"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негізгi бағыттары ( 1-бөлiм );
2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуіштерi ( 2-бөлiм );
3) 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi ( 4-бөлiм );
4) қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi 2006-2008 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi ( 5-бөлiм ).
2. Құпия.
3. Құпия.
4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы ( 3-бөлiм ) мақұлдансын.
5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерiнiң болжамы ( 6-бөлiм ) назарға алынсын.
6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын уақтылы әзiрлеудi және заңнамада белгіленген тәртiппен бекiтудi қамтамасыз етсiн.
7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйi және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.
8. "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы (бiрiншi кезең)" Қазақстан Республикасы Укiметiнiң 2005 жылғы 3 маусымдағы N 560 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2005 ж., N 23, 291-құжат) күшi жойылды деп танылсын.
9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Yкіметiнiң
2005 жылғы 26 тамыздағы
N 884 қаулысымен
бекiтiлген
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының орта мерзiмдi жоспары
1-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негiзгі бағыттары
Ескерту. 1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.27. N 129 қаулысымен.
Кiрiспе
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес әзiрлендi.
Жоспарда сыртқы және iшкi факторларға қарай 2006-2008 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындары негізделедi және орталық және жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылы айқындалады.
Стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттер және оларды шешу жолдары Жоспарда айқындалады.
1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2005 жылға арналған дамуын бағалау
2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiм (бұдан әрі - ЖIӨ) 9,4%-ға өсті және 5542 млрд. теңгенi құрады.
Экономиканың өсуiне өнеркәсiп елеулi үлес қосты, мұндағы жоғары даму қарқынын оның құрамдас секторларының тұрақты дамуы қамтамасыз еттi. 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда өнеркәсiптiк өндiрiстiң өсуi 10,1%-ды құрады, оның iшiнде тау-кен өнеркәсiбi - 12,7%-ға, өңдеушi өнеркәсiп - 8,9%-ға, өндiрiс және электр энергиясын, газ және су тарату - 3,5%-ға өстi.
2003 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 0,1%-ға өстi және 694,7 млрд. теңгенi құрады.
Қызметтер секторындағы неғұрлым ауқымды өсу байланыста қамтамасыз етiлдi, мұнда кәсiпорындар мен ұйымдар көрсететін қызметтер көлемi 2003 жылғы деңгейден 32%-ға асып түсті және 150,8 млрд. теңгенi құрады.
2003 жылмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен тасымалдау 9%-ға өсті және 1840 млн. тонна жүкті құрады.
2004 жылы инфляция деңгейi орта есеппен 6,9%-ды құрады.
Қаржы рыногының барлық сегменттерiнiң тұрақты дамуы елдiң iшкi кредит рыногын едәуiр жандандыруға және өндiрiстік сектор мен қызметтер секторын дамытуға бағытталатын ақша қаражатының мөлшерiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi. Екiншi деңгейдегі банктердiң экономика саласына кредиттiк салымдары 2005 жылғы желтоқсанның аяғында 1484,3 млрд. теңгенi құрады және 2003 жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда 51,8-ға өстi.
2004 жылы қазақстандық өнiм экспорты барлық тауарлар номенклатурасы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 55,5 %-ға ұлғайды. Нақты көлем құны мен индексi бойынша шикi мұнайдың және мұнай өнiмдерiнiң (газ конденсатын қоса алғанда) экспорты 2003 жылдың деңгейiнен тиiсiнше 61%-ға және 19%-ға жоғары болды.
Темiрден жасалған жалпақ илек экспорты 7%-ға ұлғайды, бұл ретте сатудан түсетін түсім 15%-ға, тазартылған мыс - 4%-ға және 64%-ға, өңделмеген мырыш - 14%-ға және 42%-ға, өңделмеген қорғасын - 21%-ға және 86%-ға ұлғайды.
2004 жылы Қазақстанға тiкелей Шетелдiк инвестициялардың нетто-ағымы 5,5 млрд. АҚШ долл. асты, бұл 2003 жылғы осыған ұқсас көрсеткiштен 2,5 eceгe көп.
Шетелдiк қарыз капиталының мол ағылуымен қатар экспорттан түсетiн валюталық пайда түсiмдерi ішкі валюта рыногында шетелдiк валютаның шамадан тыс ұсынылуына себеп болды. Iшкi валюта рыногына көрсетiлген қысым салдарынан АҚШ долларына қатысты теңгенiң айырбас бағамы номиналды қымбаттады. 2004 жылғы қаңтар-желтоқсанда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшін 136,04 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 9,30%-ға нығайды.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы халықтың нақты есептелген кiрiсi 13,2%-ға көтерiлдi. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы бір жұмыскердiң орташа жалақысының нақты өсуi 13,9%-ды құрады.
2005 жылғы бiрiншi жарты жылда сыртқы экономикалық жағдайлар мен елдегі жүргiзiп отырған экономикалық саясат экономика дамуының жоғары қарқынын сақтауға мүмкiндiк бердi.
Экономика өсуiнiң жоғары қарқынын сақтауға әсер еткен негiзгi факторлар мыналар: әлемдiк тауар рыноктарындағы шикiзатқа жоғары бағалар, негiзгi капиталға едәуiр көлемде инвестициялар тартуға мүмкiндiк берген елдегi қолайлы экономикалық ахуал және тiкелей шетелдiк инвестициялар, халықтың ақшалай табыстарының өсуi есебiнен iшкi сұраныстың кеңеюi және бөлшек сауда тауар айналымының ұлғаюы; тұтыну рыногында бағалардың және негiзгi валюталарға теңге бағамының күрт ауытқуларының болмауы.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнiң бағалауы бойынша 2005 жылғы қаңтар-маусымда ЖIӨ-нiң өсуi 9,1%-ды құрады. Өсудiң жоғары қарқыны өнеркәсiп пен ауыл шаруашылығында өнiм шығарудың есебiнен қамтамасыз етілдi. Құрылыс индустриясы экономиканың өсуiне едәуiр үлес қосты. Қызметтер секторында көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда жоғары болды.
Ағымдағы жылғы бiрiншi жарты жылда өнеркәсiп өнiмдерiн (тауарларын, қызметтерiн) өндiру көлемi 2294,6 млрд. теңге құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 7%-ға ұлғайды.
Ауыл шаруашылығында өнiм өндiру 4%-ға ұлғайды және 167,2 млрд. теңгеге жеттi.
Құрылыс жұмыстарының (қызметтерiнiң) көлемi 240,4 млрд. теңге құрады және өткен жылғы деңгейден 33,8%-ға асты.
Өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен жүктердi тасымалдау 2,8%-ға өстi, бөлшек тауар айналымының көлемі 10,8%-ға ұлғайды, байланыс қызметтерiнiң көлемi 21,2%-ға өстi.
2004 жылғы желтоқсанға қарағанда инфляцияның жалпы көлемiн сипаттайтын тұтыну бағаларының индексi маусым айында 3,5%-ды құрады. Инфляцияның орташа жылдық мәнi 7,3%-ды құрады.
Ағымдағы жылғы алты айда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшiн 131,21 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 3,84%-ға құнсызданды.
Ұлттық қордың ақшаларын (5,2 млрд. АҚШ долл.) қоса алғанда, елдiң жалпы халықаралық резервтерi 13,2 млрд. долл. құрады.
2005 жылғы алты айда ақша массасы 11,1 %-ға ұлғайды және 1833,3 млрд. АҚШ долл. құрады.
2005 жылы қаңтар-маусымда Қазақстан Республикасының сыртқы тауар айналымы 21,2 млрд. АҚШ долл. құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 49,2%-ға ұлғайды. Экспорт көлемi 53,1%-ға өстi және 13,1 млрд. АҚШ долл. жеттi, тиiсiнше импорт - 43,4%-ға және 8,1 млрд. АҚШ долл.
Жұмыссыздардың саны маусым айында 640,6 мың адамды құрады және өткен жылдың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 2%-ға ұлғайды. Жұмыссыздардың деңгейi экономикалық белсендi халықтың 7,7%-ын құрады.
2005 жылғы маусымда жұмысшыларға аударылған орташа айлық номиналды жалақы 32152 теңге құрады және 2004 жылғы маусым айымен салыстырғанда 14,4%-ға өстi. Нақты жалақы 6,0%-ға артты.
Қаржы секторының тұрақты дамуы мен халықтық нақты табыстарының өсуi халық салымдары өсуiнiң негiзгі факторлары болды, бұл 2005 жылғы алты айдың нәтижелерi бойынша 13,7%-ға ұлғайды және 509,5 млрд. теңгеге жетті.
Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң бағалауы бойынша 2005 жылы 2004 жылға қарағанда ЖIӨ-нiң нақты өзгеруi 8,8%-ды құрайды.
Экономикалық өсу өнеркәсiптегi өндiрiс қарқынының 6,7%-ғa өсуiмен қатар жүреді.
Тұтастай республика бойынша егiс алаңының құрылымы өткен жылғы деңгейде сақталады және 17,9 млн. га құрайды, оның iшiнде 14,3 млн. га. жерге дәндi дақылдар (күздiк дақылдарды есепке алғанда) егiледi.
2004 жылмен салыстырғанда астық өндiру 4,8%-ға ұлғаяды және 13,0 млн. тоннаны құрайды, оның iшiнде бидай 10,0 млн. тоннаны құрайды. Ауыл шаруашылығында өндiрiс көлемiнiң өсуi 100,5%-ды құрайды деп күтiлуде.
Құрылыс қарқыны 2004 жылғы қарқыннан 9,5%-ға жоғары болады. Саладағы өсу, негiзiнен, тұрғын үй құрылысын кеңейту есебiнен қамтамасыз етіледi.
2005 жылы 61 млн. тонна мұнай мен газ конденсаты өндiрiледi, бұл 2004 жылғы деңгейден 2,7%-ғa артық.
Қазақстандық өнiмдердiң экспорты 2004 жылғы деңгейден 24,9%-ға асып түседi және 26,8 млрд. АҚШ долларын құрайды.
2004 жылмен салыстырғанда импорт 20,1%-ға ұлғаяды және 18,6 млрд. АҚШ долларын құрайды.
Бағалау бойынша орташа жылдық мәндегі инфляция 5-7% аралығында сақталады.
2. Экономиканың 2006-2008 жылдары жұмыс iстеу жағдайлары
Параграф 1. Сыртқы жағдайлар
Әртүрлi халықаралық қаржы ұйымдарының бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары әлемдiк экономика бiрқалыпты қарқынмен дамиды. Әлемдiк экономиканың өсуiнде АҚШ, Қытай, EO елдерi және Жапония айқындаушы рөл атқарады.
Дүниежүзiлiк банктiң бағалауы бойынша 2004 жылы әлемдiк экономиканың өсуi 4%-ды құрады. Банк 2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың жыл сайын 3,2% өсуін болжап отыр. 2004 жылмен салыстырғанда өсу қарқынының бәсеңдеу болжамы әлемдік экономиканың теңгерiмсiздігін ескере отырып жасалды, бұл АҚШ-тағы қосарлы жоғары тапшылықтың, еуропа елдерiндегi экономиканы қалпына келтiрудiң созылып кетуінiң; Қытай экономикасындағы белгісiздiктiң және оның қызып кету ықтималдығының, сондай-ақ мұнайдың болжанбайтын бағаларының әсерiнен пайда болып отыр.
Банк мамандарының бағалауы бойынша орта мерзiмді перспективада осы факторлардың әлемдiк экономиканың өсуiне әсерi сақталады.
Валюта рыногында америка долларының әлсiреуiмен сипатталатын өткен жылдардағы үрдiс жалғасады деп күтiлуде. 2004 жылы негiзiнен екі фактор - АҚШ бюджетiнiң тапшылығы мен сауда теңгерiмiнiң күшеюі доллар бағамының өзгеруiне келеңсiз әсерiн тигiздi. Көрсетілген факторлардың салдарынан АҚШ доллары бағамының әлсіреуі евроға қатысты 8,7%-ды, жапон иеніне қатысты 3,7%-ды құрады.
Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі - ХВҚ) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдік экономиканың өсуi 4%-дан астам болады.
Қор мамандарының пiкiрi бойынша мұнайдың қымбаттауы, инфляцияның жеделдеуi және ағымдағы шоттардың теңгерiмсiздігі әлемдiк экономиканың өсуі үшін айтарлықтай қауiп төндiредi.
ХВҚ бағалауы бойынша Азияның дамушы елдерiндегі ЖIӨ-нiң өсу қарқыны 2004 жылғы 8%-дан 2005 жылы 7%-ға дейiн бәсеңдейді. Өңiрдегі экономиканың өсуi, негізiнен, iшкі сұраныстың айтарлықтай кеңеюі есебiнен болады деп күтiлуде.
Азия Даму Банкiнiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылы Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегi дамушы елдердiң жиынтық ЖIӨ-ci 7,3%-ға ұлғайды. Бұл 1997-1998 жылдардағы валюта-қаржы дағдарысы уақытынан бepгі өңiрдегi ең жоғарғы өсу қарқыны. Рекордтық көрсеткiшке белгілi бiр дәрежеде халық кiрiстерiнiң жоғарылауы және iшкi сұраныстың өсуi, Қытайдың серпiндi экономикалық дамуы, өңiрдегi сауданы және экономикалық ықпалдасуды одан әрi жандандыру сияқты факторлардың есебiнен қол жеткiзiлдi.
Банк мамандарының болжамы бойынша мұнайдың жоғары бағаларына және 2004 жылғы желтоқсандағы апатты цунами салдарларына қарамастан, 2005 жылы Азияның дамушы елдерiндегі экономикалық өсу қарқыны жоғары болады және 6,5%-ды құрайды. 2006-2007 жылдары олардың экономикалық өсу қарқыны орта есеппен 6,6-6,9%-ға жетуi мүмкiн.
Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегі дамушы елдердiң экономикалық өсуiне iндеттер, террорлық қауіп, энергия тасығыштарға бағалар өсуiнiң жалғасуы және АҚШ-тағы зор сыртқы сауда тапшылығының салдарынан валюта бағамдарының тұрақсыздығы терiс әсерiн тигiзуi мүмкін.
Тауар рыноктары
2005 жылы қазақстандық экспорттың негізгі тауарларының әлемдiк бағалары сақталды. Энергия тасығыштар мен металдардың әлемдiк бағаларының жоғарылауын көп жағдайда, Қытай мен басқа да дамушы елдердiң шапшаң дамуы, шикiзат өндiру мен жеткiзудегі зiлзала апаттары және биржа трейдерлерiнiң алып-сатарлық белсендiлігі нәтижесiнде туындаған үзiлiстер айқындап бердi.
Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылында әлем рыногында негiзгі экспорт тауарларына қолайлы конъюнктура сақталды. Дүниежүзiлiк банктiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылдың тиiстi кезеңмен салыстырғанда "Вrent" маркалы мұнайдың әлемдiк орташа бағасы 47,2%-ға ұлғайды және бiр баррель үшін 49,63 АҚШ долларын құрады. Мыстың әлемдiк бағасы 20,6%-ға, мырыштікi - 23,4%-ға, қорғасын - 18,9%-ғa ұлғайды.
Халықаралық энергетика агенттігінiң (IЕА) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдегi мұнай тұтыну деңгейi тәулiгiне 84,27 млн. баррельдi құрайды. Қытайда шикiзат тұтынудың азаюы, АҚШ-та тауар запастарының өсуi және Таяу Шығыс елдерiнде мұнай өндiрудiң ұлғаюы бағалардың төмендеуiне ықпал етуi мүмкiн.
IЕА мәлiметтерi бойынша Қытайда мұнайға сұраныстың өсу қарқыны 2004 жылғы 21%-бен салыстырғанда 2005 жылдың басында 5,4%-ға дейiн азайды.
Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (бұдан әрі - ОПЕК) 2005 жылы шикi мұнайға жаһандық сұранысқа қатысты өз болжамын күнiне 80 мың баррельге ұлғайтты. Әлемдiк мұнай картелiнiң веналық штаб-пәтерiнде жарияланған ОПЕК-тiң сараптамалық баяндамасында аталғандай, 2005 жылы мұнайға жаһандық сұраныс күнiне 1,73 миллион баррельге өседi.
2005 жылы әлемдiк тауар рыногында мыс тапшылығы байқалатын болады.
International Copper Studi Group (ICSG) бағалауы бойынша 2005 жылдың аяғына қарай рынокта мыстың жетiспеуi 260 мың тоннаны құрайды.
Societe Generale француз банкiнiң талдаушылары 2005 жылғы мыстың құнына қатысты қаңтардағы болжамды қайта қарады. Осылайша, мыстың орташа бағасы бiр тонна үшiн 2980 АҚШ доллары деңгейiнде болжанып отыр, бұл алдыңғы болжамнан 9,7%-ға жоғары. Банктiң бағалауы бойынша 2005 жылы металға сұраныс 3,9%-ға - 17,4 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды, соның нәтижесiнде 50 мың тонна мөлшерiнде тапшылық пайда болады.
Орта мерзiмдi жоспарда мыс рыногына қатысушылар металдың биржалық запастарының азаюын және Қытай тарапынан сұраныстың ұлғаюын болжап отыр.
Қорғасын бағасы ұлғаюының жалғасуы әлемдiк экономиканың дамуымен, Қытай сұранысының өсуiмен, сондай-ақ шикiзат өндiру жағдайларының күрделенуiмен түсiндiрiледi, 2005 жылғы наурызда Лондон металдар биржасында қорғасынның орташа құны бiр тонна үшін 1004,6 долларды құрады және 11,3%-ға ұлғайды. Бұл ретте қойма запастары 34 мың тоннадан 33-ке дейiн азайды.
Ұзақ мерзiмдi перспективада Қытай, АҚШ және Жапония тарапынан сұраныстың одан әрi өсу үрдiсi, сондай-ақ әлемдiк тауар рыноктарында қорғасын запастарының азаюы ықтимал. Қорғасын рыногына алып-сатарлық фактор зор әсерiн тигізедi, талдаушылардың бағалауы бойынша бүгiнде қорғасын бағасының шамамен 20%-ын "алып-сатарлық үстеме" құрайды.
Қорғасын құнына қатысты болжамдарда бағалардың 2005 жылы жоғарылауы және 2006 жылы төмендеуi күтiледi.
2005 жылы жалпы әлемдiк сұраныстың ұлғаюы және мырыштың биржалық жоғары бағасының сақталуы болжанып отыр. Goldman Sachs талдаушыларының болжамдары бойынша Қытай тарапынан сұраныстың өсуi және жаңа металл көздерiнiң болмауы салдарынан 2005 жылы мырыштың орташа жылдық құны 28%-ға өсуi мүмкiн. Тұтастай алғанда, өткен жылмен салыстырғанда сұраныстың 2%-ға ұлғаюы болжанып отыр.
Лондон металдар биржасының мәлiметтерiне сәйкес, қаңтар-маусымда мырыштың орташа айлық бағасы бiр тонна үшiн 1294 АҚШ доллар деңгейiнде белгiлендi. 2005 жылдың басынан берi мырыш 23,5%-ға қымбаттады.
Әлемдiк экономиканың бүгiнгi жалпы өрлеуiне байланысты барлық өзге металдарға сұраныстың өсуi сияқты алюминийге әлемдiк сұраныс өседi. Бұл ретте алюминий тапшылығы байқалатын болады, бұл глиноземнің iрi импорттаушысы болып отырған Қытай тарапынан болатын жоғары сұраныспен байланысты. Қазiргі уақытта Қытай әлемдегi бүкiл алюминийдiң 20%-ынан астамын тұтынады.
Алюминий бағасының 2005 жылға арналған болжамдарының басым көпшілігiнде осы металл бағаларының өсуi болжанады. Мысалы, Societe Generale француз банкi алюминийдің орташа бағалары болжамын 6%-ға - бір тонна үшiн 1950 долларға дейiн көтердi. Болжамды бағалардың жоғарылауы алып-сатар инвесторлар тарапынан металға сұраныстың шапшаң ұлғаюы салдарынан болды.
Тұтастай алғанда, Morgan Stenley сарапшыларының бағалауы бойынша 2005 жылы болаттың бағасы 2004 жылғы орташа көрсеткіштен асып түседi. Мысалы, 2004 жылғы орташа көрсеткiшпен салыстырғанда 2005 жылы ыстықтай басылған рулонды болат құны 9%-ға ұлғаяды және бір тонна үшiн 480 долларды құрайды. Сонымен қатар, талдаушылар ыстықтай басылған болат құны 2006 жылдың өзiнде 15%-ға - орта есеппен бiр тонна үшiн 409 долларға дейiн азаяды деп күтуде.
Қазақстан, бүгінде әлемдiк экономикалық жүйеге бiрiккен шағын рынокқа ие бола отырып, өзiнiң негiзгi сауда-саттық жасайтын әрiптестерiнiң тұрақты дамуына мүдделi.
Сарапшылардың бағалауы бойынша жалпы алғанда, АҚШ пен EO-дағы қалыптасқан экономикалық ахуал Қазақстанның экономикасына терiс әсер етпейді. Қазақстандық экспорттық тауарларға деген сұраныс едәуір жоғары және жақын перспективада бұл елдермен сыртқы сауданың көлемi сақталады.
АҚШ долларына қатысты теңгенiң нақты нығаюы және кiрiстердiң өсуi кезiнде инвестициялық және тұтушылық сұраныс негiзiнен алыс шетелдермен болатын импорттың есебiнен қамтамасыз етiледi.
Қытайдың қарқынды дамуы сыртқы сауда операциялар бойынша көрсеткiштердiң жақсаруын болжауға мүмкіндік бередi және бұл елдiң қаржы рыногында қазақстандық экспорттың кеңею және жылжу мүмкiндiктерiн күшейтедi.
Жақын перспективада республиканың негiзгі сауда әрiптесi Ресеймен тауар айналымы төмендемейдi деп күтілуде.
Мұнай рыногы бағалардың жоғары деңгейiмен және өндiрудiң, сол сияқты тұтынудың тұрақты өсуiмен сипатталады, бұл мұнай экспорттаушылар үшін барынша қолайлы. Жалпы, әлемде мұнай тұтынудың ұлғаюы және бағаның жоғары болуынан мұнай, Қазақстанның сыртқы саудасының экспорттық құрамына қолайлы әсер етедi.
Астықтың, сондай-ақ әлемдiк запастар өндiрiсiнiң, оның iшiнде республиканың негiзгi сауда әрiптестерiнiң бiрi Қытайда төмендеуi алдағы жылдарда қазақстандық бидайдың экспорт көлемiнiң тұрақты сақталуында негізгі фактор болмайды.
Қытай, АҚШ, Жапония, Германия, Оңтүстiк Корея, Италия, сондай-ақ бiрқатар елдердiң тарапынан түстi металдарға сұраныстың және оны тұтынудың ұлғаюы Қазақстанның металлургиялық кешенiнiң дамуына оң әсер етеді.
Қара металдар рыногындағы кейбiр ахуалдың нашарлауына қарамастан автомобиль өнеркәсiбi мен кеме құрылысы үшін болат өнiмiне Қытайда қажеттiлiктiң өсуi бұл өнім экспорты көлемiнiң ұлғаюы үшiн қолайлы жағдайлар жасайды.
Параграф 2. Iшкі жағдайлар
2006-2008 жылдары экономиканы дамытудың жоғары қарқынын қамтамасыз ету үшін экономиканы өсiрудiң барлық негізгі факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалатын болады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi осы аралықтағы инфляцияны ұстап тұру мақсатында ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнiндегі шараларды қабылдайтын болады. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеуші функцияларын күшейту үшін практикаға тоқсан сайын қайта қарауды және қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйіне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция мен инфляциялық күтiлiмдердiң деңгейiне қарай белгiлеудi енгізу жоспарланып отыр.
Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды ішкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
Алдыңғы жылдардағыдай, бұл жылдары да өнеркәсiпті дамыту негiзiнен басты екi стратегиялық құжатта: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығымен бекiтiлген Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында (бұдан әрi - Стратегия) айқындалатын болады.
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес 2003 жылға қатынасы бойынша 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемiн 2,7-3 есе ұлғайту ұйғарылып отыр.
Мұнай-газ секторын тұрақты дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепiлi болып табылады.
Экономиканың бәсекеге қабiлеттілігін қамтамасыз ету үшiн Стратегияның екiншi кезеңiн iске асыру жалғасатын болады. Экономиканың басым салаларында кластерлік бастамаларды дамыту үшiн негіз құру бұл кезеңнiң негізгі қорытындысы болады.
Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекiту бұл мiндеттi шешудегі бірiншi қадам болды және бұл перспективада экспортқа бағдарланған жаңа өндiрiстер құруға мүмкiндік береді. Аталған Жоспарға жеті пилоттық кластерлер енгізiлдi: туризм, құрылыс материалдары, тоқыма өнеркәсiбі, тамақ өнеркәсiбi, металлургия, мұнай-газ машиналарын жасау, көлiктiк логистика. Қабылданған шаралар кейiнгi жылдары экономиканың осы салаларына кластерлiк ұстанымды кең ауқымда енгiзу үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк береді.
Кластерлiк бастамаларды дамытуға бағытталған жекелеген басым инвестициялық жобалар, сондай-ақ инновациялық сипаты бар жобалар даму институттары арқылы қаржыландырылатын болады.
Қаржы даму институттарының инвестициялық жобаларының портфелі қаржыландыруда даму институттарының 530 млн. AҚШ долл. астам қатысу үлесi бар жалпы сомасы 1776 млн. астам АҚШ долл. қаржыландыру үшiн мақұлданған 96 инвестициялық жобалардан тұрады.
Қазақстанның инвестициялық қоры үш жоба бойынша - құны 269,15 млн. АҚШ долл. табақ шыны, құны 80 млн. АҚШ долл. электрмен пісiру тiк жiктi құбырлар және Қарағандыда құны 269 млн. АҚШ долл. сортпрокат өндiрiсiнiң техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi бастады. Өндiрiстiк инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталған, перспективалы жобалар болып табылатын құны 150 млн. АҚШ долл. Шар-Өскемен темiр жол желiсiн салу жөнiндегi жобалау жұмыстары жүргiзілуде.
2005 жылы даму институттарының 21,5 млн. АҚШ долл. қатысу үлесiмен қаржыландыру үшін 525,2 млн. АҚШ долл. сомасында 29 жоба мақұлданды.
"Инжиниринг және технологиялардың трансфертi орталығы" АҚ қатысуымен 2004-2005 жылдары Қарағанды, Орал және Алматы қалаларында жарғылық капиталдарының жалпы сомасы миллиард теңгеден асатын үш өңiрлiк технопарк құрылды.
Технопарктер қызметiнiң негiзгі мақсаты отандық ғылыми-техникалық әзiрлемелердi және перспективалы шетелдiк технологиялар трансфертiн енгiзудiң тиiмдi тетігін жасау арқылы экономиканың нақты секторының технологиялық дамуына жәрдемдесу.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387 қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
Бағдарлама мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен конкурстық негізде ғылыми-зерттеу және тәжiрибелік-конструкторлық гранттық қаржыландыру жүйесiн енгізудi көздейдi.
Республикада инвестициялық преференциялар беру 2003 жылғы 8 қаңтарда қабылданған "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі. 2005 жылғы мамырда "Кейбiр заңнамалық актілерге инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Онда бiрқатар басымдықтарға ие инвестициялар берудi мемлекеттік қолдау шараларының жаңа тетігі қаланған. Олар:
- отандық, сол сияқты шетелдiк инвесторларды тең деңгейде қолдау және ынталандыру;
- инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдердi қарау мерзiмдерi едәуiр қысқартылған (отыз жұмыс күнiне дейiн);
- оларды беру тәртiбi және инвесторларға инвестициялық жобаны iске асыру үшiн әкелiнетiн жабдықтар мен оған құрамдауыштардың импорты кезiнде кедендiк баждарды төлеуден босату тетiгi оңайлатылды;
- 10 жылға дейiн корпорациялық салықтан босату түрiнде салық преференциясының әрекет ету мерзiмi Салық кодексiне сәйкес келтiрілген;
- келiсiм-шарт бойынша инвесторлардың инвестициялық мiндеттемелердi орындау мониторингiнiң барынша ашық және нақты рәсiмдерi белгiлендi;
- мемлекеттiк заттай гранттар беру схемасы өзгертiлдi.
"Инвестициялар туралы" Заң инвестициялар көлемiнiң төменгi шегiн белгiлемейдi, ол қызметтiң басым түрлерiнде инвестицияны жүзеге асыратын шағын және орта бизнес кәсiпорындарын қоса алғанда, оны қолдану аясын кеңейтедi.
Мемлекеттiк мүлікті басқарудың тиiмділігiн арттыру мақсатында активтердi басқару жөнiндегi бiрқатар мемлекеттік функцияларды рыноктық ортаға беру арқылы мемлекеттiк меншіктің құрылымын оңтайландыру жүргiзіледi.
2006-2008 жылдары әлемдiк рынокта мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының сақталуы экономика өсуiнiң негiзгi факторларының бiрi болады.
Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға iшкi сұраныстың кеңеюi инвестициялық ресурстардың импортын едәуiр ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
3. Қазақстан Республикасын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған мақсаттары, міндеттерi және басымдықтары
Параграф 1. Стратегиялық міндеттерді шешу саласында
2000 жылмен салыстырғанда 2008 жылы ЖIӨ-нi екі еселеу Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" Жолдауына сәйкес экономикалық саясат саласындағы Үкiметтiң басты стратегиялық мiндетi болып табылады. Бұл мiндеттi шешу үшін орташа 8,5%-ға жыл сайын экономиканың өсуiн қамтамасыз ету көзделiп отыр.
Азаматтардың өмiр сүруінің жоғары стандарттарын жасау орта мерзiмдi кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық саясаттың негiзгi стратегиялық мiндеттерiнiң бiрi болып табылады, бұл Қазақстанның әлемнiң тиiмдi дамушы елдерiнiң қатарына кiруiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 2010 жылға қарай жан басына шаққанда 5000 АҚШ долларынан асатын, ал 2015 жылға қарай 9000 АҚШ доллары деңгейiне дейiнгi ЖIӨ-ге қол жеткiзу қажет.
1-сурет. ЖІӨ-ні еселеу жөніндегі кесте
суретті қағаз мәтіннен қараңыз.
Көзi: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Параграф 2. Орта мерзiмдi мiндеттердi шешу саласында
2006-2008 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары Президенттiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына Жолдауында , стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес болады.
Инновациялық экономика құру және экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту жөнiндегi белсендi жұмыс экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгiн жоғарылатуға ықпал етуi тиiс.
Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлеттi экономика негiздерiн құру үшін мынадай міндеттерді шешу ұйғарылып отыр:
2006-2008 жылдары ЖIӨ-нiң орта есеппен 8,5%-ға орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 5-7%-дық межеде қамтамасыз ету;
сақтандыру жүйесін дамыту;
кәсiпкерлiк ортаның бастамаларын iске асыру үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
металлургия, тоқыма салаларында, тамақ өнеркәсiбiнде, мұнай-газ машина жасауда, құрылыс индустриясында, туризмде, көлiк-логистикалық қызметтерде пилоттық кластерлердi құру және дамыту;
ауыл шаруашылығы шикiзатын өндiру және өңдеу саласында кластерлiк бастамаларды iске асыру арқылы аграрлық өндiрiстi индустрияландыру;
ауылдық аумақтардың әлеуметтiк проблемаларын шешу және ауыл халқы мен қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiнiң алшақтығын азайту;
ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi және ғарыш қызметін дамыту;
болашақтың жоғары технологиялы және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстерi үшiн кадрлық әлеуеттi қалыптастыру;
халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiктерiнiң өмiрiн лайықты қамтамасыз ету;
тұрғын үй проблемасын жеделдете шешу;
белсендi, жан-жақты және теңестiрiлген сыртқы экономикалық саясатты жүргiзу;
Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру тұжырымдамасын одан әрi iске асыру.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2006-2008 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
ел экономикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
ғылымды, бiлiм берудi және халықтың кәсiби бiлiктiлiгiн дамытудың қазiргi заманғы және тиiмдi жүйесiн құру;
тұрғын үй құрылысын дамыту;
денсаулық сақтау жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететiн iс-шаралар кешенi;
халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрi арттыру;
қоршаған ортаның ластану деңгейiн қысқарту;
мемлекеттің астанасы Астана қаласын дамыту.
4. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету
Ескерту. 4-тарауға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
Параграф 1. Макроэкономикалық саясат және 2006-2008 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамы
Қазiргi уақытта экономиканың "қызып кету" болдырмау проблемасы елдiң тұрақты макроэкономикалық дамуын қолдау бөлiгiнде ең өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады. Соңғы уақыттарда Қазақстанның экономикасында белгілi бiр үрдiстер бар, олардың дамуы орта мерзiмдi перспективада экономиканың "қызып кетуiне" әкелуi мүмкiн.
Қазақстанның экономикасы жоғары қарқынмен өсуде. 2000 жылдан бастап ЖIӨ өсуiнiң орташа қарқыны 10,3%-ды құрады. Алайда, экономикалық өсу ең бастысы әсер етуi күшейiп бара жатқан шикiзат секторының дамуына байланысты.
Инвестициялардың құрылымы олардың басым бөлiгiнiң экономиканың шикiзат және сатылмайтын салаларына бағытталатынын көрсетті. Елдiң жалпы экспортындағы мұнай мен газ конденсаты экспортының үлесі ұлғаюда.
2005 жылғы бiрiншi жарты жылда өткен жылмен салыстырғанда кейбiр инфляциялық процестердің күшеюi байқалады. Бұл экономика "қызып кетуiнің" басталуының басты белгiлерiнiң бiрi болып табылады.
Ағымдағы жылғы жарты жылдың қорытындылары бойынша қаңтар-маусымда инфляцияның деңгейi 3,5% құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 1,1 пайыздық пункт жоғары. Ал жылдық мәнде 2005 жылғы қаңтар-маусымда инфляция деңгейі өткен жылғы осы кезеңiне қарағанда орташа 7,3% құрады (2004 жылы 6,9).
Инфляцияға монетарлық факторлардың үлкен әсер етуi жалғасуда. Соңғы жылдары экономикаға қысым жасай отырып, ақша массасы жоғарғы қарқынмен өсуде. Ақша ұсынысы экономиканың өсуi қарқынынан едәуір оза отырып, қарқынды өсуін жалғастыруда.
Сыртқы рынокта қарыз алушылар ретінде банктердің белсенді қатысуы банк секторының экономиканы кредиттеу көлемiнiң өсуіне ықпал етті. Өз кезегiнде банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі ссудалық капиталдың төмен құнымен сипатталатын сыртқы рыноктағы қолайлы жағдайға негізделген.
2000 жылмен салыстырғанда екiнші деңгейдегi банктердің сыртқы қарыздары 2004 жылы 34,5 есе өсті, 2001 жылмен салыстырғанда банктік емес жеке сектордың қарыздары 4 eceгe өсті.
Сыртқы қарыз алудың және кредит беру көлемінің өсуiмен қатар банктердің тәуекелдері де өсуде және екiнші деңгейдегі банктердiң кредиттік портфелiнiң сапасы нашарлауда.
1999 жылмен салыстырғанда 2004 жылдың соңында ақша массасы 6 есе, экономикадағы екiншi деңгейдегі банктердің кредиттері 10 eceгe өстi, ал номиналды ЖIӨ 2,7 есеге ғана өстi.
"Либералды" ретiнде сипатталатын, соңғы уақыттарда жүргізілiп отырған фискалдық саясаттың елдiң макроэкономикалық жағдайына белгілi бiр әсерi бар. Экономиканың "қызып кетуі" туындауы үшiн белгілі бір алғышарттар байқалуда, атап айтқанда мемлекеттiк бюджет шығыстары өсуiнің орташа қарқыны номиналды ЖIӨ-нiң өсу қарқынын басып озуы.
Либералды фискалдық саясат жүргізуден ақша агрегаттарының жылдам өсуiмен қатар экономика өсуiнiң жоғарғы қарқыны инфляциялық процестердің жылдам жүруіне ықпал еттi.
Мұнайға жоғары әлемдiк бағаға байланысты мұнай секторының шапшаң дамуы, белсенді фискалдық саясатын жүргiзу, инфляциялық процестердi жеделдету және ақша массасының өсуi 2001 жылдан бастап АҚШ долларына қатысты теңге бағамының нығаюына ықпал етті. Өз кезегiнде ұлттық валютаның нығаюы отандық қайта өңдеу өнеркәсібiнің бәсекеге қабiлеттілігінiң төмендеуіне және импорттың жаппай көбеюiне әкеліп соғуы мүмкін.
Экономиканың бұдан әрi "қызып кетуiн" болдырмау және орта мерзiмдi перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты арттыру мақсатында шаралар кешенiн қабылдау қажет.
Зерттеулер жүргiзу негiзiнде жаңа мұнай кен орындарын пайдалануға тартуды есепке ала отырып, ұзақ мерзiмдi перспективаға арналған мұнай мен газ өндiрудiң барынша қолайлы кестесiн әзiрлеу қажет. Қазiргi уақытта Қазақстанда мұнай өндiрудi еңсеру орынсыз, түсетiн кiрiстердi экономиканы реформалауға, оның шикiзаттық бағытынан кету, iске асырылатын бағдарламаларға мұрындық болатын басқа да факторларды жұмылдыруға жұмсау қажет.
Бұдан әрi мұнайға жоғары әлемдiк баға және шетел капиталының көп көлемде елге ағылуы жағдайында фискалдық, сол сияқты ақша-кредит саясатын қатаңдату қажет.
Ақша-кредит саласында ақша агрегаттарының өсуiне бақылауды күшейту, сондай-ақ пайыздық ставкаларды өзгерту арқылы ақша рыногына әсер етудiң тиiмділігiн арттыру қажет.
Қаржы секторын дамыту саясаты халықтың еркiн ақша қаражатын инвестициялардың көзiне айналдыру үшiн бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытуға бағытталуы тиiс. Бұдан басқа, екiншi деңгейдегі банктердiң сыртқы қарыз алуының шамадан тыс өсу қарқынын тежеу жөнiнде шаралар қабылдау қажет.
Бәсекеге қабілеттi экономика құру мақсатында Қазақстанның бәсекелi басымдықтарына сәйкес экономиканың секторларын дамыту, инфрақұрылым саласындағы реформалардың жалғасуы қажет. Бiлiм беру мен денсаулық сақтау саласындағы стратегияларды iске асыру жолымен өнiмділiгi жоғары жұмысшы күшiн құруға көп көңiл бөлу қажет. Ғылым мен инновацияларды дамыту саласында жоғары бiлiм мен ғылым жүйесiн айтарлықтай жаңарту қажет.
Экономика дамуының жоғарғы қарқынын қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары экономика өсуiнiң барлық негiзгi факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалады.
Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған
макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы
Ескерту. Таблица жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
Көрсеткіштер | 2005 есеп | Болжам | ||
---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | ||
ЖІӨ, млрд. теңге |
7457,1 |
8725 |
9988 |
11459 |
Өткен жылға %-бен ЖІӨ-нің нақты өзгеруі |
109,5 |
108,3 |
108,3 |
108,9 |
ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. ресми бағам бойынша |
56,1 |
68,7 |
78,6 |
90,2 |
ЖІӨ, млрд. АҚШ долл. сатып алу қабілетінің шамасы (САҚШ) бойынша |
160,7 |
173,9 |
194,2 |
218,1 |
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. ресми бағам бойынша |
3703 |
4486 |
5092 |
5799 |
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. САҚШ бойынша |
10619 |
11358 |
12571 |
14018 |
Тұтыну бағалары индексі (жылға орташа алғанда), %-бен |
7,6 |
5,7-7,6 |
5-7 |
5-7 |
Ақша базасы, млрд. теңге |
663 |
939 |
1184 |
1416 |
Ақша массасы, млрд. теңге |
2065 |
2789 |
3561 |
4413 |
Экономиканы монеталандыру деңгейі, % |
271 |
32 |
35,7 |
38,5 |
Тауарлар экспорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ) |
28,2 |
29,4 |
29,9 |
31,2 |
Тауарлар импорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ) |
17,9 |
21 |
23,4 |
26 |
Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге |
2205,2 |
2602,1 |
2992,5 |
3411,4 |
өткен жылға %-бен |
122,2 |
118 |
115 |
114 |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млрд. теңге |
763,2 |
806,3 |
866,5 |
|
өткен жылға %-бен |
107,3 |
102 |
102,2 |
103 |
Өнеркәсіптік өнім көлемі, млрд. теңге |
5124,1 |
5806,3 |
6512 |
7382,3 |
өткен жылға %-бен |
104,6 |
104 |
104,2 |
106,7 |
Мұнай мен газ конденсатын өндіру, млн. тонна |
61,9 |
62,5 |
64 |
70 |
Мұнайдың әлемдік бағасы (Вrеnt қоспасы), бір баррель үшін АҚШ доллары |
54,4 |
55 |
54 |
53 |
Мұнайдың экспорттық бағасы, бір баррель үшін АҚШ доллары |
45,2 |
44 |
43,2 |
42,4 |
Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінiң бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары ЖIӨ өсуiнiң жылдық орташа қарқыны орташа алғанда 8,5% құрайды, жинақталған экономикалық өсу 27,7% құрайды.
2006-2008 жылдары мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының әлемдiк рынокта сақталуы экономика өсуiнiң негізгі факторы болады. Brent маркалы мұнайдың әлемдiк бағасы бiр баррелi үшiн 53-55 доллар шегінде болады, ал экспорттық бағасы бiр баррелi үшiн 42,4-44 доллар аралығында қалыптасады деп болжам жасалуда.
Сауда теңгерiмiнiң оң сальдосы 2006-2008 жылдары орташа жылына 6,7 млрд. астам АҚШ долл. құрайды.
Инвестициялық сұраныстың кеңеюi бiрiншi кезекте, кәсiпорындардың жеке қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерiне байланысты болады. Негізгi капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсуi 2006-2008 жылдары 15,7% құрайды.
2006-2008 жылдары өнеркәсiптiң өсу қарқынының ұлғаюы болжанып отыр, ол орташа алғанда 5% құрайды.
5. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
Параграф 1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
Ақша-кредит саясаты
2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ақша-кредит саясаты саласындағы негiзгi мақсаты бағалар тұрақтылығын қамтамасыз ету болады.
Бұл мақсатқа қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатының операциялары бойынша ықпал ету шараларын күшейтедi және өзiнiң негiзгi ставкаларының реттеуші рөлiн одан әрi жоғарылатуға жәрдемдесетiн болады.
Айтарлықтай экономикалық өсу және Қазақстанға шетелдiк валюта ағымының ауқымды көлемi сияқты 2004 жылы инфляцияның жоғарылауына ықпал еткен негiзгi факторлар 2005 жылы да өз әсерiн сақтайды деп көзделуде. Бұдан басқа 2004 жылы өндiруші кәсiпорындар бағаларының 23,8%-ға жоғары өсуi 2005 жылы тұтыну бағалары өсуiнiң айқындаушы факторына айналуы мүмкiн. Осы факторлардың инфляцияға ықпал етуiн азайту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатын күшейту жөніндегі шараларды қолданатын болады.
Ақша-кредит саясатын күшейту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми ставкаларының кредиттер бойынша рыноктық ставкаларға ықпал ету бағытын өзгертудi көздейдi. Егер өткен жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң шаралары банктердiң экономикаға кредит беру, оның iшiңде ставкаларды төмендету жөніндегі қызметін жандандыру жөніндегі мiндеттi шешуге бағытталса, "экономиканың қызып кетуiне" жол бермеу қажеттi жағдайларында ставкаларды төмендету мәселесi түпкi мұрат ретiнде қойылмайды. Осыған байланысты 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының ресми ставкасы жылдық 7%-дан 7,5%-ға дейiн, ал 11 шiлдеден бастап 7,5%-дан 8%-ға дейiн артты.
Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеушi ерекшелiктерiн күшейту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша рыногының жалпы жағдайына, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляцияның деңгейiне мен инфляциялық күтулерге байланысты үнемi (тоқсан сайын) қайта қарайды және белгiлейдi.
Тұтастай алғанда, 2006-2008 жылдар iшiнде ақша базасы мен ақша массасы шамамен 2 есе ұлғаяды деп күтілуде. Алайда соңғы жылдары байқалып отырған инфляция мен инфляциялық күтілiмдердiң қалыптасуына монетарлық факторлар әсерiнiң әлсiреу үрдiсi салдарынан ақша базасының мұндай маңызды кеңеюi инфляциялық қысым көрсетпейді. Дегенмен, монетарлық факторлар есебiнен инфляциялық әлеуеттiң жинақталуын болдырмау мақсатында ұзақ мерзiмдi кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi банк жүйесiнiң шамадан тыс өтiмділігін стерилизациялау жолымен ақша базасын кеңейту қарқындарын төмендету жөнiндегi шараларды қолданатын болады.
Шамадан тыс өтiмділiк проблемасының өткiрлiгiн бәсеңдету және банктер өтімділігін неғұрлым икемдi түрде реттеу үшін ең аз резервтiк талаптарды қалыптастыру тетігіне тиiстi өзгерiстер енгізіледi. Бұл мақсатта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ең аз резервтiк талаптар нормативтерiн, сондай-ақ оларды орындау тәртiбiн сақтауға тиiс банктер мiндеттемелерiнiң құрылымын айқындаудың әртүрлі нұсқаларын қарайды және тиiмдi ақша-кредит саясатын жүргiзу үшiн барынша оңтайлы нұсқасы таңдалып алынады.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң күш-жігерін ақша-кредит саясаты құралдарының әрқилы түрлерi және қысқа мерзiмдi ставкалардың реттеушi рөлiн жоғарылату бойынша ставкаларды келiсуге жұмсайды. Инфляция бойынша болжамдардың дәлдiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi трансмиссиялық тетiк моделiн әзiрлеу жөнiндегi жұмысты жалғастырады. Ашық рынок операциялары кеңейтiледi, меншiктi бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөнiнде шаралар қабылданады.
Валюталық peттeу және валюталық бақылау саласында Қазақстандағы валюта режимiн одан әрi ырықтандыруға бағытталған саясат iске асырылады. 2005 жылғы 17 желтоқсанда күшiне енетiн "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының жаңа Заңына 2005 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының Президентi қол қойды. Бұл заң ұлттық валютаның толық айырбасталу қағидаттарына бiртiндеп көшу үшiн тиiмдi база құрады.
Жаңа заңға сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық банк валюталық операциялар жүргiзу үшін рұқсаттар алуға арналған талаптарды толық жояды. Лицензиялау режимi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметке ғана таралады. Валюта түсiмiн қайтару талаптары сыртқы сауда келiсiм-шарттарында айқындалған мерзiмдерге байланысты белгiленедi, бұл валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртiбiн едәуiр жеңілдетедi және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың валюталық заңнама талаптарын орындауға шығасыларын қысқартады.
Валюталық режимдi ырықтандыру жеке сектордың инвестициялық шешiмдердi қабылдауына мемлекеттiң әкiмшiлiк араласуын қысқартуды қамтамасыз етедi және қазақстандық капиталдың шетелдiк рыноктарды барынша белсендi жаулап алуы үшiн жағдайлар жасайды.
Валюталық режимдi толық ырықтандырудың мiндеттi шарттарының бiрi - заңсыз сипаттары бар операцияларды шектеушi және қадағалаушы жүйенiң болуы. Қазiргi кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауында заңсыз жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы әрекет ету жүйесiн құру жөніндегі шаралар кешенiн қамтитын заң жобасы жатыр. Онда барлық мүдделi тараптардың, оның iшiнде банктердiң қатысуымен, өйткенi олардың ақпараттық ағымдары құрылатын жүйенiң іргетасы болып табылады, және олардың мүдделерiн ескере отырып, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестiң тиiмдi жүйесiн құру көзделедi.
Төлем жүйелерiнiң жұмыс істеуiн қамтамасыз ету саласында төлем жүйелерiнiң тиiмдi және сенiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету олардың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, Ұлттық банкаралық төлем карточкалары жүйесiнiң төлем құралдарының жаңа түрлерiн дамыту жөнiндегi шаралар қолданылатын болады.
Сонымен қатар, төлем карточкаларына қызмет көрсету және сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдау желiсiн кеңейту бойынша бiрыңғай ұлттық желi құру жөніндегі жұмыс жалғасын табады.
Қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу саласында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өз қызметiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгімен тығыз үйлестіретiн болады.
Ақша-кредит саясаты қаржы рыногының тұрақтылығын сақтауға ықпал ететiн болады. Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың тұжырымдамасына сәйкес қаржы рыногын одан әрi дамыту оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзiлетiн болады. Экономиканың нақты секторының қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын тұрақты және тиiмдi қызмет ететiн қаржы жүйесiн қалыптастыру жалғастырылады.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк (БЭК) қалыптастыру жөнiндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының және Орталық Азия Ынтымақтастығының жұмысына белсендi қатысуға ниеттенiп отыр.
Параграф 2. Қаржы секторын дамыту
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау
Орта мерзiмдi перспективада қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау осы саладағы жаңа мемлекеттік саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып жүзеге асырылады.
Халықаралық оның iшiнде Еуропалық одақ қабылдаған стандарттарға барынша толық жақындату мақсатында қаржы ұйымдарын реттеудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасын табады.
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеудiң және қадағалаудың бiрыңғай жүйесiн құруға бағытталған кешендi шараларды iске асыру мақсатында орта мерзiмдi перспективада:
қаржылық қадағалаудың жаңа басымдықтарын ескере отырып, оның заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
қаржы рыногының инфрақұрылымын дамыту, қаржы ұйымдарының қызметiне қойылатын талаптарды арттыру.
Қазақстанның банк секторын реттеудi халықаралық стандарттарға жақындату мақсатында Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігi (бұдан әрi - Агенттік) де Қазақстанның банк жүйесiн Банктiк қадағалау жөніндегі Базель Комитетiнiң капитал барабарлығының "Капиталды есептеудiң және капитал стандарттарының халықаралық конвергенциясы" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II) жаңа келiсiмiне көшiрудi жүзеге асыруға шешiм қабылдады. Көрсетiлген келiсiмде кредиттік, рыноктық және операциялық тәуекелдердi бағалаудағы ұстанымдардың баламалылық қағидатының, яғни банктердi барабар капиталдандырудың және тұтас банк жүйесiнiң тұрақтылығын осылайша күшейтетiн тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiрудiң негiзi қаланған.
Қаржы рыногын реттеу мен қадағалауды дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған басым бағыттарына:
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту тұжырымдамасын iске асыру;
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру;
Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру;
Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру;
қаржы секторындағы инвестициялау, бағалы қағаздар рыногы мен жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі мәселелерiн шешу;
қаржы ұйымдарын капиталдандыру деңгейiн одан әрi жоғарылату жөнiнде шаралар қабылдау;
қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқарудың қазiргi заманғы жүйелерiн одан әрi енгiзуiн қамтамасыз ету;
Алматы қаласының халықаралық қаржы орталығы жұмысының табысты қызметiне жәрдемдесу;
"Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
қаржы ұйымдарын қадағалау мен пруденциялық реттеудiң тәуекелдердi бағалауға негiзделген жүйесiн жетiлдiру;
қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқару жүйелерiн дербес бағалауды жүргiзуiне қойылатын талаптарды, сондай-ақ тәуекелдердi басқару жүйелерiн тәуелсiз сыртқы бағалауға қойылатын талаптарды айқындау;
Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кiруi жөніндегі iс-шараларды iске асыру мақсатында шетелдiк қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының қаржы рыногына қол жеткiзу тұжырымдамасын әзiрлеу;
халықтың қаржы рыногы туралы бiлiмiн және халықтың сақтандыру және инвестициялық мәдениетiн одан әрi арттыруды ынталандыру болып табылады.
Банк секторы
2006-2008 жылдардағы банк секторын дамыту саласындағы қызметтiң басым бағыттары:
оның әлемдiк рыноктарға жедел кiруi мен белсендi халықаралық ынтымақтастығы үшiн ұлттық банк секторының ашықтығын және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету;
тиiсiнше жылжымайтын мүлiкке және банк тәуекелдерiне кредит беру көлемiнiң шамадан тыс өсуiмен байланысты проблемаларды, оның iшiнде:
ипотекалық қарыз беретiн банктердiң өтiмділік деңгейiн жоғарылату;
сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптарды неғұрлым қатаң жаңа сақтандыру сыныбы - ипотекалық сақтандыруды енгізу мүмкiндiктерiн қарау;
қарыз алу шарттарының ашықтығы мен салыстырылуын қамтамасыз ету үшiн кредиттер бойынша сыйлықақылар ставкаларын белгiлеудiң бiрыңғай тәртiбiн айқындау;
ипотекалық кредиттер бойынша қамтамасыз етудi тәуелсiз бағалаушылармен жыл сайынғы қайта бағалау.
Сақтандыру рыногы
Отандық сақтандыру индустриясын дамытудың бiрiншi кезектегі мiндеттерiн айқындаудағы елеулi оқиғалардың бiрi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 шілдедегi N 729 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау болды.
Бағдарламаның басты мақсаты мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қаржылық, экономикалық, әлеуметтiк және өзге тәуекелдерiн басқарудың тиiмдi рыноктық құралдарының бiрi ретiнде сақтандырудың ролiн және орнын нығайтуға бағытталған ұлттық сақтандыру индустриясын одан әрi реформалау болып табылады.
Бағдарламада айқындалған негiзгi мiндеттер:
жеке сақтандыруды, оның iшiнде оның ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамыту;
өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
халықтың сақтандыру мәдениетiн арттыру;
сақтандыру iсiн ақпараттандыру және автоматтандыру деңгейiн көтеру;
мiндеттi сақтандыру саласында мемлекеттiк саясатты жасау және оның тиiмділігін арттыру;
сақтандыру рыногының инфрақұрылымын одан әрi жетiлдiру;
сақтандыру саласында мамандарды даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;
сақтандыру қызметiн реттеу мен қадағалау стандарттарын жоғарылату;
қайта сақтандыру және ортақ сақтандыру тетiктерiн жетілдiру болып табылады.
Осы Бағдарламаны iске асыру:
ұлттық сақтандыру индустриясының тұрақтылығын және сенiмдiлiгiн нығайтуға, елде жеке сақтандыруды дамытудың бастапқы негiзiн қалауға;
мiндеттi сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құруға мүмкiндiк беретiн ұлттық экономиканың басым салаларының қажеттілiктерiн халықты әлеуметтiк қолдауды ескере отырып мiндеттi сақтандыру саласында ұзақ мерзiмдi мемлекеттік саясатты жасауға;
сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын құруға қолдау көрсетуге, сақтандыру саласында кадрлық әлеуеттi жақсартуға;
жаңа сақтандыру өнiмдерi мен технологияларды енгiзудi жандандыру, сақтандыру қызметтерiнiң сапасын жақсарту және оның тiзбесiн көбейту;
сақтандыру рыногының субъектілерiн қадағалау мен реттеу стандарттарын арттыру;
халықаралық рыноктарға ұлттық сақтандыру рыногының бiрiгу процесiн тереңдету және сақтандыру (қайта сақтандыру) схемасы.
Тұтастай алғанда, ұлттық сақтандыру индустриясын дамыту мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қажеттi алғышарттарды жасауға ықпал етедi.
Сақтандыру саласындағы агенттiк қызметiнiң басым бағыттары:
сақтандырудың әртүрлi сыныптары (түрлерi) бойынша сақтандыру статистиканың қалыптасқан дерекқоры негiзiнде тәуекелдер сыныптамасын әзiрлеу;
Депозиттердi сақтандырушылардың халықаралық ұйымының ұсынымдарын ескере отырып, жеке тұлғалардың салымдарына мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру (сақтандыру) жүйесiн жетiлдiру;
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәуекелдерiн басқару жүйесiнiң болуы жөнiндегi талаптарды белгілеу болып табылады.
Бағалы қағаздар рыногы
Бағалы қағаздар рыногы қызметінiң стандарттарын белгілеу, корпорациялық басқаруды жақсартуға ынталандыру және қаржы рыногының тәуекелдерге неғұрлым бейiм салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру үшiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1385 қаулысымен Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламада бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытудың негізгі мақсаттары мен мiндеттерi айқындалады, ол рынокты жандандыруға және қазiргi проблемаларды кешендi шешудi қамтамасыз етуге арналған.
Бағалы қағаздар рыногын (БҚР) дамыту тұтастай алғанда мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi алғышарт жасауға ықпал етедi. Бұдан басқа, белгiленген шаралар өтiмдi бағалы қағаздар тiзбесiн кеңейтуге, корпорациялық басқаруды, эмитенттердiң және БҚР-ның басқа да қатысушыларының ақпаратты ашу тәртiбiн жетiлдiруге ықпал етедi.
Мемлекеттiк қарыз алу және акциялардың мемлекеттiк пакетiн басқару тәртiбiн жетiлдiру, халықтың инвестициялық мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар өткiзiледi. Бағдарламада Қазақстанда сертификатталған халықаралық инвестициялық талдаушылардың келуiне қажеттi жағдайлар жасау, инвесторлардың құқықтарын қорғауды жоғарылату, бағалы қағаздар рыногына қатысушыларды қадағалау мен реттеудiң тиiмдiлiгін арттыру көзделедi.
Болжанып отырған кезеңге арналған саясат мынадай мәселелердi шешудi қамтиды:
кредиттік рейтингтiк бағалауларды, оның iшiнде бағалы қағаздардың листингi және институционалдық инвесторлардың активтерiн инвестициялауға қойылатын талаптарды белгiлеу кезiнде қазақстандық ұлттық шәкiл бойынша қолдануды кеңейту;
бағалы қағаздар рыногының бiрқатар индекстерiн әзiрлеуiн қамтамасыз ету бойынша ақпараттық және талдамалық агенттіктермен жұмыс;
дефолт жағдайына бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдердi еркiн сақтандыруын ынталандыру;
бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық техникалық қамтамасыз етуге және бағдарламалық қамтамасыз етудi сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
сауда-саттық ұйымдастырушысының, орталық депозитарийдiң, оның iшiнде номиналды ұстаушылар мен тiркеушiлердiң ақпаратты резервтiк көшiру және сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгілеу.
Мемлекеттiк емес зейнетақы қорларының үнемi өсiп отыратын инвестициялық әлеуетi, сондай-ақ қаржы рыногының өзге де қатысушыларының инвестициялық белсендiлігінiң артуы Қазақстанның бағалы қағаздар рыногын серпiндi дамытуға қолайлы әсер етедi.
Агенттiк бағалы қағаздар рыногын реттеудi халықаралық стандарттарға, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ, өзге де халықаралық ұйымдар шеңберiнде тиiмдi бiрiктiру талаптарына сәйкес келтiру жөнiндегi iс-шараларды өткiзедi.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесi
Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi дамыту, салымшылардың және алушылардың құқықтарын қорғау, ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялар көзi ретiнде зейнетақы активтерiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359 қаулысымен Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды.
Бағдарламада жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі басымдықтары айқындалады және мынадай iс-шараларды қабылдау:
халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесiне қатысуын кеңейту;
мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша "бiр салымшы - бiр қор" талабын iске асыру жолымен мiндетті зейнетақы жарналарын төлеу тиiмдiлігін арттыруды қамтамасыз ету және мiндетті зейнетақы жарналары бойынша агенттердiң берешегін азайту;
алушының зейнетақы алуға құқығына ие болған сәтiндегi инфляция деңгейiн ескере отырып, нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерiнде жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының сақталуы жөнiндегі кепiлдiктердi мемлекеттің орындауы тәртiбiн белгiлеу;
жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлігін айқындау, салымшылардың (алушылардың) мүдделерiн қорғау;
зейнетақы активтерiн басқарудың тиiмдiлігін арттыру, зейнетақы активтерiнiң көлемiндегi ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының үлесiн ұлғайту, жинақтаушы зейнетақы қорларының портфельдерiндегі қаржы құралдарының бағалық және валюталық тәуекелдерiн азайту, ұзақ мерзiмдi индекстелген мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару, жобалық инвестицияларды дамыту мен акциялар рыногын жандандыру;
жинақтаушы зейнетақы жүйесi субъектiлерiн қадағалауды дамыту әрi оның тиiмділігiн арттыру және Халықаралық Зейнетақы реттеуiштерi Қауымдастығының (INPRS) Жеке зейнетақы қорларын реттеу қағидаттарын енгiзу көзделедi.
Бағдарламаны iске асыру:
халықтың ЖЗЖ-мен қамтылуын кеңейтуге;
мемлекеттiк емес зейнетақы қорлары (МЗҚ), зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (ЗАИБЖАҰ) қызметiнiң қаржылық сенiмдiлiгiн және ашықтығын арттыруға;
зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн қаржы құралдары ұсыныстарын ұлғайтуға;
әртүрлi МЗҚ-ның салымшылары арасында зейнетақы жинақтарын инвестициялаудан түсетiн кiрiстердi тұрақтандыруға;
ЖЗЖ субъектілерiн қадағалау және реттеу тиiмдiлiгiн арттыруға жәрдемдеседi.
ЖЗҚ үшiн инвестициялық мүмкiндiктердiң кеңеюiн, өтелгенге дейiн ұсталатын ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшемдi номиналды кiрiс 4,5% - 6,5%-ды құрайтын болады деп күтілуде, жүйе қалыптаса бастаған алғашқы кезде пайда болған қате шоттар саны едәуiр қысқарады; "бiр салымшы - бiр қор" қағидаты iске асырылатын болады және ЖЗҚ-ға төлемдердiң тиiмдiлігi артады.
Орта мерзiмдi кезеңде жинақтаушы зейнетақы жүйесi саласында мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
шоғырландырылған қадағалауды жетiлдiру және жосықсыз бәсекенi шектеу;
зейнетақы активтерiн шетелдiк басқарушы компанияларға берудiң орындылығына талдау жүргiзу;
зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары мен ұйымдарда корпоративтік басқару қағидаттарын және тәуекелдердi басқару жүйесiн енгiзу.
Параграф 3. Фискалдық саясат
Ескерту. 3-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
2006-2008 жылдары фискалдық саясат Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 мамырдағы N 523 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005-2007 жылдарға арналған Орта мерзiмдi фискалдық саясатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi бекiткен стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес келетiн болады.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған Орта-мерзiмдi фискалдық саясатында алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясаты, оның iшiнде бюджеттердiң болжамды көрсеткiштерi, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, республиканы әлеуметтiк-экономикалық дамытудың негiзгi бағыттарын iске асыру тәсілдерi, бюджетаралық қатынастарды дамыту бағыттары, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат, ықтимал фискалдық тәуекелдер айқындалады.
2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасына сәйкес Ұлттық қор жаңа жұмыс істеу жүйесіне көшуді жүзеге асыратын болады.
Бюджет саясаты
Орта мерзiмдi фискалдық саясатқа сәйкес қалыптастырылатын бюджет саясаты 2006-2008 жылдары тұрақты экономикалық өсудi қолдауға бағытталады.
Бюджет саясатының орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі мiндеттерi:
бюджеттiк заңнаманы жүйелендiру;
бюджеттiк жоспарлауды жетілдiру;
бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділігiн азайту;
мемлекеттік шығыстардың тиiмділігiн және нәтижелілігiн арттыру;
перспективалы бюджеттiк жоспарлау рөлiн арттыру;
жүргiзiп жатқан әлеуметтiк реформаларды, бiлiм берудi дамытуды, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын және қоғамдық инфрақұрылымды қаржылық қамтамасыз ету;
көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
бюджетаралық қатынастардың ашықтығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдаланудың тетiгiн жетiлдiру;
мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетiлдiру болып табылады.
Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен
борышты басқару саласындағы саясат
Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты мынадай бағытта iске асырылатын болады:
мемлекеттік борышты басқару жөніндегі жүйені жетілдіру;
бюджеттiң қалыптасқан мұнай емес тапшылығы мөлшерiн негiзге ала отырып, жүргiзiлiп отырған жинақтар саясатын ескере, республикалық бюджет тапшылығы мен үкiметтiк борыш өлшемдерiн айқындау;
үкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
Yкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымындағы сыртқы қарыздар есебiнен республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен жүзеге асырылады.
Үкiметтiң қарыздар портфелiн әртараптандыру мақсатында бiр мезгiлде iшкi рынокта қарыз алу ұлғайған кезде сыртқы қарыз алу көлемiн азайтылатын болады.
Үкіметтік қарыз алу, сондай-ақ қор нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың жеткілікті көлемін ұстап тұру мақсатында да пайдаланылады. Нақты жинақтау мақсатында үкіметтік қарыз алу саясаты бес жылдық перспективада кепілдік берілген борышты ескере отырып, Ұлттық қор активтерінің нарықтық құнына үкіметтік борыштың 50-70% арақатынасына қол жеткізуге бағдарланатын болады.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының мемлекеттік борышын басқару жүйесі қайта қаралатын болады. Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, мемлекеттің басым қатысуымен акционерлік қоғамдардың борыштық міндеттемелерін өзіне қамтитын барлық мемлекеттік сектордың борышы бойынша да жүргізілетін болады.
Мемлекеттік борышты басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін қабылдау үшін Мемлекеттік борышты басқару жөнінде тұжырымдама әзірленетін болады. Тұжырымдамада борышты басқару стратегиясы, мемлекеттік борыш құрылымы мәселелері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарының борыштық міндеттемелерін реттеу мәселелері мен мемборышты басқарудың ұйымдық негіздері өз көрінісін табады.
Iшкi қарыз алу көлемінiң ұлғаюы зейнетақы активтерiн орналастыру үшiн сенiмдi және өтiмдi қаржы құралдарын (оның iшiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды) жинақтаушы зейнетақы қорларына беру қажеттiлiгіне байланысты.
Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізiлiп отырған саясаты шеңберiнде 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi (бағыттар бойынша) шешу көзделiп отыр:
бюджет тапшылығы мен борыш көрсеткiштерi бөлігінде:
мұнай емес тапшылықтың көлемiне негiздей отырып, Мемлекет басшысы айқындаған мiндеттердi есепке алып, республикалық бюджеттiң оңтайлы өлшемдерiн айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджеттiң теңгерiмдiлігіне қол жеткiзу;
жинақтар саясаты шеңберiнде үкiметтiк борыш оңтайлы мөлшерiн айқындау;
ішкі қарыз алу бөлігінде:
жылдар мен қағаз түрлерi бойынша бөлiнiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын қолдану;
рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегі индекстелген және купондық мiндеттемелер арасындағы оңтайлы ара қатынасты белгiлеу жолымен пайыздық тәуекелдерді азайту;
бағалы қағаздар рыногындағы бағдарларды ("benchmark") белгiлеу;
шығарылымдардың жалпы санын қысқарта отырып, кезiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару көлемiн ұлғайту;
айналыс мерзiмiн ұлғайта отырып, пайыздарды төлеу кезеңдiлігін азайту;
мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiк iшкi борышты өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегін төмендету, бұл үшiн орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығаруға қайта бағдарлану көзделiп отыр;
сыртқы қарыз алу бөлігінде:
Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму стратегиясына Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, донор - халықаралық қаржы ұйымдарының тиiстi орта мерзiмдi кезеңге арналған елдiк бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерiн шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын, жаңа инвестициялық жобаларды дайындау оның iшiнде:
ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
жол саласында;
өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту;
астананы одан әрi дамыту;
жаңа жобаларды iрiктеудi күшейту және Қазақстан Даму Банкiнiң өтемдiк негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруға қойылатын талаптарды;
республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгізiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартудан көрiнетiн қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында Yкiметтiң сыртқы қарыздар портфелiн қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
Үкiметтің бiрлесiп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:
неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетiн үкiметтiк қарыздарды мерзiмiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтiк борышты белсендi басқару;
жергiлiктi атқарушы органдардың мерзiмi өткен борыш мiндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш мiндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдау;
Фискалдық тәуекелдердi болжау.
Бұдан басқа, Ұлттық қор активтерінің елеулі қысқартуына жол бермеу мақсатында (бір жағынан Ұлттық қорда жинақтау жүзеге асырылғанда, ал екінші жағынан шамадан тыс үкіметтік қарыз алынады) бюджет тапшылығын үкіметтік қарыз алу есебінен қаржыландыру деңгейі бес жылдық кезең үшін орташа жылдық мәнінде ЖІӨ-нің 1%-нан аспайтын мөлшерде шектелетін болады. Осылайша, бюджетке түсімдердің деңгейіне жағымсыз әсер ететін қолайсыз экономикалық конъюнктура кезеңінде бюджет тапшылығының көрсеткіші бес жылдық кезең үшін орташа мән шеңберінде ұлғаю жағына қайта қаралуы мүмкін.
Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру
2006-2008 жылдары мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай мiндеттердi iске асыруға бағытталады:
мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың бейiндi емес қызмет түрлерiн рыноктық ортаға берудi қамтамасыз ету;
стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетін басқару жөнiндегi мемлекеттiк холдингтiк компания құру;
мемлекеттік органдар, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiн арттыру;
заңнама талаптарына сәйкес стратегиялық маңызы бар экономика салаларында мемлекеттiк меншiк мониторингiн қамтамасыз ету;
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiктерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi мақсатында заңнамада белгiленген тәртiппен оларға коммуналдық меншiктi бөлiп беру;
мемлекеттiк меншiк объектілерiн есепке алу жөнiнде бiрыңғай дерекқор құру.
Алдағы кезеңде мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң орынды әрi тиiмдi пайдаланылу нысанына оларға түгендеу жүргiзу мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың қызмет түрлерiн түгендеу бойынша мемлекеттiң жекелеген экономика салаларына қатысу мақсаттарына сай келмейтiн қызмет салаларын айқындау үшiн жүргiзiлетiн жұмыс қорытындыларын есепке ала отырып жүзеге асырылады. Көрсетiлген қызмет түрлерi, сондай-ақ пайдаланылмайтын немесе мақсаты бойынша пайдаланылмайтын мемлекеттiк мүлiктi қоса алғанда, мұндай қызмет сол арқылы жүзеге асырылатын мүлiк заңнамада белгiленген тәртiппен бәсекелi ортаға берiлуi тиiс.
Стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында мемлекеттiк холдингтiк компания құрылады.
Есептi жыл қорытындылары бойынша мемлекеттiк меншiктi басқаруды талдау, мемлекеттiк органдар мен оларға бағынысты ұйымдар басшыларының есептерiн тыңдауды жүргiзу уәкiлеттi мемлекеттiк органдар тарапынан да, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан да мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару тиiмділiгiн арттыру қажеттігiн анықтап бердi.
Таяу жылдары мемлекеттiк кәсiпорындардың, акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесілі акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiн бақылау тетiгін жетілдiру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
Жасалған нормативтiк құқықтық базада мемлекеттiк меншiк мониторингін жүргiзу тәртiбiн айқындалады, меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы аса iрi кәсiпорындарды кешендi тексеру осы мониторинг шеңберiнде жүргізiледi. Алдағы кезеңде "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктiң мемлекеттiк мониторингi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын , қабылданған заңи нормативтiк құқықтық кесiмдердi практикалық iске асыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. Мониторинг объектiлерi, меншiгiнде не басқаруында мониторинг объектілерi бар жеке немесе заңды тұлғалар өздерiнiң қызметiн объективтi түрде көрсететiн ақпарат беретiн болады, ал электрондық дерекқорды енгiзу мемлекеттiк органдарға заңнамада белгiленген тәртiппен мониторинг объектілерi туралы дұрыс ақпаратты жедел алуға, мәлiметтердi экономикалық болжамдарды жасау және жекелеген мониторинг объектiлерi мен (немесе) экономика салалары қызметiнiң тиiмділiгiн арттыруға бағытталған бағдарламаларды әзiрлеу үшiн пайдалануға мүмкiндiк бередi.
Бюджет кодексiнде , 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңында жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының өкілеттiктерi мен қаржыландыру көздерi айқындалған. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы заңнамада көзделген өкiлеттiктердi iске асыру үшiн жақын арада аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдiктерi өздерiне қажет мүлiкпен қамтамасыз етілуi тиiс. Бұл үшiн мемлекеттiк тұрғын үй қоры объектілерiн қоса алғанда, тиiстi әкiмшілiк-аумақтық бiрлiк аумағындағы мемлекеттiк мүлiкке түгендеу жүргiзу; әкiмдiктерге қажеттi мүлiк тiзбесiн айқындау және заңнамада белгiленген тәртiппен оны жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарына бекiтiп берудi қамтамасыз ету керек.
Мемлекеттiк меншiк объектілерiн толық әрi дұрыс есепке алуды қамтамасыз ету үшiн бiрыңғай дерекқор құру және жүргiзу көзделiп отыр. Осыған байланысты, мемлекеттiк мүлiк есебiн жүргізу мәселелерi бойынша республикалық және коммуналдық меншiктiң уәкілеттi органдары арасындағы өзара iс-қимылдың айқын тәртiбiн дайындау керек.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына сәйкес мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетілдiру мақсатында мемлекеттiң активтерi мен мiндеттемелерi теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленедi.
Мемлекеттiк мүлiктi басқару жүйесiнiң құрылымдық бөлшегi бола отырып, жекешелендiру жариялылық, ашықтық, бәсекелестiк қағидаттарын сақтай отырып, белгiлi бiр салаларға және нақты кәсiпорындарға қатысты мемлекет мүддесiне сәйкес жүзеге асырылады.
Салық саясаты
Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
2006-2008 жылдары салық саясатының негiзгi бағыттары:
салық төлеушiлер үшiн қашықтық және ақпараттық қызмет әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкiмшiлендiру процестерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту;
салықтық есептiлiктi талдаудың және оның камералдығының тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту;
ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылды жетiлдiру және тиiмдiлігін арттыру;
шағын және орта бизнес субъектiлерiне салық салуды жетiлдiру;
халықтың әл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгін күшейту мақсатында 2008 жылдан бастап заңды тұлғалардың кiрiстерiнен салық жүктемесiн жеке тұлғаларға біртiндеп қайта бөлудiң мүмкiндігін қарау болады.
6. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту, табиғи монополия субъектiлерiнің
қызметін реттеу
Параграф 1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту
Экономиканың одан әрi өрлеуi мемлекеттi дамытудың басты басымдығы болып қала бередi және ол бәсекелестіктi қорғау жағдайларында ғана болуы мүмкiн.
Тауар рыноктарында салауатты және адал бәсекелестiктi дамыту мақсатында бәсекелестiктi қорғау әрi дамыту және монополистік қызметтi шектеу қажет.
Қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы қазiргi заман ақиқатына сәйкес келтiру үшiн "Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзiрлендi, қазiргi уақытта ол Қазақстан Республикасы Мәжiлiсiнiң қарауында жатыр. Заң жобасы субъектiлердiң монополиялық мiнез-құлқының алдын алуға бағытталған және жаңа компаниялардың пайда болуына, жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындар арасында салауатты бәсекелестіктi дамытуға ықпал ететін жағдай туғызады.
Қолданыстағы заңнама шеңберiнде заңи кесiмдер әзiрленуде. Мысалы, Республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдау мен бағалауды және бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргізу жөнiндегi нұсқаулық пен Монополиялық жоғары және монополиялық төмен бағаны айқындау жөнiндегi әдiстеме сияқты нұсқаулықтар әзiрлендi.
Сонымен қатар, бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтiн құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру туралы мәселе өзекті болып табылады. Бұл, бiрiншi кезекте, қазақстандық экономиканы әлемдiк экономикалық кеңiстiкке жоспарлы бiрiктiрумен байланысты.
Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетілдiру мақсатында бәсекелестіктi қорғау саласында "Бәсеке және монополистiк қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясы негiзiнде Халықаралық бәсеке желiсi (бәсекелестікті қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретiн халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сәйкес келетiн заңи кесiмдердi қабылдау жоспарланып отыр.
Экономика салаларындағы бәсекелестiк дәрежесiн айқындау мақсатында тауар рыноктарын талдау жүргізiледi, соның нәтижесiнде осы салалардағы бәсекелестіктi дамыту және монополиялық қызметті шектеу жөнiнде нақты ұсыныстар дайындалады.
Бұл жұмыс, сондай-ақ жүргізiлiп жатқан темiр жол көлiгі салаларын монополиясыздандыруға, электр энергетикасы саласындағы қайта құруларға байланысты жүргізiлуде, бұлар iрi рынок субъектiлерiнiң үстем болу үлесін нақтылауды және жаңадан құрылған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң үстемдiк жағдайын айқындауды талап етедi.
Коммуналдық қызметтер мен әлеуметтік маңызды тауарлар бағаларының (тарифтерiнiң) өсуiне жол бермеу мақсатында жергілiктi тауар рыноктарында үстем жағдайға ие болып отырған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң қызметiн қадағалауға ерекше көңiл бөлiнедi.
Бұдан басқа, тауар рыноктарындағы бәсекелестік дәрежесiн айқындау мақсатында оларға талдау жүргiзілетін болады. Мемлекеттік реттеудi азайту немесе мемлекет тарапынан араласуды азайту мүмкiндiгi жөніндегі ұсыныстар осындай талдаулардың нәтижесiне айналуы тиiс. Мұндай шаралар тиiсті тауар рыноктарындағы бәсекелi қатынастарды дамытуға мүмкiндiк бередi.
Сонымен қатар, монополизм көрiнiстерiн асыра пайдаланудың, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегі сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектiлердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметiне мемлекеттiк органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелері жөнiндегi мемлекеттік бақылау бойынша шаралар күшейтiлетiн болады.
Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетiн арттыру басым мәнге ие болады.
Параграф 2. Тариф саясаты
Орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негізгі бағыты табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тариф белгілеудiң тиiмдi жүйесiн құру болады. Тариф саясаты мынадай қағидаттарға негізделетін болады: тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiлерi мүдделерiнiң теңгерiмiн сақтау;
табиғи монополия субъектiлерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететін шығындар мен пайданы жабу;
орта мерзiмдi негіздегі тарифтер тұрақтылығы;
Қазақстанды әлемдiк экономикаға бiрiктiру процесiн қамтамасыз ету мақсатында тарифтердi негiзсiз сараландырудан бас тарту;
табиғи монополия субъектiлерi қызметінiң тиiмдiлігін арттыру.
Табиғи монополиялар саласында тариф саясатын дамыту тұжырымдамасын, сондай-ақ 1999 жылғы 13 шiлдедегі "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi:
экономиканың тиiстi секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
табиғи монополиялар субъектілерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шектi деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгізу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге (бағаларға, алым ставкаларына) қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгізу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтік емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде мiндеттi түрде бұқаралық тыңдаулар жүргiзу арқылы кеңейту жолымен кеңейту;
табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
табиғи монополия субъектiлерiне негiзгі құралдарды тұрақты жаңарту үшiн жағдайлар жасау, салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында тартылған активтердi өтеудi қамтамасыз ету;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудiң тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігi тәртiбiн бекiту болып табылады.
2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметiне талдау жүргізіледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
Реттеудiң жаңа тетiктерiн дамыту бағытында мынадай мiндеттердi шешу қажет:
табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер деңгейiнiң өзгеру серпiнiнiң экономика салаларына және тұтынушылардың жекелеген топтарына әсерiн бағалау модельдерiн әзiрлеу;
салалардың ерекшелiктерiн ескере отырып, тарифтердiң экономикалық негіздi саралануын айқындау;
қызметтердi мемлекеттiк субсидиялау тетiктерiн әзiрлеу;
табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн бақылау және сараптау тетiктерiн жетiлдiру. Көрсеткiштердiң теңгерiмдi жүйесi негiзiнде субъектiлер қызметiнiң мониторингi жүйесiн құру;
реттеушi орган қызметiн ақпараттандыру.
7. Сауда және сыртқы экономикалық қызмет
Параграф 1. Сыртқы сауда саясаты
2006-2008 жылдары сауда мен сыртқы экономикалық қызметтегi жұмыстардың негізгі бағыттары:
"Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңын iске асыруға;
сауда және қоғамдық тамақтандыру объектілерiнiң қызметiн қазiргі заман талаптарына сәйкес келтiруге (Қазақстан Республикасындағы сауда және қоғамдық тамақтандыру объектiлерiне қойылатын бiлiктілiк және техникалық талаптарды қолдану жөнiнде ұсынымдар тұжырымдауға);
әртүрлi сауда түрлерiн дамытуға, өңiраралық сауданы дамытуға ықпал ететiн және iшкi рынокқа әлеуметтiк маңызды тауарлардың тұрақты жеткiзiлуiн қамтамасыз ететiн қазiргі заманғы инфрақұрылымды және сауда саласы кәсiпорындарын құруды ынталандыруға;
ауыл шаруашылығы өнiмдерi рыноктарында бәсекелi орта құруға және тұтыну тауарлары бағаларының негізсiз өсуiне жол бермеуге;
Қазақстан Республикасында тауар биржаларының қызметiн одан әрi дамытуға;
Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi арасындағы "Қорғас" Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығын (ХШЫО) құру туралы негіздемелiк келiсiмдi iске асыруға;
экспортты әртараптандыру және жалпы экспорт көлемiндегi қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесiн ұлғайту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға;
уәкiлеттi органдармен және мүдделi кәсiпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзуге;
қазақстандық тауарларды сыртқы рыноктарға экспорттық жеткiзудiң және сауда теңгерiмiнiң оң сальдосының өсу серпiнiн сақтауға жәрдемдесуге;
өндiрiстi әртараптандыруға жәрдемдесуге және экспортқа бағдарланған тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн ұлғайтуға;
сауда теңгерiмiн жақсарту және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрi - ТМД) елдерiмен оң сальдоға көшу мақсатында ТМД елдерiне экспорттық жеткiзулердi ұлғайтуға жәрдемдесуге;
Икемдi кеден-тарифтiк саясат жүргiзу және қорғау, демпингке қарсы және өтемдiк шараларды қолдану жолымен отандық өндiрушiлердiң мүдделерiн тауарлардың өсiп кеткен импортынан қорғауға бағытталған шараларды қабылдауға бағытталатын болады.
Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кіру
Сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған басым бағыттарының бiрi Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi пайдалану болып табылады.
Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi қорытынды құжаттарды дайындауға көшу Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi көпжақты және екiжақты келiссөздер жүргiзудiң нәтижесiне айналуы тиiс, мұнда Қазақстанның экономикалық мүддесi барынша ескерiледi.
Орта мерзiмдi перспективада Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөніндегі келiссөз процесiн аяқтау және ДСҰ-ның тең құқылы мүшесi мәртебесiн иелену күтiлiп отыр. Осыған байланысты барлық мiндеттердi, оның iшiнде өңiрлiк бiрлестіктер шеңберiнде қайта қарау және ұлттық заңнаманы ДСҰ нормаларымен сәйкестендiру жөнiнде жұмыс жүргiзiледi.
Халықаралық экономикалық бiрiгуге қатысу
Елдiң әлемдiк экономикаға өзара тиiмдi бiрiгуi, оның халықаралық еңбектi бөлу жүйесiндегi рөлiн оңтайландыру үшiн жағдайларды қалыптастыру сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған негiзгi басым бағыттарының бiрi болып табылады.
Қазақстанның әлемдiк экономикаға трансформациясының аса маңызды шарты саудадағы әрiптес елдердi таңдауда икемдi саясат жүргiзу: үшiншi елдер арқылы транзиттi барынша азайту мақсатында Еуропа мен Азия елдерiнiң таяу рыноктарын неғұрлым толық пайдалануға, өңiрлiк одақтармен өзара iс-қимылды күшейтуге, еркiн сауда аймағының артықшылықтарын барынша пайдалануға бағытталған өткізу рыногын әртараптандыру болып табылады.
Алдағы кезеңге арналған аса маңызды іс-шаралардың бiрқатары: саудада преференциялық режимдi белгiлеу жөнiнде екiжақты және көпжақты келiсiмдер жасау жөнiндегi келiссөздердi одан әрi жүргiзу;
өңiрлiк бiрлестiктер (ТМД, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ және ОАО) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
Қазақстанның халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметiне қатысуымен байланысты мәселелер жөніндегі мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру болып табылады.
8. Адами капиталды дамыту
Параграф 1. Білім жүйесiн дамыту
2006-2008 жылдары бiлiм беру саласындағы негізгі мiндеттер:
Бiлiм берудiң 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру;
халықтың барлық жігінiң сапалы бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
12-жылдық жалпы орта бiлiм беруге көшуге дайындық және кезең- кезеңiмен көшудi бастау;
Техникалық мамандықтар бойынша бiлiктiлiгi жоғары кадрларды басымды даярлықпен қамтамасыз ете отырып, жоғары бiлiмдi кадрлар даярлаудың мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы құрылымын жетiлдiру;
сапаны бағалаудың ұлттық жүйесiн құру;
бiрыңғай ұлттық ақпараттық ортаны қалыптастыру;
бiлiм беру процесiн оқу-әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
білiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және олардың икемдiлігі, жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру және академиялық бостандықтарды кеңейту негізiнде жоғары кәсiптiк бiлiм беру сапасын арттыру;
магистрлiк және докторлық бағдарламалар бойынша жоғары бiлiктi кадрлар даярлауға көшудi жүзеге асыру;
бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiн енгiзу;
кредиттердi қайтару жөнiндегi мемлекет кепiлдiгiн қамтамасыз ете отырып, екiншi деңгейдегi банктер арқылы студенттiк кредиттер берудiң қазiргi заманғы жүйесiн құру;
ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдiк оқытушылар мен консультанттарды тарту;
жыл сайын "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде үздiк үш мың студенттi әлемнiң озық жоғары оқу орындарында даярлау;
жоғары кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу құралдарының жаңа буынын әзiрлеу және шығару;
шетелдегi кез келген елде тағылымдаманы қоса алғанда, жыл бойы ғылыми зерттеулер жүргiзуге арналған грант мәртебесi бар жыл сайынғы мемлекеттік " Үздiк оқытушы " стипендиясын төлеу арқылы профессорлық-оқытушы құрамды қолдау болады.
Параграф 2. Кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар мен жұмысшы кадрларды даярлау жүйесiн дамыту
Ең жаңа технологиялар талаптарына және еңбек рыногының қажеттiлiгiне сәйкес оқып жатқандарды тиiмдi кәсiптiк қызметке даярлауды қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi шешу:
бiлiм берудiң халықаралық стандарттық сыныптамасының өлшемдерiне сәйкес бастауыш және opтa кәсiптiк бiлiм беру және кадрлар даярлаудың жүйесiн қайта құрылымдау;
халықтың барлық жiгiнiң кәсiптiк бастауыш және орта бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және олардың бiлiкті техникалық және кәсiптiк бiлiм алуға мүдделiлiгiн арттыру;
бiлiктiлiгi жоғары жұмысшы кадрларын және орта буын мамандарын даярлау үшiн экономиканың нақты секторын тарту тетiктерiн құру;
оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ететiн кәсiптiк дағды алуы үшiн жағдайлар жасау;
оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн кәсiби дағды алуына жағдайлар жасау;
кәсiптiк орта бiлiм мен техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша кәсiптiк орта бiлiмнiң бiр бөлiгiн орта бiлiм беру жүйесiнiң құраушы бөлiгі болып табылатын техникалық және кәсiптiк бiлiмге трансформациялау;
кәсiптiк орта бiлiм берудiң жекелеген бағдарламаларын жаңа - ортадан кейiнгі кәсiптiк бiлiм беру деңгейiнде көшiру;
бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмi бар кадрлар даярлауды кластерлiк бастамаларды ескере отырып, жүзеге асыру;
оқытудың кредиттiк жүйесiн енгiзу қажет.
Параграф 3. Ғылым мен инновацияларды дамыту
2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясының басымдықтарына сәйкес ғылыми зерттеулер pecуpc үнемдеушi және экологиялық таза технологияларды әзiрлеуге, экономиканың шикiзаттық бағытталуынан ауытқуға, өндiрiстiк кәсiпорындардың экспортқа бағдарлануын жоғарылатуға және өндiрiстi әртараптандыруға бағытталған.
Осыған байланысты бiрiншi кезектегi мiндеттер:
Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама мiндеттерiн iске асыру;
Қазақстанда ұлттық ғылыми-технологиялық және өңірлiк технологиялық парктер, технологиялық бизнес-инкубаторлар құру;
технологиялар трансфертi жүйесiн дамыту;
шағын инновациялық кәсiпорындарды дамыту мен қолдаудың нәтижелi тетiктерiн құру;
инновациялық кәсiпкерлiк саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау;
инновациялық кәсiпкерлiктi ақпараттық қолдауды дамыту;
ғылыми әзiрлемелердi, жаңа технологияларды коммерцияландыру үшiн венчурлық, оның iшiнде шетелдiк капиталды тарту.
Қазақстанның стратегиялық мүддесiн негiзге ала отырып, орта мерзiмдi кезеңде мыналарды жүзеге асыру:
республиканың әлеуметтік-экономикалық даму қажеттiлiктерiне және әлемдiк ғылымның даму үрдiстерiне сәйкес орта мерзiмдi кезеңге арналған iргелi зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыруды қамтамасыз ету;
ғылыми және инновациялық инфрақұрылым субъектiлерiн (ғылыми ұйымдарды, технопарктердi, технополистердi, инновациялық орталықтарды, технологиялық бизнес-инкубаторларды, ғылыми-технологиялық аймақтарды және т.б.) дамыту және қолдау;
инновациялық даму саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру;
отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесiп, венчурлiк инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлiк қаржыландыру тетiктерiн әзiрлеу және iске асыру;
инновациялық сала үшiн мамандар даярлау мақсатында республиканың жетекшi университеттерi базасында инновациялық жобаларды басқару жөнiндегi менеджерлердi, инновациялық кәсiпорындар үшiн инженер-техник мамандарды даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу;
шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесiн құру;
отандық ғылым мен технологиялардың жетiстiктерiн алға жылжыту мақсатында отандық әзiрлемелердiң деректер банкiн құру және экономиканың нақты секторының инновациялық әзiрлемелерге мұқтаждығын талдау жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет.
Параграф 4. Халықтың әл-ауқатын арттыру
Халықтың кiрiстері
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың алдағы кезеңге арналған орта мерзiмдi жоспарының халықтың әл-ауқаты саласындағы мақсаты жалақының жалпы деңгейiн көтеру, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады.
Халықтың кiрiстерiн одан әрi жоғарылату, оның iшiнде бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысын кезең-кезеңмен жоғарылату көзделiп отыр.
Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс бюджет саласының қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетілдiру шеңберiнде жалғасады.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн:
зейнетақы мөлшерiн жыл сайын арттыру және зейнетақылар мен жәрдемақыларды уақтылы төлеудi қамтамасыз ету;
әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтiк қызмет көрсету нормативтерi мен шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, ең төменгі күнкөрiс деңгейiн есептеудi жетiлдiру жұмысын жалғастыру көзделедi.
2006 жылдан бастап базалық мемлекеттiк төлемдер ең төменгі күнкөрiс деңгейiне негiзделе отырып айқындалатын болады.
Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру
Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң белсендiлігін арттыру мақсатында 2006-2008 жылдары кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайларды жақсарту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрлендi.
Бағдарламаның мақсаты шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметiнiң аясын барынша кеңейтуге және олардың қызметiн жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебiнен Қазақстанның бәсекеге қабiлетiн арттыру болып табылады.
Бағдарлама шеңберiнде жүргізiлетiн жұмыстардың негізгі бағыттары:
шағын және орта бизнес мәселелерi бойынша заң шығарудың жаңа регламентiн қабылдау жолымен заңнаманы жетiлдiру;
шағын және орта бизнес мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердің нәтижелiлiгiн қадағалау институтын енгізу;
әрбір мемлекеттiк органда "құқықтық ақпарат кабинетiн" енгізу;
әкiмшiлiк кедергілердi азайту және бюрократиясыздандыру;
кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын дамыту болып табылады.
Бағдарламаның міндеттері:
мемлекеттің жеке сектормен өзара iс-қимылының жаңа идеологиясын құру;
кластерлiк-желiлiк ұстаным негізiнде өмiр сүруге қабілеттi инфрақұрылымдық жүйенi құру және қамтамасыз ету;
шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту үшiн барынша ашық заңнамалық негіз құру;
шағын және орта кәсiпкерлiктегi көлеңкелi айналымды қысқарту.
Күтiлетiн нәтижелер.
2005 жылы "Кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданады.
Бизнеске әкiмшiлiк қысымды азайту үшiн ұсыныстар әзiрлеу және кәсiпкерлiк белсендiлiктi ынталандыру үшін мүдделi мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің салалық бірлестiктерiн тарта отырып заң жобаларын әзірлеу жөнiндегі жұмыс тобы құрылатын болады.
Қазақстан Республикасының бiрқатар заңдарына (шамамен 18 заң) өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделiп отыр, олардың қабылдануы мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын қысқартуға әрi шағын және орта кәсіпкерлік субъектiлерi үшiн преференциялар құруға мүмкіндiк бередi.
2005 жылы Қазақстан Республикасының Салық кодексiне шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшін арнаулы салық режимінiң қолданылу аясын кеңейту бөлiгінде өзгерістер енгізiледi.
Сондай-ақ кластерлiк-желілiк ұстаным негізiнде шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың экономикалық моделi әзірленедi.
2005 жылы Үлкен қаржы маркеті құрылады.
2006 жылы мемлекеттің бейінді емес функцияларын шағын және орта кәсіпкерлікке беру жүргізіледі.
Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 2005 жылы "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамына республикалық бюджет қаражатынан қосымша 10 млрд. теңге бөлiнедi.
Үш жыл iшiнде шағын және орта бизнес субъектілерiне кредит беру 95 млрд. теңгеге дейiн ұлғаяды.
Параграф 5. Кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту
2006-2008 жылдары кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат еңбек рыногында белсендi саясатты жүзеге асыру арқылы кедейшiлiктi азайту және тиiмдi жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, жұмыссыздық деңгейiн төмендету, жұмыс күшiнiң сапасын арттыру болып табылады.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 қаңтардағы N 68 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру 902,1 мың жаңа жұмыс орнын құру, 403,1 мың адамды жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру, 333,5 мың адам үшiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, 70,8 мың жұмыссызды кәсiптiк оқуға және қайта даярлауға жiберу есебiнен еңбек рыногындағы шиеленiстi төмендетуге мүмкiндiк бередi.
Бағдарламада халықтың жұмыспен қамтылу деңгейiн өсірудi ынталандыруға, мақсатты топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, халықтың жұмыспен қамтылуы саясатын ақпараттық қолдауға, жұмыспен қамту саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру көзделеді.
Параграф 6. Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру
Ескерту. 6-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
Әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қарашадағы N 1241 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында әлеуметтiк реформаларды одан әрi тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрi - Бағдарлама) айқындалған.
Бағдарлама шеңберiнде мынадай мiндеттердi шешу:
республикалық бюджет қаражатынан (жасына, мүгедектiгiне, асыраушысынан айырылуына байланысты) төленетiн жәрдемақылар мөлшерiн есептеу әдiстемесiн бiртiндеп өзгерту жолымен әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiнiң базалық деңгейiн қалыптастыру;
ең төменгi күнкөріске қатысты базалық әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн айқындау;
мүгедектiгiне және асыраушысынан айырылуына байланысты төленетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мөлшерiн одан әрi ұлғайту;
негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (қарттықтың басталуы, еңбек қабiлетiнен айырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу) әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн дамыту;
жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң төлемдерiн оңтайландыру (Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық арқылы) көзделуде.
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемiн біртіндеп ұлғайту көзделiп отыр. Перспективада базалық зейнетақы мөлшерiн ең төменгi күнкөрiстiң 75%-ын құрайтын деңгейге дейiн ұлғайту жоспарлануда.
2006 жылы барлық санаттағы мүгедектерге және жасына байланысты жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларға төленетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар ұлғайтылатын болады.
2006 жылғы 1 шілдеден бастап өңірлік әскери жанжалдарға қатысушылар мен халықтың кейбір басқа да санаттары үшін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшері ұлғайтылады, сондай-ақ әлеуетті құрылымдар зейнеткерлеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы мөлшерін сараланған арттыру жүзеге асырылады.
Параграф 7. Денсаулық сақтау
Ескерту. 7-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
2006-2008 жылдары денсаулық сақтау саласындағы саясатты iске асырудың негiзгi мақсаты мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау үшiн ынтымақтасқан жауапкершілік қағидаттарына негiзделген медициналық көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн құру жолымен халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту болып табылады. Бастапқы медициналық-санитарлық көмектi одан әрі дамыту - басым бағыттардың бiрi.
Мақсатты iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау жүйесiн дамытудағы басты басымдықтардың бiрi ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады.
Ана мен баланы қорғау қызметiн жетілдiру үшін:
жыл сайын балалар мен ұрпақты болу жасындағы әйелдердi диспансерлеу, медициналық тексерулерден, сауықтырудан өткiзу;
балалар мен жүктi әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын қажеттi мамандармен толықтыру;
амбулаториялық емделу кезiнде балалардың жекелеген санаттарын тегін дәрілік заттармен қамтамасыз ету;
жүкті әйелдердi халықаралық стандарттарға сәйкес ерте диспансерлік бақылауға алуды қамтамасыз ету;
балалар мен әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын бекiтiлген нормативтерге сәйкес қазiргi заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру;
балаларға жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметiн одан әрі дамыту;
отбасын жоспарлау және салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру көзделiп отыр.
Халық өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын одан әрi жоғарылату мақсатында әлеуметтiк маңызды аурулармен ауыратындардың алдын алу, ерте анықтау, тиiмдi емдеу және оңалту жөнiндегi шаралар жүргізiлетін болады.
Бұл бағытта:
туберкулезбен, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурушаңдықтың алдын aлу және төмендету;
психикасы мен мiнез-құлқы бұзылған, ауруларды емдеу мен сауықтырудың кешендi бағдарламаларын әзiрлеу және енгізу;
жүрек-қан тамырлары ауруларымен, қант диабетiмен ауыратындарды epтe диагностикалаумен, емдеумен қамтамасыз ету және диспансерлеудiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
2006 жылдан бастап амбулаториялық емделу кезiнде азаматтардың жекелеген санаттары жеңiлдiк жағдайында тегiн дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiледi.
2006 жылы отандық фармацевтикалық салаға халықаралық стандарттарды енгізу жөніндегі дайындық жұмыстары аяқталады, бұларды енгізудi 2007 жылы бастау жоспарланып отыр.
2006 жылдан бастап Астана қаласында медициналық кластер құру шеңберінде жаңа медициналық орталықтарды басқаруға көшбасшы шетелдік клиникалар мен госпитальдер тартылатын болады. Бұл бағыттағы пилоттық жоба - Ана мен баланың ұлттық ғылыми орталығы болады.
Параграф 8. Мәдениетті, ақпаратты, мұрағат ісін, туризмдi және спортты дамыту
Мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт
2006-2008 жылдары мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт саласындағы негiзгi мақсаттар бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды сақтау және дамыту, кәсiптiк өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттарын орнықтыру бұқаралық спорт пен жоғары жетiстiктер спортын одан әрi дамыту арқылы қоғамның рухани әлеуетiн iске асыру болып табылады.
Мыналар:
"Қазақстан - 2030" Стратегиясының , Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
театр-концерт қызметiн, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшiн жағдайлар жасау;
мәдениеттi сақтау және қалпына келтiру, тiл саясатын дамыту үшiн бағдарламалық құралдар мен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
Қазақстанның шетелдегi халықаралық беделiн арттыру;
мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру;
тарих, археология және сәулет ескерткiштерiнiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасында үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшiлiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
мәдениет, тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану, мұрағат iсi, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, сондай-ақ дене шынықтыру мен спорт саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны одан әрi жетiлдiру;
ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетiстіктерi негізiнде мемлекеттiк тілдегi толыққанды қор құру;
жоғары деңгейдегі спортшыларды даярлау үшiн қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
бұқаралық, әсiресе ауылдағы спортты дамыту;
олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халықтық ойындарды дамыту;
Қазақстан Республикасының спорт резерві мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
дене шынықтыру мен жоғары жетiстiктер спортын ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету басым мiндеттер болып табылады.
Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадио компаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемiн ұлғайта отырып, ұлттық телеарналардың тарату желiсiн кеңейту;
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 9 сәуiрдегi
N 398 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
ескерткiштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүргiзу;
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 1277 Жарлығымен бекiтiлген "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету;
Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
мемлекеттік нышандарды насихаттауды жүргізу;
Этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетілдiру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
мұрағат мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтiк құқықтық және ғылыми-әдістемелік базаны жетiлдiру;
Шетелде тұратын отандастарды қолдауды мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығымен бекiтiлген Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздік жетiстiктерiнiң негiзiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегi толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту;
мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына бiлiктi менеджерлерді тарту;
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау, сондай-ақ оны iске асыруды қамтамасыз ету;
әсiресе ауылдық жерлерде балалар-жасөспірімдер спорт мектептерi, жасөспiрiмдер клубтары, дене дайындығының балалар-жасөспiрiмдер клубтары желiлерiн дамыту;
балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерi мен ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
әрқилы спорт түрлерi бойынша жоспарланған спорттық iс-шараларды өткiзу, спортшылардың дайындалуын және спорт ойындары мен жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету қажет.
Туризм
2006-2008 жылдары туристiк кешендi дамытудың басты мақсаттары дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, туристік қызметтердi жылжыту және сату, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық туристік өнiмдi әлемдiк туристiк қызметтер рыногына жылжыту бойынша одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
туристiк іс-шаралар жүргізу және оларға қатысу арқылы туристік қызметтер экспортын ұлғайту;
Қазақстан Республикасында туристiк саланы дамытуға бағытталған туризм инфрақұрылымына инвестициялар тарту көзделiп отыр.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн:
туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерiн әзiрлеу;
"Туризм және КIТҒ саяхаты" қазақстандық халықаралық туристiк жәрмеңке өткiзу;
Қазақстанның халықаралық туристiк көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы;
туризм саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау ұйғарылып отыр.
Параграф 9. Гендерлiк даму
2006-2008 жылдары гендерлiк дамудың негiзгi мақсаттары әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
Алға қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдiру, елдiң әлеуметтiк-экономикалық саясатына гендерлiк тәсiлдi енгiзу;
әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
әйелдердiң билік құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейiне көтерiлуi үшiн жағдайлар жасау;
қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтiк өмiрiне қатысу үшiн әйелдердiң мүмкiндiктерiн және олардың әлеуетiн арттыру болып табылады.
2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлiк теңдiк стратегиясын, "Тұрмыстық зорлық туралы", "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне адам саудасына қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы", "Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы" заң жобаларын әзiрлеу көзделуде.
Экономикалық белсендi халықтың жұмыспен қамтылуының гендерлiк аспектiсiн үнемi зерттеу жүргiзiледi, әйелдер арасындағы жұмыссыздықты азайту жөнiнде ұсыныстар әзiрленедi.
Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр.
Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлер желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
Қоғамда және мемлекеттi басқаруда әйелдер мен ерлердiң iс жүзiндегi теңдiгiнiң қажеттiлiгi туралы қоғамдық санада түсiнiк қалыптастыру жөнiндегi жұмыстар үнемі жүргiзiлетiн болады.
Параграф 10. Демография және халықты ұтымды орналастыру
2006-2008 жылдары демография және көшi-қон саласындағы негiзгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегі келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшiн негіз жасауға бағытталған саясат жүргізу болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарды iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
ұрпақты болу жасындағыларды қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
бала тууды тұрақтандыру және болашақта оны ұлғайту;
миграциялық процестердi басқару, елдiң мемлекеттiк қауiпсiздiгiн нығайту және көшiп келгендердiң қазақстандық қоғамға бейiмделу шарттарын жетiлдiру қажет.
Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесiне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетiлдiрiледi.
Халықтың көшi-қоны саласындағы проблемаларды шешу үшін:
басқа мемлекеттерден иммигранттарды кеңiнен тартатын елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, көшi-қон квотасына қосу үшiн үмiткерлердi, ең алдымен этникалық қазақтар мен бұрынғы қазақстандықтар арасынан iрiктеудiң айқын жүйесiн құру;
перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшiн ынталандырулар жасау;
перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркiн оралуы үшiн жағдайлар жасау;
заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
Қазақстан Республикасының аумағында көшi-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру ұйғарылып отыр.
9. Өндiрiлген капиталды дамыту
Параграф 1. Инвестициялық саясат
2006-2008 жылдары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басым секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттiк инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлігін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру саясаты жалғасады.
Осы салада "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ "J.E. Austin Associates Inc." консалтингтік компаниясымен бiрлесiп жүргiзетін жұмыстар шеңберiнде Қазақстанда кластерлiк бастаманы дамытуды жандандыру көзделуде.
Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық ахуалды жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасады.
Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберiнде мемлекет:
миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетiлген жүйесiн енгiзуге;
қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
кәсiпорындардың халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына (ISO-9000, ISO-14000) көшуiн жеделдетуге;
Ұлттық инновациялық жүйенi - экономикалық дамуды басқарудың жаңа жүйесiн дамыту жөнiндегi жұмыстарды жалғастыруға;
мемлекеттiк даму институттарының жұмысын үйлестіру жөнiндегi іс-әрекетті жандандыруға, олардың қызметiнiң ашықтығын арттыруға бағытталған шараларды одан әрi қабылдайтын болады.
Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары:
мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету;
әлеуметтiк секторды дамыту;
базалық инфрақұрылымды дамыту;
аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болып қалады.
Сондай-ақ шағын бизнес субъектiлерiне кредит беру мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және инновациялық жүйенi дамытуға ықпал ететiн даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
Тұтастай алғанда, бюджеттік инвестицияларды бөлу бекiтiлген Мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың 2006-2008 жылдарға арналған тiзбесi шеңберiнде жүзеге асырылады.
Тұрғын үй құрылысын дамыту
2006-2008 жылдары тұрғын үй құрылысын дамыту Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрi - Мемлекеттiк бағдарлама) шеңберiнде жүзеге асырылады.
Халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмдігiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу Мемлекеттік бағдарламаның негiзгі мақсаты болып табылады.
Мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын үй құрылысы рыногын құру;
тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
халықтың қалың бұқарасы үшiн ипотекалық кредит беру мен тұрғын үй құрылысы жинақтарының қолжетiмдiлiгiн көтеру көзделуде.
Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
тұрғын үй салу ұсынысын ынталандыру бөлігінде:
жалпы сипаттағы жүйелі шаралар:
тұрғын үй құрылысының бiр шаршы метрiнiң құнын төмендету;
жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен тұрғын үй салу;
тиiмдi, экологиялық таза құрылыс материалдарын өндiрудi одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
Орта тап пен халықтың әлеуметтік қорғалатын жiгi үшін тұрғын үй салуды ынталандыруға бағытталған шаралар:
коммуналдық тұрғын үй салу;
мемлекеттік қаражат есебiнен қолжетімді тұрғын үй салу;
Төлемге қабiлеттi сұранысты ынталандыру бөлiгiнде:
ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдiру;
құрылыс жинақтары жүйесiн дамыту.
Ипотекалық кредиттерге қол жетiмдiлiктi ұлғайту мақсатында мемлекет ипотекалық кредит беру өлшемдерiн өзгерту жөнiндегi шараларды қабылдады. Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру ипотекалық кредит берудiң мынадай мақсатты шарттарымен жүзеге асырылады:
сыйлықақы ставкасының мөлшерi - 9-10%;
бастапқы жарна мөлшерi - 10%;
ипотекалық кредит мерзiмi - 20 жыл.
Тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiн жаппай iске қосу мақсатында Мемлекеттiк бағдарламаның қолданысы кезеңiнде тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiнiң ықтимал қатысушылары болып табылатын азаматтар үшiн барынша тартымды жағдайлар жасау ұсынылады:
тұрғын үй құрылысы жинақ банктерiндегi қажеттi қорлану мөлшерiн сатып алынатын тұрғын үй құнының 25%-ына дейiн төмендету;
қорлану мерзiмiне қарай кредит мерзiмiн 25 жылға дейiн ұлғайту;
мемлекет көтермелейтiн салым сомасының мөлшерiн 200 айлық есептiк көрсеткiшке дейiн ұлғайту.
2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен халықтың әлеуметтiк қорғалатын жiгi үшiн 1,6 мың пәтердi және ипотекалық кредит беру жүйесi арқылы 11,7 мың пәтердi пайдалануға беру қамтамасыз етіледi.
2004-2005 жылдары коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен 18,9 млрд. теңге сомада нысаналы трансферттер бөлу көзделген. Үш жылдың iшiнде 388,86 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру жоспарланып отыр.
2005-2006 жылдары қол жетiмдi тұрғын үй салуға жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттiк кредит беруiне 84,0 млрд. теңге, бұдан басқа 2005 жылы берiлетiн 2007 жылы 42,0 млрд. теңге қайта инвестициялауға бөлу көзделген.
Кредиттік қаражатты тарту есебiнен 2591,4 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру көзделуде.
2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберінде 12 млн. шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгiзіледi.
Параграф 2. Индустриялық-инновациялық даму
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының негiзгi мақсаты дамудың шикiзаттық бағытталуынан ауытқу жолымен экономика салаларын әртараптандыру арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшiн жағдайлар дайындау болып табылады.
Өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер саласында бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеушi өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкiндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесі мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етеді. Бұдан басқа, босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
2006-2008 жылдары индустриялық-инновациялық саясатты iске асыру Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының екiншi кезеңiн (2006-2010 жылдар) iске асыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Екiншi кезең Стратегияның іс-шараларын экономиканың барлық салаларында белсендi iске асыру кезеңiне айналады, халықаралық стандарттар бойынша ғылым мен техника жетiстiктерi негізiнде қуаттарды құру, сондай-ақ қажеттi мамандарды даярлау мәселелерiн кешендi шешуге мүмкiндiк бередi.
Бұл кезеңде ғылыми-инновациялық инфрақұрылым қалыптастырылады және өнеркәсiптi жаңғыртуға әрi экономиканың құрылымын әртараптандыруға бағытталған көптеген жобалар iске асырыла бастайды.
Бүгiнгi күннiң басты стратегиялық мiндетi - экстенсивтiге негiзделмеген, жоғары технологиялы өндiрiске және ұлттық экономикалық жүйенiң жаңа ұйымдық құрылысының бәсекелi артықшылықтарына шығу есебiнен экономиканың өсу сапасына көтерiлу.
Орта мерзiмдi перспективада Стратегияны табысты iске асыру үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
экономиканың басымды салаларында дамудың кластерлiк ұстанымын құру және дамыту;
ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру және дамыту;
жеке секторды бәсекелі артықшылықты жасауға және жетiлдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасау;
ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялы экспортқа бағдарланған өндiрiстер құруды ынталандыру;
елдiң экспорт әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыру;
әлемдiк сапа стандарттарына көшу;
өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгі қорларының өнiмдiлігін арттыру;
әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесiне бiрiгудi ұлғайту.
2005 жылы Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 қаулысымен Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлердi жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарлар бекiтiлдi.
Кластерлiк ұстанымдар экономиканың жетi: туризм; құрылыс материалдары; тоқыма өнеркәсiбi; тағам өнеркәсiбi; металлургия; мұнай-газ машиналарын жасау; көлiктiк логистика секторларында пайдаланылады.
Стратегияға сәйкес инновациялар ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлігін айқындайтын негізгі фактор ретiнде айқындалды. Экономика мен қоғамды одан әрi қарқынды дамыту үшін инновацияларды толыққанды пайдалану мемлекет мақсатты бағытталған инновациялық саясат жүргiзген кезде ғана мүмкiн болады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387 қаулысымен Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
2007 жылға дейiн аталған бағдарламада:
ғылыми әлеуетті дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың басымдықтарын айқындау; инновациялық бизнес ортаны дамыту, мемлекеттiк ресурстардың шоғырлануын талап ететiн, ядро кластерлердi қалыптастыратын жүйелi инновациялық жобаларды iске асыру;
инновациялық инфрақұрылымның негiзгі элементтерiн құру және дамыту;
берiлетiн гранттардың түрлерiн көбейту бөлiгiнде қаржы инфрақұрылымының негiзгi элементтерiн құру мен дамыту және отандық инвесторлармен венчурлық қорлар құру және алдыңғы қатарлы шетелдiк венчурлық қорларға инвестициялар.
Ұлттық инновациялық жүйенiң жұмыс iстеуiн заңнамалық қамтамасыз ету үшiн елдегі инновациялық қызметті ынталандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерiн және оны мемлекеттік қолдау шараларын белгiлейтiн "Инновациялық қызметті мемлекеттiк қолдау туралы" Заңның жобасы әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлдi.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығымен бекiтiлген "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ғарыш саласына инновациялар енгiзу бөлiгінде стратегияны іске асырудың басым бағыттарының бірі болып табылады.
Стратегия шеңберінде "Есiл" авиациялық және зымыран-ғарыштық кешенiн құру" жобасы жөніндегі жұмыс жүргiзiледi.
Химия өнеркәсібі
Химия өнеркәсiбiн дамыту үшiн Қазақстанда ірі минералдық шикізат қорлары - фосфориттер, табиғи натрий, калий, бор, фтор, алюминий, кремний тұзы бар.
2006-2008 жылдары химия өнеркәсібін дамыту iшкi және сыртқы рыноктардың қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған өнімдер өндiрудiң тұрақты өсуі есебiнен қамтамасыз етiледi. Фосфор және оның туындыларын (натрий триполифосфатын, фосфорлы тыңайтқыштар), хром тұздарын шығаруды ұлғайту жоспарланып отыр.
Фосфорды және құрамында фосфоры бар өнiмдердi 2000-2004 жылдар ішiнде тұрақты жеткiзу, сондай-ақ "Казфосфат" ЖШС жүргізген жүйелi маркетингтік зерттеулер бұрын айырылып қалған Еуропаның рыноктарын және басқа да мемлекеттердiң рыноктарына шығуға мүмкiндiк бердi.
Хром өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн "АХҚЗ" АҚ калий бихроматын, хромның пигментті қышқылын, малманың жаңа буынын өндiрудiң жаңа технологияларын игеру жолымен экспортқа бағдарланған өнімдер өндiру көлемiн ұлғайту, өндiріс қалдықтарын пайдаланумен хром тұздары өндiрiсiн құру жөнiнде шаралар қабылдайды. 2006-2008 жылдары қазiргі өндiрiстердi жаңарту және дамыту, "Каустик" ААҚ-та (Павлодар қ.) хлор және каустикалық сода, "Сары-Рас" ААҚ-та (Қаратау қ.) кальциленген сода, химиялық өнiмдердiң көптеген түрлерін өндіру үшін базалық өнiмдер шығару жөнiндегi жаңа импорт алмастыратын өндiрiстер құру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Жеңiл өнеркәсiп
2006-2008 жылдары жеңiл өнеркәсiптi отандық шикiзатпен - иiрiм жiппен, матамен, былғары тауарларымен кейiннен қайта жабдықтауды қамтамасыз ететiн тоқыма және былғары өнеркәсiбi салаларын дамыту басым бағыт болып табылады.
Қазiргi уақыттың өзiнде "Қазақстан Даму Банкi" АҚ қаражатына "Жүндi дайындау және қайта өңдеу" ("ҚазРуно" АҚ, Семей қаласы), бiрiншi кезегi 2005 жылғы наурыздан бастап қолданысқа енген "Мақта талшығынан иiрiм жiп өндiру" ("Ютекс" ЖШС, Шымкент қаласы), сондай-ақ "Синтетикалық жiп қосылған жүн және мақта тоқыма жiп пен маталар өндiру" ("Нимекс-Текстиль" ЖШС, Өскемен қ.) сияқты iрi жобалар iске асырылуда. Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң шикiзат сатып алу үшiн пайдаланылған кредитi есебiнен айналым қаражатын толықтыру "Қостанай киiз-байпақ аяқ киiм фабрикасы" ЖШС-на өндiрiс көлемiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi.
Ұлғаю, негiзiнен, тiгiн және былғары-аяқ киiм кәсiпорындарын, сондай-ақ мақта-мата бұйымдарын өндiру жөнiндегi кәсiпорындарды дамыту есебiнен болжанып отыр. 2004 жылы "Русский текстиль" альянсi" ААҚ Оңтүстiк Қазақстан облысында тоқыма фабрикасын салуды бастады.
Құрылтайшылары Elekctron technology development Со Ltd (Қытай), "Мақтаарал" ААҚ және "Ақ алтын" ААҚ (Қазақстан) болып табылатын "INADA ТЕХТILЕ" ЖШС БК мақта-жiп иiру фабрикасын салу аяқталып келедi. Тоқыма кластерiн жедел дамыту мақсатында Оңтүстiк Қазақстан облысында АЭА құрылады.
2006-2008 жылдары мақта кластерiн дамытуды шешу саланың қосылған құны жоғары дайын өнiм өндiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн негiзгi мiндетi болып табылады.
Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсiбi
Орман, ағаш өңдеу және жиһаз өндiрiсiн қамтитын технологиялық өзара байланысты өндiрiстердi кешендi қалпына келтiру және дамыту басым бағыт болып табылады.
Қазiргi уақытта Қазақстанда ағаш кесiлмейтiнiн назарға ала отырып және осыған кәсiпорындарда шикiзат толтыру қиын, Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындайтын кәсiпорындар құру мәселесi пысықталуда.
Сапасы мен бағасы жағынан бәсекелi жиһаздың кең ассортиментiн шығару жиһаз өнеркәсiбiндегі басымдық болып табылады.
Республиканың өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар өндiрiсi мүлдем дерлiк жоқ. Соңғы уақыттарды құрылыста, сол сияқты жиһаз, өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар (СЖП), ламинатталған СЖП өндiрiсiнде пайдаланылатын кең ассортимент Германиядан, Польшадан және Ресейден әкелiнедi. Сондықтан жиһаз өнеркәсiбiн дамыту үшiн әкелiнетiн материалдарға және оның құрамдауыштарына кедендiк баждарды азайту жөніндегі шаралар қабылданды.
2004 жылдан бастап "Ақтөбеламинат" ЖШС ламинатталған СЖП өндiрудi бастады.
Аталған мiндеттердi iске асырудың негiзгі жолдары:
импорт алмастыратын өнiмдер шығаруды ұлғайту;
Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындау жөніндегі бiрлескен кәсiпорындар құру;
СЖП және ламинатталған СЖП шығару жөнiндегi қосылған құны жоғары кәсiпорындар құру;
корпустық және жұмсақ жиһаздар шығару;
нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жолымен отандық кәсiпорындар үшiн бәсекелi ортаны жақсарту;
жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру болады.
Машина жасау
2005 жылы Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған салалық бағдарламасын қабылдау жоспарланып отыр.
Бұл кезеңде өндiрiстiң негізгі өсу факторлары:
мұнай-газ өндiрушi компаниялар сұранысының артуы есебiнен мұнай өндiрiсiнiң және мұнайды қайта өңдеу жабдықтарын және оған қосалқы бөлшектерiн өндiрудi өсiру;
аграрлық сектор кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасына сұраныстың өсуi;
электр-техникалық (трансформаторлар, конденсаторлар, аккумуляторлар және т.б.) машина жасау кәсiпорындарының өндiрiс көлемiн өсiруi;
тау-кен-металлургиялық кәсiпорындардан машиналар мен жабдықтар өндiрiсiне тапсырыстардың өсуi;
ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлерге ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және қалпына келтiру жөнiндегi қызметтер көрсету есебiнен отандық машина жасау кәсiпорындарының сервистiк әлеуетiн кеңейту;
ауыл шаруашылығы техникасы рыногының нақты қажеттiлiктерiне бағдарланған машина жасау кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасының жаңа түрлерiн игеруге тапсырыстарды ұлғайту;
"Агромашхолдинг" ААҚ-тың (Қостанай қ.) Қостанай филиалында АМЗ-МАН қозғалтқыштары өндiрiсiн құруы есебiнен дизельдi қозғалтқыштарды өткiзудi ұлғайту;
"Азия Авто" ААҚ зауытында (Өскемен қ.) "Нива" және "SKODA" автомобильдерiн шығару;
металлургиялық кәсіпорындардан жабдықтар мен материалдарға тапсырыстардың өсуі;
Алматы қаласында "LG Электроникс" компаниясының өнiмдерiн өндiру көлемiн өсiру;
машина жасау кәсiпорындарының темiр жол саласы үшiн өндiрiс көлемiн ұлғайту;
"Өскемен конденсатор зауыты" ААҚ, "Қайнар" АҚ (Талдықорған қаласы), "Қазтрансформатор" компаниясы" ЖШС (Алматы қаласы), "Степногорск подшипник зауыты" АҚ (Степногорск қ.) өнiмдерiн өндiру көлемін өсiру;
"Қазақстан-КАМАЗ" автомобиль консорциумының "Көкше" АҚ-та (Көкшетау қаласы) қалалық автобустар жинауды ұйымдастыруы болады.
Құрылыс материалдары өнеркәсiбі
Құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң негізгі мiндетi iшкi рыноктағы осындай импорттық өнiмдi ығыстырып шығара алатын және әлемдiк рынокта бәсекеге қабiлеттi болатын жоғары сапалы құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын шығаруды ұйымдастыру болып табылады.
Саланы дамытудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасында көзделген.
Бағдарламаны iске асыру мақсатында құрылыс индустриясы саласына әлеуетті инвесторларды тарту үшiн басым инвестициялық жобалар тiзбесi әзiрлендi. Аталған тiзбеде құрылыс материалдарын, оның iшiнде цемент, құрылыстық шыны, керамикалық кiрпiш, сырлар, жылу оқшаулағыш материал, линолеум, құрғақ құрылыс қоспаларын, көбiкбетон блоктарын, құрылыс арматураларын шығару жөніндегі бiрлескен өндiрiстер құру көзделедi.
Параграф 3. Аграрлық азық-түлiк саясаты
2005-2008 жылдары Қазақстанның аграрлық өнеркәсіптік кешенін дамытудың негiзгi бағыты аграрлық секторды индустрияландыру, ауыл шаруашылығы шикiзатын өндіру және қайта өңдеу саласындағы кластерлік даму әдiстерi негізiнде оны тұрақты дамытуды қамтамасыз ету болады.
2005 жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы мақұлданды.
Тұжырымдамада мынадай мiндеттердi шешу:
аграрлық өндiрiс пен ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу технологияларын жаңғырту, ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi енгізу, тамақ өнеркәсiбi, жүзiм шаруашылығы-шарап жасау салаларында мамандандырылған өңiрлiк кластерлердi дамыту арқылы iшкi және сыртқы рыноктардағы АӨК өнiмдерiнiң өнiмдiлігін және бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру;
мал шаруашылығы шикiзатының сапасын арттыру, өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығының экологиялық таза өнiмдерiн өндiру, ауыл шаруашылығы шикiзаты мен тағам өнiмдерiнiң сапасы мен қауiпсiздiгiнiң халықаралық стандарттарын жаппай енгiзу жөнiндегi кешендi шараларды iске асыру жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң қазақстандық брэндiн қалыптастыру;
ауыл шаруашылығы өнiмiне баға белгілеудi оңтайландыратын, iшкi азық-түлiк рыноктарындағы тұрақтылықты және сыртқы рыноктардағы сату көлемiн кеңейтудi қамтамасыз ететiн АӨК сауда-сатып алу қызметiнiң тиiмдi тетiктерiн дамыту;
ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi талдамалық материалмен және ақпаратпен қамтамасыз ету жөнiндегi ақпараттық-маркетингтік қызметтi енгізу;
негізгі және айналым құралдарын сатып алуға жеңiлдiктi кредит берудi және оларға мемлекеттiк қолдау шараларын көрсетудiң басымдылығын кеңейту, сондай-ақ экономикалық және ұйымдық шаралар жүйесiн iске асыру арқылы ұсақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi орта және iрi ауыл шаруашылығы құралымдарына бiрiктiрудi ынталандыру көзделедi.
Азық-түлiктiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн жағдайлар жасау мақсатында, сондай-ақ ауылдық аумақтарды кешендi дамыту және ауыл тұрғындарын ұлттық стандарттағы өмiр сапасы бар қалыпты өмiрмен қамтамасыз ету үшiн "Агроөнеркәсiп кешенi мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Параграф 4. Көлiктi және байланысты дамыту
Көлiктi дамыту
2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктiк-коммуникациялық кешенiнiң негізгі мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететiн транзиттiк дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстiк және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
Көлiктiк-коммуникациялық кешеннiң алдағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi:
салалық даму бағдарламаларын iске асыру;
мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмділiгiн арттыру;
негiзгi құралдарды жаңғырту және жаңарту, инфрақұрылым объектілерiн қайта жаңарту және салу;
республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту;
ұлттық теңiз сауда және көмекшi флотты құру;
көлiк-логистикалық қызметтер кластерiн құру болып табылады.
Автомобиль жолдарын дамыту
Республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
"Астана - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесiндегi "Ақтау - Атырау", "Астана - Қостанай - Челябi", "Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл"; "Ресей Федерациясының шекарасы - Орал - Ақтөбе", "Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы" және "Ақтөбе облысының шекарасы - Арал - Қызылорда - Түркiстан - Шымкент" (iрiктелiп алынады) учаскелерiндегi "Самара - Шымкент", "Омбы - Павлодар - Майқапшағай" (iрiктелiп алынады), "Қордай - Тараз - Шымкент - Өзбекстан шекарасы", "Үшарал - Достық" (iрiктелiп алынады), "Қызылорда - Жезқазған - Павлодар - Успен - Ресей Федерациясының шекарасы" (iрiктелiп алынады) автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнiндегi iрi жобаларды iске асыру жоспарлануда.
2005 жылы "Алматы - Бiшкек" автожолын, 2006 жылы Батыс Қазақстанның автожолдарын оңалтуды аяқтау жоспарланып отыр.
Жоспарланып отырған кезеңде:
республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ ұстау және көгалдандыру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
2006-2008 жылдары тиiстi үкiмет аралық және ведомствоаралық келiсiмдер жасау арқылы халықаралық автомобиль жолдарын дамыту, халықаралық конвенциялар мен келiсiмдерге ("Карнет де Пассаж" кедендiк келiсiм, "Жасыл карта" автокөлiк құралдары иелерiнiң жауапкершілігiн сақтандыру) қосылу басым бағыттар болып қалады.
Жекелеген автокөлiк құралдарына салық жүктемелерiн және кеден баждарын азайтумен экономикалық ынталандыру - жылжымалы составты жаңартуды жеделдету үшiн жағдайлар жасау, автокөлiк құралдарына қойылатын техникалық талаптар, жол қозғалысы, автомобиль көлiгi жұмыскерлерiнiң еңбегiн қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саланың нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Автокөлiк құралдарын лизингтеу жолымен "ҚазАвтоКөлiк" АҚ-тың жылжымалы құрамды паркiн одан әрi жаңарту көзделiп отыр.
Темiр жол көлiгiн дамыту
2006 жылы Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру аяқталады, бұл магистралдық желiнiң табиғи-монополиялық қызметтерiнен темiр жол көлiгiнiң бәсекелi секторының бөлiнуiн қамтамасыз етедi.
Алдағы кезеңде темiр жол көлiгiнiң инфрақұрылымын одан әрi дамыту жалғасады. Мынадай жобаларды iске асыру:
КДҰ схемасы бойынша (салу - пайдалану - беру) ұзындығы 149,6 км. "Шар - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу;
ұзындығы 528,7 км. жаңа "Бейнеу - Сексеуiл" темiр жол желiсiн салу;
локомотив және вагон паркiн жаңарту, зауыттық жөндеудiң, локомотив және вагон жасаудың отандық базасын және жылжымалы құрамды кейiннен қалпына келтiру әрi жаңарту үшiн импорт ауыстыратын жаңа өндiрiстердi құру жоспарлануда.
Тасымалдаудың қазiргі заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру, тасымалдау процесiн басқарудың қазiргі заманғы жүйелерiн енгiзу, ресурс үнемдейтiн жаңа технологияларды дамыту жалғасады.
Тасымалдаушылардың әлеуметтiк маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырумен байланысты шығындарын субсидиялау жөніндегі, сондай-ақ жолаушылар вагондарының паркiн жаңарту жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
Су көлігін дамыту
2006-2008 жылдары Ақтау және Баутино порттарының өндiрiстiк және ауыстырып тиеу қуаттарын жүктердi ауыстырып тиеудiң болжамды өсуiн қамтамасыз ететiн деңгейге дейiн дамыту жөнiндегi жұмыстар, Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердiң қозғалысын басқару жүйесiн құру аяқталады.
Ұлттық теңiз сауда флотын құрудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде танкерлiк және құрғақ жүк флоттарын құру, жүктердi Ақтау портынан қазақстандық туы бар кемелермен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру, Құрық портының инфрақұрылымын дамыту жоспарланып отыр. 2006 жылдың соңына қарай республиканың теңiз сауда флотында 10 кемеге дейiн болады деп болжанып отыр.
Өзен көлiгiн одан әрi дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту жөнiндегi жұмыстарды жүргізу;
Қазақстан Республикасының бүкiл аумағы бойында Ертiс және Орал өзендерiнiң техникалық көрсеткiштерiн навигация барысында тәуекелдердiң туындауын және өзен кемелерiнiң кiдiруiн болдырмайтын деңгейге дейiн жеткiзу;
Қазақстанның Каспий маңы өңiрлерiнiң өзен көлiн Солтүстiк-Оңтүстік халықаралық транзиттiк дәлiздiң жұмысына қосу басым бағыттар болып қалады.
Әуе көлiгін дамыту
Азаматтық авиация саласын дамыту әзiрленетiн 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.
Бұл Бағдарламаның негізгі мақсаты азаматтардың сапалы авиациялық қызметтерге өсіп келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыру үшін мемлекеттің тиiмдi, бәсекеге қабiлетті, халықаралық талаптарға сай келетін авиакөлік жүйесiн құру болып табылады.
Оны iске асыру шеңберiнде Ақтау қаласының халықаралық әуежайын, Ақтөбе қаласындағы халықаралық әуежай аэровокзалын қайта жаңарту, сондай-ақ Шымкент және Павлодар қалалары әуежайларының ұшу-қону алаңы мен аэровокзалын қайта жаңарту көзделген.
Авиациялық техника мен жер үсті қызмет көрсету құралдарын одан әрi жаңарту үшін қазiргi заманғы әуе кемелерiн және аэронавигациялық жабдықтарды сатып алу көзделіп отыр. Елдiң азронавигациялық кешенін навигацияның, әуе қозғалысын қадағалау/басқарудың спутниктік жүйесiн енгізуге дайындау жалғасады.
Астана, Алматы және Атырау қалаларындағы жаңғыртылған әуежай кешендерi базасында әуе қатынастарын кеңейту жөніндегі iс-шаралар жүргізіледі.
Әлеуметтік маңызды рейстердi жүзеге асыру үшін жүйелi iшкi әуе тасымалдарын субсидиялауды жалғастыру қажет.
Қызметтер аясын кеңейту және жаңа рыноктарды жаулап алу үшiн азаматтық авиацияның ұшақ паркiн жаңарту жөніндегі кешендi шараларды iске асыру жалғасады.
Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама) шеңберінде 2007 жылдың аяғына қарай "электрондық үкiметтің" базалық құрамдас бөлiктері құрылатын болады, оған үкiметтiң порталы мен шлюзi, "төлем шлюзi", ұлттық сәйкестендiру жүйесi, мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көліктік ортасы, жүйеқұраушы деректер базасы жатады. Бұл Мемлекеттiк бағдарлама бағыттарының бiрi мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру мен дамыту және оған қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық теңсiздiктi жою және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бiлiм деңгейiн көтеру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
Ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды аяқтау жоспарланып отыр, ол байланыстың, көлiктiк ортаның жоғары сапалы цифрлы арналарын ұсыну негізiнде республикада телекоммуникациялар рыногын дамытуды қамтамасыз етедi, сондай-ақ әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекеге қабiлеттілiктi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
"KAZSAT" байланыс және хабар таратудың ұлттық спутнигін 2005 жылғы желтоқсанда ұшыру жоспарланып отыр. Спутниктiң пайда болуымен қазiргi спутниктiк байланыс операторларының "KAZSAT-қа" көшуi жүзеге асырылады, бұл республикада ақпарат қауiпсiздігіне және спутниктік байланыс қызметтерiнiң қарқынды дамуына ықпал етедi.
Байланыс және хабар таратудың ұлттық геостационарлық спутнигiнiң қызметтерi қазiргi уақыттағы тарифтерден едәуiр төмен болады.
Спутниктiк байланыс арналарын жалға отандық байланыс операторларына беруден басқа спутниктiк байланыс арналарын ТМД елдерiнiң операторларына жалға беру жоспарланып отыр.
Өңiрлiк, әсiресе ауылдық жерлердегi инфрақұрылымды техникалық жайластырудың деңгейiн арттыруға және қазiргі заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгізу есебiнен қызметтер аясын кеңейтуге бағытталған почта-жинақ жүйесiн дамыту жалғасады. Халық пен экономиканың нақты секторының субъектiлерi үшiн "электронды үкiмет" жүйесiне және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына ұжымдық қол жеткiзу пункттерi ұйымдастырылады, почта төлем карточкаларына қызмет көрсету үшiн жеке банкомат желiсi мен POS-терминалдар құрылады, қалалар мен аудандар деңгейiнде почта байланысы бөлiмшелерi базасында заңды және жеке тұлғалар үшiн бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеу жөніндегі трансфер-агенттiк пункттер ашылады.
10. Табиғи капиталды дамыту
Параграф 1. Тау-кен өндіру кешенiн дамыту және оның ресурстарын пайдалану
Тау-кен-металлургия кешенi (бұдан әрi - TMК) экономиканың базалық салаларының бiрi болып табылады және республиканың макроэкономикалық көрсеткiштерiн қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етедi. Минерал-шикiзат базасын толықтыру мақсатында Геологиялық барлау жұмыстарының бағдарламасы әзiрленедi, оны iске асыру республиканың минерал-шикiзат базасының едәуiр өсуiн қамтамасыз етедi. Қазiргi кен орындарының төменгi көкжиектерiн ашу республиканың шикiзат базасын дамытудағы маңызды бағыт болып табылады, бұл 2006-2008 жылдары металлургиялық руда өндiрудi ұлғайтуға ықпал етедi.
ТМК кәсiпорындарында рудалық емес металлургиялық шикiзатты өндiру және қайта өңдеу, металдарды қайталама өңдеу, отқа төзiмдi заттарды, металл бұйымдарды, құбырларды және т.б. өндiру жүзеге асырылады, қосылған құны жоғары өнiмдердiң жаңа өндiрiстерiн құру перспективалары айқындалды. Жаңа материалдарды, атап айтқанда сортты металл бұйымдарын жасау аса өзектi болып табылады.
Қара металлургияда өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемiнiң басым бөлiгi "Миттал Стилл Темiртау" АҚ-қа тиесiлі, алайда қара металдар рыногындағы қатаң бәсекеге байланысты 2006-2008 жылдары қара металдар илегi бойынша өндiрiс көлемiнiң айтарлықтай өсуi күтiлмейдi. Кәсiпорында жиынтық өнiмдiлiгi жылына 5,2 млн. тонна болатын үздiксiз болат құюдың екiншi желiсiн аяқтау жоспарланып отыр. Бұдан басқа, 2007 жылы "Миттал Стилл Темiртау" АҚ Ақтау қаласында бiрiншi модулдi қуаты жылына 60 мың тонна болатын құбыр зауытын салуды аяқтауды жоспарлап отыр.
Республикада түстi металл сынықтары мен мыс негiзiндегi қорытпалар сияқты төменгі сортты шикiзатты қайта өңдеу қуаттары бар, олардың iрi қайта өңдеушiсi "Қазақмыс" корпорациясы мен "Кастинг" ЖШС болып табылады. Бұдан басқа, "Кастинг" ЖШС перспективалы даму жоспарында болат балқыту және илек өндiрiсiнiң екi кезегiн салу көзделген. Сұйық болат және подкат өндiрiсi iске қосылды. Блюмдер түрiндегi подкат шығарылады.
"ССТКӨБ" АҚ республикадағы тауарлық темiр рудасы мен темiр рудалы шекемтастарды негiзгi өндiрушi болып табылады. Кәсiпорын өз өнiмiнiң негiзгi бөлiгiн (70%-дан астам) Ресейдiң металлургия зауыттарына жеткiзедi. Темiр рудасы шикiзаты рыногында өнiмнiң жоғары бәсекеге қабiлеттілігiн сақтау үшiн бiрлестiк шығарылатын өнiм технологиясын жетiлдiру және сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды әзiрледi. Өндiрiс көлемiнiң ұлғаюы өткiзу бiрiншi кезекте Ресейге өткiзу рыногына тәуелдi.
Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе ферроқорытпа зауытында Шоқаш кен орны рудаларынан рутил-цирконийлi концентраттар өндiру технологиясы игерiлуде.
"Қазхром" ТҰК "Ақсу ферроқорытпа зауыты" филиалында пештер ферросилицийдiң төменгi сортты маркасын балқытудан жоғары сапалы көмiртектi феррохромды балқытуға көшiрiлдi, құю, металды бөлу және жiктеу схемасы жетілдiрiлдi.
"ӨТМК" ААҚ Сәтпаев кен орнындағы ильмениттiк концентраттарды шығару жөнiндегі кенiштi iске қосу жолымен өзiнiң шикiзат базасын құрды.
Мұнай-химия өнеркәсiбі
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан Республикасында мұнай-химия өндiрiсiн салу және дамыту үшiн базалық жағдайлар қалыптасты.
"Теңiзшевройл" ЖШС-нiң газы базалық мұнай-химия өнiмiн өндiру жөнiндегi жоспарланған мұнай-химия өндiрiстерiн құру үшiн шикiзаттың ең оңтайлы көздерiнiң бiрi болуы мүмкiн. Кейiннен Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының газдары мұнай-химия өндiрістерi үшін шикiзаттың негiзгi көздерi болады.
Сондықтан бiрiншi кезеңде газды қайта өңдеу зауытын салу жөнiндегi инвестициялық жобаны әзiрлеу және iске асыру жоспарланып отыр.
Халықаралық рыноктың мұнай-химия өнiмiне қажеттiлiгi өңiрлiк аспектiде базалық мұнай-химия өнiмiнiң он бес номенклатуралық түрлерiн, оның iшiнде тығыздығы әртүрлi полиэтилен, әртүрлi маркалы полипропилен, бензол, этиленгликол және этил-бензол, полистирол, метанол және басқа да мұнай-химия өнiмдерiн шығару жөнiндегi мұнай-химия өндiрiстерiн құру Қазақстан үшiн барынша экономикалық пайдалы болатынын көрсетедi.
Мұнай өнеркәсібi
Тұтастай республика бойынша мұнай өндiрудiң прогрессивтi өсу серпiнi республика экономикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы мұнай-газ секторын дамытудың сипатты ерекшелігі болып табылады.
Мұнай өндiрудi ұлғайту мұнай өндiрушi компаниялар қазiргi уақытта өнеркәсiптiк пайдалануға тартып жатқан көмiрсутектер ресурстарын игеруге енгiзумен қамтамасыз етiледi.
Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жөніндегі жұмыс (бұдан әрi - Жоба) жалғасады.
2006 жылы Жоба аяқталғаннан кейiн және Қашағандағы коммерциялық игеру басталғаннан кейiн отандық МӨЗ-дердi республиканың мұнай өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiне қажеттiлiгiн толық жабуға мүмкiндiк беретiн көлемде жүктеу жоспарланып отыр. Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту ақшыл мұнай өнiмдерiн 35%-ға ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
Мұнай экспортын дамыту перспективалары көліктiк мүмкiндiктермен, бiрiншi кезекте құбыр инфрақұрылымы мүмкiндiктерiмен айқындалады. Қазiргi уақытта магистралды құбырлардың ұзындығы шамамен 7,0 мың км. құрайды.
Орта мерзiмдi кезеңде мұнай тасымалдаудың баламалы бағыттарын кеңейту және құру жөнiндегi жұмыстар жүргiзiледi. Мысалы, 2005 жылы Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын салуды аяқтау және КТК мұнай құбырының өткiзу қабiлетiн кеңейту жобаларын дайындау жоспарланып отыр.
Газ өнеркәсібi
2006-2008 жылдары Қарашығанақ Газ жобасын iске асыру Газ альянсын құру және өткiзу қабiлетi 2010 жылға қарай 90 млрд. текше метрге дейін жеткiзiлетiн OAO (Орта Азия - Орталық) газ-көлік жүйесiн жаңғырту және қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
"Қызылорда қаласының жылу-энергия көздерін және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру" жобасын іске асыру жалғасады, ол бойынша ұзындығы 123 км. "Ақшабұлақ - Қызылорда" магистралды газ құбырын салу аяқталды.
2005-2006 жылдары Амангелді топтық газ кен орындарын игеру жалғасады.
Көмір өнеркәсiбi
Көмір өнеркәсiбiнде "Екiбастұз көмiрi", "Қарағанды көмiр бассейнi шахталарын жабу", "Көмір саласын халықаралық стандарттарға көшіруді қамтамасыз ету" бағдарламалары іске асырылуда.
1995 жылдан бастап Қарағанды көмір бассейнінде рентабелді емес шахталарды жабудың жоспарлы процесi жүзеге асырылуда. 2005 жылға дейін 9 шахта жабылды, бұл үшін республикалық бюджеттен 5,5 миллиардтан астам теңге бөлiндi.
2004 жылы Екiбастұз бассейні көмiр өнімдерінің үш мемлекеттiк стандарты, каталогы мен сыныптамасы әзірлендi және бекiтiлдi.
Көмір отын ғана емес химиялық-технологиялық шикiзат болып табылатынын ескере отырып, көмірді терең өңдеу (газдандыру, синтетикалық сұйық отын, химиялық өнімдер) технологияларын енгізу үшін ғылыми-техникалық базаны кеңейтуге, сондай-ақ көмір қыртыстарындағы метанды өнеркәсiптік пайдалануға кiрісу ұйғарылып отыр.
Қазақстан Республикасынан таяу және алыс шетелдерге жеткiзiлетiн көмір өнiмдерiнiң сапасын, оның сыртқы рыноктағы бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн көмiр саласын ИСО сериялы халықаралық стандарттарға көшiрудi қамтамасыз ету жөнінде бағдарлама әзірлеу көзделуде.
Атом өнеркәсiбi
Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамыту Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 78 қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасында уран өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2015 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрi - Бағдарлама) сәйкес жүзеге асырылады.
Уран өндіру көлемін ұлғайту жөніндегі негізгі iс-шаралар жаңа кен орындарын игеруге және қолданыстағы рудниктерді дамытуға бағытталған.
Бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнде:
"Ақдала", "Оңтүстiк Мойынқұм", "Заречное", "Ыңғай" рудниктерiн кеңейту және салу көзделедi;
Бағдарламаны iске асырудың екiншi кезеңiнде:
"Иiркөл", "Орталық Мыңқұдық", "Жалпақ" рудниктерiн салу көзделедi.
Қаржы ресурстарын одан әрi тарту және уран өнiмдерiн кепiлдендiрiлген өткiзудi қамтамасыз ету үшiн "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК Қытай Ұлттық Атом Корпорациясы, Ресей Федерациясының Атомминi, "RWE Nuken GmbH" немiс компаниясы, жапондық "Itochu Corporation" компаниясы, оңтүстік кореялық "KORES" компаниясы сияқты өндiруден соңғы тұтынуға дейiн тiгінен бiрiктiрiлген жоғары дәрежелi компаниялармен бiрлескен кәсiпорындар құру туралы келiссөздер жүргізуде.
"YMЗ" ААҚ-та жаңғыртылған уранды конверсиялау жөніндегі желiлер құру туралы БНФЛ компаниясымен келiссөздер жүргiзiлiп жатыр.
Қазақстанда кезең-кезеңiмен уран тотықша-тотығын (U3О8), диоксидiн (UO2) және гексафторидiн (UF6) шығару жөнiндегi "әскери емес" бiрыңғай технологиялық цикл құру жоспарланған және жүзеге асырылуда.
Электр энергиясын өндiру
Электр энергиясын өндiру мен тұтынудың көзделген көлемдерiн қамтамасыз ету үшiн алдағы кезеңге рыноктық тетiктер мен электр энергиясының спот рыногын дамыту, рынок субъектiлерiн электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiмен (АСКУЭ) және ақпарат беру жүйелерiмен жарақтандыру жолымен электр энергетикасының жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлігін арттыру, саладағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiндегi мiндеттер алға қойылады. Солтүстiк-Оңтүстік транзитiн салу аяқталады, Қазақстанның Батысында жаңа қуаттар iске қосылады, жұмыс iстеп тұрған электр станцияларындағы энергия блоктарын қалпына келтiру және қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар жалғасады.
Параграф 2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
Қоршаған ортаны қорғау
2006-2008 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған мақсаттар қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі мiндеттер:
мыналарды:
заңнама базасын жетiлдiрудi;
мемлекеттiк және жергiлiктi деңгейлерде жоспарлауды қамтамасыз етудi;
қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк басқаруды дамытудың институционалдық негiздерiн құруды;
мемлекеттiк, өндiрiстiк және қоғамдық бақылау жүйесiн жетiлдiрудi;
қоршаған орта мониторингi жүйесiн дамытуды;
жүйелi тәсiл негiзiнде табиғат қорғау жұмыстарын ғылыми қамтамасыз етуді;
сектораралық ынтымақтастық тетiктерiн әзiрлеудi;
экономикалық тетiктердi жетiлдiрудi;
әлеуметтiк әрiптестiк тетiктерiн дамытуды;
экологиялық бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудi;
халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтиды;
шаруашылық және өзге де қызметтердiң қоршаған ортаға әсерiн азайту және табиғат қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын:
ормандарды молықтыру және орман өсiру;
Жердiң климаты мен озон қабатына антропогендiк әсер етудi азайту;
экологиялық апат аймақтарын, зымыран-ғарыш полигондарын және әскери-сынақ кешендерiн оңалту;
Каспий теңiзiнiң қайраңы мен оған жақын орналасқан аумақтардың ластануын болдырмау;
су ресурстарының жұтауы мен ластануының, әуе бассейнiнiң ластануының алдын алу;
өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемiн азайту, оларды жою және ұқсату;
халықтың аурушаңдық деңгейi мен қоршаған ортаның сапасы арасындағы байланысты зерттеу жолымен шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерiн азайту әрi табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұтаған жерлердi түгендеу және бағалау;
шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету;
жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобаларды әзiрлеу және iске асыру жолымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесiн тоқтата тұру және оның алдын алу жөнiндегi бiрiншi кезектегi әрi превентивтiк iс-шаралар өткiзу.
Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын пайдалану саласындағы заңнамалық базаны жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының барлық басқа да заңнамалық кесiмдерiне қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру, экологиялық аудит мәселелерiн реттеуге бағытталған табиғат қорғау нормалары енгiзiледi.
Табиғат қорғау заңнамасын жүйелендiру мақсатында 2006 жылы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
Екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешiмдерiне сәйкес қабылдаған Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау жөнінде шаралар қабылданады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278 қаулысымен қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және оның тұрақтандыру жөнiндегi шаралар кешенiн тұжырымдау көзделген "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы бекiтiлдi.
Бұл Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде:
2005 жылы:
табиғат қорғау iс-шараларын жоспарлауды әртүрлi деңгейде және салааралық үйлестiру қамтамасыз етiледi;
қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиiстi институционалдық базасы қалыптастырылады;
қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулердің негiзi құрылады;
2006 жылы:
заңнама базасы ретке келтiрiледi;
экологиялық талаптар мен стандарттарды қайта қарау және әзiрлеумен мемлекеттiк бақылау жүйесiн жаңғырту жүргізіледі;
Бiрыңғай мемлекеттік мониторинг жүйесiнiң жұмыс iстеуi қамтамасыз етiледi, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мониторингі жүйесi 10%-ға кеңейтiлiп, жаңғыртылады;
табиғат қорғау қызметiн ынталандырудың тиiмдi экономикалық тетiктерi пысықталады және сынақтан өткiзiледі;
халықаралық ынтымақтастықты кеңейту қамтамасыз етіледi;
2007 жылы:
нормативтік әдiстемелiк құжаттама әзiрленедi;
қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың ғылыми-техникалық негіздемесi қамтамасыз етiледi;
үздiксiз экологиялық бiлiм беру, тәрбиелеу және ағартушылық жүйесi жетiлдiрiледi.
2007 жылы қоршаған орта сапасының көрсеткiштерiн тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының екiншi кезеңiн (2008-2010 жылдар) iске асыру жөнiндегi бағдарлама әзiрленедi.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49 қаулысымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесін тоқтата тұру және алдын алу жөнiндегі бiрiншi кезектегі және превентивтiк іс-шараларды қамтитын Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама бекiтiлдi.
Шөлейттенудi тоқтата тұру және алдын алу процесi аталған Бағдарлама ережелерiн кезең-кезеңiмен iске асыруды көздейдi.
Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде бiрiншi кезеңде (2005-2007 жылдар):
шөлейттенуге бейiм жерлердi түгендеу және олардың жай-күйiн бағалау жүргiзiледi;
жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобалар әзiрленедi;
шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету жөніндегі жұмыс жүргізiледi.
2008 жылы ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн тұрақты жер пайдаланудың нормативтi талаптары мен экономикалық тетiктерiн әзiрлеу және енгізу, халықаралық экологиялық конвенцияларды тұтастырылған iске асыруды қамтамасыз ету, шөлейттену және құрғақшылықтың терiс әсер ету процесiнiң көлемдерiн қысқарту және дамуының алдын алу жөніндегі жұмыс басталады.
Табиғат пайдалану
2006-2008 жылдары табиғат пайдалану саласындағы негiзгi мiндеттер:
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желiсiн дамыту;
Ормандарды, кеңейту, молықтыру және орман өсiру;
елдi мекендердi көгалдандыру және олардың айналасында жасыл аймақтар құру;
биологиялық әралуандылықты сақтау.
Елдiң балық шаруашылығын одан әрi дамытудың негізгі мақсаты бағалы балық түрлерiн сақтау және дамыту үшiн жағдайлар жасау болады.
Бағалы балық түрлерiн сақтау мен дамыту және балық шаруашылығын тиiмдi басқару саласында алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
балық шаруашылығын басқарудың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiрудi;
балық шаруашылығы тоғандарында бағалы балық түрлерiнiң өндiрiстiк запасын қалыптастыру мен толықтыруды;
көл-тауар шаруашылықтарын дамыту үшiн жағдайлар жасауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
2005-2007 жылдары орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы негізгі бағыт ормандарды орман өртiнен және заңсыз ағаш кесуден қорғауды күшейту болуы тиiс.
Елдегі мемлекеттiк орман қорын молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында:
Елдегi мемлекеттiк орман қорын сақтау және молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысымен 2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламаны iске асыру ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы ахуалды тұрақтандыруға және оларды ұтымды пайдалануға мүмкiндiк бередi.
Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргiзу үшiн жануарлардың жабайы түрлерi ресурстарының жүйелi мемлекеттiк есебi мен кадастры қажет, мұнда жануарлардың географиялық таралуы туралы, олардың жай-күйi мен саны, тiршiлiк ортасының сипаттамасы және шаруашылық мақсатта пайдаланылуы туралы мәлiметтердiң жиынтығы көрсетiледi.
2005-2006 жылдары мынадай iс-шаралар орындалады:
аңшылық объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерiнiң жай-күйiне бағалау жүргiзiледi;
"Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 19 шiлдедегі N 746 қаулысымен бекiтiлген Тiзбеге сәйкес республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғи қаумалдарды паспорттау жүргізiледi;
Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан облыстарының аумақтарында аңшылық-экономикалық зерттеулер және шаруашылықаралық аңшылықты жайластыру жүргiзiледi;
республиканың резервтiк аңшылық қорының аумақтары бекiтiледi.
Тұяқты жабайы жануарлардың және киiктердiң санын тұрақтандыру және күтiлетiн олардың таралу аймақтары бойынша сан өсiмiнiң нәтижелер есептік деректерiмен тiркелген таралымдарын қалпына келтiрудi көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 наурыздағы N 267 қаулысымен бекiтiлген Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудiң 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғасады.
11. Аумақтық даму және инфрақұрылым
Параграф 1. Өңiрлiк даму
2006-2008 жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаттары экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн жағдайлар жасау, инфрақұрылымды нығайтуға және тiршiлiк ету ортасын жақсартуға ықпал ететін басым инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негiзiнде өңiрлердiң тұрақты дамуына қол жеткiзу болады.
Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
өңiрлердi дәйектi әрi теңгерiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамытуды қамтамасыз ету;
кластерлiк даму негiзiнде өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру, ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған шаралар әзiрлеу және iске асыру, проблемалы аумақтардың мәселелерiн шешу;
шекара маңындағы аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты тұжырымдау және жүргiзу;
Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн республикалық деңгейде:
мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкiлеттiктердiң аражiгiн нақты ажыратуды қамтамасыз ететiн заңнамалық кесiмдердi қабылдау және бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру;
Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған стратегиясын әзiрлеу және бекiту;
Проблемалық аумақтарды дамыту бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
ұтымды демографиялық және көшi-қон саясатын жүргiзу көзделіп отыр.
Өңiрлiк деңгейде мынадай шараларды қабылдау:
экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, инвесторлар үшiн шикiзатты терең өңдеудi ұйымдастыру, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайту бойынша ынталандырушы жағдайлар жасау есебiнен жетiлдiру;
инфрақұрылымды одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
меншіктi ресурстарды қайта өңдеу саласында жаңа өндiрiстер құру үшiн өңiрге тiкелей инвестициялар тарту жөнiндегi жұмысты өрiстету;
шағын және орта бизнестi дамыту жөнiндегi шараларды iске асыру;
тұрып қалған кәсiпорындардың жұмысын қалпына келтiру есебiнен де, жаңа өндiрiстер құру есебінен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
қосымша жұмыс орындарын құру, ақы төленетiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту және қайта даярлау есебiнен жұмыспен қамтуға белсендi жәрдемдесу;
ауылдық аумақтарды дамыту жөнiндегі өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
кедейшiлiктi азайту жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
бiлiм берудi дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
шағын қалаларды дамыту жөніндегі, олардың экономикалық өсуіне және тұрғындарының тұрмыс деңгейiнiң жақсаруына қол жеткiзуге бағытталған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекара маңындағы, ең алдымен, оңтүстiктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл бөлiнедi;
халықтың неғұрлым аз қамтамасыз етілген жiктерiне микрокредит беруде кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайлар жасауға бағытталған жүйесін одан әрі дамыту;
серпiндi дамушы теңгерiмдi көлiк жүйесiн, тиiмдi және технологиялық жаңартылған, экономика мен өңiрлер тұрғындарының қажеттiлiктерiн сапалы қызметтермен қамтамасыз ететiн көлiк кешенiн құру көзделiп отыр.
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2005 жылғы
26 тамыздағы N 884 қаулысымен
бекiтiлген
Ескерту. 2-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері
Атауы | 2005 ж. есеп | Болжам | |||
---|---|---|---|---|---|
2006 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. | |||
01.07 дейін | 01.07 бастап | ||||
Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге |
7000 |
9200 |
9200 |
9752 |
10337 |
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге* |
3000 |
3000 |
3000 |
3180 |
|
Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге |
6200 |
6700 |
7236 |
7815 |
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
6014 |
7945 |
8422 |
8927 |
|
Айлық есептік көрсеткіш, теңге |
971 |
1030 |
1092 |
1158 |
|
Жұмыс күшінің импортына квота (Қазақстан Республикасының |
0,45 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
* - Базалық зейнетақы төлемі 2005 жылғы 1 шілдеден бастап енгізілді
** - шетелдік жұмыс күшін тартуға квота болжамы көшіп келген еңбекшілерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының %-ы ретінде есептеледі
ескертпе:
Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендік тарифтердің өзгеруі қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітіледі;
өнімдер (жұмыстар) өндіруге арналған стандарттар»"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 1-тармағына сәйкес техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес бекітіледі.
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне
(тауарларына, жұмыстарына) бағалардың және тарифтердің
шекті өсуінің 2006-2008 жылдарға арналған болжамы
N |
Мемлекеттік реттеуіштер |
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
1 |
Электр энергиясын өңірлік деңгейдегі электр желілері арқылы беру |
126,6 |
138 |
105,4 |
111,3 |
2 |
Электр энергиясын өңіраралық деңгейдегі электр желілері арқылы беру |
108,9 |
108,4 |
109,3 |
112,5 |
3 |
Электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық |
109,5 |
119,3 |
108,2 |
110,9 |
Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау: таратушы құбырлар арқылы |
102,7 |
103,4 |
112,5 |
106,9 |
|
5 |
Мұнайды магистральды құбырлар арқылы тасымалдау |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Жылу энергиясын өндіру, беру және (немесе) тарату |
102 |
115 |
112 |
108 |
7 |
Су шаруашылығы жүйесінің қызметтері: |
105,1 |
125,3 119,3 |
102,7 |
101,2 |
8 |
Ағынды суларды ағызу |
104,9 |
119,2 |
115 |
110 |
9 |
Порттардың қызметтері |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Әуежайлардың қызметтері: әуе кемесінің ұшуын және қонуын (қабылдау және шығару) қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
100,7 |
101,5 |
101,3 |
101,2 |
11 |
Почта байланысының жалпыға қол жетімді қызметтері: |
102 |
102 |
102 |
102 |
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2005 жылғы
26 тамыздағы N 884
қаулысымен бекiтiлген
Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.05.15. N 395 қаулысымен.
3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды
көрсеткіштерінің болжамы
Көрсеткіштер |
2004 ж. |
2005 ж. |
болжам |
2006 ж. |
2008 ж. |
||
2006ж. |
2007ж. |
2008ж. |
|||||
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер |
|||||||
Халықтың жалпы саны, мың адам |
15012,7 |
15146,2 |
15314,2 |
15446,5 |
15588,6 |
101,1 |
102,9 |
Экономикада жұмыспен қамтылғандардың саны, мың адам |
7148,4 |
7244,2 |
7468,7 |
7593,1 |
7729,3 |
103,1 |
106,7 |
Зейнеткерлердің саны (орташа жылдық), мың адам |
1647,2 |
1637 |
1622,6 |
1621,5 |
1620,9 |
99,1 |
99 |
Зейнетақының орташа айлық мөлшері, теңге |
8571 |
9142 |
10063 |
11077 |
11963 |
110,1 |
130,9 |
Базалық зейнетақы төлемінің орташа айлық мөлшері, теңге |
3000 |
3000 |
3000 |
3180 |
100 |
106 |
|
Нақты жалақы, өткен жылға %-бен |
114,6 |
112 |
108 |
112,1 |
107,9 |
130,6 |
Көрсеткіштер |
2004 ж. |
2005 ж. |
болжам |
2008 ж. |
||
2006ж. |
2007ж. |
2008ж. |
||||
Маңызды макроэкономикалық көрсеткіштер |
||||||
Жалпы ішкі өнім, млрд. теңге |
5870 |
7457,1 |
8725 |
9988 |
11459 |
|
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі |
109,6 |
109,5 |
108,3 |
108,3 |
108,9 |
127,7 |
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. |
2877 |
3703 |
4486 |
5092 |
5799 |
156,6 |
ЖІӨ-нің салалық құрылымы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тауарлар өндіру оның ішінде: өнеркәсіп |
44,9 |
44,1 30,2 |
43,4 29,5 |
43,2 |
42,9 |
|
Қызметтер өндіру |
50,6 |
52,2 |
52,6 |
52,8 |
53,1 |
|
Таза салықтар |
6,2 |
5,9 |
6 |
6 |
6 |
|
Қаржылық делдалдық қызметтері |
-1,8 |
-2,2 |
-2 |
-2 |
-2 |
|
Кірістер құру әдісімен ЖІӨ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу |
37,9 |
34,2 |
34,3 |
34,5 |
34,7 |
|
Өндіріс пен импортқа салынатын таза салықтар, оның ішінде: |
10,3 |
8,9 |
8,8 |
8,9 |
8,1 |
|
өнімдер мен импортқа салынатын салықтар |
8,3 |
6,8 |
6,8 |
6,7 |
6,5 |
|
өндіріске салынатын басқа да салықтар |
2 |
2,1 |
2,0 |
2,2 |
1,6 |
|
Өндіріс пен импортқа субсидиялар (-) |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы пайда және жалпы аралас кіріс, оның ішінде: |
57,2 |
56,9 |
56,9 |
56,6 |
57,2 |
|
негізгі капиталды тұтыну |
15,9 |
16,2 |
16,5 |
16,1 |
16 |
|
таза пайда және таза аралас кіріс |
41,3 |
40,7 |
40,4 |
40,5 |
41,2 |
|
Түпкі пайдалану |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Түпкі тұтынуға арналған шығыстары |
64,7 |
63,1 |
69,8 |
70,4 |
70,3 |
|
Жалпы жинақтар |
26,6 |
27,7 |
24,9 |
24,9 |
25,8 |
|
материалдық айналым құралдары |
1,2 |
2,6 |
2 |
1,9 |
2,3 |
|
Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты |
9 |
9,2 |
5,3 |
4,7 |
3,9 |
|
Ақша базасы, млрд. теңге |
578 |
663 |
939 |
1184 |
1416 |
214 |
Ақша массасы, |
1650 |
2065 125,2 |
2789 |
3561 |
4413 |
214 |
Экономиканы монеталандыру деңгейі, % |
28,1 |
27,7 |
32,0 |
35,7 |
38,5 |
|
Ұлттық Банктің жыл соңындағы қайта қаржылан- |
7 |
8 |
8 |
7,5 |
7,5 |
|
Банк жүйесіндегі |
1271 |
1654 |
2228 |
2830 |
3525 |
213,1 |
Экономикадағы банктердің кредиттері, млрд.теңге |
1484 |
2592 |
3676 |
4782 |
6028 |
232,6 |
Тұтыну бағаларының индексі, %-бен бір жылға орташа |
6,9 |
7,6 |
5,7-7,6 |
5-7 |
5-7 |
|
Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы ЖІӨ-ге %-бен |
-0,3 |
0,6 |
-1,4 |
-1,0 |
-0,5 |
|
Негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге |
1530,6 |
2205,2 |
2602,1 |
2992,5 |
3411,4 |
|
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі |
110,6 |
122,2 |
118 |
115 |
114 |
154,7 |
Тауарлар экспорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл. |
20,5 153,7 |
28,2 |
29,4 |
29,9 |
31,2 |
|
Тауарлар импорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл. |
13,8 |
17,9 |
21 |
23,4 |
26 |
|
Өнеркәсіп өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі, млрд.теңге |
3733,8 |
5124,1 |
5806,3 |
6512 |
7382,3 |
|
Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі |
110,1 |
104,6 |
104 |
104,2 |
106,7 |
115,6 |
Ауыл шаруашылы- |
694,7 |
763,2 |
806,3 |
866,5 |
936,2 |
107,4 |
Құрылыс, млрд.теңге Өткен жылға %-бен нақты өзгеруі |
527,8 |
743,6 |
940,7 |
1168,9 |
1426,6 |
142 |
Көлік қызметтері, млрд. теңге |
1183,5 |
1377,3 |
1564,4 |
1786,3 |
2060,6 |
123,1 |
Байланыс, млрд.теңге |
168,7 |
216,7 |
277,6 |
352,2 |
439,6 |
179 |
Сауда, млрд.теңге |
1113,8 |
1669,6 109,3 |
1956,2 |
2274,7 |
2652,3 |
132,1 |
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2005 жылғы
26 тамыздағы N 884
қаулысымен бекітілген
Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25. N 821 қаулыларымен.
4-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін
мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
N |
қол- |
әз-ір-ле- |
қо-лд-ан-ыс- |
әз-ір-ле- |
Бағдарламаның |
Іске асыру |
Жау- |
Болжамды шығыстар |
|
Саны |
респуб- |
||||||||
2005 ж. |
2006 ж. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Қазақстан Республикасы |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
1 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
Қазақ- |
77,2 |
356,1 |
|||
Мемлекеттiк орган бойынша |
1 |
77,2 |
356,1 |
||||||
мемлекеттiк бағдарламалар |
1 |
77,2 |
356,1 |
||||||
- олардың |
1 |
77,2 |
356,1 |
||||||
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (206) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
2 |
1 |
"Жiбек жолының |
1998- |
МАМ, |
72,0 |
85,5 |
|||
3 |
2 |
Тiлдердi |
2001- |
МАМ |
355,3 |
1124,0 |
|||
4 |
3 |
2004-2006 |
2004- |
МАМ |
749,4 |
1337,7 |
|||
5 |
4 |
Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673 Жарлығы) |
2005- |
МАМ, СІМ |
591,6 |
601,9 |
|||
6 |
1 |
Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 9 сәуірдегі N 398 қаулысы) |
2004- |
МАМ |
7155,8 |
8634,2 |
|||
7 |
2 |
Көне Отырарды |
2005- |
МАМ |
53,9 |
31,3 |
|||
8 |
3 |
Мәдениет |
2006- |
МАМ |
1803,0 |
||||
9 |
4 |
Этникалық және конфессиялық келісімнің қазақстандық үлгісін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы) |
2006- |
МАМ |
316,0 |
||||
Мемлекеттiк |
8 |
8977,9 |
13933,6 |
||||||
мемлекеттiк |
4 |
1768,3 |
3149,1 |
||||||
- олардың |
4 |
1768,3 |
3149,1 |
||||||
салалық |
4 |
7209,6 |
10784,5 |
||||||
- олардың |
4 |
7209,6 |
10784,5 |
||||||
Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі (206) |
|||||||||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
10 |
1 |
Туристік саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 16 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006- |
ТСМ |
411,8 |
||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
411,8 |
||||||
салалық |
1 |
0,8 |
411,8 |
||||||
- олардың |
1 |
0,0 |
411,8 |
||||||
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (201) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
11 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
ІІМ |
1925,6 |
2000,9 |
|||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
12 |
1 |
Қазақстан |
2006- |
ІІМ |
582,6 |
678,5 |
|||
Мемлекеттiк |
2 |
2508,2 |
2679,4 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
582,6 |
678,5 |
||||||
- олардың iшiнде әзiрленетін- |
1 |
582,6 |
678,5 |
||||||
салалық |
1 |
1925,6 |
2000,9 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыста- |
1 |
1925,6 |
2000,9 |
||||||
Қазақстан Республикасы Төтенше |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік |
|||||||||
13 |
1 |
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк |
2004- |
ТЖМ |
500,0 |
570,7 |
|||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
14 |
1 |
Төтенше |
2006- |
ТЖМ |
1243,4 |
||||
Мемлекеттiк |
2 |
500,0 |
1814,1 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
1243,4 |
||||||
- олардың iшiнде әзiрленетін- |
1 |
0,0 |
1243,4 |
||||||
салалық |
1 |
500,0 |
570,7 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыста- |
1 |
500,0 |
570,7 |
||||||
Қазақстан Республикасы Ауыл |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
15 |
1 |
Қазақстан |
2004- |
АШМ |
18945,8 |
21911,6 |
|||
16 |
1 |
Қазақстанда |
2001- |
АШМ |
0,0 |
0,0 |
|||
17 |
2 |
2002-2010 |
2002- |
АШМ |
5432,0 |
6908,9 |
|||
18 |
3 |
Қазақстан |
2004- |
АШМ, |
949,3 |
734,8 |
|||
19 |
4 |
Тұяқты жабайы |
2005- |
АШМ, БҒМ, СІМ, облыс әкімдері |
182,5 |
222,1 |
|||
20 |
5 |
2005-2007 |
2005- |
АШМ, |
4490,5 |
5132,5 |
|||
Мемлекеттiк |
6 |
30000,1 |
34909,9 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
18945,8 |
21911,6 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыста- |
1 |
18945,8 |
21911,6 |
||||||
салалық |
5 |
11054,3 |
12998,3 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
5 |
11054,3 |
12998,3 |
||||||
Қазақстан Республикасы Еңбек және |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
21 |
1 |
Қазақстан |
2001- |
Еңбек- |
|||||
22 |
2 |
Қазақстан |
2005- |
Еңбек- |
275793,5 |
342978,8 |
|||
23 |
3 |
Қазақстан |
2005- |
Еңбек- |
|||||
24 |
4 |
Қазақстан |
2005- |
Еңбек- |
64,4 |
79,4 |
|||
25 |
5 |
Мүгедектерді |
2006- |
Еңбек- |
2026,7 |
||||
Мемлекеттiк |
5 |
275857,9 |
345084,9 |
||||||
салалық |
5 |
275857,9 |
345084,9 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
5 |
275857,9 |
345084,9 |
||||||
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
26 |
1 |
Қазақстан |
2004- |
ККМ, |
1205,9 |
368,4 |
|||
27 |
2 |
Қазақстан |
2004- |
ККМ |
9970,0 |
9970,0 |
|||
28 |
3 |
Ұлттық теңіз |
2004- |
ККМ, |
|||||
29 |
4 |
Автожол саласын |
2006- |
ККМ |
62273,6 |
||||
30 |
5 |
Азаматтық |
2006- |
ККМ |
5656,5 |
||||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
31 |
1 |
Теңіз көліктерді дамытудың 2006-2012 жыл- |
2006- |
ККМ |
|||||
Мемлекеттiк |
6 |
11175,9 |
78268,5 |
||||||
салалық |
6 |
11175,9 |
78268,5 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
5 |
11175,9 |
78268,5 |
||||||
- олардың iшiнде әзiрленетiн- |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
32 |
1 |
Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 қазандағы N 1019 қаулысы) |
2004- |
Қаржы- |
4100,7 |
4218,0 |
|||
Мемлекеттiк |
1 |
4100,7 |
4218,0 |
||||||
салалық |
1 |
4100,7 |
4218,0 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
1 |
4100,7 |
4218,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
33 |
1 |
Шағын қалаларды |
2004- |
ЭБЖМ, |
1050,0 |
527,0 |
|||
34 |
2 |
Арал өңiрiнiң |
2004- |
ЭБЖМ, |
7814,4 |
3236,8 |
|||
35 |
3 |
Қазақстан |
2005- |
ЭБЖМ, |
|||||
36 |
4 |
"Қазақстан |
2005- |
ЭБЖМ, |
|||||
37 |
5 |
Шығыс Қазақстан |
2006- |
ЭБЖМ, |
4608,3 |
||||
38 |
6 |
Бұрынғы Семей |
2005- |
ЭБЖМ |
1634,3 |
2518,0 |
|||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
39 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
ЭБЖМ, |
|||||
40 |
1 |
Мемлекеттiк |
2006- |
ЭБЖМ |
|||||
Мемлекеттiк |
8 |
10498,7 |
10890,1 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
- олардың |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
салалық |
7 |
10498,7 |
10890,1 |
||||||
- олардың |
6 |
10498,7 |
10890,1 |
||||||
- олардың iшiнде әзiрленетiн- |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
41 |
1 |
Қазақстан |
2004- |
Әділетмині, |
2147,4 |
2387,3 |
|||
42 |
2 |
Құқықтық |
2005- |
Әділетмині, |
65,0 |
58,0 |
|||
Мемлекеттiк |
2 |
2212,4 |
2445,3 |
||||||
салалық бағдарламалар |
2 |
2212,4 |
2445,3 |
||||||
- олардың |
2 |
2212,4 |
2445,3 |
||||||
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі (225) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
43 |
1 |
2005-2007 |
2005- |
БҒМ |
12271,0 |
9266,6 |
|||
44 |
2 |
Бiлiм берудi |
2005- |
БҒМ |
25130,3 |
44878,3 |
|||
45 |
1 |
Жастар саясатының 2005-2007 |
2005- |
БҒМ |
147,6 |
217,5 |
|||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
46 |
1 |
2006-2011 |
2006- |
БҒМ, МАМ |
34,1 |
||||
47 |
2 |
Азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006 -2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 153 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006- |
БҒМ |
27,9 |
||||
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар |
|||||||||
48 |
1 |
2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібін дамыту үшін бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндіріске енгізу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі N 996 қаулысы) |
2006- |
БҒМ |
127,2 |
144,1 |
|||
49 |
2 |
"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" 2004-2006 жылдарға ғылыми-техника лық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы) |
2004- |
БҒМ |
70,0 |
79,8 |
|||
50 |
3 |
2006-2008 жылдарға арналған биотехнология жөніндегі кластер қалыптастыру үшін Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554 қаулысы) |
2006- |
БҒМ |
450,0 |
||||
Әзірленетін ғылыми-техникалық |
|||||||||
51 |
1 |
"2006-2008 жылдарға арналған құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 17 ақпандағы N 24-47/26 тапсырмасына сәйкес әзірленеді) |
2006- |
БҒМ |
181,4 |
||||
52 |
2 |
Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техника лық қамтамасыз етудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес әзірленеді) |
2006- |
БҒМ |
95,0 |
||||
Мемлекеттiк |
10 |
37746,1 |
55374,7 |
||||||
мемлекеттiк |
4 |
37401,3 |
54206,9 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
2 |
37401,3 |
54144,9 |
||||||
- олардың |
2 |
0,0 |
62,0 |
||||||
салалық |
1 |
147,6 |
217,5 |
||||||
- олардың |
1 |
147,6 |
217,5 |
||||||
ғылыми- |
5 |
197,2 |
950,3 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
3 |
197,2 |
673,9 |
||||||
- олардың |
2 |
0,0 |
276,4 |
||||||
Қазақстан Республикасы Денсаулық |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
53 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
ДСМ |
33080,9 |
53875,8 |
|||
54 |
1 |
"Салауатты өмiр салты" кешендi |
1999- |
ДСМ |
43,8 |
88,6 |
|||
55 |
2 |
Қазақстан |
2004- |
ДСМ |
516,7 |
445,6 |
|||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
56 |
1 |
Қазақстан |
2006- |
ДСМ |
|||||
Мемлекеттiк |
4 |
33641,4 |
54410,0 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
33080,9 |
53875,8 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
1 |
33080,9 |
53875,8 |
||||||
салалық |
3 |
560,5 |
534,2 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
2 |
560,5 |
534,2 |
||||||
- олардың iшiнде әзірленетіндері |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы Энергетика және |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
57 |
1 |
Каспий |
2003- |
ЭМРМ, |
500,0 |
300,0 |
|||
58 |
1 |
Электр |
1999- |
ЭМРМ |
|||||
59 |
2 |
Уран өндiретiн |
2001- |
ЭМРМ |
465,0 |
700,5 |
|||
60 |
3 |
Елдiң минерал- |
2003- |
ЭМРМ |
2346,1 |
4963,1 |
|||
61 |
4 |
Қазақстан |
2004- |
ЭМРМ |
34,0 |
34,0 |
|||
62 |
5 |
Қазақстан |
2004- |
ЭМРМ, |
6500,0 |
||||
63 |
6 |
Қазақстан |
2004- |
ЭМРМ |
|||||
Қолданыстағы ғылыми- техникалық бағдарламалар |
|||||||||
64 |
1 |
"Қазақстан |
2004- |
ЭМРМ |
522,9 |
580,9 |
|||
Мемлекеттiк |
8 |
10368,0 |
6578,5 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
500,0 |
300,0 |
||||||
- олардың |
1 |
500,0 |
300,0 |
||||||
салалық |
6 |
9345,1 |
5697,6 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
6 |
9345,1 |
5697,6 |
||||||
ғылыми- |
1 |
522,9 |
580,9 |
||||||
- олардың |
1 |
522,9 |
580,9 |
||||||
Қазақстан Республикасы Индустрия |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік |
|||||||||
65 |
1 |
Қазақстан |
2003- |
ИСМ, |
29325,2 |
24554,9 |
|||
66 |
2 |
Қазақстан |
2005- |
ИСМ, |
60225,0 |
62832,0 |
|||
67 |
1 |
Қазақстан |
2004- |
ИСМ |
205,4 |
161,5 |
|||
68 |
2 |
Қазақстан |
2004- |
ИСМ |
1692,1 |
1760,3 |
|||
69 |
3 |
Қазақстан |
2005- |
ИСМ |
47,0 |
||||
70 |
4 |
Қазақстан |
2005- |
ИСМ, |
6654,9 |
||||
71 |
5 |
Қазақстан |
2005- |
11542,5 |
10057,0 |
||||
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
72 |
1 |
Қазақстан |
2006- |
ИСМ, |
|||||
73 |
2 |
Қазақстан Республикасында құрылысты жобалық қамтамасыз етудің және сәулет, қала құрылысымен құрылыс қызметі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С. Мыңбаевтың 2005 жылғы 28 шілдедегі N 17-84/002-541 тапсырмасына (14-тармағына сәйкес әзірленді) |
2006- |
ИСМ |
201,5 |
||||
Қолданыстағы ғылыми- |
|||||||||
74 |
1 |
"Қазақстан |
2004- |
ИСМ |
233,8 |
220,0 |
|||
75 |
2 |
2004-2007 |
2004- |
ИСМ |
308,7 |
577,0 |
|||
76 |
3 |
2006-2008 жылдарға арналған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдар әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274 қаулысы) |
2006- |
ИСМ |
167,5 |
||||
Мемлекеттiк |
12 |
110187,7 |
100578,7 |
||||||
мемлекеттiк |
2 |
89550,2 |
87386,9 |
||||||
- олардың |
2 |
89550,2 |
87386,9 |
||||||
салалық |
7 |
20095,0 |
12227,3 |
||||||
- олардың |
5 |
20095,0 |
12025,8 |
||||||
- олардың iшiнде әзiрле- |
2 |
0,0 |
201,5 |
||||||
ғылыми- |
3 |
542,5 |
964,5 |
||||||
- олардың |
3 |
542,5 |
964,5 |
||||||
Қазақстан Республикасы Қоршаған |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
77 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
Қорша- |
1529,0 |
2051,6 |
|||
78 |
2 |
Қазақстан |
2005- |
Қорша- |
42,3 |
41,9 |
|||
Мемлекеттік |
2 |
1571,3 |
2093,5 |
||||||
салалық |
2 |
1571,3 |
2093,5 |
||||||
- олардың |
2 |
1571,3 |
2093,5 |
||||||
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
79 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
БП |
1120,7 |
||||
Мемлекеттік |
1 |
0,0 |
1120,7 |
||||||
салалық |
1 |
0,0 |
1120,7 |
||||||
- олардың |
1 |
0,0 |
1120,7 |
||||||
Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
80 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
АБА |
4515,0 |
5424,1 |
|||
81 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
АБА |
1444,7 |
900,0 |
|||
82 |
2 |
Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы) |
2006- |
АБА |
25,3 |
||||
Мемлекеттiк |
3 |
5959,7 |
6349,4 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
4515,0 |
5424,1 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
4515,0 |
5424,1 |
||||||
салалық |
2 |
1444,7 |
925,3 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
1444,7 |
925,3 |
||||||
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
83 |
1 |
Қазақстан |
2006- |
СА |
52,4 |
||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
52,4 |
||||||
салалық |
1 |
0,0 |
52,4 |
||||||
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
1 |
0,0 |
52,4 |
||||||
Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
84 |
1 |
Ауыл |
2005- |
ЖРА, |
1474,7 |
986,8 |
|||
85 |
2 |
Қазақстан |
2005- |
ЖРА |
214,4 |
314,4 |
|||
Мемлекеттiк |
2 |
1689,1 |
1301,2 |
||||||
салалық |
2 |
1689,1 |
1301,2 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
2 |
1689,1 |
1301,2 |
||||||
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618) |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
86 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
ЭСЖҚА, |
|||||
87 |
1 |
Сыбайлас |
2006- |
ЭСЖҚА, |
|||||
Мемлекеттiк |
2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
салалық |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|||||||||
88 |
1 |
Қазақстан |
2004- |
ҚҚА |
|||||
89 |
2 |
Қазақстан |
2005- |
ҚҚА |
|||||
Мемлекеттiк |
2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
салалық |
2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік |
|||||||||
90 |
1 |
Қазақстан |
2005- |
Ұлттық |
|||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
салалық |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Астана |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік және |
|||||||||
91 |
1 |
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы) |
2006- |
Астана |
90748,3 |
||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
90748,3 |
||||||
Мемлекеттiк |
1 |
0,0 |
90748,3 |
||||||
- олардың |
1 |
0,0 |
90748,3 |
||||||
Алматы |
|||||||||
Қолданыстағы мемлекеттік |
|||||||||
92 |
1 |
Алматы қаласын |
2003- |
Алматы |
12255,1 |
22799,8 |
|||
Мемлекеттiк |
1 |
12255,1 |
22799,8 |
||||||
мемлекеттiк |
1 |
12255,1 |
22799,8 |
||||||
- олардың iшiнде қолда- |
1 |
12255,1 |
22799,8 |
||||||
Саны |
республика- |
||||||||
2005 ж. |
2006 ж. |
||||||||
Бағдарламалар |
92 |
559327,4 |
836418,9 |
||||||
- мемлекеттiк |
21 |
198676,4 |
342080,5 |
||||||
- салалық |
62 |
359388,4 |
491842,7 |
||||||
- ғылыми- |
9 |
1262,6 |
2495,7 |
||||||
Қолданыстағы |
72 |
557482,2 |
831326,0 |
||||||
- мемлекеттiк |
16 |
198093,8 |
340096,6 |
||||||
- салалық |
56 |
359388,4 |
491229,4 |
||||||
Әзірленетін |
11 |
582,6 |
2597,2 |
||||||
- мемлекеттiк |
5 |
582,6 |
1983,9 |
||||||
- салалық |
6 |
0,0 |
613,3 |
||||||
Ғылыми- |
9 |
1262,6 |
2495,7 |
||||||
- қолданыста- |
7 |
1262,6 |
2219,3 |
||||||
- әзірленетін- |
2 |
0,0 |
276,4 |
кестенің жалғасы
N |
қол-да-ныс- |
әз-ір-ле- |
қол-да-ныс- |
әз-ір-ле- |
Болжамды шығыстар |
|||||
республикалық |
жергілікті бюджеттер |
|||||||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
1 |
103,0 |
||||||||
103,0 |
||||||||||
103,0 |
||||||||||
103,0 |
||||||||||
2 |
1 |
99,1 |
105,0 |
|||||||
3 |
2 |
520,0 |
520,0 |
|||||||
4 |
3 |
|||||||||
5 |
4 |
608,5 |
||||||||
6 |
1 |
|||||||||
7 |
2 |
38,8 |
0,6 |
194,6 |
||||||
8 |
3 |
1503,0 |
1503,0 |
|||||||
9 |
4 |
316,0 |
316,0 |
|||||||
3085,4 |
2444,0 |
|||||||||
1227,6 |
625,0 |
|||||||||
1227,6 |
625,0 |
|||||||||
1857,8 |
1819,0 |
|||||||||
1857,8 |
1819,0 |
|||||||||
10 |
1 |
100,4 |
100,4 |
|||||||
100,4 |
100,4 |
|||||||||
100,4 |
100,4 |
|||||||||
100,4 |
100,4 |
|||||||||
11 |
1 |
3252,5 |
1714,8 |
|||||||
12 |
1 |
678,5 |
678,5 |
|||||||
3931,0 |
2393,3 |
|||||||||
678,5 |
678,5 |
|||||||||
678,5 |
678,5 |
|||||||||
3252,5 |
1714,8 |
|||||||||
3252,5 |
1714,8 |
|||||||||
13 |
1 |
|||||||||
14 |
1 |
4783,0 |
7594,0 |
|||||||
4783,0 |
7594,0 |
|||||||||
4783,0 |
7594,0 |
|||||||||
4783,0 |
7594,0 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
|||||||||
15 |
1 |
25003,5 |
26318,2 |
|||||||
16 |
1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
17 |
2 |
8824,0 |
6351,3 |
|||||||
18 |
3 |
|||||||||
19 |
4 |
222,5 |
||||||||
20 |
5 |
5012,9 |
||||||||
14059,4 |
6351,3 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
21 |
1 |
|||||||||
22 |
2 |
363736,9 |
6519,0 |
6910,1 |
||||||
23 |
3 |
3251,5 |
3282,5 |
4327,2 |
||||||
24 |
4 |
31,0 |
||||||||
25 |
5 |
1478,3 |
2168,4 |
5016,4 |
6614,8 |
6418,1 |
||||
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
|||||
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
|||||
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
|||||
26 |
1 |
|||||||||
27 |
2 |
|||||||||
28 |
3 |
|||||||||
29 |
4 |
18363,0 |
19464,8 |
|||||||
30 |
5 |
5504,8 |
744,2 |
|||||||
31 |
1 |
|||||||||
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
32 |
1 |
1950,2 |
547,6 |
|||||||
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
33 |
1 |
|||||||||
34 |
2 |
|||||||||
35 |
3 |
|||||||||
36 |
4 |
|||||||||
37 |
5 |
8254,7 |
6122,0 |
|||||||
38 |
6 |
792,9 |
||||||||
39 |
1 |
|||||||||
40 |
1 |
|||||||||
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
41 |
1 |
|||||||||
42 |
2 |
66,5 |
||||||||
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
43 |
1 |
29961,8 |
||||||||
44 |
2 |
62268,6 |
45219,6 |
18128,5 |
19583,5 |
21811,2 |
44218,2 |
|||
45 |
1 |
162,4 |
||||||||
46 |
1 |
72,9 |
47,9 |
66,5 |
32,0 |
438,2 |
||||
47 |
2 |
54,6 |
54,0 |
224,2 |
236,6 |
|||||
48 |
1 |
|||||||||
49 |
2 |
|||||||||
50 |
3 |
477,0 |
506,0 |
|||||||
51 |
1 |
192,3 |
203,8 |
|||||||
52 |
2 |
100,7 |
106,7 |
|||||||
93290,3 |
46138,0 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
|||||
92357,9 |
45321,5 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
|||||
92230,4 |
45219,6 |
18128,5 |
19583,5 |
21811,2 |
44218,2 |
|||||
127,5 |
101,9 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
|||||
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
770,0 |
816,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
477,0 |
506,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
53 |
1 |
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
|||
54 |
1 |
93,1 |
95,9 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
||||
55 |
2 |
|||||||||
56 |
1 |
828,0 |
831,2 |
645,0 |
605,3 |
|||||
59993,7 |
43944,8 |
10116,4 |
11639,6 |
14485,8 |
14459,0 |
|||||
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
|||||
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
|||||
921,1 |
927,1 |
0,0 |
168,3 |
832,7 |
805,9 |
|||||
93,1 |
95,9 |
0,0 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
|||||
828,0 |
831,2 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
|||||
57 |
1 |
250,0 |
200,0 |
|||||||
58 |
1 |
|||||||||
59 |
2 |
708,6 |
744,1 |
|||||||
60 |
3 |
3285,1 |
3413,7 |
|||||||
61 |
4 |
|||||||||
62 |
5 |
|||||||||
63 |
6 |
|||||||||
64 |
1 |
615,8 |
652,7 |
|||||||
4859,5 |
5010,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
65 |
1 |
5683,8 |
3805,5 |
|||||||
66 |
2 |
65198,0 |
||||||||
67 |
1 |
200,1 |
201,7 |
|||||||
68 |
2 |
854,4 |
||||||||
69 |
3 |
49,8 |
||||||||
70 |
4 |
|||||||||
71 |
5 |
10000,0 |
||||||||
72 |
1 |
|||||||||
73 |
2 |
24,9 |
32,5 |
|||||||
74 |
1 |
|||||||||
75 |
2 |
578,9 |
||||||||
76 |
3 |
177,6 |
188,2 |
|||||||
82767,5 |
4227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
11129,2 |
234,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
11104,3 |
201,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
24,9 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
77 |
1 |
1542,5 |
||||||||
78 |
2 |
31,2 |
||||||||
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
79 |
1 |
281,8 |
||||||||
281,8 |
0,0 |
|||||||||
281,8 |
0,0 |
|||||||||
281,8 |
0,0 |
|||||||||
80 |
1 |
13613,0 |
6150,0 |
|||||||
81 |
1 |
|||||||||
82 |
2 |
|||||||||
13613,0 |
6150,0 |
|||||||||
13613,0 |
6150,0 |
|||||||||
13613,0 |
6150,0 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
|||||||||
83 |
1 |
52,4 |
52,4 |
|||||||
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
84 |
1 |
1046,0 |
||||||||
85 |
2 |
333,2 |
||||||||
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
86 |
1 |
|||||||||
87 |
1 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
88 |
1 |
|||||||||
89 |
2 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
90 |
1 |
|||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
91 |
1 |
55397,5 |
51187,9 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
||||
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
|||||
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
|||||
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
|||||
92 |
1 |
27133,5 |
38592,0 |
|||||||
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
республикалық |
жергілікті бюджеттер |
|||||||||
2007 ж. |
2008 ж. |
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
|||||
766582,5 |
243233,6 |
56500,5 |
84146,6 |
62288,7 |
69826,1 |
|||||
325498,4 |
197172,1 |
53248,4 |
69045,4 |
43409,3 |
62602,1 |
|||||
438941,8 |
44404,1 |
3252,1 |
15101,2 |
18879,4 |
7224,0 |
|||||
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
757897,9 |
232237,7 |
56500,5 |
84080,1 |
61387,5 |
68546,0 |
|||||
319909,4 |
188797,7 |
53248,4 |
68978,9 |
43153,1 |
61927,3 |
|||||
437988,5 |
43440,0 |
3252,1 |
15101,2 |
18234,4 |
6618,7 |
|||||
6542,3 |
9338,5 |
0,0 |
66,5 |
901,2 |
1280,1 |
|||||
5589,0 |
8374,4 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
|||||
953,3 |
964,1 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
|||||
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1849,3 |
1346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
кестенің жалғасы
N |
қол- |
әзі- |
қол- |
әзі- |
Болжамды шығыстар |
|||
өзге де көздер |
||||||||
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
|||||||
3 |
2 |
|||||||
4 |
3 |
|||||||
5 |
4 |
|||||||
6 |
1 |
|||||||
7 |
2 |
|||||||
8 |
3 |
|||||||
9 |
4 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
11 |
1 |
|||||||
12 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
13 |
1 |
|||||||
14 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
15 |
1 |
10147,6 |
10341,0 |
|||||
16 |
1 |
|||||||
17 |
2 |
|||||||
18 |
3 |
|||||||
19 |
4 |
|||||||
20 |
5 |
|||||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
21 |
1 |
|||||||
22 |
2 |
|||||||
23 |
3 |
|||||||
24 |
4 |
|||||||
25 |
5 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
26 |
1 |
|||||||
27 |
2 |
|||||||
28 |
3 |
|||||||
29 |
4 |
|||||||
30 |
5 |
|||||||
31 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
32 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
33 |
1 |
|||||||
34 |
2 |
|||||||
35 |
3 |
|||||||
36 |
4 |
|||||||
37 |
5 |
|||||||
38 |
6 |
|||||||
39 |
1 |
|||||||
40 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
41 |
1 |
|||||||
42 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
43 |
1 |
|||||||
44 |
2 |
|||||||
45 |
1 |
|||||||
46 |
1 |
|||||||
47 |
2 |
|||||||
48 |
1 |
|||||||
49 |
2 |
|||||||
50 |
3 |
|||||||
51 |
1 |
|||||||
52 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
53 |
1 |
|||||||
54 |
1 |
|||||||
55 |
2 |
|||||||
56 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
57 |
1 |
|||||||
58 |
1 |
|||||||
59 |
2 |
|||||||
60 |
3 |
|||||||
61 |
4 |
|||||||
62 |
5 |
|||||||
63 |
6 |
|||||||
64 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
65 |
1 |
|||||||
66 |
2 |
|||||||
67 |
1 |
|||||||
68 |
2 |
|||||||
69 |
3 |
|||||||
70 |
4 |
|||||||
71 |
5 |
|||||||
72 |
1 |
|||||||
73 |
2 |
|||||||
74 |
1 |
|||||||
75 |
2 |
|||||||
76 |
3 |
0,3 |
||||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
77 |
1 |
|||||||
78 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
79 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
80 |
1 |
|||||||
81 |
1 |
|||||||
82 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
83 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
84 |
1 |
|||||||
85 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
86 |
1 |
|||||||
87 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
88 |
1 |
|||||||
89 |
2 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
90 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
91 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
92 |
1 |
|||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
басқа да көздер |
||||||||
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
|||||
10147,6 |
10341,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2005 жылғы
26 тамыздағы N 884
қаулысымен бекітілген
5-бөлім. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және
әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
бөлінісіндегі Басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың
(бағдарламалардың) тізбесі
Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.25 N 821 , өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.22 N 1103 , 2006.12.06 N 1173 , 2006.12.08 N 1186 , 2006.12.11 N 1188 , 2006.12.11 N 1189 , 2006.12.12 N 1196 , 2006.12.27 N 1295 , 2006.12.29 N 1314 , 2008.04.04 N 318 Қаулыларымен.
2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
мың теңге
N |
Жобаның |
Бюд- |
Іске |
Жалпы |
2006 |
Болжам |
2008 |
||
2006 |
2007 |
2008 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
Астана |
БҒМ |
2005- |
960000 |
107000 |
414500 |
438500 |
||
2 |
Алматы |
БҒМ |
2004- |
6290049 |
1098969 |
1988900 |
2194363 |
1007817 |
|
3 |
Алматы |
БҒМ |
2005- |
6609837 |
803954 |
1172910 |
1000000 |
2806568 |
826405 |
4 |
Қарағанды |
БҒМ |
2005- |
550000 |
30000 |
335000 |
185000 |
||
5 |
Алматы |
БҒМ |
2005- |
1362885 |
30000 |
185000 |
1147885 |
||
6 |
Астана |
БҒМ |
2005- |
1110400 |
150000 |
520500 |
439900 |
||
7 |
М.Қозыбаев |
БҒМ |
2006- |
694777 |
210149 |
200000 |
284628 |
||
8 |
Алматы |
БҒМ |
2006 |
180000 |
180000 |
||||
9 |
Атырау облысының Атырау қаласында |
БҒМ |
2005-2007 |
2062088 |
290997 |
500000 |
1271091 |
||
10 |
Оңтүстік |
БҒМ |
2006- |
766284 |
200000 |
566284 |
|||
10-1 |
Жәңгiр хан атындағы |
БҒМ |
2006 |
561188 |
335000 |
||||
11 |
Жоғары және жоғары |
БҒМ |
2006- |
74447902 |
14895220 |
25940236 |
33612446 |
||
12 |
Білім беру |
БҒМ |
2006- |
1208339 |
143705 |
208241 |
856393 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 20895884 32628615 39715737 826405
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
13 |
Астана |
ДСМ |
2005- |
7326324 |
1265000 |
3000000 |
3061324 |
||
14 |
Астана |
ДСМ |
2004- |
6530700 |
2932000 |
3390287 |
208413 |
||
15 |
Астана |
ДСМ |
2005- |
1850000 |
800000 |
1050000 |
|||
16 |
Оңтүстік |
ДСМ |
2006 |
100300 |
100300 |
||||
17 |
Оңтүстік |
ДСМ |
2006 |
44700 |
44700 |
||||
18 |
Алматы |
ДСМ |
2005- |
2257550 |
68000 |
664000 |
700000 |
825550 |
|
19 |
Астана |
ДСМ |
2005- |
7243700 |
538000 |
3003745 |
3701955 |
||
20 |
Астана |
ДСМ |
2005- |
6109483 |
284500 |
4746891 |
1078092 |
||
21 |
Алматы |
ДСМ |
2005- |
195905 |
50000 |
109770 |
36135 |
||
22 |
Денсаулық |
ДСМ |
2003- |
12844225 |
347883 |
883415 |
1068048 |
6512294 |
4032585 |
23 |
Денсаулық |
ДСМ |
2006- |
8960732 |
1649568 |
3250450 |
4060714 |
||
24 |
Денсаулық сақтау саласын- |
ДСМ |
2006- |
2424693 |
980693 |
722000 |
722000 |
Бағдарлама 19623369 13826417 12120558 4032585
бойынша
ЖИЫНЫ:
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы
25 |
Ауылдық |
ДСМ |
2004- |
3582320 |
601145 |
439936 |
496437 |
467638 |
1577164 |
Бағдарлама 439936 496437 467638 1577164
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
26 |
Автожол |
ККМ |
2001- |
14302688 |
13069039 |
1233649 |
|||
27 |
Ақтау- |
ККМ |
2003- |
41170222 |
537001 |
8875681 |
10067194 |
1055294 |
20635052 |
28 |
Бурабай- |
ККМ |
2003- |
12969353 |
73937 |
952203 |
3330834 |
8612379 |
|
29 |
Ресей |
ККМ |
2002- |
12294194 |
8627146 |
2967048 |
700000 |
||
30 |
Батыс |
ККМ |
2001- |
55553216 |
45592749 |
6339600 |
3620867 |
||
31 |
Қарабұтақ |
ККМ |
2002- |
9405869 |
1720799 |
1233919 |
3000000 |
3451151 |
|
32 |
Омбы - |
ККМ |
2002- |
83404492 |
195755 |
2400502 |
2872000 |
5579617 |
72356618 |
33 |
Астана- |
ККМ |
2003- |
36147806 |
13152570 |
9807138 |
8581133 |
7336965 |
|
34 |
Риддер- |
ККМ |
2001- |
1604082 |
1443523 |
160559 |
|||
35 |
"Астана- |
ККМ |
2004- |
65640000 |
150000 |
6508078 |
19131000 |
39850922 |
|
36 |
Ақтөбе |
ККМ |
2007- |
38992936 |
184238 |
6600000 |
6600000 |
25608698 |
|
37 |
Қордай- |
ККМ |
2007- |
76769174 |
5702531 |
6302532 |
64764111 |
||
38 |
Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (ҚХР шекарасы) |
ККМ |
2005- |
15284340 |
62380 |
1250000 |
2269000 |
6886293 |
4816667 |
39 |
Ақсай- |
ККМ |
2005- |
7154130 |
49130 |
2100000 |
2105000 |
2900000 |
|
40 |
Алматы- |
ККМ |
1999-2006 |
22618071 |
21987091 |
630980 |
|||
41 |
Үшарал-Достық авто- |
ККМ |
2005-2010 |
4241714 |
403001 |
3838713 |
|||
42 |
Қиғаш өзені |
ККМ |
2006- |
1947800 |
600000 |
1374800 |
|||
43 |
Астана- |
ККМ |
2006 |
9550 |
9550 |
||||
44 |
Самара- |
ККМ |
2006 |
75450 |
75450 |
||||
45 |
Ақтау-Аты- |
ККМ |
2006 |
93269 |
93269 |
||||
46 |
Омбы-Павлодар-Майқапшағай автожолы- |
ККМ |
2006 |
28900 |
28900 |
||||
47 |
Алматы-Өс- |
ККМ |
2006 |
45630 |
45630 |
||||
48 |
Бурабай- |
ККМ |
2006 |
38745 |
38745 |
||||
49 |
Астана - Қостанай - Челябі автожолы- |
ККМ |
2006 |
39656 |
39656 |
||||
50 |
Самара- |
ККМ |
2006 |
42350 |
42350 |
||||
51 |
алынып тасталды - 2006.12.12. N 1196 қаулысымен. |
||||||||
52 |
Ақтау-Аты- |
ККМ |
2006 |
23500 |
23500 |
||||
53 |
Омбы-Павлодар-Май- |
ККМ |
2006 |
30250 |
30250 |
||||
54 |
Таскескен-Бақты (Қытай Халық Республикасының шекарасы) автожолы- |
ККМ |
2006 |
6500 |
6500 |
||||
55 |
Алматы- |
ККМ |
2006 |
23500 |
23500 |
||||
56 |
Жол сала- |
ККМ |
2006-2008 |
147082 |
46200 |
48972 |
51910 |
Бағдарлама 44328938 64907250 88175912 195471010
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
57 |
СТЖСОТ "Салық |
Қар- |
2001- |
710 369 |
551 369 |
79 000 |
80000 |
||
58 |
"ҚР БСАЖ" |
Қар- |
2001- |
7286252 |
5312131 |
1008010 |
966111 |
||
59 |
Мемлекет- |
Қар- |
2002- |
328484 |
184356 |
84959 |
59169 |
||
60 |
"КААЖ" |
Қар- |
2002- |
1165894 |
737582 |
118552 |
309760 |
||
61 |
"Элект- |
Қар- |
2005- |
1550000 |
500000 |
500000 |
550000 |
||
62 |
Біріккен ақпараттық қаржы жүйесін құру |
Қар- |
2006- |
1478378 |
169828 |
1308550 |
|||
63 |
Мемлекет- |
АБА |
2002- |
2199084 |
1079782 |
614431 |
504871 |
||
64 |
Мемлекет- |
АБА |
2001- |
1784864 |
1436043 |
348821 |
|||
65 |
Мемлекет- |
АБА |
2002-2007 |
1888142 |
772925 |
697782 |
417435 |
||
66 |
"Элект- |
АБА |
2006- |
134000 |
54000 |
80000 |
|||
67 |
"Электрон- |
АБА |
2006- |
665007 |
470007 |
195000 |
|||
68 |
"Gover- |
АБА |
2006 |
210000 |
210000 |
210000 |
|||
69 |
Қазақстан Республи- |
АБА |
2006- |
1703918 |
200000 |
477056 |
500908 |
525954 |
|
70 |
"Элект- |
АБА |
2006- |
370760 |
100000 |
270760 |
|||
71 |
"Мемле- |
АБА |
2006- |
229993 |
94993 |
135000 |
|||
72 |
Мемлекет- |
ЖРА |
2002- |
2378900 |
1454900 |
600000 |
324000 |
||
73 |
Мемлекет- |
ЭБЖМ |
2003-2007 |
477212 |
407212 |
20000 |
50000 |
||
74 |
"Е-Agriculture" Қазақстан Республи- |
АШМ |
2006- |
2307201 |
53700 |
639850 |
684254 |
929397 |
Бағдарлама 5424083 6367562 1185162 1455351
бойынша
ЖИЫНЫ:
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы
75 |
"Байқоңыр" |
БҒМ |
2005- |
27865400 |
6585000 |
5994400 |
11842000 |
3444000 |
|
76 |
"Есіл" |
БҒМ |
2005- |
18404422 |
500000 |
1000000 |
16904422 |
||
77 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2005- |
3402200 |
2232600 |
1169600 |
Бағдарлама 9227000 29916022 3444000
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
78 |
Қазақстан |
БҒМ |
2006- |
8495336 |
600000 |
4886810 |
3008526 |
||
79 |
Тоқыма |
ИСМ |
2006 |
5080000 |
5080000 |
Стратегия 568000 4886810 3008526
бойынша
ЖИЫНЫ:
Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамуының
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
80 |
Астана |
ККМ |
1998- |
36635480 |
36082658 |
552822 |
|||
81 |
Астана |
ТСМ |
2005- |
4900000 |
900000 |
4000000 |
|||
82 |
Астана |
ПІБ |
2005- |
31007640 |
10808000 |
20199640 |
|||
83 |
Астана |
ПІБ |
2005- |
9684200 |
2402500 |
4897500 |
|||
84 |
Астана |
ПІБ |
2005- |
5107631 |
800000 |
2200000 |
2107631 |
||
85 |
Астана |
ПІБ |
2004- |
646400 |
22050 |
422678 |
201672 |
Бағдарлама 32272640 2309303
бойынша
ЖИЫНЫ:
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
86 |
Алматы |
БҒМ |
2005- |
810000 |
126638 |
341681 |
341681 |
||
87 |
Алматы |
ТСМ |
2003- |
1643010 |
700320 |
942690 |
Бағдарлама 1284371 341681
бойынша
ЖИЫНЫ:
Дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
88 |
Алматы облысында респуб- |
ТСМ |
2004- |
5311236 |
2204036 |
3107200 |
|||
89 |
Ақмола |
ТСМ |
2005- |
3565397 |
153760 |
2500000 |
911637 |
Бағдарлама 5607200 911637
бойынша
ЖИЫНЫ:
2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
90 |
Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау- |
АШМ |
2004- |
7382127 |
350516 |
322258 |
2227321 |
2347400 |
2134632 |
91 |
Қызылорда облысы |
АШМ |
2003- |
976282 |
676020 |
300262 |
|||
92 |
Қазақстан |
АШМ |
2004- |
1130555 |
793529 |
337026 |
|||
93 |
Ақмола |
АШМ |
2006- |
670695 |
250000 |
300000 |
120695 |
||
94 |
Ақмола облысы Жарқайың ауданы Уалиханов селосында- |
АШМ |
2004- |
57860 |
35001 |
22859 |
|||
95 |
Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек) |
АШМ |
2006- |
264549 |
50000 |
214549 |
|||
96 |
Алматы облысы Еңбекші- |
АШМ |
2006- |
197500 |
120670 |
76830 |
|||
97 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қосқұлақ Тасшағыл су құбырын |
АШМ |
2004-2006 |
142000 |
57000 |
85000 |
|||
98 |
Атырау облысы Құрманғазы ауданының Қоянды топтық су құбыры (2-кезек) |
АШМ |
2003- |
344331 |
334331 |
10000 |
300000 |
||
99 |
Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) |
АШМ |
2005- |
748918 |
100000 |
250000 |
398918 |
||
100 |
Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2 кезек) |
АШМ |
2006- |
126426 |
76426 |
50000 |
709500 |
||
101 |
Батыс Қазақстан облысында- |
АШМ |
2003- |
78555 |
61154 |
17401 |
|||
102 |
Батыс Қазақстан облысында- |
АШМ |
2004- |
67270 |
58510 |
8760 |
|||
103 |
Қарағанды облысы БСС |
АШМ |
2006- |
1469282 |
350000 |
841106 |
278176 |
||
104 |
Қызылорда облысында- |
АШМ |
2005- |
449649 |
201718 |
247931 |
|||
105 |
Қызылорда облысында Арал-Сары- |
АШМ |
2005- |
2262500 |
53000 |
125000 |
575000 |
800000 |
709500 |
106 |
Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу |
АШМ |
2005- |
864600 |
17300 |
186700 |
363300 |
297300 |
|
107 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданының Жиделі су аққысына қосу арқы- |
АШМ |
2005- |
179339 |
93839 |
85500 |
|||
108 |
Қызылорда облысында- |
АШМ |
2006- |
453654 |
60000 |
200000 |
193654 |
||
109 |
Павлодар облысында- |
АШМ |
2004-2006 |
25976 |
20257 |
5719 |
|||
110 |
Павлодар облысында- |
АШМ |
2004-2006 |
26642 |
13433 |
13209 |
|||
111 |
Солтүстік Қазақстан облысында Булаев топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек) |
АШМ |
2003-2006 |
952742 |
628300 |
324442 |
|||
112 |
Солтүстік Қазақстан облысында Есіл |
АШМ |
2003-2006 |
626820 |
532341 |
94479 |
|||
113 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
299438 |
5762 |
139644 |
154032 |
||
114 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегмент- |
АШМ |
2006-2007 |
523567 |
9970 |
250000 |
263597 |
||
115 |
Оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан топтық су құбыры |
АШМ |
2002-2006 |
1492068 |
1181107 |
310961 |
|||
116 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
797637 |
100000 |
397637 |
300000 |
Бағдарлама 4144247 6062290 4337225 2844132
бойынша
ЖИЫНЫ:
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама
117 |
Сырдария өзенiнiң арнасын ретке келтiру және Apaл теңізінің солтүстік бөлігін сақтау |
АШМ |
2001- |
11036169 |
9020830 |
1246164 |
769175 |
||
118 |
Арал |
АШМ |
2002- |
2097909 |
1663410 |
434499 |
|||
119 |
Қызылорда облысын- |
АШМ |
2004- |
810000 |
400000 |
410000 |
|||
120 |
Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биология- |
Қоршағанортамині |
2006-2007 |
955731 |
755731 |
200000 |
Бағдарлама 2846394 969175
бойынша
ЖИЫНЫ:
2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы
121 |
Ормандарды сақтау |
АШМ |
2006- |
8230800 |
54246 |
1514332 |
1051600 |
5610622 |
Бағдарлама 54246 1514332 1051600 5610622
бойынша
ЖИЫНЫ:
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасы
122 |
Ақтөбе |
ККМ |
2004- |
6243538 |
3114975 |
1433497 |
1695066 |
||
123 |
Павлодар |
ККМ |
2006 |
1084059 |
1084059 |
||||
124 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласында әуежайды |
ККМ |
2006- |
5405758 |
2305013 |
3100745 |
Бағдарлама 4822569 4795811
бойынша
ЖИЫНЫ:
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің
мемлекеттік бағдарламасы
125 |
Маңғыстау облысы |
ККМ |
2006- |
321380 |
160690 |
160690 |
Бағдарлама 160690 160690
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн дамыту" салалық бағдарламасы
126 |
Шекара |
Қар- |
2004- |
4119254 |
2473184 |
1068858 |
577212 |
||
127 |
Темiр жол өткізу |
Қар- |
2004- |
10250450 |
1041849 |
771265 |
1372949 |
547554 |
6516833 |
128 |
"Достық" темір жол өткізу пункттерін салу |
Қар- |
2004- |
840999 |
532485 |
308514 |
|||
129 |
"Достық" кедені қызметкер- |
Қар- |
2004-2006 |
541628 |
496400 |
45228 |
|||
130 |
"Достық" кеденінің тұрғын үйлеріне қазандық салу |
Қар- |
2006 |
29055 |
29055 |
Бағдарлама 2222920 1950161 547554 6516833
бойынша
ЖИЫНЫ:
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
131 |
Астана қаласында Эталондық орталық салу |
ИСМ |
2003- |
2141683 |
1442490 |
699193 |
Бағдарлама 699193
бойынша
ЖИЫНЫ:
Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу
жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама
132 |
Қазақстан- |
ЭМРМ |
2003- |
3651678 |
1776899 |
1072970 |
512929 |
288880 |
Бағдарлама 1072970 512929 288880
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
133 |
Алматы облысы Заречное кентiндегі ЛА-155/12 мекемесiн 1500 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта |
Әді |
2001- |
1729320 |
915250 |
814070 |
|||
134 |
Батыс- |
Әді |
2001- |
1173090 |
30570 |
571260 |
571260 |
||
135 |
Қызылорда қаласында |
Әді |
2001- |
1208150 |
1044000 |
164150 |
|||
136 |
Павлодар |
Әді |
2004- |
3860000 |
383700 |
411300 |
1532500 |
1532500 |
Бағдарлама 1960780 2103760 1532500
бойынша
ЖИЫНЫ:
Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестің
2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
137 |
3 мемле- |
ІІМ |
2005- |
7950549 |
1827000 |
2000881 |
2852538 |
1270130 |
|
138 |
Астана |
ІІМ |
2004- |
3859604 |
30000 |
400000 |
1714802 |
1714802 |
|
139 |
Қазақстан Республи- |
ІІМ |
2005- |
529676 |
17300 |
257538 |
254838 |
Бағдарлама 2258419 3507376 2984932 1714802
бойынша
ЖИЫНЫ:
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
140 |
Астана |
ТЖМ |
2006- |
10583400 |
819900 |
4200000 |
5563500 |
||
141 |
Астана қаласында жаңа әкiмшiлік орталықта |
ТЖМ |
2006- |
760100 |
380100 |
380000 |
|||
142 |
Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу |
ТЖМ |
2006-2011 |
7774381 |
43420 |
202920 |
2030440 |
5497601 |
Бағдарлама 1243420 4782920 7593940 5497601
бойынша
ЖИЫНЫ:
Әлуетті органдардың бағдарламалары
143 |
Астана қаласында ішкi әс- |
ІІМ |
2007- |
1720000 |
86000 |
1032000 |
602000 |
||
144 |
Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды,Шымкент, Ақтөбе қалала- |
ІІМ |
2005- |
154296 |
98400 |
55896 |
|||
145 |
Оңтүстік |
ІІМ |
2005- |
116050 |
76500 |
39550 |
|||
146 |
Алматы облысында Қазақстан Республи- |
ІІМ |
2007- |
1300000 |
105000 |
600000 |
595000 |
||
147 |
ҚР IIM |
ІІМ |
2007- |
1453803 |
56700 |
698000 |
699103 |
||
148 |
Алматы қаласын- |
ІІМ |
2006- |
393508 |
196754 |
196754 |
|||
149 |
Астана қаласында 120 пәтерлiк тұрғын үй |
Қор- |
2005- |
575290 |
420925 |
154365 |
|||
150 |
Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әскери |
Қор- |
2003- |
4531058 |
2325924 |
1505134 |
700000 |
||
151 |
Оңтүстік |
Қор- |
2005- |
2719420 |
200000 |
517202 |
1100000 |
902218 |
|
152 |
Астана қаласында әуеайлақ- |
Қор- |
2005- |
3764808 |
250000 |
457971 |
1576880 |
1479957 |
|
153 |
Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әуеайлақ-тың әскери |
Қор- |
2005- |
830315 |
250000 |
580315 |
|||
154 |
Атырау |
Қор- |
2007- |
220827 |
10000 |
123893 |
86934 |
||
155 |
Қазақстан Республи- |
Қор- |
2003- |
1518562 |
937462 |
181100 |
200000 |
200000 |
|
156 |
Астана қаласында Ұлттық қорғаныс универси-тетін салу |
Қор- |
2006-2008 |
4176152 |
300000 |
1500000 |
2376152 |
Бағдарлама 3988287 5531334 7412220 1983037
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі
2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама
157 |
Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы |
Қор- |
2003- |
902362 |
291776 |
201964 |
172328 |
174533 |
61761 |
Бағдарлама 201964 172328 174533 61761
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдар мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған
бағдарламасы
158 |
Құрылыс саласындағы қолданба- |
ИСМ |
2006- |
96820 |
47000 |
49820 |
Бағдарлама 47000 49820
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
159 |
Техника- |
ИСМ |
2006- |
15000 |
15000 |
Бағдарлама 15000
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
160 |
Техника- |
ИСМ |
2007- |
50619 |
15900 |
16854 |
17865 |
Бағдарлама 15900 16854 17865
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
161 |
Метроло- |
ИСМ |
2007- |
37122 |
11660 |
12360 |
13102 |
Бағдарлама 11660 12360 13102
бойынша
ЖИЫНЫ:
2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика
өнеркәсiбін дамыту үшін бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiріске
енгiзу" ғылыми-техникалық бағдарламасы
162 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2006 |
144095 |
144095 |
Бағдарлама 144095
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары
қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы
163 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2006 |
79856 |
79856 |
Бағдарлама 79856
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
164 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2006- |
1432620 |
450000 |
477000 |
505620 |
Бағдарлама 450000 477000 505620
бойынша
ЖИЫНЫ:
2006-2008 жылдарға арналған»Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасы
165 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2006- |
302442 |
95000 |
100700 |
106742 |
Бағдарлама 95000 100700 106742
бойынша
ЖИЫНЫ:
2006-2008 жылдарға арналған»Құс тұмауы: зерттеу, күресу құралдары мен әдістерін әзірлеу ғылыми-техникалық бағдарламасы
166 |
Ғылыми- |
БҒМ |
2006- |
577481 |
181392 |
192276 |
203813 |
Бағдарлама 181392 192276 203813
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
167 |
Ғылыми- |
ЭМРМ |
2006- |
1849480 |
580940 |
615796 |
652744 |
Бағдарлама 580940 615796 652744
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2006 жылдарға арналған "Тау-кен-металлургия кешенінің тұрақты
жұмыс iстеуiн және оны дамытудың стратегиялық басымдықтарын
ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы
168 |
Ғылыми- |
ИСМ |
2006-2008 |
220000 |
Бағдарлама 220000
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы
169 |
Ғылыми- |
ИСМ |
2006- |
1155900 |
577000 |
578900 |
Бағдарлама 577000 578900
бойынша
ЖИЫНЫ:
"2006-2008 жылдарға арналған әртүрлі бағыттағы басымды жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы
170 |
Ғылыми- |
ИСМ |
2006- |
533380 |
167540 |
177592 |
188248 |
Бағдарлама 167540 177592 188248
бойынша
ЖИЫНЫ:
2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы
171 |
Мәдениет саласын- |
МАМ |
2006 |
174204 |
174204 |
Бағдарлама 174204
бойынша
ЖИЫНЫ:
2005-2009 жылдарға арналған "Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі" бағдарламасы
172 |
Мәдениет саласын- |
МАМ |
2006- |
53979 |
11000 |
13500 |
14310 |
15169 |
Бағдарлама 11000 13500 14310 15169
бойынша
ЖИЫНЫ:
2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы
173 |
Қоршаған |
Қор- |
2004- |
1644150 |
81767 |
120674 |
787934 |
268089 |
385686 |
174 |
Қоршаған |
Қор- |
2006 |
11000 |
11000 |
||||
175 |
Астана |
Қор- |
2006- |
2300000 |
94000 |
700000 |
1200000 |
306000 |
Бағдарлама 225674 1487934 1468089 691686
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы
есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
176 |
Қазақстан |
БП |
2002- |
1899700 |
510248 |
777567 |
499340 |
112545 |
Бағдарлама 777567 499340 112545
бойынша
ЖИЫНЫ:
Бағдарламалардан тыс
177 |
Су ресур- |
АШМ |
1998- |
7662377 |
7322430 |
339947 |
|||
178 |
"Ауыл |
АШМ |
2005- |
9087228 |
49747 |
380483 |
3110328 |
3017973 |
2528697 |
179 |
"Ауыл |
АШМ |
2005- |
9146737 |
86614 |
388857 |
2490529 |
3848376 |
2332361 |
180 |
Өсiмдiк- |
АШМ |
2005- |
5509159 |
200270 |
243612 |
3050589 |
2014688 |
|
181 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Аса-Талас |
АШМ |
2003- |
84150 |
70280 |
13870 |
|||
182 |
Жамбыл облысы Талас |
АШМ |
2003- |
81330 |
75330 |
6000 |
|||
183 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы |
АШМ |
2003- |
130708 |
76903 |
53805 |
|||
184 |
Павлодар облысы Шiдертi магис- |
АШМ |
2003- |
150030 |
92470 |
57560 |
|||
185 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Түркістан магист- |
АШМ |
2003- |
135060 |
119085 |
15975 |
|||
186 |
Оңтүстік |
АШМ |
2003- |
185055 |
165505 |
19550 |
|||
187 |
Агроөнер- |
АШМ |
2006- |
7111001 |
2123240 |
2421243 |
2566518 |
||
188 |
Нұра және Есіл |
АШМ |
2004- |
8042103 |
684501 |
167660 |
3079730 |
3099454 |
1010758 |
189 |
Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала суару алқабының бас кол- |
АШМ |
2004- |
209220 |
190236 |
18984 |
|||
190 |
Жамбыл облысы |
АШМ |
2003- |
588570 |
465230 |
123340 |
|||
191 |
Қарағанды |
АШМ |
2004- |
879332 |
404332 |
475000 |
|||
192 |
Қостанай |
АШМ |
2006- |
172926 |
34000 |
138926 |
|||
193 |
Оңтүстік |
АШМ |
2007- |
18600000 |
1900000 |
3000000 |
13700000 |
||
194 |
Астана |
АШМ |
2006- |
660068 |
94000 |
250000 |
316068 |
||
195 |
Алматы облысы Нұрлы магист- |
АШМ |
2004- |
71500 |
69475 |
2025 |
|||
196 |
Қостанай облысы Қостанай ауданы Сергеев- |
АШМ |
2003- |
73910 |
71354 |
2556 |
|||
197 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында "Достық" республи-кааралық каналы жүйесінің К-30 және К-30а арналарын қайта жаңарту (1 кезек) |
АШМ |
2003- |
124567 |
122571 |
1996 |
|||
198 |
Ақпарат- |
ККМ |
2005- |
428609 |
7200 |
329441 |
91968 |
||
199 |
Ішкі істер жүйесі үшін мамандар даярлау |
ІІМ |
2006- |
6690021 |
2185435 |
2197359 |
2307227 |
||
200 |
Денсаулық сақтау саласын- |
ДСМ |
2006- |
3738457 |
994574 |
1310953 |
1432930 |
||
201 |
Шетелде Қазақстан Республи- |
СІМ |
2003- |
13677543 |
12122088 |
1555455 |
|||
202 |
Құрылыс саласын- |
ИСМ |
2006- |
87048 |
26460 |
28048 |
32540 |
||
203 |
Астана қаласында мемлекет- |
ИСМ |
2006- |
201874 |
4000 |
110000 |
87874 |
||
204 |
Метроло- |
ИСМ |
2006 |
11000 |
11000 |
4000210 |
|||
205 |
Спорт саласындағы қолданба- |
ТСМ |
2006-2008 |
127344 |
40000 |
42400 |
44944 |
||
206 |
Мәдениет және ақпарат саласын- |
МАМ |
2006- |
453584 |
11796 |
214460 |
227328 |
||
207 |
Қарулы Күштердің ақпарат- |
Қорғанысмині |
2002-2010 |
8515015 |
1812514 |
705211 |
1000080 |
997000 |
4000210 |
208 |
Ғимарат- |
Қорға |
2006 |
640000 |
640000 |
||||
209 |
Қару-жа- |
Қорғанысмині |
2006- |
24330698 |
8847846 |
7991635 |
7491217 |
||
210 |
Қорғаныс сипатын- |
Қор- |
2006 |
125346 |
125346 |
||||
211 |
Қорғаныс кешені үшін орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар-ды даяр- |
Қор- |
2006- |
14571012 |
4249007 |
5016455 |
5305550 |
||
212 |
Іргелі және қолданба-лы ғылы- |
БҒМ |
2006- |
18498782 |
4056020 |
6448657 |
7994105 |
||
213 |
Білім беру саласын- |
БҒМ |
2006- |
430905 |
121054 |
150413 |
159438 |
||
214 |
Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін ресейлік оқулықтар мен оқу-әдіс-темелік кешендер- |
БҒМ |
2006 |
412120 |
412120 |
||||
215 |
Орта, жоғары және жоғары оқу орны- |
БҒМ |
2006- |
78172443 |
23307566 |
27076113 |
27788764 |
||
216 |
Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орны- |
ДСМ |
2006- |
9274927 |
2887569 |
3085050 |
3302308 |
||
217 |
Қоршаған ортаны қорғау саласын- |
Қоршағанортамині |
2006- |
939162 |
295000 |
312700 |
331462 |
||
218 |
"Астана қаласының оңтүстік айналма |
ККМ |
2006- |
4561521 |
500000 |
3800000 |
261521 |
||
219 |
Көлік және коммуни- |
ККМ |
2006-2008 |
134360 |
42204 |
44736 |
47420 |
||
220 |
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекет- |
Еңбекмині |
2004- |
1743892 |
329180 |
750000 |
664712 |
||
221 |
Жұмыспен қамтудың, кедейші- |
Еңбекмині |
2005- |
313700 |
50000 |
263700 |
|||
222 |
Қазақстан Республи- |
Еңбекмині |
2002- |
99301 |
29301 |
70000 |
|||
223 |
Еңбекті қорғау саласын- |
Еңбекмині |
2006- |
208511 |
60541 |
71830 |
76140 |
||
224 |
Қазақстан Республи- |
Қаржымині |
1996-2007 |
3896314 |
2583671 |
687551 |
625092 |
||
225 |
Қазақстан Республи- |
Қаржымині |
2000-2007 |
1300291 |
922291 |
180000 |
198000 |
||
226 |
Ұлттық қордың активте- |
Қаржымині |
2006-2008 |
35313423 |
10617223 |
11962200 |
12734000 |
||
227 |
Экономика саласында басшы қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
ЭБЖМ |
2006-2007 |
247544 |
123772 |
123772 |
|||
228 |
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси- |
ЭМРМ |
2003- |
2345480 |
1727640 |
617840 |
|||
229 |
Ядролық |
ЭМРМ |
2006- |
6936122 |
250000 |
2869984 |
3816138 |
||
230 |
Геология |
ЭМРМ |
2006- |
280358 |
88063 |
93347 |
98948 |
||
231 |
Отын- |
ЭМРМ |
2006- |
378871 |
119007 |
126148 |
133716 |
||
232 |
Қазақстан Республи- |
ЭМРМ |
2006-2007 |
147820 |
38250 |
109570 |
|||
233 |
Заңгер мамандық- |
Әді- |
2006- |
489034 |
155126 |
162882 |
171026 |
||
234 |
Павлодар |
Әді- |
2001- |
444500 |
223500 |
221000 |
|||
235 |
Астана қаласында Патент сарайын салу |
Әділетмині |
2006-2009 |
848867 |
32000 |
300000 |
300000 |
216867 |
|
236 |
Қаржы полициясы жүйесi үшiн мамандар даярлау |
ЭСЖҚА |
2006- |
892766 |
283193 |
297353 |
312220 |
||
237 |
Мемлекет- |
МҚА |
2006- |
19102 |
6000 |
6360 |
6742 |
||
238 |
Республи- |
МҚА |
2006- |
1700000 |
100000 |
900000 |
700000 |
||
239 |
Ақпарат- |
АБА |
2006- |
93321 |
29313 |
31072 |
32936 |
||
240 |
Мемлекет- |
СА |
2006- |
77797 |
24437 |
25903 |
27457 |
||
241 |
Спорт саласында орта кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ТСМ |
2006- |
396460 |
120873 |
133780 |
141807 |
||
242 |
Азия ойындарын өткізу үшін спорт объекті- |
ТСМ |
2006-2009 |
18757000 |
1000000 |
5500000 |
5950000 |
6307000 |
|
243 |
Жер ресур |
ЖРА |
2006- |
130591 |
41020 |
43481 |
46090 |
||
244 |
Қазақстан |
ТЖМ |
2006- |
717666 |
227650 |
239032 |
250984 |
||
245 |
Төтенше жағдайлар саласын- |
ТЖМ |
2006- |
286830 |
90096 |
95502 |
101232 |
||
246 |
Шетелде дәрігер- |
ПІБ |
2006- |
25262 |
7935 |
8411 |
8916 |
||
247 |
Жоғары кәсіптік |
РҰ |
2006- |
18849 |
2060 |
8190 |
8599 |
||
248 |
Алматы |
РҰ |
2006- |
338435 |
50000 |
288435 |
|||
249 |
Заң жоба- |
Пар- |
2003- |
908100 |
24042 |
60000 |
101952 |
334689 |
387417 |
250 |
Астана қаласында Қазақстан Республи-касының Парламен- |
Пар- |
2001-2006 |
2275091 |
184875 |
400000 |
|||
251 |
Монополистер қыз- |
ТМРА |
2004- |
311015 |
206615 |
104400 |
|||
252 |
Қазақстан |
ЖС |
2002- |
429818 |
330458 |
99360 |
|||
253 |
Құпия |
Бағдарламалардан
тыс ЖИЫНЫ: 77637247 107174965 104762627 32524335
ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН
КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН 2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
(БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ мың теңге
N |
Жобаның |
Бюд- |
Іске |
Жалпы |
2006 |
Болжам |
2008 |
||
2006 |
2007 |
2008 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
Ақмола |
БҒМ |
2008- |
573200 |
100000 |
473200 |
|||
2 |
Ақмола |
БҒМ |
2006- |
406793 |
100000 |
120000 |
186793 |
||
3 |
Ақтөбе облысы Хромтау қаласында 504 орындық |
БҒМ |
2008- |
167850 |
50000 |
117850 |
|||
4 |
Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында |
БҒМ |
2006 |
65196 |
65196 |
||||
5 |
Алматы облысы Еңбекші- |
БҒМ |
2008- |
250000 |
100000 |
150000 |
|||
6 |
Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180 орындық қосымша |
БҒМ |
2008- |
139320 |
100000 |
39320 |
|||
7 |
Шығыс |
БҒМ |
2005- |
621890 |
150000 |
240000 |
231890 |
||
8 |
Шығыс |
БҒМ |
2008- |
600000 |
100000 |
500000 |
|||
9 |
Шығыс Қазақстан облысы |
БҒМ |
2007- |
520000 |
100000 |
200000 |
220000 |
||
10 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол |
БҒМ |
2008- |
1500000 |
150000 |
1350000 |
|||
11 |
Жамбыл |
БҒМ |
2005- |
624420 |
150000 |
250000 |
224420 |
||
12 |
Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қала- |
БҒМ |
2008 |
91320 |
91320 |
||||
13 |
Батыс |
БҒМ |
2007- |
810800 |
100000 |
150000 |
560800 |
||
14 |
Қарағанды облысының |
БҒМ |
2005- |
278430 |
100000 |
178430 |
|||
15 |
Қарағанды облысының |
БҒМ |
2007- |
628030 |
100000 |
285000 |
243030 |
||
16 |
Қостанай облысының |
БҒМ |
2005- |
514522 |
100000 |
199981 |
214541 |
||
17 |
Қостанай облысының |
БҒМ |
2005- |
212700 |
100000 |
112700 |
|||
18 |
Қостанай |
БҒМ |
2008- |
320000 |
100000 |
220000 |
|||
19 |
Қостанай облысының Қостанай қаласында 260 орындық Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп- |
БҒМ |
2008- |
560000 |
100000 |
460000 |
|||
20 |
Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп- |
БҒМ |
2006- |
1020000 |
150000 |
285000 |
474418 |
110582 |
|
21 |
Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Әл-Фараби көшесінің бойынан 624 орындық орта мек- |
БҒМ |
2006- |
392540 |
100000 |
120000 |
172540 |
||
22 |
Қызылорда облысының |
БҒМ |
2009 |
95850 |
95850 |
||||
23 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078 |
БҒМ |
2005- |
800800 |
150000 |
300000 |
200000 |
150800 |
|
24 |
Павлодар облысының |
БҒМ |
2008- |
410000 |
100000 |
310000 |
|||
25 |
Солтүстiк |
БҒМ |
2005- |
835870 |
150000 |
260000 |
425870 |
||
26 |
Солтүстiк |
БҒМ |
2008- |
420700 |
100000 |
320700 |
|||
27 |
Оңтүстiк |
БҒМ |
2005- |
359500 |
125570 |
233930 |
|||
28 |
Оңтүстiк |
БҒМ |
2006- |
378450 |
100000 |
278450 |
|||
29 |
Оңтүстiк |
БҒМ |
2007- |
278840 |
100000 |
178840 |
|||
30 |
Оңтүстiк |
БҒМ |
2006- |
349380 |
80837 |
158254 |
110289 |
||
31 |
Оңтүстiк |
БҒМ |
2009 |
125760 |
125760 |
||||
32 |
Алматы қаласының "Шаңырақ- |
БҒМ |
2005- |
693907 |
200000 |
493907 |
|||
33 |
Алматы қаласының "Таугүл" шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2005- |
627463 |
200000 |
427463 |
|||
34 |
Астана қаласы |
БҒМ |
2005- |
1048769 |
23464 |
734697 |
290608 |
||
35 |
Астана қаласында N 19 көшенiң оңтүстігіне қарай 1200 орындық мектеп салу, |
БҒМ |
2005- |
841730 |
52400 |
400000 |
389330 |
||
36 |
Астана қаласының Промыш- |
БҒМ |
2005- |
420505 |
20505 |
400000 |
|||
37 |
Астана қаласының |
БҒМ |
2004- |
713398 |
500 |
356449 |
356449 |
||
38 |
Астана қаласының |
БҒМ |
2005- |
706440 |
509 |
352966 |
352965 |
||
39 |
Ақмола |
БҒМ |
2008-2009 |
231 640 |
100 000 |
131 640 |
|||
40 |
Ақтөбе |
БҒМ |
2006-2007 |
160 000 |
60 000 |
100 000 |
|||
41 |
Ақтөбе |
БҒМ |
2008- |
150 000 |
75 000 |
75 000 |
|||
42 |
Алматы |
БҒМ |
2006-2007 |
333 400 |
217 600 |
115 800 |
|||
43 |
Атырау |
БҒМ |
2006 |
119710 |
119710 |
||||
44 |
Атырау |
БҒМ |
2007 |
119710 |
119710 |
||||
45 |
Шығыс |
БҒМ |
2008-2009 |
320 000 |
100 000 |
220 000 |
|||
46 |
Жамбыл |
БҒМ |
2007-2008 |
242 240 |
142 240 |
100 000 |
|||
47 |
Батыс |
БҒМ |
2007-2009 |
444 960 |
189 840 |
190 000 |
65 120 |
||
48 |
Қарағанды |
БҒМ |
2006 |
130 670 |
130 670 |
||||
49 |
Қостанай |
БҒМ |
2006 |
123 470 |
123 470 |
||||
50 |
Қызылорда |
БҒМ |
2008-2009 |
180 000 |
80 000 |
100 000 |
|||
51 |
Павлодар |
БҒМ |
2006-2007 |
250 000 |
142 240 |
107 760 |
|||
52 |
Солтүстік |
БҒМ |
2006-2008 |
357 120 |
100 000 |
100 000 |
157 120 |
||
53 |
Оңтүстік |
БҒМ |
2006-2007 |
133 240 |
106 310 |
26 930 |
|||
54 |
Оңтүстік |
БҒМ |
2007-2008 |
203 200 |
97 720 |
105 480 |
|||
55 |
Алматы |
БҒМ |
2008-2009 |
350 000 |
92 400 |
257 600 |
|||
56 |
Қостанай |
БҒМ |
2006 |
207 806 |
207 806 |
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ 6744362 5047777 4000000 6146452
Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
57 |
Ақмола облысының |
ДСМ |
2005- |
216450 |
100000 |
116450 |
|||
58 |
Ақмола облысының |
ДСМ |
2006- |
175230 |
50000 |
125230 |
|||
59 |
Алматы облысының |
ДСМ |
2009 |
450000 |
450000 |
||||
60 |
Атырау облысының |
ДСМ |
2004- |
919760 |
522980 |
396780 |
|||
61 |
Атырау облысының |
ДСМ |
2006- |
550000 |
100000 |
450000 |
|||
62 |
Шығыс Қазақстан облысының |
ДСМ |
2004- |
897200 |
490000 |
407200 |
|||
63 |
Шығыс Қазақстан облысының |
ДСМ |
2008- |
673300 |
100000 |
573300 |
|||
64 |
Шығыс |
ДСМ |
2008- |
600000 |
100000 |
500000 |
|||
65 |
Шығыс Қазақстан облысының |
ДСМ |
2005- |
1457990 |
150000 |
250000 |
275000 |
450000 |
332990 |
66 |
Жамбыл облысы Шу |
ДСМ |
2007- |
472260 |
168000 |
142260 |
162000 |
||
67 |
Батыс Қазақстан облысының |
ДСМ |
2005- |
1325600 |
150000 |
200000 |
400000 |
310000 |
265600 |
68 |
Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80 |
ДСМ |
2008- |
584570 |
100000 |
484570 |
|||
69 |
Қарағанды облысы |
ДСМ |
2005- |
335600 |
235600 |
100000 |
|||
70 |
Қарағанды облысының |
ДСМ |
2009 |
806360 |
806360 |
||||
71 |
Қарағанды облысының Қаражал қаласында 30 төсектік |
ДСМ |
2008- |
201590 |
100000 |
101590 |
|||
72 |
Қарағанды облысы Теміртау қаласында 100 |
ДСМ |
2009 |
600000 |
600000 |
||||
73 |
Қарағанды облысының Қарағанды қаласында 120 |
ДСМ |
2009 |
600000 |
600000 |
||||
74 |
Қостанай облысының |
ДСМ |
2005- |
331280 |
150000 |
181280 |
|||
75 |
Қостанай |
ДСМ |
2007- |
520000 |
100000 |
150350 |
269650 |
||
76 |
Қостанай облысының |
ДСМ |
2005- |
350000 |
110000 |
100000 |
140000 |
||
77 |
Қызылорда |
ДСМ |
2006- |
1620000 |
100000 |
150000 |
300000 |
1070000 |
|
78 |
Павлодар облысының |
ДСМ |
2005- |
517550 |
150000 |
367550 |
|||
79 |
Павлодар облысының |
ДСМ |
2007- |
842300 |
250000 |
390000 |
202300 |
||
80 |
Павлодар облысының |
ДСМ |
2008- |
800000 |
146000 |
654000 |
|||
81 |
Оңтүстiк Қазақстан облысының |
ДСМ |
2005- |
2223740 |
209800 |
280740 |
591770 |
361390 |
780040 |
82 |
Астана қаласында қалалық онкологиялық диспан- |
ДСМ |
2005- |
780000 |
29806 |
450000 |
300194 |
||
83 |
Астана қаласында |
ДСМ |
2005- |
2769000 |
102200 |
298748 |
1000000 |
1326133 |
|
84 |
Астана қаласында амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдай- |
ДСМ |
2005- |
756055 |
422670 |
333385 |
|||
85 |
Астана қаласында амбула- |
ДСМ |
2005- |
902500 |
400000 |
502500 |
|||
86 |
Астана |
ДСМ |
2004- |
924542 |
21942 |
451300 |
451300 |
||
87 |
Астана |
ДСМ |
2004- |
902500 |
18217 |
400000 |
484283 |
Бағдарлама 5085933 4885777 3976133 7852400
бойынша
ЖИЫНЫ:
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы
88 |
Ақмола облысы Есiл ауданының Есiл қаласында 50 төсектік ауданара- |
ДСМ |
2007- |
343000 |
80000 |
263000 |
|||
89 |
Ақмола облысы Целиног- |
ДСМ |
2007- |
343000 |
80000 |
263000 |
|||
90 |
Ақмола облысы Целиног- |
ДСМ |
2008- |
809260 |
90000 |
719260 |
|||
91 |
Ақтөбе облысы Хромтау ауданының |
ДСМ |
2007- |
334100 |
80000 |
254100 |
|||
92 |
Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Байғанин селосында ауысымда 200 адам қабылдай- |
ДСМ |
2005- |
358900 |
150000 |
208900 |
|||
93 |
Ақтөбе облысының |
ДСМ |
2008- |
366 700 |
90 000 |
276 700 |
|||
94 |
Ақтөбе облысы |
ДСМ |
2006- |
230 000 |
100 000 |
130 000 |
|||
95 |
Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентiнде 30 төсек- |
ДСМ |
2007- |
233120 |
80 000 |
153120 |
|||
96 |
Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген селосында 40 төсек- |
ДСМ |
2007- |
297 430 |
80 000 |
217 430 |
|||
97 |
Алматы облысы Ақсу |
ДСМ |
2007- |
297 430 |
80 000 |
217 430 |
|||
98 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласында 40 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2007- |
297 430 |
80 000 |
217 430 |
|||
99 |
Алматы облысы Панфилов ауданының |
ДСМ |
2004- |
562 600 |
230 000 |
332 600 |
|||
100 |
Алматы облысы Еңбекші- |
ДСМ |
2004- |
645 930 |
230 500 |
415 430 |
|||
101 |
Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары кентiнде 75 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2006- |
985 000 |
50000 |
150000 |
150000 |
635 000 |
|
102 |
Атырау облысы Исатай ауданының Аққыстау селосында30 төсек- |
ДСМ |
2009 |
302 050 |
302 050 |
||||
103 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы селосында 30 төсек- |
ДСМ |
2009 |
302 050 |
302 050 |
||||
104 |
Атырау облысы Мақат ауданының Доссор кентінде 40 төсек- |
ДСМ |
2006- |
389 350 |
50 000 |
150 000 |
189350 |
||
105 |
Атырау облысы Махамбет ауданы Сарытоғай селосында 30 төсек- |
ДСМ |
2009 |
302 050 |
302 050 |
||||
106 |
Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 50 төсектік |
ДСМ |
2009 |
527 750 |
527 750 |
||||
107 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға- |
ДСМ |
2006- |
723 495 |
31 206 |
692 289 |
|||
108 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға- |
ДСМ |
2006- |
294 740 |
35 000 |
259 740 |
|||
109 |
Шығыс Қазақстан облысы Yржар ауданы Yржар селосында 50 төсектік туберку- |
ДСМ |
2008- |
334 910 |
90 000 |
244910 |
|||
110 |
Шығыс |
ДСМ |
2006- |
496294 |
140000 |
356294 |
|||
111 |
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Чапаев селосында |
ДСМ |
2005- |
310 480 |
100000 |
210 480 |
|||
112 |
Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Дарьинск |
ДСМ |
2005- |
308 380 |
100 000 |
208 380 |
|||
113 |
Батыс Қазақстан облысының |
ДСМ |
2008- |
773 590 |
90 000 |
683590 |
|||
114 |
Жамбыл облысы Т.Рысқұ- |
ДСМ |
2005- |
275 000 |
90 000 |
185 000 |
|||
115 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кен- |
ДСМ |
2007- |
217 270 |
90000 |
127270 |
|||
116 |
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының |
ДСМ |
2004- |
304 450 |
106 000 |
198 450 |
|||
117 |
Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер селосында 70 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2007- |
453400 |
80000 |
100 000 |
273 400 |
||
118 |
Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберку- |
ДСМ |
2007- |
335 300 |
90 000 |
245300 |
|||
119 |
Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке селосында 50 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2007- |
355 300 |
80 000 |
100 000 |
175 300 |
||
120 |
Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау селосында 40 төсектік туберку- |
ДСМ |
2008- |
276 300 |
90 000 |
186 300 |
|||
121 |
Жамбыл облысы |
ДСМ |
2009 |
217 270 |
217270 |
||||
122 |
Жамбыл облысының |
ДСМ |
2009 |
327 400 |
327 400 |
||||
123 |
Қарағанды облысының |
ДСМ |
2004- |
599840 |
250000 |
349840 |
|||
124 |
Қарағанды облысының |
ДСМ |
2004- |
650 740 |
297000 |
353 740 |
|||
125 |
Қарағанды облысы Бұхар жырау ауданының |
ДСМ |
2009 |
754 460 |
754460 |
||||
126 |
Қызылорда облысының |
ДСМ |
2005- |
820 320 |
130 000 |
219554 |
470766 |
||
127 |
Қызылорда облысы |
ДСМ |
2006- |
599150 |
100 000 |
200 000 |
299 150 |
||
128 |
Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам қабылдай- |
ДСМ |
2006- |
218 660 |
100 000 |
118 660 |
|||
129 |
Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентiнде 10 төсектiк гинекологиялық бөлiмшесiмен әйелдер консуль- |
ДСМ |
2007- |
361820 |
87817 |
100000 |
174003 |
||
130 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданының Шиелi кентiнде әйелдер консуль- |
ДСМ |
2007- |
459680 |
90000 |
100000 |
269680 |
||
131 |
Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобольское кентiнде 100 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2005- |
538590 |
100000 |
161620 |
276970 |
||
132 |
Маңғыстау облысы Қарақия ауданының |
ДСМ |
2006- |
334100 |
100000 |
234100 |
|||
133 |
Маңғыстау облысы Түпқара- |
ДСМ |
2007- |
336900 |
100000 |
100000 |
136900 |
||
134 |
Павлодар облысының |
ДСМ |
2005- |
340170 |
180000 |
160170 |
|||
135 |
Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында 35 төсектiк туберку- |
ДСМ |
2005- |
339 960 |
160620 |
179340 |
|||
136 |
Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе селосында |
ДСМ |
2006- |
833520 |
100000 |
467940 |
265580 |
||
137 |
Павлодар облысының |
ДСМ |
2006- |
833520 |
80000 |
100000 |
113196 |
540324 |
|
138 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының |
ДСМ |
2008- |
250270 |
80000 |
170270 |
|||
139 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Жұмабаев атындағы ауданның Булаев қаласында 90 адам қабылдай- |
ДСМ |
2005- |
448904 |
100000 |
348904 |
|||
140 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Айыртау ауданының |
ДСМ |
2008- |
320300 |
80000 |
240300 |
|||
141 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Ақжар ауданының |
ДСМ |
2005- |
855150 |
100000 |
270900 |
484250 |
||
142 |
Солтүстiк Қазақстан облысы F.Мүсiре- |
ДСМ |
2008- |
390300 |
100000 |
290300 |
|||
143 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы |
ДСМ |
2004- |
418800 |
250960 |
167840 |
|||
144 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққор- |
ДСМ |
2006- |
370360 |
100000 |
270360 |
|||
145 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара селосында 50 төсек- |
ДСМ |
2007- |
389000 |
100000 |
289000 |
|||
146 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберку- |
ДСМ |
2007- |
737800 |
80000 |
260240 |
397560 |
||
147 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Т.Рысқұ- |
ДСМ |
2007- |
598340 |
80000 |
200000 |
318340 |
||
148 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік |
ДСМ |
2007- |
1129000 |
80000 |
225183 |
823817 |
||
149 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай селосында 200 адам қабылдай-тын емха- |
ДСМ |
2004- |
678070 |
390000 |
288070 |
|||
150 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Төле би ауданының |
ДСМ |
2008- |
1826800 |
90000 |
1736800 |
|||
151 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуiлдір селосында |
ДСМ |
2005- |
320320 |
80000 |
240320 |
|||
152 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ау- |
ДСМ |
2005- |
389000 |
100000 |
100000 |
189000 |
||
153 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының |
ДСМ |
2007- |
389000 |
90000 |
299000 |
|||
154 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының |
ДСМ |
2004- |
897020 |
329000 |
239060 |
328960 |
||
155 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы |
ДСМ |
2003- |
644480 |
409220 |
235260 |
|||
156 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының |
БҒМ |
2006- |
538509 |
175571 |
160000 |
202938 |
||
157 |
Ақмола облысы Еңбекшiл- |
БҒМ |
2006- |
123112 |
94400 |
28712 |
|||
158 |
Ақмола облысы Ереймен- |
БҒМ |
2006- |
212750 |
50000 |
100000 |
62750 |
||
159 |
Ақтөбе облысы Темiр ауданының |
БҒМ |
2005- |
177220 |
52080 |
125140 |
|||
160 |
Ақтөбе облысы Шалқар ауданының |
БҒМ |
2005- |
167700 |
100000 |
67700 |
|||
161 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би |
БҒМ |
2006- |
155000 |
100000 |
55000 |
|||
162 |
Ақтөбе облысы Қобда ауданының |
БҒМ |
2006- |
142720 |
100000 |
42720 |
|||
163 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауда- |
БҒМ |
2008 |
182000 |
182000 |
||||
164 |
Ақтөбе облысы Шалқар ауданының |
БҒМ |
2006- |
149579 |
49579 |
100000 |
|||
165 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының |
БҒМ |
2008- |
283000 |
127665 |
155335 |
|||
166 |
Ақтөбе облысы Темiр ауданының |
БҒМ |
2008- |
178000 |
100000 |
78000 |
|||
167 |
Ақтөбе облысы Темiр ауданының |
БҒМ |
2008- |
283000 |
100000 |
183000 |
|||
168 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2004- |
440085 |
362460 |
77625 |
|||
169 |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының |
БҒМ |
2005- |
440210 |
200000 |
240210 |
|||
170 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2005- |
248430 |
100000 |
148430 |
|||
171 |
Алматы облысы Іле ауда- |
БҒМ |
2006- |
320700 |
100000 |
100000 |
120700 |
||
172 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2007 |
102600 |
102600 |
||||
173 |
Алматы облысы Кербұлақ ауданының |
БҒМ |
2008 |
102600 |
102600 |
||||
174 |
Алматы облысы Алакөл ауданының |
БҒМ |
2006 |
391700 |
391700 |
||||
175 |
Алматы облысы Панфилов ауданының |
БҒМ |
2008 |
102600 |
102600 |
||||
176 |
Алматы облысы Жамбыл ауданының |
БҒМ |
2008 |
142500 |
142500 |
||||
177 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2008 |
102600 |
102600 |
||||
178 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2008 |
228000 |
228000 |
||||
179 |
Алматы облысы Қарасай ауданының |
БҒМ |
2008 |
228000 |
228000 |
||||
180 |
Атырау облысы Мақат ауданының |
БҒМ |
2005- |
465400 |
100000 |
257570 |
107830 |
||
181 |
Атырау облысы Индер ауданының |
БҒМ |
2006- |
601890 |
120000 |
326249 |
155641 |
||
182 |
Атырау облысы Құрманғазы ауданының |
БҒМ |
2006- |
482980 |
130000 |
252980 |
100000 |
||
183 |
Атырау облысы Махамбет ауданының |
БҒМ |
2007- |
207710 |
71125 |
136585 |
|||
184 |
Атырау облысы Құрманғазы ауданының |
БҒМ |
2007- |
355030 |
61370 |
293660 |
|||
185 |
Атырау облысы Исатай ауданының |
БҒМ |
2006- |
353860 |
193500 |
160360 |
|||
186 |
Атырау облысы Атырау қаласының |
БҒМ |
2008 |
309600 |
309600 |
||||
187 |
Атырау облысы Атырау қаласының |
БҒМ |
2008- |
309600 |
277519 |
32081 |
|||
188 |
Атырау облысы Мақат ауданының |
БҒМ |
2008- |
139320 |
53400 |
85920 |
|||
189 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданының |
БҒМ |
2008- |
139320 |
60000 |
79320 |
|||
190 |
Атырау облысы Атырау қаласының |
БҒМ |
2008- |
139320 |
60000 |
79320 |
|||
191 |
Атырау облысы Мақат ауданының |
БҒМ |
2008- |
309600 |
100000 |
209600 |
|||
192 |
Шығыс Қазақстан облысы Қатон- Қарағай ауданының Жаңа Хайрузов селосында 320 орындық орта мектеп |
БҒМ |
2005- |
173607 |
100000 |
73607 |
|||
193 |
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының |
БҒМ |
2007 |
130750 |
130750 |
||||
194 |
Шығыс Қазақстан облысы |
БҒМ |
2006- |
362850 |
180000 |
182850 |
|||
195 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбаға- |
БҒМ |
2007 |
72700 |
72700 |
||||
196 |
Шығыс Қазақстан облысы Бесқара- |
БҒМ |
2007 |
94140 |
94140 |
||||
197 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының |
БҒМ |
2008 |
94140 |
94140 |
||||
198 |
Шығыс Қазақстан облысы Күршiм ауданы Теректi- |
БҒМ |
2008 |
94140 |
94140 |
||||
199 |
Шығыс Қазақстан облысы Бородули- |
БҒМ |
2008 |
94140 |
94140 |
||||
200 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының |
БҒМ |
2008 |
94140 |
94140 |
||||
201 |
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының |
БҒМ |
2006 |
98530 |
98530 |
||||
202 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының |
БҒМ |
2005- |
135000 |
94320 |
40680 |
|||
203 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының |
БҒМ |
2007 |
94320 |
94320 |
||||
204 |
Жамбыл облысы Қордай ауданының |
БҒМ |
2005- |
277912 |
100000 |
177912 |
|||
205 |
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының |
БҒМ |
2006- |
309600 |
100000 |
209600 |
|||
206 |
Жамбыл облысы Шу ауданының |
БҒМ |
2007- |
294705 |
50000 |
244705 |
|||
207 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының |
БҒМ |
2009 |
131000 |
131000 |
||||
208 |
Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Переметное селосында 444 орындық |
БҒМ |
2006- |
285500 |
85500 |
200000 |
|||
209 |
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының |
БҒМ |
2005- |
302940 |
200000 |
102940 |
|||
210 |
Батыс Қазақстан облысы Теректi ауданының |
БҒМ |
2007- |
153250 |
50000 |
103250 |
|||
211 |
Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының |
БҒМ |
2006- |
256570 |
147000 |
109570 |
|||
212 |
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев селосында 464 орындық |
БҒМ |
2006- |
425230 |
130000 |
295230 |
|||
213 |
Қарағанды |
БҒМ |
2006- |
281569 |
50000 |
231569 |
|||
214 |
Қостанай облысы Жангелдин ауданының |
БҒМ |
2006- |
410130 |
74698 |
143579 |
191853 |
||
215 |
Қостанай облысы |
БҒМ |
2004- |
563855 |
483800 |
80055 |
|||
216 |
Қостанай облысы Арқалық қаласы |
БҒМ |
2006- |
212363 |
99938 |
112425 |
|||
217 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданының |
БҒМ |
2008- |
454800 |
162705 |
292095 |
|||
218 |
Қызылорда облысы Арал ауданының Жақсықы- |
БҒМ |
2006- |
367340 |
99800 |
267540 |
|||
219 |
Қызылорда облысы Қармақшы ауданының |
БҒМ |
2006- |
179647 |
99800 |
79847 |
|||
220 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданының |
БҒМ |
2007- |
568860 |
100000 |
468860 |
|||
221 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданы |
БҒМ |
2006- |
331790 |
99800 |
231990 |
|||
222 |
Қызылорда облысы Сырдария ауданының Бесарық селосында |
БҒМ |
2005- |
186873 |
50000 |
136873 |
|||
223 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әйтеке би |
БҒМ |
2009 |
151600 |
151600 |
||||
224 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданының |
БҒМ |
2009 |
159750 |
159750 |
||||
225 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданының |
БҒМ |
2009 |
159750 |
159750 |
||||
226 |
Қызылорда облысы Жалағаш кентiнде 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
115020 |
115020 |
||||
227 |
Қызылорда облысы Шиелi ауданының |
БҒМ |
2006- |
322998 |
95700 |
227298 |
|||
228 |
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының |
БҒМ |
2005-2006 |
358298 |
284000 |
74298 |
|||
229 |
Маңғыстау облысы |
БҒМ |
2006-2007 |
220710 |
100000 |
120710 |
|||
230 |
Маңғыстау облысы |
БҒМ |
2006-2007 |
513279 |
200000 |
313279 |
|||
231 |
Павлодар облысы Екiбастұз қаласының Шідерті селолық аймағы селосында 600 орындық |
БҒМ |
2006- |
471639 |
135787 |
335852 |
|||
232 |
Павлодар облысы Баянауыл ауданы |
БҒМ |
2006- |
1672000 |
100000 |
157496 |
942504 |
472000 |
|
233 |
Павлодар облысы Павлодар қаласының |
БҒМ |
2008- |
280000 |
100000 |
180000 |
|||
234 |
Павлодар облысы Ақтоғай |
БҒМ |
2005- |
407676 |
100000 |
99796 |
207880 |
||
235 |
Павлодар облысы |
БҒМ |
2004- |
976267 |
839470 |
136797 |
|||
236 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданының Тимирязев селосында |
БҒМ |
2005- |
663230 |
170000 |
200000 |
293230 |
||
237 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданының |
БҒМ |
2006- |
298945 |
100000 |
100000 |
98945 |
||
238 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка селосында |
БҒМ |
2006- |
278800 |
111780 |
167020 |
|||
239 |
Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында |
БҒМ |
2008- |
387200 |
137200 |
250000 |
|||
240 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының |
БҒМ |
2006 |
105000 |
105000 |
||||
241 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының |
БҒМ |
2008 |
111420 |
111420 |
||||
242 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданының |
БҒМ |
2009 |
154750 |
154750 |
||||
243 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Кеңес селосында 180 орындық О.Жолдас- |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
244 |
Оңтүстік Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданының Қаратас селосында 180 орындық Арапов атындағы мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
245 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Қазығұрт селосында 1200 орындық Сәтпаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2005- |
328000 |
80720 |
247280 |
|||
246 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат селосында 400 орындық Тәжібаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
247600 |
247600 |
||||
247 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Ақжар селосында 320 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006 |
127000 |
127000 |
||||
248 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
249 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы |
БҒМ |
2005- |
231188 |
100000 |
131188 |
|||
250 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы |
БҒМ |
2007- |
133140 |
80000 |
53140 |
|||
251 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2006 |
126730 |
126730 |
||||
252 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2007- |
154740 |
70000 |
84740 |
|||
253 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2006- |
133630 |
70000 |
63630 |
|||
254 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2008 |
33940 |
33940 |
||||
255 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
154740 |
154740 |
||||
256 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
257 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
258 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
259 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
260 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
261 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
262 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
263 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
264 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
154750 |
154750 |
||||
265 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2007- |
296230 |
100000 |
196230 |
|||
266 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
154750 |
154750 |
||||
267 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
247660 |
247660 |
||||
268 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы |
БҒМ |
2009 |
154750 |
154750 |
||||
269 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының |
БҒМ |
2009 |
247600 |
247600 |
||||
270 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткөл селосында 624 орындық Көкарал |
БҒМ |
2005- |
171130 |
80000 |
91130 |
|||
271 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Жусансай селосында 260 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006 |
108135 |
108135 |
||||
272 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Шұбарсу селосында 900 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008- |
557100 |
181868 |
375232 |
|||
273 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Берген селосында 420 орындық Омаров атындағы |
БҒМ |
2006- |
152540 |
80000 |
72540 |
|||
274 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық селосында 360 орындық Таукехан атындағы |
БҒМ |
2007 |
90550 |
90550 |
||||
275 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Арыс селосында 624 орындық Ибрагимов атындағы |
БҒМ |
2005- |
194480 |
100000 |
94480 |
|||
276 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек селосында 260 орындық Мұратбаев атындағы |
БҒМ |
2007 |
92160 |
92160 |
||||
277 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында 900 орындық Хусанов атындағы |
БҒМ |
2005- |
173640 |
150000 |
23640 |
|||
278 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Оймауыт селосында 250 орындық Төлеби |
БҒМ |
2006 |
72810 |
72810 |
||||
279 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қаратөбе селосында 600 орындық N 53 Әуезов атындағы орта мектеп |
БҒМ |
2006 |
144420 |
144420 |
||||
280 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент селосында 250 орындық |
БҒМ |
2009 |
104800 |
104800 |
||||
281 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент селосында |
БҒМ |
2008- |
207360 |
100000 |
107360 |
|||
282 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ селосында |
БҒМ |
2008- |
271365 |
152103 |
119262 |
|||
283 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында |
БҒМ |
2008- |
256000 |
100000 |
156000 |
|||
284 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна селосында |
БҒМ |
2009 |
154750 |
154750 |
||||
285 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен 660 орындық селосында |
БҒМ |
2007- |
222930 |
70000 |
152930 |
|||
286 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының |
БҒМ |
2006- |
258020 |
108135 |
149885 |
|||
287 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе селосында |
БҒМ |
2006- |
158600 |
68600 |
90000 |
|||
288 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Төлеби ауданының Мәдени селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2007- |
187830 |
50000 |
137830 |
|||
289 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтема- |
БҒМ |
2007 |
125570 |
125570 |
||||
290 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданын- |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
291 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Yрбұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
292 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Алғабас |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
293 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркістан қаласында |
БҒМ |
2009 |
123800 |
123800 |
||||
294 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласында 200 орындық |
БҒМ |
2009 |
111420 |
111420 |
||||
295 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласының Ортақ селосында |
БҒМ |
2005- |
374550 |
100000 |
180340 |
94210 |
||
296 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ селосындаN 5 мектеп- |
БҒМ |
2006- |
219930 |
70000 |
149930 |
|||
297 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар селосында N 53 орта |
БҒМ |
2009 |
270000 |
270000 |
||||
298 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентiнде-гi N 49 орта |
БҒМ |
2009 |
270000 |
270000 |
||||
299 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев селосындадағы N 52 орта |
БҒМ |
2009 |
180000 |
180000 |
||||
300 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентінде-гі N 58 орта мектептi 600 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
180000 |
180000 |
||||
301 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин селосында N 56 орта |
БҒМ |
2009 |
120000 |
120000 |
||||
302 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентiнде N 48 орта |
БҒМ |
2009 |
75000 |
75000 |
||||
303 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде N 55 орта |
БҒМ |
2009 |
75000 |
75000 |
||||
304 |
Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентiнде N 72 орта |
БҒМ |
2009 |
54000 |
54000 |
||||
305 |
Ақмола |
АШМ |
2006- |
245999 |
100000 |
145999 |
|||
306 |
Ақмола |
АШМ |
2005- |
96280 |
57960 |
38320 |
|||
307 |
Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы селосында жер асты суларынан жергілік-ті сумен жабдықтауды қайта жаңарту |
АШМ |
2006 |
70767 |
70767 |
||||
308 |
Ақмола |
АШМ |
2006- |
285000 |
15000 |
270000 |
|||
309 |
Ақмола облысы Ерей- |
АШМ |
2005- |
161286 |
70000 |
91286 |
|||
310 |
Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк селосын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту |
АШМ |
2005- |
321800 |
30000 |
100000 |
191800 |
||
311 |
Ақтөбе облысының |
АШМ |
2005- |
235600 |
50000 |
166307 |
19293 |
||
312 |
Ақтөбе облысы |
АШМ |
2006- |
186834 |
90000 |
96834 |
|||
313 |
Ақтөбе облысы |
АШМ |
2006 |
50200 |
50200 |
||||
314 |
Алматы облысы Қапшағай өңiрiнiң елдi |
АШМ |
2006- |
322955 |
140000 |
182955 |
|||
315 |
Алматы облысы |
АШМ |
2005- |
158750 |
35000 |
123750 |
|||
316 |
Алматы облысы |
АШМ |
2005- |
76600 |
30000 |
46600 |
|||
317 |
Алматы облысының елдi мекендерін сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту. Іле ауданы. Байсерке селосы (құрылыстың І және II кезегі) |
АШМ |
2005- |
71200 |
36465 |
34735 |
|||
318 |
Алматы облысы |
АШМ |
2006 |
49342 |
49342 |
||||
319 |
Алматы облысы |
АШМ |
2006 |
25273 |
25273 |
||||
320 |
Атырау |
АШМ |
2006 |
92500 |
92500 |
||||
321 |
Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы |
АШМ |
2005- |
116000 |
30000 |
86000 |
|||
322 |
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы |
АШМ |
2006- |
617651 |
150000 |
397651 |
70000 |
||
323 |
Шығыс |
АШМ |
2006- |
344427 |
130000 |
214427 |
|||
324 |
Шығыс |
АШМ |
2006 |
19550 |
19550 |
||||
325 |
Шығыс |
АШМ |
2007 |
10500 |
10500 |
||||
326 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе, |
АШМ |
2006- |
314258 |
120000 |
194258 |
|||
327 |
Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ынтымақ селосындағы топтық су |
АШМ |
2005- |
271560 |
55000 |
100000 |
116560 |
||
328 |
Жамбыл облысы Талас ауданының Аққұм ауылын сумен жабдықтау |
АШМ |
2005- |
117900 |
48181 |
69719 |
|||
329 |
Жамбыл облысы |
АШМ |
2006 |
51800 |
51800 |
||||
330 |
Жамбыл облысы |
АШМ |
2006 |
56564 |
56564 |
||||
331 |
Жамбыл облысының |
АШМ |
2006 |
39800 |
39800 |
||||
332 |
Жамбыл облысы |
АШМ |
2006 |
40971 |
40971 |
||||
333 |
Батыс |
АШМ |
2006 |
36565 |
36565 |
||||
334 |
Батыс |
АШМ |
2006 |
6929 |
6929 |
||||
335 |
Батыс |
АШМ |
2006 |
68569 |
68569 |
||||
336 |
Қарағанды облысы Молодеж- |
АШМ |
2004- |
154845 |
90000 |
64845 |
|||
337 |
Қарағанды облысы Шет ауданы |
АШМ |
2005- |
169812 |
50000 |
119812 |
|||
338 |
Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының |
АШМ |
2005- |
26250 |
12670 |
13580 |
|||
339 |
Қарағанды облысы |
АШМ |
2006 |
49215 |
49215 |
||||
340 |
Қарағанды облысы |
АШМ |
2006 |
40979 |
40979 |
||||
341 |
Қарағанды облысы |
АШМ |
2006 |
48807 |
48807 |
||||
342 |
Қарағанды облысы |
АШМ |
2006- |
84324 |
45000 |
39324 |
|||
343 |
Қарағанды |
АШМ |
2006-2008 |
259586 |
50000 |
100000 |
109586 |
||
344 |
Қостанай облысы Жiтіқара ауданының Желқуар су тартқышын |
АШМ |
2004- |
523801 |
300000 |
223801 |
|||
345 |
Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай кентінің су құбырының |
АШМ |
2006 |
93541 |
93541 |
||||
346 |
Қостанай облысы Есiл топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2005- |
410000 |
50000 |
200000 |
160000 |
||
347 |
Қостанай облысы |
АШМ |
2006 |
146993 |
146993 |
||||
348 |
Қостанай облысы |
АШМ |
2006 |
24781 |
24781 |
||||
349 |
Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйелерiн қайта жаңарту |
АШМ |
2005- |
157532 |
26877 |
130655 |
|||
350 |
Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту |
АШМ |
2005- |
407500 |
37500 |
100000 |
270000 |
||
351 |
Қызылорда облысы |
АШМ |
2006- |
178700 |
88700 |
90000 |
|||
352 |
Қызылорда облысы |
АШМ |
2006- |
376547 |
150000 |
226547 |
|||
353 |
Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр селосында су құбыры |
АШМ |
2005- |
270773 |
73033 |
60000 |
137740 |
||
354 |
Павлодар облысының Песчаное ауылында-ғы су тартқышты қайта жаңарту |
АШМ |
2005- |
225156 |
60000 |
100000 |
65156 |
||
355 |
Павлодар облысы Лебяжье ауданы Аққу селосындағы кент- |
АШМ |
2006-2007 |
208321 |
50000 |
158321 |
|||
356 |
Павлодар облысы Қашыр ауданы Трофимов-ка село- |
АШМ |
2006 |
66755 |
66755 |
||||
357 |
Павлодар облысы |
АШМ |
2006 |
92300 |
92300 |
||||
358 |
Павлодар облысы |
АШМ |
2006-2008 |
399784 |
40000 |
200000 |
159784 |
||
359 |
Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Майдасу жинағыш ұңғымаларын салу |
АШМ |
2004- |
132300 |
80000 |
52300 |
|||
360 |
Солтүстiк Қазақстан облысы |
АШМ |
2006 |
101771 |
101771 |
||||
361 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткүл селосын сумен жабдықтауды қайта жаңарту |
АШМ |
2005- |
73750 |
40000 |
33750 |
|||
362 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Жібек жо- |
АШМ |
2005- |
136258 |
47454 |
88804 |
|||
363 |
Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмардан,Қызыл-Ту елді ме- |
АШМ |
2005- |
74936 |
30000 |
44936 |
|||
364 |
Оңтүстік Қазақстан облысы |
АШМ |
2006-2007 |
78560 |
30000 |
48560 |
|||
365 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бадам селосындағы аудан орталығында су құбыры құрылыстарын салу және бар су құ- |
АШМ |
2006 |
81100 |
81100 |
||||
366 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты селолық округі мен Сас- |
АШМ |
2006-2007 |
160150 |
118099 |
42051 |
|||
367 |
Оңтүстік Қазақстан облысы |
АШМ |
2006- |
997499 |
74823 |
200000 |
200000 |
522676 |
|
368 |
Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар- |
АШМ |
2005- |
57852 |
25000 |
32852 |
369 |
Ақмола облысы Бұландық ауданы Новобратское және Буденовка селолары- |
АШМ |
2006- |
159877 |
30000 |
129877 |
|||
370 |
Ақмола облысы Жаңаарқа ауданы Уәлиханов селолық округі Достық кенті су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006 |
33702 |
33702 |
||||
371 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин селосын- |
АШМ |
2006 |
35944 |
35944 |
372 |
Жамбыл облысы Талас ауданының Талапты селосын сумен жабдықтау |
АШМ |
2006 |
50715 |
25000 |
25715 |
|||
373 |
Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Шеңбер селосының барлау- |
АШМ |
2006 |
39049 |
39049 |
||||
374 |
Қала үлгісіндегі Ақтау кенті. Сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, Қарағанды облысы |
АШМ |
2006 |
25337 |
25337 |
||||
375 |
Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының ауыл- |
АШМ |
2006- |
224802 |
20000 |
104802 |
100000 |
||
376 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында су тарт- |
АШМ |
2006- |
223346 |
20000 |
103346 |
100000 |
||
377 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Абай се- |
АШМ |
2004- |
528566 |
233847 |
70000 |
124719 |
100000 |
|
378 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы |
АШМ |
2006- |
58660 |
20000 |
38660 |
Бағдарлама 18749443 18092241 13888149 19915355
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
379 |
Мемлекет- |
ИСМ |
2005- |
18900000 |
12700000 |
6200000 |
|||
380 |
Инженер- |
ИСМ |
2006- |
40000000 |
20000000 |
20000000 |
|||
381 |
Жергілік- |
ИСМ |
2005- |
98460000 |
54460000 |
22000000 |
22000000 |
Бағдарлама 48200000 42000000
бойынша
ЖИЫНЫ:
Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Бағдарлама 58475643 55088229 51187880 189086358
382 |
Астана |
ИСМ |
2003- |
11830300 |
8130300 |
450000 |
3250000 |
||
383 |
Астана қаласындағы құры- |
ИСМ |
2002- |
11374880 |
1358000 |
100273 |
3050000 |
2600000 |
4266607 |
384 |
Астана қаласында Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту |
ИСМ |
2002- |
12037708 |
2697778 |
2950000 |
4391136 |
827633 |
1171161 |
385 |
Астана |
ИСМ |
2002- |
69379000 |
8139530 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
46239470 |
386 |
Астана қаласында жобалана- |
ИСМ |
2004- |
9042608 |
2180110 |
1162500 |
1200000 |
2249999 |
2249999 |
387 |
Қоянды өзенiнiң су қойма- |
МАМ |
2005- |
2229600 |
200315 |
458800 |
1570485 |
||
388 |
Астана қаласында 3500 орындық киноконцерт залын салу |
МАМ |
2005-2007 |
6272500 |
2223441 |
2015535 |
|||
389 |
Астана қаласында теннис кортын салу |
ТСМ |
2005- |
1424900 |
500000 |
924900 |
|||
390 |
Астана |
ИСМ |
2004- |
19635722 |
914228 |
1451300 |
2850000 |
2650000 |
11770194 |
391 |
Астана қаласын сумен |
ИСМ |
2004- |
43542130 |
4333581 |
2890790 |
6661139 |
5535472 |
24121148 |
392 |
Астана қаласын- |
ИСМ |
2005- |
14182759 |
1050000 |
6400000 |
4600000 |
2132759 |
|
393 |
Астана |
ИСМ |
2004- |
1474380 |
74380 |
400000 |
500000 |
500000 |
|
394 |
Астана қаласында Арай пар- |
ИСМ |
2006- |
1479790 |
14900 |
1239900 |
224990 |
||
395 |
Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк) |
ИСМ |
2006- |
5500000 |
1000000 |
2000000 |
2500000 |
||
396 |
Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығында авто- |
ККМ |
2004-2008 |
5653460 |
1914850 |
1015000 |
2000000 |
723610 |
|
397 |
Астана қаласын- |
ККМ |
2004- |
3866060 |
750000 |
1936000 |
1180060 |
||
398 |
Астана |
ККМ |
2006 |
1238000 |
1238000 |
||||
399 |
Астана |
ККМ |
2006 |
1350000 |
1350000 |
||||
400 |
Астана қаласында Бараев көшесі мен Рес- |
ККМ |
2005- |
4035000 |
35000 |
183000 |
1750000 |
2067000 |
|
401 |
Астана қаласында 12 және |
ККМ |
2005- |
2477618 |
971901 |
1505717 |
|||
402 |
"Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғыл" 3 учаске -эстакаданың ба- |
ККМ |
2004- |
10245500 |
45500 |
1700000 |
3000000 |
4700000 |
800000 |
403 |
Астана қаласында Есіл өзені арқылы М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жаға- |
ККМ |
2002-2007 |
5072209 |
2747416 |
1824793 |
500000 |
||
404 |
Астана қаласындағы N 4 көшеден бастап N 23 көшеге |
ККМ |
2006- |
819043 |
359108 |
459935 |
|||
405 |
Астана |
ККМ |
2004- |
3999664 |
36046 |
2640000 |
1323618 |
||
406 |
Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу |
ККМ |
2006-2008 |
4315000 |
300000 |
2053757 |
1961243 |
||
407 |
Автожол көпірі бар Сол жақ жаға- |
ККМ |
2002- |
4577597 |
3127597 |
1450000 |
|||
408 |
Әуежайдан N19 кө- |
ККМ |
2006- |
5500000 |
225757 |
1574243 |
1000000 |
2700000 |
|
408-1 |
Астана қаласындағы Есіл өзенінің жағалауын дағы көшенің құрылысы |
ККМ |
2006 |
146243 |
146243 |
||||
409 |
Астана қаласының ЖЭО-2, жылу желілері мен энер- |
ЭМРМ |
2003- |
31553143 |
11566280 |
8194475 |
3748000 |
8044388 |
|
410 |
Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігінде "Жаңа" шағын станциясын салу |
ЭМРМ |
2005-2007 |
1686650 |
44200 |
1480000 |
162450 |
||
411 |
Астана қаласында Заречная 110/10 Кв шағын станциясын салу |
ЭМРМ |
2006-2007 |
1196195 |
1004426 |
150000 |
|||
412 |
Астана |
ЭМРМ |
2005- |
1212257 |
1031065 |
131892 |
|||
413 |
NN 7, 8 ст. қа- |
ЭМРМ |
2005- |
57658940 |
850000 |
3150000 |
6030000 |
47538640 |
|
414 |
Астана қаласында ЖЭО-3 салу |
ЭМРМ |
2006-2014 |
56103000 |
90000 |
1210000 |
5400000 |
49403000 |
|
415 |
Астана қаласында 2x40 MҚА және 110 кВ ЭБЖ трансформаторлары бар "N 17 тұрғын үй ауданы (Жұлдыз)" 110/10 кВ шағын станциясын салу" |
ЭМРМ |
2005-2007 |
1588850 |
38900 |
800155 |
749795 |
||
416 |
Астана қаласында жаңа уни- |
ИСМ |
2006 |
2500000 |
2500000 |
Бағдарлама 58475643 60457035 53922104 190260219
бойынша
ЖИЫНЫ:
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
417 |
Алматы қаласында Саин көшесiмен |
ККМ |
2001- |
6200394 |
5968021 |
232373 |
|||
418 |
Алматы қаласында метропо- |
ККМ |
1988- |
101286000 |
28194000 |
8000000 |
18000000 |
37092000 |
10000000 |
419 |
Алматы қаласында |
ККМ |
2006- |
7621731 |
4509887 |
3111844 |
|||
420 |
Алматы қаласында |
ККМ |
2006- |
4680000 |
3000000 |
1680000 |
|||
421 |
Алматы қаласында |
ККМ |
2006- |
5500000 |
3000000 |
2500000 |
|||
422 |
Алматы қаласының |
ККМ |
2003- |
4267414 |
826230 |
441184 |
1500000 |
1500000 |
|
423 |
Алматы қаласындағы N 11 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
139793 |
139793 |
||||
424 |
Алматы қаласындағы N 30 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
112365 |
112365 |
||||
425 |
Алматы қаласындағы N 43 жалпы білім беретін мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
103381 |
103381 |
||||
426 |
Алматы қаласындағы N 124 мектеп ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
140619 |
140619 |
||||
427 |
Алматы қаласындағы N 21 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
74693 |
74693 |
||||
428 |
Алматы қаласындағы N 73 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
45486 |
45486 |
||||
429 |
Алматы қаласындағы N 74 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
48326 |
48326 |
||||
430 |
Алматы қаласындағы N 167 балабақша ғимаратын сейсмика- |
БҒМ |
2006 |
49545 |
49545 |
||||
431 |
Алматы қаласындағы N 207 балабақша ғимаратын сейсмика- |
БҒМ |
2006 |
59411 |
59411 |
||||
432 |
Алматы қаласындағы N 216 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
42332 |
42332 |
||||
433 |
Алматы қаласындағы N 226 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
42719 |
42719 |
||||
434 |
Алматы қаласындағы N 227 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
40495 |
40495 |
||||
435 |
Алматы қаласындағы N 20 балабақша ғимаратын қалпына келтіру жұмыста- |
БҒМ |
2006 |
62607 |
62607 |
||||
436 |
Алматы қаласындағы N 108 балабақша ғимаратын сейсмика- |
БҒМ |
2006 |
38228 |
38228 |
||||
437 |
Алматы қаласының N 1 қала- |
ДСМ |
2006 |
232959 |
232959 |
||||
438 |
Алматы қаласының қалалық перина- |
ДСМ |
2006 |
139053 |
139053 |
||||
439 |
Алматы қаласының N 5 қала- |
ДСМ |
2006 |
104628 |
104628 |
||||
440 |
Алматы қаласының орталық қалалық клиника- |
ДСМ |
2006 |
254816 |
254816 |
||||
441 |
Алматы қаласында Жұбанов көшесінің бойындағы 11-үйдегі қалалық перинаталдық орта- |
ДСМ |
2006 |
151038 |
151038 |
||||
442 |
Алматы қаласында Сейфуллин даңғылы- |
ДСМ |
2006 |
117506 |
117506 |
||||
443 |
Алматы қаласында қолданыс- |
ЭМРМ |
2005- |
794000 |
462000 |
332000 |
Бағдарлама 21515444 26791844 38592000 10000000
бойынша
ЖИЫНЫ:
2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
444 |
Ақмола облысы Жарқайың ауданының Державинск қаласының су тарт- |
АШМ |
2005- |
289940 |
80000 |
209940 |
|||
445 |
Ақмола |
АШМ |
2003- |
394931 |
187500 |
84600 |
122831 |
||
446 |
Ақмола |
АШМ |
2006- |
561009 |
97500 |
243509 |
220000 |
||
447 |
Ақмола |
АШМ |
2006- |
403045 |
9236 |
150000 |
243809 |
||
448 |
Ақтөбе |
АШМ |
2005- |
156000 |
31481 |
124519 |
|||
449 |
Алматы |
АШМ |
2006 |
66484 |
66484 |
||||
450 |
Шығыс |
АШМ |
2006- |
359417 |
100000 |
259417 |
|||
451 |
Шығыс |
АШМ |
2004- |
605540 |
286270 |
100000 |
219270 |
||
452 |
Қарағанды |
АШМ |
2005- |
110500 |
90000 |
20500 |
|||
453 |
Қарағанды |
АШМ |
2005- |
319855 |
46250 |
100000 |
173605 |
||
454 |
Қарағанды |
АШМ |
2005- |
154048 |
80000 |
74048 |
|||
455 |
Қызылорда |
АШМ |
2006- |
564921 |
80000 |
300000 |
184921 |
||
456 |
Қостанай |
АШМ |
2004- |
624000 |
230000 |
318196 |
75804 |
||
457 |
Павлодар |
АШМ |
2006- |
532110 |
69042 |
200000 |
263068 |
||
458 |
Екібастұз |
АШМ |
2006- |
251914 |
100000 |
151914 |
|||
459 |
Солтүстік |
АШМ |
2006- |
252000 |
70000 |
182000 |
|||
460 |
Солтүстік |
АШМ |
2006 |
206275 |
206275 |
||||
461 |
Оңтүстік |
АШМ |
2006- |
149788 |
69788 |
80000 |
|||
462 |
Оңтүстік |
АШМ |
2005- |
615292 |
100000 |
200000 |
315292 |
||
463 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жұмабаев ауданы Булаев қаласында-ғы су құ- |
АШМ |
2006-2007 |
288417 |
14642 |
273775 |
Бағдарлама 2120722 2821465 911798
бойынша
ЖИЫНЫ:
2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы
464 |
Ақмола |
Қор- |
2006- |
356132 |
178066 |
178066 |
|||
465 |
Шығыс |
Қор- |
2006- |
942360 |
406200 |
536160 |
|||
466 |
Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында Елек |
Қор- |
2004- |
2317150 |
46000 |
1158575 |
1112575 |
Бағдарлама 584266 1872801 1112575
бойынша
ЖИЫНЫ:
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама
467 |
Қызылорда қаласында |
ИСМ |
2006- |
723629 |
200000 |
523629 |
Бағдарлама 200000 523629
бойынша
ЖИЫНЫ:
Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
468 |
Ақмола |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
469 |
Ақмола |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
470 |
Ақтөбе облысы |
ЭБЖМ |
2006 |
30000 |
30000 |
||||
471 |
Ақтөбе облысының |
ЭБЖМ |
2006 |
30000 |
30000 |
||||
472 |
Шығыс |
ЭБЖМ |
2004- |
117900 |
30900 |
87000 |
|||
473 |
Қарағанды облысы |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
474 |
Қарағанды облысы |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
475 |
Қостанай облысы |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
476 |
Қостанай облысының |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
477 |
Қостанай облысы |
ЭБЖМ |
2006 |
100000 |
100000 |
||||
478 |
Қызылорда облысы Арал қа- |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
|||
479 |
Қызылорда облысының Арал қа- |
ЭБЖМ |
2004- |
90000 |
50000 |
40000 |
|||
480 |
Маңғыстау облысының |
ЭБЖМ |
2004- |
75000 |
45000 |
30000 |
Бағдарлама 527000
бойынша
ЖИЫНЫ:
Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
481 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында |
ЭМРМ |
2006- |
4500000 |
1500000 |
2100000 |
900000 |
||
482 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы кәрiз дюкерін қайта жаңарту |
Қор- |
2007 |
418600 |
418600 |
Бағдарлама 1500000 2518600 900000
бойынша
ЖИЫНЫ:
2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді сауықтыру бағдарламасы
483 |
Астана |
Ең- |
2005- |
2518277 |
1500000 |
1018277 |
Бағдарлама 1018277
бойынша
ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
484 |
Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы инду- |
ИСМ |
2006 |
335000 |
335000 |
Стратегия 335000
бойынша
ЖИЫНЫ:
Бағдарламалардан тыс
485 |
Шығыс Қазақстан облысы |
ККМ |
1997- |
30321685 |
27791970 |
2529715 |
|||
486 |
Қарағанды |
МАМ |
2006- |
2099426 |
200000 |
700000 |
799426 |
400000 |
|
487 |
Алматы облысының Алматы қаласында Ш.Смағұ- |
БҒМ |
2006 |
100000 |
100000 |
||||
488 |
Алматы облысының Алматы қаласында N 13 кә- |
БҒМ |
2006 |
50000 |
50000 |
||||
489 |
Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би |
БҒМ |
2006 |
60000 |
60000 |
||||
490 |
Алматы облысының Талдықор- |
БҒМ |
2006 |
40000 |
40000 |
||||
491 |
Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би |
ДСМ |
2006 |
50000 |
50000 |
||||
492 |
Ақтөбе облысы Мартүк ауданының жеткізуші газ құ- |
ЭМРМ |
2006-2008 |
994487 |
300000 |
300000 |
394487 |
||
493 |
Алматы қаласындағы "Орби- |
ЭМРМ |
2006 |
840000 |
840000 |
||||
494 |
Атырау қаласында Сәтпаев даңғылы бойында "Премьер-Сити" тұрғын үй кеше- |
ЭМРМ |
2006 |
58500 |
58500 |
Бағдарламалардан 4228215 1000000 1193913 400000
тыс жиыны:
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
мың теңге
N |
Кәсiпорынның атауы |
Бюджет-тік |
2005 |
2006 |
Мақсаты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
"Қазақстанның |
Қаржы- |
4000000 |
4000000 |
Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін ұзақ уақыт |
2 |
"Қазақстандық ипотекалық компаниясы" ЖАҚ |
Қаржы- |
6400000 |
9020000 |
Талап ету құқықтарын |
3 |
"Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепiлдiк беру қоры" АҚ |
Қаржы- |
1500000 |
1400000 |
Тұрғын үй сатып алған кезде бастапқы жарна мөлшерiн тұрғын үй құнының 10%-ына дейiн азайтуға |
Бағдарлама 11900000 14420000
бойынша жиыны:
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
4 |
"Қазақстан Даму банкi" АҚ |
ИСМ |
10000000 |
10290000 |
Еншiлес лизингтiк компания құру; |
5 |
"Қазақстанның инвестициялық қоры" инвести- |
ИСМ |
5892246 |
9000000 |
Қордың инвестициялық |
6 |
"Ұлттық инновациялық |
ИСМ |
7116810 |
3303600 |
Қазақстан |
Бағдарлама
бойынша жиыны: 23009056 22593600
Бұрынғы Семей сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама
7 |
"Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркi" технопаркін құру |
ЭМРМ |
273000 |
1100000 |
Бағдарлама 273000 1100000
бойынша жиыны:
Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және
қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
8 |
"Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" АҚ |
ИСМ |
11542500 |
10000000 |
Шағын кәсіпкерлiктi |
9 |
"Ауыл шаруашы- |
АШМ |
1000000 |
2000000 |
Ауыл тұрғындарына |
Бағдарлама 12542500 12000000
бойынша жиыны:
Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
10 |
"Мемлекеттiк аннуитеттік компаниясы" АҚ |
Еңбек- |
500000 |
436200 |
Мемлекеттік аннуитеттiк компания құруға |
Бағдарлама 500000 436200
бойынша жиыны:
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы
11 |
"Қазғарыш" |
БҒМ |
1300000 |
Байқоңыр қаласында мамандандырылған конструкторлық бюро үшін ғимараттар салу және қайта құру, Қазақстан Республикасының аумағын қашықтықтан барлау ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды |
|
12 |
"Ғарыштық |
АБА |
633126 |
1680000 |
Ақмола облысы Ақкөл селосында қызметкерлердің тұруы үшін қызметтік пәтерлерді |
Бағдарлама 633126 2980000
бойынша жиыны:
Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы
13 |
"Қазпочта" АҚ |
АБА |
1444709 |
1800000 |
Ауылдық мекендерде |
Бағдарлама 1444709 1800000
бойынша жиыны:
Бағдарламалардан тыс
14 |
"Қорғас" шекара маңы ынтымақтас- |
ИСМ |
1100000 |
"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға |
|
15 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ |
ИСМ |
2000000 |
Мыналар: |
|
16 |
"Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ |
МАМ |
1387248 |
1315000 |
Телевизиялық жабдық сатып алуға |
17 |
"Қаржы орталығы" АҚ |
БҒМ |
600000 |
350000 |
Екінші деңгейдегі банктерде кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге |
18 |
"Азаматтық авиация академиясы" АҚ |
БҒМ |
132155 |
Педагогикалық және авиациялық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін "Азаматтық авиация академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
|
19 |
"Аграрлық кредит |
АШМ |
5610000 |
8941571 |
Жаңа 10 селолық кредиттік серіктестік құруға; |
20 |
"ҚазАгроҚаржы" АҚ |
АШМ |
8950000 |
7000000 |
Ауыл шаруашылығы техникасының, технологиялық жабдығының және арнайы техникасының лизингіне |
21 |
"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ |
АШМ |
1500000 |
1500000 |
Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуға, өңдеуге және сақтауға |
22 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ |
АШМ |
7000000 |
5000000 |
Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына кредит беруге; |
23 |
"Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры" АҚ |
ҚазАгроКепіл" АҚ |
300000 |
800000 |
Астық қолхаттарына кепілдік беру көлемін ұлғайтуға |
24 |
"Еуразия даму банкі" АҚ |
Қаржымині |
13170000 |
12700000 |
Мемлекетаралық инвестициялық банк құруға |
25 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу |
Қаржымині |
491551 |
357831 |
Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелік жарналарды уақтылы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауға |
26 |
"Экономикалық зерттеулер институты" РМК |
ЭБЖМ |
274661 |
Экономикалық зерттеулер жүргізуге |
|
27 |
"ҚазҚуат" АҚ |
ЭМРМ |
300000 |
Бұлақ ГЭC-i құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және Бұлақ ГЭC-iн салуға жер учаскесін сатып алу үшін "ҚазҚуат" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
|
28 |
"Алматыметроқұрылыс" АҚ |
ККМ |
2500000 |
Алматы қаласында метрополитенді салу үшін жер қазу жабдықтарын алуға "Алматыметроқұрылыс" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
|
29 |
"KazSatNet" АҚ |
АБА |
1425000 |
"Электронды үкімет" құру шеңберінде жарғылық капиталды ұлғайту |
|
30 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін ғимарат сатып алу |
ПМК |
2500000 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат сатып алу |
Бағдарламалардан 39008799 48196218
тыс, ЖИЫНЫ:
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 26 тамыздағы
N 884 қаулысымен
назарға алынды
6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы
Кіріспе
"Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық маңызды салаларда құрылған акционерлiк қоғам ұлттық компания болып табылады. Іс жүзiнде әрбiр ұлттық компания өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның iс-әрекетiне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де тәуелдi болады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылды.
"Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы N 344 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 215 қаулысына сәйкес "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен бекiтiлген ұлттық компаниялар тiзбесiнен шығарылды.
"2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығын iске асыру мақсатында жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы құрылды.
2005 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
"Қазпочта" АҚ;
"Азық-түлік келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ;
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
"Қазақстан темiр жолы" АҚ;
"Қазақтелеком" АҚ;
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ;
"Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
Мынадай мемлекеттiк органдар ұлттық компаниялардың салалық министрлiктерi болып табылады:
1) Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi:
1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" АҚ;
2) Көлiк және коммуникациялар министрлiгi:
1. "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
2. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
3) Ауыл шаруашылығы министрлiгi:
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
4) Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi:
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
5) Индустрия және сауда министрлiгi:
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы АҚ;
6) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi:
"Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
7) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi:
1. "Қазпочта" АҚ;
2. "Қазақтелеком" АҚ;
3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ.
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ пен "Қазақстан темiр жолы" АҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындау үшiн ұлттық компаниялардың бейiмдi емес активтерiн анықтау нысанына арналған iс-шаралар өткiзiлдi.
Жекелеген ұлттық компаниялардың еншiлес ұйымдары бар, өз кезегiнде, олар да еншiлес ұйымдарға ие. Нәтижесiнде үйлестiру функциялары мен жалпы басқаруды басты компаниялар жүзеге асыратын тiгiнен ықпалдастырылған холдингтер құрылады. Бұл ретте қазiргi кезеңде акционер ретiндегi мемлекетте холдинг ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы толық ақпарат жоқ. Бұдан басқа, көбiнесе, холдингтiң "еншiлес" және "немерелес" ұйымдарында компания қызметiнiң негiзгi бағытына технологиялық байланысы жоқ, оның мақсаттары мен мiндеттерiне сай келмейтiн бейiндi емес қызмет түрлерi бар.
2003-2005 жылдарға талдау
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) тiгiнен ықпалдастырылған құрылым, мемлекеттiң 100% үлесі бар мұнай-газ холдингi - Басқарушы компания болып табылады.
Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрі қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811 Жарлығына сәйкес құрылған.
Компанияның мақсатты құрылымы қызметтiң негiзгі бағыттарына: мұнай өңдеуге және өндіруге, мұнай мен газ тасымалдауға, маркетинг пен өткізуге шоғырландырылған.
Компания Қазақстанда және шетелдерде жұмыс iстейтiн 130 еншiлес, бiрлесiп бақыланатын, басқа да тәуелдi ұйымдарға қатысады немесе акционер болып табылады.
2004 жылы Қазақстан Республикасы бойынша мұнай мен газ конденсатын өндіру 59 млн. тоннадан асты.
2004 жылы Компанияның еншiлес ұйымы "Барлау және өндiру" АҚ 8,9 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 13%-ға асып түстi. Жоспарға қосымша 584 мың тонна мұнай алынды. 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 9,3 млн. тонна көлемiнде бағаланды, бұл 2004 жылдың деңгейінен 404 тоннаға артық.
Компания екі негiзгi бағытта мұнай сатады: экспорт және iшкi рынок. 2004 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,7 млн. тоннаны, iшкi рынокқа шығару 2,1 млн. тоннаны құрады. 2003 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 779 мың тоннаға өстi. 2005 жылы экспортқа шығару шамамен 7,1 млн. тоннаны, iшкi рынокқа - 2,1 млн. тоннаны құрайды.
Компанияның еншiлес ұйымы "Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі - "АМӨЗ" АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. тонна мұнай өңдедi. 2004 жылы 2419,6 мың тонна мұнай өнiмдерi, оның iшiнде 392,3 мың тонна автобензин, 842,5 мың тонна дизель отыны, 938,7 мың тонна тауарлық мазут, 219,9 мың тонна пеш отыны, 20,7 мың тонна TC-1 отыны, 5,5 мың тонна сұйытылған газ шығарылды.
2003 жылы "АМӨЗ" АҚ-тағы өңдеу көлемi 2,9 млн. тонна, оның iшiнде Компания ресурстарынан 2,1 млн. тонна деңгейiнде күтіледі.
Мұнай өнімдерін сатуды Компанияның еншiлес ұйымы - "ҚазМұнайГаз Сауда үйi" АҚ" жүзеге асырады.
Компания "АМӨЗ" АҚ-ты қайта жаңарту жобасы жөнiндегi зауыттың қолданыстағы қуаттарын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған жұмыстарды жалғастырады.
Магистральдық құбырлар бойынша ("ҚазТрансОйл" АҚ) мұнай тасымалдаудың жалпы көлемi 38,4 млн. тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемнен (35,5 млн. тонна) 8%-ға артық және 2003 жылмен салыстырғанда (34,2 млн. тонна) 12%-ға артық. Тасымалдау көлемiнiң өсуi бiрқатар мұнай өндiрушi компаниялардың магистральдық мұнай құбырлары жүйесiне мұнай беру көлемiнiң ұлғаюымен негiзделген.
2005 жылы мұнай тасымалдау көлемi 36,6 млн. тонна көлемiнде болады деп күтілуде, 2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда кему 1,8 млн. тоннаны құрайды.
2004 жылы магистральдық газ құбырларымен ("Интергаз Орталық Азия" АҚ) газ тасымалдаудың жалпы көлемi жоспардағы 113,7 млрд. м 3 орнына 121,6 млрд. м 3 -нi құрады, жоспарға қарағанда өсу 107%-ды құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 10,6%-ға (120,1 млрд. текше м.) жоғары.
Бұл ретте 2004 жылы iшкi тасымалдау 5,1 млрд. текше м., халықаралық транзит - 109,5 млрд. текше м., экспортқа газ тасымалдау - 6, 97 млрд. текше м. құрады.
2004 жылы тасымалдау көлемiнiң ұлғаюы OAO магистральдық газ құбырымен өзбек газын тасымалдау көлемiнiң ұлғаюымен белгiленедi.
2005 жылы ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюына байланысты көлiктiк қызметтер көлемiнiң 4,8 млрд. текше м.-ге (116,7 млрд. текше м.) азаюы күтiлуде.
Таратушы газ құбырлары бойынша тасымалданатын газдың Қазақстан бойынша сатылатын газ көлемiндегi үлесi ("ҚазТрансГаз" АҚ Өңiрлiк газ тарату желiлерi үлесiн көрсеттi) 60%-ды құрайды.
2003 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 77,7 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 27,9 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен - Амангелдi кен орнын игеру жобасына жiберiлген 4 млрд. теңге, оның iшiнде бұрынғы шығындарды өтеуге 3 млрд. теңге.
2004 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 105,6 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе капитал салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4 %-ын құрады. 2002 жылғы капитал салымдарының сомасы 2001 жылдың осындай көрсеткiшiнен 20,4 млрд. теңгеге жоғары.
2005 жылы Компанияның негiзгi капиталына инвестициялардың барлығы 142,9 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 107,4 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 35,5 млрд. теңге.
2004 жылы өнiмдi сатудан түскен кiрiс 476,9 млрд. теңгенi құрады, бұл жоспардан 20%-ға асып түстi және 2003 жылдың деңгейінен 20%-ға жоғары.
Кiрiстердiң өсуi мұнай өндiрудiң ұлғаюына, 2003 жылмен салыстырғанда мұнайдың экспорттық бағасының өсуiне, мұнайдың жүк айналымының ұлғаюына, мұнай процессингінен және мұнай өнiмдерiн сатудан түсетiн кiрiстердiң, мұнайды сатудан түсетiн кiрiстердiң ұлғаюына байланысты.
2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстердiң 5%-ға, 452,9 млрд. теңгеге дейiн күтiлiп отырған азаюы 2004 жылы мұнайдың әлемдiк бағасының (Брент сорты) бiр баррель үшiн 38,3 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 35 АҚШ долларына дейiн бағалық төмендеуiмен түсiндiрiледi.
2004 жылы 51,2 млрд. теңге жоспарланып, 74,9 млрд. теңге сомасында таза пайда алынды, жоспарға қарағанда өсу 47 %-ды және 2003 жылмен салыстырғанда 28 %-ды құрайды.
2005 жылы таза пайда 54,9 млрд. теңге деңгейiнде бағаланып отыр. Магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау көлемiнiң азаюы салдарынан, сондай-ақ ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюынан 2004 жылмен салыстырғанда көмiрсутектердi тасымалдау секторында таза пайданың азаюы күтiлуде.
2004 жылдың қорытындылары бойынша Компания кемiнде 2 949 млн. теңге сомасында, ал 2005 жылы кемiнде 2 000 млн. теңге сомасында мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарлап отыр.
"Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ
"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 14 шiлдедегi N 3593 Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшiн ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөнiндегi бас оператор болып табылады.
2003 жылы уран өндiру 2 946,36 тоннаны құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiштерiнен 8,8%-ға жоғары. 2004 жылы өндiру көлемi 2003 жылдың көрсеткiштерiнен 26%-ға асып түстi және 3 712 тоннаны құрады.
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 8,5%-ға ұлғайды және 2802,69 тоннаны, 2004 жылы 3 690,14 тоннаны құрады. 2005 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланып отырған көлемi шамамен 3 660,08 тоннаны құрайды.
Табиғи уран өндiру көлемiнiң тұрақты өсуiне мынадай iс-шараларды iске асыру:
жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кенiштердi дамыту есебiнен өндiрiс көлемiн ұлғайту;
жаңа техника мен озық технологияларды, өндiрiстерге ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк жұмыстарды енгізу есебінен өндiрiстi интенсивтендiру, жұмысты ұйымдастыруды жетiлдiру есебiнен қол жеткiзiлдi.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы өнiмдi сатудан түскен шоғырландырылған кiрiс 50,6%-ға ұлғайды және 42 664,3 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кiрiстiң 44,11%-ын (18818,4 млн. теңге) уран өнiмдерiн сату, 4,06 %-ын (1 732,3 млн. теңге) бериллий өнiмдерiн сату, 6,09%-ын (2 596,8 млн. теңге) тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,49%-ын (208,7 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 24,7 %-ын (10 536,3 млн. теңге) энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды, 20,56 %-ы (8 771,7 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кiрiс.
2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 3713,6 млн. теңге болды. Таза табыстың саны 2004 жылы 2647,9 млн. теңге күйiнде.
2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 5076,0 млн. теңге мөлшерiнде жобалануда, таза табыс 10503,8 млн. теңге. Таза табыстың күрт өсуi 2005 жылы "МАЭК-Қазатомөнеркәсiп" ЖШС-нiң мүлiктiк кешенiнiң қайта бағалануымен түсiндiрiледi.
Компания қазiргi уақытта "Строительство рудника ПВ-19" жобасы бойынша инвестицияларды жүзеге асырады. Инвестициялар 2004 жылы 9162,3 млн. теңге құрады. 2005 жылдан Компанияның инвестициялық қызметi 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға дейін уран қазбасына жетуге мүмкiндiк беретiн жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталады.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ
"Азық-түлiк келiсiм корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) миссиясы мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ астық пен одан жасалған өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеу болып табылады, бұл елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған.
Компания мемлекеттiк ресурстар астығы мен одан жасалатын өнiмдердi сатып алуды, әзiрлеудi, есепке алуды қамтамасыз ету, сақтауды, жаңартуды, оның орнын ауыстыруды, сатуды ұйымдастыру мақсатында әрекет етедi.
Компанияның 2003 жылғы қызметiнiң қорытындылары бойынша 785,6 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, оның iшiнде республикалық бюджетке дивидендтер түрiнде 386,6 млн. теңге аударылды.
2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 9284,9 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша түсетiн кiрiс - 25317,9 млн. теңге.
2003 жылы жалпы шығыстар 33431,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 9243,4 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 24188,3 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 405,8 млн. теңге.
2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы Корпорация барлық егiннiң:
астықты мемлекеттiк сатып алу бағдарламасы бойынша - 464,2 мың тоннасын;
тартылған кредиттік ресурстар есебінен астық сатып алу бағдарламасы бойынша - 1271,1 мың тоннасын сатып алды.
2004 жылы негiзгi қызметтен кiрiс 31242,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 2730,0 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28512,9 млн. теңге.
2004 жылы Компанияның жалпы шығыстары 33665,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 3421,6 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 30244 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521 млн. теңге.
2004 жылғы салық салынатын кірiс 820,3 млн. теңге.
2005 жылғы 1 шiлдеде Корпорация 625,74 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды.
Мемлекеттiк астық ресурстары негiзiнен республиканың 58 iрi астық қабылдау кәсiпорындарына орналастырылады, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Компания конкурстық негiзде жүргiзедi.
Астық сатып алу мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2005 жылы 2005 жылғы егiннен:
мемлекеттік сатып алу бойынша - 6208 млн. теңге сомасына 549,999 мың тонна;
коммерциялық сатып алу бойынша - 23000 млн. теңге сомасына 2 млн. тонна астық сатып алу көзделген.
Өткен жылдардағыдай, астық сатып алу екi кезеңмен: жеткiзу шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы жүргiзiлетiн болады.
Компанияның 2005 жылға негiзгi қызметтен алатын кiрiсi 35268,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 6469,2 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28799,5 млн. теңге.
2005 жылға арналған жалпы шығыстар 35164,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 6464 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 28700,6 млн. теңге.
2005 жылға арналған салық салынатын кiрiс 805,6 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр.
2005 жылы бюджетке 275,5 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысына сәйкес құрылды.
Компания қызметiнiң негізгi нысаны мемлекеттiк ақпарат ресурстарының коммуникациялық ортасын және өзара әрекет ету жүйесiн құру, жалпы қолданылатын ақпараттық база қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Компания алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 432 млн. теңгенi, негiзгi емес қызметтен - 11,7 млн. теңгенi құрады.
Тұтастай алғанда, 2003 жылы Компания 95,6 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Зиян шегудiң негiзгi себептерi клиенттердiң жеке телекоммуникациялық желiлер құруына байланысты олардың жаппай кетуi немесе олардың басқа провайдерлерге көшуi салдарынан телекоммуникациялық қызметтердiң 3 есе азаюы болып табылады. Компанияның залалды қызметіне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша 6,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер есептеу және төлеу жүзеге асырылған жоқ. 2003 жыл iшiнде бюджетке жалпы сомасы 92,6 млн. теңге салық пен басқа да төлемдер төлендi.
2004 жылы орындалған жұмыстардың жалпы көлемі 622,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде қызметтің негiзгi бағыттары бойынша:
Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiндегi жұмыстарды орындау - 313,8 млн. теңге;
жүйелердi сервистiк сүйемелдеу және мемлекеттiк органдардың жабдығына техникалық қызмет көрсету - 260,2 млн. теңге;
телекоммуникациялық қызметтер көрсету - 39,9 млн. теңге;
өзге де жұмыстар мен қызметтерден - 8,8 млн. теңге.
2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кiрiсi жоспарланған 560,8 млн. теңгенiң орнына 548,3 млн. теңгенi (97,8 %) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда (443,7 млн. теңге) өсу 23,6 %-ды құрады. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер жоспарланған 556,3 млн. теңгенiң орнына 541,5 млн. теңгенi құрады (жоспардың орындалуы 97,3 %), негiзгi емес қызметтен түсетiн кiрiс жоспарланған 4,5 млн. теңгенiң орнына 6,8 млн. теңгенi (151%) құрады. Компания бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмау себебi телекоммуникациялық қызметтер көлемiнiң азаюы, мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистiк техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн толық көлемде орындамауы болып табылады.
2005 жылы Компанияның жалпы сомасы 678,6 млн. теңге кiрiс алуы күтiлiп отыр. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 673,6 млн. теңгенi құрайды, негiзгi емес қызметтен түсетiнi 5 млн. теңге сомасында күтiлуде.
2005 жылдың қорытындылары бойынша 51,8 млн. теңге сомасында таза пайда алу күтiліп отыр.
Инвестициялық саясат Компаниялар қызметiнiң келесiдей негiзгi бағыттарын дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған:
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы шегінде құрылған және әкiмшiлiктендiру;
Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету мен мемлекеттiк органдардың есептеуiш-телекоммуникациялық құрал-жабдықтарына жүйелiк-техникалық қызмет көрсету;
әртүрлi деңгейдегі мамандарды оқыту мен бiлiктiлiгiн жоғарлату, соның iшiнде электрондық құжат айналымы жүйесi мен қолданбалы ақпараттық жүйелердi пайдаланушыларды дайындау.
"Қазпочта" АҚ
"Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940 қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесiнде құрылды.
Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегi почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуден тұрады.
Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық сенiммен көшуде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсаруда, почта-қаржы қызметтерiнiң аясы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер дамуда.
2004 жылы Компания 32,8 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 102,4%-ға артық. Сондай-ақ, мерзiмдi басылымдар саны 21,2%-ға ұлғайды.
Жалпы ақылы алмасу көлемiндегі ең көп үлес салмақты жазылу мен мерзiмдi басылымдарды сату - 73,5 %, жазбаша хат-хабар - 15,4 % алады, зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу үлесi 9,8 %-ды құрайды.
2004 жылы аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдық өңiрлерде зейнетақыларды, жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтiк көмектi дербес төлеу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
2004 жылы жалпы сомасы 115,1 млрд. теңге болатын барлығы 20,9 млн. зейнетақы мен жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемi жүргiзiлдi, бұл 2003 жылғы нақты орындаудан 23,6%-ға жоғары. Қалыптасып отырған үрдiс Компанияның қызметiн жандандыру жөнiндегi мiндеттердiң осы бағытта іске асырылуына оң сипаттама бередi.
Қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2003 жылдың көрсеткiшiмен салыстырғанда 2004 жылы Компанияның жиынтық кiрiсi 42,1 %-ға ұлғайып, 7111,0 млн. теңгенi құрады. Компанияның негiзгi қызметтен кiрiсi 6456,4 млн. теңге құрады. 2004 жылы шығыстар 2003 жылдың деңгейінен 43,3 %-ға артып, 6952,2 млн. теңгені құрады. 2004 жылы Компанияның таза пайдасы 158,8 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың көрсеткiшінен 4,7 %-ға немесе 7,1 млн. теңгеге артық.
2005 жылы Компания 2003-2004 жылдары байқалған мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың, жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдері және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсiн сақтауды жоспарлап отыр. 2005 жылы шығатын ақылы алмасу көлемiн 4,19%-ғa ұлғайту күтілуде.
2005 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды бiртiндеп Компанияға беру жоспарлануда.
Тиімді жұмыс істейтін отандық почта-жинақтаушы жүйенi қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйі біршама жақсарды.
2005 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 12,6 %-ға өсуі күтiлуде, бұл 894,0 млн. теңгені құрайды, жиынтық шығыстар деңгейі 12,7 %-ға немесе 880,4 млн. теңгеге өседi. Компанияның негiзгi қызметтен кірісі 2005 жылы 7421,9 млн. теңге мөлшерінде бағаланады және таза табыс 172,3 млн. теңге сомасында болжанып отыр.
"Қазақтелеком" АҚ
"Қазақтелеком" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасының жалпы қолданыстағы бірыңғай телекоммуникация желiсiнiң ұлттық операторы болып табылады.
"Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666 қаулысына сәйкес ұлттық ауқымда құрылатын, мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсiпорындарының мүлкiн Республиканың бүкiл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерiнiң көрсететін акционерлiк қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды.
2004 жылғы 1 сәуірде "Қазақтелеком" ҰАК-ты Астана қаласының Әдiлет басқармасы "Қазақтелеком" АҚ етiп қайта тiркедi.
Компания Қазақстанда жұмыс істейтін 3 еншiлес және бiрлесiп бақыланатын ("Алтел" АҚ (50 %), "Қазақстан GSM" ЖШС (49 %), "Нұрсәт" ЖАҚ (41,25 %)) ұйымға қатысушы немесе акционер болып табылады.
Компания мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
жергiлiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
телеграф, телекс, деректер беру;
спутниктiк байланыс;
сым арқылы радиохабар тарату;
байланыс арналарын жалға беру.
2003-2004 жылдары Компанияда жоғары өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштер байқалды.
Компанияның бағалауы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы қазақстандық телекоммуникация қызметтерi рыногының көлемi 27%-ға өстi және 140000 млн. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруі ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болды, оның үлес салмағы телекоммуникациялық рынок көлемiнiң 37 %-ын құрады. Қалааралық байланыс рыноктың 20%-ын құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көп жағдайда ұялы желiлердiң өсiп бара жатқан трафигi ықпал етедi. ТМД-ға халықаралық сөйлесулер үлесi 7 %-ды құрайды. Барлық қызметтер түрi көлемiнiң өсуi аясында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарды және 4%-ды құрады. Жергiлiктi желi қызметтерiнiң үлесi 10%-ды құрайды. Деректер беру және Интернет қызметтерiнiң үлесi жыл сайын өсу үстiнде және 2004 жылы 10%-ды құрады. IР-телефония қызметтерiнiң үлесi 2 %-ды құрайды, алайда бұл сегмент жоғары өсу қарқынымен сипатталады.
Телекоммуникациялар рыногындағы Компанияның үлесі 2004 жылы айтарлықтай өзгерiске ұшыраған жоқ және орта есеппен 57 %-ды құрады.
Жергiлiктi байланыс рыногындағы Компанияның үлесi 2004 жылы 94 %, қалааралық - 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық - 85 %, алыс шетелдермен - 67 % деп бағаланады. Деректер беру рыногындағы Компания үлесiнiң бағасы 65 %-ды, Интернет жүйесiнде 58 %-ды құрайды.
Рыноктың жоғары үлесi көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк қормен түсiндiрiледi. Кейбiр жергiлiктi рыноктарда және корпорациялық клиенттер рыногында Компанияның үлесi анағұрлым төмен.
Компанияның тәуекелдерi бәсекелестер желiлерiнiң, әсiресе жер үстi желiлерiнiң дамуына, олардың корпорациялық клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.
2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 80096,4 млн. теңгенi құрады немесе 2003 жылмен салыстырғанда 82,2 %-ға артық, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 46678,2 млн. теңге, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 13710,5 млн. теңге, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 4206,5 млн. теңге.
Бағалау бойынша 2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 83 466,3 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 43454,7 млн. теңгені, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 18472,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 5464,9 млн. теңгенi құрайды.
Операциялық қызмет шығыстары 2004 жылы 58712,6 млн. теңге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 64,6%-ға артық соманы, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 45567,3 млн. теңгенi құрады.
2005 жылы операциялық қызмет шығыстары 63669,4 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 49610,4 млн. теңгенi құрайды.
Таза пайда мөлшерi 2004 жылы 26917,6 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 66,2 %-ға жоғары. Таза пайда мөлшерi 2005 жылы 27823,8 млн. теңге деңгейiнде бағаланып отыр.
2003 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу 3438,5 млн. теңге мөлшерiн, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 1910,1 млн. теңгенi құрады. 2004 жылдың қорытындылары бойынша 2005 жылы дивидендтер төлеу 4413,06 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 2451,7 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
Кiрiстер бойынша болжамдарды орындау инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлдi, оның көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы Компанияның меншiктi қаражаты есебiнен 277 ауылдық елдi мекенге телефон жүргiзiлдi.
2005 жылғы 4 мамырда Компания басшылығы 2005 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы халқына көрсетiлетiн қызметтiң реттелетiн түрлерiне тарифтердi көтеруге мораторий жариялады.
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру шеңберiнде 2005 жылғы 1 сәуiрден бастап Компания Интернет желiсi қызметтерiне арналған тарифтердi, сондай-ақ халықаралық телефон қосуларының жекелеген бағыттарына, оның iшiнде Ресейге, Украинаға және басқа да ТМД елдерi мен алыс шетелдерге (бұдан әрi - АШ) арналған тарифтердi азайтты.
Жаңа инвестициялық жобаларды iске асыру республика ауқымында жеке тұлғаларға арналған MEGA Line-нан бастап корпорациялық VPN-ге дейiн көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi.
Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпарат ағыны транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн дамытуға бағытталған.
Компания "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы қаулысына сәйкес құрылды.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсiпорны құрамында қазақстандық үш темiр жолды бiрiктiрумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.
Компания 17 аффилиирленген ұйымға қатысады, олардың акциялар пакетінің мөлшерi/Компанияға қатысу үлесі 33 %-дан 100 %-ға дейiнгiнi құрайды.
Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда Компания монополист болып табылады және бәсекелестері жоқ.
Компания жүк тасымалдарының негізгі көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесіне келедi.
Көмiр. Компанияның көмiр тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3 %-ы), "Еуразиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3 %), "Испат Кармет" ААҚ КД (5,6 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" КД (4,3 %), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3 %), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1 %), "Шұбаркөл кенiн" ААҚ (0,9 %) болып табылады.
Мұнай. Компанияның мұнай жүктерін тасымалдау жөніндегі негiзгi клиенттерi: "Шмос" ЖШС (3,7 %), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ МӨБ (1,6 %), "АМӨЗ-Көлiк" ЖШС (1,3 %), "Теңізшевройл" БК (1,1 %), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0 %) болып табылады.
Темір рудасы . Компанияның темір рудасын тасымалдау жөнiндегi негізгі клиенттерi: "ССКББ" ААҚ (8,14 %), "Өркен" ЖШС (1,8 %), "Дон ТБК" ААҚ (1,5 %) болып табылады.
Қара металдар . Компанияның қара металдарды тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4 %), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5 %), "Феррохром" ААҚ (0,1 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15 %) болып табылады.
Жүк айналымы 2004 жылы 163 420 млн. т-км құрады, бұл жүктердi тиеу көлемінің өсуі есебінен 2003 жылдың деңгейiнен 10,7%-ға артық.
Жүк айналымы бағыттардың барлық түрлерi бойынша: республикаiшiлiк - 8,8 %-ға, экспорттық - 6,8 %-ға, импорттық - 28,3 %-ға, транзиттiк - 28,2 %-ға өстi.
2004 жылы жалпы жүк тиеу 193,8 млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың деңгейiнен 8,3 млн. тоннаға немесе 4,5 %-ға артық. Жалпы жүк тиеудің өсуi жүктердің негiзгi түрлері бойынша тиеудiң: мұнай жүктерiнiң - 4,5 %-ға, темір рудасының - 9,6 %-ға, түстi кеннiң - 4,7 %-ға, қара металдардың - 7,2 %-ға, химиялық және минералдық тыңайтқыштардың - 28,5 %-ға, құрылыс жүктерiнiң - 13,5%-ға, астық пен тартылған өнiмдердiң - 13,5%-ға өсуiмен негiзделген.
2005 жылы болжамды жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 172 679 млн. т-км (2004 жылға қатысты 5,7 %-ға ұлғайған) құрайды.
2004 жылы Компанияның негізгi қызметiнен 224 237 млн. теңге сомасында кipic алынды, 2003 жылдың деңгейiне қарағанда 17,2 %-ғa өсу жүк айналымының өсуiне және Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң 2004 жылғы 25 мамырдағы N 242-ОД бұйрығына сәйкес 2004 жылғы 20 шiлдеден бастап магистральдық темiр жол торабы қызметтерiне арналған тарифтердi белгiлеуге байланысты.
2005 жылы Компанияның негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 259 267 млн. теңгенi құрауға тиiс.
2004 жылғы негiзгi қызмет бойынша күтiлетiн шығыстар 21 612 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылдың тиiстi кезеңiнiң деңгейiнен 11,7%-ға жоғары.
Шығыстардың ұлғаюы:
1) "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II Заңына сәйкес ең төменгi жалақыны 6600 теңге мөлшерiнде белгiлеумен байланысты еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстардың өсуi;
2) материалдар, отын, электр энергиясы бағаларының өсуi;
3) "Қазтемiржолкөлiк" АҚ пен "Локомотив" АҚ-тың құрылуына және олардың жүк вагон паркiмен және локомотивтiк тартқышпен қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер үшiн шот ұсынуына байланысты жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтерi бағаларының өсуi;
4) күзет қызметтерi құнының өсуiне байланысты өзге де шығыстар салдарынан болды.
2005 жылы Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар 21872 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
2004 жылдың таза пайдасы 10250 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеген жоқ, 2005 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төленбейдi.
2004 жылы Компанияның инвестицияларды игеруi 38816 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 4 586 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 34 230 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы компанияның инвестициялық қызметiнiң негiзгi бағыттары магистральдық темiр жол торабын оңалту, дамыту және жаңғырту, ақпараттандыру және байланысты дамыту, жол техникасын сатып алу, Достық станциясын дамыту, Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру, сондай-ақ Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салу болды.
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негізiнде жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен құрылды.
2003 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4500 млн. теңгенi, 2004 жылы 7100 млн. теңгенi құрады, ұлғаю 55,4%-ды құрады.
Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 2003 жылы 4000 млн. теңгенi, 2004 жылы 6800 млн. теңгенi құрады. Кiрiстердiң ұлғаюы 70 %-ды құрайды.
2003 жылы таза залал 529 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2004 жылы таза пайда 235,9 млн. теңгенi құрады.
Кiрiстердiң өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негізделген, бұл, өз кезегiнде, кәсiпорын шығаратын өнiмдi өткiзу рыноктарын iздеу жөнiнде Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер болып табылады.
2003 жылмен салыстырғанда қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi 2004 жылы 15%-ға және 2004 жылы 8 %-ға ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 25 %-ға және 31 %-ға өстi. 2004 жылы барлығы 13 316 рейс пен 498 686 жолаушыға қызмет көрсетiлдi. Бағалау бойынша 2005 жылы 14 378 рейс пен 651 606 жолаушыға қызмет көрсету жоспарланып отыр. 2004 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 36 ұшу-қонуын және 1366 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2005 жылы тиiсiнше 39 және 1785-тi құрады.
Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2004-2005 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгi үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтуге негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (77%) атап өткен жөн.
2004 жылы Компанияның кiрiсi 3941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспардағы деңгейден 105%-ға (198 млн. теңге) асып түстi. Компанияның операциялық қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 22 %-ға немесе 541 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстер өсуiнiң айқындаушы факторы болды. 2004 жылы Компания кiрiстерi өсуiнiң негiзгi себептерi авиакомпанияның әуе кемелерiне май құю үшiн сатып алынатын авиаотын құнының өсуi мен әуежай арқылы әуе тасымалдары көлемiнiң өсуi болды.
Әуежайлық емес қызметтерден түсетiн кiрiстер құрылымында әуежай алаңдарын жалға беруден, ақылы қызметтерден және басқалардан түсетiн кiрiстердiң екi есе дерлiк айтарлықтай ұлғайғанын атап өткен жөн, бұл Компанияның негiзгi мақсатына қол жеткiзумен - кiрiстiлiктi, оның iшiнде концессиялық қызметтен түсетiн кiрiстi арттырумен негiзделген.
2004 жылы Компанияның шығыстары 3 271 млн. теңгенi құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 8 %-ға немесе 237 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланған көлемнен 3%-ға (86 млн. теңге) кемiдi.
Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының ұлғаюы Компания шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды, мұндағы негізгi үлестi негiзгi құралдарды қайта бағалауға байланысты шығыстар құрайды.
2004 жылдың қорытындылары 670 млн. теңге сомасындағы қаржылық оң нәтижемен сипатталады, бұл жоспар деңгейiнен 74 %-ғa артық.
Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22%-ды құрайды.
2005 жылы Компанияның кiрiстерi 5 480 млн. теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 40 %-ға және жоспардан 24%-ға артық (тиiсiнше 1 539 млн. теңге және 1 048 млн. теңге). Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгi факторлары: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтер көрсетуден түсетiн кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Компанияның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң ұлғаюы болып табылды.
2005 жылы Компания шығыстары 5281 млн. теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 61%-ға немесе 2010 млн. теңгеге артық, ал жоспарланатын көлемнен 31%-ға (1208 млн. теңге) кемидi. Алдын ала бағалау бойынша Компания қызметiнiң 2005 жылғы қорытындылары 199 млн. теңге сомасында қаржылық оң нәтижемен сипатталады.
2005 жылы Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асырылады:
1) "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру, оның мақсаты Астана қаласының әуежай объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгiнiң және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес багаж өңдеудiң деңгейiн жоғарылату, астананың әуе қақпаларының инфрақұрылымдық кешенiн дамыту болып табылады;
2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды ауыстыру. Негiзгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан негiзгi құралдарды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орнын жөндеу және т.б.) жөндеу және ауыстыру жүргізiлдi.
Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мiндеттердi орындау және ережелердi iске асыру жөнiнде жұмыс жүргiздi. Елдiң шапшаң экономикалық өсуiне сәйкес жүк-жолаушылар легiн кеңейтудi және жетiлдiрудi қамтамасыз ету мақсатында:
Астана қаласының әуежайындағы, транзиттiк техникалық қонуды жетiлдiру үшiн, негiзiнен әуе жүк кемелерi үшін үстеме май құюға клиенттер ретiнде бiрнеше шетелдiк авиакомпания тартылды;
жаңа әуежай кешенiнiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
құны 1 700 млн. теңге ұшу-қону алаңын қайта жаңарту жөнiндегi жоба iске асырылды.
"Электр желiлерiн басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ
"KEGOC" АҚ (бұдан әрi - Компания) желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2003 жылы 26,9 млрд. кВт.с. құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiшiнен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негiзiнен, "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан Ресейге электр энергиясын экспорттық жеткiзудiң ұлғаюына, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстан электр энергиясының транзитiне байланысты.
2004 жылы Компания 32,8 млрд. кВт.с. көлемiнде электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22 %-ды құрайды. Беру көлемiнiң айтарлықтай ұлғаюының негiзгi себебi "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желiлерi арқылы электр энергиясының транзитiне шарт жасасу болды.
2005 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,5 млрд. кВт. с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен 4,2 %-ға төмен және негiзiнен, Екiбастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткiзу көлемiнiң азаюына байланысты.
2003 жылы Компанияның негiзгi қызметтен түскен кiрiстерi 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 24,9 %-ға жоғары.
2004 жылы Компанияның негізгi қызметтен түскен кiрiстерi 16835,7 млн. теңгенi құрады (2003 жылдың деңгейiнен 7,0%-ға жоғары).
2005 жылы негізгі қызметтен түсетiн кiрiстер 18386,6 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
2003 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 13346,1 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың шығындарынан 9,7 %-ға жоғары, бұл персоналды оқытуға және қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге арналған ағымдағы шығыстардың ұлғаюына, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың ұлғаюына байланысты.
2004 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 14536,2 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 17725,4 млн. теңге немесе 2004 жылдың көрсеткiшiнен 21,9 %-ға жоғары мөлшерде күтiлiп отыр. Негiзгi қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негiзiнен, негiзгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың енгiзiлуiне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрi - ХҚҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрі - ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасау жоспарланып отыр.
Компанияның 2003 жылғы таза кiрiсi 1741,6 млн. теңге құрады. 2000 жылдың көрсеткiштерiмен салыстыру бойынша таза кiрiстiң едәуір өсуi негiзгi қызметтен алынатын кiрiстердiң, Компанияның электр желiлiк объектiлерiн жөндеу және пайдалану бойынша толық игерiлмеген шығындардың ұлғаюына негізделген.
2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1613,2 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компанияның таза пайдасы 92,9 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр. 2005 жылы таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшiрiлген қызметкерлерiне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуiр ұлғаюына байланысты.
Қазақстанның бүкiл энергия жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желiсiн жаңғырту" жобасын iске асыруда. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары.
2004 жылғы 1 қаңтарда Жаңғырту жобасын iске асыра бастағаннан берi 65,5 млн., соның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. AҚШ доллары сомасында қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компания қаражатынан 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
Жоба бойынша капитал салымдарын игеру 10517,21 млн. теңгенi (ҚҚС-мен бiрге), соның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компанияның меншiктi қаражатынан 4348,9 млн. теңгенi құрады.
Сондай-ақ, 2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге, сондай-ақ желiнiң бiрiншi учаскесiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегi жұмысты жүргiзуге арналған шарттар жасалды.
2004 жылы Компания инвестициялық қызметке 10967 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 6218,7 млн. теңге, Компанияның меншiктi қаражатынан 4748,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жұмсады.
2005 жылы Компания негiзгi үш бағыт бойынша инвестициялық қызметке 16200 млн. теңге жiберудi жоспарлап отыр:
1. Ұлттық энергетикалық желiнi жаңғырту жобасын одан әрi iске асыру, атап айтқанда, 3 903 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 2 533 млн. теңге мөлшерiнде ақшалай қаражат.
2. "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу". Мұнда 5 640 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 5 490 млн. теңге сомасында қаражат игерiледi.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiнiң авариясыз, сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге бағытталған өзге де инвестициялар.
"Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ
"Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң Қазақ ақпарат агенттiгi (ҚазААГ)" республикалық қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186 қаулысына сәйкес құрылды.
2003 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 2004 жылы кiрiстердiң 131,724 млн. теңгеге дейiн, яғни, 30,817 млн. теңгеге немесе 31 %-ға, соның iшiнде негiзгi қызмет түрi бойынша 29,841 млн. теңгеге немесе 30%-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өcу, бiрiншi кезекте, өндiрiлетiн өнiм көлемiнiң ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткiзу рыноктарының кеңеюiмен, өнiм желiсiнiң жаңғыруымен негiзделген. 2005 жылы компания кiрiстерi 201,696 млн. теңгенi құрайды, бұл ретте мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберiнде бөлiнетiн республикалық бюджет қаражаты негiзгi кiрiс көздерi болып табылатынын атап өткен жөн.
Шығыстар құрылымында өндiрiлетiн өнiмнiң 2003 жылы 70,569 млн. теңге және 2004 жылы 79,526 млн. теңге құраған өзiндiк құны басым. Өткiзiлген қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 60%-дан астам. 2003 жылы шығыстар 32,176 млн. теңгенi және 2004 жылы 49,724 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компания шығыстары 201,207 млн. теңгеге жоспарланып отыр, ағымдағы жылы Компанияны жаңа әкiмшiлiк ғимаратқа көшiру жүзеге асырылды. Осыған байланысты Компания үй-жайларды қайта жаңартуды және жөндеудi жүргiздi, жаңа жергiлiктi есептеу желiсi салынды, телекоммуникациялық және есептеу жабдығы орнатылды.
2003 жылы өндiрiстiк-қаржылық қызмет нәтижесiнде Компания 1838 мың теңге сомасында зиян шектi. Компания 2004 жылы 59,536 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Бұл ретте, 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген зиян 29,118 млн. теңгенi құрады. Зиянның ұлғаюы 2003-2004 жылдары құралған дебиторлық берешектi өтеу үшін күмәндi борыштар бойынша 61,500 млн. теңге мөлшерiнде резерв құрумен байланысты. 2005 жылдың қорытындылары бойынша 0,488 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алу көзделіп отыр.
2003 жылы салықтық аударымдар 15,653 млн. теңгенi, 2004 жылы 11,247 млн. теңгенi құрады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы салық пен бюджетке төленетiн төлемдердiң барлық сомасы 4,405 млн. теңгеге қысқарды. Көп жағдайда бұл ҚҚС төлеуден босатумен, сондай-ақ жеке еңбек шарттары бойынша тартылатын жұмыскерлер санының азаюына байланысты жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың азаюымен түсiндiрiледi.
2006-2008 жылдарға арналған перспективалар
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
1) қаржы-экономикалық көрсеткiштердi жақсарту;
2) запастарды өcipу;
3) өндiрiстi өсiру;
4) iрi мұнай-газ жобаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру;
5) көлік мүмкiндiктерiн дамыту;
6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
7) басқару жүйесiн жетiлдiру.
2006-2008 жылдар кезеңiнде Компанияның мұнай өндiрушi кәсiпорындарының өндiрiстiк қуаттарын дамыту жер үстi объектiлерiн салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенiмдi әрi өнiмдiлiгi жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлiк геологиялық модельдер негiзiнде кен орындарын игеруді бақылаудың тиiмдiлiгi жоғары жүйесін құруға келiп тiреледi.
2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң жыл сайынғы көлемi 9,4 - 9,5 млн. тонна деңгейiнде сақталады. 2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң есептi өсу қарқыны геологиялық-кәсiпшiлiк зерттеу деректерi мен Өзен кен орнын игерудiң ағымдағы жай-күйiне негiзделедi.
Магистральдық мұнай құбырларымен 2006 жылы 44,6 млн. тонна, 2007 жылы - 44,8, 2008 жылы - 44,2 млн. тонна деңгейiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемi рыноктық жағдайлар конъюнктурасы мен көлiк жүйелерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып, Республикада мұнай өндiрудiң болжамды деңгейi негiзiнде айқындалған.
Магистральдық газ құбырлары арқылы 2006 жылы 120,9 млрд. текше м., 2007 жылы 2,6 млрд. текше м., 2008 жылы - 131,1 млрд. текше м. деңгейiнде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
Iшкi рынокта газ өткiзу көлемi 2006 жылы - 2,6 млрд. текше м., 2007 жылы - 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,6 млрд. текше м. деңгейiн құрайды.
2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өңдеу жиынтығы 10,2 млн. тоннаны құрайды.
Өнiмдi өткiзуден түсетiн болжамды кiрiстер 2006 жылы 455 млрд. теңгенi құрайды. Макроэкономикалық көрсеткiштердiң ұсынылған болжамына сәйкес мұнай бағасы болжамының 2006 жылы бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан 2008 жылы бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн (17 %-ға азаю) төмендеуiне байланысты кiрiстер болжамының 2%-ға азаюы күтiлуде.
Магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдаудан түсетiн кiрiстердiң болжамды өсуi iшкi рынокқа мұнай тасымалдау көлемiнiң күтiлiп отырған өсуiмен негiзделген, сондай-ақ өндiрiстiк бағдарламаның ұлғаюына байланысты мұнайды танкер флотымен тасымалдаудан, газ тасымалдаудан түсетiн кiрiстердi ұлғайту жоспарланып отыр.
Компанияның таза пайдасы 2006 жылы 55,4 млрд. теңге, 2007 жылы - 53,9 млрд. теңге және 2008 жылы 42,5 млрд. теңге деңгейiнде болжанып отыр.
Таза пайданың 23%-ға (2008 жылға қатысты 2007 жылы) болжамды азаюы мынадай факторларға негізделген:
1) мұнай бағасының 17 %-ға, бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн болжамды төмендеуi;
2) КТК құбырларына мұнай жеткiзудiң 53 %-ға, 2006 жылы 1 500 млн. тоннадан 2008 жылы 2 300 млн. тонна мұнайға дейiн өсуiне байланысты көлiктiк шығыстарының ұлғаюы;
3) 2006 жылдан бастап өндiру көлемiн 9,45 млн. тонна деңгейiнде тұрақтандыру.
Компанияның дивидендтiк саясаты Компанияның 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспарының құрамында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 22 шiлдедегi N 784-қпү қаулысымен бекiтiлген. Еншiлес ұйымдарға үлестiк қатысудан түсетiн кiрiстердi есепке ала отырып, Компанияның таза пайдасы дивиденд есептеу объектiсi болып табылады. Компания 2006-2008 жылдары 2 млрд. теңге дивиденд төлеудi жоспарлап отыр.
Перспективалы 15 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр, оның iшiнде 1 жобада құрлықтағы кен орнын игеру көзделедi, 8 жоба Каспий қайраңының құрылымын геологиялық барлауға және игеруге қатысты, 3 жобада көмiрсутек шикiзатын өндiруге қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау жөнiндегi инфрақұрылымдық объектiлердi салу, жаңғырту көзделедi, 3 жоба сервистiк қосалқы қызметтер саласына қатысты және басқаларына қарағанда Компанияның негiзгi бизнесi үшiн бейiндi емес.
"Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ
"Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Компанияның негiзгi мақсаты уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету болып табылады.
Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты:
Табиғи уран өндiрiсiнде:
қолданыстағы кен орындарында ("Шығыс Мыңқұдық", "Қанжуған", "Ақдала") уран өндiру көлемдерiн өсiру;
"Ыңғай", "Мойынқұм" "Төртқұдық", "Заречное", "Иiркөл", "Қарасан", "Орталық Мыңқұдық", "Оңтүстiк Ыңғай", "Батыс Мыңқұдық", "Буденовское" кен орындарында жаңа рудниктер салу;
табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейiн қайта өңдеу жөнiндегi қуаттарды дамыту;
Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкiрт қышқылы зауытын iске қосу.
Уран өндiрiсiн дамыту бойынша:
құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтiрiлген уранды ресейлiк дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтерi бар ресейлiк рыноктағы өз позициясын сақтау;
құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудiң әлемдiк рыногындағы монополист позициясын сақтау;
табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсiз байытылған" уран диоксидының ұнтақтарымен сыртқы рыноктарға шығу;
батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдiк рынокқа шығу.
Бериллий өндiрiсiн дамыту бойынша:
Қытай рыногына бастапқы бериллий өнiмдерiн жеткiзуде жетекшi позицияларға шығу;
АҚШ рыногындағы позицияны кеңейту;
Ресей рыногындағы монополиялық мәртебенi сақтау;
Еуропа рыногындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
Тантал-ниобий өндiрiсiн дамыту бойынша:
өндiрiстi шикiзатпен қамтамасыз ету;
жоғары технологиялық өнiмдердi:
- сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
- танталдан жасалған өнiмнiң жетiлдiрiлген түрлерiн шығару жөнiндегi өндiрiстердi ұйымдастыру есебiнен тантал өндiрiсi өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды, конденсаторлық сымды және тантал өндiрiсiнде шығарылатын тантал жабдықтарын шикiзат ретiнде пайдалана отырып, тантал электр конденсаторларын шығару жөнiндегi конденсатор зауытын салу.
Мынадай:
2006 жылы - 3 735,2 млн. теңге;
2007 жылы - 6 332,9 млн. теңге;
2008 жылы - 11 482,0 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндiру;
уран өнiмдерiнiң барлық түрлерi бойынша маркетингтiк зерттеулердiң тиiмдiлiгiн арттыру;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу және жартылай үзбей құю технологиясын енгізу;
конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
Инвестициялық жобалар:
Уран, бериллий және тантал өндiрiсiнiң жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы.
Инвестициялық бағдарламалар:
уран өндiрiсi - жалпы сомасы 2 139 597 мың теңге 8 жоба;
бериллий өндiрiсi - жалпы сомасы 1 462 918 мың теңге 4 жоба;
тантал өндiрiсi - жалпы сомасы 1 375 455 мың теңге 5 жоба;
"Экология" бөлiмi бойынша - жалпы сомасы 1 362 203 мың теңге 5 жоба.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ
2006-2008 жылдары елдің азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасы демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) алдында мынадай міндеттер тұр:
мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлi рыноктардағы позицияларды нығайту.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
2006-2008 жылдары мынадай шаралар көзделедi:
тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөнiндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмдiлiгiн жоғарылату;
астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
2006 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 32347,2 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4765,6 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 27581,6 млн. теңге.
2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 294,3 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2007 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 34288 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5051,2 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 29236,5 млн. теңге.
2007 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 323,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2008 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 36002,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5304,1 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 30698,3 млн. теңге.
2008 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 349,6 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
Корпорацияның ортамерзiмдi кезеңдегі инвестициялық саясатының негізгi басымдықты бағыттары болып қазақстандық өнiм өткiзу нарықтарын кеңейту, оның экспорты көлемiн арттыру, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрi қозғалысты дамуы үшiн капиталдандыру деңгейiн жоғарлату табылады.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
2006-2008 жылдары "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгi мақсаты электрондық үкiмет құру үшiн базалық инфрақұрылым қалыптастыру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiнiң қалыптасуына жәрдемдесу болып қала бередi.
Осыған байланысты жоспарланып отырған кезеңде Компанияның негiзгi міндеттері:
нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру;
"электрондық" үкiмет қызметтерiне қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру және дамыту;
"электрондық үкiмет" инфрақұрылымының базалық құрамдауыштарын қалыптастыру;
ведомствоаралық және типтiк ведомстволық ақпараттық жүйелердi құру және дамыту;
жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерiн құру;
"электрондық үкiметтiң" ақпараттық инфрақұрылымын қорғауды қамтамасыз ету;
"Электрондық үкiмет" инфрақұрылымын қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуын қоғамдық қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.
Компания 2006 жылы 859,7 млн. теңге, 2007 жылы 959,7 млн. теңге, 2008 жылы 1058,3 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 47,9 млн. теңге, 2007 жылы - 48,1 млн. теңге, 2008 жылы - 52,6 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2006 жылы 14,5 млн. теңге, 2007 жылы 15,0 млн. теңге және 2008 жылы 15,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
"Қазпочта" АҚ
"Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) таяу перспективада дамуының негізгi мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
Компанияның материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
почта-жинақтау қызметтерiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
басқарудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
прогрессивтiк технологиялар базасында почта-жинақтау қызметтерiнiң жаңа түрлерiн енгiзу;
почта-жинақтау қызметтерiн көрсету сапасын арттыру.
Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Компания:
бiртұтас почта аумағын сақтау және дамыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшілiктерiмен ынтымақтастықты;
почта жөнелтiлiмдерiн жiберудiң бақылау мерзiмдерiн сақтауды жалғастырады.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
Инвестицияларды өңiрлiк инфрақұрылымды дамытуға жiберу капиталдық және ақпараттық-технологиялық жайластыру деңгейi бойынша почта-жинақтау қызметтерiнiң стандартты тiзбесiн сапалы негiзде көрсетуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: өңiрлiк желiнi және магистральдық бағыттарды оңтайландыру мақсатында почта жөнелтiлiмдерiн жеткiзу жиiлiгiн және оларды жеткiзу мерзiмдерiн қоса алғанда, почта байланысын пайдалану көрсеткiштерiн жақсарту.
Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгiзуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
EMS Kazpost курьерлiк қызметiн дамыту және халықаралық жедел почта саласында әлемнiң аса iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық;
тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегiнде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Taуap-Почтамен" каталогтары бойынша, оның iшiнде Интернет арқылы почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту;
халықтың тұрғын үй жинақтарын және тұтыну кредиттерiн берудi тарту жөнiндегi агенттiк қызметтердi дамыту;
кеңейтiлген функционалдық мүмкiндiктерi бар банкоматтарды пайдалану және Pos терминалдарды орнату арқылы пластикалық карточкалар қызметтерiн енгiзу;
сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорларына шарттар жасасу, зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беру жөнiнде агенттiк қызметтер көрсету саласын кеңейту.
Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына, жәрдемдесу үшiн Компания 2006-2008 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңістiкке қол жетімділікті қамтамасыз ететiн және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердi жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыруды жоспарланып отыр. Негiзгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
корпорациялық ақпараттық жүйенi енгiзудi аяқтау;
Компанияның ауылдық өңірлік желісiн компьютерлендiру;
Компанияның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгізу;
жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшін техникалық негіз құру.
2006-2008 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 36,5 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылға қатысты 11,3 %-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету, 2006-2008 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,57 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылмен салыстырғанда 4,7 %-ға арттыру жоспарланып отыр, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2004 жылға қатысты 23,7 %-ға өсiрудi қамтамасыз ете отырып, 194,0 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу ұйғарылған. 2008 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 370 мың бiрлiкке немесе 2004 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға арттыру жоспарланады.
Компания 2006 жылы 8470,2 млн. теңге, 2007 жылы 9528,9 млн. теңге, 2008 жылы 10624,5 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 174,2 млн. теңге, 2007 жылы - 175,7 млн. теңге, 2008 жылы - 177,5 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2007 жылы 50 млн. теңге және 2008 жылы 55 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
"Қазақтелеком" АҚ
Экономиканың өрлеуімен, іскерлік белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септiгiн тигiзедi.
"Қазақтелеком" АҚ (бұдан әрi - Компания) жоспарланып отырған кезеңге арналған мақсаты:
1) мемлекеттік басқару органдары мен қоғамның телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру;
2) рыноктық құнды тұрақты ұзақ мерзiмдi өсіру болып табылады.
Компанияның алдағы кезеңге арналған мiндеттерi:
1) өзiнiң рыноктағы позициясын нығайту;
2) бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
3) бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
1) қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
2) жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
3) қызметтер мен клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигi 13%-ға өседi және 1,8 млрд. минутты құрайды.
Дивидендтер төлеу заңнамада белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. Өткен жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер болжамы 2006 жылы 4600 млн. теңгенi, 2007 жылы 4500 млн. теңгенi, 2008 жылы 4500 млрд. теңгенi, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер бойынша тиiсiнше 2600 млн. теңгенi, 2500 млн. теңгенi және 2500 млн. теңгенi құрайды.
Компанияның тәуелдi ұйымдарға қатысты 2006 - 2008 жылдарға арналған дивидендтiк саясатында Компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң шамамен 20%-ын жұмсайтын болады деп ұйғарылып отыр. Компания алатын дивидендтер тәуелдi ұйымдардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.
2006 - 2008 жылдары тәуелдi ұйымдардан дивидендтердiң жиынтық түсiмдер болжамы жыл сайын 2500 млн. теңгенi құрайтын болады.
Болжам бойынша негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2006 жылы 85400 млн. теңгенi, 2007 жылы 87200 млн. теңгенi, 2008 жылы 89300 млн. теңгенi құрайды. Компанияның эксклюзивтiк құқығын алып тастау және бәсекелестiктi дамыту нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2005 жылдың деңгейiнде қалады деп болжанып отыр. Тарифтердi қайта теңгерiмдеу және желiнi кеңейту нәтижесiнде жергiлiктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18500 млн. теңгеден 2007 жылы 19000 млн. теңгеге дейiн өседi.
Телекоммуникациялар саласын ырықтандыру жағдайларында бәсекелi ортаның дамуы рентабельдiлiктiң 2005 жылғы 33,3 %-дан 2008 жылы 30,3 %-ға дейiн төмендеуiне түрткi болды.
Болжам бойынша таза пайда 2006 жылы 27100 млн. теңгенi, 2007 жылы 27000 млн. теңгенi, 2008 жылы 27100 млн. теңгенi құрайтын болады.
Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
1) Ұлттық ақпараттық супермагистраль (МACM) салуды жалғастыру;
2) жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
3) деректер беру желiсiн дамыту;
4) коммерциялық жобаларды дамыту.
2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Қазiргi заманғы цифрлық жабдықтар базасында жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнi оңтайландыру мен оны пайдалану жөнiндегi жұмыстар жалғасады. Компания алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Жоспарланып отырған кезеңде "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) дамыту сыртқы және iшкi факторлардың ықпалымен жүргiзiлетiн болады.
Компанияны дамытудың негiзгi мақсаттары:
1) жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету;
2) саланың сапалы, одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуi;
3) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамыту жолымен транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру;
4) жүктемесi көп учаскелердi электрлендiрудi жүргiзу;
5) темiр жол көлігін одан әрi қайта құрылымдау;
6) қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компания мынадай мiндеттердi шешудi көздеп отыр:
1) негiзгi құралдарды жаңарту және жаңғырту;
2) барлық ақпарат ағындарын бiрiктiретiн және тасымалдау процесi туралы барлық деректердi шоғырландыратын бiрыңғай ақпараттық желi құру;
3) өндiрiстiк процестердi автоматтандыру және механикаландыру;
4) жүктердi шекаралас елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк беретiн, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндiрiстiк орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлiк байланыстарын ұтымды ету, жаңа көлiктiк бағыттар мен транзиттiк дәлiздер құру сияқты маңызды мiндеттерiн шешу үшiн жаңа темiр жол желiлерiн салу;
5) қабылдау-өткiзу пункттерiн жақсарту және дамыту;
6) темiр жол көлiгі саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
7) ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
Жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтiк-экономикалық дамудың жалпы бағыты сақталады және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары мен Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келетiн болады.
Жолдың жоғарғы құрылысын оңалту, барлық тасымалдау бөлiмшелерiн бiрыңғай диспетчерлiк орталыққа бiрiктiре отырып, толық автоматтандырылған диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу, электрмен жабдықтау, белгi беру және байланыс құрылғыларын жаңғырту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңғырту, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыру және т.б. сияқты жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар бiр мезгiлде бiрнеше бағыт бойынша жүргiзiлетiн болады.
Темiр жол көлiгiнде өндiрiстiк процестiң барлық кезеңдерiн қадағалауға мүмкiндiк беретiн ықпалдастырылған ақпараттық жүйе құру жоспарлануда.
Транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру, бұл үшiн МТЖ құрылымын халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту қажет.
Осы бағыт шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде мынадай iс-шараларды iске асыру:
1) Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салуды аяқтау;
2) шекарадағы Достық станциясының өткiзу қабiлетiн жылына 10 млн. тоннаға дейiн ұлғайту;
3) жаңа темiр жол желiлерiн салу жөнiндегi, оның iшiнде Трансқазақстандық темiр жол магистралын салу жобасы жөнiндегi жұмысты жалғастыру жоспарланып отыр.
Экологиялық ахуалды жақсарту және темiр жол көлiгiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында жоспарланып отырған кезеңде Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiрудi аяқтау.
Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес жүргiзiлетiн болады. Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың негiзгi бағыттары саланы бiртiндеп, экономикалық негiздi түрде монополиясыздандыру және нормативтiк құқықтық база тиiсiнше қамтамасыз етiлген жағдайда тасымалдау және қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелi ортаны қалыптастыру болып табылады.
Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2006 жылы 183 040 млн. т-км (2005 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2007 жылы 194 022 млн. т-км (2006 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 205 663 млн. т-км (2007 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
2006 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 291 123 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2007 жылы кемiнде 155 166 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2008 жылы кемiнде 167 082 млн. теңгенi құрауға тиiс.
Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар (өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құны) 29637 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр. 2005 жылдың деңгейiне қатысты 2006 жылы шығыстардың өсуi 12,3 %-ды құрайды, 2007 жылы 20318 млн. теңге мөлшерiнде, 2008 жылы 21361 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
2006 жылдың қорытындылары бойынша таза табыс 666 млн. теңге, 2007 жылы тиiсiнше - 7044 млн. теңге, 2008 жылы - 9225 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжануда.
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) қызметiнiң мақсаты шығарылатын өнiмдi әртараптандыру, станок паркiн жаңарту, iшкi рынокты өз өндiрiсiнiң өнiмдерiмен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру, Компания кәсiпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды iздеуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу, экспортқа бағдарланған (соның iшiнде әскери) өнiмдi игеру және шығару, сондай-ақ әскери өнiмдер шығаруды және қазақстандық армияға көрсетiлетiн қызметтердi ұлғайту болып табылады.
Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
кәсiпорындардың өндiрiстiк әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың прогрессивтiк әдiстерiн енгiзу;
мемлекеттiк, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджментi жүйесiн енгiзу;
франчайзинг және мемлекетаралық кооперация жүйесi арқылы технологиялар трансфертi мақсатында әлемдiк машина жасау өнiмдерiн шығарушыларды тарту;
ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар жүргiзу және өнiм өткiзудiң жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнiм түрлерiн шығару көзделiп отыр.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
Алға қойылған 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттердi шешу үшiн мынадай iс-шараларды iске асыру:
қосарлы қолданылатын базалық технологияларды кеңiнен пайдалану негiзiнде әскери және азаматтық өндiрiстердi ықпалдастыру;
техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
қолданыстағы және жоспарланатын мемлекеттiк және салалық бағдарламалар шеңберiнде жұмыс iстеп тұрған өндiрiстер мен технологияларды жаңғыртуға және жаңаларын енгiзуге белсендi жәрдем көрсету;
өндiрiстiк алаңдар бойынша да, жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
Компания ішінде кәсiпорындардың ықтимал кооперациясы бойынша зерттеулер жүргізу және машина жасау кластерiн құру;
мемлекеттiк қорғаныс тапсырысының Компания кәсiпорындарына орналастырылуын қамтамасыз ету;
меншiктi және қарыз қаражаты есебiнен ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру көлемiн ұлғайту;
шығарылатын өнiмнiң өзiндiк құнын төмендету;
материалдар мен құрамдауыштарды орталықтан сатып алуды қалыптастыру, сондай-ақ оларды Компания кәсiпорындарында өндiрудi ұйымдастырудың орындылығына талдау жүргізу;
бiрыңғай маркетингтiк саясатты әзiрлеу қажет.
2006 жылы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн 9700 млрд. теңгеге дейiн, 2005 жылдың деңгейiнен 119,5% ұлғайту жоспарланып отыр.
2007 жылы өнiм өндiру 11100 млн. теңгеге дейiн ұлғаяды, бұл 2006 жылға 114%-ды құрайды.
2008 жылы 12900 млн. теңге көлемiнде өнiм өндiру жоспарланып отыр, бұл 2007 жылдың деңгейiне 116,6 %-ды құрайды.
2006 жылы Компания 11000 млн. теңгеге дейiн, 2006 жылы 12600 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр, 2008 жылы Компанияның кiрiс бөлiгi 14300 млн. теңгенi құрайды.
Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
1. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мұнай өндiретiн кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сорғыларды жасау үшiн "Мұнаймаш" АҚ-тың технологиялық базасын жаңарту. Құны - 468,5 млн.теңге;
2. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КАМАЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейдi. Құны - 2255,0 млн.теңге;
3. "Тыныс" АҚ-та композиттiк баллондарды (956,8 млн.теңге) және полиэтилен құбырларын (199,0 млн.теңге) өндiру;
4. "Киров атындағы зауыт" АҚ-ты жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасы, жобаның құны - 123,5 млн. теңге;
5. Қазақстан Республикасының байланыс желiлерiне арналған қазiргi заманғы цифрлық телекоммуникациялық жабдық жасау үшiн "Омега" прибор жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы (жобаның құны - 379,9 млн. теңге);
6. "Қазақстан патроны" инвестициялық бағдарламасында жауынгерлiк және спорттық-аңшылық патрондарды өндiру көзделедi (2470 млн. теңге);
7. "КамАЗ" шассиi базасында автобустарды, самосвалдарды, арнайы автотехниканы, тiркемелер мен жартылай тiркемелердi автожинау өндiрiсiн ұйымдастыруды көздейтiн "Қазақстан - КамАЗ" автомобиль консорциумы.
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) болжанып отырған кезеңдегi басты мақсаты әуежайдың кiрiстiлiгiн ұлғайту, тұрақты өсудi, әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.
Жоспарланатын кезеңге арналған негізгі мiндеттер:
авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
транзиттiк әлеуеттi дамыту және пайдалану;
халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежай инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандыруды жоғарылату;
әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу болып табылады.
Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi бағыттар болып:
Еуропа мен Оңтүстiк-Шығыс Азия арасындағы бағытта ұшатын шетелдiк авиакомпанияларды Астанаға тарту;
әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес оның техникалық жарақтандырылуын жоғарылату. Астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық пайдалануға енгiзу оның өткiзу қабiлетiн екi есе ұлғайтты, бұл авиатасымалдар көлемiн тиiсiнше ұлғайтуды талап етедi;
көрсетiлетiн авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызметтерді үнемi жетiлдiру жолымен қолайлы жағдайлар жасау жөнінде қажеттi шараларды қабылдау, қосымша кiрiс түсiретiн жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және көрсету;
әуежайды пайдаланып жүрген, сондай-ақ әлеуеттi клиенттерге қатысты белсендi маркетингтік стратегия жүргізу жолымен өңiрдегi бәсекелiк позицияны күшейту айқындалды.
Компания 2006 жылы 5193,0 млн. теңге, 2007 жылы 5556,5 млн. теңге, 2008 жылы 5889,9 млн. теңге таза табыс алуын жоспарлауда.
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгі мақсаты Ұлттық электр желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн одан әрi арттыру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын жоғарылату болып табылады.
Осыған байланысты 2006-2008 жылдар кезеңiнде мынадай мiндеттердi шешу:
"KEGOC" АҚ-тың көлiктiк жүйесiн оңалтуға бағытталған "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiн жаңғырту" жобасын аяқтау және энергия жүйесiн диспетчерлiк басқаруды жетiлдiру;
қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстандағы электр энергиясының тапшылығы мен қуатын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстік" жобасын iске асыруды қоса алғанда, Ұлттық электр желiсiн одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" жобасын iске асыру үшiн тартылған қарыз қаражаты бойынша Компания мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету;
Компания теңгерiмiндегi электр желiлерi объектiлерiн жөндеу және пайдалану жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзу, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыру.
Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн Компания:
Компанияның және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң басқару құрылымын жетiлдiру, Ұлттық электр желiсiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Бiртұтас электр желiсi көрсететiн қызметтердiң сапасы мен жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, осы заманғы жаңа технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзудi;
"Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салуды жүзеге асыруды;
Компанияның қызметiне байланысты негiздемелi шығындарды ұлғайту кезiнде, сондай-ақ қарыз қаражаты бойынша мiндеттемелердi төлеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiне тарифтер деңгейiн өзгертуге арналған өтiнiмдер ұсынуды;
2006 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 65,8 млрд. кВт.с., 2007 жылы 67,1 млрд. кВт.с., 2008 жылы 69,5 млрд. кВт.с. деңгейiнде жоспарланып отыр.
Компания желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 34,1 млрд. кВт.с. мөлшерiнде жоспарлануда. 2007 жылы көлем 1,19 млрд. кВт.с.-ға ұлғаяды және 35,3 млрд. кВт.с. құрайды, ал 2008 жылы электр энергиясын беру көлемi 36,5 млрд. кВт.с. көлемiнде жоспарланып отыр.
Компания негiзгi қызметтен:
2006 жылы 19500 млн. теңге (2005 жылға қатысты 6,2 %-ға ұлғаю), 2007 жылы 21000 млн. теңге және 2008 жылы 23800 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр.
"Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ
2006-2008 жылдар кезеңiнде "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) мақсаты мықты корреспонденттiк жүйесi бар, Қазақстан Республикасы мен Орталық Азия және Каспий жағалауы елдерiнiң ақпараттық қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн, ақпарат алу, беру және өңдеу саласындағы жоғары мемлекетаралық ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс iстейтiн ақпараттық-талдамалық агенттiктi қалыптастыру болып табылады.
Компанияның алдағы кезеңге арналған негiзгi мiндетi ақпараттық сипаттағы хабарларды қалыптастыру мен таратудың сапалық және сандық көрсеткiштерiн жақсарту, сондай-ақ Компанияның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн жақсарту болып табылады.
Компанияның мiндеттерi:
бизнеске бағдарланған даму стратегиясын қалыптастыру және дамыту;
ақпарат өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату;
ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетiлдiру;
ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;
Қазақстан мен шетелдiк тұтынушылар резиденттерiне ақпарат жаңалықтарын беру жөнiндегi жедел және толық ауқымды сервистi қамтамасыз ету;
корреспонденттiк желiнi кеңейту, сондай-ақ республика iшiндегi және шетелдердегi корреспонденттiк пункттердiң қызметiн жақсарту үшiн жағдайлар жасау;
Компания қызметiнiң қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру болып табылады.
Компанияның инвестициялық бағдарламасы шеңберiнде 2006-2008 жылдары шетелдiк корреспонденттiк пункттердi құру және материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы жоба шеңберiнде 10-нан астам алыс және жақын шет елдерде компанияның корреспонденттiк пункттерiн ашу көзделуде. Аталған проблемаларды шешу үшiн қажеттi компьютерлiк, коммуникациялық және басқа да техникалық жабдық сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл жобаны iске асыруға арналған болжамды шығыстар 55000 мың теңгенi құрайды. Жобаны iске асыру мерзiмi - 2006-2008 жылдар. Инвестициялық жобаны қаржыландыру көзi компанияның меншiктi қаражаты болып табылады.
Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған негiзгi көрсеткiштерi
Орташа айлық жалақының көрсеткіштері (мың теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
2005 ж. бағалау |
2006 ж. болжам |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
"KEGOC" АҚ |
52,1 |
58,6 |
60,5 |
62,2 |
63,9 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
108,3 |
124,9 |
127,9 |
130,6 |
133,6 |
"Қазатомөнер- |
48,8 |
48,9 |
49,1 |
51,2 |
53,4 |
"Астана |
40,5 |
52,3 |
42,1 |
44,2 |
46,4 |
"Қазақтелеком" АҚ |
43,1 |
47,8 |
50,9 |
54,6 |
56,7 |
"Қазпочта" АҚ |
19,1 |
24,6 |
28,9 |
31,9 |
35,8 |
"Қазақстан темір |
37,5 |
45,9 |
48,9 |
48,2 |
50,3 |
"ҰАТ" АҚ |
59,1 |
56,6 |
81,3 |
81,3 |
88,8 |
"Азық-түлік |
74 |
111,48 |
136,4 |
139,8 |
143,4 |
"Қазақпарат" АҚ |
43,7 |
66,5 |
66,1 |
76,3 |
91,1 |
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
22,4 |
27,9 |
31,1 |
34,1 |
37,9 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ* |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Қызметкерлердің саны (адам)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
2005 ж. бағалау |
2006 ж. |
2007 ж. болжам |
2008 ж. |
"KEGOC" АҚ |
3835 |
3951 |
4110 |
4308 |
4350 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
32751 |
34856 |
35947 |
36104 |
36275 |
"Қазатомөнер- |
16446 |
17143 |
18222 |
18382 |
18761 |
"Астана |
804 |
1100 |
1436 |
1436 |
1436 |
"Қазақтелеком" АҚ |
33220 |
32720 |
32220 |
31720 |
31220 |
"Қазпочта" АҚ |
13720 |
14376 |
14400 |
14700 |
14700 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
78872 |
79293 |
80369 |
75089 |
76109 |
"ҰАТ" АҚ |
274 |
381 |
460 |
550 |
600 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
310 |
320 |
340 |
350 |
360 |
"Қазақпарат" АҚ |
102 |
154 |
155 |
155 |
155 |
"Қазақстан |
7082 |
6601 |
6953 |
7099 |
7174 |
"Қазғарыш" ҰК" |
|||||
Барлығы |
187416 |
190895 |
194612 |
189893 |
191140 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Жалақы қоры
(млн.теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. |
2005 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
"KEGOC" АҚ |
2398,9 |
2776,1 |
2984,6 |
3213,8 |
3333,8 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
42254,8 |
52032,1 |
54963,4 |
56379,1 |
57950,1 |
"Қазатомөнер- |
9241,6 |
10056,5 |
10729,3 |
11285,9 |
12019,6 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
390,6 |
690,1 |
724,6 |
760,8 |
798,9 |
"Қазақтелеком" АҚ |
17200,9 |
19492,9 |
19713,6 |
20768,9 |
21259,3 |
"Қазпочта" АҚ |
3292,6 |
4242,1 |
4995,3 |
5641,9 |
6318,9 |
"Қазақстан тeмip жолы" АҚ |
35529 |
43700 |
47195 |
43418 |
45906 |
"ҰАТ" АҚ |
194,2 |
258,8 |
448,9 |
536,3 |
639,5 |
"Азық-түлік |
275,3 |
428,1 |
556,5 |
587,1 |
619,4 |
"Қазақпарат" АҚ |
53,5 |
123 |
123 |
141,9 |
169,4 |
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
1903,9 |
2209,9 |
2597,6 |
2906,7 |
3261,7 |
"Қазғарыш" ҰК" |
|||||
Барлығы |
112735,3 |
136009,6 |
145031,8 |
145640,4 |
152276,6 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Негізгі қызметтен түсетін кіріс
(млн.теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
2005 ж. бағалау |
2006 ж. |
2007 ж. болжам |
2008 ж. |
"KEGOC" АҚ |
16835,7 |
18386,6 |
19520,8 |
20978,2 |
23813,1 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
461372,9 |
449141,9 |
454885,6 |
457110,9 |
445956,3 |
"Қазатомөнер- |
3713,6 |
5076,0 |
4737,8 |
6776,1 |
13593,6 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
2981,3 |
4852,9 |
5193,0 |
5556,5 |
5889,9 |
"Қазақтелеком" АҚ |
80096,4 |
83466,3 |
85452,3 |
87255,0 |
89351,2 |
"Қазпочта" АҚ |
6456,4 |
7421,9 |
8470,2 |
9528,9 |
10624,5 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ* |
224237 |
259267 |
291123 |
155166 |
167082 |
"ҰАТ" АҚ |
541,5 |
673,6 |
859,7 |
959,7 |
1058,3 |
"Азық-түлік |
28512,9 |
28799,5 |
27581,6 |
29236,5 |
30698,3 |
"Қазақпарат" АҚ |
129,5 |
201,7 |
227,8 |
259,1 |
282,5 |
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
6850,8 |
9611,8 |
10896,9 |
12467,5 |
14210,2 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ* |
|||||
Барлығы |
831728 |
866899,2 |
908948,7 |
785294,4 |
802559,9 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Таза пайда
(млн.теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
2005 ж. бағалау |
2006 ж. |
2007 ж. болжам |
2008 ж. |
"KEGOC" АҚ |
1613,2 |
92,9 |
126,9 |
350,0 |
2252,5 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
74936,4 |
54874,8 |
55420,8 |
53874,9 |
42491,7 |
"Қазатомөнер- |
2647,9 |
10503,8 |
3735,2 |
6332,9 |
11482,0 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
587,9 |
139,6 |
-1452,3 |
-1481,3 |
-1553,7 |
"Қазақтелеком" АҚ |
26917,6 |
27823,8 |
27143,6 |
27012,7 |
27058,7 |
"Қазпочта" АҚ |
158,8 |
172,3 |
174,2 |
175,7 |
177,5 |
"Қазақстан Teмip жолы" АҚ* |
10250 |
0 |
666 |
7044 |
9225 |
"ҰАТ" АҚ |
50,4 |
51,9 |
47,9 |
48,1 |
52,6 |
"Азық-түлік |
549,0 |
550,9 |
588,6 |
647,5 |
699,2 |
"Қазақпарат" АҚ* |
-59,5 |
0,5 |
15 |
27,6 |
35,0 |
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
235,9 |
366,9 |
549,9 |
643,6 |
1048,2 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ* |
|||||
Барлығы |
116274,4 |
94577,4 |
87015,8 |
94575,7 |
92968,7 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер
(млн.теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
2005 ж. бағалау |
2006 ж. болжам |
2007 ж. болжам |
2008 ж. |
"KEGOC" АҚ |
191,0 |
161,3 |
9,3 |
12,7 |
35,0 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
2949,2 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
"Қазатомөнер- |
|||||
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
|||||
"Қазақтелеком" АҚ |
1910,1 |
2451,7 |
2560,3 |
2496,1 |
2483,7 |
"Қазпочта" АҚ |
50,00 |
55,00 |
|||
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
67 |
704 |
923 |
||
"ҰАТ" АҚ |
14,5 |
15,0 |
15,8 |
||
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
274,5 |
275,5 |
294,3 |
323,8 |
349,6 |
"Қазақпарат" АҚ |
|||||
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
31,8 |
32,1 |
38,2 |
45,7 |
64,1 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ* |
|||||
Барлығы |
5356,6 |
4920,6 |
4983,6 |
5647,3 |
5926,2 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған
Инвестициялар
(млн.теңге)
Компаниялардың |
2004 ж. факт |
200 5ж. бағалау |
2006 ж. болжам |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
"KEGOC" АҚ |
10966,9 |
14837,5 |
11043,0 |
19754,0 |
19465,4 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
105616,4 |
142896,2 |
125483,2 |
87195,5 |
80541,7 |
"Қазатомөнер- |
9162,3 |
33987,0 |
36160,9 |
36572,5 |
36600,8 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
15339 |
2905 |
901 |
0 |
0 |
"Қазақтелеком" АҚ |
16894,7 |
30712,1 |
26986,0 |
23763,0 |
20860,0 |
"Қазпочта" ЖАҚ |
875,7 |
3032,6 |
4359,6 |
7174,7 |
292,0 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
38816 |
- |
34987 |
38675 |
36499 |
"ҰАТ" ЖАҚ |
18,3 |
36,0 |
93,0 |
74,00 |
125,0 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
1292,8 |
258,1 |
259,9 |
278 |
|
"Қазақпарат" АҚ |
10 |
15 |
30 |
||
"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ |
147,4 |
3791,4 |
89,9 |
94,9 |
46,2 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ* |
|||||
Барлығы |
197836,7 |
233490,6 |
240371,7 |
213578,5 |
194738,1 |
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған