұлғайтуға ықпал етедi.
      ТМК кәсiпорындарында рудалық емес металлургиялық шикiзатты өндiру және қайта өңдеу, металдарды қайталама өңдеу, отқа төзiмдi заттарды, металл бұйымдарды, құбырларды және т.б. өндiру жүзеге асырылады, қосылған құны жоғары өнiмдердiң жаңа өндiрiстерiн құру перспективалары айқындалды. Жаңа материалдарды, атап айтқанда сортты металл бұйымдарын жасау аса өзектi болып табылады.
      Қара металлургияда өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемiнiң басым бөлiгi "Миттал Стилл Темiртау" АҚ-қа тиесiлі, алайда қара металдар рыногындағы қатаң бәсекеге байланысты 2006-2008 жылдары қара металдар илегi бойынша өндiрiс көлемiнiң айтарлықтай өсуi күтiлмейдi. Кәсiпорында жиынтық өнiмдiлiгi жылына 5,2 млн. тонна болатын үздiксiз болат құюдың екiншi желiсiн аяқтау жоспарланып отыр. Бұдан басқа, 2007 жылы "Миттал Стилл Темiртау" АҚ Ақтау қаласында бiрiншi модулдi қуаты жылына 60 мың тонна болатын құбыр зауытын салуды аяқтауды жоспарлап отыр.
      Республикада түстi металл сынықтары мен мыс негiзiндегi қорытпалар сияқты төменгі сортты шикiзатты қайта өңдеу қуаттары бар, олардың iрi қайта өңдеушiсi "Қазақмыс" корпорациясы мен "Кастинг" ЖШС болып табылады. Бұдан басқа, "Кастинг" ЖШС перспективалы даму жоспарында болат балқыту және илек өндiрiсiнiң екi кезегiн салу көзделген. Сұйық болат және подкат өндiрiсi iске қосылды. Блюмдер түрiндегi подкат шығарылады.
      "ССТКӨБ" АҚ республикадағы тауарлық темiр рудасы мен темiр рудалы шекемтастарды негiзгi өндiрушi болып табылады. Кәсiпорын өз өнiмiнiң негiзгi бөлiгiн (70%-дан астам) Ресейдiң металлургия зауыттарына жеткiзедi. Темiр рудасы шикiзаты рыногында өнiмнiң жоғары бәсекеге қабiлеттілігiн сақтау үшiн бiрлестiк шығарылатын өнiм технологиясын жетiлдiру және сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды әзiрледi. Өндiрiс көлемiнiң ұлғаюы өткiзу бiрiншi кезекте Ресейге өткiзу рыногына тәуелдi.
      Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе ферроқорытпа зауытында Шоқаш кен орны рудаларынан рутил-цирконийлi концентраттар өндiру технологиясы игерiлуде.
      "Қазхром" ТҰК "Ақсу ферроқорытпа зауыты" филиалында пештер ферросилицийдiң төменгi сортты маркасын балқытудан жоғары сапалы көмiртектi феррохромды балқытуға көшiрiлдi, құю, металды бөлу және жiктеу схемасы жетілдiрiлдi.
      "ӨТМК" ААҚ Сәтпаев кен орнындағы ильмениттiк концентраттарды шығару жөнiндегі кенiштi iске қосу жолымен өзiнiң шикiзат базасын құрды.

  Мұнай-химия өнеркәсiбі

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан Республикасында мұнай-химия өндiрiсiн салу және дамыту үшiн базалық жағдайлар қалыптасты.
      "Теңiзшевройл" ЖШС-нiң газы базалық мұнай-химия өнiмiн өндiру жөнiндегi жоспарланған мұнай-химия өндiрiстерiн құру үшiн шикiзаттың ең оңтайлы көздерiнiң бiрi болуы мүмкiн. Кейiннен Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының газдары мұнай-химия өндiрістерi үшін шикiзаттың негiзгi көздерi болады.
      Сондықтан бiрiншi кезеңде газды қайта өңдеу зауытын салу жөнiндегi инвестициялық жобаны әзiрлеу және iске асыру жоспарланып отыр.
      Халықаралық рыноктың мұнай-химия өнiмiне қажеттiлiгi өңiрлiк аспектiде базалық мұнай-химия өнiмiнiң он бес номенклатуралық түрлерiн, оның iшiнде тығыздығы әртүрлi полиэтилен, әртүрлi маркалы полипропилен, бензол, этиленгликол және этил-бензол, полистирол, метанол және басқа да мұнай-химия өнiмдерiн шығару жөнiндегi мұнай-химия өндiрiстерiн құру Қазақстан үшiн барынша экономикалық пайдалы болатынын көрсетедi.

  Мұнай өнеркәсібi

      Тұтастай республика бойынша мұнай өндiрудiң прогрессивтi өсу серпiнi республика экономикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы мұнай-газ секторын дамытудың сипатты ерекшелігі болып табылады.
      Мұнай өндiрудi ұлғайту мұнай өндiрушi компаниялар қазiргi уақытта өнеркәсiптiк пайдалануға тартып жатқан көмiрсутектер ресурстарын игеруге енгiзумен қамтамасыз етiледi.
      Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жөніндегі жұмыс (бұдан әрi - Жоба) жалғасады.
      2006 жылы Жоба аяқталғаннан кейiн және Қашағандағы коммерциялық игеру басталғаннан кейiн отандық МӨЗ-дердi республиканың мұнай өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiне қажеттiлiгiн толық жабуға мүмкiндiк беретiн көлемде жүктеу жоспарланып отыр. Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту ақшыл мұнай өнiмдерiн 35%-ға ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
      Мұнай экспортын дамыту перспективалары көліктiк мүмкiндiктермен, бiрiншi кезекте құбыр инфрақұрылымы мүмкiндiктерiмен айқындалады. Қазiргi уақытта магистралды құбырлардың ұзындығы шамамен 7,0 мың км. құрайды.
      Орта мерзiмдi кезеңде мұнай тасымалдаудың баламалы бағыттарын кеңейту және құру жөнiндегi жұмыстар жүргiзiледi. Мысалы, 2005 жылы Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын салуды аяқтау және КТК мұнай құбырының өткiзу қабiлетiн кеңейту жобаларын дайындау жоспарланып отыр.

  Газ өнеркәсібi

      2006-2008 жылдары Қарашығанақ Газ жобасын iске асыру Газ альянсын құру және өткiзу қабiлетi 2010 жылға қарай 90 млрд. текше метрге дейін жеткiзiлетiн OAO (Орта Азия - Орталық) газ-көлік жүйесiн жаңғырту және қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
      "Қызылорда қаласының жылу-энергия көздерін және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру" жобасын іске асыру жалғасады, ол бойынша ұзындығы 123 км. "Ақшабұлақ - Қызылорда" магистралды газ құбырын салу аяқталды.
      2005-2006 жылдары Амангелді топтық газ кен орындарын игеру жалғасады.

  Көмір өнеркәсiбi

      Көмір өнеркәсiбiнде "Екiбастұз көмiрi", "Қарағанды көмiр бассейнi шахталарын жабу", "Көмір саласын халықаралық стандарттарға көшіруді қамтамасыз ету" бағдарламалары іске асырылуда.
      1995 жылдан бастап Қарағанды көмір бассейнінде рентабелді емес шахталарды жабудың жоспарлы процесi жүзеге асырылуда. 2005 жылға дейін 9 шахта жабылды, бұл үшін республикалық бюджеттен 5,5 миллиардтан астам теңге бөлiндi.
      2004 жылы Екiбастұз бассейні көмiр өнімдерінің үш мемлекеттiк стандарты, каталогы мен сыныптамасы әзірлендi және бекiтiлдi.
      Көмір отын ғана емес химиялық-технологиялық шикiзат болып табылатынын ескере отырып, көмірді терең өңдеу (газдандыру, синтетикалық сұйық отын, химиялық өнімдер) технологияларын енгізу үшін ғылыми-техникалық базаны кеңейтуге, сондай-ақ көмір қыртыстарындағы метанды өнеркәсiптік пайдалануға кiрісу ұйғарылып отыр.
      Қазақстан Республикасынан таяу және алыс шетелдерге жеткiзiлетiн көмір өнiмдерiнiң сапасын, оның сыртқы рыноктағы бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн көмiр саласын ИСО сериялы халықаралық стандарттарға көшiрудi қамтамасыз ету жөнінде бағдарлама әзірлеу көзделуде.

  Атом өнеркәсiбi

      Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамыту Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 78  қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасында уран өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2015 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрi - Бағдарлама) сәйкес жүзеге асырылады.
      Уран өндіру көлемін ұлғайту жөніндегі негізгі iс-шаралар жаңа кен орындарын игеруге және қолданыстағы рудниктерді дамытуға бағытталған.
      Бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнде:
      "Ақдала", "Оңтүстiк Мойынқұм", "Заречное", "Ыңғай" рудниктерiн кеңейту және салу көзделедi;
      Бағдарламаны iске асырудың екiншi кезеңiнде:
      "Иiркөл", "Орталық Мыңқұдық", "Жалпақ" рудниктерiн салу көзделедi.
      Қаржы ресурстарын одан әрi тарту және уран өнiмдерiн кепiлдендiрiлген өткiзудi қамтамасыз ету үшiн "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК Қытай Ұлттық Атом Корпорациясы, Ресей Федерациясының Атомминi, "RWE Nuken GmbH" немiс компаниясы, жапондық "Itochu Corporation" компаниясы, оңтүстік кореялық "KORES" компаниясы сияқты өндiруден соңғы тұтынуға дейiн тiгінен бiрiктiрiлген жоғары дәрежелi компаниялармен бiрлескен кәсiпорындар құру туралы келiссөздер жүргізуде.
      "YMЗ" ААҚ-та жаңғыртылған уранды конверсиялау жөніндегі желiлер құру туралы БНФЛ компаниясымен келiссөздер жүргiзiлiп жатыр.
      Қазақстанда кезең-кезеңiмен уран тотықша-тотығын (U3О8), диоксидiн (UO2) және гексафторидiн (UF6) шығару жөнiндегi "әскери емес" бiрыңғай технологиялық цикл құру жоспарланған және жүзеге асырылуда.

  Электр энергиясын өндiру

      Электр энергиясын өндiру мен тұтынудың көзделген көлемдерiн қамтамасыз ету үшiн алдағы кезеңге рыноктық тетiктер мен электр энергиясының спот рыногын дамыту, рынок субъектiлерiн электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiмен (АСКУЭ) және ақпарат беру жүйелерiмен жарақтандыру жолымен электр энергетикасының жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлігін арттыру, саладағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiндегi мiндеттер алға қойылады. Солтүстiк-Оңтүстік транзитiн салу аяқталады, Қазақстанның Батысында жаңа қуаттар iске қосылады, жұмыс iстеп тұрған электр станцияларындағы энергия блоктарын қалпына келтiру және қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар жалғасады.

  Параграф 2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану

Қоршаған ортаны қорғау

      2006-2008 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған мақсаттар қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі мiндеттер:
      мыналарды:
      заңнама базасын жетiлдiрудi;
      мемлекеттiк және жергiлiктi деңгейлерде жоспарлауды қамтамасыз етудi;
      қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк басқаруды дамытудың институционалдық негiздерiн құруды;
      мемлекеттiк, өндiрiстiк және қоғамдық бақылау жүйесiн жетiлдiрудi;
      қоршаған орта мониторингi жүйесiн дамытуды;
      жүйелi тәсiл негiзiнде табиғат қорғау жұмыстарын ғылыми қамтамасыз етуді;
      сектораралық ынтымақтастық тетiктерiн әзiрлеудi;
      экономикалық тетiктердi жетiлдiрудi;
      әлеуметтiк әрiптестiк тетiктерiн дамытуды;
      экологиялық бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудi;
      халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтиды;
      шаруашылық және өзге де қызметтердiң қоршаған ортаға әсерiн азайту және табиғат қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын:
      ормандарды молықтыру және орман өсiру;
      Жердiң климаты мен озон қабатына антропогендiк әсер етудi азайту;
      экологиялық апат аймақтарын, зымыран-ғарыш полигондарын және әскери-сынақ кешендерiн оңалту;
      Каспий теңiзiнiң қайраңы мен оған жақын орналасқан аумақтардың ластануын болдырмау;
      су ресурстарының жұтауы мен ластануының, әуе бассейнiнiң ластануының алдын алу;
      өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемiн азайту, оларды жою және ұқсату;
      халықтың аурушаңдық деңгейi мен қоршаған ортаның сапасы арасындағы байланысты зерттеу жолымен шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерiн азайту әрi табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұтаған жерлердi түгендеу және бағалау;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобаларды әзiрлеу және iске асыру жолымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесiн тоқтата тұру және оның алдын алу жөнiндегi бiрiншi кезектегi әрi превентивтiк iс-шаралар өткiзу.
       Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын пайдалану саласындағы заңнамалық базаны жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының барлық басқа да заңнамалық кесiмдерiне қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру, экологиялық аудит мәселелерiн реттеуге бағытталған табиғат қорғау нормалары енгiзiледi.
      Табиғат қорғау заңнамасын жүйелендiру мақсатында 2006 жылы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
      Екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешiмдерiне сәйкес қабылдаған Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау жөнінде шаралар қабылданады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысымен қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және оның тұрақтандыру жөнiндегi шаралар кешенiн тұжырымдау көзделген "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бұл Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде:
      2005 жылы:
      табиғат қорғау iс-шараларын жоспарлауды әртүрлi деңгейде және салааралық үйлестiру қамтамасыз етiледi;
      қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиiстi институционалдық базасы қалыптастырылады;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулердің негiзi құрылады;
      2006 жылы:
      заңнама базасы ретке келтiрiледi;
      экологиялық талаптар мен стандарттарды қайта қарау және әзiрлеумен мемлекеттiк бақылау жүйесiн жаңғырту жүргізіледі;
      Бiрыңғай мемлекеттік мониторинг жүйесiнiң жұмыс iстеуi қамтамасыз етiледi, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мониторингі жүйесi 10%-ға кеңейтiлiп, жаңғыртылады;
      табиғат қорғау қызметiн ынталандырудың тиiмдi экономикалық тетiктерi пысықталады және сынақтан өткiзiледі;
      халықаралық ынтымақтастықты кеңейту қамтамасыз етіледi;
      2007 жылы:
      нормативтік әдiстемелiк құжаттама әзiрленедi;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың ғылыми-техникалық негіздемесi қамтамасыз етiледi;
      үздiксiз экологиялық бiлiм беру, тәрбиелеу және ағартушылық жүйесi жетiлдiрiледi.
      2007 жылы қоршаған орта сапасының көрсеткiштерiн тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының екiншi кезеңiн (2008-2010 жылдар) iске асыру жөнiндегi бағдарлама әзiрленедi.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49  қаулысымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесін тоқтата тұру және алдын алу жөнiндегі бiрiншi кезектегі және превентивтiк іс-шараларды қамтитын Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама бекiтiлдi.
      Шөлейттенудi тоқтата тұру және алдын алу процесi аталған Бағдарлама ережелерiн кезең-кезеңiмен iске асыруды көздейдi.
      Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде бiрiншi кезеңде (2005-2007 жылдар):
      шөлейттенуге бейiм жерлердi түгендеу және олардың жай-күйiн бағалау жүргiзiледi;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобалар әзiрленедi;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету жөніндегі жұмыс жүргізiледi.
      2008 жылы ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн тұрақты жер пайдаланудың нормативтi талаптары мен экономикалық тетiктерiн әзiрлеу және енгізу, халықаралық экологиялық конвенцияларды тұтастырылған iске асыруды қамтамасыз ету, шөлейттену және құрғақшылықтың терiс әсер ету процесiнiң көлемдерiн қысқарту және дамуының алдын алу жөніндегі жұмыс басталады.

  Табиғат пайдалану

      2006-2008 жылдары табиғат пайдалану саласындағы негiзгi мiндеттер:
      Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желiсiн дамыту;
      Ормандарды, кеңейту, молықтыру және орман өсiру;
      елдi мекендердi көгалдандыру және олардың айналасында жасыл аймақтар құру;
      биологиялық әралуандылықты сақтау.
      Елдiң балық шаруашылығын одан әрi дамытудың негізгі мақсаты бағалы балық түрлерiн сақтау және дамыту үшiн жағдайлар жасау болады.
      Бағалы балық түрлерiн сақтау мен дамыту және балық шаруашылығын тиiмдi басқару саласында алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
      балық шаруашылығын басқарудың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiрудi;
      балық шаруашылығы тоғандарында бағалы балық түрлерiнiң өндiрiстiк запасын қалыптастыру мен толықтыруды;
      көл-тауар шаруашылықтарын дамыту үшiн жағдайлар жасауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
      2005-2007 жылдары орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы негізгі бағыт ормандарды орман өртiнен және заңсыз ағаш кесуден қорғауды күшейту болуы тиiс.
      Елдегі мемлекеттiк орман қорын молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында:
      Елдегi мемлекеттiк орман қорын сақтау және молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632  қаулысымен 2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламаны iске асыру ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы ахуалды тұрақтандыруға және оларды ұтымды пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргiзу үшiн жануарлардың жабайы түрлерi ресурстарының жүйелi мемлекеттiк есебi мен кадастры қажет, мұнда жануарлардың географиялық таралуы туралы, олардың жай-күйi мен саны, тiршiлiк ортасының сипаттамасы және шаруашылық мақсатта пайдаланылуы туралы мәлiметтердiң жиынтығы көрсетiледi.
      2005-2006 жылдары мынадай iс-шаралар орындалады:
      аңшылық объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерiнiң жай-күйiне бағалау жүргiзiледi;
      "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 19 шiлдедегі N 746  қаулысымен бекiтiлген Тiзбеге сәйкес республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғи қаумалдарды паспорттау жүргізiледi;
      Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан облыстарының аумақтарында аңшылық-экономикалық зерттеулер және шаруашылықаралық аңшылықты жайластыру жүргiзiледi;
      республиканың резервтiк аңшылық қорының аумақтары бекiтiледi.
      Тұяқты жабайы жануарлардың және киiктердiң санын тұрақтандыру және күтiлетiн олардың таралу аймақтары бойынша сан өсiмiнiң нәтижелер есептік деректерiмен тiркелген таралымдарын қалпына келтiрудi көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 наурыздағы N 267  қаулысымен бекiтiлген Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудiң 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғасады.

  11. Аумақтық даму және инфрақұрылым

  Параграф 1. Өңiрлiк даму

      2006-2008 жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаттары экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн жағдайлар жасау, инфрақұрылымды нығайтуға және тiршiлiк ету ортасын жақсартуға ықпал ететін басым инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негiзiнде өңiрлердiң тұрақты дамуына қол жеткiзу болады.
      Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      өңiрлердi дәйектi әрi теңгерiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамытуды қамтамасыз ету;
      кластерлiк даму негiзiнде өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру, ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған шаралар әзiрлеу және iске асыру, проблемалы аумақтардың мәселелерiн шешу;
      шекара маңындағы аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты тұжырымдау және жүргiзу;
      Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн республикалық деңгейде:
      мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкiлеттiктердiң аражiгiн нақты ажыратуды қамтамасыз ететiн заңнамалық кесiмдердi қабылдау және бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру;
      Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған стратегиясын әзiрлеу және бекiту;
      Проблемалық аумақтарды дамыту бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
      Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
      ұтымды демографиялық және көшi-қон саясатын жүргiзу көзделіп отыр.
      Өңiрлiк деңгейде мынадай шараларды қабылдау:
      экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, инвесторлар үшiн шикiзатты терең өңдеудi ұйымдастыру, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайту бойынша ынталандырушы жағдайлар жасау есебiнен жетiлдiру;
      инфрақұрылымды одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      меншіктi ресурстарды қайта өңдеу саласында жаңа өндiрiстер құру үшiн өңiрге тiкелей инвестициялар тарту жөнiндегi жұмысты өрiстету;
      шағын және орта бизнестi дамыту жөнiндегi шараларды iске асыру;
      тұрып қалған кәсiпорындардың жұмысын қалпына келтiру есебiнен де, жаңа өндiрiстер құру есебінен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
      қосымша жұмыс орындарын құру, ақы төленетiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту және қайта даярлау есебiнен жұмыспен қамтуға белсендi жәрдемдесу;
      ауылдық аумақтарды дамыту жөнiндегі өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      кедейшiлiктi азайту жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      бiлiм берудi дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
      шағын қалаларды дамыту жөніндегі, олардың экономикалық өсуіне және тұрғындарының тұрмыс деңгейiнiң жақсаруына қол жеткiзуге бағытталған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекара маңындағы, ең алдымен, оңтүстiктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл бөлiнедi;
      халықтың неғұрлым аз қамтамасыз етілген жiктерiне микрокредит беруде кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайлар жасауға бағытталған жүйесін одан әрі дамыту;
      серпiндi дамушы теңгерiмдi көлiк жүйесiн, тиiмдi және технологиялық жаңартылған, экономика мен өңiрлер тұрғындарының қажеттiлiктерiн сапалы қызметтермен қамтамасыз ететiн көлiк кешенiн құру көзделiп отыр. 

                                            Қазақстан Республикасы
                                            Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                         26 тамыздағы N 884 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

       Ескерту. 2-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері

Атауы 2005 ж. есеп Болжам
2006 ж. 2007 ж. 2008 ж.
01.07 дейін 01.07 бастап

Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге

7000

9200

9200

9752

10337

Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге*

3000

3000

3000

3180

Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге

6200

6700

7236

7815

Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге

6014

7945

8422

8927

Айлық есептік көрсеткіш, теңге

971

1030

1092

1158

Жұмыс күшінің импортына квота (Қазақстан Республикасының
шекара маңындағы
облыстарында
ауыл шаруашылығы
жұмыстарында еңбек
қызметін жүзеге
асыру үшін тартылатын көшіп
келген еңбекшілерді
есепке ала отырып),
%-бен**

0,45

0,70

0,70

0,70

* - Базалық зейнетақы төлемі 2005 жылғы 1 шілдеден бастап енгізілді
**  - шетелдік жұмыс күшін тартуға квота болжамы көшіп келген еңбекшілерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының %-ы ретінде есептеледі
ескертпе:
      Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендік тарифтердің өзгеруі қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітіледі;
      өнімдер (жұмыстар) өндіруге арналған стандарттар»"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  21-бабының 1-тармағына сәйкес техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес бекітіледі.

  Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне
    (тауарларына, жұмыстарына) бағалардың және тарифтердің
       шекті өсуінің 2006-2008 жылдарға арналған болжамы

N


 

    Мемлекеттік реттеуіштер

2005 ж.
желтоқ-
сан
2004 ж.
желтоқ-
санға,
%, бағалау

2006 ж.
желтоқсан
2005 ж.
желтоқ-
санға,
%, болжам

2007 ж.
желтоқсан
2006 ж. 
желтоқ-
санға,
%, болжам

2008 ж.
желтоқсан
2007 ж.
желтоқ-
санға, %,
болжам

1

Электр энергиясын өңірлік деңгейдегі электр желілері арқылы беру

126,6

138

105,4

111,3

2

Электр энергиясын өңіраралық деңгейдегі электр желілері арқылы беру

108,9

108,4

109,3

112,5

3
 
 
 
 
        4

Электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық
диспетчерлендіру

109,5

119,3

108,2

110,9

Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау: таратушы құбырлар арқылы

102,7

103,4

112,5

106,9

5

Мұнайды магистральды құбырлар арқылы тасымалдау

100

100

100

100

6

Жылу энергиясын өндіру, беру және (немесе) тарату

102

115

112

108

7

Су шаруашылығы жүйесінің қызметтері:
магистральды құбырлар және (немесе) арналар арқылы су беру
таратушы құбырлар арқылы су беру


 
 
 
 

        105,1
103,1


 
 
 
 

        125,3 119,3


 
 
 
 

        102,7
115


 
 
 
 

        101,2
110

8

Ағынды суларды ағызу

104,9

119,2

115

110

9

Порттардың қызметтері

100

100

100

100

10

Әуежайлардың қызметтері: әуе кемесінің ұшуын және қонуын (қабылдау және шығару) қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

100,7
 
 
 
 
 
          102,1

101,5 
 
 
 
 
 
          104,7

101,3 
 
 
 
 
 
          104,1

101,2 
 
 
 
 
 
          103,5

11

Почта байланысының жалпыға қол жетімді қызметтері:
жай хат жіберу
жай карточка жіберу
жай бандероль жіберу


    102
102
102


    102
102
102


    102
102
102


    102
102
102

                                                Қазақстан Республикасы
                                              Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                                 26 тамыздағы N 884
                                               қаулысымен бекiтiлген

       Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N  395 қаулысымен.

      3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
             дамуының   2006-2008 жылдарға арналған маңызды
                     көрсеткіштерінің болжамы

  Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
есеп

болжам

2006 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2006ж.

2007ж.

2008ж.

Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер

Халықтың жалпы саны, мың адам

15012,7

15146,2

15314,2

15446,5

15588,6

101,1

102,9

Экономикада жұмыспен қамтылғандардың саны, мың адам

7148,4

7244,2

7468,7

7593,1

7729,3

103,1

106,7

Зейнеткерлердің саны (орташа жылдық), мың адам

1647,2

1637

1622,6

1621,5

1620,9

99,1

99

Зейнетақының орташа айлық мөлшері, теңге

8571

9142

10063

11077

11963

110,1

130,9

Базалық зейнетақы төлемінің орташа айлық мөлшері, теңге


3000

3000

3000

3180

100

106

Нақты жалақы, өткен жылға %-бен

114,6

112

108

112,1

107,9


130,6

Көрсеткіштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
есеп

болжам

2008 ж.
2005
ж-ға
%-бен

2006ж.

2007ж.

2008ж.

Маңызды макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім, млрд. теңге

5870

7457,1

8725

9988

11459


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

109,6

109,5

108,3

108,3

108,9

127,7

Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл.

2877

3703

4486

5092

5799

156,6

ЖІӨ-нің салалық құрылымы, %

100

100

100

100

100

100

Тауарлар өндіру оның ішінде:

өнеркәсіп
ауыл шаруашылығы
құрылыс

44,9
 
 
    31,1
7,9
5,9

44,1
 

  30,2
6,5
7,4

43,4
 

  29,5
6,3
7,6

43,2
 
 
    29,3
6,1
7,8

42,9
 
 
    29,0
6,0
7,9


Қызметтер өндіру

50,6

52,2

52,6

52,8

53,1


Таза салықтар

6,2

5,9 

6  

6  

6  


Қаржылық делдалдық  қызметтері

-1,8 

-2,2  

-2  

-2  

-2  


Кірістер құру әдісімен ЖІӨ, %

  100

100  

100  

100  

100  


Қызметкерлерге еңбекақы төлеу

37,9

34,2

34,3

34,5

34,7


Өндіріс пен импортқа салынатын таза салықтар, оның ішінде:

10,3

8,9

8,8

8,9

8,1


өнімдер мен импортқа салынатын салықтар

8,3

6,8

6,8

6,7

6,5


өндіріске салынатын басқа да салықтар 

2

2,1

2,0

2,2

1,6


Өндіріс пен импортқа субсидиялар (-)

0,1

0

0

0

0


Жалпы пайда және жалпы аралас кіріс, оның ішінде:

57,2

56,9

56,9

56,6

57,2


негізгі капиталды тұтыну

15,9

16,2

16,5

16,1

16


таза пайда және таза аралас кіріс

41,3

40,7

40,4

40,5

41,2


Түпкі пайдалану
әдісімен ЖІӨ, %

100

100

100

100

100


Түпкі тұтынуға арналған шығыстары
үй шаруашылық-
тары
мемлекеттік басқару органдары
үй шаруашылық-
тарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар

64,7
 
 
    51,7
 
  11,5
 
 
    1,5

63,1
 
 
    50,3
 
  11,5
 
 
    1,3

69,8
 
 
    55,4
 
  12,7
 
 
    1,7

70,4
 
 
    55,9
 
  12,7
 
 
    1,8

70,3
 
 
    56
 
  12,8
 
 
    1,5


Жалпы жинақтар
негізгі капиталды жинақтау

26,6
25,4

27,7
25,1

24,9
22,9

24,9
23
 

25,8
23,5


материалдық  айналым құралдары
запастарының өзгеруі

1,2

2,6

2

1,9

2,3


Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты

9

9,2

5,3

4,7

3,9


Ақша базасы, млрд. теңге
өткен жылға %-бен

578
 
  182

663
 
  114,7

939
 
  141,6

1184
 
  126,1

1416
 
  119,6

214

Ақша массасы,
млрд. теңге өткен жылға %-бен

1650
 
  170

2065

125,2

2789
 
  135,1

3561
 
  127,7

4413
 
  123,9

214

Экономиканы монеталандыру деңгейі, % 

28,1 

27,7  

32,0  

35,7  

38,5  


Ұлттық Банктің жыл соңындағы қайта қаржылан-
дырудың ресми ставкасы жыл соңында

7

8

8

7,5

7,5


Банк жүйесіндегі
резиденттердің депозиттері, млрд.теңге

1271

1654

2228

2830

3525

213,1

Экономикадағы банктердің кредиттері, млрд.теңге

1484

2592

3676

4782

6028

232,6

Тұтыну бағаларының индексі, %-бен бір жылға орташа

6,9

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7


Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы ЖІӨ-ге %-бен

-0,3

0,6

-1,4

-1,0

-0,5


Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге

1530,6

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

110,6

122,2

118

115

114

154,7

Тауарлар экспорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
Өткен жылға %-бен

20,5
 

  153,7

28,2
 
 
    137,5

29,4
 
 
    104,3

29,9
 
 
    101,5

31,2
 
 
    104,7


Тауарлар импорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
Өткен жылға %-бен

13,8
 
 
    147,6

17,9
 
 
    129,9

21
 
 
    117,0

23,4
 
 
    111,7

26
 
 
    110,8


Өнеркәсіп өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі, млрд.теңге

3733,8

5124,1

5806,3

6512

7382,3


Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

110,1

104,6

104

104,2

106,7

115,6

Ауыл шаруашылы-
ғының жалпы өнімі, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

694,7
 
 
 
      100,1

763,2
 
 
 
      107,3

806,3
 
 
 
      102

866,5
 
 
 
      102,2

936,2
 
 
 
      103


 
 
 

        107,4

Құрылыс, млрд.теңге Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

527,8
 
  117,9

743,6
 
  134,1

940,7
 
  115

1168,9
 
  112

1426,6
 
  110


 

    142

Көлік қызметтері, млрд. теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

1183,5
 
 
    109,5

1377,3
 
 
    107

1564,4
 
 
    106,5

1786,3
 
 
    107

2060,6
 
 
    108


 
 

      123,1

Байланыс, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

168,7
 
  129

216,7
 
  127,7

277,6
 
  122

352,2
 
  122

439,6
 
  120


 

    179

Сауда, млрд.теңге
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

1113,8
 
  110,4

1669,6

109,3
 

1956,2
 
  109,5

2274,7
 
  109,7

2652,3
 
  110


 

    132,1

                                            Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                             қаулысымен бекітілген

       Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25. N  821 қаулыларымен.

     4-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
 
       2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
  мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қо-лд-ан-ыс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
бағдарла-
ма-
лар
-дың
N

Бағдарламаның
атауы
(Бағдарлама
немесе
бағдарламаны
әзiрлеу
негiздемесi
бекітiлген
нормативтік
құқықтық
кесiм)

Іске асыру
кезеңі

Жау-
апты
орын-
дау-
шы-
лар

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

Саны

респуб-
ликалық
бюджет

2005 ж.

2006 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Кеңсесі (104)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


1

1




Қазақстан
Республикасы-
ның
ақпараттық
қауiпсiздiгін
қамтамасыз
етудiң және
мемлекеттiк
құпияларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 31
наурыздағы
N 1532 қбү Жарлығы)

2005-
2007
жж.

Қазақ-
стан Рес-
пуб-
ликасы Пре-
мьер-
Минис-
трінің
Кең-
сесі

77,2

356,1






Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны :


1

77,2

356,1






мемлекеттiк бағдарламалар


1

77,2

356,1






- олардың
iшiнде
қолданыс-
тағылары


1

77,2

356,1






Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (206)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


2

1




"Жiбек жолының
тарихи орта-
лықтарын қайта
өркендету,
түркi тiлдес
мемлекеттердiң
мәдени мұрасын
сақтау және
сабақтастыра
дамыту, туризм
инфрақұрылымын
жасау" атты
Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы 27
ақпандағы
N 3859 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
1998 жылғы 28
қазандағы
N 1096 қаулысы)

1998-
2012
жж.

МАМ,
БҒМ,
ККМ, ТСМ,
мүд-
делі
облыс-
тар-
дың
әкім-
дері

72,0

85,5

3

2  




Тiлдердi
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 7
ақпандағы N 550 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 9
сәуiрдегi N 344 қаулысы)

2001-
2010
жж.

МАМ

355,3

1124,0

4

3




2004-2006
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 13
қаңтардағы
N 1277 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 12
ақпандағы N 171 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ  

749,4

1337,7

5

  4




Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

МАМ, СІМ

591,6

601,9

6



1


Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9 сәуірдегі N 398 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАМ

7155,8

8634,2

7



2  


Көне Отырарды
қалпына келтiру 2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегi N 1009 қаулысы)

2005-
2009
жж.

МАМ

53,9

31,3

8



3


Мәдениет
саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161 қаулысы)

2006-
2008
жж.

МАМ


1803,0

9



4  


Этникалық және конфессиялық келісімнің қазақстандық үлгісін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы)

2006-
2008 жж.

МАМ


316,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

8977,9

13933,6






мемлекеттiк
бағдарламалар


4

1768,3

3149,1






- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


4

1768,3

3149,1






салалық
бағдарламалар


4

7209,6

10784,5






- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


4

7209,6

10784,5






Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі (206)






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

10


1



Туристік саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 16 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008
жж.

ТСМ


411,8






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

411,8






салалық
бағдарламалар


1

0,8

411,8






- олардың
iшiнде
әзірленетіндері


1

0,0

411,8






Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (201)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


11



1


Қазақстан
Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1355 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ІІМ

1925,6

2000,9






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


12


1



Қазақстан
Республикасын-да нашақорлық
қа және есiрткi бизнесiне
қарсы күрестiң
2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 13
сәуiрдегі N 411 қаулысына сәйкес әзірленеді)

2006-
2014
жж.

ІІМ

582,6

678,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

2508,2

2679,4






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

582,6

678,5






- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

582,6

678,5






салалық
бағдарламалар


1

1925,6

2000,9






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1  

1925,6

2000,9






Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі (202)







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


13



1


Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1383 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ТЖМ

500,0

570,7






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


14


1



Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2006-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
1 желтоқсан-
дағы N 1789 және Премьер-
Министрінің 2004 жылғы
8 желтоқсан-
дағы N 23-25/
001-155
тапсырмаларына
сәйкес
әзірленеді)

2006-
2015
жж.

ТЖМ


1243,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

500,0

1814,1






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

1243,4






- олардың iшiнде әзiрленетін-
дері


1

0,0

1243,4






салалық
бағдарламалар


1

500,0

570,7






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

500,0

570,7






Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


15

1




Қазақстан
Республикасының ауылдық
аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы 10
шiлдедегі
N 1149 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 20
тамыздағы
N 838 қаулысы)

2004-
2010
жж.

АШМ

18945,8

21911,6

16



1


Қазақстанда
жүзiм шаруашы-
лығы мен шарап
жасау iсiн
қалпына келтiрудiң
және дамытудың
2010 жылға
дейiнгі кезеңге
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 12
желтоқсандағы
N 1621 қаулысы)

2001-
2010
жж.

АШМ

0,0
 

0,0

17



2


2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2002 жылғы 23
қаңтардағы
N 93 қаулысы)

2002-
2010
жж.

АШМ

5432,0

6908,9

18



3


Қазақстан
Республикасы-
ның балық шаруашылығын дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344 қаулысы)

2004-
2006
жж.

АШМ,
Қор-
шаған
орта-
мині,
облыс
әкім-
дері

949,3

734,8

19



4


Тұяқты жабайы
жануарлардың
сирек кездесе-
тiн және
жойылып бара
жатқан түрлерi
мен киiктердi
сақтаудың және
қалпына келтi-
рудiң 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 25
наурыздағы
N 267 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ, БҒМ, СІМ, облыс әкімдері

182,5

222,1

20



5


2005-2007
жылдарға арналған
"Жасыл Ел"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2005 жылғы
25 маусымдағы
N 632 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ,
БҒМ

4490,5

5132,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны


6

30000,1

34909,9






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

18945,8

21911,6






- олардың iшiнде қолданыста-
ғылары


1

18945,8

21911,6






салалық
бағдарламалар


5

11054,3

12998,3






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11054,3

12998,3






Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (213)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


21



1


Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
қаулысы 2001
жылғы 29 қазандағы
N 1371)

2001-
2010
жж.

Еңбек-
мині



22



2


Қазақстан
Республикасын-да әлеуметтiк
реформаларды
одан әрi
тереңдетудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 30
қарашадағы
N 1241 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

275793,5

342978,8

23



3


Қазақстан
Республикасы-
ның халқын жұмыспен
қамтудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 68 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині,
мүд-
делі
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дармен
бір-
лесіп



24



4


Қазақстан
Республикасын-
ының еңбек қауiпсіздігін және еңбекті
қорғауды
қамтамасыз
етудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 67 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Еңбек-
мині

64,4  

79,4

25



  5


Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
6 қаңтардағы
N 17 қаулысы)

2006-
2008
жж.

Еңбек-
мині


2026,7






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


5

275857,9

345084,9






салалық
бағдарламалар


5

275857,9

345084,9






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

275857,9

345084,9






Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


26



1


Қазақстан
Республикасы-
ның транзит-
көлiк әлеуетiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 30
желтоқсандағы
N 1351 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
СІМ,
Қаржымині,
Ұлт-
банк
(ке-
лісім
бойын-
ша)

1205,9

368,4

27



2


Қазақстан
Республикасы-
ның темiр жол
көлiгін қайта
құрылымдаудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 145 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ

9970,0

9970,0

28



3


Ұлттық теңіз
сауда флотын
құрудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 шілдедегі
N 763 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
"Қазақ
Теңіз
Көлік
флоты"
ҰТҚК
ЖАҚ,
"Қаз
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)



29



4


Автожол саласын
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнің
2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы)

2006-
2012
жж.

ККМ


62273,6

30




Азаматтық
авиация саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ККМ


5656,5






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

31




1  

Теңіз көліктерді дамытудың  2006-2012 жыл-
дарға арналған
бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына сәйкес әзір-
ленеді)

2006-
2012
жж

ККМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


6

11175,9

78268,5






салалық
бағдарламалар


6

11175,9

78268,5






- олардың iшiнде қолданыстағылары


5

11175,9

78268,5






- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі (217)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


32



  1


Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 қазандағы N 1019 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Қаржы-
мині

4100,7

4218,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

4100,7

4218,0






салалық
бағдарламалар


1

4100,7

4218,0






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

4100,7

4218,0






Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


33



1


Шағын қалаларды
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1389 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
мүд-
делі
мини-
стр-
ліктер
мен
ведом-
ство-
лар,
облыс
әкім-
дері

1050,0

527,0

34



2


Арал өңiрiнiң
проблемаларын
кешендi шешу
жөнiндегі
2004-2006
жылдарға
арналған 
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
7 мамырдағы
N 520 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар

7814,4

3236,8

35



3


Қазақстан
Республикасы-
ның бағалы қағаздар
рыногын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1385 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ,
ҚҚА,
(ке-
лісім
бой-
ынша),
ҚМ,
Ұлттық
Банк
(ке-
лісім
бой-
ынша)



36



4


"Қазақстан
Республикасында көлеңкелі
экономиканың
мөлшерін
қысқарту
жөніндегі
экономикалық
саясат пен
ұйымдастыру
шараларының
2005-2010
жылдарға
арналған
негізгі бағыттары"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 30 қыркүйектегі
N 969 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ЭБЖМ,
ЭЖСКА



37



5


Шығыс Қазақстан
облысының
Семей қаласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы
25 тамыздағы
N 874 қаулысы)

2006-
2015
жж.

ЭБЖМ,
ШҚО
әкімі


4608,3

38



6


Бұрынғы Семей
ядролық
полигонының
проблемаларын
кешенді шешу
жөніндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі N 927 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ

1634,3

2518,0






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

39


1



Қазақстан
Республикасы-
ның аумақтық
дамуының 2015
жылға дейiнгi
кезеңге арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 102 тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2015
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дар
 



40




1

Мемлекеттiк
мүлiкті басқарудың және жекеше-
лендiрудiң
тиiмдiлiгін
арттырудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттiк
мүліктi басқа-
рудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлігін
арттырудың
2003-2005
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
1.6-тармағына
сәйкес
әзiрленедi,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
31 мамырдағы
N 538 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ЭБЖМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10498,7

10890,1






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың
iшiнде
әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


7

10498,7

10890,1






- олардың
iшiнде
қолданыста-
ғылары


6

10498,7

10890,1






- олардың iшiнде әзiрленетiн-
дері


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлігі (221)








Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


41



1


Қазақстан
Республикасы-
ның қылмыстық-
атқару жүйесiн
одан әрi
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1376 қаулысы)

2004-
2006
жж.

Әділетмині,
ДСМ,
ИСМ,
ІІМ,
СІМ,
ҚМ

2147,4

2387,3

42



2


Құқықтық
түсiндiру
жұмысы,
құқықтық мәдениетті
қалыптастыру,
азаматтарды
құқықтық оқытумен
тәрбиелеу
жөнiндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1382 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Әділетмині,
ІІМ,
МАМ,
БҒМ,
ЖС
(ке-
лісім
бойын-
ша),
БП
(келі-
сім
бойын-
ша)

65,0

58,0






Мемлекеттiк
орган бойынша жиыны :


2

2212,4

2445,3






салалық бағдарламалар


2

2212,4

2445,3






- олардың
ішінде
қолданыста-
ғылары


2

2212,4

2445,3






Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі (225)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


43

1




2005-2007
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасын-да ғарыш саласын дамытудың
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 25
қаңтардағы
N 1513 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

12271,0

9266,6

44

2




Бiлiм берудi
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 11
қазандағы
N 1459 Жарлығы)

2005-
2010
жж.

БҒМ

25130,3

44878,3

45



1


Жастар саясатының 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
18 шілдедегі
N 734 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

147,6

217,5






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


46


  1



2006-2011
жылдарға
арналған
"Қазақстан
балалары"
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 144
тармағына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2011
жж.

БҒМ, МАМ


34,1

47


  2



Азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006 -2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 153 тармағына сәйкес әзірленеді)

2006-
2007
жж.

БҒМ


27,9






Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар




48



  1


2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібін дамыту үшін бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндіріске енгізу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі N 996 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ

127,2

144,1

49




"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" 2004-2006 жылдарға ғылыми-техника лық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы)

2004-
2006
жж.

БҒМ

  70,0

79,8

50



  3


2006-2008 жылдарға арналған биотехнология жөніндегі кластер қалыптастыру үшін Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554 қаулысы)

2006-
2008
жж.

БҒМ


450,0






Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар




51




1

"2006-2008 жылдарға арналған құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 17 ақпандағы N 24-47/26 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


181,4

52




2

Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техника лық қамтамасыз етудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес әзірленеді)

2006-
2008 жж.

БҒМ


95,0






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


10

37746,1

55374,7






мемлекеттiк
бағдарламалар


4

37401,3

54206,9






- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

37401,3

54144,9






- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

62,0






салалық
бағдарламалар


1

147,6

217,5






- олардың
iшiнде
қолданыстағылары


1

147,6

217,5






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


5

197,2

950,3






- олардың iшiнде қолданыстағылары


3

197,2

673,9






- олардың
iшiнде
әзiрленетiндері


2

0,0

276,4






Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі (226)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


53

1




Қазақстан
Республика-
сының денсаулық
сақтау ісін
реформалау
мен дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 13
қыркүйектегі
N 1438 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004 жылғы 13
қазандағы
N 1050 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ДСМ

33080,9

53875,8

54



1


"Салауатты өмiр салты" кешендi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 30
маусымдағы
N 905 қаулысы)

1999-
2010
жж.

ДСМ

43,8

88,6

55



2


Қазақстан
Республикасын-да туберкулезбен
күрестi
күшейтудің
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 13
тамыздағы
N 850 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ДСМ

516,7

445,6






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

56




1

Қазақстан
Республика-
сында ЖҚТБ
індетіне
қарсы іс-әрекет
жөніндегі
бағдарламасы 
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрдің 2005 жылғы 1 желтоқсандағы
N 6703 тапсырмасына сәйкес әзірленеді)

2006-
2010 жж.

ДСМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


4

33641,4

54410,0






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

33080,9

53875,8






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

33080,9

53875,8






салалық
бағдарламалар


3

560,5

534,2






- олардың iшiнде қолданыстағылары


2

560,5

534,2






- олардың iшiнде әзірленетіндері


1

  0,0

0,0  






Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


57

1




Каспий
теңiзiнiң
қазақстандық
секторын
игерудiң
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 16
мамырдағы
N 1095 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2003 жылғы 21
тамыздағы
N 843 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ЭМРМ,
"Қаз-
Мұнай
Газ
ҰК" АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша)

500,0

300,0

58



1


Электр
энергетикасын
дамытудың 2030
жылға дейiнгi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 9 сәуірдегі
N 384 қаулысы)

1999-
2030
жж.

ЭМРМ



59



2


Уран өндiретiн
кәсiпорындарды
консервациялаудың және
уран кен
орындарын
өндiрудiң
салдарларын
жоюдың
2001-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2001 жылғы 25
шiлдедегi
N 1006 қаулысы)

2001-
2010
жж.

ЭМРМ

465,0

700,5

60



3


Елдiң минерал-
дық-шикiзаттық
кешені
ресурстық
базасын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2002 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1449 қаулысы)

2003-
2010
жж.

ЭМРМ

2346,1

4963,1

61



4


Қазақстан
Республикасы-
ның мұнай- химия өнеркәсiбiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң 2004 жылғы 29
қаңтардағы
N 101 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ

34,0

34,0

62



5


Қазақстан
Республикасы-
ның газ саласын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 18
маусымдағы
N 669 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
"Қаз-
Мұнай
Газ"
ҰК АҚ
(ке-
лісім
бой-
ынша) 

6500,0


63



6


Қазақстан
Республикасы-
ның уран өнеркәсiбiн дамытудың
2004-2015
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 23
қаңтардағы
N 78 қаулысы)

2004-
2015
жж.

ЭМРМ








Қолданыстағы ғылыми- техникалық бағдарламалар



64



1  


"Қазақстан
Республикасында атом энергетикасын дамытудың"
2004-2008
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
12 сәуiрдегі
N 405 қаулысы)

2004-
2008
жж.

ЭМРМ

522,9

580,9






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


8

10368,0

6578,5






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

500,0

300,0






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

500,0

300,0






салалық
бағдарламалар


6

9345,1

5697,6






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


6

9345,1

5697,6






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


1

522,9

580,9






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

522,9

580,9






Қазақстан Республикасы Индустрия
және сауда министрлігі (233)







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


65

1




Қазақстан
Республикасы-
ның
индустриялық-
инновациялық
дамуының
2003-2015
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
2003 жылғы
17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы
17 шiлдедегі
N 712-1 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ

29325,2

24554,9

66

2




Қазақстан
Республикасын-да тұрғын үй
құрылысын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
11 маусымдағы
N 1388 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ,
Қаржы-
мині,
Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)

60225,0

62832,0

67



1


Қазақстан
Республикасының ұлттық стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 148 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

205,4

161,5

68



2


Қазақстан
Республикасының өлшем бiрлiгін
қамтамасыз ету
мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

1692,1

1760,3

69



3


Қазақстан
Республикасында құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен
құрастырмалары
өнеркәсiбiн
дамытудың
2005-2014
жылдарға
арналған
бағдарламасын
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2004 жылғы
13 желтоқсандағы N 1305
қаулысы)

2005-
2014
жж.

ИСМ


47,0

70



4


Қазақстан
Республикасының ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру
және дамыту
жөнiндегі
2005-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
25 сәуiрдегі
N 387 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
БҒМ,
ЭМРМ,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
рының
әкім-
дері,
"ҰИК"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша),
"ИТТО"
АҚ
(келі-
сім
бой-
ынша)

6654,9


71



5


Қазақстан
Республикасын-да шағын және орта кәсiпкер-
ліктi дамыту жөнiндегі
жеделдетілген
шаралардың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
12 мамырдағы
N 450 қаулысы)

2005-
2007
жж.


11542,5

10057,0






Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


72




1

Қазақстан
Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2006 жылғы
31 наурыздағы N 222 қаулысының 121 тармағына  сәйкес әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ИСМ,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері



73




2

Қазақстан Республикасында құрылысты жобалық қамтамасыз етудің және сәулет, қала құрылысымен құрылыс қызметі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С. Мыңбаевтың 2005 жылғы 28 шілдедегі N 17-84/002-541 тапсырмасына (14-тармағына сәйкес әзірленді)

2006-
2008
жж.

ИСМ


201,5






Қолданыстағы ғылыми-
техникалық бағдарламалар



74



1  


"Қазақстан
Республикасы
тау-кен-метал-
лургиялық
кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және
оның дамуының
стратегиялық
басымдықтарын
ғылыми-техника-лық қамтама-
сыз ету" 2004-2006 жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
17 ақпандағы
N 187 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

233,8

220,0

75



2  


2004-2007
жылдарға
арналған
"Инфекцияға
қарсы жаңа
препараттарды
әзірлеу"
ғылыми-техни-
калық
бағдарламасы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703 қаулысы)

2004-
2007
жж.

ИСМ

308,7

577,0

76



3  


2006-2008 жылдарға арналған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдар әзірлеу"  ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ИСМ


167,5






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


12

110187,7

100578,7






мемлекеттiк
бағдарламалар


2

89550,2

87386,9






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

89550,2

87386,9






салалық
бағдарламалар


7

20095,0

12227,3






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


5

20095,0

12025,8






- олардың iшiнде әзiрле-
нетін


2

0,0

201,5






ғылыми-
техникалық
бағдарламалар


3

542,5

964,5






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


3

542,5

964,5






Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі (234)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


77



1


Қазақстан
Республикасы-
ның 2005-2007
жылдарға
арналған
"Қоршаған
ортаны қорғау"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 желтоқсандағы N 1278 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

1529,0

2051,6

78



2


Қазақстан
Республикасын- да шөлейттену-
ге қарсы күрес
жөнiндегі
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қаңтардағы
N 49 қаулысы)

2005-
2010
жж.

Қорша-
ған-
орта-
мині

42,3

41,9






Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


2

1571,3

2093,5






салалық
бағдарламалар


2

1571,3

2093,5






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1571,3

2093,5






Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


79



1


Қазақстан
Республикасын-да мемлекеттiк
құқықтық
статистиканы
және арнайы
есепке алуды
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БП
(келі-
сім
бойын-
ша)


1120,7






Мемлекеттік
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

1120,7






салалық
бағдарламалар


1

0,0

1120,7






- олардың
iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

1120,7






Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


80

1




Қазақстан
Республикасын-да "электрондық
Yкiмет"
қалыптастырудың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
10 қарашадағы
N 1471 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 1286 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АБА

4515,0

5424,1

81



1


Қазақстан
Республикасы-
ның почта-жи-
нақтау жүйесiн
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
20 қазандағы
N 1077 қаулысы)

2005-
2010
жж.

АБА

1444,7

900,0

82



2  


Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы)

2006-
2008
жж.

АБА


25,3






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


3

5959,7

6349,4






мемлекеттiк
бағдарламалар


1  

4515,0

5424,1






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

4515,0

5424,1






салалық
бағдарламалар


2  

1444,7

925,3






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1  

1444,7

925,3






Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606)







Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


83



1


Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк
статистикасын
жетiлдiрудiң
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2006 жылғы
6 ақпандағы N 71 қаулысы)

2006-
2008
жж.

СА


52,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

52,4






салалық
бағдарламалар


1

0,0

52,4






- олардың iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

52,4






Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


84



1


Ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану
жөнiндегi
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА,
АШМ

1474,7

986,8

85



2


Қазақстан
Республикасын- да геодезия және картогра-
фияны дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1455 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА

214,4

314,4






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

1689,1

1301,2






салалық
бағдарламалар


2

1689,1

1301,2






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

1689,1

1301,2






Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618)






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


86



1


Қазақстан
Республикасын-да экономика
саласындағы
құқық бұзушылықтарға қарсы
күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 27
желтоқсандағы
N 1401 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар



87


1



Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестiң
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы
23 желтоқсан
N 1686
Жарлығы)

2006-
2010
жж.

ЭСЖҚА,
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0






Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі






Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


88



1


Қазақстан
Республикасының сақтандыру
рыногын
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
1 шiлдедегi
N 729 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ҚҚА
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша),
мүд-
делі
мемле-
кеттік
орган-
дар



89



2


Қазақстан
Республикасының жинақтаушы
зейнетақы
жүйесiн
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1359 қаулысы)

2005-
2007
жж. 

ҚҚА
(келі-
сім
бой-
ынша),
Еңбек-
мині,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


2

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


2

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


2

0,0

0,0






Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі







Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


90



1


Қазақстан
Республикасында валюталық
режимдi
ырықтандырудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 705 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Ұлттық
Банк
(келі-
сім
бой-
ынша)








Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

0,0






салалық
бағдарламалар


1

0,0

0,0






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0






Астана
қаласының
әкімі










Қолданыстағы мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар


91


1  



Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы)

2006-
2010
жж.

Астана
қала-
сының
әкімі


90748,3






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны :


1

0,0

90748,3






Мемлекеттiк
бағдарламалар


1

0,0

90748,3






- олардың
iшiнде қолданыстағылары


1

0,0

90748,3






Алматы
қаласының
әкімі










Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар


92

1




Алматы қаласын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы
10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)

2003-
2010
жж.

Алматы
қала-
сының
әкімі,
ЭБЖМ 

12255,1

22799,8






Мемлекеттiк
орган бойынша
жиыны:


1

12255,1

22799,8






мемлекеттiк
бағдарламалар


1

12255,1

22799,8






- олардың iшiнде қолда-
ныстағылары


1

12255,1

22799,8







Саны

республика-
лық бюджет






2005 ж.

2006 ж.






Бағдарламалар
бойынша жиыны:


92

559327,4

836418,9






- мемлекеттiк


21

198676,4

342080,5






- салалық


62

359388,4

491842,7






- ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7






Қолданыстағы
бағдарламалар:


72

557482,2

831326,0






- мемлекеттiк


16

198093,8

340096,6






- салалық


56

359388,4

491229,4






Әзірленетін
бағдарламалар:


11

582,6

2597,2






- мемлекеттiк


5

582,6

1983,9






- салалық


6

0,0

613,3






Ғылыми-
техникалық


9

1262,6

2495,7






- қолданыста-
ғылары


7

1262,6

2219,3






- әзірленетін-
дері


2

0,0

276,4

кестенің жалғасы 

N

қол-да-ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қол-да-ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

әз-ір-ле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер

2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16























1

1




103,0











103,0











103,0











103,0




























2

1




99,1

105,0





3

2  




520,0

520,0





4

3










5

4




608,5  






6



1








7



2  


38,8


  0,6


194,6  


8



3


1503,0

1503,0





9



4  


316,0

316,0










3085,4

2444,0










1227,6

625,0










1227,6

625,0










1857,8

1819,0










1857,8

1819,0



























10


1  



100,4  

100,4 










100,4  

100,4  










100,4

100,4










100,4

100,4



























11



1


3252,5

1714,8
















12


1



678,5

678,5










3931,0

2393,3










678,5

678,5










678,5

678,5










3252,5

1714,8










3252,5

1714,8



























13



1



















14


1



4783,0  

7594,0  










4783,0 

7594,0  










4783,0 

7594,0  










4783,0 

7594,0  










0,0  

0,0  










0,0  

0,0  



























15

1






25003,5

26318,2



16



1


0,0

0,0





17



2


8824,0

6351,3





18



3








19



4


222,5






20



5


5012,9











14059,4

6351,3

25003,5

26318,2

0,0

0,0






0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0






0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0






14059,4

6351,3

0,0

0,0  

0,0  

0,0  






14059,4

6351,3

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























21



1








22



2


363736,9



6519,0

6910,1


23



3




3251,5

3282,5

4327,2


24



4


31,0






25



5  


1478,3

2168,4


5016,4

6614,8

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1






365246,0

2168,4

3251,5

14817,9

17852,1

6418,1























26



1








27



2








28



3








29



4


18363,0 

19464,8 





30




5504,8  

744,2
















31 















23867,8

20209,0

0,0

0,0








23867,8

20209,0

0,0  

0,0








23867,8 

20209,0 

0,0  

0,0








0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

























32



1


1950,2  

547,6  










1950,2 

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1950,2  

547,6  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1950,2  

547,6  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























33



1








34



2








35



3








36



4








37



5


8254,7

6122,0





38



6


792,9

















39


1









40




1  












9047,6

6122,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






9047,6

6122,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























41



1








42



2


66,5











66,5

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0






66,5

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0






66,5

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























43

1




29961,8






44

2




62268,6

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2

45



1


162,4

















46




72,9

47,9


66,5  

32,0  

438,2  

47




54,6  

54,0  



224,2  

236,6  












48










49










50



3


477,0

506,0
















51




1

192,3

203,8





52




2

100,7

106,7










93290,3

46138,0

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0






92357,9

45321,5

18128,5

19650,0

22067,4

44893,0






92230,4

45219,6

18128,5

19583,5

21811,2

44218,2






127,5

101,9

0,0

66,5

256,2

674,8






162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






770,0

816,5

0,0

0,0

0,0

0,0






477,0 

506,0

0,0

0,0

0,0

0,0






293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0























53

1




59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

54



1


93,1

95,9 


168,3  

187,7  

200,6  

55



2



















56




1

828,0

831,2



645,0

605,3






59993,7

43944,8

10116,4

11639,6

14485,8

14459,0






59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1






59072,6

43017,7

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1






921,1

927,1

0,0

168,3

832,7

805,9






93,1

95,9

0,0

168,3

187,7

200,6






828,0  

831,2  

0,0  

0,0  

645,0  

605,3  























57

1




250,0

200,0





58



1








59



2


708,6

744,1





60



3


3285,1

3413,7





61



4








62



5








63



6



















64



1  


615,8  

652,7  










4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0






250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0






250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0






3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0






3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0






615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,0























65

1




5683,8

3805,5  





66

2




65198,0






67



1


200,1

201,7





68



2


854,4






69



3


49,8






70



4








71



5


10000,0

















72




1







73




2

24,9

32,5
















74



1  








75



2  


578,9






76



3  


177,6

188,2










82767,5

4227,9

0,0

0,0

0,0

0,0






70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0






70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0






11129,2

234,2

0,0

0,0

0,0

0,0






11104,3

201,7

0,0

0,0

0,0

0,0






24,9

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0






756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0






756,5

188,2

0,0

0,0

0,0

0,0























77



1


1542,5






78



2


31,2











1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0























79



1


281,8











281,8

0,0










281,8

0,0










281,8

0,0



























80

1




13613,0

6150,0  





81



1








82



2  













13613,0

6150,0










13613,0

6150,0










13613,0

6150,0










0,0

0,0










0,0

0,0



























83



1


52,4

52,4










52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0 

0,0






52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






52,4

52,4

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























84



1


1046,0






85



2


333,2











1379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0






1379,2

0,0

0,0  

0,0

0,0  

0,0  






1379,2

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























86



1








87


1














0,0

0,0

0,0 

0,0  

0,0  

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























88



1








89



2













0,0

0,0

0,0  

0,0 

0,0 

0,0






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























90



1













0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  























91


1  



55397,5

51187,9


11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0






55397,5

51187,9

0,0

11605,9

7688,8

4056,0























92

1




27133,5

38592,0










27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






27133,5

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0






республикалық
бюджет

жергілікті бюджеттер






2007 ж.

2008 ж.

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.






766582,5

243233,6

56500,5

84146,6

62288,7

69826,1






325498,4

197172,1

53248,4

69045,4

43409,3

62602,1






438941,8

44404,1

3252,1

15101,2

18879,4

7224,0






2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0






757897,9

232237,7

56500,5

84080,1

61387,5

68546,0






319909,4

188797,7

53248,4

68978,9

43153,1

61927,3






437988,5

43440,0

3252,1

15101,2

18234,4

6618,7






6542,3

9338,5

0,0

66,5

901,2

1280,1






5589,0

8374,4

0,0

66,5

256,2

674,8






953,3

964,1

0,0

0,0

645,0

605,3






2142,3

1657,4

0,0

0,0

0,0

0,0






1849,3

1346,9

0,0

0,0

0,0

0,0






293,0

310,5

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы 

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әзі-
рле-
не-
тін
МБ
N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

әзі-
рле-
не-
тін
са-
ла-
лық
ба-
ғд-
ар-
ла-
ма-
лар-
дың
N

Болжамды шығыстар
(млн. теңге)

өзге де көздер

2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

1

2

3

4

5

17

18

19

20



















1

1













0,0 

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















2

1








3

2  








4

3








5

4








6



1








2  






8



3  






9



4











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















10


1  












0,0 

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















11



1















12


1












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















13



1















14


1












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















15

1




10147,6

10341,0



16



1






17



2






18



3






19



4






20



5











10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















21



1






22



2






23



3






24



4






25



5  











0,0 

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















26



1






27



2






28



3






29



4






30



5  















31




1  










0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















32



1











0,0  

0,0  

0,0

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















33



1






34



2






35



3






36



4






37



5






38

















39


1







40




1










0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















41



1






42



2











0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















43

1








44

2








45



1















46


1







47


2  
















48








49








50

















51




1





52




2










0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















53

1








54



1






55



2















56




1










0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















57

1








58



1






59



2






60



3






61



4






62



5






63



6















64













0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















65

1








66

2








67



1






68



2






69



3






70



4






71



5















72




1





73




2














74



1  






75



2  






76



3



0,3 








0,0  

0,3

0,0  

0,0  






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0



















77



1






78



2











0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















79



1











0,0  

0,0 

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0 






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















80

1








81



1






82













0,0

0,0  

0,0

0,0  






0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















83



1  











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















84



1






85



2











0,0  

0,0

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















86



1






87


1  












0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















88



1






89



2











0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















90



1











0,0

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  






0,0  

0,0  

0,0  

0,0  



















91


1












0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0



















92

1













0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






басқа да көздер






2005 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.






10147,6

10341,3

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






10147,6

10341,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,3

0,0

0,0






0,0

0,0

0,0

0,0

                                                    Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                             қаулысымен бекітілген

5-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және
әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
бөлінісіндегі Басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың
(бағдарламалардың) тізбесі

       Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25 N  821 , өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.22  N 1103 , 2006.12.06 N  1173 , 2006.12.08 N  1186 , 2006.12.11 N  1188 , 2006.12.11 N  1189 , 2006.12.12 N  1196 , 2006.12.27 N  1295 , 2006.12.29 N  1314 , 2008.04.04  N 318 Қаулыларымен.

    2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК     
         ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
                                                                 мың теңге      

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Астана
қаласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

960000

107000

414500

438500



2

Алматы
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім
беру ор-
талығын
салу

БҒМ

2004-
2008

6290049

1098969

1988900

2194363

1007817


3

Алматы
қаласында
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашығы-
ның
екiншi
кезектегi
объектіле-
рін салу

БҒМ

2005-
2009

6609837

803954

1172910

1000000

2806568

826405  

4

Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-ин-
тернет
салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

185000



5

Алматы
қаласында
көру қабі-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу

БҒМ

2005-
2008

1362885

30000


185000

1147885  


6

Астана
қаласында
Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу

БҒМ

2005-
2007

1110400

150000

520500

439900



7

М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік-Қазақстан мемлекет-
тік уни-
версите-
тінің
жүзу
бассейнiн
салу

БҒМ

2006-
2008

694777


210149

200000

284628


8

Алматы
қаласында
Қазақ
мемлекет-
тік қыз-
дар педа-
гогикалық
институ-
тының оқу
корпусын
қайта жаңарту және
сейсмика-
лық күшейту

БҒМ

2006

180000


180000




9

Атырау облысының  Атырау қаласында
мұнай-газ саласы
үшін техникалық
және қызмет көрсетуші
еңбек кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнiндегi өңiраралық
орталық салу

БҒМ

2005-2007 

2062088 

290997

500000

1271091



10

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
Қ.А.Яссауи
атындағы
Халықара-
лық қазақ-
түрік
универси-
тетінің
бас оқу
корпусын
салу

БҒМ

2006-
2007

766284


200000

566284



10-1

Жәңгiр хан атындағы 
Батыс 
Қазақстан  аграрлық-техникалық
университетiнiң  машина жасау  факультетiн және  оқу-өндiрiстiк   орталығын салу 

БҒМ 

2006  

561188 


335000




11

Жоғары және жоғары
оқу орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімі бар
мамандарды даярлау

БҒМ

2006-
2008

74447902


14895220

25940236

33612446


12

Білім беру
ұйымдары үшін
оқулықтар
мен оқу
әдістеме-
лік кешен-
дерін
әзірлеу
және тәжі-
рибеден
өткізу,
білім беру
саласында
қызмет
көрсететін
респуб-
ликалық
ұйымдар мен шетел-
дегі қазақ
диаспорасы
үшін оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткізу

БҒМ

2006-
2008

1208339


143705

208241

856393


     Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             20895884 32628615 39715737 826405

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

13

Астана
қаласында
жедел
жәрдем
станциясы
бар 240
төсекке арналған
жедел
медициналық жәрдем  ҒЗИ салу

ДСМ

2005-
2007

7326324

1265000

3000000

3061324



14

Астана
қаласында
Республи-
калық
балаларды
оңалту
орталығын
салу

ДСМ

2004-
2007

6530700

2932000

3390287

208413



15

Астана
қаласында
Бейбітші-
лiк көше-
сiнің бойындағы
Қазақ
мемлекет-
тiк медицина
академия-
сын кеңейту
және қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2006

1850000

800000

1050000




16

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік медицина
академиясының оқу корпусын
салу

ДСМ

2006

100300


100300




17

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Шымкент
қаласында
Мемлекеттік медицина
академиясының спорт және дәріс
залдарын салу

ДСМ

2006

44700


44700




18

Алматы
қаласында-
ғы "Педи-
атрия және
балалар
хирургиясы ғылыми
орталығы"
PMҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2008

2257550

68000

664000

700000

825550


19

Астана
қаласында
160 төсекке арналған
республикалық нейро-
хирургия ғылыми
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2007

7243700

538000

3003745

3701955



20

Астана
қаласында
бiр ауы-
сымда 500
адам қабыл-
дайтын диагности-
калық орталық
салу

ДСМ

2005-
2007

6109483

284500

4746891

1078092



21

Алматы
қаласында
"Балбұлақ" республи-
калық балаларды оңалту
орталығы-
ның 125
төсекке арналған ұйықтайтын
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2007

195905

50000

109770

36135



22

Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық жүйелерiн құру

ДСМ

2003-
2009

12844225

347883

883415

1068048

6512294

4032585

23

Денсаулық
сақтау
саласында
орта,жоға-
ры және жоғары оқу орны-
нан кейiн-
гі кәсiп-
тiк бiлiм-
дi маман-
дар даяр-
лау

ДСМ

2006-
2008

8960732


1649568

3250450

4060714


24

Денсаулық сақтау саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер

ДСМ

2006-
2008

2424693


980693

722000

722000


    Бағдарлама                               19623369  13826417 12120558 4032585
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

25

Ауылдық
денсаулық сақтауда телемеди-
цинаны және ұтқыр
медицина-
ны дамыту

ДСМ

2004-
2009

3582320

601145

439936

496437

467638

1577164

   Бағдарлама                               439936  496437  467638   1577164
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

26

Автожол
саласын
(Алматы-
Бішкек)
дамыту
жобасы

ККМ

2001-
2006

14302688

13069039

1233649




27

Ақтау-
Атырау
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2010

41170222

537001

8875681

10067194

1055294

20635052

28

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл
- Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
оңалту

ККМ

2003-
2008

12969353

73937

952203

3330834

8612379


29

Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
- Орал -
Ақтөбе
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2006

12294194

8627146

2967048

700000  



30

Батыс
Қазақстан-
дағы жол
желiсiн
қайта
жаңарту

ККМ

2001-
2007

55553216

45592749

6339600

3620867  



31

Қарабұтақ
- Ырғыз -
Қызылорда
облысының
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

9405869

1720799


1233919

3000000

3451151

32

Омбы -
Павлодар-
Майқапша-
ғай
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2010

83404492

195755

2400502

2872000

5579617

72356618

33

Астана-
Қостанай-
Челябi
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2008

36147806

13152570

9807138

8581133

7336965  


34

Риддер-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
салу

ККМ

2001-
2006

1604082

1443523

160559




35

"Астана-
Щучинск" учаскесін-
дегі Алматы-
Астана-
Петропавл-Ресей Федерация-
сының шекарасы автожолын қайта жаңарту

ККМ

2004-
2008

65640000

150000  

6508078

19131000

39850922


36

Ақтөбе
облысының
шекарасы -
Арал-Қы-
зылорда-
Түркiстан-Шымкент
участке-
сiндегі
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

38992936

184238


6600000

6600000

25608698

37

Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы учаскесiн-
дегі Қорғас-
Алматы-
Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

76769174



5702531

6302532

64764111

38

Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (ҚХР шекарасы)

ККМ

2005-
2009

15284340

62380

1250000

2269000

6886293

4816667  

39

Ақсай-
Шонжы-
Көлжат
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2008

7154130

49130

2100000

2105000

2900000  


40

Алматы-
Астана
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

1999-2006

22618071

21987091

630980




41

Үшарал-Достық авто-
жолын
қайта жаңарту

ККМ

2005-2010

4241714

403001




3838713  

42

Қиғаш өзені
арқылы көпір салу

ККМ

2006-
2007

1947800


600000

1374800



43

Астана-
Қостанай-
Челябі автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006
 

9550


9550




44

Самара-
Шымкент автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006

75450


75450




45

Ақтау-Аты-
рау авто-
жолының қолда бар жобалау-
сметалық құжаттама-
сын қайта есептеу

ККМ

2006

93269


93269




46

Омбы-Павлодар-Майқапшағай автожолы-
ның қолда бар жоба-
лау-смета-
лық құжат-
тамасын қайта есептеу

ККМ

2006

28900


28900




47

Алматы-Өс-
кемен (Алматы облысы) автожолы-
ның қолда бар жобалау-
сметалық құжаттамасын қайта есептеу

ККМ

2006

45630


45630




48

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл-Ресей Федерация-
сының шекарасы автожолы-
ның Көкше-
тау қала-
сы арқылы өтетін Астана-
Петропавл учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжатта-
сын әзірлеу

ККМ

2006

38745


38745




49

Астана - Қостанай - Челябі автожолы-
ның Ресей Федерация-
сы шекарасы (Екатерин-
бургке қарай) - Алматы учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

39656


39656




50

Самара-
Шымкент автожолы-
ның, оның ішінде Ақтөбе қаласын айналу учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

42350


42350




51

алынып тасталды - 2006.12.12. N 1196 қаулысымен.


52

Ақтау-Аты-
рау авто-
жолының Астрахань-Атырау учаскесі-
нің жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-сын әзірлеу

ККМ

2006

23500


23500




53

Омбы-Павлодар-Май-
қапшағай автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

30250


30250




54

Таскескен-Бақты (Қытай Халық Республикасының шекарасы) автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

6500


6500




55

Алматы-
Өскемен (Алматы облысы) автожолы-
ның жаңа жобалау-
сметалық құжаттама-
сын әзірлеу

ККМ

2006

23500


23500




56

Жол сала-
сындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

ККМ

2006-2008

147082


46200

48972

51910


      Бағдарлама                              44328938 64907250 88175912 195471010
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

СТЖСОТ "Салық
төлеуші-
лердiң
және салық
салынатын
объектi-
лердiң
тiзілiмi"
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

710 369

551 369

79 000

80000



58

"ҚР БСАЖ"
Бiрiккен
салықтық
ақпараттық
жүйенi
дамыту

Қар-
жы-
мині

2001-
2007

7286252

5312131

1008010

966111



59

Мемлекет-
тiк сатып
алу бойынша ақпараттық жүйе құру

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

328484

184356

84959

59169



60

"КААЖ"
кедендiк
ақпараттық
жүйесiн
дамыту

Қар-
жы-
мині

2002-
2007

1165894

737582

118552

309760



61

"Элект-
рондық
кеден"
ақпараттық
жүйесiн
құру

Қар-
жы-
мині

2005-
2007

1550000

500000

500000

550000



62

Біріккен ақпараттық қаржы жүйесін құру

Қар-
жы-
мині

2006-
2007

1478378


169828

1308550



63

Мемлекет-
тiк дерекқор-
лар құру

АБА

2002-
2007

2199084

1079782

614431

504871 



64

Мемлекет-
тік орган-
дардың электрон-
дық құжат айналымы-
ның бірыңғай жүйесін құру

АБА

2001-
2006

1784864

1436043

348821




65

Мемлекет-
тік органдар-
дың ақпараттық инфрақұры-
лымын құру

АБА

2002-2007

1888142

772925

697782

417435



66

"Элект-
ронды үкiметтің"
құзырет
орталығын
құру

АБА

2006-
2007

134000


54000

80000



67

"Электрон-
дық үкіметпен" өзара іс-қимыл жасауға қол жеткізудің және халықты оның негіздері-
не оқыту-
дың жалпы-
ға қол жетімді пункттері-
нің желі-
лерін құру

АБА

2006-
2007

665007


470007

195000



68

"Gover-
nement to
Governe-
ment",
"Gover-
nement to
Gonsumer" қызмет-
терiн
көрсетудіңкешендi
жүйесін құру

АБА

2006

210000


210000

210000



69

Қазақстан Республи-
касы Ұлттық сәйкес-
тендіру жүйесiнiң ашық
кілттерi
инфрақұ-
рылымын
құру

АБА

2006-
2009

1703918


200000

477056

500908 

525954 

70

"Элект-
рондық
үкiмет"
инфрақұ-
рылымын
қорғау
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

370760


100000

270760



71

"Мемле-
кеттiк
қызметтер
тiзiлімі" ақпараттық
жүйесiн
құру

АБА

2006-
2007

229993


94993

135000



72

Мемлекет-
тік жер кадастры-
ның автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

ЖРА

2002-
2007

2378900

1454900

600000 

324000



73

Мемлекет-
тік басқа-
рудың ахуалдық жүйесін
құру

ЭБЖМ

2003-2007

477212

407212

20000

50000



74

"Е-Agriculture"  Қазақстан Республи-
касының агроөнер-
кәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру

АШМ

2006-
2010

2307201


53700

639850

684254  

929397  

   Бағдарлама                               5424083  6367562  1185162  1455351
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы

75

"Байқоңыр"
ғарыш
айлағында
"Бәйтерек"
ғарыш
зымыран
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2008

27865400

6585000

5994400

11842000

3444000


76

"Есіл"
авиациялық
зымыран-
ғарыш
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2007

18404422

500000

1000000

16904422



77

Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2005-
2007

3402200


2232600

1169600



      Бағдарлама                               9227000  29916022 3444000
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

78

Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу

БҒМ

2006-
2008

8495336


600000 

4886810

3008526 


79

Тоқыма
өнеркәсібі
пилоттық
кластері
шеңберінде
қоза өсіру,
тоқыма және тігін
өнеркәсі-
бін дамыту
үшін
"Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ
арқылы
техника мен жабдықтар
лизингін
ұйымдасты-
ру

ИСМ

2006

5080000


5080000




      Стратегия                               568000  4886810  3008526
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамуының
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

80

Астана
қаласында
халықара-
лық әуежай
салу

ККМ

1998-
2006

36635480

36082658

552822




81

Астана
қаласында
республи-
калық велотрек
салу

ТСМ

2005-
2006

4900000

900000

4000000




82

Астана
қаласында
Министр-
лiктер
үйiн салу

ПІБ

2005-
2006

31007640

10808000

20199640




83

Астана
қаласында
Бейбiт-
шiлік және
Келiсiм
сарайын
салу

ПІБ

2005-
2006

9684200

2402500

4897500




84

Астана
қаласында
стадион
салу
(сол
жағалау)

ПІБ

2005-
2007

5107631

800000

2200000

2107631



85

Астана
қаласында
Есiл өзенінің
сол жақ
жағалауын-
да қосалқы
үй-жайлары
бар 400 жеңiл
автомо-
бильге арналған
жабық
гараж салу

ПІБ

2004-
2007

646400

22050

422678

201672



      Бағдарлама                               32272640 2309303
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

86

Алматы
қаласында
"Орталық
ғылыми
кiтапхана" республикалық мемлекет-
тiк қазыналық
кәсiпорны-
ның ғима-
раттар кешенін
қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2007

810000

126638

341681

341681



87

Алматы
қаласында
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
спортта
дарынды
балаларға арналған
республи-
калық мектеп-
интернат
салу

ТСМ

2003-
2006

1643010

700320

942690




     Бағдарлама                               1284371   341681
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

Дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

88

Алматы облысында респуб-
ликалық
олимпиада-
лық даярлық базасын салу

ТСМ

2004-
2006

5311236

2204036

3107200




89

Ақмола
облысы
Щучинск
қаласында
республи-
калық
шаңғы
базасын
салу

ТСМ

2005-
2007

3565397

153760

2500000

911637



     Бағдарлама                               5607200  911637
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

90

Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау-
ды және кәрізден-
діруді дамытудың
салалық
жобасы

АШМ

2004-
2009

7382127

350516

322258

2227321

2347400

2134632

91

Қызылорда облысы
Қазалыны (Жаңақа-
залыны) сумен жабдықтау

АШМ

2003-
2006

976282

676020

300262




92

Қазақстан
Республи-
касында
ауылдық
елді
мекендерді
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2006

1130555

793529

337026




93

Ақмола
облысының
Бурабай
кентiн
Көкшетау
өнеркә-
сiптiк су
құбырына
қосу
тармағын
салу

АШМ

2006-
2008

670695


250000

300000

120695


94

Ақмола облысы Жарқайың ауданы Уалиханов селосында-
ғы су құбыры желілерін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

57860

35001

22859




95

Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2006-
2007

264549


50000

214549  



96

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданында-
ғы Түрген топтық су құбырын қайта жаңарту. Құрылыстың 2-кезегі, екінші жіберу кешені (Шатай кенті, Талдыбұлақ кенті, Ленин кенті)

АШМ

2006-
2007

197500


120670

76830



97

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қосқұлақ Тасшағыл су құбырын
салу

АШМ

2004-2006

142000

57000  

85000




98

Атырау облысы Құрманғазы ауданының Қоянды топтық су құбыры (2-кезек)

АШМ

2003-
2006

344331

334331 

10000



300000

99

Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) 

АШМ

2005-
2007

748918

100000

250000

398918  



100

Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2 кезек)

АШМ

2006-
2007

126426


76426

50000


709500

101

Батыс Қазақстан облысында-
ғы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек)

АШМ

2003-
2006

78555

61154

17401




102

Батыс Қазақстан облысында-
ғы Орда топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек)

АШМ

2004-
2006

67270

58510

8760




103

Қарағанды облысы БСС
алаңынан 425-белгі-
дегі резервуар-
лар алаңы-
на дейінгі
"Тоқырау Балқаш" магист-
ральды су аққысы

АШМ

2006-
2008

1469282


350000

841106 

278176  


104

Қызылорда облысында-
ғы Арал-
Сарыбұлақ топтық су құбырын салу (IV кезек). Қазалы ауданының Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыс-
тан би, Майдакөл, Түктібаев ауылдарын-
да тарату желілерін қосу

АШМ

2005-
2006

449649

201718

247931




105

Қызылорда облысында Арал-Сары-
бұлақ топтық су құбырын салу (V кезек)

АШМ

2005-
2009

2262500

53000

125000

575000  

800000 

709500  

106

Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу

АШМ

2005-
2008

864600

17300  

186700

363300

297300


107

Қызылорда облысы Шиелі ауданының Жиделі су аққысына қосу арқы-
лы Бекет-1,
Жансейіт, Ортақшыл жаңа кенттерін-
де су тарту
құрылыстарын салу

АШМ

2005-
2006

179339

93839

85500




108

Қызылорда облысында-
ғы Жаңа-
қорған 
кентін Жиделі топтық су құбырына қосу тармағын салу

АШМ

2006-
2008

453654


60000

200000

193654  


109

Павлодар облысында-
ғы елді мекендерді сумен жабдықтау-
ды ұйым-
дастырудың жергілікті жүйесінің II кезегі. Железинка ауданы Михайловка селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

25976

20257

5719




110

Павлодар облысында-
ғы елді мекендерді сумен жабдықтау-
ды ұйым-
дастырудың жергілікті жүйесінің III кезегі. Железинка ауданы Алакөл селосы. Қазір бар су құбыры желісін қайта жаңарту

АШМ

2004-2006

26642

13433

13209




111

Солтүстік Қазақстан облысында Булаев топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

952742

628300

324442




112

Солтүстік Қазақстан облысында Есіл
топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2003-2006

626820

532341

94479




113

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

299438

5762

139644

154032



114

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегмент-
теу)

АШМ

2006-2007

523567

9970

250000

263597



115

Оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан топтық су құбыры

АШМ

2002-2006

1492068

1181107

310961




116

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2006-2008

797637


100000

397637

300000


      Бағдарлама                               4144247  6062290  4337225  2844132
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

117

Сырдария өзенiнiң арнасын ретке келтiру және Apaл теңізінің солтүстік бөлігін сақтау

АШМ

2001-
2007

11036169

9020830 

1246164 

769175



118

Арал
теңiзi
өңiрiнiң елдi ме-
кендерін сумен жабдықтау және
санитария-
сы

АШМ

2002-
2006

2097909

1663410

434499




119

Қызылорда облысын-
дағы бас
су жібер-
гіш құры-
лысы бар Қараөзек тармағын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

810000

400000

410000




120

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биология-
лық тазар-
ту стан-
циясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станияла-
ры бар басты тегеурінді коллектор-
ларды салу

Қоршағанортамині

2006-2007

955731


755731

200000



      Бағдарлама                               2846394  969175
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

121

Ормандарды сақтау
және
республи-
каның орманды
аумақтарын
көбейту

АШМ

2006-
2009

8230800


54246

1514332

1051600

5610622

   Бағдарлама                               54246   1514332   1051600  5610622
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасы

122

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында халықара-
лық әуе-
жайды қай-
та жаңарту

ККМ

2004-
2007

6243538

3114975

1433497

1695066



123

Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006

1084059


1084059




124

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласында әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2006-
2007

5405758


2305013

3100745



      Бағдарлама                               4822569  4795811
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің
мемлекеттік бағдарламасы

125

Маңғыстау облысы
Түпқараған шығанағын-
да кеме қозғалысын басқару жүйесін
құру

ККМ

2006-
2007

321380


160690

160690



      Бағдарлама                               160690    160690
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн дамыту" салалық бағдарламасы

126

Шекара
маңы кеден
бекетте-
рін,бiрың-
ғай бақы-
лау-өткізу пунктте-
рін, кеден
инфрақұ-
рылымының объектiле-
рiн дамыту
және салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2007

4119254

2473184

1068858

577212



127

Темiр жол өткізу
пунктте-
рiнде бiрыңғай бақылау-
өткiзу
пункттерін
салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2009

10250450

1041849

771265

1372949

547554

6516833

128

"Достық" темір жол өткізу пункттерін салу

Қар-
жы-
мині

2004-
2006

840999

532485  

308514




129

"Достық" кедені қызметкер-
лері үшін тұрғын үй салу

Қар-
жы-
мині

2004-2006

541628

496400

45228




130

"Достық" кеденінің тұрғын үйлеріне қазандық салу

Қар-
жы-
мині

2006

29055


29055




      Бағдарлама                               2222920  1950161  547554   6516833
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

131

Астана қаласында Эталондық орталық салу

ИСМ

2003-
2006

2141683

1442490

699193




      Бағдарлама                               699193
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу
жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

132

Қазақстан-
дық Тоқамақ термоядро-
лық материал-
тану реакторын
жасау

ЭМРМ

2003-
2008

3651678

1776899

1072970

512929

288880


      Бағдарлама                               1072970  512929   288880
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

133

Алматы облысы Заречное кентiндегі ЛА-155/12 мекемесiн 1500 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1729320

915250

814070




134

Батыс-
Қазақстан облысы Орал қаласында ТК 900 орындық
қатаң режимдегi РУ-170/3  мекемесін түзеу
колониясы
етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2007

1173090

30570

571260

571260



135

Қызылорда қаласында
наркодис-
пансерді және қабырға материал-
дары зауы-
тын 1000 орындық жалпы режимдегi түзеу колониясы етіп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2001-
2006

1208150

1044000

164150




136

Павлодар
облысы
Павлодар қаласында "Химөнер-
кәсiп" ААҚ-ның
N 822 және
823 өндi-
рiстік корпуста-
рын 1500 орындық
ерекше
режимдегi түзеу колониясы етiп қайта
жаңарту

Әді
лет
ми-
ні

2004-
2008

3860000

383700

411300

1532500

1532500


     Бағдарлама                               1960780  2103760  1532500
   бойынша                             
   ЖИЫНЫ:

Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестің
2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

137

3 мемле-
кеттік
жоба (3
фаза)

ІІМ

2005-
2008

7950549

1827000

2000881

2852538

1270130


138

Астана
қаласында емханасы
бар госпи-
таль салу

ІІМ

2004-
2009

3859604

30000


400000

1714802

1714802

139

Қазақстан Республи-
касы ішкі істер министрлі-
гі Қара-
ғанды заң
институты ғимаратта-
ры кешені-
нің объек-
тілерін салуды аяқтау ("Оқу корпусына қосымша құрылыс" және "59 пәтерлі тұрғын үй")

ІІМ

2005-
2007

529676

17300

257538

254838



      Бағдарлама                               2258419  3507376  2984932  1714802
   бойынша                               
   ЖИЫНЫ:

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

140

Астана
қаласын
Есіл
өзенінің тасқын
суының
басуынан
қорғау

ТЖМ

2006-
2008

10583400


819900

4200000

5563500


141

Астана қаласында жаңа әкiмшiлік орталықта
6 автокө-
лікке арналған өрт сөн-
дiру депо-
сын салу

ТЖМ

2006-
2007

760100


380100

380000



142

Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу

ТЖМ

2006-2011

7774381


43420

202920

2030440

5497601

   Бағдарлама                               1243420  4782920  7593940 5497601
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Әлуетті органдардың бағдарламалары

143

Астана қаласында ішкi әс-
керлердiң әскери қызмет-
шiлеріне арналған тұрғын үйi бар үлгілік
әскери
қалашық салу

ІІМ

2007-
2009

1720000



86000

1032000

602000

144

Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды,Шымкент, Ақтөбе қалала-
рында)

ІІМ

2005-
2006

154296

98400

55896




145

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Қазақстан Республи-
касы Iшкi
істер министр-
лiгi ішкi
әскерле-
рiнiң тау
дайындығы
жөнiндегi оқу орта-
лығын салу

ІІМ

2005-
2006

116050

76500

39550




146

Алматы облысында Қазақстан Республи-
касы Iшкi істер
министр-
лiгінiң жауынгерлік және әдiсте-
мелік дайындығының оқу орталығын салу

ІІМ

2007-
2009

1300000



105000

600000

595000

147

ҚР IIM
дипломаттық өкіл-
діктерді
қорғау жөнiндегі
полиция
полкін орналас-
тыру үшiн
ғимарат-
тар мен
құрылыс-
тар кеше-
нiн салу

ІІМ

2007-
2009

1453803



56700

698000

699103

148

Алматы қаласын-
дағы "Сұңқар" арнайы мақсатта-
ғы бөлiм-
шесi қыз-
меткерле-
рiнiң 100  отбасына
шағын
отбасылық
жатақхана
салу

ІІМ

2006-
2007

393508


196754

196754



149

Астана қаласында 120 пәтерлiк тұрғын үй
кешенiн
cалу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

575290

420925

154365




150

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әскери
қалашық
объектi-
лерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2007

4531058

2325924

1505134

700000 



151

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында "Юг" өңiрлiк қолбас-
шылығының
әскери қалашығы объектi-
лерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

2719420

200000

517202

1100000

902218


152

Астана қаласында әуеайлақ-
тың әскери секторы объектi-
лерін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

3764808

250000

457971

1576880

1479957


153

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әуеайлақ-тың әскери
секторы
объектiлерiн салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2006

830315

250000

580315




154

Атырау
облысы
Атырау қаласында жеке радиоло-
каторлық рота объектi-
лерiнің
кешенiн
салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2007-
2009

220827



10000

123893

86934

155

Қазақстан Республи-
касы
Қарулы Күштерi-
нiң бай-
ланыс
жүйелерін
дамыту

Қор-
ға-
ныс-
мині

2003-
2008

1518562

937462

181100

200000

200000


156

Астана қаласында Ұлттық қорғаныс универси-тетін салу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2006-2008

4176152


300000

1500000

2376152


      Бағдарлама                               3988287  5531334  7412220  1983037
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі
2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама

157

Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2003-
2009

902362

291776

201964

172328

174533

61761

   Бағдарлама                               201964   172328   174533   61761
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдар мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған
бағдарламасы

158

Құрылыс саласындағы қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

96820


47000

49820



      Бағдарлама                               47000    49820   
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

159

Техника-
лық рет-
теу сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006-
2008

15000


15000




      Бағдарлама                                15000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы 

160

Техника-
лық рет-
еу сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

50619



15900

16854

17865  

    Бағдарлама                                         15900   16854    17865
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

161

Метроло-
гия сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

37122



11660

12360

13102  

   Бағдарлама                                        11660    12360    13102
   бойынша
   ЖИЫНЫ:      

2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика
өнеркәсiбін дамыту үшін бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiріске
енгiзу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

162

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық 
жұмыстар

БҒМ

2006

144095


144095




      Бағдарлама                               144095
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары
қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

163

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006

79856


79856




      Бағдарлама                               79856
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

164

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

1432620  


450000

477000 

505620  


      Бағдарлама                                450000   477000   505620
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған»Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасы

165

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

302442


95000

100700 

106742  


      Бағдарлама                                95000   100700   106742
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

  2006-2008 жылдарға арналған»Құс тұмауы: зерттеу, күресу құралдары мен әдістерін әзірлеу ғылыми-техникалық бағдарламасы  

166

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2008

577481


181392

192276 

203813  


      Бағдарлама                                181392   192276  203813
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

       2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

167

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ЭМРМ

2006-
2008

1849480


580940

615796 

652744  


       Бағдарлама                                580940   615796  652744
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Тау-кен-металлургия кешенінің тұрақты
жұмыс iстеуiн және оны дамытудың стратегиялық басымдықтарын
ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

168

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-2008



220000




      Бағдарлама                               220000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы

169

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2007

1155900  


577000

578900



      Бағдарлама                               577000   578900
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"2006-2008 жылдарға арналған әртүрлі бағыттағы басымды жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

170

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2008

533380  


167540

177592

188248  


       Бағдарлама                               167540   177592   188248
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы

171

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006

174204


174204




      Бағдарлама                               174204
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2009 жылдарға арналған "Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі" бағдарламасы

172

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАМ

2006-
2009

53979


11000

13500

14310

15169 

   Бағдарлама                               11000     13500   14310    15169
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

173

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпа-
раттық
жүйесін
құру және
дамыту

Қор-
ша-
ған
орта мині

2004-
2009

1644150

81767

120674

787934

268089

385686  

174

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
аумақтық
басқар-
маларының
әкімшілік
ғимарат-
тарын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006

11000


11000




175

Астана
қаласында
Ұлттық
метео-
рология
орталығын
салу

Қор-
ша-
ған
орта мині

2006-
2009

2300000


94000

700000

1200000

306000

   Бағдарлама                               225674   1487934  1468089  691686
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы
есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы

176

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Бас про-
куратура-
сының
Құқықтық
статис-
тика және
арнайы
есепке
алу коми-
тетінің
ақпарат-
тық жүйе-
сін құру

БП

2002-
2008

1899700

510248

777567

499340

112545


      Бағдарлама                               777567   499340   112545
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

177

Су ресур-
старын
басқаруды
жетiлдіру
және
жерлердi
қалпына
келтіру
(1-кезең)

АШМ

1998-
2006

7662377

7322430

339947




178

"Ауыл
шаруашы-
лығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi қолдау"
жобасының
екіншi
кезеңi

АШМ

2005-
2009

9087228

49747

380483

3110328

3017973

2528697

179

"Ауыл
шаруашы-
лығы
өнiмiнiң бәсекеге қабiлет-
тiлiгiн арттыру"
жобасы

АШМ

2005-
2009

9146737

86614

388857

2490529

3848376

2332361

180

Өсiмдiк-
тер мен
жануар-
лардың
генети-
калық
ресурста-
рының ұлттық қоймасын салу

АШМ

2005-
2008

5509159

200270

243612

3050589

2014688


181

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Аса-Талас
магис-
тральды каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

84150

70280

13870




182

Жамбыл облысы Талас
ауданының суармалы  Ұйық суару жүйесі магист-
ральды
каналының
сол жақ
тармағын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

81330

75330

6000




183

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы
сол жағалау
магистра-
льдық каналын
ПК 137+ 12-ден бастап қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

130708

76903

53805




184

Павлодар облысы Шiдертi магис-
тральды  каналын қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

150030

92470

57560




185

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Түркістан магист-
ральды каналын ПК 8-ден ПК 338-ге
дейiн
қайта
жаңарту
(1-кезек)

АШМ

2003-
2006

135060

119085

15975




186

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласында Бадам өзенiнде-
гi "Қос
диiрмен" су тарту торабын
қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

185055

165505

19550




187

Агроөнер-
кәсiптік кешенi саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

АШМ

2006-
2008

7111001


2123240

2421243

2566518


188

Нұра және Есіл
өзендерi
бассейнi-
нiң қоршаған ортасын оңалту және басқару

АШМ

2004-
2009

8042103

684501

167660

3079730

3099454

1010758

189

Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала суару алқабының бас кол-
лекторын
(БКЖ) қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

209220

190236

18984




190

Жамбыл облысы 
Ащыбұлақ
су қойма-
сының  Терiс бөгетiнің сейсмика-
лық тұрақ-
тылығын арттыру

АШМ

2003-
2006

588570

465230

123340




191

Қарағанды
облысы
"Қаныш Сәтпаев атындағы каналдың" NN 7 (3-агре-
гат), 11 (1), 12 (3), 15 (4), 18 (3), 19 (1), 22 (3) сорғы
станция-
ларының негiзгі техноло-
гиялық жабдығын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

879332

404332

475000




192

Қостанай
облысы
Жітіқара
ауданы
Желқуар
су қойма-
сы айна-
лма су қашыртқы
каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

172926


34000

138926



193

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қызылқұм
алқабының
ІІІ және
ІV кезек-
терін
игеру

АШМ

2007-
2010

18600000



1900000

3000000

13700000

194

Астана
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қа-
зақ мемлекет-
тік агро-
техника-
лық уни-
верситеті техни-
калық
факульте-
тінің
оқу
корпусын
салу

АШМ

2006-
2008

660068


94000

250000

316068


195

Алматы облысы Нұрлы магист-
ральды құбырының дербес тегеурін-
ді бөлігін қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

71500

69475

2025




196

Қостанай облысы Қостанай ауданы Сергеев-
ский гидрото-
рабын қайта жаңарту-
дың 1-кезегі

АШМ

2003-
2006

73910

71354  

2556




197

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында "Достық" республи-кааралық каналы жүйесінің К-30 және К-30а арналарын қайта жаңарту (1 кезек)

АШМ

2003-
2006

124567

122571 

1996




198

Ақпарат-
тық талдама-
лық дерекқор және тасымал-
дау қауіп-
сіздігі серпіні-
нің мониторингін жасау

ККМ

2005-
2007

428609

7200

329441

91968  



199

Ішкі істер жүйесі үшін мамандар даярлау

ІІМ

2006-
2008

6690021


2185435

2197359

2307227


200

Денсаулық сақтау саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ДСМ

2006-
2008

3738457


994574

1310953

1432930


201

Шетелде Қазақстан Республи-
касының меншігіне жылжымай-
тын мүлік объекті-
лерін салу және сатып алу

СІМ

2003-
2006

13677543

12122088

1555455




202

Құрылыс саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006-
2008

87048


26460

28048

32540


203

Астана қаласында мемлекет-
тік эта-
лондарды сақтаушы ғылымдар үшін 55 пәтерлі отбасылық жатақхана салу

ИСМ

2006-
2008

201874


4000

110000

87874


204

Метроло-
гия сала-
сындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2006

11000


11000



4000210

205

Спорт саласындағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ТСМ

2006-2008

127344


40000

42400  

44944  


206

Мәдениет және ақпарат саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

МАМ

2006-
2008

453584


11796

214460

227328


207

Қарулы Күштердің ақпарат-
тық жүйе-
сін жасау

Қорғанысмині

2002-2010

8515015

1812514 

705211

1000080 

997000  

4000210  

208

Ғимарат-
тар мен құрылыс-
тар сатып алу

Қорға
нысмині

2006

640000


640000




209

Қару-жа-
рақ, әскери және өзге де техника-
ны, бай-
ланыс жүйелерін жаңғырту және сатып алу

Қорғанысмині

2006-
2008

24330698


8847846

7991635

7491217


210

Қорғаныс сипатын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер және тәжірибе-
лік-конструкторлық жұмыстар

Қор-
ға-
ныс
мині

2006

125346


125346




211

Қорғаныс кешені үшін орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар-ды даяр-
лау

Қор-
ға-
ныс
мині

2006-
2008

14571012


4249007

5016455

5305550


212

Іргелі және қолданба-лы ғылы-
ми зерт-
теулер

БҒМ

2006-
2008

18498782


4056020

6448657

7994105


213

Білім беру саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

БҒМ

2006-
2008

430905


121054

150413

159438


214

Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін ресейлік оқулықтар мен оқу-әдіс-темелік кешендер-
ді ауда-
ру және басып шығару

БҒМ

2006

412120


412120




215

Орта, жоғары және жоғары оқу орны-
нан кей-
інгі кә-
сіптік білімді мамандар даярлау

БҒМ

2006-
2008

78172443


23307566

27076113

27788764


216

Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орны-
нан кей-
інгі кә-
сіптік білімді мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

9274927


2887569

3085050

3302308  


217

Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы ғылыми зерттеу-
лер

Қоршағанортамині

2006-
2008

939162


295000

312700 

331462  


218

"Астана қаласының оңтүстік айналма
сы" айналма
жолын салу

ККМ

2006-
2008

4561521


500000

3800000  

261521  


219

Көлік және коммуни-
кация саласын-
дағы қолданба-
лы ғылыми зерттеу-
лер

ККМ

2006-2008

134360


42204

44736

47420


220

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекет-
тік орталық-
тың ақпарат-
тық жүйесін дамыту

Еңбекмині

2004-
2007

1743892

329180

750000

664712



221

Жұмыспен қамтудың, кедейші-
ліктің ақпарат-
тық базасын дамыту

Еңбекмині

2005-
2006

313700

50000

263700




222

Қазақстан Республи-
касы Еңбек және халықты әлеумет-
тік қорғау министр-
лігінің көші-қон және демогра-
фия жөніндегі ақпарат-
тық жүйесін құру

Еңбекмині

2002-
2006

99301

29301 

70000




223

Еңбекті қорғау саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

Еңбекмині

2006-
2008

208511


60541

71830  

76140  


224

Қазақстан Республи-
касы Қар-
жы минис-
трлігі Қазынашы-
лық коми-
тетінің ақпарат-
тық жүйе-
сін құру

Қаржымині

1996-2007

3896314

2583671

687551

625092



225

Қазақстан Республи-
касы Қаржы министр-
лігінің ақпарат-
тық жүйесін құру

Қаржымині

2000-2007

1300291

922291

180000

198000



226

Ұлттық қордың активте-
рін қалыптас-
тыру

Қаржымині

2006-2008

35313423


10617223

11962200

12734000


227

Экономика саласында басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру

ЭБЖМ

2006-2007

247544


123772

123772



228

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетiнде ауыр иондарды жеделде-
туші базасында пәнаралық ғылыми-
зерттеу
кешенін
құру

ЭМРМ

2003-
2006

2345480

1727640

617840




229

Ядролық
медицина
және
биофизика
орталығын
құру

ЭМРМ

2006-
2009

6936122


250000

2869984

3816138


230

Геология
және жер
қойнауын
пайдалану
саласын-
дағы
қолданбалы ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

280358


88063

93347

98948


231

Отын-
энерге-
тикалық кешен, мұнай-
химия
және минерал-
дық ресурстар саласын-
дағы техника-
лық
сипаттағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

378871


119007

126148

133716


232

Қазақстан Республи-
асының жер қой-
науын пайдала-
нуды басқару-
дың бірыңғай мемлекет-
тік жүйесін дамыту

ЭМРМ

2006-2007

147820


38250

109570



233

Заңгер мамандық-
тары бойынша мамандар даярлау

Әді-
лет-
мині

2006-
2008

489034


155126

162882

171026


234

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
600 орындық
тергеу
изоля-
торын
салу

Әді-
лет-
мині

2001-
2006

444500

223500

221000




235

Астана қаласында Патент сарайын салу

Әділетмині

2006-2009

848867


32000

300000

300000

216867

236

Қаржы полициясы жүйесi үшiн мамандар даярлау

ЭСЖҚА
(ҚП)

2006-
2008

892766


283193

297353

312220


237

Мемлекет-
тiк
басқару
және
мемлекет-
тiк
қызмет
саласын-
дағы қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

МҚА

2006-
2008

19102


6000

6360

6742


238

Республи-
калық бюджет есебiнен  ұсталатын
мемлекет-
тiк ор-
гандардың
орталық аппараты-
ның жас
мамандары үшін
жатақхана
салу

МҚА

2006-
2008

1700000


100000

900000

700000


239

Ақпарат-
тандыру
және
байланыс
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

АБА

2006-
2008

93321


29313

31072

32936


240

Мемлекет-
тiк ста-
тистика
саласын-
дағы қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

СА

2006-
2008

77797


24437

25903

27457


241

Спорт саласында орта кәсіптік білімді мамандар даярлау

ТСМ

2006-
2008

396460


120873

133780

141807


242

Азия ойындарын өткізу үшін спорт объекті-
лерін салу

ТСМ

2006-2009

18757000


1000000

5500000

5950000

6307000

243

Жер ресур
старын
басқару саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылы-
ми зерт-
теулер

ЖРА

2006-
2008

130591


41020

43481

46090


244

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Төтенше жағдайлар
министр-
лігінің
мекемеле-
рі үшін
мамандар
даярлау

ТЖМ

2006-
2008

717666


227650

239032

250984


245

Төтенше жағдайлар саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ТЖМ

2006-
2008

286830


90096

95502

101232


246

Шетелде дәрігер-
лерді
қайта
даярлау
және
мамандан-
дыру

ПІБ

2006-
2008

25262


7935

8411

8916


247

Жоғары кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

РҰ

2006-
2008

18849


2060

8190

8599


248

Алматы
қаласында
келісім-
шарт
бойынша
әскери
қызмет-
шілер
үшін 60
отбасыға
арналған
жатақхана
салу

РҰ

2006-
2007

338435


50000

288435



249

Заң жоба-
лары
монито-
рингінің
автомат-
танды-
рылған
жүйесін
жасау

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2003-
2010

908100

24042

60000

101952

334689

387417

250

Астана қаласында Қазақстан Республи-касының Парламен-
ті Сена-
тының ғимаратын салу

Пар-
ла-
мент-
тің
Шару-ашы-
лық
бас-
қар-
масы

2001-2006

2275091

184875

400000




251

Монополистер қыз-
метінің монито-
рингі бойынша
электрон-дық дерекқор
құру

ТМРА

2004-
2006

311015

206615

104400




252

Қазақстан
Респуб-
ликасы
сот жүйесі
органда-
рының
бірыңғай
автоматтандырылған
ақпараттық-талдамалық
жүйесін
құру

ЖС

2002-
2005

429818

330458

99360




253

Құпия









   Бағдарламалардан
тыс ЖИЫНЫ:                                77637247  107174965 104762627 32524335

    ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН
    КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН 2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
          БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
                         (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ                                                                 мың теңге

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Ақмола
облысы
Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білiм беретін мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

573200




100000

473200

2

Ақмола
облысы
Есiл ауданының Есiл қаласында 520 оқушы орындық қазақ орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2008

406793


100000

120000

186793


3

Ақтөбе облысы Хромтау  қаласында 504 орындық
жабдықтал-ған орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

167850




50000

117850

4

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында
Қызылжар кентінде 340 оқушыға
арналған мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2006

65196


65196




5

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының Есік қаласында 550 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

250000




100000

150000

6

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180  орындық қосымша
құрылыс

БҒМ

2008-
2009 

139320




100000

39320

7

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей қаласының Восточный
кентiнде 750 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

621890

150000

240000

231890



8

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

600000




100000

500000

9

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

520000



100000

200000

220000

10

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол
жағалау бөлігінде 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

1500000




150000

1350000

11

Жамбыл
облысы
Тараз қаласында Tөле би көшесiнің
бойынан
кешенді құрылыс шағын ауданында 1029 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

624420

150000

250000

224420



12

Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қала-
сында 700 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2008  

91320




91320


13

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласында
1296
орындық
мемлекет-
тік тілде
оқытатын
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2009  

810800



100000

150000

560800

14

Қарағанды облысының
Жезқазған қаласының
7-ші шағын
ауданында
704 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салуды аяқтау

БҒМ

2005-
2006  

278430

100000

178430




15

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

628030



100000

285000

243030

16

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 900 орындық 
мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

514522

100000

199981

214541



17

Қостанай облысының
Қостанай қаласында 
480
орындық N 24а бастауыш
қазақ
мектебiн қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2006  

212700

100000  

112700




18

Қостанай
облысының
Рудный қаласында 400 орындық мемлекет-
тік тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

320000




100000

220000

19

Қостанай облысының  Қостанай қаласында  260 орындық Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатты
қайта
жаңарту

БҒМ

2008-
2009  

560000




100000

460000

20

Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп-
балабақша" кешенін
салу

БҒМ

2006-
2009  

1020000


150000

285000

474418

110582

21

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Әл-Фараби көшесінің бойынан 624 орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2006-
2008  

392540


100000

120000

172540


22

Қызылорда облысының
Арал қала-
сында 150 орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2009  

95850





95850

23

Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078
оқушыға
арналған
мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2008  

800800

150000

300000

200000

150800


24

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 420 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

410000




100000

310000

25

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Петропавл қаласының
19-ші
шағын ауданында
сауықтыру
кешені
бар 1100
орындық қазақ тi-
лiнде оқы-
татын мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2007  

835870

150000

260000

425870



26

Солтүстiк
Қазақстан
облысы
Мамлют ауданының Мамлют қаласында 100 орынға
арналған
ұйықтайтын корпусы
бар 260 орындық
мемлекет-
тiк тiлде
оқытатын
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2008-
2009  

420700




100000

320700

27

Оңтүстiк
Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Нұрсат" шағын ауданында 1200 орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

359500

125570

233930




28

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Азат"
шағын
ауданында
550 орын-
ық орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

378450


100000

278450



29

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Қайтпас-
1" кентін-
де 1200 орындық
мектеп
құрылысы

БҒМ

2007-
2008

278840



100000

178840


30

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының
Қайнарбұ-
лақ саяжай
массивін-
де 500 орындық мектеп
салу 

БҒМ

2006-
2008

349380


80837

158254

110289


31

Оңтүстiк
Қазақстан
облысы
Шымкент қаласының "Жайлау"
шағын ауданында 336 орын-
дық мек-
теп салу

БҒМ

2009  

125760





125760

32

Алматы қаласының "Шаңырақ-
1" шағын
ауданында 1000 орын-
дық мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006  

693907

200000

493907




33

Алматы қаласының "Таугүл" шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

627463

200000

427463




34

Астана қаласы
Орынбор
көшесінің
бойында
1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

1048769

23464

734697

290608  



35

Астана қаласында N 19 көшенiң оңтүстігіне қарай 1200 орындық мектеп салу,
сол жақ
жағалау

БҒМ

2005-
2007 

841730

52400

400000

389330  



36

Астана қаласының Промыш-
ленный кентінде 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006  

420505

20505

400000




37

Астана қаласының
Қарталы
көшесінде
1200
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2007  

713398

500

356449

356449



38

Астана қаласының
Жангелдин
көшесінде
1200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2007

706440

509

352966

352965



39

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

231 640




100 000

131 640

40

Ақтөбе
облысы
Шалқар
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

160 000


60 000

100 000



41

Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

150 000




75 000

75 000

42

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Шамалған
селосында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

333 400


217 600

115 800



43

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
"Лесхоз"
шағын
ауданы
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

119710


119710




44

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
"Геолог-2"шағын
ауданының
маңында
165
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007

119710



119710



45

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

320 000




100 000

220 000

46

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласының
"Қарасу"
шағын
ауданында
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-2008

242 240



142 240

100 000


47

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласының 
7-ші шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2009

444 960



189 840

190 000

65 120

48

Қарағанды
облысының
Қарқаралы
қаласында
(В. Рей
көшесі)
140
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006

130 670


130 670




49

Қостанай
облысы
Қамысты
ауданының
Алтынсарин
селосында
160
орындық
балабақ-
шаны қайта
жаңарту

БҒМ

2006

123 470


123 470




50

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Тасбөгет
кентінде
320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

180 000




80 000

100 000

51

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
330
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2007

250 000


142 240

107 760



52

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласының
Победа
көшесінің бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-2008

357 120


100 000

100 000

157 120


53

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданының
Шаян
селосында
140
орындық
балабақша-
бөбекжай
салу

БҒМ

2006-2007

133 240


106 310

26 930



54

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
"Нұрсат"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша-бөбекжай
салу

БҒМ

2007-2008

203 200



97 720

105 480


55

Алматы
қаласының
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-2009

350 000




92 400

257 600

56

Қостанай
облысының
Арқалық
қаласындағы кәсіптік
бастауыш
және орта
білім алатын оқушыларға
арналған
жатақхананы қайта
жаңарту

БҒМ

2006

207 806


207 806




   Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ                              6744362  5047777  4000000  6146452

Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

57

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласында-
ғы К.Құр-
манбаев
атындағы
Ақмола
облыстық
туберку-
лезге қарсы
диспансерінің 70 төсектік
балалар
бөлімшесін салу

ДСМ

2005-
2006

216450

100000

116450




58

Ақмола облысының
Көкшетау
қаласында
Ақмола облыстық перинатальдық орта-
лығының 50 төсек-
тік пер-
зентхана бөлiмшесi-
нiң кор-
пусын салу

ДСМ

2006-
2007

175230


50000

125230



59

Алматы облысының
Талдықор-
ған қала-
сында 80 төсектік
туберкулез диспансе-
рін салу

ДСМ

2009

450000





450000

60

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

919760

522980

396780




61

Атырау облысының
Атырау қаласында 100 төсек-
тік қала-
лық пер-
зентхана үйін салу

ДСМ

2006-
2007

550000



100000

450000


62

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында облыстық онкология-
лық дис-
пансердiң радиоло-
гиялық орталығын
салу

ДСМ

2004-
2006

897200

490000

407200




63

Шығыс Қазақстан облысының
Семей қаласында 80 төсектік туберкулезге қарсы
балалар
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

673300




100000

573300

64

Шығыс
Қазақстан
облысының
Семей қаласында
жедел медицина-
лық жәр-
дем стан-
циясын салу

ДСМ

2008-
2010

600000




100000

500000

65

Шығыс Қазақстан облысының
Өскемен қаласында-
ғы онколо-
гиялық диспан-
сердiң жанынан
сәулелi терапия орталығын салу

ДСМ

2005-
2009

1457990

150000

250000

275000

450000

332990

66

Жамбыл облысы Шу
ауданының
Шу қала-
сында 80 төсектік
туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

472260



168000

142260

162000

67

Батыс Қазақстан облысының
Орал қаласында онкология-
лық дис-
пансер салу

ДСМ

2005-
2009

1325600

150000

200000

400000

310000

265600

68

Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80
төсектік
туберкулез
ауруханасын салу

ДСМ

2008-
2009

584570




100000

484570

69

Қарағанды облысы
Приозерск қаласында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

335600

235600

100000




70

Қарағанды облысының
Балқаш қаласында 120 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

806360





806360

71

Қарағанды облысының Қаражал қаласында 30 төсектік
туберкулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

201590




100000

101590

72

Қарағанды облысы Теміртау қаласында 100
төсектік
перзентха-
на салу

ДСМ

2009

600000





600000

73

Қарағанды облысының Қарағанды қаласында 120
төсектік
облыстық
перинатал-
дық орталық салу

ДСМ

2009

600000





600000

74

Қостанай облысының
Қостанай қаласында ауысымда 320 адам қабылдай-
тын әйел-
дер кон-
сультация-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

331280

150000

181280




75

Қостанай
облысының
Қостанай
қаласында "Облыстық туберкулез
диспансерi"мемлекет-
тік меке-
месінің жанынан
балалар-
жасөспі-
рiмдер корпусын
салу

ДСМ

2007-
2009

520000



100000

150350

269650

76

Қостанай облысының
Арқалық
қаласындағы өңiрлік
аурухана-
ның ғима-
ратын қай-
та жаңарту

ДСМ

2005-
2007

350000

110000

100000

140000



77

Қызылорда
облысы
Байқоңыр
қаласында
әйелдер
консуль-
тациясы
бар перзентха-на салу

ДСМ

2006-
2009

1620000


100000

150000

300000

1070000

78

Павлодар облысының
Екібастұз
қаласында 480 адам қабылдай-
тын емхана
салу

ДСМ

2005-
2006

517550

150000

367550




79

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 100 төсектік перзентха-
на салу

ДСМ

2007-
2009

842300



250000

390000

202300

80

Павлодар облысының
Павлодар қаласында 210 төсек-
тік және ауысымда 100 адам қабылдай-
тын туберкулезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

800000




146000

654000

81

Оңтүстiк Қазақстан облысының
Шымкент қаласында
240 адам қабылдай-
тын емха-
насы
бар 300
төсектiк  облыстық балалар аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2009

2223740

209800

280740

591770

361390

780040

82

Астана қаласында қалалық онкологиялық диспан-
сердiң
корпусын
салу және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2007

780000

29806

450000

300194  



83

Астана қаласында
360 төсек-
тік көп бейiндi стационар салу (сол жақ жаға-
лау)

ДСМ

2005-
2008

2769000

102200

298748

1000000

1326133  


84

Астана қаласында амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдай-
тын ере-
сектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын бала-
лар емха-
насы, Оң-
түстік-
Шығыс) салу

ДСМ

2005-
2006

756055

422670

333385




85

Астана қаласында амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам қабылдай-
тын ересектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын бала-
лар емха-
насы, Грязнова- Колхозная-
Репина көшелері-
нің бойынан) салу

ДСМ

2005-
2006

902500

400000

502500




86

Астана
қаласында
амбулатор-
лық-емха-
налық ке-
шен (Орен-
бург көше-
сiнің бо-
йынан (Аг-
роқалашық ауданында) ауысымда 350 адам
қабылдай-
тын ере-
сектер
емханасы,
150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

924542

21942

451300

451300



87

Астана
қаласында
сол жақ жағалауда амбула-
торлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350 адам
қабылдай-
тын ересектер
емханасы, 150 адам
қабыл-
дайтын
балалар
емханасы) салу

ДСМ

2004-
2007

902500

18217

400000

484283



      Бағдарлама                               5085933  4885777  3976133  7852400
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

88

Ақмола облысы Есiл ауданының Есiл қаласында 50 төсектік ауданара-
лық
туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

343000



80000

263000


89

Ақмола облысы Целиног-
рад ауда-
нының Малиновка селосында50 төсек-
тік аудан-
аралық туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

343000



80000

263000


90

Ақмола облысы Целиног-
рад ауда-
нының Малиновка селосында
120
төсектiк 
орталық аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

809260




90000

719260

91

Ақтөбе облысы Хромтау ауданының
Хромтау қаласында
50
төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

334100



80000

254100


92

Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Байғанин  селосында ауысымда 200 адам қабылдай-
тын емханасы баp 60 төсектiк Байғанин аудандық орталық аурухана-сын салу

ДСМ

2005-
2006

358900

150000

208900




93

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданының Ойыл селосында 60 төсектiк
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

366 700




90 000

276 700

94

Ақтөбе облысы
Шалқар ауданының
Шалқар қаласында балалар мен әйелдер консуль-
тациялары, 30 төсектік күндізгі стациона-
ры және
балалар сүт асүйі
бар 250 адам қа-
былдайтын
аудандық орталық емхананы
салу

ДСМ

2006-
2007

230 000


100 000

130 000



95

Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентiнде 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

233120



80 000

153120


96

Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген селосында 40 төсек-
тiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


97

Алматы облысы Ақсу
ауданының Жансүгі-
ров кен-
тiнде 40 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


98

Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласында 40 төсектiк туберку-
лез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430



80 000

217 430


99

Алматы облысы Панфилов ауданының
Жаркент
қаласында 60 төсек-
тiк пер-
зентхана-
ны қайта
жаңартуды
аяқтау

ДСМ

2004-
2006

562 600

230 000

332 600




100

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының
Есік
қаласында 100 төсектiк акушерлік
корпусты
қайта
жаңарту

ДСМ

2004-
2006

645 930

230 500

415 430




101

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары кентiнде 75  төсектiк туберку-
лез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2009

985 000


50000

150000

150000

635 000

102

Атырау облысы Исатай ауданының Аққыстау  селосында30 төсек-
тiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

103

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы селосында 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

104

Атырау облысы Мақат ауданының Доссор кентінде 40 төсек-
тiк
тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2008

389 350


50 000

150 000

189350


105

Атырау облысы Махамбет ауданы Сарытоғай селосында 30 төсек-
тік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050





302 050

106

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 50 төсектік
перзент-
хана салу

ДСМ

2009

527 750





527 750

107

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауда-
нының Ақсуат кентінде
100 адам қабылдай-
тын
емханасы
бар 75
төсектiк аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

723 495


31 206

692 289



108

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауданының Ақжар селосында 50 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2007

294 740


35 000

259 740



109

Шығыс Қазақстан облысы Yржар ауданы Yржар селосында 50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

334 910




90 000

244910

110

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бесқара-
ғай
ауданының
Большая
Влади-
мировка
селосында
аудандық
орталық
ауруха-
наның 50
төсектік
стационарлық
корпусы

ДСМ

2006-
2007

496294


140000

356294



111

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Чапаев селосында
50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

310 480

100000 

210 480




112

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Дарьинск
селосында
50 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2006

308 380

100 000

208 380




113

Батыс Қазақстан облысының
Жаңақала ауданының
Жаңақала кентiнде
қалпына келтіріп  емдейтін  100 төсектік  ауданара-
лық ауру-
хана салу

ДСМ

2008-
2009

773 590




90 000

683590

114

Жамбыл облысы Т.Рысқұ-
лов атын-
дағы ау-
данның Құлан селосында
40 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

275 000

90 000

185 000




115

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кен-
тінде 30 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

217 270



90000

127270


116

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Мойынқұм  селосында 40 төсек-
тiк ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

304 450

106 000

198 450




117

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер селосында 70 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2009

453400 



80000

100 000

273 400

118

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

335 300



90 000 

245300


119

Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке селосында 50 төсектiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

355 300



80 000

100 000

175 300

120

Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау селосында 40 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

276 300




90 000

186 300

121

Жамбыл облысы
Жуалы ауданының Б.Момыш-
ұлы село-
сында 30 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

217 270





217270

122

Жамбыл облысының
Талас ауданының Қаратау қаласында 40 төсек-
тік пер-
зентхана бөлімше-
сінің
корпусын салу

ДСМ

2009

327 400





327 400

123

Қарағанды облысының
Осакаров кентінде 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектік аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2006

599840

250000

349840




124

Қарағанды облысының
Қарқаралы қаласында 200 адам қабылдай-
тын емха-
насы бар 100 
төсектік Қарқаралы орталық аудандық
аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

650 740

297000

353 740




125

Қарағанды облысы Бұхар жырау ауданының
Ботақара кентiнде 100 төсектiк аудандық
орталық
аурухана салу

ДСМ

2009

754 460





754460

126

Қызылорда облысының
Жаңақор-
ған кен-
тінде 190
төсектік Жаңақор-
ған
аудандық
орталық
аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

820 320

130 000

219554

470766  



127

Қызылорда облысы
Қазалы ауданының
Әйтеке би
кентiнде 100 төсектiк туберку-
лезге
қарсы аурухана салу

ДСМ

2006-
2008

599150


100 000

200 000

299 150


128

Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам қабылдай-
тын емха-
на салу

ДСМ

2006-
2007

218 660


100 000

118 660



129

Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентiнде 10 төсектiк гинекологиялық бөлiмшесiмен әйелдер консуль-
тациясы бар 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

361820



87817

100000  

174003

130

Қызылорда облысы Шиелi ауданының Шиелi кентiнде әйелдер консуль-
тациясы бар 55 төсектік  перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

459680



90000

100000

269680

131

Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобольское кентiнде 100 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2007

538590

100000

161620

276970



132

Маңғыстау облысы Қарақия ауданының
Жетiбай селосында 100 төсектік аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

334100


100000

234100



133

Маңғыстау облысы Түпқара-
ған ауда-
нының Форт-Шев-
ченко қаласында 30 төсек-
тік ту-
беркулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

336900



100000

100000

136900

134

Павлодар облысының
Ертiс қаласында
Ертiс аудандық
орталық
аурухана-
сының жанынан
30 төсектiк туберку-
лез бө-
лiмшесiн салу

ДСМ

2005-
2006

340170

180000

160170




135

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында 35 төсектiк туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2005-
2006

339 960

160620

179340




136

Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе селосында
ауысымда
100 адам
қабылдай-
тын емха-
насы бар 75 төсек-
тік ау-
дандық  орталық аурухана
салу

ДСМ

2006-
2008

833520


100000

467940

265580


137

Павлодар облысының
Павлодар ауданында 200 адам
қабылдай-
тын емха-
на салу

ДСМ

2006-
2009

833520


80000

100000

113196

540324

138

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка селосында 30 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

250270




80000

170270  

139

Солтүстiк Қазақстан облысы Жұмабаев атындағы ауданның Булаев қаласында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

448904

100000

348904




140

Солтүстiк Қазақстан облысы Айыртау ауданының
Саумалкөл кентiнде 30 төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2008-
2009

320300




80000

240300

141

Солтүстiк Қазақстан облысы Ақжар ауданының
Талшық селосында
200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектiк аудандық орталық аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

855150

100000

270900

484250



142

Солтүстiк Қазақстан облысы F.Мүсiре-
пов атын-
дағы ауданның Новоишим  селосында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

390300




100000

290300

143

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Сайрам ауданының Ақсу кен-
тiнде 80 төсектік
туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2004-
2006

418800

250960

167840




144

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққор-
ған село-
сында 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2006-
2007

370360


100000

270360



145

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара селосында 50 төсек-
ік тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000



100000

289000


146

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберку-
лез ауру-
ханасын салу

ДСМ

2007-
2009

737800



80000

260240

397560

147

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Т.Рысқұ-
лов атын-
дағы селосында 80 төсек-
тiк ту-
беркулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

598340



80000

200000

318340

148

Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2009

1129000



80000

225183

823817

149

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай селосында 200 адам қабылдай-тын емха-
насы бар
аудандық
орталық 
аурухана
салу

ДСМ

2004-
2006

678070

390000

288070




150

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төле би ауданының
Ленгір қаласында 250 төсектік аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

1826800




90000

1736800

151

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуiлдір селосында
50 төсек-
тік ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

320320

80000

240320




152

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ау-
данының Арыс қа-
ласында 50 төсек-
тiк ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

389000

100000

100000

189000



153

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Шаян селосында
50 төсек-
тік ту-
беркулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000



90000

299000


154

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының
Темiрлан  селосында ауысымда 500 адам қабылдай-
тын емха-
насы бар 240 төсектiк орталық
аудандық
аурухана салу

ДСМ

2004-
2007

897020

329000

239060

328960



155

Оңтүстiк Қазақстан облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
қаласында
орталық аудандық
аурухана салуды
аяқтау
(жобаны 150 төсектік-
тен ауы-
сымда
500 адам
қабылдай-
тын ем-
ханасы
бар 240 төсектік-
ке түзе-
ту)

ДСМ

2003-
2006

644480

409220

235260




156

Ақмола облысы Жақсы ауданының
Жақсы
селосында
900 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

538509


175571

160000

202938  


157

Ақмола облысы Еңбекшiл-
дер
ауданының
Қоғам селосында
132
орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

123112


94400

28712



158

Ақмола облысы Ереймен-
тау ауданының
Малтабар  селосында 200 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

212750


50000

100000

62750


159

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңесту селосында 320 орындық Қопа орта
мектебiн салу

БҒМ

2005-
2006

177220

52080

125140




160

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Мөңке би селосында
320 орындық Тәжин
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

167700

100000

67700




161

Ақтөбе облысы Әйтеке би
ауданының
Тымабұлақ селосында 270 орын-
дық Бас-
құдық
орта мек-
тебiн салу

БҒМ

2006-
2007

155000


100000  

55000



162

Ақтөбе облысы Қобда ауданының
Қобда селосында 464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

142720


100000

42720



163

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауда-
нының
Аралтөбе  селосында 270 орындық Қызылжұл-
дыз орта мектебін салу

БҒМ

2008

182000




182000


164

Ақтөбе облысы Шалқар ауданының
Байқадам  селосында 270 орын-
дық Қор-
ғантұз орта мек-
тебiн салу

БҒМ

2006-
2007

149579


49579

100000



165

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының
Құмқұдық  селосында 504 орындық Қарашатау орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

283000




127665

155335

166

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Шұбаршы селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

178000




100000

78000  

167

Ақтөбе облысы Темiр ауданының
Кеңқияқ селосында 504 орындық Кеңқияқ орта мектебін
салу

БҒМ

2008-
2009  

283000  




100000

183000

168

Алматы облысы Қарасай ауданының
Алғабас селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2004-
2006

440085

362460

77625




169

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының
Көктөбе селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

440210

200000

240210




170

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ерменсай  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

248430

100000

148430




171

Алматы облысы Іле ауда-
нының
Байсерке селосында 600 орындық
N 9 орта
мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

320700


100000

100000

120700


172

Алматы облысы Қарасай ауданының
Әйтей селосында 480 орындық
Қосынов
атындағы  орта
мектеп
салу

БҒМ

2007

102600



102600



173

Алматы облысы Кербұлақ ауданының
Аралтөбе  селосында 280 орындық
орта
мектеп салу

БҒМ

2008

102600




102600


174

Алматы облысы Алакөл ауданының
Достық селосында 600 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

391700


391700




175

Алматы облысы Панфилов ауданының
Сарытөбе  селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

102600




102600


176

Алматы облысы Жамбыл ауданының
Қарғалы селосында 500 орындық
N 4 орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

142500




142500


177

Алматы облысы Қарасай ауданының
Абай селосында 180
орындық
Ғабдуллин атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2008

102600




102600


178

Алматы облысы Қарасай ауданының
Ақжар селосында 400 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

228000




228000


179

Алматы облысы Қарасай ауданының
Октябрь селосында 400 орындық
Молдағұлова атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2008 

228000




228000


180

Атырау облысы Мақат ауданының
Доссор кентiнде Шәрiпов атындағы
мектеп-
интернат
үшін 250
орындық
жатақхана
салу

БҒМ

2005-
2007

465400

100000

257570

107830



181

Атырау облысы Индер ауданының
Индербор кентiнде 624 орындық
Уалиханов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

601890


120000

326249

155641


182

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Сафоновка
селосында  624 орындық Энгельс атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

482980


130000

252980

100000


183

Атырау облысы Махамбет ауданының
Редут селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

207710



71125

136585


184

Атырау облысы Құрманғазы ауданының
Кудряшов селолық
округінде 420 орындық 
Гоголь атындағы
орта мектеп
caлу

БҒМ

2007-
2008

355030



61370

293660


185

Атырау облысы Исатай ауданының
Исатай селосында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

353860


193500

160360



186

Атырау облысы Атырау қаласының
Бiрлік селосында 624 орындық Нысанбаев атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008

309600




309600


187

Атырау облысы Атырау қаласының
Жұмыскер селосында 624 орындық 
Тайманов
атындағы
орта мектеп
алу

БҒМ

2008-
2009

309600




277519

32081

188

Атырау облысы Мақат ауданының
Қошқар селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320




53400

85920

189

Атырау облысы Қызылқоға ауданының
Тайсойғанселосында 220 орындық Сланов атындағы  орта мектеп
caлу

БҒМ

2008-
2009

139320




60000

79320

190

Атырау облысы Атырау қаласының
Талгарьян
селосында 220 орындық
Тайманов
атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320




60000

79320

191

Атырау облысы Мақат ауданының
Мақат кентiнде 424 орындық  Шахатов атындағы орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

309600




100000

209600

192

Шығыс Қазақстан облысы Қатон- Қарағай ауданының Жаңа Хайрузов  селосында 320 орындық орта мектеп
салуды
аяқтау

БҒМ

2005-
2006

173607

100000

73607




193

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының
Yшбиік
селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

130750



130750



194

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар
ауданының
Бестерек
селосында
420
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007  

362850


180000

182850



195

Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға-
тай ауда-
нының
Yштөбе селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2007

72700



72700



196

Шығыс Қазақстан облысы Бесқара-
ғай ауда-
нының
Семиярка  селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2007

94140



94140



197

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Ақши селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


198

Шығыс Қазақстан облысы Күршiм ауданы Теректi-
бұлақ селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008  

94140




94140


199

Шығыс Қазақстан облысы Бородули-
ха село-
сында
Жерновка ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


200

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының
Қарағаш селосында Ж. Жабаев
атындағы 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140




94140


201

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының
Тасбастау ауылында 170 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006

98530


98530




202

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Шымбұлақ
селосында
180 орын-
дық мек-
теп салу

БҒМ

2005-
2006

135000

94320

40680




203

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Дүйсебаев селосында 180 орындық Амангелдi атындағы  орта
мектеп салу

БҒМ

2007

94320



94320



204

Жамбыл облысы Қордай ауданының
Қордай селосында 844 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

277912

100000

177912




205

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының
Ақбақай кентінде 502 орындық Ақбақай
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

309600


100000  

209600



206

Жамбыл облысы Шу ауданының
Төле би селосында 780 орындық
Мақатаев атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

294705



50000

244705


207

Жамбыл облысы Жуалы ауданының
Б.Момышұлы атындағы  селосында 250 орындық
жаңа орта
мектеп салу

БҒМ

2009

131000





131000

208

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Переметное селосында 444 орындық
мектеп
caлу

БҒМ

2006-
2007

285500


85500

200000



209

Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының
Шөптiкөл селосында
345 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

302940

200000

102940




210

Батыс Қазақстан облысы Теректi ауданының
Подстеп-
ное село-
сында 345
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

153250



50000

103250


211

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының
Трекино селосында 264 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

256570


147000

109570



212

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев селосында 464 орындық
мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

425230


130000

295230



213

Қарағанды
облысы
Шет
ауданында
бастауыш сыныптар-
ға арнал-
ған 250 орындық
Ақжал
мектебін
салу

БҒМ

2006-
2007

281569


50000

231569



214

Қостанай облысы Жангелдин ауданының
Ақкөл селосында қазақ тiлiнде оқытатын 250 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

410130 


74698

143579

191853


215

Қостанай облысы
Қостанай
ауданының
Затобо-
льск кен-
тінің
"Водник"
шағын
ауданында
қазақ
тілінде
оқытатын 680 орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2004-
2006

563855

483800

80055




216

Қостанай облысы Арқалық қаласы
Фурманов селолық
округінде
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

212363


99938

112425



217

Қызылорда облысы Қазалы ауданының
Әйтеке би кен-
тінде
1200
орындық
N 249
орта мек-
теп салу

БҒМ

2008-
2009

454800




162705

292095

218

Қызылорда облысы Арал ауданының Жақсықы-
лыш кен-
тiнде 624
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

367340


99800

267540



219

Қызылорда облысы Қармақшы ауданының
Төретам кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007 

179647


99800

79847



220

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентiнде 640
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

568860



100000

468860


221

Қызылорда облысы Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

331790


99800

231990



222

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Бесарық селосында
360 орын-
дық орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

186873

50000

136873




223

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әйтеке би
кентінде N 216 орта мектепке
400 орын-
дық қосымша құрылыс салу

БҒМ

2009

151600





151600

224

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Бидайкөл ауылында N 148
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша 
құрылыс

БҒМ

2009

159750





159750

225

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Шиелi кентінде N 47
орта
мектепке
250 орын-
дық қосымша құрылыс

БҒМ

2009

159750





159750

226

Қызылорда облысы Жалағаш кентiнде 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

115020





115020

227

Қызылорда облысы Шиелi ауданының
Сұлутөбе
кентінде
464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

322998


95700 

227298



228

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының
Yштаған селосында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-2006

358298

284000

74298




229

Маңғыстау облысы
Сайөтес
кентінде
4 оқу 
үй-жайына арналған қосымша құрылысы 392 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

220710


100000

120710



230

Маңғыстау облысы
Теңге
кентінде
624
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-2007

513279


200000

313279



231

Павлодар облысы Екiбастұз қаласының Шідерті селолық аймағы селосында 600 орындық
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007

471639


135787

335852



232

Павлодар облысы Баянауыл ауданы
Баянауыл  селосында 600 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2006-
2009

1672000


100000

157496

942504

472000

233

Павлодар облысы Павлодар қаласының
Павлодар селолық аймағы селосында 420 орындық мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

280000




100000

180000

234

Павлодар облысы Ақтоғай
ауданының
Ақтоғай селосында 520 орындық
мектеп
cалу

БҒМ

2005-
2007

407676

100000

99796

207880



235

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шалдай
селосында
туберку-
лезбен ауырған
балаларды
сауықтыруға арналған
220 орындық 
мектеп-
интернат
салуды
аяқтау

БҒМ

2004-
2006

976267

839470

136797




236

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданының Тимирязев селосында
150 орындық
демалу 
корпусы бар қазақ
тiлінде оқытатын 400 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

663230

170000

200000

293230



237

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданының
Пресновка селосында мемлекет-
тiк тілде
оқытатын 400 орындық  мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

298945


100000

100000

98945


238

Солтүстiк Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка селосында
180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

278800


111780

167020



239

Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

387200




137200

250000

240

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының
Алмалы селосында
200 орындық Сәтпаев атындағы 
мектеп
салу

БҒМ

2006

105000


105000




241

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қайнар селосында 180 орындық
"Қайнар"
мектебін
салу

БҒМ

2008

111420




111420


242

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының
Қазата селосында 250 орындық Тұрмыс мектебiн салу

БҒМ

2009

154750





154750

243

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Кеңес селосында  180 орындық О.Жолдас-
беков
атындағы 
мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

244

Оңтүстік Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданының Қаратас селосында  180 орындық Арапов атындағы  мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

245

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Қазығұрт  селосында 1200 орындық Сәтпаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

328000

80720

247280




246

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат селосында  400 орындық Тәжібаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

247600





247600

247

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Ақжар селосында  320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

127000


127000




248

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының
Рабат селосында
300 орындық Қызылдала
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420





111420

249

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Жаңаауыл селосының
Новост-
ройка тұрғын массивiн-
де 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

231188

100000

131188




250

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Алмалы
селосының
Мақталы селолық округінде 320 орындық Достық орта мектебін салу

БҒМ

2007-
2008

133140



80000

53140


251

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жылысу селосында 350 орындық орта
мектеп
салу

БҒМ

2006

126730


126730




252

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Сейфуллин селосында  350 орындық Сейфуллин атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

154740



70000

84740


253

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Талапты селосында 350 орындық Мырзашөл орта мектебiн
салу

БҒМ

2006-
2007

133630


70000

63630



254

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Қызыл-
әскер селосында  180 орындық Қастеев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2008

33940




33940


255

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Көктөбе селосында  250 орындық Мақатаев атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2009

154740





154740

256

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Тыңдала селосында  180 орындық Мақталы-5
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420





111420

257

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Жантақсай селосында 180 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

258

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Алтынса-
рин село-
сында 180
орындық орта мек-
теп салу

БҒМ

2009

111420





111420

259

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Октябрь селосында 180 орын-
дық N 117
орта
мектеп
салу

БҒМ

2009

111420





111420

260

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Азамат селосында  180 орындық Әлімжанов атындағы 
орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

261

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Мақташы селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

262

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Наурыз селосында  180 орындық Бекежанов атындағы  орта  мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

263

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Нұрлытаң селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

264

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Шұғыла селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

265

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Асықата селосында 1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

296230



100000

196230


266

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Тегістiк селосында 250 орындық Бектасов атындағы
мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

267

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Достық селосындаМүсірепов
атындағы
мектепті 400 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

247660





247660

268

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
ҚазКСР-інің 40 жылдығы селосында 250 орындық Науаи атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

154750





154750

269

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының
Атакент селосында 400 орындық мектепті
кеңейту

БҒМ

2009

247600





247600

270

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткөл селосында 624 орындық Көкарал
орта мектебiн caлу

БҒМ

2005-
2006

171130

80000

91130




271

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Жусансай  селосында 260 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

108135


108135




272

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Шұбарсу селосында 900 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

557100




181868

375232

273

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Берген селосында  420 орындық Омаров атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

152540


80000

72540



274

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық селосында 360 орындық Таукехан атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

90550



90550



275

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Арыс селосында  624 орындық Ибрагимов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

194480

100000

94480




276

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек  селосында 260 орындық Мұратбаев атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2007

92160



92160



277

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында  900 орындық Хусанов атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

173640

150000

23640




278

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Оймауыт селосында 250 орындық Төлеби
атындағы   толық емес орта
мектеп салу

БҒМ

2006

72810


72810




279

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қаратөбе селосында 600 орындық N 53 Әуезов атындағы  орта мектеп
салу

БҒМ

2006

144420


144420




280

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент селосында 250 орындық
Құрбанов атындағы
мектеп
салу

БҒМ

2009

104800





104800

281

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент селосында
Манкент ауыл аймағында 812
орындық
1 Мамыр
атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

207360




100000

107360

282

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ селосында
1200
орындық Фуркат атындағы
орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

271365




152103

119262

283

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында
800 орындық Сайрам орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

256000




100000

156000

284

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна селосында
250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750





154750

285

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен 660 орындық селосында
Торайғы-
ров атын-
дағы орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

222930



70000

152930


286

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының
Сiргелi селосында
500
орындық Тоқмаған-бетов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

258020


108135

149885



287

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе селосында
622 орындық Сейфуллин атындағы
орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

158600


68600

90000



288

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төлеби ауданының Мәдени селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

187830



50000

137830


289

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтема-
шат село-
сында 320
орындық Уәлиханов атындағы  орта мектеп салу

БҒМ

2007

125570



125570



290

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданын-
дағы
Жол салу басқар-
масының учаскесiнде 180
орындық Рысқұлов атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

111420





111420

291

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Yрбұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

292

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Алғабас
селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420





111420

293

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркістан қаласында
Изатул-
лаев атындағы
орта мектепті 200 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

123800





123800

294

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласында 200 орындық
Старый Иқан  мектебiн кеңейту

БҒМ

2009

111420





111420

295

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласының Ортақ селосында
800
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

374550

100000

180340

94210



296

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ селосындаN 5 мектеп-
интерна-
тының демалу
корпусын,
спорт залы, асханасы, шаруашылық блогы, қазандығы бар 250
орындық
оқу корпусын салу

БҒМ

2006-
2007

219930


70000

149930



297

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар селосында  N 53 орта
мектепті 900 орынға кеңейту

БҒМ

2009

270000





270000

298

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентiнде-гi N 49 орта
мектебiн 900 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

270000





270000

299

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев селосындадағы N 52 орта
мектептi 600 орынға
кeңейту

БҒМ

2009

180000





180000

300

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентінде-гі N 58 орта мектептi 600 орынға кеңейту

БҒМ

2009

180000





180000

301

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин селосында N 56 орта
мектепті  400 орынға кеңейту

БҒМ

2009

120000





120000

302

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентiнде  N 48 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000





75000

303

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде  N 55 орта
мектепті  250 орынға кеңейту

БҒМ

2009

75000





75000

304

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентiнде  N 72 орта
мектепті  180 орынға кеңейту

БҒМ

2009

54000





54000

305

Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Егіндікөл
селосындағы кенттік
желілерді және су тарту құрылыстары алаңын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

245999


100000

145999



306

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданының
Костычево
және
Донское
селосында
су құбырының
таратушы желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

96280

57960

38320




307

Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы селосында жер асты суларынан жергілік-ті сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2006

70767


70767




308

Ақмола
облысы
Целиног-
рад ауда-
ны Қосшы
селосында су құбыры
желілері
мен құры-
лыстарын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

285000


15000

270000



309

Ақмола облысы Ерей-
ментау ауданының Павловка (Еркін-
шiлiк) селосын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

161286

70000

91286




310

Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк селосын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

321800

30000

100000

191800



311

Ақтөбе облысының
Ойыл ауданы
Ойыл селосының
қазіргі су құбы-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

235600

50000

166307

19293



312

Ақтөбе облысы
Темір
ауданы
Кеңқияқ кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

186834


90000

96834



313

Ақтөбе облысы
Байғанин
ауданының
Ащы селолық
округі
Ноғайты
селосының
су өткізу
кешенін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

50200


50200




314

Алматы облысы Қапшағай өңiрiнiң елдi
мекендерін сумен
жабдықтау
үшiн топтық су
құбырын
салу

АШМ

2006-
2007

322955


140000

182955



315

Алматы облысы
Жамбыл ауданы Yлкен кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

158750

35000

123750




316

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Балпық би
кентінде-гі сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2005-
2006

76600

30000

46600




317

Алматы облысының елдi мекендерін сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту. Іле ауданы. Байсерке  селосы (құрылыстың І және II кезегі)

АШМ

2005-
2006

71200

36465

34735




318

Алматы облысы
Алакөл
ауданының
Қамысқала
селосындағы сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

49342


49342




319

Алматы облысы
Көксу
ауданының
Талапты
селосындағы сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2006

25273


25273




320

Атырау
облысы
Махамбет
ауданының
Сарытоғай
селосындағы блок-
тық су тазарту
құрылыс-
тары және
кентіші-
лік су құбыры
желілері

АШМ

2006

92500


92500




321

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы
Бородули-ха село-
сының су-
мен жаб-
дықтау желiлерiн
қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

116000

30000

86000




322

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы
Георгиев-ка село-
сын сумен
жабдықтау желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

617651


150000

397651

70000


323

Шығыс
Қазақстан
облысы
Аягөз
ауданының
Қосағаш-
Мәдениет-
Бидайық
селоларындағы
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

344427


130000

214427



324

Шығыс
Қазақстан
облысы
Үржар
ауданының
Сағат
селосын
сумен
жабдықтау

АШМ

2006

19550


19550




325

Шығыс
Қазақстан
облысы
Күршім
ауданы
Құйған
селосындағы су құбыры
желілері мен құрылыста-рын қайта
жаңарту

АШМ

2007

10500



10500  



326

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе, 
Еңбек және
Жамбыл атындағы  ауылдарды
сумен
жабдықтау

АШМ

2006-
2007

314258


120000

194258



327

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ынтымақ селосындағы топтық су
құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

271560

55000

100000

116560



328

Жамбыл облысы Талас ауданының Аққұм ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

117900

48181

69719




329

Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы
Биназар
селосын
сумен
жабдықтау
жүйесін
және су тарту
құрылыстарын
қалпына
келтіру

АШМ

2006

51800


51800




330

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Абай селосының су тарту
құрылыстарын және су құбыр-
лары желі
лерін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

56564


56564




331

Жамбыл облысының
Мойынқұм
ауданы
Қылышбай
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру

АШМ

2006

39800


39800




332

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Көктөбе
ауылының
қазір бар
су құбыры
желісін су және су тарту
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006

40971


40971




333

Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Алмалы
селосында
су тазалау
қондырғы-
сын салу

АШМ

2006

36565


36565




334

Батыс
Қазақстан
облысы
Тасқала
ауданы Мереке
селосының су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006

6929


6929




335

Батыс
Қазақстан
облысы
Қазталов ауданы
Қазталова селосының
су құбы-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2006

68569


68569




336

Қарағанды облысы Молодеж-
ный кентiнің сумен
жабдықтау және су бұру 
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

154845

90000

64845




337

Қарағанды облысы Шет ауданы
Ақсу-Аюлыселосы аудан орталығында су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

169812

50000

119812




338

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының
Қызылту  селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

26250

12670 

13580




339

Қарағанды облысы
Ұлытау
ауданының
Жезді
кентінде су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

49215


49215




340

Қарағанды облысы
Бұқар-
Жырау
ауданының
Новострой-ка селосындағы су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

40979


40979




341

Қарағанды облысы
Қарқаралы
ауданы
Теміршін
селолық
округі
Қарағаш
селосының
су құбыры
желілерін
салу

АШМ

2006

48807


48807




342

Қарағанды облысы
Шахан
кентінің
ораміші-
лік су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
2-кезегі

АШМ

2006-
2007

84324


45000

39324



343

Қарағанды
қаласы
Сортиров-
ка кен-
тінде су құбырын
салу

АШМ

2006-2008

259586


50000

100000  

109586  


344

Қостанай облысы Жiтіқара ауданының Желқуар су тартқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

523801

300000

223801




345

Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай кентінің су құбырының
таратушы
желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006

93541


93541




346

Қостанай облысы Есiл топтық су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

410000

50000

200000

160000



347

Қостанай облысы
Қостанай
ауданын-
дағы
Затоболь
топтық
құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2006

146993


146993




348

Қостанай облысы
Қарабалық
ауданы
Қарабалық
кентінде
сыйымдылығы
700м3
резервуар орната отырып,
су тазарту құрылыстары торабын
қайта жаңарту

АШМ

2006

24781


24781




349

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйелерiн қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

157532

26877

130655




350

Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту 
жүйелерiн қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

407500

37500

100000

270000



351

Қызылорда облысы
Қармақшы
ауданы
Төретам
кентінде-
гі тара-
тушы желілерді қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

178700


88700

90000



352

Қызылорда облысы
Шиелі
кентінде-
гі Жиделі
топтық
су құбырының
34,4 км су құбыры
желісін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

376547


150000

226547



353

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту (II-
кезегі)

АШМ

2005-
2007

270773

73033

60000

137740



354

Павлодар облысының Песчаное ауылында-ғы су тартқышты қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

225156

60000

100000

65156



355

Павлодар облысы Лебяжье ауданы Аққу селосындағы кент-
ішілік желілер
мен құрылыстардың 2-кезеңін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

208321


50000

158321  



356

Павлодар облысы Қашыр ауданы Трофимов-ка село-
сының су құбыры мен су құбыры құрылыстарын қайта жаңарту

АШМ

2006

66755


66755




357

Павлодар облысы
Ертіс
ауданының
Ленин
селосындағы сумен
жабдықтауды қайта
жаңарту

АШМ

2006

92300


92300




358

Павлодар облысы
Шарбақты
ауданының
Шарбақты
селосында
су құбырын және су құбыры
құрылыстарын қайта
жаңарту

АШМ

2006-2008

399784


40000

200000  

159784  


359

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Майдасу жинағыш ұңғымаларын салу
(ІІ-кезек). Жамбыл ауданы Западное, Песчанка, Пресноредут, Макарьев-ка село-
лары жер асты су-
ларының Макарьев учаскесі

АШМ

2004-
2006

132300

80000

52300




360

Солтүстiк Қазақстан облысы
Уәлиханов
және Ақжар
аудандарының елді мекендерін сумен
жабдықтау (ІІ-
кезек).
Ақтусай
селосы
Бидайық
селосы су тарт-
қышы. Уә-
лиханов
ауданы Бидайық
ауылы

АШМ

2006

101771


101771




361

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткүл селосын сумен жабдықтауды қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

73750

40000

33750




362

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Жібек жо-
лы ауы-
лын су-
мен жаб-
дықтау

АШМ

2005-
2006

136258

47454

88804




363

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмардан,Қызыл-Ту елді ме-
кендерінің су құ-
бырларын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Темiр
кенті

АШМ

2005-
2006

74936

30000

44936




364

Оңтүстік Қазақстан облысы
Қазығұрт
ауданы
Алтынтөбе орталық усадьбасынан "Қар-
жан"
бұлағынан дейінгі
су өткіз-
гіш

АШМ

2006-2007

78560


30000

48560



365

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бадам селосындағы аудан орталығында су құбыры құрылыстарын салу және бар су құ-
быры же-
лілерін кеңейту

АШМ

2006

81100


81100




366

Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты селолық округі мен Сас-
төбе кен-
тінің су өткізу құбыры желілері мен құры-
лыстарын қайта жаңарту (Балық-
ты село-
лық ок-
ругі) салу 

АШМ

2006-2007

160150


118099

42051  



367

Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам
ауданы
Сайрам
селосында
су құбыры
желісін
салу

АШМ

2006-
2009

997499


74823

200000

200000

522676

368

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар-
дан, Қызыл-Ту елді ме-
кендері-
нің су құбырла-
рын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Көкмардан
кенті

АШМ

2005-
2006

57852

25000

32852




369

Ақмола облысы Бұландық ауданы Новобратское және Буденовка селолары-
ның тара-
тушы же-
лілі су құбырла-
рын қайта жаңарту

АШМ

2006-
2007

159877


30000

129877  



370

Ақмола облысы Жаңаарқа ауданы Уәлиханов селолық округі Достық кенті су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006

33702  


33702




371

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин селосын-
дағы блоктық су та-
зарту құрылыс-
тары жә-
не кент-
ішілік су құбы-
ры желі-
лері (Ой-
ыл өзені арқылы өту)

АШМ

2006

35944


35944




372

Жамбыл облысы Талас ауданының Талапты селосын сумен жабдықтау

АШМ

2006

50715

25000

25715




373

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Шеңбер селосының барлау-
пайдалану бұрғылары

АШМ

2006

39049


39049




374

Қала үлгісіндегі Ақтау кенті. Сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, Қарағанды облысы

АШМ

2006

25337


25337




375

Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының ауыл-
дық елді мекенде-
рін су-
мен жаб-
дықау (II ке-
зең). Чехово ауылында 2 көтер-
гішті су тарту-сорғы стан-
циясы"  Уалиханов ауданы Чехово селосы

АШМ

2006-
2008

224802


20000

104802

100000


376

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында су тарт-
қыштарды салу (II кезек). Жамбыл ауданы Светлое, Матросов; Екатериновка, Чапаев, Сәбит, Святодуховка, Зеленая роща селоларын жер асты суларының Екатериновск учаскесі

АШМ

2006-
2008

223346


20000

103346

100000


377

Оңтүстік Қазақстан облысының Абай се-
лосы мен іргелес ауылдарын сумен жабдықтау (аяқтау)

АШМ

2004-
2008

528566

233847

70000

124719

100000  


378

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы
Мырзакент селосында су құбы-
рын са-
луды аяқ-
тау

АШМ

2006-
2007

58660


20000

38660  



      Бағдарлама                              18749443 18092241  13888149 19915355 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

379

Мемлекет-
тік бюд-
жет қара-
жаты есе-
бінен коммунал-дық тұр-
ғын үй салу

ИСМ

2005-
2006

18900000

12700000

6200000




380

Инженер-
лік-коммуникация-
лық желі-
лерді дамыту

ИСМ

2006-
2007

40000000


20000000

20000000



381

Жергілік-
ті атқа-
рушы ор-
гандарға тұрғын үй салу-
ға бюд-
жеттік кредит беру

ИСМ

2005-
2007

98460000

54460000

22000000

22000000



      Бағдарлама                              48200000  42000000 
   бойынша
   ЖИЫНЫ:
 
  Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

      Бағдарлама                               58475643 55088229 51187880 189086358 

382

Астана
қаласында
бас алаң
салу

ИСМ

2003-
2007

11830300

8130300

450000

3250000  



383

Астана қаласындағы құры-
лыстың сол жақ жағалау аумағын топырақ-
тық су басудан инженер-
лік қор-
ғау, дре-
наж, то-
пырақтық су деңге-
йін тө-
мендету

ИСМ

2002-
2009

11374880

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

384

Астана қаласында Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту

ИСМ

2002-
2009

12037708

2697778

2950000

4391136

827633  

1171161  

385

Астана
қаласында Талдыкөл 
сарқынды су жинақ-
таушысын қалпына келтiрумен жою
(1 және
2-кезек-
тері)

ИСМ

2002-
2010

69379000

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

386

Астана қаласында жобалана-
тын және салынып жатқан тұрғын үй кешен-
дерiне инженер-
лік желі-
лерді жә-
не жол
салу

ИСМ

2004-
2009

9042608

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

387

Қоянды өзенiнiң су қойма-
сында Астана қаласының тұрғын-
дарына арналған қысқа мерзімді демалыс аймағы

МАМ

2005-
2007

2229600

200315

458800

1570485



388

Астана қаласында 3500 орындық киноконцерт залын салу

МАМ

2005-2007

6272500


2223441

2015535



389

Астана қаласында теннис кортын салу

ТСМ

2005-
2006

1424900

500000

924900




390

Астана 
қаласында
нөсер кәрiзi жүйесiн дамыту

ИСМ

2004-
2010

19635722

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

391

Астана қаласын сумен
жабдықтау
және оған су
тарту

ИСМ

2004-
2009

43542130

4333581

2890790

6661139

5535472

24121148

392

Астана қаласын-
дағы
Президент паркi

ИСМ

2005-
2008

14182759

1050000

6400000

4600000

2132759


393

Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженер-
лiк желiлер және
абаттандыру

ИСМ

2004-
2008

1474380

74380

400000

500000

500000


394

Астана қаласында Арай пар-
кін салу

ИСМ

2006-
2007

1479790

14900

1239900

224990



395

Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк) 

ИСМ

2006-
2008

5500000


1000000

2000000

2500000


396

Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығында авто-
мобиль жолдарын салу

ККМ

2004-2008

5653460

1914850

1015000

2000000

723610


397

Астана қаласын-
дағы
А.Иманов және Л. Гумилев көшеле-
рiнің ауданында көлiк айрығын салу

ККМ

2004-
2006

3866060

750000

1936000

1180060  



398

Астана
қаласында N 13 көшеден N 12 көшеге дейiнгі учаскеде
Манас
көшесін
салу

ККМ

2006

1238000


1238000




399

Астана
қаласында
N 12 көшеден N 19 көшеге дейiнгі
учаскеде Манас көшесін
салу

ККМ

2006

1350000


1350000




400

Астана қаласында Бараев көшесі мен Рес-
публика даңғылы-
ның қиы-
лысында көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2008

4035000

35000

183000

1750000

2067000


401

Астана қаласында  12 және
Гастелло көшеле-
рiнiң қиылысын-
да көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2006

2477618

971901

1505717




402

"Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғыл" 3 учаске -эстакаданың ба-
сынан бастап Угольная көшесінің қиылысын-
дағы екі деңгейлік көлік айрығының соңына дейін

ККМ

2004-
2009

10245500

45500

1700000

3000000

4700000

800000

403

Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жаға-
лаудың орталығы - Абылай-
хан даң-
ғылы ма-
гистраль-
ды авто-
жолын салу (N 12, N 13 көшелер-
дің ма-
гистраль-
ды авто-
жолы)

ККМ

2002-2007

5072209

2747416 

1824793

500000 



404

Астана қаласындағы N 4 көшеден бастап N 23 көшеге
дейінгі Сарыарқа көшесінің учаскесін салу

ККМ

2006-
2007

819043


359108

459935



405

Астана
қаласында
М-2 жаңа
көпірін
салу

ККМ

2004-
2007

3999664

36046

2640000

1323618



406

Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу

ККМ

2006-2008

4315000


300000

2053757

1961243


407

Автожол көпірі бар Сол жақ жаға-
лаудың орталығы - Абылай-
хан даң-
ғылы ма-
гистраль-
ды авт-
жолын салу (ДУ 800 2-ма-
гистраль-
ды жылу трассасы)

ККМ

2002-
2006

4577597

3127597

1450000




408

Әуежайдан N19 кө-
шеге де-
йін Гас-
телло көшесін салу

ККМ

2006-
2009

5500000


225757

1574243

1000000 

2700000

408-1

Астана қаласындағы Есіл өзенінің жағалауын дағы көшенің құрылысы 

ККМ  

2006  

146243   


146243




409

Астана қаласының ЖЭО-2, жылу желілері мен энер-
гожелі объекті-
лерін кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2003-
2008

31553143

11566280

8194475

3748000

8044388


410

Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігінде "Жаңа" шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-2007

1686650

44200

1480000

162450



411

Астана қаласында Заречная 110/10 Кв шағын станциясын салу

ЭМРМ

2006-2007

1196195


1004426

150000  



412

Астана
қаласында
"Степная"
110/10 Кв
шағын станциясын салу

ЭМРМ

2005-
2007

1212257


1031065

131892



413

NN 7, 8 ст. қа-
зан-агре-
гаттарын, N 5, 6 ст. тур-
боагрегаттарын, және су жылыту қазанды-
ғын ор-
ната оты-
рып, Ас-
тана қа-
ласының ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2005-
2015

57658940


850000

3150000

6030000

47538640 

414

Астана қаласында ЖЭО-3 салу

ЭМРМ

2006-2014

56103000


90000

1210000

5400000

49403000

415

Астана қаласында 2x40 MҚА және 110 кВ ЭБЖ трансформаторлары бар "N 17 тұрғын үй ауданы (Жұлдыз)" 110/10 кВ шағын станциясын салу"

ЭМРМ

2005-2007

1588850

38900

800155

749795  



416

Астана қаласында жаңа уни-
верситет-
тің инже-
нерлік коммуникацияларын салу

ИСМ

2006

2500000


2500000




     Бағдарлама                               58475643 60457035 53922104 190260219
  бойынша
  ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

417

Алматы қаласында Саин көшесiмен
Райымбек даңғылы-
ның қиы-
лысында көлiк айрығын салу

ККМ

2001-
2006

6200394

5968021

232373




418

Алматы қаласында метропо-
литеннiң бiрiншi кезегiн салу

ККМ

1988-
2009

101286000

28194000

8000000

18000000

37092000

10000000

419

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Сейфуллин
көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

7621731


4509887

3111844



420

Алматы қаласында
Рысқұлов-
Бөкейха-
нов көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

4680000


3000000

1680000



421

Алматы қаласында
Рысқұлов
даңғылы
мен Ку-
дерин кө-
шесінің
қиылысын-
да көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2007

5500000


3000000

2500000



422

Алматы қаласының
шағын
құрылысты
шағын
ауданда-
рында автомо-
биль жол-
дарын са-
лу

ККМ

2003-
2008

4267414

826230

441184

1500000

1500000


423

Алматы қаласындағы N 11 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ
 

2006

139793


139793




424

Алматы қаласындағы N 30 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

112365


112365




425

Алматы қаласындағы N 43 жалпы білім беретін мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

103381


103381




426

Алматы қаласындағы N 124 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

140619


140619




427

Алматы қаласындағы N 21 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

74693


74693




428

Алматы қаласындағы N 73 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006

45486


45486




429

Алматы қаласындағы N 74 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

48326


48326




430

Алматы қаласындағы N 167 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

49545


49545




431

Алматы қаласындағы N 207 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

59411


59411




432

Алматы қаласындағы N 216 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

42332


42332




433

Алматы қаласындағы N 226 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

42719


42719




434

Алматы қаласындағы N 227 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ 

2006 

40495


40495




435

Алматы қаласындағы N 20 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста-
рын жүр-
гізіп, сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ  

2006 

62607


62607




436

Алматы қаласындағы N 108 балабақша ғимаратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006 

38228


38228




437

Алматы қаласының N 1 қала-
лық кли-
никалық аурухана-
сының N 4 павиль-
онын сей-
смикалық күшейту

ДСМ  

2006 

232959


232959




438

Алматы қаласының қалалық перина-
тальдық орталығы-
ның N 7 корпусын сейсмика-
лық кү-
шейту

ДСМ  

2006 

139053


139053




439

Алматы қаласының N 5 қала-
лық кли-
никалық аурухана-
сының N 1 корпу-
сын сейс-
микалық күшейту

ДСМ

2006 

104628


104628




440

Алматы қаласының орталық қалалық клиника-
лық ауру-
ханасының N 1 және 2 павиль-
ондарын сейсмика-
лық кү-
шейту

ДСМ 

2006 

254816


254816




441

Алматы қаласында Жұбанов көшесінің бойындағы 11-үйдегі қалалық перинаталдық орта-
лық ғима-
ратын (5 және 6 павильон-
дар) сей-
смикалық күшейту

ДСМ

2006 

151038


151038




442

Алматы қаласында Сейфуллин даңғылы-
ның бой-
ындағы 492-үйде-
гі N 1 перзент-
хананың N 4 және 5 кор-
пустары ғимарат-
тарын сейсмика-
лық күшейту

ДСМ 

2006 

117506


117506




443

Алматы қаласында қолданыс-
тағы 35 және 6кВ желілері-
нің қосы-
лыстарын жаңа кі-
ші стан-
цияға қайта орната отырып, Алмалы» кешені аумағынан тыс 35/6 кВ жаңа екі тран-
сформаторлық кіші станция салу 

ЭМРМ

2005-
2006

794000

462000

332000




      Бағдарлама                               21515444 26791844 38592000 10000000
   бойынша                          
   ЖИЫНЫ:

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

444

Ақмола облысы Жарқайың ауданының Державинск қаласының су тарт-
қышы мен желілерін қайта жаңарту (II кезек)

АШМ

2005-
2006

289940

80000

209940




445

Ақмола
облысының
Нұра топ-
тық су құ-
бырын қай-
та жаңарту
(ІІ-кезек)

АШМ

2003-
2007

394931

187500

84600

122831



446

Ақмола
облысы
Щучье
ауданының
Щучье
қаласында-
ғы су құ-
быры желі-
лерін 
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

561009


97500

243509

220000


447

Ақмола
облысы
Есіл ау-
данының
Есіл қала-
сындағы су құбыры
жүйелерін
қайта жа-
ңарту

АШМ

2006-
2008

403045


9236

150000

243809


448

Ақтөбе
облысы
Алға қаласы
және Алға
ауданының
жақын
орналасқан
ауылдық
елді ме-
кендерінде магистральды тегеу-
рінді су тартқышты
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

156000

31481

124519




449

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданының
Есік қала-
сында сүзгі
станцияларын қайта
жаңарту

АШМ

2006

66484


66484




450

Шығыс
Қазақстан
облысының
Аягөз
қаласында-
ғы су тар-
ту құры-
лыстарымен
су құбыры
желілерін
қайта
жаңартудың
екінші
кезегі

АШМ

2006-
2007

359417


100000

259417



451

Шығыс
Қазақстан
облысының
Риддер
қаласын
жер асты көздерінен сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2007

605540

286270

100000

219270



452

Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласының
қалалық
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

110500

90000

20500




453

Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

319855

46250

100000

173605



454

Қарағанды
облысы
Сарань қа-
ласын жә-
не Ақтас
кентінің
су мен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

154048


80000

74048



455

Қызылорда
облысы
Қазалы ауданы мен
Қазалы
қаласы
Әйтеке би
кентінде
қазір бар
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

564921


80000

300000

184921


456

Қостанай
облысының
Ащы-Тасты
магист-
ральды су таратқышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2007

624000

230000

318196

75804  



457

Павлодар
облысының
Ақсу қала-
сындағы
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

532110


69042

200000

263068


458

Екібастұз
қаласы
су құбы-
рының ма-
гистраль-
дық желі-
лерін қай-
та жаңар-
ту.Түзету

АШМ

2006-
2007

251914


100000

151914



459

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Мамлют
ауданы
Мамлют
қаласындағы таратушы
желілерді
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2007

252000


70000

182000



460

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Тайынша
ауданының
Тайынша
қаласында
сумен жаб-
дықтау
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006

206275


206275




461

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
қаласын
сумен
жабдықтау
құрылысын
аяқтау

АШМ

2006-
2007

149788


69788

80000



462

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Түркістан
қаласын
сумен
жабдықтау

АШМ

2005-
2007

615292

100000

200000

315292



463

Солтүстік Қазақстан облысы Жұмабаев ауданы Булаев қаласында-ғы су құ-
бырларының таратушы желілерін қайта жаңарту

АШМ

2006-2007

288417


14642

273775



      Бағдарлама                               2120722  2821465  911798
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы

464

Ақмола
облысы
Щучье-
Бурабай
курорттық
аймағының
сарқынды
суларды
биология-
лық та-
зартудың
тазарту
құрылыстары кеше-
нін салу

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

356132


178066

178066



465

Шығыс
Қазақстан
облысы Семей қаласындағы сар-
қынды суларды биология-
лық та-
зарту құрылыс-
тарын таяуда
аяқтау

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2006-
2007

942360


406200

536160



466

Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында Елек
өзенінде-
гі тазар-
ту құры-
лыстары  кешенін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған-
ортамині

2004-
2008

2317150

46000


1158575

1112575


      Бағдарлама                               584266   1872801  1112575
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама

467

Қызылорда қаласында
су құбыр-
лары
мен кәріз
желілерін
қайта
жаңарту
және
кеңейту
(1-ке-
зек)

ИСМ

2006-
2007

723629


200000

523629 



       Бағдарлама                             200000     523629
    бойынша
    ЖИЫНЫ:

Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

468

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданы
Державин-ск қала-
сындағы су аққысы
мен сумен
жабдықтау
желілерін
қайта
жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




469

Ақмола
облысы
Еңбек-
шілдер
ауданы
Степняк қаласындағы су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
(1-кезең)

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




470

Ақтөбе облысы
Алға қа-
ласының
көп қа-
батты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн ав-
тономдық қазандық салу

ЭБЖМ

2006

30000


30000




471

Ақтөбе облысының
Шалқар қаласының бюджеттік ұйымдары мен көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автономды жылу жүйесінiң қазандық-
тарын
орнату

ЭБЖМ

2006

30000


30000




472

Шығыс
Қазақстан
облысы
Курчатов
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
және
сумен
жабдықтау
ғима-
раттары мен құрылыстарын және кәрізін қайта
жөндеу

ЭБЖМ

2004-
2006

117900

30900

87000




473

Қарағанды облысы
Абай қа-
ласының су құбы-
ры желi-
лерiн қайта жаңарту және оңтайлан-
дыру

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




474

Қарағанды облысы
Қарқаралы қаласының жылумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




475

Қостанай облысы
Арқалық қаласын
оңтайлан-
дыруды есепке алғанда, 
су құбы-
рының тарату
желілерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




476

Қостанай облысының
Жітiқара қаласын
оңтайлан-
дыруды ескере
отырып
жылу
желiлерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




477

Қостанай облысы
Жітiқара қаласының
магист-
ральдық
жылу
желілерін
қайта жаңарту

ЭБЖМ

2006

100000


100000




478

Қызылорда облысы Арал қа-
ласының ауыз су-
ды сақ-
тауға ар-
налған бас ре-
зервуарын қайта жаңарту, махалла-
ішілік су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту, кәріздің, жылумен жабдықтаудың сырт-
қы желі-
лерін қайта жаңарту және кеңейту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




479

Қызылорда облысының Арал қа-
ласында
шыны
пластик-
тен жа-
салған
қайықтар-
ды шығару
техноло-
гиясын
дамыту

ЭБЖМ

2004-
2006

90000

50000

40000




480

Маңғыстау облысының
Кетiк-
Форт-
Шевченко
- 5,7 шақырым магист-
ралды су
аққысы

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000




      Бағдарлама                               527000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

481

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында
орталық жылумен жабдықтау схемасын-
да сақ
талған қазандық-
тар мен ЖЭО-ның қазіргі
қуаттарын жаңғырту,
жылу
желілерiн қайта жаңарту

ЭМРМ

2006-
2008

4500000


1500000

2100000

900000


482

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы кәрiз дюкерін қайта жаңарту

Қор-
ша-
ған
орта
мині

2007

418600



418600



      Бағдарлама                               1500000  2518600  900000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді сауықтыру бағдарламасы

483

Астана
қаласында
арда-
герлерге,
мүгедек-
тер мен
қарттарға
интернат-
үйін салу

Ең-
бек-
мині

2005-
2006

2518277

1500000

1018277




      Бағдарлама                               1018277
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

484

Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы инду-
стриялық парктің инженер-
лік желі-
лерін салу

ИСМ

2006

335000


335000




       Стратегия                               335000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламалардан тыс

485

Шығыс Қазақстан облысы
Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу

ККМ

1997-
2006

30321685

27791970

2529715




486

Қарағанды
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы 700
орындық
қазақ театрын
салу

МАМ

2006-
2009

2099426


200000

700000

799426

400000

487

Алматы облысының Алматы қаласында Ш.Смағұ-
лов атын-
дағы об-
лыстық мектеп-
интернат-
ты сейс-
микалық күшейту

БҒМ

2006

100000


100000




488

Алматы облысының Алматы қаласында N 13 кә-
сіптің мектептік жатақханасын сейс-
микалық күшейту

БҒМ

2006

50000  


50000




489

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентінде Алдабергенов атын-
дағы ор-
та мек-
тепті сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

60000


60000




490

Алматы облысының Талдықор-
ған қала-
сында экономика-техноло-
гиялық колледжі-
нің ғима-
ратын сейсмика-
лық кү-
шейту

БҒМ

2006

40000


40000




491

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
кентінде-
гі орта-
лық ау-
дандық аурухана-
ны сейс-
микалық күшейту

ДСМ

2006

50000


50000




492

Ақтөбе облысы Мартүк ауданының жеткізуші газ құ-
бырын са-
лу

ЭМРМ

2006-2008

994487


300000

300000

394487


493

Алматы қаласындағы "Орби-
та" ау-
дандық қазанын кеңейту және қайта жаңарту

ЭМРМ

2006

840000


840000




494

Атырау қаласында Сәтпаев даңғылы бойында "Премьер-Сити" тұрғын үй кеше-
нін элек-
трмен жабдықтау

ЭМРМ

2006

58500


58500




      Бағдарламалардан                         4228215  1000000  1193913  400000
   тыс жиыны:

       ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
         ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
                                                       мың теңге

N

Кәсiпорынның атауы

Бюджет-тік
бағдар-лама-ның
әкім-
шісі

2005
жыл

2006
жыл

Мақсаты

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

"Қазақстанның
тұрғын ұй
құрылыс жинақ
банкi" АҚ

Қаржы-
мині

4000000

4000000

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін ұзақ уақыт
тұрақтылығын
қамтамасыз етуге

2

"Қазақстандық ипотекалық компаниясы" ЖАҚ

Қаржы-
мині

6400000

9020000

Талап ету құқықтарын
сатып алу көлемiн
ұлғайтуға

3

"Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепiлдiк беру қоры" АҚ

Қаржы-
мині

1500000

1400000

Тұрғын үй сатып алған кезде бастапқы жарна мөлшерiн тұрғын үй құнының 10%-ына дейiн азайтуға

    Бағдарлама               11900000 14420000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

4

"Қазақстан Даму банкi" АҚ

ИСМ

10000000

10290000

Еншiлес лизингтiк компания құру;
экономиканы несие-
леудің тиісті
өлшемдерін және
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

5

"Қазақстанның инвестициялық қоры" инвести-
циялық компа-
ниясы" АҚ

ИСМ

5892246

9000000

Қордың инвестициялық
бағдарламасын iске
асыруға

6

"Ұлттық инновациялық
қор" АҚ

ИСМ

7116810

3303600

Қазақстан
Республикасының
аумағында венчурлік қорлар құру және шетелдiк венчурлiк
қорларға инвестициялау;
технопарктер құру;
инновациялық жобаларды қаржыландыру

    Бағдарлама
    бойынша жиыны:          23009056  22593600

Бұрынғы Семей сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

7

"Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркi" технопаркін құру

ЭМРМ

273000

1100000


       Бағдарлама              273000  1100000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және
қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

8

"Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" АҚ

ИСМ

11542500

10000000

Шағын кәсіпкерлiктi
қолдау инфрақұры-
лымын дамытуға;
микрокредиттер бepугe, жұмыс iстеп тұрған және жаңадан құрылатын микрокре-
дит ұйымдарын
қаржыландыруға;
жобалық қаржыландыру
және қаржы лизингі
негізiнде шағын
кәсіпкерлiк субъек-
тiлерiне кредит беруге, соның iшiнде шағын қалалардағы шағын кәсiпкерлікке

9

"Ауыл шаруашы-
лығын қаржылық
қолдау қоры" АҚ

АШМ

1000000

2000000

Ауыл тұрғындарына
микрокредит беруге;
ауыл тұрғындарын
кәсiпкерлiк негіздерiне оқытуға;
Қорды материалдық-
техникалық
жарақтандыруға

    Бағдарлама              12542500  12000000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

10

"Мемлекеттiк аннуитеттік компаниясы" АҚ

Еңбек-
мині

500000

436200

Мемлекеттік аннуитеттiк компания құруға

    Бағдарлама              500000   436200 
    бойынша жиыны:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы 

11

"Қазғарыш"
ұлттық
компаниясы" АҚ

БҒМ


1300000

Байқоңыр қаласында мамандандырылған конструкторлық бюро үшін ғимараттар салу және қайта құру, Қазақстан Республикасының аумағын қашықтықтан барлау ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды
жүргізуді бастау

12

"Ғарыштық
байланыс және
радиоэлектрон-
дық құралдардың
электромагниттік
үйлесімділігі
республикалық
орталығы" АҚ

АБА

633126

1680000

Ақмола облысы Ақкөл селосында қызметкерлердің тұруы үшін қызметтік пәтерлерді
ұйымдастыру,»"KazSat-2" байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және
ұшыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу

    Бағдарлама              633126   2980000
    бойынша жиыны:

Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы

13

"Қазпочта" АҚ

АБА

1444709

1800000

Ауылдық мекендерде
және қалаларда почта
инфрақұрылымын дамыту, магистральды
тасылымдар жүйесін
жетілдіру, почта-
жинақтау қызметтерін
дамыту

    Бағдарлама              1444709   1800000
    бойынша жиыны:

Бағдарламалардан тыс

14

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтас-
тығы халықара-
лық орталығы"
АҚ құру
 

ИСМ


1100000

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға

15

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ

ИСМ


2000000

Мыналар:
- "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ және "Қазинвест" ЖШО базасында секторалдық зерттеулер, инвестицияларды тарту іс-шаралары арасындағы байланысты және бір мекемеде Қазақстанның экспорттық бағытын ілгерілетуді қамтамасыз ететін экспортты және инвестицияларды тарту агенттігін құру;
- арнайы экономикалық аймақтарды басқару жөніндегі компанияны құру және тұжырымдама әзірлеу;
- өзін-өзі ақтау мерзімі жоғары және пайыздық мөлшері төмен инфрақұрылымдық
жобаларға бағытталған "Қазақстан даму банкі" АҚ мақсаттары мен міндеттерін қайта қарау үшін "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ың жарғылық капиталын қалыптастыру 

16

"Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ

МАМ

1387248

1315000

Телевизиялық жабдық сатып алуға

17

"Қаржы орталығы" АҚ

БҒМ

600000

350000

Екінші деңгейдегі банктерде кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге

18

"Азаматтық авиация академиясы" АҚ

БҒМ


132155

Педагогикалық және авиациялық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

19

"Аграрлық кредит
корпорациясы" АҚ

АШМ

5610000

8941571

Жаңа 10 селолық кредиттік серіктестік құруға;
жаңа және қолданыстағы 131 селолық кредиттік серіктестікке кредит беруге

20

"ҚазАгроҚаржы" АҚ 

АШМ

8950000

7000000

Ауыл шаруашылығы техникасының, технологиялық жабдығының және арнайы техникасының лизингіне

21

"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ

АШМ

1500000

1500000

Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуға, өңдеуге және сақтауға            

22

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

АШМ

7000000

5000000

Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына кредит беруге;
"Ақ Бидай-Терминал" ЖШС-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға;
мақта тұқымдарын өңдейтін зауыт салуға;
Баку портында астық терминалын салуға

23

"Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры" АҚ

ҚазАгроКепіл" АҚ

300000

800000

Астық қолхаттарына кепілдік беру көлемін ұлғайтуға

24

"Еуразия даму банкі" АҚ

Қаржымині

13170000 

12700000

Мемлекетаралық инвестициялық банк құруға

25

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

Қаржымині

491551

357831

Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелік жарналарды уақтылы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауға

26

"Экономикалық зерттеулер институты" РМК

ЭБЖМ


274661

Экономикалық зерттеулер жүргізуге

27

"ҚазҚуат" АҚ

ЭМРМ


300000

Бұлақ ГЭC-i құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және Бұлақ ГЭC-iн салуға жер учаскесін сатып алу үшін "ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

28

"Алматыметроқұрылыс" АҚ

ККМ


2500000

Алматы қаласында метрополитенді салу үшін жер қазу жабдықтарын алуға "Алматыметроқұрылыс" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

29

"KazSatNet" АҚ

АБА


1425000

"Электронды үкімет" құру шеңберінде жарғылық капиталды ұлғайту

30

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін ғимарат сатып алу

ПМК


2500000

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат сатып алу

   Бағдарламалардан         39008799  48196218
   тыс, ЖИЫНЫ:                                               

                                              Қазақстан Республикасы  
                                                    Үкіметінің        
                                              2005 жылғы 26 тамыздағы 
                                                  N 884 қаулысымен    
                                                    назарға алынды     

  6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы

  Кіріспе

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына сәйкес акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық маңызды салаларда құрылған акционерлiк қоғам ұлттық компания болып табылады. Іс жүзiнде әрбiр ұлттық компания өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның iс-әрекетiне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де тәуелдi болады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182  қаулысымен ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылды.
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы N 344 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 215  қаулысына сәйкес "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен бекiтiлген ұлттық компаниялар тiзбесiнен шығарылды.
      "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығын iске асыру мақсатында жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы құрылды.
      2005 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      "Қазпочта" АҚ;
      "Азық-түлік келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ;
      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
      "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      "Қазақтелеком" АҚ;
      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      Мынадай мемлекеттiк органдар ұлттық компаниялардың салалық министрлiктерi болып табылады:
      1) Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi:
      1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" АҚ;
      2) Көлiк және коммуникациялар министрлiгi:
      1. "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      2. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      3) Ауыл шаруашылығы министрлiгi:
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      4) Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi:
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      5) Индустрия және сауда министрлiгi:
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы АҚ;
      6) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi:
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      7) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi:
      1. "Қазпочта" АҚ;
      2. "Қазақтелеком" АҚ;
      3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ.
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ пен "Қазақстан темiр жолы" АҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
      Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына  Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындау үшiн ұлттық компаниялардың бейiмдi емес активтерiн анықтау нысанына арналған iс-шаралар өткiзiлдi.
      Жекелеген ұлттық компаниялардың еншiлес ұйымдары бар, өз кезегiнде, олар да еншiлес ұйымдарға ие. Нәтижесiнде үйлестiру функциялары мен жалпы басқаруды басты компаниялар жүзеге асыратын тiгiнен ықпалдастырылған холдингтер құрылады. Бұл ретте қазiргi кезеңде акционер ретiндегi мемлекетте холдинг ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы толық ақпарат жоқ. Бұдан басқа, көбiнесе, холдингтiң "еншiлес" және "немерелес" ұйымдарында компания қызметiнiң негiзгi бағытына технологиялық байланысы жоқ, оның мақсаттары мен мiндеттерiне сай келмейтiн бейiндi емес қызмет түрлерi бар.

  2003-2005 жылдарға талдау

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) тiгiнен ықпалдастырылған құрылым, мемлекеттiң 100% үлесі бар мұнай-газ холдингi - Басқарушы компания болып табылады.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрі қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811  Жарлығына сәйкес құрылған.
      Компанияның мақсатты құрылымы қызметтiң негiзгі бағыттарына: мұнай өңдеуге және өндіруге, мұнай мен газ тасымалдауға, маркетинг пен өткізуге шоғырландырылған.
      Компания Қазақстанда және шетелдерде жұмыс iстейтiн 130 еншiлес, бiрлесiп бақыланатын, басқа да тәуелдi ұйымдарға қатысады немесе акционер болып табылады.
      2004 жылы Қазақстан Республикасы бойынша мұнай мен газ конденсатын өндіру 59 млн. тоннадан асты.
      2004 жылы Компанияның еншiлес ұйымы "Барлау және өндiру" АҚ 8,9 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 13%-ға асып түстi. Жоспарға қосымша 584 мың тонна мұнай алынды. 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 9,3 млн. тонна көлемiнде бағаланды, бұл 2004 жылдың деңгейінен 404 тоннаға артық.
      Компания екі негiзгi бағытта мұнай сатады: экспорт және iшкi рынок. 2004 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,7 млн. тоннаны, iшкi рынокқа шығару 2,1 млн. тоннаны құрады. 2003 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 779 мың тоннаға өстi. 2005 жылы экспортқа шығару шамамен 7,1 млн. тоннаны, iшкi рынокқа - 2,1 млн. тоннаны құрайды.
      Компанияның еншiлес ұйымы "Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі - "АМӨЗ" АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. тонна мұнай өңдедi. 2004 жылы 2419,6 мың тонна мұнай өнiмдерi, оның iшiнде 392,3 мың тонна автобензин, 842,5 мың тонна дизель отыны, 938,7 мың тонна тауарлық мазут, 219,9 мың тонна пеш отыны, 20,7 мың тонна TC-1 отыны, 5,5 мың тонна сұйытылған газ шығарылды.
      2003 жылы "АМӨЗ" АҚ-тағы өңдеу көлемi 2,9 млн. тонна, оның iшiнде Компания ресурстарынан 2,1 млн. тонна деңгейiнде күтіледі.
      Мұнай өнімдерін сатуды Компанияның еншiлес ұйымы - "ҚазМұнайГаз Сауда үйi" АҚ" жүзеге асырады.
      Компания "АМӨЗ" АҚ-ты қайта жаңарту жобасы жөнiндегi зауыттың қолданыстағы қуаттарын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған жұмыстарды жалғастырады.
      Магистральдық құбырлар бойынша ("ҚазТрансОйл" АҚ) мұнай тасымалдаудың жалпы көлемi 38,4 млн. тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемнен (35,5 млн. тонна) 8%-ға артық және 2003 жылмен салыстырғанда (34,2 млн. тонна) 12%-ға артық. Тасымалдау көлемiнiң өсуi бiрқатар мұнай өндiрушi компаниялардың магистральдық мұнай құбырлары жүйесiне мұнай беру көлемiнiң ұлғаюымен негiзделген.
      2005 жылы мұнай тасымалдау көлемi 36,6 млн. тонна көлемiнде болады деп күтілуде, 2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда кему 1,8 млн. тоннаны құрайды.
      2004 жылы магистральдық газ құбырларымен ("Интергаз Орталық Азия" АҚ) газ тасымалдаудың жалпы көлемi жоспардағы 113,7 млрд. м 3 орнына 121,6 млрд. м 3 -нi құрады, жоспарға қарағанда өсу 107%-ды құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 10,6%-ға (120,1 млрд. текше м.) жоғары.
      Бұл ретте 2004 жылы iшкi тасымалдау 5,1 млрд. текше м., халықаралық транзит - 109,5 млрд. текше м., экспортқа газ тасымалдау - 6, 97 млрд. текше м. құрады.
      2004 жылы тасымалдау көлемiнiң ұлғаюы OAO магистральдық газ құбырымен өзбек газын тасымалдау көлемiнiң ұлғаюымен белгiленедi.
      2005 жылы ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюына байланысты көлiктiк қызметтер көлемiнiң 4,8 млрд. текше м.-ге (116,7 млрд. текше м.) азаюы күтiлуде.
      Таратушы газ құбырлары бойынша тасымалданатын газдың Қазақстан бойынша сатылатын газ көлемiндегi үлесi ("ҚазТрансГаз" АҚ Өңiрлiк газ тарату желiлерi үлесiн көрсеттi) 60%-ды құрайды.
      2003 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 77,7 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 27,9 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен - Амангелдi кен орнын игеру жобасына жiберiлген 4 млрд. теңге, оның iшiнде бұрынғы шығындарды өтеуге 3 млрд. теңге.
      2004 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 105,6 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе капитал салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4 %-ын құрады. 2002 жылғы капитал салымдарының сомасы 2001 жылдың осындай көрсеткiшiнен 20,4 млрд. теңгеге жоғары.
      2005 жылы Компанияның негiзгi капиталына инвестициялардың барлығы 142,9 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 107,4 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 35,5 млрд. теңге.
      2004 жылы өнiмдi сатудан түскен кiрiс 476,9 млрд. теңгенi құрады, бұл жоспардан 20%-ға асып түстi және 2003 жылдың деңгейінен 20%-ға жоғары.
      Кiрiстердiң өсуi мұнай өндiрудiң ұлғаюына, 2003 жылмен салыстырғанда мұнайдың экспорттық бағасының өсуiне, мұнайдың жүк айналымының ұлғаюына, мұнай процессингінен және мұнай өнiмдерiн сатудан түсетiн кiрiстердiң, мұнайды сатудан түсетiн кiрiстердiң ұлғаюына байланысты.
      2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстердiң 5%-ға, 452,9 млрд. теңгеге дейiн күтiлiп отырған азаюы 2004 жылы мұнайдың әлемдiк бағасының (Брент сорты) бiр баррель үшiн 38,3 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 35 АҚШ долларына дейiн бағалық төмендеуiмен түсiндiрiледi.
      2004 жылы 51,2 млрд. теңге жоспарланып, 74,9 млрд. теңге сомасында таза пайда алынды, жоспарға қарағанда өсу 47 %-ды және 2003 жылмен салыстырғанда 28 %-ды құрайды.
      2005 жылы таза пайда 54,9 млрд. теңге деңгейiнде бағаланып отыр. Магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау көлемiнiң азаюы салдарынан, сондай-ақ ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюынан 2004 жылмен салыстырғанда көмiрсутектердi тасымалдау секторында таза пайданың азаюы күтiлуде.
      2004 жылдың қорытындылары бойынша Компания кемiнде 2 949 млн. теңге сомасында, ал 2005 жылы кемiнде 2 000 млн. теңге сомасында мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарлап отыр.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 14 шiлдедегi N 3593  Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшiн ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөнiндегi бас оператор болып табылады.
      2003 жылы уран өндiру 2 946,36 тоннаны құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiштерiнен 8,8%-ға жоғары. 2004 жылы өндiру көлемi 2003 жылдың көрсеткiштерiнен 26%-ға асып түстi және 3 712 тоннаны құрады.
      2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 8,5%-ға ұлғайды және 2802,69 тоннаны, 2004 жылы 3 690,14 тоннаны құрады. 2005 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланып отырған көлемi шамамен 3 660,08 тоннаны құрайды.
      Табиғи уран өндiру көлемiнiң тұрақты өсуiне мынадай iс-шараларды iске асыру:
      жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кенiштердi дамыту есебiнен өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      жаңа техника мен озық технологияларды, өндiрiстерге ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк жұмыстарды енгізу есебінен өндiрiстi интенсивтендiру, жұмысты ұйымдастыруды жетiлдiру есебiнен қол жеткiзiлдi.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы өнiмдi сатудан түскен шоғырландырылған кiрiс 50,6%-ға ұлғайды және 42 664,3 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кiрiстiң 44,11%-ын (18818,4 млн. теңге) уран өнiмдерiн сату, 4,06 %-ын (1 732,3 млн. теңге) бериллий өнiмдерiн сату, 6,09%-ын (2 596,8 млн. теңге) тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,49%-ын (208,7 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 24,7 %-ын (10 536,3 млн. теңге) энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды, 20,56 %-ы (8 771,7 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кiрiс.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 3713,6 млн. теңге болды. Таза табыстың саны 2004 жылы 2647,9 млн. теңге күйiнде.
      2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 5076,0 млн. теңге мөлшерiнде жобалануда, таза табыс 10503,8 млн. теңге. Таза табыстың күрт өсуi 2005 жылы "МАЭК-Қазатомөнеркәсiп" ЖШС-нiң мүлiктiк кешенiнiң қайта бағалануымен түсiндiрiледi.
      Компания қазiргi уақытта "Строительство рудника ПВ-19" жобасы бойынша инвестицияларды жүзеге асырады. Инвестициялар 2004 жылы 9162,3 млн. теңге құрады. 2005 жылдан Компанияның инвестициялық қызметi 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға дейін уран қазбасына жетуге мүмкiндiк беретiн жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталады.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      "Азық-түлiк келiсiм корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) миссиясы мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ астық пен одан жасалған өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеу болып табылады, бұл елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған.
      Компания мемлекеттiк ресурстар астығы мен одан жасалатын өнiмдердi сатып алуды, әзiрлеудi, есепке алуды қамтамасыз ету, сақтауды, жаңартуды, оның орнын ауыстыруды, сатуды ұйымдастыру мақсатында әрекет етедi.
      Компанияның 2003 жылғы қызметiнiң қорытындылары бойынша 785,6 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, оның iшiнде республикалық бюджетке дивидендтер түрiнде 386,6 млн. теңге аударылды.
      2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 9284,9 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша түсетiн кiрiс - 25317,9 млн. теңге.
      2003 жылы жалпы шығыстар 33431,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 9243,4 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 24188,3 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 405,8 млн. теңге.
      2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Корпорация барлық егiннiң:
      астықты мемлекеттiк сатып алу бағдарламасы бойынша - 464,2 мың тоннасын;
      тартылған кредиттік ресурстар есебінен астық сатып алу бағдарламасы бойынша - 1271,1 мың тоннасын сатып алды.
      2004 жылы негiзгi қызметтен кiрiс 31242,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 2730,0 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28512,9 млн. теңге.
      2004 жылы Компанияның жалпы шығыстары 33665,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 3421,6 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 30244 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521 млн. теңге.
      2004 жылғы салық салынатын кірiс 820,3 млн. теңге.
      2005 жылғы 1 шiлдеде Корпорация 625,74 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды.
      Мемлекеттiк астық ресурстары негiзiнен республиканың 58 iрi астық қабылдау кәсiпорындарына орналастырылады, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Компания конкурстық негiзде жүргiзедi.
      Астық сатып алу мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2005 жылы 2005 жылғы егiннен:
      мемлекеттік сатып алу бойынша - 6208 млн. теңге сомасына 549,999 мың тонна;
      коммерциялық сатып алу бойынша - 23000 млн. теңге сомасына 2 млн. тонна астық сатып алу көзделген.
      Өткен жылдардағыдай, астық сатып алу екi кезеңмен: жеткiзу шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы жүргiзiлетiн болады.
      Компанияның 2005 жылға негiзгi қызметтен алатын кiрiсi 35268,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 6469,2 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28799,5 млн. теңге.
      2005 жылға арналған жалпы шығыстар 35164,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 6464 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 28700,6 млн. теңге.
      2005 жылға арналған салық салынатын кiрiс 805,6 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр.
      2005 жылы бюджетке 275,5 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысына сәйкес құрылды.
      Компания қызметiнiң негізгi нысаны мемлекеттiк ақпарат ресурстарының коммуникациялық ортасын және өзара әрекет ету жүйесiн құру, жалпы қолданылатын ақпараттық база қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
      2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Компания алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 432 млн. теңгенi, негiзгi емес қызметтен - 11,7 млн. теңгенi құрады.
      Тұтастай алғанда, 2003 жылы Компания 95,6 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Зиян шегудiң негiзгi себептерi клиенттердiң жеке телекоммуникациялық желiлер құруына байланысты олардың жаппай кетуi немесе олардың басқа провайдерлерге көшуi салдарынан телекоммуникациялық қызметтердiң 3 есе азаюы болып табылады. Компанияның залалды қызметіне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша 6,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер есептеу және төлеу жүзеге асырылған жоқ. 2003 жыл iшiнде бюджетке жалпы сомасы 92,6 млн. теңге салық пен басқа да төлемдер төлендi.
      2004 жылы орындалған жұмыстардың жалпы көлемі 622,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде қызметтің негiзгi бағыттары бойынша:
      Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiндегi жұмыстарды орындау - 313,8 млн. теңге;
      жүйелердi сервистiк сүйемелдеу және мемлекеттiк органдардың жабдығына техникалық қызмет көрсету - 260,2 млн. теңге;
      телекоммуникациялық қызметтер көрсету - 39,9 млн. теңге;
      өзге де жұмыстар мен қызметтерден - 8,8 млн. теңге.
      2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кiрiсi жоспарланған 560,8 млн. теңгенiң орнына 548,3 млн. теңгенi (97,8 %) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда (443,7 млн. теңге) өсу 23,6 %-ды құрады. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер жоспарланған 556,3 млн. теңгенiң орнына 541,5 млн. теңгенi құрады (жоспардың орындалуы 97,3 %), негiзгi емес қызметтен түсетiн кiрiс жоспарланған 4,5 млн. теңгенiң орнына 6,8 млн. теңгенi (151%) құрады. Компания бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмау себебi телекоммуникациялық қызметтер көлемiнiң азаюы, мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистiк техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн толық көлемде орындамауы болып табылады.
      2005 жылы Компанияның жалпы сомасы 678,6 млн. теңге кiрiс алуы күтiлiп отыр. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 673,6 млн. теңгенi құрайды, негiзгi емес қызметтен түсетiнi 5 млн. теңге сомасында күтiлуде.
      2005 жылдың қорытындылары бойынша 51,8 млн. теңге сомасында таза пайда алу күтiліп отыр.
      Инвестициялық саясат Компаниялар қызметiнiң келесiдей негiзгi бағыттарын дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған:
      Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы шегінде құрылған және әкiмшiлiктендiру;
      Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету мен мемлекеттiк органдардың есептеуiш-телекоммуникациялық құрал-жабдықтарына жүйелiк-техникалық қызмет көрсету;
      әртүрлi деңгейдегі мамандарды оқыту мен бiлiктiлiгiн жоғарлату, соның iшiнде электрондық құжат айналымы жүйесi мен қолданбалы ақпараттық жүйелердi пайдаланушыларды дайындау.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940  қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесiнде құрылды.
      Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегi почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуден тұрады.
      Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық сенiммен көшуде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсаруда, почта-қаржы қызметтерiнiң аясы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер дамуда.
      2004 жылы Компания 32,8 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 102,4%-ға артық. Сондай-ақ, мерзiмдi басылымдар саны 21,2%-ға ұлғайды.
      Жалпы ақылы алмасу көлемiндегі ең көп үлес салмақты жазылу мен мерзiмдi басылымдарды сату - 73,5 %, жазбаша хат-хабар - 15,4 % алады, зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу үлесi 9,8 %-ды құрайды.
      2004 жылы аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдық өңiрлерде зейнетақыларды, жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтiк көмектi дербес төлеу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
      2004 жылы жалпы сомасы 115,1 млрд. теңге болатын барлығы 20,9 млн. зейнетақы мен жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемi жүргiзiлдi, бұл 2003 жылғы нақты орындаудан 23,6%-ға жоғары. Қалыптасып отырған үрдiс Компанияның қызметiн жандандыру жөнiндегi мiндеттердiң осы бағытта іске асырылуына оң сипаттама бередi.
      Қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2003 жылдың көрсеткiшiмен салыстырғанда 2004 жылы Компанияның жиынтық кiрiсi 42,1 %-ға ұлғайып, 7111,0 млн. теңгенi құрады. Компанияның негiзгi қызметтен кiрiсi 6456,4 млн. теңге құрады. 2004 жылы шығыстар 2003 жылдың деңгейінен 43,3 %-ға артып, 6952,2 млн. теңгені құрады. 2004 жылы Компанияның таза пайдасы 158,8 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың көрсеткiшінен 4,7 %-ға немесе 7,1 млн. теңгеге артық.
      2005 жылы Компания 2003-2004 жылдары байқалған мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың, жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдері және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсiн сақтауды жоспарлап отыр. 2005 жылы шығатын ақылы алмасу көлемiн 4,19%-ғa ұлғайту күтілуде.
      2005 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды бiртiндеп Компанияға беру жоспарлануда.
      Тиімді жұмыс істейтін отандық почта-жинақтаушы жүйенi қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйі біршама жақсарды.
      2005 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 12,6 %-ға өсуі күтiлуде, бұл 894,0 млн. теңгені құрайды, жиынтық шығыстар деңгейі 12,7 %-ға немесе 880,4 млн. теңгеге өседi. Компанияның негiзгi қызметтен кірісі 2005 жылы 7421,9 млн. теңге мөлшерінде бағаланады және таза табыс 172,3 млн. теңге сомасында болжанып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      "Қазақтелеком" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасының жалпы қолданыстағы бірыңғай телекоммуникация желiсiнiң ұлттық операторы болып табылады.
      "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666  қаулысына сәйкес ұлттық ауқымда құрылатын, мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсiпорындарының мүлкiн Республиканың бүкiл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерiнiң көрсететін акционерлiк қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды.
      2004 жылғы 1 сәуірде "Қазақтелеком" ҰАК-ты Астана қаласының Әдiлет басқармасы "Қазақтелеком" АҚ етiп қайта тiркедi.
      Компания Қазақстанда жұмыс істейтін 3 еншiлес және бiрлесiп бақыланатын ("Алтел" АҚ (50 %), "Қазақстан GSM" ЖШС (49 %), "Нұрсәт" ЖАҚ (41,25 %)) ұйымға қатысушы немесе акционер болып табылады.
      Компания мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
      жергiлiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
      телеграф, телекс, деректер беру;
      спутниктiк байланыс;
      сым арқылы радиохабар тарату;
      байланыс арналарын жалға беру.
      2003-2004 жылдары Компанияда жоғары өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштер байқалды.
      Компанияның бағалауы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы қазақстандық телекоммуникация қызметтерi рыногының көлемi 27%-ға өстi және 140000 млн. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруі ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болды, оның үлес салмағы телекоммуникациялық рынок көлемiнiң 37 %-ын құрады. Қалааралық байланыс рыноктың 20%-ын құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көп жағдайда ұялы желiлердiң өсiп бара жатқан трафигi ықпал етедi. ТМД-ға халықаралық сөйлесулер үлесi 7 %-ды құрайды. Барлық қызметтер түрi көлемiнiң өсуi аясында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарды және 4%-ды құрады. Жергiлiктi желi қызметтерiнiң үлесi 10%-ды құрайды. Деректер беру және Интернет қызметтерiнiң үлесi жыл сайын өсу үстiнде және 2004 жылы 10%-ды құрады. IР-телефония қызметтерiнiң үлесi 2 %-ды құрайды, алайда бұл сегмент жоғары өсу қарқынымен сипатталады.
      Телекоммуникациялар рыногындағы Компанияның үлесі 2004 жылы айтарлықтай өзгерiске ұшыраған жоқ және орта есеппен 57 %-ды құрады.
      Жергiлiктi байланыс рыногындағы Компанияның үлесi 2004 жылы 94 %, қалааралық - 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық - 85 %, алыс шетелдермен - 67 % деп бағаланады. Деректер беру рыногындағы Компания үлесiнiң бағасы 65 %-ды, Интернет жүйесiнде 58 %-ды құрайды.
      Рыноктың жоғары үлесi көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк қормен түсiндiрiледi. Кейбiр жергiлiктi рыноктарда және корпорациялық клиенттер рыногында Компанияның үлесi анағұрлым төмен.
      Компанияның тәуекелдерi бәсекелестер желiлерiнiң, әсiресе жер үстi желiлерiнiң дамуына, олардың корпорациялық клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 80096,4 млн. теңгенi құрады немесе 2003 жылмен салыстырғанда 82,2 %-ға артық, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 46678,2 млн. теңге, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 13710,5 млн. теңге, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 4206,5 млн. теңге.
      Бағалау бойынша 2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 83 466,3 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 43454,7 млн. теңгені, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 18472,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 5464,9 млн. теңгенi құрайды.
      Операциялық қызмет шығыстары 2004 жылы 58712,6 млн. теңге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 64,6%-ға артық соманы, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 45567,3 млн. теңгенi құрады.
      2005 жылы операциялық қызмет шығыстары 63669,4 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 49610,4 млн. теңгенi құрайды.
      Таза пайда мөлшерi 2004 жылы 26917,6 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 66,2 %-ға жоғары. Таза пайда мөлшерi 2005 жылы 27823,8 млн. теңге деңгейiнде бағаланып отыр.
      2003 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу 3438,5 млн. теңге мөлшерiн, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 1910,1 млн. теңгенi құрады. 2004 жылдың қорытындылары бойынша 2005 жылы дивидендтер төлеу 4413,06 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 2451,7 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      Кiрiстер бойынша болжамдарды орындау инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлдi, оның көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компанияның меншiктi қаражаты есебiнен 277 ауылдық елдi мекенге телефон жүргiзiлдi.
      2005 жылғы 4 мамырда Компания басшылығы 2005 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы халқына көрсетiлетiн қызметтiң реттелетiн түрлерiне тарифтердi көтеруге мораторий жариялады.
      Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру шеңберiнде 2005 жылғы 1 сәуiрден бастап Компания Интернет желiсi қызметтерiне арналған тарифтердi, сондай-ақ халықаралық телефон қосуларының жекелеген бағыттарына, оның iшiнде Ресейге, Украинаға және басқа да ТМД елдерi мен алыс шетелдерге (бұдан әрi - АШ) арналған тарифтердi азайтты.
      Жаңа инвестициялық жобаларды iске асыру республика ауқымында жеке тұлғаларға арналған MEGA Line-нан бастап корпорациялық VPN-ге дейiн көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi.
      Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпарат ағыны транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн дамытуға бағытталған.
      Компания "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы  қаулысына сәйкес құрылды.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсiпорны құрамында қазақстандық үш темiр жолды бiрiктiрумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.
      Компания 17 аффилиирленген ұйымға қатысады, олардың акциялар пакетінің мөлшерi/Компанияға қатысу үлесі 33 %-дан 100 %-ға дейiнгiнi құрайды.
      Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда Компания монополист болып табылады және бәсекелестері жоқ.
      Компания жүк тасымалдарының негізгі көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесіне келедi.
       Көмiр. Компанияның көмiр тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3 %-ы), "Еуразиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3 %), "Испат Кармет" ААҚ КД (5,6 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" КД (4,3 %), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3 %), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1 %), "Шұбаркөл кенiн" ААҚ (0,9 %) болып табылады.
       Мұнай. Компанияның мұнай жүктерін тасымалдау жөніндегі негiзгi клиенттерi: "Шмос" ЖШС (3,7 %), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ МӨБ (1,6 %), "АМӨЗ-Көлiк" ЖШС (1,3 %), "Теңізшевройл" БК (1,1 %), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0 %) болып табылады.
       Темір рудасы . Компанияның темір рудасын тасымалдау жөнiндегi негізгі клиенттерi: "ССКББ" ААҚ (8,14 %), "Өркен" ЖШС (1,8 %), "Дон ТБК" ААҚ (1,5 %) болып табылады.
       Қара металдар . Компанияның қара металдарды тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4 %), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5 %), "Феррохром" ААҚ (0,1 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15 %) болып табылады.
      Жүк айналымы 2004 жылы 163 420 млн. т-км құрады, бұл жүктердi тиеу көлемінің өсуі есебінен 2003 жылдың деңгейiнен 10,7%-ға артық.
      Жүк айналымы бағыттардың барлық түрлерi бойынша: республикаiшiлiк - 8,8 %-ға, экспорттық - 6,8 %-ға, импорттық - 28,3 %-ға, транзиттiк - 28,2 %-ға өстi.
      2004 жылы жалпы жүк тиеу 193,8 млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың деңгейiнен 8,3 млн. тоннаға немесе 4,5 %-ға артық. Жалпы жүк тиеудің өсуi жүктердің негiзгi түрлері бойынша тиеудiң: мұнай жүктерiнiң - 4,5 %-ға, темір рудасының - 9,6 %-ға, түстi кеннiң - 4,7 %-ға, қара металдардың - 7,2 %-ға, химиялық және минералдық тыңайтқыштардың - 28,5 %-ға, құрылыс жүктерiнiң - 13,5%-ға, астық пен тартылған өнiмдердiң - 13,5%-ға өсуiмен негiзделген.
      2005 жылы болжамды жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 172 679 млн. т-км (2004 жылға қатысты 5,7 %-ға ұлғайған) құрайды.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметiнен 224 237 млн. теңге сомасында кipic алынды, 2003 жылдың деңгейiне қарағанда 17,2 %-ғa өсу жүк айналымының өсуiне және Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң 2004 жылғы 25 мамырдағы N 242-ОД бұйрығына сәйкес 2004 жылғы 20 шiлдеден бастап магистральдық темiр жол торабы қызметтерiне арналған тарифтердi белгiлеуге байланысты.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 259 267 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      2004 жылғы негiзгi қызмет бойынша күтiлетiн шығыстар 21 612 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылдың тиiстi кезеңiнiң деңгейiнен 11,7%-ға жоғары.
      Шығыстардың ұлғаюы:
      1) "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II  Заңына сәйкес ең төменгi жалақыны 6600 теңге мөлшерiнде белгiлеумен байланысты еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстардың өсуi;
      2) материалдар, отын, электр энергиясы бағаларының өсуi;
      3) "Қазтемiржолкөлiк" АҚ пен "Локомотив" АҚ-тың құрылуына және олардың жүк вагон паркiмен және локомотивтiк тартқышпен қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер үшiн шот ұсынуына байланысты жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтерi бағаларының өсуi;
      4) күзет қызметтерi құнының өсуiне байланысты өзге де шығыстар салдарынан болды.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар 21872 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2004 жылдың таза пайдасы 10250 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеген жоқ, 2005 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төленбейдi.
      2004 жылы Компанияның инвестицияларды игеруi 38816 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 4 586 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 34 230 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы компанияның инвестициялық қызметiнiң негiзгi бағыттары магистральдық темiр жол торабын оңалту, дамыту және жаңғырту, ақпараттандыру және байланысты дамыту, жол техникасын сатып алу, Достық станциясын дамыту, Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру, сондай-ақ Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салу болды.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ

      Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244  қаулысының негізiнде жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен құрылды.
      2003 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4500 млн. теңгенi, 2004 жылы 7100 млн. теңгенi құрады, ұлғаю 55,4%-ды құрады.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 2003 жылы 4000 млн. теңгенi, 2004 жылы 6800 млн. теңгенi құрады. Кiрiстердiң ұлғаюы 70 %-ды құрайды. 
      2003 жылы таза залал 529 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2004 жылы таза пайда 235,9 млн. теңгенi құрады.
      Кiрiстердiң өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негізделген, бұл, өз кезегiнде, кәсiпорын шығаратын өнiмдi өткiзу рыноктарын iздеу жөнiнде Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер болып табылады.
      2003 жылмен салыстырғанда қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi 2004 жылы 15%-ға және 2004 жылы 8 %-ға ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 25 %-ға және 31 %-ға өстi. 2004 жылы барлығы 13 316 рейс пен 498 686 жолаушыға қызмет көрсетiлдi. Бағалау бойынша 2005 жылы 14 378 рейс пен 651 606 жолаушыға қызмет көрсету жоспарланып отыр. 2004 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 36 ұшу-қонуын және 1366 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2005 жылы тиiсiнше 39 және 1785-тi құрады.
      Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2004-2005 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгi үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтуге негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (77%) атап өткен жөн.
      2004 жылы Компанияның кiрiсi 3941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспардағы деңгейден 105%-ға (198 млн. теңге) асып түстi. Компанияның операциялық қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 22 %-ға немесе 541 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстер өсуiнiң айқындаушы факторы болды. 2004 жылы Компания кiрiстерi өсуiнiң негiзгi себептерi авиакомпанияның әуе кемелерiне май құю үшiн сатып алынатын авиаотын құнының өсуi мен әуежай арқылы әуе тасымалдары көлемiнiң өсуi болды.
      Әуежайлық емес қызметтерден түсетiн кiрiстер құрылымында әуежай алаңдарын жалға беруден, ақылы қызметтерден және басқалардан түсетiн кiрiстердiң екi есе дерлiк айтарлықтай ұлғайғанын атап өткен жөн, бұл Компанияның негiзгi мақсатына қол жеткiзумен - кiрiстiлiктi, оның iшiнде концессиялық қызметтен түсетiн кiрiстi арттырумен негiзделген.
      2004 жылы Компанияның шығыстары 3 271 млн. теңгенi құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 8 %-ға немесе 237 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланған көлемнен 3%-ға (86 млн. теңге) кемiдi.
      Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының ұлғаюы Компания шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды, мұндағы негізгi үлестi негiзгi құралдарды қайта бағалауға байланысты шығыстар құрайды.
      2004 жылдың қорытындылары 670 млн. теңге сомасындағы қаржылық оң нәтижемен сипатталады, бұл жоспар деңгейiнен 74 %-ғa артық.
      Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22%-ды құрайды.
      2005 жылы Компанияның кiрiстерi 5 480 млн. теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 40 %-ға және жоспардан 24%-ға артық (тиiсiнше 1 539 млн. теңге және 1 048 млн. теңге). Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгi факторлары: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтер көрсетуден түсетiн кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Компанияның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң ұлғаюы болып табылды.
      2005 жылы Компания шығыстары 5281 млн. теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 61%-ға немесе 2010 млн. теңгеге артық, ал жоспарланатын көлемнен 31%-ға (1208 млн. теңге) кемидi. Алдын ала бағалау бойынша Компания қызметiнiң 2005 жылғы қорытындылары 199 млн. теңге сомасында қаржылық оң нәтижемен сипатталады.
      2005 жылы Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асырылады:
      1) "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру, оның мақсаты Астана қаласының әуежай объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгiнiң және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес багаж өңдеудiң деңгейiн жоғарылату, астананың әуе қақпаларының инфрақұрылымдық кешенiн дамыту болып табылады;
      2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды ауыстыру. Негiзгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан негiзгi құралдарды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орнын жөндеу және т.б.) жөндеу және ауыстыру жүргізiлдi.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мiндеттердi орындау және ережелердi iске асыру жөнiнде жұмыс жүргiздi. Елдiң шапшаң экономикалық өсуiне сәйкес жүк-жолаушылар легiн кеңейтудi және жетiлдiрудi қамтамасыз ету мақсатында:
      Астана қаласының әуежайындағы, транзиттiк техникалық қонуды жетiлдiру үшiн, негiзiнен әуе жүк кемелерi үшін үстеме май құюға клиенттер ретiнде бiрнеше шетелдiк авиакомпания тартылды;
      жаңа әуежай кешенiнiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
      құны 1 700 млн. теңге ұшу-қону алаңын қайта жаңарту жөнiндегi жоба iске асырылды.

  "Электр желiлерiн басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ

      "KEGOC" АҚ (бұдан әрi - Компания) желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2003 жылы 26,9 млрд. кВт.с. құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiшiнен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негiзiнен, "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан Ресейге электр энергиясын экспорттық жеткiзудiң ұлғаюына, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстан электр энергиясының транзитiне байланысты.
      2004 жылы Компания 32,8 млрд. кВт.с. көлемiнде электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22 %-ды құрайды. Беру көлемiнiң айтарлықтай ұлғаюының негiзгi себебi "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желiлерi арқылы электр энергиясының транзитiне шарт жасасу болды.
      2005 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,5 млрд. кВт. с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен 4,2 %-ға төмен және негiзiнен, Екiбастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткiзу көлемiнiң азаюына байланысты.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызметтен түскен кiрiстерi 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 24,9 %-ға жоғары.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметтен түскен кiрiстерi 16835,7 млн. теңгенi құрады (2003 жылдың деңгейiнен 7,0%-ға жоғары).
      2005 жылы негізгі қызметтен түсетiн кiрiстер 18386,6 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 13346,1 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың шығындарынан 9,7 %-ға жоғары, бұл персоналды оқытуға және қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге арналған ағымдағы шығыстардың ұлғаюына, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың ұлғаюына байланысты.
      2004 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 14536,2 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 17725,4 млн. теңге немесе 2004 жылдың көрсеткiшiнен 21,9 %-ға жоғары мөлшерде күтiлiп отыр. Негiзгi қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негiзiнен, негiзгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың енгiзiлуiне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрi - ХҚҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрі - ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасау жоспарланып отыр.
      Компанияның 2003 жылғы таза кiрiсi 1741,6 млн. теңге құрады. 2000 жылдың көрсеткiштерiмен салыстыру бойынша таза кiрiстiң едәуір өсуi негiзгi қызметтен алынатын кiрiстердiң, Компанияның электр желiлiк объектiлерiн жөндеу және пайдалану бойынша толық игерiлмеген шығындардың ұлғаюына негізделген.
      2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1613,2 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компанияның таза пайдасы 92,9 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр. 2005 жылы таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшiрiлген қызметкерлерiне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуiр ұлғаюына байланысты.
      Қазақстанның бүкiл энергия жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желiсiн жаңғырту" жобасын iске асыруда. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары.
      2004 жылғы 1 қаңтарда Жаңғырту жобасын iске асыра бастағаннан берi 65,5 млн., соның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. AҚШ доллары сомасында қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компания қаражатынан 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
      Жоба бойынша капитал салымдарын игеру 10517,21 млн. теңгенi (ҚҚС-мен бiрге), соның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компанияның меншiктi қаражатынан 4348,9 млн. теңгенi құрады.
      Сондай-ақ, 2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге, сондай-ақ желiнiң бiрiншi учаскесiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегi жұмысты жүргiзуге арналған шарттар жасалды.
      2004 жылы Компания инвестициялық қызметке 10967 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 6218,7 млн. теңге, Компанияның меншiктi қаражатынан 4748,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жұмсады.
      2005 жылы Компания негiзгi үш бағыт бойынша инвестициялық қызметке 16200 млн. теңге жiберудi жоспарлап отыр:
      1. Ұлттық энергетикалық желiнi жаңғырту жобасын одан әрi iске асыру, атап айтқанда, 3 903 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 2 533 млн. теңге мөлшерiнде ақшалай қаражат.
      2. "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу". Мұнда 5 640 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 5 490 млн. теңге сомасында қаражат игерiледi.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiнiң авариясыз, сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге бағытталған өзге де инвестициялар.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң Қазақ ақпарат агенттiгi (ҚазААГ)" республикалық қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186  қаулысына сәйкес құрылды.
      2003 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 2004 жылы кiрiстердiң 131,724 млн. теңгеге дейiн, яғни, 30,817 млн. теңгеге немесе 31 %-ға, соның iшiнде негiзгi қызмет түрi бойынша 29,841 млн. теңгеге немесе 30%-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өcу, бiрiншi кезекте, өндiрiлетiн өнiм көлемiнiң ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткiзу рыноктарының кеңеюiмен, өнiм желiсiнiң жаңғыруымен негiзделген. 2005 жылы компания кiрiстерi 201,696 млн. теңгенi құрайды, бұл ретте мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберiнде бөлiнетiн республикалық бюджет қаражаты негiзгi кiрiс көздерi болып табылатынын атап өткен жөн.
      Шығыстар құрылымында өндiрiлетiн өнiмнiң 2003 жылы 70,569 млн. теңге және 2004 жылы 79,526 млн. теңге құраған өзiндiк құны басым. Өткiзiлген қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 60%-дан астам. 2003 жылы шығыстар 32,176 млн. теңгенi және 2004 жылы 49,724 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компания шығыстары 201,207 млн. теңгеге жоспарланып отыр, ағымдағы жылы Компанияны жаңа әкiмшiлiк ғимаратқа көшiру жүзеге асырылды. Осыған байланысты Компания үй-жайларды қайта жаңартуды және жөндеудi жүргiздi, жаңа жергiлiктi есептеу желiсi салынды, телекоммуникациялық және есептеу жабдығы орнатылды.
      2003 жылы өндiрiстiк-қаржылық қызмет нәтижесiнде Компания 1838 мың теңге сомасында зиян шектi. Компания 2004 жылы 59,536 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Бұл ретте, 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген зиян 29,118 млн. теңгенi құрады. Зиянның ұлғаюы 2003-2004 жылдары құралған дебиторлық берешектi өтеу үшін күмәндi борыштар бойынша 61,500 млн. теңге мөлшерiнде резерв құрумен байланысты. 2005 жылдың қорытындылары бойынша 0,488 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алу көзделіп отыр.
      2003 жылы салықтық аударымдар 15,653 млн. теңгенi, 2004 жылы 11,247 млн. теңгенi құрады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы салық пен бюджетке төленетiн төлемдердiң барлық сомасы 4,405 млн. теңгеге қысқарды. Көп жағдайда бұл ҚҚС төлеуден босатумен, сондай-ақ жеке еңбек шарттары бойынша тартылатын жұмыскерлер санының азаюына байланысты жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың азаюымен түсiндiрiледi.

  2006-2008 жылдарға арналған перспективалар

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
      1) қаржы-экономикалық көрсеткiштердi жақсарту;
      2) запастарды өcipу;
      3) өндiрiстi өсiру;
      4) iрi мұнай-газ жобаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру;
      5) көлік мүмкiндiктерiн дамыту;
      6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
      7) басқару жүйесiн жетiлдiру.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде Компанияның мұнай өндiрушi кәсiпорындарының өндiрiстiк қуаттарын дамыту жер үстi объектiлерiн салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенiмдi әрi өнiмдiлiгi жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлiк геологиялық модельдер негiзiнде кен орындарын игеруді бақылаудың тиiмдiлiгi жоғары жүйесін құруға келiп тiреледi.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң жыл сайынғы көлемi 9,4 - 9,5 млн. тонна деңгейiнде сақталады. 2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң есептi өсу қарқыны геологиялық-кәсiпшiлiк зерттеу деректерi мен Өзен кен орнын игерудiң ағымдағы жай-күйiне негiзделедi.
      Магистральдық мұнай құбырларымен 2006 жылы 44,6 млн. тонна, 2007 жылы - 44,8, 2008 жылы - 44,2 млн. тонна деңгейiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемi рыноктық жағдайлар конъюнктурасы мен көлiк жүйелерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып, Республикада мұнай өндiрудiң болжамды деңгейi негiзiнде айқындалған.
      Магистральдық газ құбырлары арқылы 2006 жылы 120,9 млрд. текше м., 2007 жылы 2,6 млрд. текше м., 2008 жылы - 131,1 млрд. текше м. деңгейiнде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
      Iшкi рынокта газ өткiзу көлемi 2006 жылы - 2,6 млрд. текше м., 2007 жылы - 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,6 млрд. текше м. деңгейiн құрайды.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өңдеу жиынтығы 10,2 млн. тоннаны құрайды.
      Өнiмдi өткiзуден түсетiн болжамды кiрiстер 2006 жылы 455 млрд. теңгенi құрайды. Макроэкономикалық көрсеткiштердiң ұсынылған болжамына сәйкес мұнай бағасы болжамының 2006 жылы бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан 2008 жылы бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн (17 %-ға азаю) төмендеуiне байланысты кiрiстер болжамының 2%-ға азаюы күтiлуде.
      Магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдаудан түсетiн кiрiстердiң болжамды өсуi iшкi рынокқа мұнай тасымалдау көлемiнiң күтiлiп отырған өсуiмен негiзделген, сондай-ақ өндiрiстiк бағдарламаның ұлғаюына байланысты мұнайды танкер флотымен тасымалдаудан, газ тасымалдаудан түсетiн кiрiстердi ұлғайту жоспарланып отыр.
      Компанияның таза пайдасы 2006 жылы 55,4 млрд. теңге, 2007 жылы - 53,9 млрд. теңге және 2008 жылы 42,5 млрд. теңге деңгейiнде болжанып отыр.
      Таза пайданың 23%-ға (2008 жылға қатысты 2007 жылы) болжамды азаюы мынадай факторларға негізделген:
      1) мұнай бағасының 17 %-ға, бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн болжамды төмендеуi;
      2) КТК құбырларына мұнай жеткiзудiң 53 %-ға, 2006 жылы 1 500 млн. тоннадан 2008 жылы 2 300 млн. тонна мұнайға дейiн өсуiне байланысты көлiктiк шығыстарының ұлғаюы;
      3) 2006 жылдан бастап өндiру көлемiн 9,45 млн. тонна деңгейiнде тұрақтандыру.
      Компанияның дивидендтiк саясаты Компанияның 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспарының құрамында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 22 шiлдедегi N 784-қпү қаулысымен бекiтiлген. Еншiлес ұйымдарға үлестiк қатысудан түсетiн кiрiстердi есепке ала отырып, Компанияның таза пайдасы дивиденд есептеу объектiсi болып табылады. Компания 2006-2008 жылдары 2 млрд. теңге дивиденд төлеудi жоспарлап отыр.
      Перспективалы 15 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр, оның iшiнде 1 жобада құрлықтағы кен орнын игеру көзделедi, 8 жоба Каспий қайраңының құрылымын геологиялық барлауға және игеруге қатысты, 3 жобада көмiрсутек шикiзатын өндiруге қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау жөнiндегi инфрақұрылымдық объектiлердi салу, жаңғырту көзделедi, 3 жоба сервистiк қосалқы қызметтер саласына қатысты және басқаларына қарағанда Компанияның негiзгi бизнесi үшiн бейiндi емес.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Компанияның негiзгi мақсаты уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету болып табылады.
      Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты:
      Табиғи уран өндiрiсiнде:
      қолданыстағы кен орындарында ("Шығыс Мыңқұдық", "Қанжуған", "Ақдала") уран өндiру көлемдерiн өсiру;
      "Ыңғай", "Мойынқұм" "Төртқұдық", "Заречное", "Иiркөл", "Қарасан", "Орталық Мыңқұдық", "Оңтүстiк Ыңғай", "Батыс Мыңқұдық", "Буденовское" кен орындарында жаңа рудниктер салу;
      табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейiн қайта өңдеу жөнiндегi қуаттарды дамыту;
      Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкiрт қышқылы зауытын iске қосу.
      Уран өндiрiсiн дамыту бойынша:
      құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтiрiлген уранды ресейлiк дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтерi бар ресейлiк рыноктағы өз позициясын сақтау;
      құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудiң әлемдiк рыногындағы монополист позициясын сақтау;
      табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсiз байытылған" уран диоксидының ұнтақтарымен сыртқы рыноктарға шығу;
      батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдiк рынокқа шығу.
      Бериллий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      Қытай рыногына бастапқы бериллий өнiмдерiн жеткiзуде жетекшi позицияларға шығу;
      АҚШ рыногындағы позицияны кеңейту;
      Ресей рыногындағы монополиялық мәртебенi сақтау;
      Еуропа рыногындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
      Тантал-ниобий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      өндiрiстi шикiзатпен қамтамасыз ету;
      жоғары технологиялық өнiмдердi:
      - сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
      - танталдан жасалған өнiмнiң жетiлдiрiлген түрлерiн шығару жөнiндегi өндiрiстердi ұйымдастыру есебiнен тантал өндiрiсi өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
      сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды, конденсаторлық сымды және тантал өндiрiсiнде шығарылатын тантал жабдықтарын шикiзат ретiнде пайдалана отырып, тантал электр конденсаторларын шығару жөнiндегi конденсатор зауытын салу.
      Мынадай:
      2006 жылы - 3 735,2 млн. теңге;
      2007 жылы - 6 332,9 млн. теңге;
      2008 жылы - 11 482,0 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндiру;
      уран өнiмдерiнiң барлық түрлерi бойынша маркетингтiк зерттеулердiң тиiмдiлiгiн арттыру;
      ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу және жартылай үзбей құю технологиясын енгізу;
      конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
      жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
      Инвестициялық жобалар:
      Уран, бериллий және тантал өндiрiсiнiң жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы.
      Инвестициялық бағдарламалар:
      уран өндiрiсi - жалпы сомасы 2 139 597 мың теңге 8 жоба;
      бериллий өндiрiсi - жалпы сомасы 1 462 918 мың теңге 4 жоба;
      тантал өндiрiсi - жалпы сомасы 1 375 455 мың теңге 5 жоба;
      "Экология" бөлiмi бойынша - жалпы сомасы 1 362 203 мың теңге 5 жоба.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      2006-2008 жылдары елдің азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасы демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) алдында мынадай міндеттер тұр:
      мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
      қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлi рыноктардағы позицияларды нығайту.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      2006-2008 жылдары мынадай шаралар көзделедi:
      тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
      мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
      қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөнiндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмдiлiгiн жоғарылату;
      астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
      қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
      2006 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 32347,2 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4765,6 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 27581,6 млн. теңге.
      2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 294,3 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2007 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 34288 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5051,2 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 29236,5 млн. теңге.
      2007 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 323,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2008 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 36002,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5304,1 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 30698,3 млн. теңге.
      2008 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 349,6 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      Корпорацияның ортамерзiмдi кезеңдегі инвестициялық саясатының негізгi басымдықты бағыттары болып қазақстандық өнiм өткiзу нарықтарын кеңейту, оның экспорты көлемiн арттыру, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрi қозғалысты дамуы үшiн капиталдандыру деңгейiн жоғарлату табылады.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      2006-2008 жылдары "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгi мақсаты электрондық үкiмет құру үшiн базалық инфрақұрылым қалыптастыру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiнiң қалыптасуына жәрдемдесу болып қала бередi.
      Осыған байланысты жоспарланып отырған кезеңде Компанияның негiзгi міндеттері:
      нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      "электрондық" үкiмет қызметтерiне қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру және дамыту;
      "электрондық үкiмет" инфрақұрылымының базалық құрамдауыштарын қалыптастыру;
      ведомствоаралық және типтiк ведомстволық ақпараттық жүйелердi құру және дамыту;
      жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерiн құру;
      "электрондық үкiметтiң" ақпараттық инфрақұрылымын қорғауды қамтамасыз ету;
      "Электрондық үкiмет" инфрақұрылымын қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуын қоғамдық қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.
      Компания 2006 жылы 859,7 млн. теңге, 2007 жылы 959,7 млн. теңге, 2008 жылы 1058,3 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 47,9 млн. теңге, 2007 жылы - 48,1 млн. теңге, 2008 жылы - 52,6 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2006 жылы 14,5 млн. теңге, 2007 жылы 15,0 млн. теңге және 2008 жылы 15,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) таяу перспективада дамуының негізгi мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
      Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
      көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
      почта-жинақтау қызметтерiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
      басқарудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
      Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
      қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
      прогрессивтiк технологиялар базасында почта-жинақтау қызметтерiнiң жаңа түрлерiн енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн көрсету сапасын арттыру.
      Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Компания:
      бiртұтас почта аумағын сақтау және дамыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшілiктерiмен ынтымақтастықты;
      почта жөнелтiлiмдерiн жiберудiң бақылау мерзiмдерiн сақтауды жалғастырады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Инвестицияларды өңiрлiк инфрақұрылымды дамытуға жiберу капиталдық және ақпараттық-технологиялық жайластыру деңгейi бойынша почта-жинақтау қызметтерiнiң стандартты тiзбесiн сапалы негiзде көрсетуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: өңiрлiк желiнi және магистральдық бағыттарды оңтайландыру мақсатында почта жөнелтiлiмдерiн жеткiзу жиiлiгiн және оларды жеткiзу мерзiмдерiн қоса алғанда, почта байланысын пайдалану көрсеткiштерiн жақсарту.
      Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгiзуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
      EMS Kazpost курьерлiк қызметiн дамыту және халықаралық жедел почта саласында әлемнiң аса iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық;
      тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегiнде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Taуap-Почтамен" каталогтары бойынша, оның iшiнде Интернет арқылы почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту;
      халықтың тұрғын үй жинақтарын және тұтыну кредиттерiн берудi тарту жөнiндегi агенттiк қызметтердi дамыту;
      кеңейтiлген функционалдық мүмкiндiктерi бар банкоматтарды пайдалану және Pos терминалдарды орнату арқылы пластикалық карточкалар қызметтерiн енгiзу;
      сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорларына шарттар жасасу, зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беру жөнiнде агенттiк қызметтер көрсету саласын кеңейту.
      Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына, жәрдемдесу үшiн Компания 2006-2008 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңістiкке қол жетімділікті қамтамасыз ететiн және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердi жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыруды жоспарланып отыр. Негiзгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
      корпорациялық ақпараттық жүйенi енгiзудi аяқтау;
      Компанияның ауылдық өңірлік желісiн компьютерлендiру;
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгізу;
      жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшін техникалық негіз құру.
      2006-2008 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 36,5 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылға қатысты 11,3 %-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету, 2006-2008 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,57 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылмен салыстырғанда 4,7 %-ға арттыру жоспарланып отыр, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2004 жылға қатысты 23,7 %-ға өсiрудi қамтамасыз ете отырып, 194,0 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу ұйғарылған. 2008 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 370 мың бiрлiкке немесе 2004 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға арттыру жоспарланады.
      Компания 2006 жылы 8470,2 млн. теңге, 2007 жылы 9528,9 млн. теңге, 2008 жылы 10624,5 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 174,2 млн. теңге, 2007 жылы - 175,7 млн. теңге, 2008 жылы  - 177,5 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2007 жылы 50 млн. теңге және 2008 жылы 55 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      Экономиканың өрлеуімен, іскерлік белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септiгiн тигiзедi.
      "Қазақтелеком" АҚ (бұдан әрi - Компания) жоспарланып отырған кезеңге арналған мақсаты:
      1) мемлекеттік басқару органдары мен қоғамның телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру;
      2) рыноктық құнды тұрақты ұзақ мерзiмдi өсіру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған мiндеттерi:
      1) өзiнiң рыноктағы позициясын нығайту;
      2) бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
      3) бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      1) қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
      2) жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
      3) қызметтер мен клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
      Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигi 13%-ға өседi және 1,8 млрд. минутты құрайды.
      Дивидендтер төлеу заңнамада белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. Өткен жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер болжамы 2006 жылы 4600 млн. теңгенi, 2007 жылы 4500 млн. теңгенi, 2008 жылы 4500 млрд. теңгенi, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер бойынша тиiсiнше 2600 млн. теңгенi, 2500 млн. теңгенi және 2500 млн. теңгенi құрайды.
      Компанияның тәуелдi ұйымдарға қатысты 2006 - 2008 жылдарға арналған дивидендтiк саясатында Компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң шамамен 20%-ын жұмсайтын болады деп ұйғарылып отыр. Компания алатын дивидендтер тәуелдi ұйымдардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.
      2006 - 2008 жылдары тәуелдi ұйымдардан дивидендтердiң жиынтық түсiмдер болжамы жыл сайын 2500 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Болжам бойынша негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2006 жылы 85400 млн. теңгенi, 2007 жылы 87200 млн. теңгенi, 2008 жылы 89300 млн. теңгенi құрайды. Компанияның эксклюзивтiк құқығын алып тастау және бәсекелестiктi дамыту нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2005 жылдың деңгейiнде қалады деп болжанып отыр. Тарифтердi қайта теңгерiмдеу және желiнi кеңейту нәтижесiнде жергiлiктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18500 млн. теңгеден 2007 жылы 19000 млн. теңгеге дейiн өседi.
      Телекоммуникациялар саласын ырықтандыру жағдайларында бәсекелi ортаның дамуы рентабельдiлiктiң 2005 жылғы 33,3 %-дан 2008 жылы 30,3 %-ға дейiн төмендеуiне түрткi болды.
      Болжам бойынша таза пайда 2006 жылы 27100 млн. теңгенi, 2007 жылы 27000 млн. теңгенi, 2008 жылы 27100 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
      1) Ұлттық ақпараттық супермагистраль (МACM) салуды жалғастыру;
      2) жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
      3) деректер беру желiсiн дамыту;
      4) коммерциялық жобаларды дамыту.
      2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Қазiргi заманғы цифрлық жабдықтар базасында жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнi оңтайландыру мен оны пайдалану жөнiндегi жұмыстар жалғасады. Компания алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      Жоспарланып отырған кезеңде "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) дамыту сыртқы және iшкi факторлардың ықпалымен жүргiзiлетiн болады.
      Компанияны дамытудың негiзгi мақсаттары:
      1) жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету;
      2) саланың сапалы, одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуi;
      3) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамыту жолымен транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру;
      4) жүктемесi көп учаскелердi электрлендiрудi жүргiзу;
      5) темiр жол көлігін одан әрi қайта құрылымдау;
      6) қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компания мынадай мiндеттердi шешудi көздеп отыр:
      1) негiзгi құралдарды жаңарту және жаңғырту;
      2) барлық ақпарат ағындарын бiрiктiретiн және тасымалдау процесi туралы барлық деректердi шоғырландыратын бiрыңғай ақпараттық желi құру;
      3) өндiрiстiк процестердi автоматтандыру және механикаландыру;
      4) жүктердi шекаралас елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк беретiн, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндiрiстiк орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлiк байланыстарын ұтымды ету, жаңа көлiктiк бағыттар мен транзиттiк дәлiздер құру сияқты маңызды мiндеттерiн шешу үшiн жаңа темiр жол желiлерiн салу;
      5) қабылдау-өткiзу пункттерiн жақсарту және дамыту;
      6) темiр жол көлiгі саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
      7) ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
      Жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтiк-экономикалық дамудың жалпы бағыты сақталады және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары мен Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келетiн болады.
      Жолдың жоғарғы құрылысын оңалту, барлық тасымалдау бөлiмшелерiн бiрыңғай диспетчерлiк орталыққа бiрiктiре отырып, толық автоматтандырылған диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу, электрмен жабдықтау, белгi беру және байланыс құрылғыларын жаңғырту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңғырту, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыру және т.б. сияқты жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар бiр мезгiлде бiрнеше бағыт бойынша жүргiзiлетiн болады.
      Темiр жол көлiгiнде өндiрiстiк процестiң барлық кезеңдерiн қадағалауға мүмкiндiк беретiн ықпалдастырылған ақпараттық жүйе құру жоспарлануда.
      Транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру, бұл үшiн МТЖ құрылымын халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту қажет.
      Осы бағыт шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде мынадай iс-шараларды iске асыру:
      1) Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салуды аяқтау;
      2) шекарадағы Достық станциясының өткiзу қабiлетiн жылына 10 млн. тоннаға дейiн ұлғайту;
      3) жаңа темiр жол желiлерiн салу жөнiндегi, оның iшiнде Трансқазақстандық темiр жол магистралын салу жобасы жөнiндегi жұмысты жалғастыру жоспарланып отыр.
      Экологиялық ахуалды жақсарту және темiр жол көлiгiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында жоспарланып отырған кезеңде Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiрудi аяқтау.
      Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес жүргiзiлетiн болады. Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың негiзгi бағыттары саланы бiртiндеп, экономикалық негiздi түрде монополиясыздандыру және нормативтiк құқықтық база тиiсiнше қамтамасыз етiлген жағдайда тасымалдау және қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелi ортаны қалыптастыру болып табылады.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2006 жылы 183 040 млн. т-км (2005 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2007 жылы 194 022 млн. т-км (2006 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 205 663 млн. т-км (2007 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      2006 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 291 123 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2007 жылы кемiнде 155 166 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2008 жылы кемiнде 167 082 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар (өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құны) 29637 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр. 2005 жылдың деңгейiне қатысты 2006 жылы шығыстардың өсуi 12,3 %-ды құрайды, 2007 жылы 20318 млн. теңге мөлшерiнде, 2008 жылы 21361 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2006 жылдың қорытындылары бойынша таза табыс 666 млн. теңге, 2007 жылы тиiсiнше - 7044 млн. теңге, 2008 жылы - 9225 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжануда.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ

      "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) қызметiнiң мақсаты шығарылатын өнiмдi әртараптандыру, станок паркiн жаңарту, iшкi рынокты өз өндiрiсiнiң өнiмдерiмен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру, Компания кәсiпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды iздеуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу, экспортқа бағдарланған (соның iшiнде әскери) өнiмдi игеру және шығару, сондай-ақ әскери өнiмдер шығаруды және қазақстандық армияға көрсетiлетiн қызметтердi ұлғайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      кәсiпорындардың өндiрiстiк әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
      менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың прогрессивтiк әдiстерiн енгiзу;
      мемлекеттiк, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
      ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджментi жүйесiн енгiзу;
      франчайзинг және мемлекетаралық кооперация жүйесi арқылы технологиялар трансфертi мақсатында әлемдiк машина жасау өнiмдерiн шығарушыларды тарту;
      ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар жүргiзу және өнiм өткiзудiң жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнiм түрлерiн шығару көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Алға қойылған 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттердi шешу үшiн мынадай iс-шараларды iске асыру:
      қосарлы қолданылатын базалық технологияларды кеңiнен пайдалану негiзiнде әскери және азаматтық өндiрiстердi ықпалдастыру;
      техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
      қолданыстағы және жоспарланатын мемлекеттiк және салалық бағдарламалар шеңберiнде жұмыс iстеп тұрған өндiрiстер мен технологияларды жаңғыртуға және жаңаларын енгiзуге белсендi жәрдем көрсету;
      өндiрiстiк алаңдар бойынша да, жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
      Компания ішінде кәсiпорындардың ықтимал кооперациясы бойынша зерттеулер жүргізу және машина жасау кластерiн құру;
      мемлекеттiк қорғаныс тапсырысының Компания кәсiпорындарына орналастырылуын қамтамасыз ету;
      меншiктi және қарыз қаражаты есебiнен ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру көлемiн ұлғайту;
      шығарылатын өнiмнiң өзiндiк құнын төмендету;
      материалдар мен құрамдауыштарды орталықтан сатып алуды қалыптастыру, сондай-ақ оларды Компания кәсiпорындарында өндiрудi ұйымдастырудың орындылығына талдау жүргізу;
      бiрыңғай маркетингтiк саясатты әзiрлеу қажет.
      2006 жылы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн 9700 млрд. теңгеге дейiн, 2005 жылдың деңгейiнен 119,5% ұлғайту жоспарланып отыр.
      2007 жылы өнiм өндiру 11100 млн. теңгеге дейiн ұлғаяды, бұл 2006 жылға 114%-ды құрайды.
      2008 жылы 12900 млн. теңге көлемiнде өнiм өндiру жоспарланып отыр, бұл 2007 жылдың деңгейiне 116,6 %-ды құрайды.
      2006 жылы Компания 11000 млн. теңгеге дейiн, 2006 жылы 12600 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр, 2008 жылы Компанияның кiрiс бөлiгi 14300 млн. теңгенi құрайды.
      Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
      1. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мұнай өндiретiн кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сорғыларды жасау үшiн "Мұнаймаш" АҚ-тың технологиялық базасын жаңарту. Құны - 468,5 млн.теңге;
      2. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КАМАЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейдi. Құны - 2255,0 млн.теңге;
      3. "Тыныс" АҚ-та композиттiк баллондарды (956,8 млн.теңге) және полиэтилен құбырларын (199,0 млн.теңге) өндiру;
      4. "Киров атындағы зауыт" АҚ-ты жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасы, жобаның құны - 123,5 млн. теңге;
      5. Қазақстан Республикасының байланыс желiлерiне арналған қазiргi заманғы цифрлық телекоммуникациялық жабдық жасау үшiн "Омега" прибор жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы (жобаның құны - 379,9 млн. теңге);
      6. "Қазақстан патроны" инвестициялық бағдарламасында жауынгерлiк және спорттық-аңшылық патрондарды өндiру көзделедi (2470 млн. теңге);
      7. "КамАЗ" шассиi базасында автобустарды, самосвалдарды, арнайы автотехниканы, тiркемелер мен жартылай тiркемелердi автожинау өндiрiсiн ұйымдастыруды көздейтiн "Қазақстан - КамАЗ" автомобиль консорциумы.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) болжанып отырған кезеңдегi басты мақсаты әуежайдың кiрiстiлiгiн ұлғайту, тұрақты өсудi, әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.
      Жоспарланатын кезеңге арналған негізгі мiндеттер:
      авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
      транзиттiк әлеуеттi дамыту және пайдалану;
      халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежай инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандыруды жоғарылату;
      әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу болып табылады.
      Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi бағыттар болып:
      Еуропа мен Оңтүстiк-Шығыс Азия арасындағы бағытта ұшатын шетелдiк авиакомпанияларды Астанаға тарту;
      әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес оның техникалық жарақтандырылуын жоғарылату. Астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық пайдалануға енгiзу оның өткiзу қабiлетiн екi есе ұлғайтты, бұл авиатасымалдар көлемiн тиiсiнше ұлғайтуды талап етедi;
      көрсетiлетiн авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызметтерді үнемi жетiлдiру жолымен қолайлы жағдайлар жасау жөнінде қажеттi шараларды қабылдау, қосымша кiрiс түсiретiн жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және көрсету;
      әуежайды пайдаланып жүрген, сондай-ақ әлеуеттi клиенттерге қатысты белсендi маркетингтік стратегия жүргізу жолымен өңiрдегi бәсекелiк позицияны күшейту айқындалды.
      Компания 2006 жылы 5193,0 млн. теңге, 2007 жылы 5556,5 млн. теңге, 2008 жылы 5889,9 млн. теңге таза табыс алуын жоспарлауда.

  "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ

      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгі мақсаты Ұлттық электр желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн одан әрi арттыру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын жоғарылату болып табылады.
      Осыған байланысты 2006-2008 жылдар кезеңiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      "KEGOC" АҚ-тың көлiктiк жүйесiн оңалтуға бағытталған "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiн жаңғырту" жобасын аяқтау және энергия жүйесiн диспетчерлiк басқаруды жетiлдiру;
      қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстандағы электр энергиясының тапшылығы мен қуатын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстік" жобасын iске асыруды қоса алғанда, Ұлттық электр желiсiн одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" жобасын iске асыру үшiн тартылған қарыз қаражаты бойынша Компания мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету;
      Компания теңгерiмiндегi электр желiлерi объектiлерiн жөндеу және пайдалану жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзу, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыру.
      Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн Компания:
      Компанияның және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң басқару құрылымын жетiлдiру, Ұлттық электр желiсiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Бiртұтас электр желiсi көрсететiн қызметтердiң сапасы мен жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, осы заманғы жаңа технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзудi;
      "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салуды жүзеге асыруды;
      Компанияның қызметiне байланысты негiздемелi шығындарды ұлғайту кезiнде, сондай-ақ қарыз қаражаты бойынша мiндеттемелердi төлеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiне тарифтер деңгейiн өзгертуге арналған өтiнiмдер ұсынуды;
      2006 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 65,8 млрд. кВт.с., 2007 жылы 67,1 млрд. кВт.с., 2008 жылы 69,5 млрд. кВт.с. деңгейiнде жоспарланып отыр.
      Компания желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 34,1 млрд. кВт.с. мөлшерiнде жоспарлануда. 2007 жылы көлем 1,19 млрд. кВт.с.-ға ұлғаяды және 35,3 млрд. кВт.с. құрайды, ал 2008 жылы электр энергиясын беру көлемi 36,5 млрд. кВт.с. көлемiнде жоспарланып отыр.
      Компания негiзгi қызметтен:
      2006 жылы 19500 млн. теңге (2005 жылға қатысты 6,2 %-ға ұлғаю), 2007 жылы 21000 млн. теңге және 2008 жылы 23800 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      2006-2008 жылдар кезеңiнде "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) мақсаты мықты корреспонденттiк жүйесi бар, Қазақстан Республикасы мен Орталық Азия және Каспий жағалауы елдерiнiң ақпараттық қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн, ақпарат алу, беру және өңдеу саласындағы жоғары мемлекетаралық ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс iстейтiн ақпараттық-талдамалық агенттiктi қалыптастыру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған негiзгi мiндетi ақпараттық сипаттағы хабарларды қалыптастыру мен таратудың сапалық және сандық көрсеткiштерiн жақсарту, сондай-ақ Компанияның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн жақсарту болып табылады.
      Компанияның мiндеттерi:
      бизнеске бағдарланған даму стратегиясын қалыптастыру және дамыту;
      ақпарат өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату;
      ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетiлдiру;
      ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;
      Қазақстан мен шетелдiк тұтынушылар резиденттерiне ақпарат жаңалықтарын беру жөнiндегi жедел және толық ауқымды сервистi қамтамасыз ету;
      корреспонденттiк желiнi кеңейту, сондай-ақ республика iшiндегi және шетелдердегi корреспонденттiк пункттердiң қызметiн жақсарту үшiн жағдайлар жасау;
      Компания қызметiнiң қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру болып табылады.
      Компанияның инвестициялық бағдарламасы шеңберiнде 2006-2008 жылдары шетелдiк корреспонденттiк пункттердi құру және материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы жоба шеңберiнде 10-нан астам алыс және жақын шет елдерде компанияның корреспонденттiк пункттерiн ашу көзделуде. Аталған проблемаларды шешу үшiн қажеттi компьютерлiк, коммуникациялық және басқа да техникалық жабдық сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл жобаны iске асыруға арналған болжамды шығыстар 55000 мың теңгенi құрайды. Жобаны iске асыру мерзiмi - 2006-2008 жылдар. Инвестициялық жобаны қаржыландыру көзi компанияның меншiктi қаражаты болып табылады.

         Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға
                арналған негiзгi көрсеткiштерi

             Орташа айлық жалақының көрсеткіштері                                                                (мың теңге)

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

"ҚазМұнайГаз" АҚ

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

"Қазақтелеком" АҚ

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

"Қазпочта" АҚ

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

"Қазақстан темір
жолы" АҚ

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

"ҰАТ" АҚ

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

74

111,48

136,4

139,8

143,4

"Қазақпарат" АҚ

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






   * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                     Қызметкерлердің саны                                                                                                           (адам)

Компаниялардың
    атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

3835

3951

4110

4308

4350

"ҚазМұнайГаз" АҚ

32751

34856

35947

36104

36275

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

16446

17143

18222

18382

18761

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

804

1100

1436

1436

1436

"Қазақтелеком" АҚ

33220

32720

32220

31720

31220

"Қазпочта" АҚ

13720

14376

14400

14700

14700

"Қазақстан темір жолы" АҚ

78872

79293

80369

75089

76109

"ҰАТ" АҚ

274

381

460

550

600

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

310

320

340

350

360

"Қазақпарат" АҚ

102

154

155

155

155

"Қазақстан
инжиниринг ҰК" АҚ

  7082

6601

  6953

  7099

  7174

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*






Барлығы

187416

190895

194612

189893

191140

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                           Жалақы қоры
                                                     (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж.
  факт

2005 ж.
бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж.
болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

"ҚазМұнайГаз" АҚ

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

"Қазақтелеком" АҚ

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

"Қазпочта" АҚ

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

"Қазақстан тeмip жолы" АҚ

35529

43700

47195

43418

45906

"ҰАТ" АҚ

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

"Азық-түлік
корпорациясы" ЖАҚ

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

"Қазақпарат" АҚ

53,5

123

123

141,9

169,4

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*






Барлығы

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                Негізгі қызметтен түсетін кіріс
                                                      (млн.теңге)

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

"ҚазМұнайГаз" АҚ

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

"Қазақтелеком" АҚ

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

"Қазпочта" АҚ

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

"Қазақстан темір жолы" АҚ*

224237

259267

291123

155166

167082

"ҰАТ" АҚ

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

"Қазақпарат" АҚ

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

6850,8

9611,8

10896,9

12467,5     

14210,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

                            Таза пайда
                                                    (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

"ҚазМұнайГаз" АҚ

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

"Қазақтелеком" АҚ

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

"Қазпочта" АҚ

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

"Қазақстан Teмip жолы" АҚ*

10250

0

666

7044

9225

"ҰАТ" АҚ

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

"Қазақпарат" АҚ*

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

            Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер
                                                        (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

"ҚазМұнайГаз" АҚ

2949,2

2000

2000

2000

2000

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ






"Астана халықаралық әуежайы" АҚ






"Қазақтелеком" АҚ

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

"Қазпочта" АҚ




50,00

55,00

"Қазақстан темір жолы" АҚ



67

704

923

"ҰАТ" АҚ



14,5

15,0

15,8

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

"Қазақпарат" АҚ






"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

31,8

32,1

38,2

  45,7 

64,1

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған

                          Инвестициялар
                                                     (млн.теңге) 

Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

200 5ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

"ҚазМұнайГаз" АҚ

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

15339

2905

901

0

0

"Қазақтелеком" АҚ

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

"Қазпочта" ЖАҚ

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

"Қазақстан темір жолы" АҚ

38816

-

34987

38675

36499

"ҰАТ" ЖАҚ

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ


1292,8

258,1

259,9

278

"Қазақпарат" АҚ



10

15

30

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*






Барлығы

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

   

  * - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен құрылған

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады