В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2007 год:
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложениям
101
,
102
,
103
,
104
,
105
,
106
,
107
,
108
,
109
,
110
,
111
,
112
,
113
,
113-1
,
114
,
115
,
116
,
117
,
118
,
119
,
120
,
121
,
122
,
123
,
124
,
125
,
126
,
127
,
128
,
129
,
130
,
131
,
132
,
133
,
134
,
135
,
136
,
137
,
138
,
138-1
,
139
,
140
,
141
,
142
,
143
,
144
,
145
,
146
,
147
,
148
;
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 101
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного
органа в области агропромышленного комплекса,
лесного и водного хозяйства"
на 2007 год
1. Стоимость:
7 509 995 тысяч тенге (семь миллиардов пятьсот девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2000 года
N 1627
"О вопросах формирования информационно-маркетинговой системы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года
N 310
"Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
реализация государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства.
5. Задачи бюджетной программы:
разработка и утверждение, формирование и реализация стратегических планов, государственных и иных программ в регулируемой сфере, нормативных правовых актов, нормативных и методических документов, форм документации; повышение профессионального уровня государственных служащих; формирование основ создания конкурентоспособного сельскохозяйственного товаропроизводства; обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационной готовности Республики Казахстан; обеспечение государственного контроля, надзора и управления в регулируемой сфере; информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
001 |
Аппарат
|
Разработка
|
Январь
|
Мини-
|
3 |
|
002 |
Аппараты
|
Осуществление
|
Январь
|
Мини-
|
4 |
|
007 |
Повышение
|
Приобретение услуг
|
Февра-
|
Мини-
|
5 |
(строка исключена - от 13 июля 2007 г. N 597) |
|||||
6 |
|
009 |
Материально-
|
Обеспечение матери-
|
Февра-
|
Мини-
|
7 |
|
017 |
Обеспечение
|
Обеспечение
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: обеспечение реализации государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства;
повышение квалификации государственных служащих - 500 человек, в том числе территориальных органов - 450 человек;
обучение государственному языку - 1000 человек, в том числе территориальных органов - 900 человек.
Конечный результат: создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности страны.
Финансово-экономический результат:
средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего - 25 734 тенге;
средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 38 598 тенге.
Своевременность: выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки и в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
Качество:
- 100 % качественное выполнение мероприятий в полном объеме с учетом установленных сроков для достижения цели и задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
- повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы; доля государственных служащих, которые перейдут на делопроизводство на государственном языке после прохождения курса обучения государственному языку - 12,7 %; доля государственных служащих, которые будут назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации - 6,3 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 102
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Сохранение и улучшение мелиоративного состояния земель"
на 2007 год
1. Стоимость:
188398 тысяч тенге (сто восемьдесят восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 95
,
135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года; постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года
N 214
"Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.
5. Задачи бюджетной программы:
мониторинг орошаемых земель и на объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, Проекта управления водными ресурсами и восстановления земель, оценка мелиоративного состояния орошаемых земель Республики Казахстан, разработка методической и нормативной документации на проектно-изыскательские работы гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Сохранение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Гидрогеоло-
|
Содержание Государ-
|
Январь
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Республикан-
|
Содержание государ-
|
Январь
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: в результате проведения комплекса мероприятий на общей площади 1689396 гектар будет получена информация о мелиоративном состоянии орошаемых земель, осуществлен государственный контроль за выполнением мелиоративных мероприятий на инженерно-подготовленных орошаемых землях, разработаны рекомендации и мероприятия по сохранению и улучшению мелиоративного состояния земель. Планируется разработка и утверждение нормативно-методических документации на проектно-изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов. Будут оснащены государственные учреждения: Жетысуская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция: специальной машиной - 1 единица, специальным автотранспортом - 2 единицы, программным обеспечением - 1 комплект, оргтехникой - 5 единиц, приборами и оборудованием - 13 единиц.
Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция - специальным автотранспортом - 1 единицы; приборами и инструментами - 2 комплекта.
Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция - автотранспортом - 1 единица; специальным автотранспортом - 1 единица; лабораторным оборудованием - 1 единица; модемом высокоскоростным - 2 единицы.
Конечный результат: эффективное и рациональное использование земель, поливной воды, предотвращение развития засоления, осолонцевания, ирригационной эрозии и снижения плодородия почв; качественное и эффективное выполнение проектно-изыскательских работ, обеспечение согласованными нормами и правилами.
Финансово-экономический результат: средневзвешенная стоимость оценки мелиоративного состояния 1 (одного) гектара орошаемых земель - 97,4 тенге/гектар. Средняя стоимость 1 (одной) нормативно-методической документации - 0,5 миллиона тенге (расчет произведен без учета затрат на материально-техническое оснащение).
Своевременность: представление результатов выполненных мероприятий в установленные сроки.
Качество: эффективное использование инженерно-подготовленных земель с ежегодным увеличением коэффициента земельного использования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 103
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Защита растений"
на 2007 год
1. Стоимость:
3095812 тысяч тенге (три миллиарда девяносто пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 20
Закона Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений";
Закон
Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 1295 "Об утверждении Перечней карантинных объектов и особо опасных вредных организмов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 15 января 2003 года N 19 "О создании отдельных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 214 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в республике.
5. Задачи бюджетной программы:
1) проведение систематических наблюдений за фитосанитарным состоянием на территории республики;
2) максимальное выявление очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов в текущем году;
3) снижение численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) для сельскохозяйственных культур и угодий;
4) обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особо опасных вредных организмов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Защита
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Борьба с
|
|
Январь
|
Мини-
|
3 |
|
101 |
Республикан-
|
Содержание государ-
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выявление очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов на площади 86,6 млн. га.;
систематические обследования за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков на площади 8,3 млн. га.;
оснащение Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов: автотранспортными средствами 13 ед., лабораторным оборудованием: микроскоп бинокуляр - 13 ед., центрифуга лабораторная - 13 ед., оргтехникой: компьютеры - 39 ед., прочим оборудованием: офисная мебель - 13 комплектов, автометеокомплекс - 13 единиц;
химическая обработка против особо опасных вредных организмов на площади 2,9-3,1 млн. га.;
пополнение запаса пестицидов против особо опасных вредных организмов на площади не менее 412 тыс. га.
Конечный результат: процент охвата площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями заселения особо опасными вредными организмами:
по особо опасным вредителям - 100 %;
по болезням пшеницы (ржавчина и септориоз) - 40,3 %.
снижение численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) для сельскохозяйственных культур на площади 2,9-3,1 млн. га.;
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особо опасных вредных организмов;
создание запаса пестицидов против особо опасных вредных организмов в объеме не менее 54 % от необходимого объема запаса на 2008 г.
Финансово-экономический результат: общие затраты на 1 га обследования и систематического наблюдения за появлением, развитием и распространением вредных и особо опасных вредных организмов - 5,88 тенге.
Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов - 1000 тенге.
Своевременность: процент химических обработок, проведенных в оптимальные сроки против особо опасных вредных организмов - 100 %.
Качество: процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против особо опасных вредных организмов - более 80 %.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 104
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Карантин растений"
на 2007 год
1. Стоимость:
838596 тысяч тенге (восемьсот тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 18
Закона Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений";
Закон
Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 1295 "Об утверждении Перечней карантинных объектов и особо опасных вредных организмов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 15 января 2003 года N 19 "О создании отдельных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года N 773 "Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 214 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
профилактика и недопущение распространения карантинных объектов и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки на территории Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
выявление, локализация, ликвидация имеющихся очагов карантинных объектов, профилактика и предотвращение их дальнейшего распространения, определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов и выявление скрытой зараженности в посевном и посадочном материалах.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Карантин
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Государст-
|
Республиканская
Республиканский
|
Январь
|
Мини-
|
3 |
|
101 |
Выявление,
|
Осуществление
|
Январь
|
Мини-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: выявление очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, на площади 3000,0 - 3200,0 тысяч гектаров и 100 предприятиях;
локализация и ликвидация выявленных очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков на площади 195 - 220,0 тысяч гектаров;
получение данных в результате проведенных порядка 35 тысяч лабораторных экспертиз на наличие карантинных объектов;
оснащение Республиканской карантинной лабораторной оргтехникой - 7 единиц, лабораторными приборами и оборудованием - 27 единиц;
получение данных при проведении обследования порядка 240 сортообразцов и порядка 4000 штук выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур;
оснащение Республиканского интродукционно-карантинного питомника плодово-ягодных культур сельскохозяйственной техникой (фреза садовая - 1 единица);
получение данных при проведении обследования порядка 70 сортообразцов подкарантинного
материала в период вегетации зерновых культур;
оснащение Республиканского интродукционно-карантинного питомника зерновых культур 2 единицами организационной техники, 4 единицами сельскохозяйственной техники, 5 единицами лабораторного оборудования.
Конечный результат: предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: общие затраты на проведение химической борьбы против карантинных вредителей и сорняков сельскохозяйственных культур и угодий на 1 га составляют порядка 3131,3 тенге; общие затраты на проведение мероприятий по выявлению очагов карантинных вредителей и сорняков на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий составляют порядка 39,5 тенге;
общие затраты на обследование 1 предприятия составляет порядка 16192,0 тенге;
общие затраты на проведение 1 лабораторной экспертизы на наличие карантинных объектов составляют 631 тенге;
общие затраты на проведение обследований 1 сортообразца подкарантинного материала в период вегетации зерновых культур 141,9 тысяч тенге;
общие затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур составляют 914 тенге.
Своевременность: процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против особо опасных вредных организмов - 100 %.
Качество: процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей и сорняков - более 90 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 105
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Определение сортовых и посевных качеств
семенного и посадочного материала"
на 2007 год
1. Стоимость:
177840 тысяч тенге (сто семьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 4
Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
статья 11
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
приказ
Министра сельского хозяйства от 25 августа 2004 года (зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 сентября 2004 года N 3082) "Правила осуществления сортового и семенного контроля".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
повышение урожайности сельскохозяйственных растений, улучшение качества растениеводческой продукции
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади, своевременное и квалифицированное проведение экспертизы качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Определение
|
Проведение 255,0
|
Январь
|
Мини-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: получение достоверных результатов состояния сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала в объеме 2,0-2,1 миллион тонн.
Конечный результат: обеспечение проверки качества семян сельскохозяйственных растений до 100 %, осуществление посева кондиционными семенами (порядка 90 %), используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Финансово-экономический результат: по экспертизе качества семян стоимость 1 исследования составит 697,4 тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки, своевременная экспертиза качества семян сельскохозяйственных растений: яровых культур - до весеннего сева, а озимых - до осеннего.
Качество: улучшение качества высеваемых семян, в результате чего доля кондиционных семян составит порядка 90 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 106
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Государственная поддержка развития
агропромышленного комплекса"
на 2007 год
1. Стоимость:
1569080 тысяч тенге (один миллиард пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 9
и
12
Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве",
статья 9
,
11
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2003 года N 259 "О некоторых вопросах кредитования и субсидирования агропромышленного сектора",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года N 997 "Об определении агента для управления бюджетными средствами для поддержки обязательного страхования в растениеводстве",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2006 года N 1133 "О некоторых вопросах использования денег, выделяемых для поддержки обязательного страхования в растениеводстве".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
поддержка и повышение эффективности сельскохозяйственного производства; стимулирование развития отраслей переработки сельскохозяйственной продукции и повышение конкурентоспособности продукции отечественных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья; обеспечение защиты имущественных интересов производителей продукции растениеводства от последствий неблагоприятных природных явлений, повлекших частичную или полную гибель урожая посредством повышения гарантированности осуществления страховых выплат; содействие ускоренному переходу предприятий отраслей агропромышленного комплекса на системы менеджмента качества и безопасности продукции на базе международных стандартов с целью повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешних рынках.
5. Задачи бюджетной программы:
удешевление расходов по лизингу сельскохозяйственной техники на сумму части вознаграждения, подлежащего уплате лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет; удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму соответствующего вознаграждения (интереса) Министерства финансов Республики Казахстан по Кредитным соглашениям; государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения страховщику части произведенной страховой выплаты; частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции по кредитам банков второго уровня, выдаваемых на пополнение оборотных средств для производственных целей; содействие развитию систем управления производством и рынка сельскохозяйственной продукции путем удешевления затрат предприятий отраслей агропромышленного комплекса по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента качества и безопасности продукции на базе международных стандартов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
006 |
|
Государст-
|
|
|
|
2 |
|
103 |
Возмещение
|
Возмещение ставки
|
Де-
|
Мини-
|
3 |
|
105 |
Возмещение
|
Возмещение ставки
|
Ноябрь
|
Мини-
|
4 |
|
106 |
Поддержка
|
Выделение средств,
|
Январь
|
Мини-
|
5 |
|
107 |
Субсидирова-
|
Частичное возмещение
|
Январь
|
Мини-
|
6 |
|
111 |
Субсидирова-
|
Частичное возмещение
|
Январь
|
Мини-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
1. удешевление расходов по лизингу сельскохозяйственной техники на 158 194 тысяч тенге;
2. удешевление расходов по лизингу технологического оборудования на 10 886,0 тысяч тенге.
3. обеспечение гарантированности 50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед страхователями (сельскохозяйственными товаропроизводителями);
предполагаемое количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получившие страховые выплаты в 2007 году будут составлять 500-1000 сельскохозяйственных формирований.
4. снижение затрат предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на обслуживание банковских кредитов на пополнение оборотных средств;
5. разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества и безопасности продукции на базе международных стандартов 45-55 предприятиями отраслей агропромышленного комплекса; внедрение системы менеджмента качеств и безопасности продукции позволит сконцентрировать внимание на тех этапах, процессах и условиях производства, которые являются критическими для безопасности продуктов и гарантии того что, продукция не нанесет ущерб потребителю; выход на качественно новый уровень в функционировании и эффективности отечественных предприятий при вступлении страны в ВТО, ускорение процесса по их переходу, обеспечение качества и безопасности продуктов производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
Конечный результат:
1. повышение доходности сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий за счет удешевления приобретаемой на лизинговой основе сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.
2. развитие производства и закупа сырья для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья отечественного производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции; насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами переработки сельскохозяйственного сырья, постепенное вытеснение импорта с внутреннего рынка, обеспечение продовольственной безопасности и выход на качественно новый уровень в функционировании и эффективности отечественных предприятий при вступлении страны в ВТО.
3. 100 % охват страхованием посевов сельскохозяйственных культур и на этой основе обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам банков второго уровня.
4. развитие производства и закупа сырья для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья отечественного производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции; насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами переработки сельскохозяйственного сырья, вытеснение импорта отдельных видов продукции перерабатывающей отрасли; повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции путем удешевления суммы платежей, выплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья банкам второго уровня по кредитам, выданным на пополнение оборотных средств.
5. решение вопросов обеспечения конкурентоспособности и эффективности отечественных предприятий отраслей агропромышленного комплекса, участие в конкурентной борьбе за рынки сбыта на внутреннем и внешних рынках, повышение экспортного потенциала, качества продукции; обеспечение продовольственной безопасности, увеличение рабочих мест и налоговых платежей в бюджет (социальный налог, налог с физического лица и др.); формирование высокого качества сельхозпродукции и сырья на этапах "жизненного цикла" продукции.
Финансово-экономический результат:
1. увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан; снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
2. повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с удешевлением суммы платежей на лизинг технологического оборудования.
3. предполагаемый размер одной страховой выплаты в растениеводстве - 819-1639 тысяч тенге.
4. повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с удешевлением суммы платежей на обслуживание банковских кредитов, полученных на пополнение оборотных, высвобождение оборотных средств предприятий для модернизации производства и производства продукции, стандартизированной на международном уровне, соответствующей требованиям надежности и безопасности, более востребованную рынком и пользующейся доверием у потребителей.
5. повышение конкурентоспособности отечественной продукции переработки сельскохозяйственного сырья предполагает уменьшение непроизводительных затрат 45-55 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции путем удешевления до 50 процентов затрат предприятий отраслей агропромышленного комплекса на услуги по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента качества, для производства продукции, стандартизированной на международном уровне, соответствующей требованиям надежности и безопасности, более востребованную рынком и пользующим доверием у потребителей.
Своевременность: выполнение мероприятий предусмотренных в установленные сроки.
Качество:
1. повышение доступности финансовых услуг, необходимых для обновления машинно-тракторного парка аграрного сектора за счет возмещения ставки вознаграждения.
2. повышение доступности кредитных ресурсов, необходимых для обновления технологического оборудования перерабатывающих предприятий за счет возмещения ставки вознаграждения; модернизация и развитие процесса производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции переработки сельскохозяйственного сырья, повышение ее конкурентоспособности за счет снижения издержек производства и цен.
3. развитие и становление рынка страховых услуг в растениеводстве, повышение гарантированности воспроизводства продукции растениеводства.
4. повышение страховой культуры в аграрном секторе, рост заинтересованности страхового бизнеса к аграрному сектору.
5. повышение культуры производства продукции отраслей агропромышленного комплекса, улучшение качества продукции, эфективности 45-55 отечественных предприятий при вступлении страны в ВТО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 107
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Развитие объектов образования в сфере сельского хозяйства"
на 2007 год
Сноска. Заголовок приложения 107 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
1. Стоимость:
274 675 тысяч тенге (двести семьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 7 июня 1999 года "Об образовании";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года N 300 "Отдельные вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
повышение качества подготовки специалистов инженерного профиля, магистрантов, аспирантов и докторантов; формирование современной учебно-научной и инновационной инфраструктуры (создание учебно-научного центра в области агропромышленного комплекса) для качественного обучения студентов, проведения научных исследований в соответствии с мировыми тенденциями; создание экспериментальных образцов сельскохозяйственной техники, машин для переработки сельскохозяйственной продукции.
5. Задачи бюджетной программы:
создание условий для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов агропромышленного комплекса.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
007 |
|
Строитель-
|
Реализация проекта
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: проведение строительно-монтажных работ строительства учебного корпуса технического факультета Казахского государственного агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство общежития Казахского государственного агротехнического университета им. С. Сейфуллина.
Конечный результат: согласно графику завершение проведения строительно-монтажных работ определенного цикла строительства 5-ти этажного здания учебного корпуса технического факультета Казахского государственного агротехнического университета им. С. Сейфуллина для обучения 570 студентов. Разработанная и утвержденная в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство общежития Казахского государственного агротехнического университета им. С. Сейфуллина.
Финансово-экономический результат: ожидается в 2009 году.
Своевременность: согласно плана графика работ.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 108
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
008 "Развитие инфраструктуры государственных учреждений"
на 2007 год
1. Стоимость:
57057 тысяч тенге (пятьдесят семь миллионов пятьдесят семь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 34
Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2000 года N 1692 "Концепция развития и размещения особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан до 2030 года",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл Ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий.
5. Задачи бюджетной программы:
строительство кордонов для инспекторского состава особо охраняемых природных территорий.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
008 |
|
Развитие
|
Реализация
|
Январь
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: будут построены кордоны - 2 единицы для Алакольского государственного природного заповедника; кордоны - 3 единицы для Устюртского государственного природного заповедника; кордоны - 5 единиц для Каркаралинского государственного национального природного парка.
Конечный результат: сохранение и восстановление объектов государственного природно-заповедного фонда.
Своевременность: улучшение состояния особо охраняемых природных территорий в результате укрепления их материально-технической базы и развития инфраструктуры.
Финансово-экономический результат: обеспечение развития особо охраняемых природных территорий.
Качество: повышение эффективности и качества сохранения взятых под государственную охрану объектов государственного природно-заповедного фонда, которые имеют особую экологическую, научную, и культурную ценность в качестве природных эталонов, уникумов и реликтов генетического резерва.
ПРИЛОЖЕНИЕ 109
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие сельского хозяйства"
на 2007 год
1. Стоимость:
19988355 тысяч тенге (девятнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
статья 15
Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О племенном животноводстве";
статья 10
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
статья 4
Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
статьи 3
,
9
и
11
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
статья 11
Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 "Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года N 858 "О некоторых вопросах развития пилотного кластера "Текстильная промышленность";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
повышение качества, конкурентоспособности, урожайности, рентабельности и эффективности растениеводческой и животноводческой продукции, произведенной отечественными товаропроизводителями путем реализации государственной поддержки местными исполнительными органами, повышение водообеспеченности орошаемых земель республики, обеспечение рентабельности сельскохозяйственного производства на орошаемых землях.
5. Задачи бюджетной программы:
развитие семеноводства, повышение урожайности сельскохозяйственных растений и качества производимой продукции растениеводства, сохранение генофонда сельскохозяйственных растений за счет производства оригинальных семян в количестве и ассортименте, необходимых для выращивания в полной потребности элитных семян и гибридов первого поколения;
сохранение и развитие генофонда сельскохозяйственных животных путем обеспечения доступности племенной продукции (материала) отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям и восстановление племенной базы животноводства и птицеводства;
удешевление для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей стоимости дизельного топлива, удобрений (за исключением органических), протравителей семян и гербицидов;
обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей;
обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых культур и винограда, а также государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
увеличение производства животноводческой продукции и повышение конкурентноспособности через удешевление стоимости комбикормов;
внедрение обязательной покипной экспертизы качества казахстанского хлопка-волокна, возмещение стоимости затрат сельхозтоваропроизводителей на экспертизу качества хлопка-волокна.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
009 |
|
Целевые
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Целевые
|
Целевые текущие
|
Январь
|
Мини-
|
3 |
|
101 |
Целевые
|
Целевые текущие
|
Январь
|
Мини-
|
4 |
|
104 |
Целевые
|
Частичное возмещение
|
Январь
|
Мини-
|
5 |
|
105 |
Целевые
|
Субсидирование
|
Апрель
|
Мини-
|
5-1 |
|
106 |
Целевые
|
Частичное возмещение
|
|
|
6 |
|
107 |
Целевые
|
Субсидирование повышения
|
Март
|
Мини-
|
7 |
|
108 |
Целевые
|
Полное возмещение
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 18 июня 2007 г. N 506 ; от 30 июня 2007 г. N 560 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Поддержка развития семеноводства:
Прямой результат: возмещение затрат на производство 6 000-8 000 тонн оригинальных семян зерновых, зернобобовых, масличных и овощных культур, риса, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, однолетних и многолетних трав, хлопка для последующего обеспечения производства элитных семян в требуемом объеме;
обеспечение закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 17,2 гектаров и поддержка содержания незавершенного производства маточника карликовых подвоев и площадей маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на площади 7,5 гектар;
обеспечение доступности для сельскохозяйственных товаропроизводителей элитных и гибридных семян путем удешевления стоимости 52 000-56 000 тонн элитных семян зерновых, зернобобовых, масличных и овощных культур, риса, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, хлопка, однолетних и многолетних трав и 90 000-110 000 штук саженцев плодовых культур.
Конечный результат: увеличение удельного веса использования в посевах семян высоких репродукций - до 85 %, площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда - до 25 гектара.
Финансово-экономический результат: увеличатся оборотные средства аттестованных субъектов семеноводства на 996 253 тысяч тенге, средняя стоимость удешевленных семян составит: зерновых культур порядка 19 800 тенге, картофеля - 46 000 тенге и хлопчатника - 50 000 тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренного данной программой в установленные сроки.
Качество: улучшится качество высеваемых семян, доля кондиционных семян составит свыше 90 %.
Развитие племенного животноводства:
Прямой результат: ожидаемая реализация племенного молодняка: крупного рогатого скота 10 600 - 12 600 голов, овец - 141 500 - 145 000 голов, лошадей - 2 990 - 3 500 голов, свиней - 7000 - 9000 голов, верблюдов - 1 1600 - 2 100 голов, страусов - 2 000 - 2500 голов; племенного яйца - 5 500 - 7 500 тысяч штук; семени высокопродуктивных производителей - 900 - 1 100 тысяч доз;
для восстановления племенной базы животноводства и мясного птицеводства будут приобретены 70 голов производителей отечественной и зарубежной селекции, а также 150 единиц эмбрионов, 5 811 доз семени быков-производителей зарубежной селекции и 11 000 - 12 000 голов племенной птицы зарубежной селекции;
для племенного дела будут приобретены 97 единиц специального технологического оборудования и специальной сельскохозяйственной техники и оргтехники;
каждому субъекту племенного животноводства будет оказана финансовая помощь в форме субсидии свыше 5 000,0 тысяч тенге.
Конечный результат: за счет реализованного отечественным сельхозтоваропроизводителям племенного молодняка будут организованы 30-40 племенных хозяйств;
будет расширена сеть пунктов искусственного осеменения коров и телок за счет восстановления и создания новых пунктов (около 100), что позволит довести численность искусственно осемененных маток до 470 тысяч голов, охват искусственным осеменением составит 35 %;
использование для искусственного осеменения семени высококлассных быков-производителей позволит повысить продуктивность скота на 10-12 % и соответственно увеличится производство животноводческой продукции на 6-8 %;
сохранение и развитие генофонда районированных ценных пород: по прогнозу ежегодный прирост поголовья племенных животных составит 10-15 % (овец более 20 %);
в создаваемых субъектах племенного животноводства будут организованы около 350-500 рабочих мест;
в будущем будут выведены две отечественные породы верховых лошадей.
Своевременность: мероприятия по реализации настоящей программы будут выполнены в указанные сроки.
Финансово-экономический результат: улучшится финансово-экономическое положение субъектов племенного животноводства, от реализации каждой головы крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов прибыль составит 15-18 тысяч тенге, овец - 3,5-5,0 тысяч тенге, свиней - 5-6 тысяч тенге.
Качество: ожидается улучшение продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных, удельный вес племенных животных от общей численности скота составит до 10 %, племенные животные первого класса и класса элита будут составлять более 30 %. В настоящее время в республике в отдельных племенных хозяйствах уровень молочной продуктивности животных достиг уровня европейских стран и превысил 6 000 килограмм.
Субсидирование стоимости горюче-смазочного материала и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, повышение урожайности и качества продукции растениеводства:
Прямой результат: удешевление стоимости приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями удобрений (за исключением органических), протравителей семян и гербицидов, а также дизельного топлива для проведения весенне-полевых и уборочных работ под приоритетные сельскохозяйственные культуры на площади 14-16 миллион гектар.
Конечный результат: обеспечение агротехнологического цикла производства, продовольственной безопасности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения внутреннего рынка и экспортного потенциала республики.
Финансово-экономический результат: возмещение затрат, связанных с приобретением отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями удобрений (за исключением органических), протравителей семян и гербицидов, а также дизельного топлива для проведения весенне-полевых и уборочных работ составит в среднем 15-17,0 %.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: повышение урожайности и качества растениеводческой продукции в результате применения удобрений, протравителей семян, гербицидов, а также обеспечение своевременного проведения весенне-полевых и уборочных работ.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям:
Прямой результат: удешевление стоимости услуг по доставке 8 545,378 миллиона кубометров поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Конечный результат: повышение эффективности использования орошаемых земель и урожайности сельскохозяйственных культур.
Финансово-экономический результат: фактическая стоимость одного кубического метра поливной воды будет определена в соответствии с Правилами субсидирования стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки.
Качество: обеспечение поливной водой не менее 90 % орошаемых земель.
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых культур и винограда:
Прямой результат: закладка многолетних насаждений плодовых культур на площади 450-550 гектар и винограда - на площади 650-750 гектар.
Конечный результат: обеспечение развития плодоводства и виноградарства.
Финансово-экономический результат: субсидирование 40 % от стоимости закладки многолетних насаждений плодовых культур и винограда позволит снизить затраты на 1 гектар порядка 402,7 тысяч тенге и 855,8 тыс. тенге соответственно.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки.
Качество: обеспечение населения республики качественной продукцией плодоводства и виноградарства, а также повышение конкурентоспособности отечественных продуктов переработки плодовых культур и винограда за счет улучшения их свойства и ассортимента.
Субсидирование повышение продуктивности и качества продукции животноводства:
Прямой результат:
- увеличение объема производства во всех категориях хозяйств - говядины с 348,3 до 385,0 тыс. тонн, свинины - с 196,5 до 228,0 тыс. тонн, мяса птицы с 45,7 до 87,9 тысяч тонн;
- снижение доли импорта говядины, свинины и мяса птицы на 20 % - 25 %;
- насыщение внутреннего рынка высококачественной продукцией: говядиной, свининой и мясом птицы отечественного производства.
Конечный результат:
- увеличение отечественными крупными специализированными предприятиями и хозяйствами реализации говядины с 11,2 до 18,6 тыс. тонн, свинины - с 8,0 до 12,0 тыс. тонн, мяса птицы птицефабриками с 30,2 до 60,0 тысяч тонн, или по сравнению с 2005 годом, соответственно, на 18,6 %, на 66,6 % и на 100,3 %;
Своевременность: мероприятия по реализации настоящей подпрограммы будут выполнены в указанные сроки.
Финансово-экономический результат: в результате проведения своевременных мер по стимулированию отечественного производства говядины, свинины и мяса птицы и сокращению доли импортной мясной продукции на внутреннем рынке путем удешевления комбикормов, себестоимость производимого отечественными специализированными предприятиями и хозяйствами мяса снизится на 25,0-30,0 %, в результате чего реализационные цены за 1 кг мяса снизятся на 20-25 %.
Качество: возрастет конкурентоспособность отечественного мяса на внутреннем рынке вследствие повышения их качества за счет обеспечения лучших условий кормления, содержания и откорма скота и птицы;
потребитель сможет приобретать высококачественную говядину, свинину и мясо птицы по более низкой цене.
На экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна:
Прямой результат: обеспечение проведения объективной покипной экспертизы качества производимого в республике хлопка-волокна по международным стандартам в объеме порядка 300,0 тысяч проб.
Конечный результат: эффективный комплексный анализ хлопка-волокна;
защита интересов сельхозтоваропроизводителей, повышение их доходов;
оптимальная цена выращенного хлопка для дальнейшей реализации его на экспорт;
повышение за счет установления "справедливой" цены доходности хлопковой отрасли и налоговых поступлений в бюджет;
повышение престижа казахстанского текстильного производства и продвижение текстильной продукции на мировые рынки;
достоверная информация о реальном качестве хлопка;
оценка качества хлопка-волокна в соответствии с международными стандартами, гарантирующая совместимость, точность и постоянность измерений между инструментами по всему миру.
Финансово-экономический результат: увеличение доходности сельхозтоваропроизводителей до 5 %;
снижение потерь при условии реализации хлопка-волокна на экспорт на 7,0-8,4 миллион долларов США.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, в установленные сроки.
Качество: оказание услуг по экспертизе качества хлопка-волокна в соответствии с международными требованиями;
обеспечение комплексного, объективного и независимого анализа казахстанского хлопка-волокна;
улучшение качества производимого прядильными фабриками товара за счет точного подбора кип волокна с требуемыми качественными параметрами;
неограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к участию в указанной программе.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 110
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче
питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения,
являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения"
на 2007 год
1. Стоимость:
1122233 тысячи тенге (один миллиард сто двадцать два миллиона двести тридцать три тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества и количества.
5. Задачи бюджетной программы:
снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
010 |
|
Целевые
|
Удешевление стои-
|
Январь
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: бесперебойная подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования с охватом населенных пунктов в количестве 267 единиц и в объеме 34697,487 тысяч кубометров.
Конечный результат: обеспечение сельского и городского населения Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей качественной питьевой водой в необходимом количестве (по приемлемым ценам).
Финансово-экономический результат: снизится фактическая стоимость одного кубического метра питьевой воды, средний удешевленный тариф 2007 года составит 32,34 тенге/м3.
Своевременность: субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды в соответствии с графиком подачи воды.
Качество: снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения 10-ти областей Республики Казахстан, процент обеспеченности питьевой водой из республиканских групповых систем водоснабжения составит 5 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 111
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Развитие объектов ветеринарных лабораторий"
на 2007 год
1. Стоимость:
450400 тысяч тенге (четыреста пятьдесят миллионов четыреста тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 8
,
11,
12,
20,
24,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
35
Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии";
Указ
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года N 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
строительство, реконструкция ветеринарных лаборатории и объектов, материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий и переподготовка ветеринарных специалистов ветеринарных лабораторий в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций.
5. Задачи бюджетной программы:
строительство, реконструкция ветеринарных лаборатории и объектов, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
011 |
|
Развитие
|
Разработка
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15 ноября 2007 года N 1086 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: будут разработаны проектно-сметные документации на строительство биохранилища, на реконструкцию здания и вспомогательных помещений государственного учреждения "Национальный центр мониторинга, референции, лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии", а также на строительство 11 однотипных модульных зданий областных ветеринарных лабораторий с 11 вивариями для животных и на строительство 115 однотипных модульных районных ветеринарных лабораторий с 26 вивариями для животных Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканская ветеринарная лаборатория" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Конечный результат: полная разработка проектно-сметной документации и ее государственная экспертиза.
Финансово-экономический результат: реализация первого этапа приведения в соответствие с требованиями международных стандартов зданий и сооружений ветеринарных лабораторий в Республике Казахстан.
Своевременность: выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: соответствие международным требованиям и стандартам зданий и сооружений ветеринарных лабораторий республики
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15 ноября 2007 года N
1086
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 112
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
012 "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение
северной части Аральского моря (2-я фаза)"
на 2007 год
1. Стоимость:
137 931 тысяча тенге (сто тридцать семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 9 октября 2006 года N 195 "О подписании письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2-я фаза)";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
получение технико-экономического обоснования 2 фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" ("РРССАМ-2").
5. Задачи бюджетной программы:
проведение социальной оценки проекта, проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду для разработки технико-экономического обоснования.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
012 |
|
Регулирова-
|
|
|
|
2 |
|
006 |
Реализация
|
Оплата части
|
Январь
|
Комитет
|
3 |
|
018 |
Реализация
|
Оплата консульта-
|
Январь
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: разработка одного ТЭО.
Конечный результат: Получение технико-экономического обоснования полномасштабного проекта "PPCCAM Фаза 2" (в конце проекта).
Финансово-экономический результат: получение 1 ТЭО для улучшения благосостояния 600 тысяч жителей Приаралья.
Своевременность: 75 процентов выполнения работ.
Качество: получение положительного заключения на ТЭО.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 113
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
013 "Сортоиспытание сельскохозяйственных культур"
на 2007 год
1. Стоимость:
131268 тысяч тенге (сто тридцать один миллион двести шестьдесят восемь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 3
Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений";
статья 4
Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве";
Закон
Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2000 года N 204 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Испытание и охрана селекционных достижений" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 214 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
выявление высокопродуктивных и ценных по качеству сортов, выдача заключений о соответствии селекционного достижения условиям патентоспособности и хозяйственной полезности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
013 |
|
Сортоиспыта-
|
Содержание
|
Январь
|
Мини-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: всего будет испытано 890 сортов по 115 сельскохозяйственным культурам с целью внесения выявленных наиболее продуктивных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан. Оснащение Государственной комиссии, региональных и областных инспектур по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур: автомашина - 2 единицы, комбайн зерноуборочный - 1 единица, трактор гусеничный - 1 единица, трактор колесный - 1 единица, лабораторное оборудование - 11 единиц, организационная техника - 12 единиц, офисная мебель - 16 единиц.
Конечный результат: по результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур 45-50 сортов будут допущены в производство и районированы по областям республики.
Финансово-экономический результат: общие затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур составят 20 041 тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: удельный вес использования сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан, составит не менее 85 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 113-1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
Сноска. Постановление дополнено приложением 113-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем"
на 2007 год
1. Стоимость
: 9 560 тысяч тенге (девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
постановление
Правительства Республики Казахстан о подписании Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку 2-ой фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем" от 2 августа 2006 года N 804; соглашение о гранте N TF054598 от 2 августа 2005 года между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы
: повышение экономической и финансовой устойчивости деятельности сельхозтоваропроизводителей.
5. Задачи бюджетной программы
: завершение разработки технико-экономического обоснования второй фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
014 |
|
Усовершенст-
|
|
|
|
2 |
|
018 |
За счет
|
а) приобретение
|
июль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: получение всех положительных экспертиз по разработанному технико-экономическому обоснованию проекта.
Конечный результат: повышение экономической и финансовой устойчивости деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Финансово-экономическая эффективность: выход проектных земель, включенных в ТЭО на каждые 1 000 тыс. тенге не менее 2 500 га.
Своевременность: 100 % запланированных работ.
Качество: доработка с учетом замечаний технико-экономического обоснования 2-ой фазы проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем".
ПРИЛОЖЕНИЕ 114
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
015 "Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков
в городе Усть-Каменогорске"
на 2007 год
1. Стоимость:
2130 тысяч тенге (два миллиона сто тридцать тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 8 января 2004 года "О ратификации Письма-Соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку проекта "Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
проведение мер по улучшению качества подземных вод, предотвращение поступления токсичных металлов в реку Иртыш и обеспечение качественной питьевой водой населения городов: Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар.
5. Задачи бюджетной программы:
определение мероприятий по оценке уровня загрязнения подземных вод и мест их распространения, а также прогноз движения подземных вод.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
015 |
|
Охрана
|
|
|
|
2 |
|
018 |
Реализация
|
Оплата услуг по
|
Январь
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: проведение аудиторской проверки по проведенным операциям в рамках проекта.
Конечный результат: аудиторский отчет за отчетный период.
Финансово-экономический результат: стоимость аудиторских услуг - 2 130 тысяч тенге.
Своевременность: соответствие предоставления услуг графику.
Качество: эффективность использования средств.
ПРИЛОЖЕНИЕ 115
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства"
на 2007 год
1. Стоимость:
130299 тысяч тенге (сто тридцать миллионов двести девяносто девять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 14 декабря 2005 года "О ратификации Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года N 255 "О заключении Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступа фермеров, мелких и средних сельских предприятий к финансовым услугам.
5. Задачи бюджетной программы:
максимизировать проценты граждан сельских районов, которые имеют доступ к сельским финансовым консультационным службам, обеспечение максимального количества граждан сельских районов консультационными услугами в области сельского хозяйства; максимизация процента обученных кредитных офицеров областных и районных филиалов банков 2-го уровня и лизинговых компаний; развитие сети сельских финансовых консультационных служб; укрепление функциональных возможностей коммерческих банков и лизинговых компаний по оценке долгосрочных сельскохозяйственных инвестиций; институциональное развитие микрофинансовых учреждений, развитие новых продуктов, укрепление взаимодействия микрофинансовых учреждений с коммерческими банками.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
От-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
016 |
|
Постпривати-
|
|
|
|
2 |
|
016 |
Реализация
|
Приобретение
|
Январь
|
Мини-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: 60 преподавателей-тренеров из всех областей, обученных консалтинговой компанией, которые в свою очередь обучать 600 консультантов на районном уровне; проведен анализ нормативно-правовой базы по страхованию в растениеводстве и товарным биржам; 280 сотрудников кредитных отделов, руководители филиалов, участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний, обученных отечественной компанией и международными индивидуальными консультантами; будут изучены потенциальные возможности микрофинансовых учреждений, работающих на селе и на основе анализа будет отобран ряд микрофинансовых учреждений для дальнейшего обучения их персонала разработке и развитию новых продуктов микрофинансирования и предоставления финансовых ресурсов для микрокредитования в ходе реализации проекта в последующие годы.
Конечный результат: улучшатся возможности сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности по составлению бизнес-планов, оформлению кредитных документов; повысятся функциональные возможности микрофинансовых учреждений; возрастет доверие банков к аграрному сектору и увеличится поток кредитных ресурсов для сельского бизнеса.
Финансово-экономический результат: услуги 1 человеко-месяца краткосрочного отечественного консультанта составят не более 234 тыс. тенге, международного консультанта - 3 334,5 тыс. тенге.
Своевременность: согласно установленных сроков.
Качество: увеличение количества фермеров, удовлетворенных сельскими финансовыми консультационными службами, повышение качества представления услуг на селе микрофинансовыми учреждениями и банками второго уровня.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 116
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения"
на 2007 год
1. Стоимость:
12 739 138 тысяч тенге (двенадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов сто тридцать восемь тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий на 2004-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
устойчивое обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
017 |
|
Целевые
|
Целевые трансферты
|
Январь
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: выполнение объема работ по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качественной питьевой водой.
Своевременность: согласно плана-графика работ, заключенных договоров.
Качество: согласно со строительными нормами и правилами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 117
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
018 "Обеспечение эпизоотического благополучия"
на 2007 год
1. Стоимость:
5746698 тысяч тенге (пять миллиардов семьсот сорок шесть миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 8
,
11,
12,
20,
24,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
35
Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии";
статьи 9
,
13
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1431 "Вопросы отдельных организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года N 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
защита граждан Казахстана и животный мир от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических, профилактических и ликвидационных мероприятий.
5. Задачи бюджетной программы:
недопущение и предотвращение распространения заразных заболеваний животных и птиц в республике; оздоровление неблагополучных пунктов от бруцеллеза и/или туберкулеза сельскохозяйственных животных; локализация и ликвидация очагов острых инфекционных заболеваний животных и птиц; недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан из сопредельных государств;
своевременная постановка диагноза.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
018 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Национальный
|
Содержание
|
В те-
|
Мини-
|
3 |
|
101 |
Диагностика
|
Оплата услуг по
|
В те-
|
Мини-
|
4 |
|
102 |
Противо-
|
Обеспечение проведения противо-
|
В те-
|
Мини-
|
5 |
|
103 |
Ликвидация
|
Организация
|
В те-
|
Мини-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: совершенствование существующих методов диагностики заболеваний животных и птиц, улучшение деятельности государственного учреждения в результате оснащение необходимым оборудованием и техникой: термостат - 4 единицы, автоклав для стерилизации и утилизации - 4 единицы, сосуд Дьюара - 30 единицы, набор механических пипеток с комплектами наконечников - 10 единицы, автоматическое дозирующее устройство для работы с разными жидкостями - 6 единицы, компьютер с программным обеспечением - 4 единицы, принтер лазерный - 4 единицы, принтер цветной - 4 единицы, сканер - 4 единицы, мобильно передвижная лаборатория на базе шасси УАЗ - 2 единицы, грузовой автомобиль на базе шасси ГАЗ - 1 единица, проведение 19-24 миллионов исследований по диагностике заболеваний животных и птиц, иммунизации 90,0 - 110,0 миллион голов животных и птиц, оздоровление 65-75 неблагополучных пунктов от туберкулеза и/или бруцеллеза, 100 % ликвидация очагов вспышек болезней животных и птиц, недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан из сопредельных государств.
Конечный результат: обеспечение эпизоотического благополучия граждан Республики Казахстан, животного мира и птиц.
Финансово-экономический результат: в среднем затраты на 1 диагностическое исследование - 93,59 тенге, на одно профилактическое мероприятие - 27,05 тенге, на оздоровление одного очага от туберкулеза и бруцеллеза составляет 7 429,84 тысячи тенге и на ликвидацию очагов вспышек болезней животных и птиц и недопущение заноса острых инфекционных заболеваний животных и птиц на территорию Республики Казахстан - 550 000,0 тысячи тенге.
Своевременность: выполнение плана мероприятий предусмотренных данной программой в установленные сроки.
Качество: достижение 100 % эпизоотического благополучия в Республике Казахстан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 118
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
019 "Отраслевой проект развития водоснабжения
и канализации сельских территорий (2-я фаза)"
на 2007 год
Сноска. Приложение 118 исключено постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
ПРИЛОЖЕНИЕ 119
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
020 "Обеспечение продовольственной безопасности
и мобилизационных нужд"
на 2007 год
1. Стоимость
: 7058162 тысячи тенге (семь миллиардов пятьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статьи 3
,
4,
6,
9, 10,
11,
12
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне",
статьи 3
,
9,
12
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года N 394 "Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года N 41 "Об утверждении Плана развития акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" на 2006-2008 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд Республики Казахстан, государственная поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей.
5. Задачи бюджетной программы
: закуп зерна для своевременного обновления государственного резерва продовольственного зерна и поддержка отечественных товаропроизводителей, хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наименова-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
020 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Закуп зерна в
|
Закуп зерна в
|
Январь-
|
Минис-
|
3 |
|
101 |
Хранение и
|
Хранение
|
Январь-декабрь |
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- объем закупленного в государственные ресурсы зерна - до 543 тыс. тонн;
- объем зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода - до 250,0 тысяч тонн;
- объем государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики - 500,0 тысяч тонн;
- объем государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с частных хлебоприемных предприятий на государственные хлебные базы - до 17,0 тысяч тонн.
Конечный результат:
- объем зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (не менее научно-обоснованной нормы (30 %) - порядка 45 %;
- доля продовольственной обеспеченности населения республики зерном порядка 16-17 %;
- количество сельхозтоваропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна - не менее 1500 ед.
Финансово-экономический результат:
- средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы: пшеницы мягкой 3 класса - от 14,0-18,0 тыс. тенге;
- стоимость хранения 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы от 130,0 до 140,0 тенге;
- стоимость перемещения 1 тонны государственных ресурсов зерна от 1200,0 до 1300,0 тенге.
Своевременность: закуп, хранение и перемещение государственных ресурсов зерна осуществляются в установленные сроки.
Качество: 100 %-ный закуп зерна надлежащего качества, 100 %-ная количественно-качественная сохранность зерна, перемещение до 3,5 % от объема закупаемого в государственные ресурсы зерна.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27 июля 2007 года N
637
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 120
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
021 "Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение
сельскохозяйственного производства"
на 2007 год
1. Стоимость
: 203594 тысячи тенге (двести три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
: статья
159
Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года;
статья 10
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
статья 6
Закона Республики Казахстан 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2003 года N 83 "О создании государственного учреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение агропромышленного комплекса Республики Казахстан качественной агрометеорологической информацией для планирования начала полевых работ, сроков и объемов сева, уборки сельскохозяйственных культур; повышение урожайности, валового сбора и качества продукции растениеводства.
5. Задачи бюджетной программы
: проведение 100 % наблюдений за метеопараметрами: состоянием влажности почв, оценка и прогноз запасов влаги в почве к началу полевых работ, сроков сева, агрометусловий уборки зерновых, анализ агрометеорологических показателей в сравнении с предыдущим годом, состояния снегонакопления на полях и другие; проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства, сохранение и воспроизводство почвенного плодородия.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код под-
|
Наименование
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
021 |
|
Агрохими-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Агрометеоро-
|
1. Проведение
|
Январь-
|
Минис-
|
3 |
|
101 |
Республикан-
|
Содержание государственно-
|
Январь-декабрь |
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: получение 191 штук информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и 7 штук - по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции, создание 4 региональных филиалов государственного учреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" для проведения совместного с территориальными инспекциями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан отбора и анализа 20-30 тыс. контрольных почвенных образцов для получения достоверной информации об агрохимическом составе почв, научно-методическое руководство за качеством почвенно-агрохимических работ и мониторингом плодородия почв, создание Банка агрохимических данных и электронных карт полей, подготовка порядка 4,2 тысяч штук агрохимических картограмм обеспеченности почв гумусом и подвижными формами питательных веществ, оснащение государственного учреждения "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" легковыми автомобилями "Нива" - 4 единицы, микроавтобусами "УАЗ" - 4 единицы, сканерами - 4 единицы, копировальными аппаратами - 4 единицы, факсимильными аппаратами - 4 единицы, компьютерами (в комплекте) - 13 единиц, лабораторным оборудованием - 60 единиц, лабораторной мебелью - 40 единиц, мультимедийным проектором - 1 единица, катодными лампами для АА-6200 (атомно-абсорбционного спектрометра) - 4 единицы.
Конечный результат: обеспечение максимального количества сельхозтоваропроизводителей информацией по агрометеорологическому мониторингу, всех заинтересованных структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - информацией по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции для прогнозирования сроков проведения основных сельскохозяйственных работ, объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Финансово-экономический результат: стоимость одной сцены космической съемки со спутника IRS составит 80 тыс. тенге, стоимость одной сцены космической съемки с канадского всепогодного спутника RADARSAT-1 - 130 тыс. тенге.
Своевременность: проведение агрометеорологического, космического и агрохимического мониторинга в установленные сроки.
Качество: обеспечение 85 % достоверности и точности прогнозов агрометеопараметров, достоверной информации о посевных площадях и состоянии посевов. Дальнейшее совершенствование научно-методического обеспечения агрохимической службы и агрохимического информационного обеспечения организаций агропромышленного комплекса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 121
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
022 "Приобретение зданий и сооружений для территориальных
подразделений Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан"
на 2007 год
1. Стоимость:
357000 тысяч тенге (триста пятьдесят семь миллионов тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 8
Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";
статья 7
Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года "О труде в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение условиями труда государственных служащих территориальных органов.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение деятельности территориальных органов приобретением собственного административного здания.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
022 |
|
Приобре-
|
Обеспечение административ-
|
Январь-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: обеспечение административным зданием.
Конечный результат: обеспечение условиями труда сотрудников территориальных инспекции Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: экономия бюджетных средств от арендной платы у частных собственников.
Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками.
Качество: выполнение мероприятий в полном объеме.
ПРИЛОЖЕНИЕ 122
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
023 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов"
на 2007 год
1. Стоимость:
346640 тысячи тенге (триста сорок шесть миллионов шестьсот сорок тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
: статьи
46,
57,
59,
Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
постановление
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года N 71 "Об одобрении Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2004 года N 159 "Об утверждении Правил разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение устойчивого и сбалансированного использования водных ресурсов в республике.
5. Задачи бюджетной программы
: определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании; восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовьях поймы реки Шидерты.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
023 |
|
Охрана и
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Разработка
|
1. Завершение
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Составление
|
Обновление раздела
|
Январь-
|
Комитет
|
4 |
|
102 |
Природо-
|
Обеспечение
|
Апрель-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: завершение разработки трех схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна рек Урал с притоками, Талас с притоками и Шу с притоками; начало разработки основных положений схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов реки Или с притоками и Сырдарьи с притоками; обновление раздела использование вод Государственного водного кадастра; компенсационный природоохранный попуск в объеме 50 миллионов кубических метров в низовья поймы реки Шидерты.
Конечный результат: охват 80 % территории Республики Казахстан разработанными бассейновыми схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов; государственный учет использования водных ресурсов для комплексного учета потребностей населения, отраслей экономики, для дальнейшего их устойчивого развития; восстановление естественный гидрологический режим в низовья поймы реки Шидерты.
Финансово-экономический результат: стоимость схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Урал с притоками на 2007 год составляет 39865 тысяч тенге, реки Или с притоками - 30502 тысяч тенге, реки Сырдарьи с притоками - 30502 тысяч тенге, реки Талас с притоками- 24569 тысяч тенге, реки Шу с притоками - 36810 тысяч тенге, среднемесячная стоимость составления Государственного водного кадастра составляет 991 тысяч тенге;
стоимость одного кубического метра подаваемой воды из канала им. "Каныша Сатпаева" в пойму реки Шидерты 3,45 тенге с учетом налога на добавленную стоимость.
Своевременность: составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов в соответствии с планом оказания услуг; подача воды в низовья поймы реки Шидерты в соответствии с планом в период апрель-май 2007 года.
Качество: составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов соответствующих Правилам разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов; составление водного кадастра соответствующего Правилам ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их использования; восстановление естественного состояния низовьев поймы реки Шидерты в соответствии с обоснованием компенсационного природоохранного попуска.
ПРИЛОЖЕНИЕ 123
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
024 "Проведение закупочных операций и
ценовых интервенций"
на 2007 год
1. Стоимость
: 1000000 тысяч тенге (один миллиард тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 12
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: стабилизация внутреннего рынка по социально значимым видам животноводческой продукции (говядина) и поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
5. Задачи бюджетной программы
: осуществление закупочных операций и ценовых интервенций животноводческой продукции.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответст-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
024 |
|
Проведе-
|
Формирование и
|
Август-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: формирование государственных ресурсов говядины в объеме 2,4 - 3,0 тысяч тонн.
Конечный результат:
- регулирование внутреннего рынка животноводческой продукции;
- государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Финансово-экономический результат:
- формирование механизма регулирования внутреннего рынка животноводческой продукции;
- сдерживание темпов инфляции на внутреннем рынке.
Своевременность: организация и проведение закупа говядины в период его массового производства (август - декабрь 2007 года).
Качество: закуп конкурентоспособной говядины, соответствующей действующему государственному стандарту (ГОСТ 779-55 "Мясо-говядина в полутушах и четвертинах").
ПРИЛОЖЕНИЕ 124
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
025 "Совершенствование управления водными ресурсами
и восстановление земель"
на 2007 год
1. Стоимость
: 3768 тысяч тенге (три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О ратификации Соглашения о займе (Специальные операции) (Проект управления водными ресурсами и восстановления земель) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития от 25 марта 1998 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: развитие устойчивого орошаемого земледелия в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы
: восстановление орошаемого земледелия на площади 39,2 тысячи гектаров в Махтааральском районе Южно-Казахстанской области путем реконструкции и улучшения оросительной и дренажной систем с учетом экологических норм и требований, передачи управления реконструированной оросительной и дренажной систем объединениям водопользователей, обучение приемам эксплуатации и технического обслуживания, орошения и агротехники.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
025 |
|
Совершен-
|
|
|
|
2 |
|
016 |
Реализа-
|
Оплата услуг
|
Январь
|
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: реконструкция оросительной и дренажной систем, выполнение 100 процентов работ на площади 39,2 тысяч гектар орошаемых земель.
Конечный результат: повышение урожайности, увеличение по проектным расчетам чистых доходов на 28 процентов, рост занятости населения на 21 процентов, эффективность капитальных вложений по проекту составит 26 процентов, рост урожайности хлопка с 15,5 до 25 центнеров с гектара, рост урожайности озимой пшеницы с 25 до 36 центнеров с гектара, рост урожайности кукурузы на зерно с 17 до 54 центнеров с гектара, рост урожайности люцерны с 34,3 до 89 центнеров с гектара, экономия водных ресурсов составит поэтапно от 16,9 до 23,1 миллиона кубометров в год.
Финансово-экономический результат: в целом по проекту "Управление водными ресурсами и восстановление земель" капитальные вложения составят 153,3 тысяч тенге на 1 гектар реконструкции, коэффициент полезного действия системы будет доведен с 0,60 до 0,80.
Своевременность: в 2007 году планируется завершение дефектного периода по ирригационным и дренажным системам Фазы 2 проекта, сданным в эксплуатацию, в соответствии с заключенными контрактами с подрядчиками.
Качество: 100 процентов фермерских хозяйств удовлетворены качеством проведенных работ по реконструкции оросительной и дренажной систем.
ПРИЛОЖЕНИЕ 125
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
027 "Регулирование русла реки Сырдарьи и
сохранение северной части Аральского моря"
на 2007 год
1. Стоимость:
312100 тысяч тенге (триста двенадцать миллионов сто тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 20 марта 2002 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (Фаза 1) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2001 года N 1342 "О привлечении займа Международного Банка Реконструкции и Развития для финансирования проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (Фаза 1)";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 915 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства.
5. Задачи бюджетной программы
: минимизировать вероятность затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
027 |
|
Регулиро-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
а) Строительство
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
016 |
Реализа-
|
Оплата налога на
|
Январь-
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: строительство плотины на Северной части Аральского моря, 2 гидросооружений Аклак и Айтек, ремонт Кызылординского и Казалинского гидроузлов, усиление защитных дамб.
Конечный результат: улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 42 метра абсолютной балтийской системы (ежегодно, после окончания проекта).
Финансово-экономический результат: стоимость проведенных затрат на 1000 человек - 2462 тысяч тенге.
Своевременность: выполнение 80-90 % строительных работ.
Качество: 85 % населения удовлетворенных качеством проведенных мероприятий в рамках проекта.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 126
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
028 "Водоснабжение и санитария населенных
пунктов региона Аральского моря"
на 2007 год
1. Стоимость
: 19503 тысячи тенге (девятнадцать миллионов пятьсот три тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 1 марта 2001 года "О ратификации Соглашения о займе по проекту водоснабжения города Аральска (регион Аральского моря) между Республикой Казахстан и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: устойчивое и достаточное обеспечение населения Аральского района Кызылординской области питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве, и улучшение здоровья населения Аральского района путем обеспечения улучшенными услугами водоснабжения.
5. Задачи бюджетной программы
: максимально увеличить объем водоснабжения жителей Аральского района качественной питьевой водой.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
028 |
|
Водоснаб-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
Оплата страховых
|
Июль-
|
Комитет
|
3 |
|
016 |
Реализа-
|
Оплата части
|
Февраль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: выплата страховых удержаний по строительным работам.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения района качественной питьевой водой.
Финансово-экономический результат: стоимость строительства одного объекта питьевого водоснабжения на 1000 граждан - 390 тысяч тенге.
Своевременность: согласно плана-графика работ и заключенных договоров.
Качество: согласно со строительными нормами и правилами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 127
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения"
на 2007 год
1. Стоимость
: 4971425 тысяч тенге (четыре миллиарда девятьсот семьдесят один миллион четыреста двадцать пять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве";
Закон
Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Отраслевой проект водоснабжения и канализации сельских территорий) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития";
Закон
Республики Казахстан от 26 мая 2004 года "О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и Исламским Банком Развития для Проекта сельского водоснабжения Карагандинской области в Казахстане";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 "Об отраслевой программе "Питьевые воды" на 2002-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: улучшение условий жизни и здоровья населения в выбранных сельских населенных пунктах, путем обеспечения основными видами услуг водоснабжения и канализации.
5. Задачи бюджетной программы
: обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
029 |
|
Строите-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
По проекту
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
005 |
Реализа-
|
Реализация
|
Январь-
|
Комитет
|
4 |
|
006 |
Реализа-
|
По проекту
|
Январь-
|
Комитет
|
5 |
|
016 |
Реализа-
|
По проекту
|
Январь-
|
Комитет
|
6 |
|
018 |
Реализация проекта за счет гранта |
По проекту "Водоснабжение
|
Январь-
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качественной питьевой водой.
Своевременность: согласно план-графика работ, заключенных договоров.
Качество: в соответствии со строительными нормами и правилами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 128
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
030 "Оказание государственной поддержки функционирования
инфраструктурных сетей водоснабжения, находящихся
в республиканской собственности"
на 2007 год
1. Стоимость
: 300000 тысяч тенге (триста миллионов тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 8 декабря 2006 года "О республиканском бюджете на 2007 год".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: устойчивое обеспечение водоснабжения городов Караганды, Аксу, Экибастуза.
5. Задачи бюджетной программы
: поддержание в рабочем состоянии инфраструктурных сетей водоснабжения РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
030 |
|
Оказание
|
Закуп и
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: энергообеспечение инфраструктурных сетей водоснабжения РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".
Конечный результат: обеспечение бесперебойной подачи воды водопотребителям городов Караганды, Экибастуза, Аксу.
Финансово-экономический результат: снижение тарифа на услуги по подаче воды на 24 %.
Своевременность: осуществление работ в соответствии с годовым планом водоснабжения.
Качество: соответствие требованиям стандартов качества воды.
ПРИЛОЖЕНИЕ 129
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
031 "Реконструкция гидротехнических сооружений"
на 2007 год
1. Стоимость
: 730693 тысячи тенге (семьсот тридцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Указ
Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года N 1466 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение";
распоряжение
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 451 "О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории республики".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на гидротехнических сооружениях, развитие эффективной системы сельскохозяйственного водопользования и структур по эксплуатации ирригационных сооружений.
5. Задачи бюджетной программы
: выполнение комплекса мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений восстановление особо аварийных гидромелиоративных систем.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
031 |
|
Рекон-
|
Реализация
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: завершение 1 объекта, выполнение объема строительных работ по 7 объектам.
Конечный результат: обеспечение нормального функционирования гидротехнических сооружений и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Своевременность: согласно утвержденному плану работ и в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно действующим строительным нормам и правилам Республики Казахстан.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 130
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
034 "Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов,
не связанных с подачей воды"
на 2007 год
1. Стоимость:
1 542 687 тысяч тенге (один миллиард пятьсот сорок два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами.
5. Задачи бюджетной программы
: обеспечение функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
034 |
|
Эксплуа-
|
Проведение экс-
|
Январь-
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: будут проведены эксплуатационные мероприятия на 129 водохозяйственных объектах республиканской собственности и 10 межгосударственных объектах.
Конечный результат: улучшится техническое состояние на 118 республиканских и на 10 межгосударственных объектах, и своевременная подача в необходимом количестве поливной воды сельхозтоваропроизводителям.
Финансово-экономический результат: на проведение эксплуатационных мероприятий на 1 республиканском водохозяйственном объекте затрачивается в среднем 8,9 миллионов тенге и на 1 межгосударственном объекте в среднем затрачивается 39,2 миллионов тенге.
Своевременность: осуществление эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах, республиканской собственности и межгосударственных объектах в соответствии с утвержденным планом оказания работ и услуг.
Качество: обеспечение технической и экологической безопасности на республиканских водохозяйственных объектах в соответствие с Правилами эксплуатации водохозяйственных объектов.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 131
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
036 "Обеспечение сохранения и устойчивого развития лесов"
на 2007 год
1. Стоимость
: 2488766 тысяч тенге (два миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 9
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды";
статья 43
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
статья 34
Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1271 "Об обеспечении пожарной безопасности в лесах";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267 "Об утверждении Программы "Сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл Ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение условий для повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, рационального и неистощительного использования лесных ресурсов, их охраны, защиты и воспроизводства.
5. Задачи бюджетной программы
: определение посевных качеств лесных семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности; проведение учебных практик для студентов в области лесного хозяйства; формирование постоянной лесосеменной базы и получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами; проведение лесоустроительных, охотустроительных работ и лесохозяйственного проектирования; ведение государственного учета и кадастра лесов; обеспечение научно-методическими разработками лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий; создание санитарно-защитной зеленой зоны города Астана; обеспечение авиационной охраны лесов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
036 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Казахское
|
Содержание
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Сандыктау-
|
Содержание
|
Январь-
|
Комитет
|
4 |
|
102 |
Формиро-
|
Формирование
|
Январь-
|
Комитет
|
5 |
|
103 |
Лесоохото-
|
Подготовитель-
Проведение
Частичный
|
Январь-
|
Комитет
|
6 |
|
104 |
Санитарно-
|
Создание
|
Январь-
|
Комитет
|
7 |
|
105 |
Авиаохрана
|
Авиапатрулирова-
|
Январь-
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
: Прямой результат: получены сертификаты на посевные качества семян, рекомендации по обработке семян, подготовленных к посеву; сохранен лесной фонд от лесных пожаров и незаконных порубок Сандыктауского учебно-производственного лесного хозяйства, осуществлено прохождение производственной практики до 25 студентов Казахского государственного агротехнического университета по ведению лесного хозяйства. Отобрано площадей и разработано рекомендаций по созданию постоянных лесосеменных участков - 171 гектар; отобрано временных лесосеменных участков - 622 гектар; заложено постоянных лесосеменных плантаций - 7 гектар; отобрано плюсовых насаждений - 100 гектаров; отобрано плюсовых деревьев - 157 штук; выделены генетические резерваты на площади - 9320 гектаров; охраняются и содержатся объекты постоянной лесосеменной базы - 341 гектар; выращено посадочного материала улучшенного качества - 671500 штук. Проведены подготовительные работы к лесоустройству 2008 года: приобретены топографические карты, планы внутрихозяйственного землеустройства, районных и областных карт.
Проведены полевые лесоустроительные работы: в Алматинской области - 706,8 тысяч гектар, Мангистауской области - 242,4 тысяч гектаров; проведены авторские надзоры и проверки за внедрением в производство лесоустроительных проектов по заданию заказчика.
Проведены камеральные лесоустроительные работы в лесных учреждениях: в Павлодарской области - 178,3 тысяч гектаров, в том числе по лесным учреждениям: Максимо-Горьковское - 27,6 тысяч гектаров, Павлодарское - 53,5 тысяч гектаров, Урлютюбинское - 46,5 тысяч гектаров и Баянаульскому государственному национальному природному парку - 50,7 тысяч гектаров; в Акмолинской области - 248,3 тысяч гектаров, в том числе по лесным учреждениям: "Букпа" - 22,8 тысяч гектаров, Буландинское - 48,0 тысяч гектаров, Куйбышевское - 47,8 тысяч гектаров, Мало-Тюктинское - 19,6 тысяч гектаров, Урумукайское - 34,1 тысяч гектаров и государственному национальному природному парку "Кокшетау" - 76,0 тысяч гектаров.
Составлен сводный лесоустроительный проект по Северо-Казахстанской области.
Совершенствовано программное обеспечение для выполнения камеральных работ.
Проведены проектно-изыскательские работы, в том числе:
камеральные проектные работы по изысканиям 2006 года: рабочий проект противопожарного устройства лесов Каркаралинского государственного национального природного парка - 90,3 тысяч гектаров; рабочий проект противопожарного устройства лесов Баянаульского государственного национального природного парка - 50,7 тысяч гектаров; рабочий проект облесения не покрытых лесом земель и восстановление дикоплодовых насаждений Иле-Алатауского государственного национального природного парка - 2700 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Соколовского лесного питомника Северо-Казахстанской области - 50 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Каскеленского лесного питомника Алматинской области - 45 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана Кокшетауского лесного селекционного центра Акмолинской области - 192 гектара; обеспечение архитектурно-строительной экспертиз и рабочих проектов, в том числе: рабочий проект облесения непокрытых лесом земель и восстановление дикоплодовых насаждений Иле-Алатауского государственного национального природного парка - 1 штука, рабочий проект противопожарного устройства лесов Каркаралинского государственного национального природного парка - 1 штука, рабочий проект противопожарного устройства лесов Баянаульского государственного национального природного парка - 1 штука, рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Соколовского лесного питомника Северо-Казахстанской области - 2 штуки, рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Каскеленского лесного питомника Алматинской области - 2 штуки, рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Кокшетауского лесного селекционного центра Акмолинской области - 2 штуки; разработка технико-экономического обоснования проекта организации и орошения Кокшетауского лесного селекционного центра Акмолинской области - 192 гектара; обеспечение архитектурно-строительной экспертизы технико-экономического обоснования проекта организации и орошения Кокшетауского лесного селекционного центра Акмолинской области - 1 штука.
Проведены новые полевые изыскательские работы: рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Байзакского лесного питомника в Жамбылской области - 30 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения лесного питомника Иле-Алатауского государственного национального природного парка - 15 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Затобольского лесного питомника Костанайской области - 50 гектаров.
Разработаны рекомендации по определению способов и технологий озеленения города и создания лесонасаждений на засоленных и заболоченных землях в условиях города Астаны и его пригородной зоны; разработаны естественнонаучное и технико-экономическое обоснования по расширению территории Каркаралинского государственного национального природного парка; проведена корректировка естественно-научного и технико-экономического обоснований государственного национального природного парка "Кокшетау"; разработаны методики расчета ставок платы за лесные пользования; разработаны методики расчета ставок платы за использование особо охраняемых природных территорий; проведен ежегодный учет лесного фонда; проведена корректировка технико-экономического обоснования развития инфраструктуры туризма на территории Иле-Алатауского, Баянаульского, "Алтын-Эмель", "Кокшетау" государственных национальных природных парков; изучены малоизвестные редкие и уникальные растительные сообщества, для включения в Красную книгу Казахстана; восстановлена популяция балобана на юго-востоке Казахстана; подготовка технического задания к разработке автоматизированной программы "Кадастр, мониторинг и учет животного мира"; разработано биологическое обоснование на изъятие объектов животного мира в 2008 году; проведен учет численности сайгаков; проведена организация учета и контроля (мониторинга) редких и исчезающих видов диких копытных животных. Проведена постоянная оперативная оценка состояния популяций.
Для республиканского государственного казенного предприятия "Казахское лесоустроительное предприятие", республиканского государственного предприятия "Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию" проведен частичный капитальный ремонт здания, переданного на баланс предприятия.
Отвод земли, вынос проекта в натуру - 8000 гектаров; выращен посадочный материал - 11 млн. штук; созданы лесосеменные плантации - 0,042 тысячи гектаров; проведено районирование древесных пород - 9 пород; посажено лесокультур с предпосадочной обработкой почвы - 5000 гектаров, дополнение посадок - 5100 гектаров, приобретено посадочного материала - 2,7 млн. штук; проведен уход за посадками - 19602,8 гектаров; охрана лесонасаждений - 33043 гектара; подготовлена почва под посадки 2008-2009 годов - 15000 гектаров; осуществлены лесоводственный уход за лесонасаждениями и рубки ухода - 7700 гектаров; возмещены убытки землепользователей.
Проведены камеральные проектные работы по изысканиям 2006 года: рабочий проект создания защитных и ландшафтно-рекреационных насаждений в пределах пригородной зоны города Астаны (южное направление) - 15000 гектаров; рабочий проект организационно-хозяйственного плана и орошения Шортандинского лесного питомника Акмолинской области - 69 гектаров; рабочий проект орошения лесосеменной плантации в республиканском государственном предприятии "Жасыл Аймак" - 155 гектаров; осуществлен вынос в натуру рабочего проекта создания защитных ландшафтно-рекреационных насаждений в пределах пригородной зоны города Астаны (южное направление) - 15000 гектаров; обеспечены архитектурно-строительные государственные экспертизы по рабочим проектам создания защитных насаждений в пригородной зоне города Астаны (южное направление) - 2 штуки; обеспечены архитектурно-строительной экспертизой рабочие проекты организационно-хозяйственного плана и орошения Шортандинского лесного питомника и лесосеменной плантации в республиканском государственном предприятии "Жасыл Аймак" - 3 штуки; осуществлен авторский надзор за рабочим проектом создания лесонасаждений в зеленой зоне города Астаны - 4 штуки.
Проведены новые полевые изыскательские работы: технико-экономическое обоснование создания лесонасаждений в пригородной зоне города Астаны на период до 2015 года - 155 гектаров; рабочий проект создания защитных и ландшафтно-рекреационных насаждений в пределах пригородной зоны города Астаны - 15000 гектаров (Северное направление - 5000 гектаров, Восточное направление - 5000 гектаров, Юго-восточное направление - 5000 гектаров).
Материально-техническая база республиканского государственного предприятия "Жасыл Аймак" оснащена техникой, в том числе: трактор - 10 единиц, автобус - 1 единица, пожарная автомашина - 2 единицы, автомашина УАЗ грузопассажирский - 4 единицы, борона дисковая - 1 единица, мотоцикл - 8 единиц, культиватор - 4 единицы, автотопливозаправщик - 2 единицы, осуществлено программное и аппаратное оснащение и приобретены геодезические приборы.
Проведены налеты 6 180 часов государственным казенным предприятием "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства".
Конечный результат: получен стандартный посадочный материал в лесном питомнике, обеспечено сохранение лесного фонда, увеличены площади по воспроизводству лесов и лесоразведению, получены лесоустроительные проекты, проектные изыскания и технико-экономические обоснования, уменьшены площади охваченных лесными пожарами, сокращены площади, одного возгорания лесного фонда до 1 га.
Финансово-экономический результат: закладка 1 га временных лесосеменных участков составит 1252 тенге, отбор 1 плюсового дерева составит 5277 тенге, лесоустроительные работы на 1 га составят 71,21 тенге, проектные изыскания на 1 га составит 6446 тенге, по созданию зеленой зоны проектные изыскания на 1 га составит 1380 тенге, посадка 1 га леса составит 14725,8 тенге, авиапатрулирование и аэровизуальные лесопатологические наблюдения 1 га составит 136,1 тенге, (1 летный час: МИ-8 МТВ-214 тысяч тенге, МИ-8Т-180 тысяч тенге, АН-2, А-22-55 тысяч тенге, ЯК-18, цесна-50 тысяч тенге, МИ-2-61-88 тысяч тенге).
Своевременность: проведение противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, ремонтно-восстановительных работ, материально-техническое оснащение, проведение посадок на лесосеменных плантациях и выращивание посадочного материала перспективных форм, разработка проектов противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных территориях и лесоустроительных проектов по государственным лесовладениям республики, проведение лесопосадочных работ в соответствии с проектами, выполнение авиалесоохранных работ согласно положения об авиационных работах по охране и защите лесного фонда и в соответствии с планом налета часов.
Качество: стопроцентный охват анализом семян всего поступившего семенного фонда и их сертификация, процент всхожести семян согласно нормативов выхода посадочного материала в питомниках и лесных культурах, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами, снижение стоимости лесоустроительных работ с применением гиоинформационной системы технологии и совершенствования программного обеспечения, доведение периодичности лесоустроительных работ до нормативной, проведение изысканий для противопожарного устройства территории особо охраняемых природных территории, увеличение процента приживаемости лесных культур до нормативной, недопущение превышения средней площади одного пожара в сравнении с многолетними данными.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 132
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов"
на 2007 год
1. Стоимость
: 119500 тысяч тенге (сто девятнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 17
Закона Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; статьи
22,
47
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: рациональное использование рыбных запасов, сохранение генофонда ценных видов рыб.
5. Задачи бюджетной программы
: ведение мониторинга за динамикой численности, оценка состояния и запасов промысловых стад рыб; разработка рекомендаций по их устойчивому использованию.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
037 |
|
Государ-
|
Определение
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
: Прямой результат: биологическое обоснование по определению оптимально-допустимых уловов (ОДУ) для определения лимитов и квот вылова рыб;
- отчет международной экспедиции по исследованиям запасов рыб Каспийского моря.
Конечный результат: управленческие решения по рациональному использованию и сохранению водных биологических ресурсов водоемов международного, республиканского и резервного фондов водоемов местного значения.
Финансово-экономический результат: стоимость отчета по определению оптимально-допустимых уловов в трансграничных и внутренних водоемах 65 508,0 тыс. тенге, стоимость отчета ежегодной оценки состояния рыбных ресурсов и других водных животных на резервном фонде рыбохозяйственных водоемов местного значения 25 325,0 тыс. тенге; стоимость отчета по Межгосударственным исследованиям водных биоресурсов Каспийского моря 28667,0 тыс. тенге.
Своевременность: ежегодная оценка состояния животного мира в соответствии с требованиями норм законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира необходима для обоснования рационального использования рыбных ресурсов и других водных животных Республики Казахстан и отчета прикаспийскими странами на ежегодном заседании Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря для распределения лимитов и квот вылова водных биоресурсов между прикаспийскими странами, а также для распределения квот вылова водных биоресурсов между пользователями животного мира Республики Казахстан.
Качество: наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 133
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
038 "Воспроизводство рыбных ресурсов"
на 2007 год
1. Стоимость
: 737539 тысяч тенге (семьсот тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 47
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: пополнение промысловых запасов рыб в водоемах Республики Казахстан
5. Задачи бюджетной программы
: увеличение искусственного воспроизводства молоди рыб; создание оптимальных условий обитания и естественного воспроизводства рыб.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
038 |
|
Воспроиз-
|
Воспроизводство
|
Февраль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: Зарыбление 35-ти водоемов Республики Казахстан; проведение рыбоводно-мелиоративных работ реки Кигач общей протяженностью 17 километров; выпуск в водоемы молоди ценных видов рыб: осетровых - в количестве 7 000 тыс. шт., карпа - 65 тыс. шт., сиговые - 85 тыс. шт., сеголетки карпа - 33,9 тыс. шт., годовики карпа - 0,9 тыс. шт., двухлетки карпа - 2,22 тыс. шт.; обеспечение пропуска рыбы к местам нереста и нагула при миграции в результате углубления реки Кигач Атырауской области путем выемки 575,7 тыс. куб. м ила; приобретение: 4 единиц спецавтотранспорта, 10 единиц спецтехники, 11 единиц спецоборудования, 1 единицу плавательного средства для повышения эффективности работы рыбоводных предприятий.
Конечный результат: восстановление и устойчивое развитие использования рыбных ресурсов Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: стоимость воспроизводства 1 шт. молоди осетровых - 16,22 тенге, сеголеток карпа - 7,0 тенге, годовиков карпа - 20,4 тенге, двухлеток карпа - 16,78 тенге, личинки сиговых - 0,17 тенге, личинки карпа - 0,12 тенге; стоимость выемки 1 куб. м ила в устье реки Кигач Атырауской области - 411 тенге;
Своевременность: выпуск в водоемы молоди ценных видов рыб в соответствии с требованием биотехники выращивания; проведение рыбоводно-мелиоративных работ в соответствии с требованием норм законодательства об охране и воспроизводстве животного мира с учетом времени нереста и отката молоди рыб.
Качество: навеска 1 шт. молоди осетровых - 3 гр., сеголеток карпа - 25 гр., годовиков карпа - 30 гр., двухлеток карпа - 150 гр.; соответствие технических параметров устья реки Кигач Атырауской области проекту; соответствие приобретаемой техники требованиям сертификатов качества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 134
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
040 "Обеспечение сохранения и развития особо
охраняемых природных территорий и животного мира"
на 2007 год
1. Стоимость
: 2863282 тысячи тенге (два миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона двести восемьдесят две тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статьи 12
-15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира",
статья 34
Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях",
постановление
Кабинета Министров Республики Казахстан от 5 сентября 1995 года N 1230 "О мерах по регулированию численности отдельных видов хищников в республике",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2000 года N 1692 "О Концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан до 2030 года",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267 "Об утверждении Программы "Сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл Ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: сохранение, восстановление и расширение объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, биологического разнообразия, сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана.
5. Задачи бюджетной программы
: охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов, сохранение популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологически обоснованное увеличение ежегодного прироста.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
040 |
|
Обеспече-
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Особо
|
Содержание 22
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
101 |
Сохране-
|
Охрана сайги на
|
Январь-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: охрана и рациональное использование особо охраняемых природных территорий на площади 3685611,8 гектаров, уход и создание противопожарных минерализованных полос на 35701 км, воспроизводство лесов на площади 5063 гектаров, в том числе посев и посадка лесных культур на площади 4573 гектара.
Будут созданы государственные учреждения на особо охраняемой природной территории: государственный национальный парк "Колсай колдері" со штатной численностью 126 единиц и Иргиз-Торгайский государственный природный резерват со штатной численностью 99 единиц.
Будут приобретены для вновь созданных государственных учреждений: для государственного национального природного парка "Колсай колдері": автомашина ВАЗ-Нива - 2 единицы, автомашина патрульная - 2 единицы, автомашина пожарная - 2 единицы, лодочный мотор - 3 единицы, моторная лодка - 3 единицы, трактор колесный - 1 единица, компьютер в комплекте - 5 единиц, ксерокс - 1 единица, принтер - 2 единицы, радиостанция - 16 единиц, офисная мебель - 1 единица, сейф - 1 единица, столы двухтумбовые - 8 единиц; для Иргиз-Торгайского государственного природного резервата: автомашина ВАЗ-Нива - 1 единица, автомашина патрульная - 10 единиц, видеокамера цифровая - 3 единиц, компьютер в комплекте - 10 единиц, ксерокс - 2 единицы, принтер - 5 единиц, фотокамера цифровая - 5 единиц, радиостанция - 18 единиц, оружие - 47 единиц, офисная мебель - 2 единицы, столы двухтумбовые - 10 единиц, шкаф металлический - 2 единицы.
Будут приобретены и смонтированы пожарно-наблюдательная вышка - 1 единица, здания для государственного лесного природного резервата "Семей орманы".
Будет разработана проектно-сметная документация на строительство центральной усадьбы, контрольно-пропускных пунктов и стационарных кордонов для Иргиз-Торгайского государственного природного резервата. Будут капитально отремонтированы музей природы "Визит-центр" Коргалжынского государственного природного заповедника, линия электропередач Алматинского государственного природного заповедника.
Будут приобретены программное обеспечение "Лука бюджет" для Алматинского государственного природного заповедника - 1 единица, Чарынского государственного национального природного парка - 1 единица.
Будут оснащены государственные инспектора в 22 особо охраняемых природных территориях: летним форменным обмундированием - 532 единицы, зимним форменным обмундированием - 594 единицы.
35 специалистов особо охраняемых природных территорий повысят уровень квалификации. Посадочный материал в питомниках увеличится на 44,2 млн. штук, отстрел волков - 1500 голов, сохранность численности популяции сайги и редких и исчезающих видов диких копытных животных на уровне их естественного воспроизводства.
Конечный результат: сохранность объектов природно-заповедного фонда, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий на 7,5 %, стабилизация численности сайгаков и редких и исчезающих видов диких копытных животных, также восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.
Своевременность: проведение противопожарных работ и мероприятий по воспроизводству лесов, ремонтно-восстановительные работы, повышение квалификации кадров в 22 особо охраняемых природных территориях в соответствии с утвержденными планами, оказания услуг и приобретение товаров, проведение нормативно-правовых и организационно-хозяйственных мер для сохранения и воспроизводства сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы.
Финансово-экономические: затраты на охрану, воспроизводство и проведение противопожарных мероприятий в расчете на 1 га особо охраняемых природных территорий составит 789,4 тенге.
Качество: сокращение площадей лесных пожаров, сохранение существующих особо охраняемых природных территорий в их естественном состоянии, создание новых особо охраняемых природных территорий, сохранение численности редких и исчезающих видов диких копытных животных на уровне имеющейся численности, увеличение численности сайги на 10 %.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 135
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
041 "Реабилитация и управление окружающей
средой бассейна рек Нура-Ишим"
на 2007 год
1. Стоимость
: 1372844 тысячи тенге (один миллиард триста семьдесят два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 26 мая 2004 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект Очистки реки Нуры) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновить контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях.
5. Задачи бюджетной программы
: снижение содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта; реконструкция Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 миллион. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 миллион. м3; техническое перевооружение 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
041 |
|
Реабили-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
Оплата
|
Апрель-
|
Комитет
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Оплата части
|
Февраль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: отчеты панели независимых экспертов; отчеты по медицинским исследованиям; выполнение запланированного объема строительных работ в рамках проекта; отчеты по проведению надзора за строительными работами.
Конечный результат: решение панели независимых экспертов по вопросам Ынтымакского водохранилища; результаты медицинских исследований; начало строительства полигона для захоронения ртутных отходов.
Финансово-экономический результат: стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов - 2500 тенге.
Своевременность: соответствие предоставления услуг и работ первоначальному графику.
Качество: снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня предельно допустимой концентрации (2,1 м/кг).
ПРИЛОЖЕНИЕ 136
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
042 "Прикладные научные исследования
в области агропромышленного комплекса"
на 2007 год
1. Стоимость
: 2660451 тысяча тенге (два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 26
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";
статьи 11
и
17
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"; пункт 7.3.1.
Указа
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 1999 года N 145 "О некоторых вопросах формирования и реализации программы прикладных научных исследований, выполняемых за счет средств республиканского бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2002 года N 1385 "Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2005 года N 1150 "О некоторых вопросах республиканских государственных предприятий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса; повышение эффективности сельскохозяйственного производства, производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в соответствии с международными требованиями; анализ современного состояния и определение перспективных направлений развития агропромышленного комплекса, улучшение генофонда сельскохозяйственных животных Республики Казахстан путем использования мировых генотипов.
5. Задачи бюджетной программы
: формирование, изучение и сохранение генетических ресурсов растений, животных, микроорганизмов; совершенствование существующих и создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных, лесообразующих и др. культур, пород, типов, кроссов и линий животных, птиц, пчел, рыб; организация первичного семеноводства сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; совершенствование современных методов генетики, биотехнологии и использование их в селекционной работе и создании биологических, химических и ветеринарных препаратов; совершенствование и разработка экологически безопасных и экономически целесообразных ресурсосберегающих максимально адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных и других культур, технологий искусственного лесовосстановления и лесоразведения, методов управления водными ресурсами; разработка технологий производства экологически чистой продукции животноводства; повышение продуктивно-племенных качеств сельскохозяйственных животных; обеспечение ветеринарного благополучия животных; разработка: высокоиммуногенных вакцин, препаратов против инфекционных и паразитарных болезней животных, птиц и рыб; разработка конкурентоспособных технологий, техники и машин для производства, переработки и хранения экологически чистой сельскохозяйственной продукции; экономического механизма эффективного функционирования агропродовольственного комплекса и развития сельских территорий; модернизация материально-технической базы научно-исследовательских организаций и Казахского государственного агротехнического университета Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; материально-техническое оснащение дочернего государственного предприятия "Научно- исследовательского института хлопководства" Юго-Западного научно-производственного центра сельского хозяйства.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
042 |
|
Приклад-
|
I. Проведение
|
Январь-
|
Минис-
|
1. Создание с
|
||||||
2. Разработка новых
|
||||||
3. Совершенствова-
|
||||||
4. Разработка схем
|
||||||
5. Проведение
|
||||||
по 6
|
||||||
2. Создание на
|
||||||
3. Совершенство-
|
||||||
4. Изучение
|
||||||
5. Разработка
|
||||||
6. Совершенство-
|
||||||
II. Проведение
|
||||||
1. Формирование и
|
||||||
2. Создание
|
||||||
по 4
|
||||||
2. Совершенство-
|
||||||
3. Разработка
|
||||||
4. Создание
|
||||||
III. Проведение
|
||||||
1. Изучение
|
||||||
2. Совершенствова-
|
||||||
3. Изучение
|
||||||
4. Разработка
|
||||||
5. Разработка
|
||||||
по 2
|
||||||
2. Создание
|
||||||
IV. Проведение
|
||||||
1. Разработка
|
||||||
по 2
|
||||||
2. Проведение
|
||||||
V. Проведение
|
||||||
по 2 новым
|
||||||
1. Разработка
|
||||||
2. Формирование
|
||||||
по 3 продолжаю-
|
||||||
1. Разработка
|
||||||
2. Разработка
|
||||||
3. Разработать
|
||||||
VI. Оплата услуг
|
||||||
VII. Перечисление
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
: Прямой результат: расширен, изучен и документирован генофонд не менее 112,0 тыс. образцов растений и более 1000 голов животных; создано и передано на Государственное сортоиспытание более 30 новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных и других культур; создано 3 типа и 4 линии новых высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, птиц, пчел и рыб; усовершенствованы экологически безопасные и экономически целесообразные, ресурсосберегающие, максимально адаптированные технологии возделывания сельскохозяйственных и других культур; технологии искусственного лесовосстановления и лесоразведения и методы управления водными ресурсами и технологии содержания животных, птиц, пчел и рыб; разработано и усовершенствовано не менее 2 ресурсосберегающих и конкурентоспособных систем технологий и машин для отраслей растениеводства и не менее 3 - для отраслей животноводства и переработки сельхозпродукции; разработано не менее 6 технологий производства новых продуктов здорового питания, не менее 5 технологий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции; сформирован, поддержан и пополнен порядка 10 образцами генофонд микроорганизмов для использования в технологиях по охране окружающей среды и экологически безопасных ресурсосберегающих технологиях; разработано и усовершенствовано не менее 4 научных методологий, организационных и экономических мер обеспечения динамичного развития сфер агропромышленного комплекса.
Перечисление капитальных трансфертов научно-исследовательским организациям и Казахскому государственному агротехническому университету имени С. Сейфуллина на приобретение порядка 54 наименований научного и лабораторного оборудования, 18 наименований сельскохозяйственной техники, 11 наименований технологического и станочного оборудования и водной техники.
Создание племенных репродукторов по разведению животных нового генотипа в ведущих племхозах и заложены высокопродуктивные линии.
В племенных стадах северного региона Казахстана будут заложены новые заводские линии со среднесуточным приростом массы бычков не менее 1000 г при интенсивном выращивании с 8 до 15 мес., 700-900 г при нагуле с 12 до 15-18 месячного возраста.
Использование импортного генофонда на местных породах и типах тонкорунных и мясо-сальных овец существенно повысит их генетический потенциал и улучшит качество овцеводческой продукции.
Ежегодно будет заготовлено не менее 1000 доз замороженного семени от каждого высокоценного производителя.
Конечный результат:
проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, при соответствующих природно-климатических условиях региона, способствует:
увеличению объемов производства животноводческой продукции за счет выведения высокопродуктивных пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел в среднем на 5-7 процентов;
увеличению объемов производства растениеводческой продукции за счет создания высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных, плодово-ягодных и других культур в среднем на 15-20 процентов; повышению эффективности производства животноводческой продукции на 3-4 процентов за счет разработки ресурсо- и энергосберегающих технологий по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел;
повышению эффективности производства продукции в области земледелия и растениеводства, за счет разработки экологически безопасных и экономически целесообразных ресурсосберегающих, максимально адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных и других культур, обеспечивающих повышение урожайности на 5-10 процентов, снижающих затрат труда на 20 процентов и расход горюче-смазочных материалов на 30 процентов;
повышению эффективности методов управления водными ресурсами, обеспечивающие повышение продуктивности использования водно-земельных ресурсов на 15-20 процентов;
обеспечению рентабельности предприятий производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и росту конкурентоспособности сельскохозяйственного производства за счет создания ресурсосберегающих систем, технологий и машин для отраслей агропромышленного комплекса;
создание племенных репродукторов по разведению животных нового генотипа в ведущих племхозах и заложены высокопродуктивные типы и линии крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов, свиней и кроссы птиц и будут обеспечены сельскохозяйственные товаропроизводители качественным, высокопродуктивным и устойчивым к климатическим условиям зоны разведения племенным материалом.
Финансово-экономический результат: средняя стоимость проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ одного проекта по направлению агропромышленного комплекса составит - 4782,6 тыс. тенге.
Своевременность: в течение года в соответствии с заключенными договорами.
Качество: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будут проводиться в соответствии с утвержденными на ученых советах научно-исследовательских организаций программами и методиками, а также календарными планами НИР; закупаемые в рамках программы научное лабораторное оборудование и приборы нового поколения позволят на должном и качественном уровне проводить научные разработки, которые затем будут внедрены в сельскохозяйственное производство. На основе использования приоритетных пород мировых генотипов будут повышены продуктивные качества племенных сельскохозяйственных животных соответствующие мировым стандартам и улучшено качество и конкурентоспособность продукции животноводства и птицеводства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 137
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
Сноска. Приложение 137 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный
холдинг "КазАгро"
на 2007 год
1. Стоимость
: 27 275 600 тысяч тенге (двадцать семь миллиардов двести семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 16
Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне";
статьи 11
,
36,
53 Закона
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";
статьи 3
,
6,
9,
10,
11,
14,
15 Закона
Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы;
распоряжение
Президента Республики Казахстан от 11 сентября 2006 года N 66 "О плане мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года N 394 "Об утверждении правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 137 "О вопросах кредитования аграрного сектора";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2001 года N 1168 "О создании закрытого акционерного общества "Мал онимдери корпорациясы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2003 года N 220 "О создании открытого акционерного общества "Казагромаркетинг";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года N 470 "О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года N 337 "О Концепции развития микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года N 41 "Об утверждении Плана развития акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" на 2006-2008 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: дальнейшее развитие эффективной системы сельских кредитных товариществ;
обеспечение льготными кредитными ресурсами финансово-устойчивых сельских товаропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
оказание содействия в формировании эффективной инфраструктуры на селе с целью совместного решения вопросов сбыта, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, снабжение товарно-материальными ценностями;
создание необходимых условий для увеличения объемов продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки с целью достижения баланса производства и сбыта, являющегося главным условием стабильности производства и надежным механизмом поддержания уровня цен на его продукцию;
формирование эффективной инфраструктуры по развитию несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности на селе для повышения жизненного уровня сельского населения и обеспечения занятости;
расширение экспортных рынков животноводческой продукции;
формирование эффективной системы агропродовольственного сектора на основе использования рыночных механизмов инвестирования бюджетных средств в агропромышленный комплекс;
повышение уровня доходов, снижение бедности и развитие индивидуального и семейного предпринимательства сельского населения на основе микрокредитования;
обеспечение доступности субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения к информационно-маркетинговым и консультационным услугам;
обеспечение функционирования вновь созданного акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро".
5. Задачи бюджетной программы
: увеличение до 20 процентов сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, обеспеченных льготными кредитными ресурсами;
стимулирование развития инфраструктуры по хранению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, снабжение товарно-материальными ценностями;
обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики, направленной на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных и импортозамещающих производств агропромышленного комплекса путем развития системы кредитования;
увеличение охвата сельских предпринимателей льготными кредитными ресурсами для дальнейшего развития малого бизнеса на селе;
организация системы инфраструктуры по обеспечению субъектов агропромышленного комплекса современной и новой сельскохозяйственной техникой, специальной техникой и технологическим оборудованием на лизинговой основе, а также финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции;
повышение качества и конкурентоспособности казахстанской сельскохозяйственной и рыбной продукции на основе использования современных технологий ее производства (возделывания) и переработки;
финансирование строительства мельничного комплекса в порте Баку, реконструкция загрузочного устройства зернового терминала в порту Актау;
мониторинг внешних рынков животноводческой продукции и формирования спроса на казахстанскую продукцию путем:
участия в выставках, ярмарках и аукционах;
проведения информационно-рекламных работ по продвижению животноводческой продукции на внешние рынки;
формирования и продвижения казахстанского бренда животноводческой продукции;
развития инфраструктуры экспорта животноводческой продукции и осуществления мер по повышению конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции при ее продвижении на внешние рынки путем:
- осуществления заготовки и переработки животноводческой продукции через организацию сети заготовительных пунктов и откормочных площадок для сельскохозяйственных животных, а также работ и услуг по ее переработке;
- организации заготовки и переработки животноводческой продукции, путем привлечения третьих лиц - предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию на условиях совместной деятельности без образования юридических лиц;
- обеспечения защиты прав и законных интересов держателей зерновых расписок и роста инвестиционной активности в зерновой отрасли;
- обеспечение микрокредитами экономически активного сельского населения для создания и развития собственного бизнеса;
организация обучения сельского населения основам предпринимательства и эффективному использованию микрокредита;
формирование эффективной системы микрокредитования на селе;
- расширение информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения;
проведение аналитических исследований отраслей сельского хозяйства;
приобретение основных средств и покрытие административных расходов акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро";
разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметных документации для прорывных и инвестиционных проектов, реализуемых в 2008 году.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
043 |
|
Увеличение
|
Увеличение уставного
|
Ян-
|
Министер-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы
:
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация".
Прямой результат: увеличение на 20 % сельхозтоваропроизводителей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, обеспеченных льготными кредитными ресурсами;
создание и стимулирование сельскохозяйственных объединений в виде сельских потребительских кооперативов и товариществ с ограниченной ответственностью;
увеличение охвата сельских предпринимателей льготными кредитными ресурсами для дальнейшего развития малого бизнеса на селе.
Конечный результат: создание условий для дальнейшего развития системы сельских кредитных товариществ и предоставление им льготных кредитных ресурсов;
стимулирование сельскохозяйственных объединений в виде сельских потребительских кооперативов и товариществ с ограниченной ответственностью путем льготного кредитования;
обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики путем кредитования субъектов инфраструктуры по сбыту, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, снабжение товарно-материальными ценностями;
увеличение количества объектов малого бизнеса на селе путем предоставления льготных кредитных ресурсов.
Финансово-экономический результат: кредитование сельских кредитных товариществ - 6 508,9 млн. тенге;
кредитование инфраструктуры по сбыту, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, снабжению товарно-материальными ценностями - 2 000 млн. тенге;
кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности - 1 000 млн. тенге.
Своевременность: кредитование сельскохозяйственного производства и промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, через систему сельских кредитных товариществ до конца сентября 2007 года;
кредитование инфраструктуры по сбыту, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, снабжение товарно-материальными ценностями до конца ноября 2007 года;
кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности до конца декабря 2007 года.
Качество: развитие эффективной сети сельских кредитных товариществ;
снижение доли импортируемой сельскохозяйственной продукции и увеличение доли экспорта;
формирование эффективной инфраструктуры по развитию несельскохозяйственного бизнеса на селе.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "КазАгроФинанс".
Прямой результат: обновление машинно-тракторного парка на 6,3 %;
создание конкурентоспособного производства по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции;
сокращение физически и морально устаревшего машинно-тракторного парка.
Конечный результат: повышение конкурентоспособности продукции казахстанских сельхозтоваропроизводителей;
повышение уровня импортозамещения продуктов сельхозпереработки за счет улучшения качества и конкурентоспособности отечественных товаров.
Финансово-экономический результат: увеличение объема производства и урожайности возделываемых сельхозкультур;
снижение потерь при уборке урожая за счет применения высокотехнологичной техники;
развитие новых технологий в области переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции;
увеличение производительности труда за счет применения новой высокопроизводительной сельхозтехники и оборудования;
создание постоянно действующей и эффективной инфраструктуры по масштабной модернизации машинотракторного парка аграрного сектора и его технического обслуживания (гарантийного и пост гарантийного).
Своевременность: поставка сельхозтехники производится к началу проведения соответствующих сельскохозяйственных и технологических операций.
Качество: наличие возможности передавать технику и оборудование только финансово-устойчивым субъектам агропромышленного комплекса;
поставка техники и оборудования производится по заявкам в соответствии с нуждами субъектов агропромышленного комплекса;
закуп сельхозтехники и оборудования производится, в основном, непосредственно у заводов изготовителей по ценам ниже рыночных с гарантийным обслуживанием.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация".
Прямой результат: увеличение пропускной способности зернового терминала в порте Актау;
строительство мельничного комплекса в порте Баку;
разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметных документации для прорывных и инвестиционных проектов, реализуемых в 2008 году, в том числе для: строительства зерновых терминалов в Поти (Грузия) и Амирабаде (Иран); строительства заводов по производству биодизеля, биоэтанола и сортового семенного материала хлопчатника; строительства оптового рынка сельхозпродукции.
Конечный результат: увеличение экспортных возможностей Казахстана, наличие зерновых терминалов в портах Актау, Баку обеспечит возможность бесперебойной перевалки зерна при его поставках морским путем в страны прикаспийского региона и транзитом через них в Грузию, Молдавию и европейские страны, расширит возможности казахстанских экспортеров зерна, будет способствовать стабилизации и развитию всего зернового сектора экономики Республики Казахстан, экспортирование в Азербайджан и Грузию и реализация продуктов переработки Казахстанского зерна;
утверждение технико-экономических обоснований и проектно-сметных документации для прорывных и инвестиционных проектов, реализуемых в 2008 году, в том числе для: строительства зерновых терминалов в Поти (Грузия) и Амирабаде (Иран); строительства заводов по производству биодизеля, биоэтанола и сортового семенного материала хлопчатника; строительства оптового рынка сельхозпродукции.
Финансово-экономическая эффективность: увеличение реальной годовой пропускной способности терминала в порте Актау до 500-600 тыс. тонн зерна в год (текущая пропускная способность 300-350 тыс. тонн в год), что необходимо для увеличения объемов экспорта казахстанского зерна;
ежегодное, стабильное экспортирование в Азербайджанскую Республику уже в ближайшие годы порядка 100 тыс. тонн пшеницы, ежегодное производство для рынка Азербайджана от 25 до 75 тыс. тонн высококачественных продуктов переработки зерна в ассортименте, финансирование строительства и оснащения приемного зернового терминала в порте города Баку в сумме 0,4 млрд. тенге позволит профинансировать 50 % участия Корпорации в совместном с азербайджанской стороной предприятии.
Своевременность: выполнение плана мероприятий согласно графикам строительства.
Качество: увеличение пропускной способности зернового терминала в морском порту Актау;
зерновой терминал в порту Актау на ближайшие десятилетия имеет возможность стать основным перевалочным пунктом по экспорту зерна в страны Каспийского региона и Закавказья;
строительство мельничного комплекса в порте Баку.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Мал өнімдері корпорациясы".
Прямой результат: расширение оказываемых услуг для сельхозтоваропроизводителей, сельского населения и перерабатывающих предприятий, осуществление заготовки и переработки животноводческой продукции в период массового производства по более низкой цене;
увеличение объемов экспорта конкурентоспособной отечественной продукции, т.е. довести удельный вес в экспорте до: по мясу - 25 %, молокопродуктам - 35 %, шерсти - 8 % и кожсырью - 11 %;
- осуществление заготовки и переработки животноводческой продукции посредством самостоятельного ее закупа, а также работ и услуг по ее переработки и доведение объемов закупа до: по мясу - 0,7 %, молоку - 1,6 %, шерсти - 5,1 % и кожсырью - 7,1 % от общего объема производства товарной продукции;
увеличение удельного веса Корпорации в производстве импортозамещающей животноводческой продукции от общего объема производства по республике до: масло животное до 10 %, сухое молоко - 50 %, сыры и творог - 7 %;
развитие инфраструктуры экспорта животноводческой продукции путем организации 16 пунктов по заготовке шерсти, кожсырья;
разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации для прорывного проекта, реализуемого в 2008 году, в том числе по созданию откормочных площадок с развитой инфраструктурой экспорта.
Конечный результат: развитие и повышение эффективности, конкурентоспособности животноводческого сектора агропромышленного комплекса;
разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации для прорывного проекта, реализуемого в 2008 году, в том числе по созданию откормочных площадок с развитой инфраструктурой экспорта.
Финансово-экономический результат: увеличение закупа животноводческой продукции в 2 раза и повышение экспортного потенциала продукции животноводства;
рост производства импортозамещающей глубокопереработанной продукции животноводства.
Своевременность: организация закупа и промышленной переработки животноводческой продукции до декабря 2007 года.
Качество: сельхозтоваропроизводители и население сельских районов получат возможность реализовывать животноводческое сырье и продукцию перерабатывающим предприятиям без посредников, также увеличится доход сельхозтоваропроизводителей;
развитие заготовительной инфраструктуры по заготовке экспортоориентированной животноводческой продукции;
организация производства конкурентоспособной импортозамещающейся продукции;
снижение доли импортируемой животноводческой продукции и увеличение доли экспорта.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам".
Прямой результат: увеличение объема гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам хлебоприемных предприятий - участников Фонда.
Конечный результат: увеличение объемов постурожайного кредитования сельхозтоваропроизводителей под залог зерновых расписок.
Финансово-экономический результат: обеспечение сохранности зерна на хлебоприемных предприятиях - участниках Фонда порядка 2500,0 тыс. тонн.
Своевременность: освоение бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета.
Качество: недопущение фактов ухудшения качества зерна или его утраты на хлебоприемных предприятиях - участниках Фонда и увеличение объемов кредитования по программе зерновых расписок.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Прямой результат: количество домохозяйств, получивших микрокредиты через филиалы Фонда в 2007 году - 9692 человека, в 2008 году - 16154 человека;
увеличение количества обученного сельского населения основам предпринимательства в 2007 году - 26000 человек;
создание и развитие сети микрокредитных организаций в сельской местности.
Конечный результат: увеличение дохода сельского населения, создание дополнительных рабочих мест, повышение предпринимательских способностей сельского населения.
Финансово-экономический результат: затраты Фонда по предоставлению микрокредита на 1 заемщика в 2007 году - 7,5 тыс. тенге, в 2008 году - 5,3 тыс. тенге.
Своевременность: освоение бюджетных средств, выделенных из республиканского бюджета,
количество проведенных семинаров согласно плана в 2007 году - 1300.
Качество: охват микрокредитованием домашних хозяйств через филиалы Фонда в 2007 году - 0,9 %, в 2008 году через филиалы Фонда - 1,6 %.
Формирование уставного капитала акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро".
Прямой результат: найм высококвалифицированного персонала, закуп материально-технических средств (офисной мебели, транспорта, организационной техники и других) и услуг (аренда офиса, коммунальные услуги и другие);
проведение аналитических исследований отраслей сельского хозяйства.
Конечный результат: обеспечение эффективного функционирования акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро", осуществление финансового и управленческого менеджмента специальными организациями, оптимизация деятельности переданных в акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро" специализированных организаций; определение приоритетных и потенциальных ниш развития в сельскохозяйственной промышленности.
Финансово-экономический результат: повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора за счет синергетического эффекта.
Выполнение в установленные сроки возлагаемых на акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро" задач и покрытие неотложных затрат.
Качество: модернизация государственного управления на принципах корпоративного управления и транспарентности.
Увеличение уставного капитала акционерного общества "Казагромаркетинг".
Прямой результат: обеспечение эффективного функционирования акционерного общества "Казагромаркетинг" путем приобретения зданий (помещений) для 16 областных представительств акционерного общества "Казагромаркетинг" и создания методического центра;
разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по инвестиционному проекту строительства выставочно-ярмарочного комплекса, реализуемого в 2008 году.
Конечный результат: обеспечение доступа субъектов агропромышленного комплекса к информационным ресурсам;
повышение уровня информированности и знаний субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения;
утверждение технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по инвестиционному проекту, строительства выставочно-ярмарочного комплекса, реализуемого в 2008 году.
Финансово-экономический результат: снижение до 10 % уровня затрат областных представительств акционерного общества "Казагромаркетинг";
создание благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды путем организации обеспечения субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения дополнительный источник получения информации;
повышение качества и оперативности предоставляемых услуг акционерного общества "Казагромаркетинг".
Своевременность: выполнение в установленные сроки плана мероприятий по реализации бюджетной программы.
Качество: обеспечение субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения информационно-маркетинговыми и консультационными услугами по основным направлениям развития агропромышленного комплекса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 138
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости
территории республики"
на 2007 год
1. Стоимость:
95314 тысяч тенге (девяносто пять миллионов триста четырнадцать тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 1 апреля 2004 года "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития о выделении гранта на подготовку проекта "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики";
Закон
Республики Казахстан от 7 июня 2007 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект сохранения лесов и увеличения лесистости территории республики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития и Соглашения о гранте траст-фонда (Проект сохранения лесов и увеличения лесистости территории республики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, выступающим в качестве исполнительной организации Глобального Экологического Фонда";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении программы "Жасыл Ел" на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2006 года N 984 "О подписании Соглашения о займе (Проект сохранения лесов и увеличения лесистости территории республики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития и Соглашения о гранте траст-фонда (Проект сохранения лесов и увеличения лесистости территории республики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, выступающим в качестве исполнительной организации Глобального экологического фонда".
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: сохранение и восстановление лесных массивов республики.
5. Задачи бюджетной программы
: координация проекта, выполнение консультационных услуг в секторе лесного хозяйства, оснащение товарами, материалами и соответствующей техникой для лесовосстановительных и лесозащитных работ, строительство лесопитомников, жилых помещений, пожарных станций, наблюдательных пожарных вышек, оросительных каналов и ограждений лесопитомников, для максимального увеличения и сохранения лесистости и предотвращения пожаров на территории Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
044 |
|
Сохране-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
Оплата консуль-
|
Январь-
|
Комитет
|
3 |
|
016 |
Реализа-
|
Оплата консуль-
|
Январь-
|
Комитет
|
4 |
|
018 |
Реализация
|
Совершенствова-
|
Январь-
|
Комитет
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: услуги консультантов по координации проекта, а также в секторе лесного хозяйства предоставлены на 100 процентов, приобретены товары и материалы, персональное оборудования для лесопитомников для борьбы с пожарами и содержания инфраструктуры ГЛПР на 20 процентов, укомплектованы группы по координации на 90 процентов, поставлены: 1 тяжелая посадочная машина, 2 легкие посадочные машины, 3 полноприводные легковые машины. Разработка проектно-сметной документации на строительство наблюдательных пожарных вышек.
Конечный результат: усиление мер по лесозащите и лесовосстановлению посредством фундаментальных исследований, модернизации и строительства инфраструктуры и оборудования, эффективного лесоуправления.
Финансово-экономический результат: стоимость лесовосстановления 1 га лесных угодий в регионе Прииртышья составит 27 000 тенге с процентом приживаемости до 70 процентов, в Кызылординской области - 25 650 тенге с процентом приживаемости 55 процентов.
Своевременность: выполнение 80 процентов работ, запланированных по графику, с учетом установленных сроков выполнения мероприятий.
Качество: 10 процентов населения проектных территорий, будет удовлетворено качеством государственных услуг в 2007 году, принимая за 100 процентов итоговое количество потребителей государственных услуг по окончании программы.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
; от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 138-1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
Сноска. Постановление дополнено приложением 138-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
045 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение деятельности
по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению"
на 2007 год
1. Стоимость
: 300 000 тысяч (триста миллионов) тенге.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 53 "Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда",
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 "Об утверждении Программы "Жасыл ел" на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: материально-техническое обеспечение государственных учреждений лесного хозяйства.
5. Задачи бюджетной программы
: эффективность работы лесоохранных учреждений по охране, защите и воспроизводству лесов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
045 |
|
Целевые
|
Оснащение
|
Июль-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: лесоохранные учреждения по Костанайской области будут оснащены следующей техникой: пожарная автомашина - 8 единиц; патрульная машина - 3 единицы; трактор класса 5-6 т - 3 единицы; трактор класса 3 т - 23 единицы; трактор класса 1,4 т - 5 единиц; экскаватор - 1 единица; бульдозер - 7 единиц; самосвал 3-5 т - 2 единицы; плуг четырехкорпусный - 10 единиц; борона дисковая - 11 единиц; лесопосадочная машина - 9 единиц.
Конечный результат: обеспеченность в соответствии с нормативами в противопожарной техники и оборудования, патрульными машинами, средств тушения пожара.
Финансово-экономический результат: увеличение воспроизводства лесов.
Своевременность: проведение противопожарных работ и мероприятий по воспроизводству лесов.
Качество: сокращение количества лесных пожаров и незаконных рубок леса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 139
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса, водного
и лесного хозяйства"
на 2007 год
1. Стоимость
: 147527 тысяч тенге (сто сорок семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 19
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий",
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение нормативно-методической базой для формирования эффективной системы аграрного бизнеса и повышения качества жизни сельского населения.
5. Задачи бюджетной программы
: разработка рекомендаций, нормативов, стандартов и методик для повышения уровня обоснованности мер при регулировании агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства и сельских территорий.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
046 |
|
Норматив-
|
Оплата услуг
|
Январь-
|
Министер-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года N 1391 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию. Принятие Министерством сельского хозяйства порядка 52 нормативно-методических тематик, разработанных поставщиками.
Конечный результат: реализация данной бюджетной программы обеспечит методическую, нормативную, правовую базу для формирования эффективной системы агробизнеса и развития сельских территорий.
Своевременность: выполнение услуг, предусмотренных планом мероприятий в установленные сроки.
Финансово-экономический результат: в среднем на разработку одного проекта в отрасли агропромышленного комплекса, водного, лесного хозяйства и развития сельских территорий потребуется порядка 3 миллиона тенге.
Качество: принятые нормативно-методические темы будут способствовать применению современных агротехнологий и технологий переработки сельскохозяйственной продукции, росту эффективности сельского хозяйства и обслуживающей инфраструктуры сельских территорий, росту экономического потенциала сельских населенных пунктов, обеспечению их экологической безопасности.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года
N 1391
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 140
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
047 "Государственный учет и регистрация тракторов,
прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных,
мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов"
на 2007 год
1. Стоимость:
217 601 тысяча тенге (двести семнадцать миллионов шестьсот одна тысяча тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
: статьи
410,
411,
412
Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс);
статья 4
Закона Республики Казахстан от 30 июня 1998 года "О регистрации залога движимого имущества";
статья 14
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
Приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года N 467 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 8 ноября 2003 года N 2564) "Об утверждении Правил государственной регистрации";
Приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года N 468 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 8 ноября 2003 года N 2563) "Об утверждении Правил проведения ежегодного государственного технического осмотра";
Приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 33 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 1 марта 2004 года N 2725) "Об утверждении Правил приема экзаменов и выдачи удостоверений тракториста - машиниста";
Приказ
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 октября 2005 года N 597 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 10 ноября 2005 года N 3928) "Об утверждении Правил регистрации залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение установленных законодательством государственных функций по приему экзаменов на право управления и выдачи удостоверения тракториста-машиниста, а также допуску путем проведения государственной регистрации тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов к участию в дорожном движении; обеспечение доступа владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов к кредитным ресурсам банков второго уровня и финансовых организаций.
5. Задачи бюджетной программы
: обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
047 |
|
Государст-
|
Приобретение
|
Март-
|
Минис-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: оснащение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:
техническими паспортами - 135 000 штук;
государственными регистрационными номерными знаками - 148 370 штук;
удостоверениями тракториста-машиниста - 30 500 штук;
свидетельствами о регистрации залога машин - 12 000 штук.
Конечный результат: обеспечение участия тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов в дорожном движении в Республике Казахстан.
Финансово-экономический результат: обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов следующей спецпродукцией для проведения государственной регистрации по следующим средним ценам:
технического паспорта - 228 тенге;
государственного регистрационного номерного знака - 1 210,4 тенге;
удостоверения тракториста-машиниста - 223 тенге;
свидетельства о регистрации залога машин - 36 тенге.
Своевременность: своевременная выдача государственных регистрационных номерных знаков, технических паспортов, удостоверений тракториста-машиниста владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов; свидетельства о регистрации залога.
Качество: соответствие закупаемых государственных регистрационных номерных знаков, технических паспортов, свидетельства о регистрации залога, удостоверений тракториста-машиниста к существующим государственным стандартам Республики Казахстан.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 141
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
054 "Капитальный ремонт и восстановление особо
аварийных участков межхозяйственных каналов
и гидромелиоративных сооружений"
на 2007 год
1. Стоимость
: 431335 тысяч тенге (четыреста тридцать один миллион триста тридцать пять тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 135
Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования и ирригационных сооружений.
5. Задачи бюджетной программы:
восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
054 |
|
Капиталь-
|
Проведение
|
Март-
|
Комитет
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: улучшение технического состояния на 13 особо аварийных участках межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений.
Конечный результат: обеспечение бесперебойной подачи воды сельхозводопотребителям.
Финансово-экономический результат: повышение коэффициента полезного действия оросительных систем до 80 %.
Своевременность: завершение ремонтно-восстановительных работ к декабрю 2007 года в соответствии с проектно-сметной документацией.
Качество: соответствие выполненных ремонтно-восстановительных работ требованиям строительных норм и правил.
ПРИЛОЖЕНИЕ 142
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
055 "Государственные премии в области аграрной науки"
на 2007 год
1. Стоимость:
630 тысяч тенге (шестьсот тридцать тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 685 "О премиях в области науки".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
поддержка ученых и специалистов республики в области аграрной науки за открытия, изобретения, выведенные и апробированные сорта растений и породы животных, технологические и технические разработки в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, вносящие значительный вклад в развитие отечественной науки.
5. Задачи бюджетной программы:
премирование ученых за выдающиеся научные достижения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
055 |
|
Государ-
|
Проведение
|
Июль-
|
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: получение новых результатов научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям аграрной науки.
Конечный результат: стимулирование научного труда, с целью привлечения в науку талантливой молодежи.
Финансово-экономический результат: размер премий составляет: первая - 200 месячных расчетных показателей, вторая - 150 месячных расчетных показателей, третья - 100 месячных расчетных показателей.
Своевременность: выполнение плана мероприятий, в установленные сроки.
Качество: поддержка ученных, а также талантливых молодых ученых, внесших существенный вклад в развитие аграрной науки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 143
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
056 "Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции Казахстана"
на 2007 год
1. Стоимость:
669359 тысяч тенге (шестьсот шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 5 июля 2006 года "О ратификации Соглашения о займе (Проект повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития";
Постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2005 года N 854 "О привлечении займа Международного Банка Реконструкции и Развития по финансированию проекта повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
обеспечить развитие экономического благополучия сельскохозяйственной отрасли путем повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных производств.
5. Задачи бюджетной программы:
увеличить процент сельхозтоваропроизводителей, имеющих доступ к сельскохозяйственным знаниям и использующих современные сельскохозяйственные технологии на основе внедрения достижений аграрных научных исследований; увеличить процент сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья, имеющих доступ к обновленным и модернизированным лабораториям; увеличить количество перерабатывающих предприятий, которые будут производить продукцию, соответствующую международным стандартам.
Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
056 |
|
Повыше-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
Выделение грантов по системе
|
Январь-
|
Минис-
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Приобретение
|
Январь-
|
Минис-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: гармонизация технических регламентов; создание системы по распространению и передаче знаний и технологий на областном и районном уровнях; выделение грантов.
Конечный результат: доступ большего количества граждан к сельскохозяйственным знаниям; доступ граждан к продукции, соответствующей международным стандартам.
Финансово-экономический результат: услуги 1 человеко-месяца краткосрочного местного консультанта составит не более 127 тыс. тенге, международного консультанта - 2 286 тыс. тенге.
Своевременность: все мероприятия по программе проведены в сроки, установленные настоящим паспортом бюджетной программы.
Качество: 100 %-ое выполнение всех запланированных мероприятий.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
; от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 144
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного
комплекса и сельского населения на безвозмездной основе"
на 2007 год
1. Стоимость
: 110000 тысяч тенге (сто десять миллионов тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статьи 6
,
15
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение эффективности функционирования аграрного бизнеса путем повышения информационного уровня субъектов агропромышленного комплекса.
5. Задачи бюджетной программы
: информационно-маркетинговое обеспечение субъектов агропромышленного комплекса.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
057 |
|
Информа-
|
Предоставление
|
Март-
|
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: предоставление на безвозмездной основе не менее 50,0 тысячам крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим субъектам агропромышленного комплекса информационно-маркетинговой, справочной, ценовой информации.
Конечный результат: расширение доступности субъектов агропромышленного комплекса к информационным услугам.
Финансово-экономический результат: при средних затратах на предоставление субъектам агропромышленного комплекса информационной услуги в сумме 2200 тенге на одного субъекта, ожидается повышение эффективности функционирования агробизнеса и предположительное увеличение прибыльности отрасли на 0,5-1 %.
Своевременность: выполнение в установленные сроки плана мероприятий по реализации бюджетной программы.
Качество: обеспечение на безвозмездной основе не менее 30 % субъектов агропромышленного комплекса, информационно-маркетинговой, справочной, ценовой информацией.
ПРИЛОЖЕНИЕ 145
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
086 "Кредитование проекта по постприватизационной
поддержке сельского хозяйства"
на 2007 год
1. Стоимость:
22073 тысячи тенге (двадцать два миллиона семьдесят три тысячи тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 14 декабря 2005 года "О ратификации Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года N 255 "О заключении Соглашения о займе (Второй постприватизационный проект поддержки сельского хозяйства) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение доступа фермеров, мелких и средних сельских предприятий, представителей бизнеса в сельской местности к финансовым услугам.
5. Задачи бюджетной программы
: максимизировать процент граждан сельских районов в получении льготных кредитов через банки второго уровня; обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности к кредитам участвующих банков второго уровня до 2009 года; максимизировать процент граждан сельских районов в получении кредитов на лизинговой основе через участвующие лизинговые компании; обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса в сельской местности к кредитам на лизинговой основе участвующих лизинговых компаний до 2009 года; максимизировать процент охвата сельской местности услугами участвующих микрофинансовых учреждений, содействие переходу их на более высокий уровень проведения микрофинансовых операций.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
086 |
|
Кредито-
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализа-
|
Выделение
|
Январь-
|
Минис-
|
3 |
|
016 |
Реализа-
|
Выделение прямых
|
Январь-
|
Минис-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: выделение прямых кредитов и кредитов на лизинговой основе сельхозтоваропроизводителям и другим участникам аграрного сектора на общую сумму 22073 тыс. тенге.
Конечный результат: развитие системы коммерческого кредитования сельского хозяйства, пополнение оборотного капитала сельского населения и мелких сельских товаропроизводителей путем развития устойчивых схем микрофинансирования.
Финансово-экономический результат: увеличение совокупного объема кредитования банками второго уровня, лизинговыми компаниями и микрофинансовыми учреждениями сельского населения, крестьянских хозяйств, перерабатывающих предприятий, малых и средних предприятий и других представителей бизнеса в рамках проекта.
Своевременность: своевременное финансирование субпроектов конечных заемщиков.
Качество: заявки на получение кредита, одобренные банками второго уровня, удовлетворенных в полном объеме, развитие системы микрофинасирования на селе, увеличение процента сельских жителей получивших доступ к микрокредитам.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
; от 6 ноября 2007 года N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 146
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
111 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые
административные функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями государственного управления"
на 2007 год
1. Стоимость
: 195808 тысяч тенге (сто девяносто пять миллионов восемьсот восемь тысяч тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Закон
Республики Казахстан от 10 января 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: обеспечение деятельности местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функции.
5. Задачи бюджетной программы
: содержание аппарата местных исполнительных органов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
111 |
|
Целевые
|
Целевые текущие
|
Январь-
|
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат местных органов функций и задач.
ПРИЛОЖЕНИЕ 147
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
112 "Создание электронного правительства"
на 2007 год
1. Стоимость
: 345054 тысячи тенге (триста сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи тенге)
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
Бюджетный
Кодекс Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;
Указ
Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы;
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2000 года N 1627 "О вопросах формирования информационно-маркетинговой системы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы";
постановление
Правительства от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы
: средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы
: активное стимулирование развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан посредством предоставления современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды для принятия управленческих решений и развития бизнеса.
5. Задачи бюджетной программы
: организация единой системы сбора, хранения и обработки оперативной информации, характеризующей состояние агропромышленного комплекса, за счет построения глобальной сети отрасли, охватывающей всю территорию Казахстана и внедрения передовых информационных технологий;
- обеспечение доступа сельского населения к информационной инфраструктуре агропромышленного комплекса и государственным электронным услугам;
- обеспечение интеграции информационных ресурсов целевых групп пользователей Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса Республики Казахстан как единой системы получения и использования информации в сфере производства сельхозпродукции;
- осуществление мониторинга и анализа развития аграрного рынка;
- повышение эффективности взаимодействия между органами государственного управления, субъектами агропромышленного комплекса и сельским населением.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы
:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
112 |
|
Создание
|
|
|
|
2 |
|
100 |
Повышение
|
Создание в
|
Февраль-
|
Минис-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: внедрение 14-ти подсистем "E-Agriculture" в пилотной зоне - 213 автоматизированных рабочих мест в территориальных инспекциях Министерства сельского хозяйства.
Конечный результат: повышение конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Финансово-экономический результат:
1) увеличение товарооборота агропродовольственного рынка на 1,7 %;
2) снижение совокупных издержек сельхозтоваропроизводителей при реализации продукции на 3-5 %.
Своевременность: выполнение в установленные сроки плана мероприятий по реализации бюджетной программы.
Качество: повышение эффективности государственного управления в агропромышленном комплексе, а также оперативности и качества принимаемых управленческих решений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 148
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
212 - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
743 "Строительство Национального хранилища
генетических ресурсов растений и животных"
на 2007 год
1. Стоимость:
349 тысяч тенге (триста сорок девять тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 года N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы
:
статья 17
Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулирования развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149 "Об утверждении Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета
4. Цель бюджетной программы:
создание эффективной системы хранения, воспроизводства, расширения и использования генофонда сельскохозяйственных растений и животных, обеспечение продовольственной безопасности страны.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение сохранения генофонда сельскохозяйственных растений и животных.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наимено-
|
Мероприятия по
|
Сроки
|
Ответ-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
743 |
|
Строи-
|
Оплата услуг за
|
Февраль-
|
Минис-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N 597 ; от 6 ноября 2007 года N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: проведение государственной экспертизы конкурсной документации.
Конечный результат: создание системы сохранения генофонда растений и животных после завершения строительства комплекса и ввода его в эксплуатацию.
Финансово-экономический результат: обеспечение продовольственной безопасности страны за счет создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов растений, пород, линий, типов и животных с использованием сформированного и хранимого генофонда.
Своевременность: согласно договору.
Качество: согласно Правилам проведения экспертизы (
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года N 918).
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13 июля 2007 года N
597
; от 6 ноября 2007 года N
1052
.